Расширенный поиск
Постановление Правительства Самарской области от 10.06.2014 № 328ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июня 2014 г. N 328 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2013 N 623 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ" В целях продления срока действия до 2020 года, а также уточнения объемов финансирования мероприятий государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 623, Правительство Самарской области постановляет: 1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 623 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2016 годы" следующие изменения: в наименовании и пункте 1 слова "на 2014 - 2016 годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы"; в государственной программе Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2016 годы (далее - Государственная программа): в наименовании слова "на 2014 - 2016 годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы"; в паспорте Государственной программы: в разделе "Наименование Государственной программы" слова "на 2014 - 2016 годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы"; абзац третий раздела "Задачи Государственной программы" изложить в следующей редакции: "организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области;"; в разделе "Показатели (индикаторы) Государственной программы": абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: "отношение расходов на обслуживание государственного долга Самарской области к объему расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); отношение суммы платежей на погашение заимствований предыдущих лет и обслуживание государственного долга к доходам областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;"; абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: "наличие программного продукта, обеспечивающего автоматизацию процесса закупок в министерстве управления финансами Самарской области;"; раздел "Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации" изложить в следующей редакции: "ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ - 1. Подпрограмма "Долгосрочная финансовая ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ устойчивость" на 2014 - 2020 годы. Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области. 2. Подпрограмма "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014 - 2020 годы. Цель: повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области. 3. Подпрограмма "Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области" на 2014 - 2020 годы. Цель: организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области. 4. Подпрограмма "Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014 - 2020 годы. Цель: нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета. 5. Подпрограмма "Создание и развитие единой информационной системы управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014 - 2020 годы. Цель: создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области. 6. Подпрограмма "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере на территории Самарской области" на 2014 - 2020 годы. Цель: обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства"; в разделе "Этапы и сроки реализации" слова "2014 - 2016 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы"; раздел "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы" изложить в следующей редакции: "ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ - общий объем финансирования Государственной АССИГНОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ программы составит 86 693,1 млн. рублей, в ПРОГРАММЫ том числе: в 2014 году - 10 880,3 млн. рублей; в 2015 году - 11 791,0 млн. рублей; в 2016 году - 12 822,4 млн. рублей; в 2017 году - 12 800,4 млн. рублей; в 2018 году - 12 799,3 млн. рублей; в 2019 году - 12 799,3 млн. рублей; в 2020 году - 12 800,4 млн. рублей"; примечание со знаком сноски "<*>" признать утратившим силу; в тексте Государственной программы: абзац десятый раздела II "Приоритеты, основные цель и задачи, планируемые конечные результаты реализации Государственной программы" изложить в следующей редакции: "организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области;"; в разделе III "Перечень, цели и краткое описание подпрограмм, включенных в Государственную программу": в абзацах со второго по седьмой слова "на 2014 - 2016 годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы"; в абзаце двенадцатом слова "и равномерного распределения платежей по государственному долгу Самарской области" исключить; абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: "увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований;"; абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: "Целью подпрограммы 3 является организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области. Для достижения цели подпрограммы 3 требуется решение следующих задач:"; в абзаце семнадцатом слова "в уровне" заменить словами "по уровню"; в разделе IV "Сроки и этапы реализации Государственной программы" слова "с 2014 по 2016 год" заменить словами "с 2014 по 2020 год"; в подпрограмме "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма 1): в паспорте подпрограммы 1: в разделе "Наименование подпрограммы 1" слова "на 2014 - 2016 годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы"; в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 1" слова "2014 - 2016 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы"; в тексте подпрограммы 1: в абзаце четвертом раздела II "Цель, задачи подпрограммы 1 с указанием сроков и этапов ее реализации" слова "с 2014 по 2016 год" заменить словами "с 2014 по 2020 год"; в подпрограмме "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма 2): в паспорте подпрограммы 2: в разделе "Наименование подпрограммы 2" слова "на 2014 - 2016 годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы"; в разделе "Задачи подпрограммы 2": в абзаце первом слова "и равномерного распределения платежей по государственному долгу Самарской области" исключить; абзац второй изложить в следующей редакции: "увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований;"; в разделе "Показатели (индикаторы) подпрограммы 2": абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: "отношение расходов на обслуживание государственного долга Самарской области к объему расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); отношение суммы платежей на погашение заимствований предыдущих лет и обслуживание государственного долга к доходам областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;"; в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 2" слова "2014 - 2016 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы"; раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2" изложить в следующей редакции: "ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ - общий объем финансирования подпрограммы 2 АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 составит 38 803,4 млн. рублей, в том числе: в 2014 году - 3 812,2 млн. рублей; в 2015 году - 4 971,7 млн. рублей; в 2016 году - 6 003,9 млн. рублей; в 2017 году - 6 003,9 млн. рублей; в 2018 году - 6 003,9 млн. рублей; в 2019 году - 6 003,9 млн. рублей; в 2020 году - 6 003,9 млн. рублей"; раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции: "ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - сохранение экономически безопасного уровня РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 государственного долга Самарской области: не более 50% от утвержденного общего годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений; максимальный годовой объем средств, направляемый на погашение государственных заимствований предыдущих лет и обслуживание государственного долга, не должен превышать уровня 15% от объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; поддержание объема расходов на обслуживание государственного долга Самарской области на уровне не более 5% от общего объема расходов областного бюджета (без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); поддержание международных кредитных рейтингов Самарской области и повышение рейтингов с 2017 года до категории инвестиционного уровня"; в тексте подпрограммы 2: в разделе I "Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 2": в абзаце первом слова "с 01.01.2008" заменить словами "с 2005 года"; абзац четвертый изложить в следующей редакции: "увеличение сроков заимствований для обеспечения соответствия сроков возврата привлеченных средств и сроков получения достаточного финансово-экономического эффекта от их использования, а также для обеспечения равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований;"; в абзаце шестом слово "приемлемых" заменить словами "приемлемых и экономически обоснованных", слова "стоимости обслуживания" заменить словами "стоимости его обслуживания"; в разделе II "Цель, задачи подпрограммы 2 с указанием сроков и этапов ее реализации": в абзаце третьем слова "и равномерного распределения платежей по государственному долгу Самарской области" исключить; абзац четвертый изложить в следующей редакции: "увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований;"; в абзаце шестом слова "с 2014 по 2016 год" заменить словами "с 2014 по 2020 год"; в разделе III "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 2": абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: "отношение расходов на обслуживание государственного долга Самарской области к объему расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); отношение суммы платежей на погашение заимствований предыдущих лет и обслуживание государственного долга к доходам областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;"; в подпрограмме "Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма 3): в паспорте подпрограммы 3: в разделе "Наименование подпрограммы 3" слова "на 2014 - 2016 годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы"; раздел "Цель подпрограммы 3" изложить в следующей редакции: "ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 3 - организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области"; в абзаце втором раздела "Задачи подпрограммы 3" слова "в уровне" заменить словами "по уровню"; в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 3" слова "2014 - 2016 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы"; раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3" изложить в следующей редакции: "ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ - общий объем финансирования подпрограммы 3 АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 составит 43 557,2 млн. рублей, в том числе: в 2014 году - 6 432,2 млн. рублей; в 2015 году - 6 187,5 млн. рублей; в 2016 году - 6 187,5 млн. рублей; в 2017 году - 6 187,5 млн. рублей; в 2018 году - 6 187,5 млн. рублей; в 2019 году - 6 187,5 млн. рублей; в 2020 году - 6 187,5 млн. рублей"; в тексте подпрограммы 3: в абзаце восемнадцатом раздела I "Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 3" слова "(так называемые стимулирующие субсидии)" заменить словами "(далее - стимулирующие субсидии)"; в разделе II "Цель, задачи подпрограммы 3 с указанием сроков и этапов ее реализации": абзац первый изложить в следующей редакции: "Целью подпрограммы 3 является организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области."; в абзаце четвертом слова "в уровне" заменить словами "по уровню"; в абзаце шестом слова "с 2014 по 2016 год" заменить словами "с 2014 по 2020 год"; в подпрограмме "Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма 4): в паспорте подпрограммы 4: в разделе "Наименование подпрограммы 4" слова "на 2014 - 2016 годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы"; абзац седьмой раздела "Показатели (индикаторы) подпрограммы 4" изложить в следующей редакции: "наличие программного продукта, обеспечивающего автоматизацию процесса закупок в министерстве;"; в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 4" слова "2014 - 2016 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы"; раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4" изложить в следующей редакции: "ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ - общий объем финансирования подпрограммы 4 АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 составит 2 781,1 млн. рублей, в том числе: в 2014 году - 397,3 млн. рублей; в 2015 году - 397,3 млн. рублей; в 2016 году - 397,3 млн. рублей; в 2017 году - 397,3 млн. рублей; в 2018 году - 397,3 млн. рублей; в 2019 году - 397,3 млн. рублей; в 2020 году - 397,3 млн. рублей"; в тексте подпрограммы 4: в разделе I "Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 4": второе и третье предложения абзаца восьмого признать утратившими силу; после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания: "В целях управления ликвидностью при наличии временно свободных средств областного бюджета министерством осуществляется размещение средств областного бюджета на банковских депозитах. Операции по размещению средств областного бюджета на банковских депозитах проводятся министерством с 2004 года. Размещение временно свободных средств областного бюджета осуществляется в соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также постановлением Правительства Самарской области от 10.02.2012 N 49 "Об утверждении Порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах" в кредитных организациях - победителях отбора заявок на размещение средств областного бюджета на банковских депозитах. Участниками отбора заявок являются банки, соответствующие требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах". Отбор заявок проводится один раз в год. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах осуществляется министерством при наличии фактической возможности областного бюджета в пределах объемов средств и сроков размещения, установленных соответствующими лотами по итогам проведенного отбора. Максимальный размер средств областного бюджета, размещаемых на банковских депозитах, и срок размещения определяются министерством на основании показателей сводной бюджетной росписи, прогноза кассовых поступлений и выплат, объема резервного фонда Самарской области. При заключении договора банковского вклада (депозита) министерство обеспечивает возможность изъятия средств с банковского депозита (полностью или частично) в любой рабочий день. Эффективное управление ликвидностью положительно влияет на присвоение рейтингов региону. Рейтинговые агентства, давая оценку ликвидности субъекта Российской Федерации, определяют, в какой степени внутренние и внешние источники ликвидности могут в перспективе повлиять на его способность обслуживать и погашать свои долговые обязательства."; абзац девятый изложить в следующей редакции: "Опыт последних лет показал, что политика создания "подушки безопасности" в периоды макроэкономической стабильности полностью оправдала себя. Законом Самарской области "О резервном фонде Самарской области" установлен порядок формирования и использования средств резервного фонда Самарской области, предусмотрена возможность размещения средств резервного фонда Самарской области на банковских депозитах, а также формирования его остатков за счет доходов областного бюджета, полученных от размещения временно свободных средств резервного фонда на банковских депозитах."; после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания: "Для реализации его положений министерством был издан приказ от 14.03.2013 N 01-07/9 "О Порядке управления и учета движения средств резервного фонда Самарской области". В рамках подпрограммы 4 планируется разработка методики расчета оптимальной предельной величины резервного фонда Самарской области. При исполнении функции по составлению, уточнению и ведению кассового плана министерство на основании показателей по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета составляет: кассовый план на текущий финансовый год с распределением по кварталам; кассовый план на текущий квартал с распределением по месяцам; кассовый план на текущий месяц с детализацией по рабочим дням; распределение плановых назначений доходов областного бюджета по главным администраторам доходов и кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации на текущий финансовый год."; абзац десятый изложить в следующей редакции: "Неравномерность внутригодового поступления доходов и осуществления расходов областного бюджета по месяцам в пределах финансового года, крупные разовые выплаты из областного бюджета, связанные с обслуживанием государственного долга Самарской области, другие обстоятельства, требующие проведения срочных разовых выплат за счет средств областного бюджета, а также недостаточно высокий уровень планирования, осуществляемого главными администраторами доходов и главными распорядителями средств областного бюджета, могут служить факторами, приводящими к возникновению временного кассового разрыва. Для решения данной проблемы необходима доработка нормативной правовой базы в части внесения изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета, планирования временных кассовых разрывов в текущем финансовом году, утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета предельных объемов оплаты денежных обязательств (предельных объемов финансирования), утвержденный приказом министерства от 19.03.2009 N 01-21/11, а также автоматизация процесса ежедневного мониторинга фактических и плановых остатков средств на счете областного бюджета, который позволит своевременно обнаружить возникновение кассового разрыва и принять следующие меры по обеспечению сбалансированности бюджета:"; после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания: "изменение графика финансирования главных распорядителей средств областного бюджета; получение краткосрочного кредита от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; привлечение денежных средств со счета 40601; использование средств резервного фонда Самарской области."; в абзаце двенадцатом слова ", включающая разработку и утверждение нормативов затрат на его содержание" исключить; в абзаце десятом раздела II "Цель и задачи подпрограммы 4 с указанием сроков и этапов ее реализации" слова "с 2014 по 2016 год" заменить словами "с 2014 по 2020 год"; абзац восьмой раздела III "Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции: "наличие программного продукта, обеспечивающего автоматизацию процесса закупок в министерстве;"; в разделе VI "Описание мер правового и государственного регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей подпрограммы 4": в абзаце одиннадцатом слова "от 15.02.2011 N 01-1/15" заменить словами "от 15.02.2011 N 01-21/15"; в абзаце восемнадцатом слова "от 28.10.2010" заменить словами "от 28.12.2010"; в абзаце двадцать втором слова "с пунктом 5 статьи 79" заменить словами "со статьей 78.2"; в подпрограмме "Создание и развитие единой информационной системы управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма 5): в паспорте подпрограммы 5: в разделе "Наименование подпрограммы 5" слова "на 2014 - 2016 годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы"; в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 5" слова "2014 - 2016 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы"; раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5" изложить в следующей редакции: "ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ - общий объем финансирования подпрограммы 5 АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5 составит 1 551,4 млн. рублей, в том числе: в 2014 году - 238,6 млн. рублей; в 2015 году - 234,5 млн. рублей; в 2016 году - 233,7 млн. рублей; в 2017 году - 211,7 млн. рублей; в 2018 году - 210,6 млн. рублей; в 2019 году - 210,6 млн. рублей; в 2020 году - 211,7 млн. рублей"; в тексте подпрограммы 5: в абзаце шестом раздела II "Цель и задачи подпрограммы 5 с указанием сроков и этапов ее реализации" слова "с 2014 по 2016 год" заменить словами "с 2014 по 2020 год"; в подпрограмме "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере на территории Самарской области" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма 6): в паспорте подпрограммы 6: в разделе "Наименование подпрограммы 6" слова "на 2014 - 2016 годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы"; в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 6" слова "2014 - 2016 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы"; в тексте подпрограммы 6: в абзаце шестом раздела II "Цель и задачи подпрограммы 6 с указанием сроков и этапов ее реализации" слова "с 2014 по 2016 год" заменить словами "с 2014 по 2020 год"; приложения 1, 2 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению; в приложении 3 к Государственной программе: в наименовании слова "на 2014 - 2016 годы" заменить словами "на 2014 - 2020 годы"; пункты 5, 6, 21 изложить в следующей редакции: |—————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | N | Наименование целевого показателя | Методика расчета целевого | | п/п | (индикатора) | показателя (индикатора) | |—————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | "5. | Отношение расходов на обслуживание| Показатель И5 рассчитывается по| | | государственного долга Самарской| формуле | | | области к объему расходов| И5 = (РОгд / (Р - Рф) x 100%, | | | областного бюджета (за исключением| где РОгд - расходы на обслуживание| | | объема расходов, которые| государственного долга Самарской| | | осуществляются за счет субвенций,| области; | | | предоставляемых из бюджетов| Р - общий объем расходов областного| | | бюджетной системы Российской| бюджета; | | | Федерации), И5 | Рф - объем расходов областного| | | | бюджета, которые осуществляются за| | | | счет субвенций, предоставляемых из| | | | бюджетов бюджетной системы| | | | Российской Федерации | |—————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 6. | Отношение суммы платежей на| Показатель И6 рассчитывается по| | | погашение заимствований предыдущих| формуле | | | лет и обслуживание государственного| И6 = (РПгд + РОгд) / Д x 100%, | | | долга к доходам областного бюджета| где РПгд - сумма платежей по| | | без учета утвержденного объема| погашению заимствований Самарской| | | безвозмездных поступлений, И6 | области предыдущих лет; | | | | РОгд - расходы на обслуживание| | | | государственного долга Самарской| | | | области; | | | | Д - объем доходов областного| | | | бюджета без учета утвержденного| | | | объема безвозмездных поступлений | |—————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 21. | Наличие программного продукта,| Наличие программного продукта,| | | обеспечивающего автоматизацию| обеспечивающего автоматизацию| | | процесса закупок в министерстве| процесса закупок в министерстве"; | | | управления финансами Самарской| | | | области (далее - министерство), И21| | |—————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| в приложении 4 к Государственной программе: в пункте 16 в графе "Срок исполнения" цифры "2016" заменить цифрами "2020". 2. Установить, что увеличение объемов действующих расходных обязательств Самарской области, предусмотренное настоящим Постановлением, осуществляется Самарской областью самостоятельно за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в установленном порядке министерству управления финансами Самарской области на соответствующий финансовый год. 3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Врио вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области А.П.НЕФЕДОВ Приложение 1 к постановлению Правительства Самарской области от 10 июня 2014 г. N 328 ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2020 годы |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование цели, задачи, | Единица | Значение показателя (индикатора) по годам | | п/п| показателя (индикатора) | измерения | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————————————————————————————————————————————————————————| | | | | 2012 | 2013 | плановый период (прогноз) | | | | | (отчет)| (оценка) | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | Подпрограмма "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014 - 2020 годы | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Задача 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития | | Самарской области | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 1. | Наличие утвержденной | 0 - нет 1 - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | долгосрочной бюджетной| да | | | | | | | | | | | | стратегии Самарской области| | | | | | | | | | | | | <*> | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 2. | Отношение дефицита | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | областного бюджета к общему| | | | | | | | | | | | | годовому объему доходов| | | | | | | | | | | | | областного бюджета без| | | | | | | | | | | | | учета объема безвозмездных| | | | | | | | | | | | | поступлений | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 3. | Наличие ежегодной оценки| 0 - нет 1 - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | эффективности | есть | | | | | | | | | | | | предоставляемых | | | | | | | | | | | | | (планируемых к| | | | | | | | | | | | | предоставлению) налоговых| | | | | | | | | | | | | льгот и ставок <*> | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | Подпрограмма "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014 - 2020 годы | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Цель. Повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 4. | Отношение объема | % | 36,46 | 35,45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | государственного долга| | | | | | | | | | | | | Самарской области к доходам| | | | | | | | | | | | | областного бюджета без| | | | | | | | | | | | | учета утвержденного объема| | | | | | | | | | | | | безвозмездных поступлений | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на | | бюджет по обслуживанию и погашению заимствований | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 5. | Отношение расходов на| % | 1,97 | 2,23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | обслуживание | | | | | | | | | | | | | государственного долга| | | | | | | | | | | | | Самарской области к объему| | | | | | | | | | | | | расходов областного бюджета| | | | | | | | | | | | | (за исключением объема| | | | | | | | | | | | | расходов, которые| | | | | | | | | | | | | осуществляются за счет| | | | | | | | | | | | | субвенций, предоставляемых| | | | | | | | | | | | | из бюджетов бюджетной| | | | | | | | | | | | | системы Российской| | | | | | | | | | | | | Федерации) | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 6. | Отношение суммы платежей на| % | 11,74 | 11,41 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | погашение заимствований | | | | | | | | | | | | | предыдущих лет и| | | | | | | | | | | | | обслуживание | | | | | | | | | | | | | государственного долга к| | | | | | | | | | | | | доходам областного бюджета| | | | | | | | | | | | | без учета утвержденного| | | | | | | | | | | | | объема безвозмездных| | | | | | | | | | | | | поступлений | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | Задача 3. Поддержание международных кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для повышения рейтингов до | | инвестиционной категории (ВВВ-/Ваа3) | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 7. | Долгосрочный кредитный | Уровень | ВВ+ | ВВ+ (Ва1) | ВВ+ | ВВ+ | ВВ+ | ВВВ- | ВВВ- | ВВВ- | ВВВ- | | | рейтинг Самарской области| кредитного | (Ва1) | | (Ва1) | (Ва1) | (Ва1) | (Ваа3)| (Ваа3) | (Ваа3) | (Ваа3)| | | по международной шкале| рейтинга | | | | | | | | | | | | международных рейтинговых| | | | | | | | | | | | | агентств <***> | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | Подпрограмма "Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области" на 2014 - 2020 годы | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Цель. Организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных | | образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого | | исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Задача 1. Совершенствование механизмов предоставления финансовой помощи местным бюджетам из областного бюджета | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 8. | Наличие выверки исходных| 0 - нет 1 - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | данных для расчета| да | | | | | | | | | | | | межбюджетных трансфертов на| | | | | | | | | | | | | очередной финансовый год в| | | | | | | | | | | | | срок до 1 сентября текущего| | | | | | | | | | | | | года <*> | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 9. | Наличие рассчитанного и| 0 - нет 1 - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | доведенного до сведения| да | | | | | | | | | | | | органов местного| | | | | | | | | | | | | самоуправления норматива| | | | | | | | | | | | | формирования расходов на| | | | | | | | | | | | | содержание органов местного| | | | | | | | | | | | | самоуправления на очередной| | | | | | | | | | | | | финансовый год в срок до 1| | | | | | | | | | | | | октября текущего года <*> | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | Задача 2. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, | | сбалансированности местных бюджетов | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 10.| Эффективность выравнивания | раз | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | | бюджетной обеспеченности | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 11.| Отношение просроченной | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | кредиторской задолженности| | | | | | | | | | | | | местных бюджетов к расходам| | | | | | | | | | | | | местных бюджетов <****> | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 12.| Среднее отношение дефицита| % | 7,7 | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | местных бюджетов к доходам| | | | | | | | | | | | | местных бюджетов | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 13.| Доля расходов местных| % | 14,7 | 23,9 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | бюджетов, формируемых в| | | | | | | | | | | | | рамках муниципальных| | | | | | | | | | | | | программ | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 14.| Доля расходов местных| % | 13,2 | 13 | 12,5 | 12,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | бюджетов на содержание| | | | | | | | | | | | | органов местного| | | | | | | | | | | | | самоуправления (без учета| | | | | | | | | | | | | целевых средств, за| | | | | | | | | | | | | исключением стимулирующих| | | | | | | | | | | | | субсидий) в общем объеме| | | | | | | | | | | | | расходов (без учета целевых| | | | | | | | | | | | | средств, за исключением| | | | | | | | | | | | | стимулирующих субсидий) | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | Подпрограмма "Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014 - 2020 годы | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Цель. Нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Задача 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 15.| Внесение проекта областного| 0 - нет 1 - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | бюджета на очередной| да | | | | | | | | | | | | финансовый год и плановый| | | | | | | | | | | | | период в законодательный| | | | | | | | | | | | | орган Самарской области в| | | | | | | | | | | | | установленный срок <**> | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | Задача 2. Совершенствование процедур контроля за операциями со средствами получателей средств областного бюджета, | | государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской области | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 16.| Доля бюджетных обязательств| % | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | по предоставлению бюджетных| | | | | | | | | | | | | инвестиций государственным | | | | | | | | | | | | | бюджетным и автономным| | | | | | | | | | | | | учреждениям Самарской| | | | | | | | | | | | | области, оплата которых| | | | | | | | | | | | | осуществлена после| | | | | | | | | | | | | постановки их на учет, от| | | | | | | | | | | | | общего числа оплаченных| | | | | | | | | | | | | бюджетных обязательств по| | | | | | | | | | | | | предоставлению бюджетных| | | | | | | | | | | | | инвестиций | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 17.| Доля обязательств, | % | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | вытекающих из договоров,| | | | | | | | | | | | | источником финансового| | | | | | | | | | | | | обеспечения которых| | | | | | | | | | | | | являются бюджетные| | | | | | | | | | | | | инвестиции, предоставленные| | | | | | | | | | | | | государственным бюджетным и| | | | | | | | | | | | | автономным учреждениям| | | | | | | | | | | | | Самарской области, оплата| | | | | | | | | | | | | которых осуществлена после| | | | | | | | | | | | | постановки их на учет, от| | | | | | | | | | | | | общего числа оплаченных| | | | | | | | | | | | | инвестиционных обязательств| | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | Задача 3. Совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств областного бюджета, государственных бюджетных| | и автономных учреждений Самарской области, лицевые счета которым открыты в министерстве управления финансами Самарской области | | (далее - министерство) | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 18.| Доля клиентов, переведенных| % | - | - | - | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | | | на безналичное денежное| | | | | | | | | | | | | обращение, к общему| | | | | | | | | | | | | количеству клиентов | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | Задача 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности Самарской области | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 19.| Доля консолидированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | бюджетных, сводных| | | | | | | | | | | | | бухгалтерских отчетов,| | | | | | | | | | | | | представленных в| | | | | | | | | | | | | Федеральное казначейство,| | | | | | | | | | | | | от общего количества| | | | | | | | | | | | | регламентированных | | | | | | | | | | | | | консолидированных | | | | | | | | | | | | | бюджетных, сводных| | | | | | | | | | | | | бухгалтерских отчетов| | | | | | | | | | | | | субъекта Российской| | | | | | | | | | | | | Федерации, подлежащих| | | | | | | | | | | | | представлению в Федеральное| | | | | | | | | | | | | казначейство | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | Задача 5. Повышение качества управления ликвидностью областного бюджета | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 20.| Доля доходов от размещения| % | 19 | 38,6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | временно свободных средств| | | | | | | | | | | | | областного бюджета в объеме| | | | | | | | | | | | | доходов от использования| | | | | | | | | | | | | имущества, находящегося в| | | | | | | | | | | | | государственной | | | | | | | | | | | | | собственности Самарской| | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | Задача 6. Модернизация системы осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд министерства в соответствии с требованиями | | действующего законодательства Российской Федерации | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 21.| Наличие программного | 0 - нет 1 - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | продукта, обеспечивающего| да | | | | | | | | | | | | автоматизацию процесса| | | | | | | | | | | | | закупок в министерстве <*> | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | Задача 7. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 22.| Увеличение среднего уровня| % | - | - | - | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | | | качества финансового| | | | | | | | | | | | | менеджмента главных| | | | | | | | | | | | | распорядителей средств| | | | | | | | | | | | | областного бюджета по| | | | | | | | | | | | | сравнению с предыдущим| | | | | | | | | | | | | годом | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 23.| Отношение объема | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | просроченной кредиторской| | | | | | | | | | | | | задолженности областного| | | | | | | | | | | | | бюджета к объему расходов| | | | | | | | | | | | | областного бюджета <****> | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | Подпрограмма "Создание и развитие единой информационной системы управления консолидированным бюджетом Самарской области в | | качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами | | "Электронный бюджет" на 2014 - 2020 годы | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области | | на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности | | деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Задача 1. Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения областного бюджета, ведения бюджетного учета| | и подготовки финансовой и иной регламентированной и нерегламентированной отчетности, создание условий для осуществления | | эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 24.| Коэффициент применения | % | - | - | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | системы бюджетного| | | | | | | | | | | | | планирования на базе| | | | | | | | | | | | | web-технологий сотрудниками| | | | | | | | | | | | | главных распорядителей| | | | | | | | | | | | | средств областного бюджета | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | Задача 2. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и | | органов местного самоуправления в Самарской области | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 25.| Коэффициент полноты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | опубликования бюджетных| | | | | | | | | | | | | нормативных правовых актов| | | | | | | | | | | | | и отчетов об исполнении| | | | | | | | | | | | | областного бюджета | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 26.| Коэффициент доступности | % | - | - | - | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | сервисов единого портала| | | | | | | | | | | | | государственной и| | | | | | | | | | | | | муниципальной бюджетной| | | | | | | | | | | | | системы региона | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | Задача 3. Обеспечение условий для качественного функционирования и обслуживания единой информационной системы управления | | консолидированным бюджетом Самарской области и создаваемого электронного архива министерства | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 27.| Коэффициент продуктивности | % | 99,9 | 99,87 | 99,87 | 99,9 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | | | программного обеспечения | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 28.| Коэффициент наполняемости | % | - | - | 5 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | электронного архива | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | Подпрограмма "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере на территории Самарской области" на 2014 - 2020 | | годы | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Цель. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Задача 1. Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля на территории Самарской области | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 29.| Отношение объема | % | 14,9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | проверенных средств| | | | | | | | | | | | | областного бюджета к общему| | | | | | | | | | | | | объему расходов областного| | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 30.| Отношение количества | % | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | | | установленных фактов| | | | | | | | | | | | | финансовых нарушений к| | | | | | | | | | | | | общему количеству| | | | | | | | | | | | | выявленных службой| | | | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | | | | финансового контроля| | | | | | | | | | | | | Самарской области фактов| | | | | | | | | | | | | финансовых нарушений | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 31.| Отношение количества | шт. | 3,5 | 3,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | предложений по итогам| | | | | | | | | | | | | контрольных мероприятий к| | | | | | | | | | | | | общему числу завершенных| | | | | | | | | | | | | контрольных мероприятий (в| | | | | | | | | | | | | расчете на одно контрольное| | | | | | | | | | | | | мероприятие) | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | Задача 2. Организация и проведение анализа осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, | | главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников| | финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| | 32.| Отношение количества | % | 81 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | предложений, сделанных по| | | | | | | | | | | | | итогам рассмотрения планов| | | | | | | | | | | | | работы органов| | | | | | | | | | | | | исполнительной власти| | | | | | | | | | | | | Самарской области,| | | | | | | | | | | | | осуществляющих финансовый| | | | | | | | | | | | | контроль, к общему числу| | | | | | | | | | | | | поступивших на рассмотрение| | | | | | | | | | | | | указанных документов | | | | | | | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————| Примечание. Для оценки эффективности реализации подпрограмм 1, 4, 5 Государственной программы показатели (индикаторы) 1, 16, 17, 18, 16, 22, 26 применяются начиная с 2015 года. -------------------------------- <*> В случае проведения соответствующего мероприятия или наличия подтверждающего документа показатель (индикатор) считать исполненным на 100%, в противном случае считать показатель (индикатор) недостигнутым. <**> В случае внесения проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в законодательный орган Самарской области в установленный срок показатель (индикатор) считать исполненным на 100%, в случае нарушения установленного срока считать показатель (индикатор) недостигнутым. <***> В случае снижения уровня кредитного рейтинга показатель (индикатор) считать недостигнутым, в случае соответствия уровня кредитного рейтинга запланированному или в случае его превышения считать показатель (индикатор) исполненным на 100%. <****> В случае отсутствия кредиторской задолженности показатель (индикатор) считать исполненным на 100%, в случае наличия кредиторской задолженности показатель (индикатор) считать недостигнутым. Приложение 2 к постановлению Правительства Самарской области от 10 июня 2014 г. N 328 Перечень основных мероприятий государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2020 годы |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| | N | Наименование | Ответственные | Срок | Объем финансирования по годам, млн. рублей |Ожидаемый результат | | п/п| мероприятия | исполнители | реализации,| | | | | | (соисполнители) | годы | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————| | Подпрограмма "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014 - 2020 годы | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Задача 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 1. | Разработка | Министерство | 2015 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Обеспечение | | | долгосрочной | управления финансами | | | предсказуемости и | | | бюджетной стратегии| Самарской области | | | достаточности | | | Самарской области | (далее - МУФ СО) | | | финансовых ресурсов | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 2. | Анализ динамики | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Выявление возможных | | | основных параметров| | | | резервов доходов, | | | консолидированного | | | | расходов и источников | | | бюджета в сравнении с| | | | финансирования дефицита| | | аналогичными | | | | областного бюджета и | | | показателями | | | | принятие | | | субъектов | | | | соответствующих мер | | | Приволжского | | | | | | | федерального округа | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 3. | Проведение ежегодной | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Определение | | | оценки эффективности| | | | эффективности | | | предоставляемых | | | | предоставленных | | | (планируемых к| | | | (планируемых к | | | предоставлению) | | | | предоставлению) | | | налоговых льгот | | | | региональных налоговых | | | | | | | льгот в разрезе каждой | | | | | | | категории | | | | | | | налогоплательщиков, | | | | | | | выявление неэффективных| | | | | | | региональных налоговых | | | | | | | льгот и предотвращение | | | | | | | их предоставления | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 4. | Проведение налоговой | МУФ СО, главные | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Создание условий для | | | политики на| распорядители средств| | | выполнения расходных | | | территории региона,| областного бюджета | | | обязательств областного| | | направленной на| | | | и местных бюджетов | | | повышение налоговых| | | | | | | доходов | | | | | | | консолидированного | | | | | | | бюджета, а также| | | | | | | разработка мер по| | | | | | | увеличению | | | | | | | неналоговых доходов| | | | | | | областного и местных| | | | | | | бюджетов | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | | Итого по подпрограмме| | | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | Подпрограмма "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014 - 2020 годы | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————| | 1. | Обеспечение | МУФ СО | 2014 - 2020| 3 772,5 | 4 932,0 | 6 000,9 | 6 000,9 | 6 000,9 | 6 000,9 | 6 000,9 | 38 709,0 | Сохранение | | | своевременного | | | | | | | | | | | положительной | | | обслуживания долговых| | | | | | | | | | | кредитной истории | | | обязательств | | | | | | | | | | | Самарской области | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————|———|————————————————————| | 2. | Соблюдение | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Проведение | | | дополнительного | | | | ответственной долговой | | | ограничения по| | | | политики | | | предельному уровню| | | | | | | долговой нагрузки| | | | | | | Самарской области | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 3. | Анализ возможностей | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение качества | | | осуществления новых| | | | управляемости | | | заимствований и| | | | государственным долгом | | | проведение оценки| | | | Самарской области | | | долговой нагрузки на| | | | | | | областной бюджет | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————| | 4. | Выплата комиссий при| МУФ СО | 2014 - 2020| 37,4 | 37,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 78,3 | Эффективное | | | осуществлении | | | | | | | | | | | осуществление | | | государственных | | | | | | | | | | | заимствований на | | | заимствований | | | | | | | | | | | долгосрочной основе| |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————|———|————————————————————| | 5. | Соблюдение | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Снижение стоимости | | | дополнительных | | | | заимствований, | | | ограничений на| | | | формирование | | | расходы по погашению| | | | равномерного графика | | | и обслуживанию| | | | погашения и | | | государственного | | | | обслуживания | | | долга Самарской| | | | государственного долга | | | области | | | | Самарской области | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | Задача 3. Поддержание международных кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для повышения рейтингов до инвестиционной категории (ВВВ-/Ваа3) | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————| | 6. | Взаимодействие с | МУФ СО | 2014 - 2020| 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 16,1 | Повышение | | | международными | | | | | | | | | | | инвестиционной | | | рейтинговыми | | | | | | | | | | | привлекательности | | | агентствами | | | | | | | | | | | региона и снижение | | | | | | | | | | | | | | стоимости | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | заимствований | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————| | | Итого по подпрограмме| | | 3 812,2 | 4 971,7 | 6 003,9 | 6 003,9 | 6 003,9 | 6 003,9 | 6 003,9 | 38 803,4 | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————| | Подпрограмма "Внутрирегиональные межбюджетные отношения" на 2014 - 2020 годы | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Задача 1. Совершенствование механизмов предоставления финансовой помощи местным бюджетам из областного бюджета | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 1. | Актуализация | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Соответствие | | | нормативных правовых| | | | нормативных правовых | | | актов и методических| | | | актов и методических | | | документов, | | | | документов, | | | регламентирующих | | | | регламентирующих | | | механизмы | | | | механизмы распределения| | | распределения и| | | | и предоставления | | | предоставления | | | | межбюджетных | | | межбюджетных | | | | трансфертов в Самарской| | | трансфертов в| | | | области, требованиям | | | Самарской области | | | | бюджетного | | | | | | | законодательства | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 2. | Внесение изменений в| МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Создание и | | | нормативный правовой| | | | совершенствование | | | акт Правительства| | | | условий для реализации | | | Самарской области,| | | | единых принципов | | | регулирующий единый| | | | предоставления субсидий| | | порядок | | | | местным бюджетам из | | | предоставления и| | | | областного бюджета | | | распределения | | | | | | | субсидий местным| | | | | | | бюджетам из| | | | | | | областного бюджета,| | | | | | | по мере| | | | | | | совершенствования | | | | | | | межведомственного | | | | | | | взаимодействия по| | | | | | | предоставлению | | | | | | | субсидий из| | | | | | | областного бюджета| | | | | | | местным бюджетам | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 3. | Актуализация | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Создание условий для | | | нормативных правовых| | | | стимулирования | | | актов Самарской| | | | повышения качества | | | области путем| | | | управления | | | внесения в них| | | | муниципальными | | | изменений, | | | | финансами | | | предусматривающих | | | | | | | создание стимулов для| | | | | | | обеспечения повышения| | | | | | | качества управления| | | | | | | муниципальными | | | | | | | финансами | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | Задача 2. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————| | 4. | Проведение | МУФ СО | 2014 - 2020| 4 162,2 | 4 850,3 | 4 850,3 | 4 850,3 | 4 850,3 | 4 850,3 | 4 850,3 | 33 264,0 | Оценка текущих | | | мониторинга отдельных| | | | | | | | | | | параметров местных | | | параметров местных| | | | | | | | | | | бюджетов с целью | | | бюджетов (бюджетной| | | | | | | | | | | принятия решений о | | | обеспеченности, | | | | | | | | | | | корректировке | | | просроченной | | | | | | | | | | | мероприятий | | | кредиторской | | | | | | | | | | | подпрограммы | | | задолженности местных| | | | | | | | | | | | | | бюджетов, дефицита| | | | | | | | | | | | | | местных бюджетов,| | | | | | | | | | | | | | расходов на| | | | | | | | | | | | | | содержание органов| | | | | | | | | | | | | | местного | | | | | | | | | | | | | | самоуправления и| | | | | | | | | | | | | | т.д.) | | | | | | | | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————| | 5. | Обеспечение | МУФ СО | 2014 - 2020| 1 944,9 | 1087,2 | 1087,2 | 1087,2 | 1087,2 | 1087,2 | 1087,2 | 8 468,1 | Сокращение | | | сокращения | | | | | | | | | | | дифференциации | | | дифференциации | | | | | | | | | | | муниципальных | | | муниципальных | | | | | | | | | | | образований по | | | образований по уровню| | | | | | | | | | | уровню их бюджетной| | | их бюджетной| | | | | | | | | | | обеспеченности и | | | обеспеченности и| | | | | | | | | | | сбалансированности | | | сбалансированности | | | | | | | | | | | местных бюджетов | | | местных бюджетов | | | | | | | | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————| | Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————| | 6. | Создание | МУФ СО | 2014 - 2020| 325,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1825,0 | Создание условий | | | стимулирующих условий| | | | | | | | | | | для стимулирования | | | для повышения| | | | | | | | | | | повышения качества | | | качества управления| | | | | | | | | | | управления | | | муниципальными | | | | | | | | | | | муниципальными | | | финансами | | | | | | | | | | | финансами | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————|———|————————————————————| | 7. | Направление в адрес| МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Обеспечение | | | органов местного| | | | прозрачности и | | | самоуправления | | | | предсказуемости | | | информации, | | | | межбюджетных отношений | | | отнесенной к| | | | | | | компетенции МУФ СО,| | | | | | | необходимой для| | | | | | | своевременного | | | | | | | формирования решений| | | | | | | о местных бюджетах | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————|———|————————————————————| | | Итого по подпрограмме| | | 6 432,2 | 6 187,5 | 6 187,5 | 6 187,5 | 6 187,5 | 6 187,5 | 6 187,5 | 43 557,2 | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————| | Подпрограмма "Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014 - 2020 годы | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————————|————————————————————| | 1. | Обеспечение | МУФ СО | 2014 - 2020| 397,3 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 2 781,1 | Оптимизация | | | бюджетного процесса | | | | | | | | | | | процессов | | | | | | | | | | | | | | формирования и | | | | | | | | | | | | | | исполнения | | | | | | | | | | | | | | областного бюджета;| | | | | | | | | | | | | | повышение | | | | | | | | | | | | | | эффективности и | | | | | | | | | | | | | | результативности | | | | | | | | | | | | | | использования | | | | | | | | | | | | | | средств областного | | | | | | | | | | | | | | бюджета; | | | | | | | | | | | | | | своевременное | | | | | | | | | | | | | | выполнение денежных| | | | | | | | | | | | | | обязательств | | | | | | | | | | | | | | получателей | | | | | | | | | | | | | | бюджетных средств | | | | | | | | | | | | | | за счет средств | | | | | | | | | | | | | | бюджета Самарской | | | | | | | | | | | | | | области в текущем | | | | | | | | | | | | | | финансовом году в | | | | | | | | | | | | | | соответствии с | | | | | | | | | | | | | | условиями | | | | | | | | | | | | | | гражданско-правовых| | | | | | | | | | | | | | сделок, законами и | | | | | | | | | | | | | | иными правовыми | | | | | | | | | | | | | | актами | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————————|————————————————————| | Задача 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 2. | Своевременная и | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Создание условий для | | | качественная | | | | выполнения расходных | | | подготовка проекта| | | | обязательств | | | областного бюджета на| | | | | | | очередной финансовый| | | | | | | год и плановый период| | | | | | | и внесение изменений| | | | | | | в закон об областном| | | | | | | бюджете на очередной| | | | | | | финансовый год и на| | | | | | | плановый период | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 3. | Формирование и | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Оценка объема | | | ведение реестра| | | | действующих и | | | расходных | | | | принимаемых расходных | | | обязательств | | | | обязательств | | | Самарской области | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 4. | Проведение оценки | МУФ СО, главные | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Создание условий для | | | ожидаемой | распорядители средств| | | выполнения расходных | | | эффективности при| областного бюджета | | | обязательств | | | увеличении бюджетных| | | | | | | ассигнований на| | | | | | | реализацию | | | | | | | действующих расходных| | | | | | | обязательств и| | | | | | | принятии новых| | | | | | | расходных | | | | | | | обязательств и анализ| | | | | | | возможностей принятия| | | | | | | расходных | | | | | | | обязательств и| | | | | | | предложений по| | | | | | | увеличению бюджетных| | | | | | | ассигнований на| | | | | | | реализацию | | | | | | | действующих расходных| | | | | | | обязательств с учетом| | | | | | | финансовых | | | | | | | возможностей | | | | | | | областного бюджета | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | Задача 2. Совершенствование процедур контроля за операциями со средствами получателей средств областного бюджета, государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской | | области | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 5. | Учет бюджетных | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | обязательств, | | | | и результативности | | | вытекающих из| | | | использования средств | | | заключенных | | | | областного бюджета | | | получателями средств| | | | | | | областного бюджета| | | | | | | государственных | | | | | | | контрактов на| | | | | | | поставку товаров,| | | | | | | выполнение работ,| | | | | | | оказание услуг для| | | | | | | государственных нужд| | | | | | | Самарской области,| | | | | | | подлежащих исполнению| | | | | | | за счет средств| | | | | | | областного бюджета | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 6. | Учет бюджетных | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | обязательств, | | | | и результативности | | | вытекающих из| | | | использования средств | | | заключенных | | | | областного бюджета | | | получателями средств| | | | | | | областного бюджета| | | | | | | соглашений и (или)| | | | | | | договоров по| | | | | | | предоставлению из| | | | | | | областного бюджета| | | | | | | субсидий | | | | | | | государственным | | | | | | | бюджетным и| | | | | | | автономным | | | | | | | учреждениям Самарской| | | | | | | области на возмещение| | | | | | | нормативных затрат,| | | | | | | связанных с оказанием| | | | | | | ими в соответствии с| | | | | | | государственным | | | | | | | заданием | | | | | | | государственных | | | | | | | услуг, субсидий на| | | | | | | иные цели, субсидий| | | | | | | юридическим лицам (за| | | | | | | исключением субсидий| | | | | | | государственным | | | | | | | (муниципальным) | | | | | | | учреждениям), а также| | | | | | | межбюджетных | | | | | | | трансфертов в форме| | | | | | | субсидий местным| | | | | | | бюджетам | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 7. | Санкционирование | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | оплаты денежных| | | | и результативности | | | обязательств | | | | использования средств | | | получателей средств| | | | областного бюджета | | | областного бюджета | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 8. | Учет обязательств, | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | вытекающих из| | | | и результативности | | | договоров на поставку| | | | использования средств | | | товаров, выполнение| | | | областного бюджета | | | работ, оказание| | | | | | | услуг, аренду| | | | | | | имущества, | | | | | | | заключенных | | | | | | | государственными | | | | | | | бюджетными и| | | | | | | автономными | | | | | | | учреждениями | | | | | | | Самарской области на| | | | | | | сумму, превышающую| | | | | | | установленный | | | | | | | Центральным банком| | | | | | | Российской Федерации| | | | | | | предельный размер| | | | | | | расчетов наличными| | | | | | | деньгами в Российской| | | | | | | Федерации между| | | | | | | юридическими лицами| | | | | | | по одной сделке,| | | | | | | источником | | | | | | | финансового | | | | | | | обеспечения которых| | | | | | | являются средства,| | | | | | | полученные в| | | | | | | соответствии с| | | | | | | абзацем вторым пункта| | | | | | | 1 статьи 78.1| | | | | | | Бюджетного кодекса| | | | | | | Российской Федерации | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 9. | Учет обязательств, | МУФ СО | 2015 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | вытекающих из| | | | и результативности | | | договоров на поставку| | | | использования средств | | | товаров, выполнение| | | | областного бюджета | | | работ, оказание| | | | | | | услуг, заключенных| | | | | | | государственными | | | | | | | бюджетными и| | | | | | | автономными | | | | | | | учреждениями | | | | | | | Самарской области на| | | | | | | сумму, превышающую| | | | | | | установленный | | | | | | | Центральным банком| | | | | | | Российской Федерации| | | | | | | предельный размер| | | | | | | расчетов наличными| | | | | | | деньгами в Российской| | | | | | | Федерации между| | | | | | | юридическими лицами| | | | | | | по одной сделке,| | | | | | | источником | | | | | | | финансового | | | | | | | обеспечения которых| | | | | | | являются средства,| | | | | | | полученные в| | | | | | | соответствии со| | | | | | | статьей 78.2| | | | | | | Бюджетного кодекса| | | | | | | Российской Федерации | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 10.| Санкционирование | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | расходов | | | | и результативности | | | государственных | | | | использования средств | | | бюджетных и| | | | областного бюджета | | | автономных учреждений| | | | | | | Самарской области,| | | | | | | источником | | | | | | | финансового | | | | | | | обеспечения которых| | | | | | | являются средства,| | | | | | | полученные в| | | | | | | соответствии с| | | | | | | абзацем вторым пункта| | | | | | | 1 статьи 78.1 и| | | | | | | статьей 78.2| | | | | | | Бюджетного кодекса| | | | | | | Российской Федерации | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | Задача 3. Совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств областного бюджета, государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской области, | | лицевые счета которым открыты в МУФ СО | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 11.| Реализация механизма | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Оптимизация процессов | | | обеспечения наличными| | | | исполнения областного | | | денежными средствами| | | | бюджета | | | удаленных получателей| | | | | | | средств областного| | | | | | | бюджета | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 12.| Разработка и | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Оптимизация процессов | | | утверждение | | | | исполнения областного | | | регламента | | | | бюджета | | | взаимодействия | | | | | | | Управления | | | | | | | Федерального | | | | | | | казначейства по| | | | | | | Самарской области,| | | | | | | его территориальных| | | | | | | подразделений и МУФ| | | | | | | СО в целях реализации| | | | | | | механизма обеспечения| | | | | | | наличными денежными| | | | | | | средствами удаленных| | | | | | | получателей средств| | | | | | | областного бюджета | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 13.| Настройка | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Оптимизация процессов | | | программного | | | | исполнения областного | | | обеспечения МУФ СО в| | | | бюджета | | | целях надлежащей его| | | | | | | работы при| | | | | | | обеспечении наличными| | | | | | | денежными средствами| | | | | | | удаленных получателей| | | | | | | средств областного| | | | | | | бюджета | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 14.| Реализация совместно | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Оптимизация процессов | | | с Управлением| | | | исполнения областного | | | Федерального | | | | бюджета | | | казначейства по| | | | | | | Самарской области| | | | | | | пилотного проекта по| | | | | | | обеспечению наличными| | | | | | | денежными средствами| | | | | | | удаленных получателей| | | | | | | средств областного| | | | | | | бюджета | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 15.| Перевод документов, | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Оптимизация процессов | | | представляемых на| | | | исполнения областного | | | бумажном носителе, в| | | | бюджета | | | электронный вид | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 16.| Создание электронной | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Оптимизация процессов | | | книги регистрации| | | | исполнения областного | | | лицевых счетов в| | | | бюджета | | | автоматизированной | | | | | | | системе исполнения| | | | | | | областного бюджета | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 17.| Обеспечение | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Оптимизация процессов | | | возможности отправки| | | | исполнения областного | | | клиенту в| | | | бюджета | | | автоматизированной | | | | | | | системе исполнения| | | | | | | областного бюджета| | | | | | | запроса на выяснение| | | | | | | принадлежности | | | | | | | платежа с электронной| | | | | | | подписью | | | | | | | ответственного | | | | | | | исполнителя МУФ СО | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 18.| Разработка подсистемы| МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Оптимизация процессов | | | по формированию и| | | | исполнения областного | | | отправке клиентами со| | | | бюджета | | | своего удаленного| | | | | | | рабочего места| | | | | | | уведомления об| | | | | | | уточнении вида и| | | | | | | принадлежности | | | | | | | платежа с электронной| | | | | | | подписью клиента в| | | | | | | автоматизированной | | | | | | | системе исполнения| | | | | | | областного бюджета | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 19.| Создание в | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Оптимизация процессов | | | автоматизированной | | | | исполнения областного | | | системе исполнения| | | | бюджета | | | областного бюджета| | | | | | | электронного | | | | | | | документа "Расходное| | | | | | | расписание" | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | Задача 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности Самарской области | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 20.| Разработка и | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | утверждение плана| | | | и результативности | | | внедрения нового| | | | использования средств | | | механизма сбора| | | | областного бюджета | | | консолидированной | | | | | | | бюджетной и сводной| | | | | | | бухгалтерской | | | | | | | отчетности участников| | | | | | | и неучастников| | | | | | | бюджетного процесса | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 21.| Разработка и издание| МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | приказа МУФ СО,| | | | и результативности | | | устанавливающего | | | | использования средств | | | порядок представления| | | | областного бюджета | | | главными | | | | | | | распорядителями | | | | | | | средств областного| | | | | | | бюджета | | | | | | | консолидированной | | | | | | | бюджетной и сводной| | | | | | | бухгалтерской | | | | | | | отчетности в| | | | | | | электронном виде | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 22.| Разработка | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | региональных | | | | и результативности | | | контрольных | | | | использования средств | | | соотношений для| | | | областного бюджета | | | показателей бюджетной| | | | | | | и бухгалтерской| | | | | | | отчетности | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | Задача 5. Повышение качества управления ликвидностью областного бюджета | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 23.| Оптимизация | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | технологического | | | | и результативности | | | процесса ежедневного| | | | использования средств | | | планирования и учета| | | | областного бюджета | | | остатков средств на| | | | | | | счете областного| | | | | | | бюджета в целях| | | | | | | оптимального | | | | | | | размещения свободных| | | | | | | денежных средств на| | | | | | | банковских депозитах | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 24.| Разработка методики | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | расчета предельной| | | | и результативности | | | величины резервного| | | | использования средств | | | фонда Самарской| | | | областного бюджета | | | области | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | Задача 6. Модернизация системы осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд МУФ СО в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 25.| Формирование плана | МУФ СО | 2015 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | закупок для нужд МУФ| | | | и результативности | | | СО | | | | использования средств | | | | | | | областного бюджета | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 26.| Формирование | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | плана-графика | | | | и результативности | | | осуществления закупок| | | | использования средств | | | для нужд МУФ СО на| | | | областного бюджета | | | соответствующий | | | | | | | финансовый год (далее| | | | | | | - план-график) | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 27.| Осуществление закупок| МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | для нужд МУФ СО путем| | | | и результативности | | | проведения | | | | использования средств | | | электронных аукционов| | | | областного бюджета | | | в случаях,| | | | | | | предусмотренных | | | | | | | действующим | | | | | | | законодательством | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 28.| Осуществление закупок| МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | в соответствии с| | | | и результативности | | | утвержденным | | | | использования средств | | | планом-графиком | | | | областного бюджета | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 29.| Своевременное | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | размещение в единой| | | | и результативности | | | информационной | | | | использования средств | | | системе утвержденного| | | | областного бюджета | | | плана закупок| | | | | | | (изменений в план| | | | | | | закупок) | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 30.| Своевременное | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | размещение в единой| | | | и результативности | | | информационной | | | | использования средств | | | системе утвержденного| | | | областного бюджета | | | плана-графика | | | | | | | (изменений в| | | | | | | план-график) | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 31.| Своевременное | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | размещение в единой| | | | и результативности | | | информационной | | | | использования средств | | | системе информации и| | | | областного бюджета | | | документов о| | | | | | | заключении, изменении| | | | | | | и исполнении| | | | | | | государственных | | | | | | | контрактов | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 32.| Проверка участника | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | закупок, а также его| | | | и результативности | | | учредителей, членов| | | | использования средств | | | коллегиального | | | | областного бюджета | | | исполнительного | | | | | | | органа, лица,| | | | | | | исполняющего функции| | | | | | | единоличного | | | | | | | исполнительного | | | | | | | органа, на отсутствие| | | | | | | их в реестре| | | | | | | недобросовестных | | | | | | | поставщиков | | | | | | | (подрядчиков, | | | | | | | исполнителей) | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 33.| Контроль соответствия| МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | объемов и| | | | и результативности | | | качественных | | | | использования средств | | | характеристик | | | | областного бюджета | | | поставляемых товаров,| | | | | | | выполняемых работ и| | | | | | | оказываемых услуг| | | | | | | нуждам МУФ СО | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 34.| Проведение экспертизы| МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | поставленного товара,| | | | и результативности | | | результатов | | | | использования средств | | | выполненной работы,| | | | областного бюджета | | | оказанной услуги в| | | | | | | соответствии с| | | | | | | требованиями | | | | | | | действующего | | | | | | | законодательства | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | Задача 7. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 35.| Осуществление | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | мониторинга качества| | | | и результативности | | | финансового | | | | использования средств | | | менеджмента главных| | | | областного бюджета | | | распорядителей | | | | | | | средств областного| | | | | | | бюджета | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 36.| Размещение отчета о| МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | результатах | | | | и результативности | | | мониторинга качества| | | | использования средств | | | финансового | | | | областного бюджета | | | менеджмента главных| | | | | | | распорядителей | | | | | | | средств областного| | | | | | | бюджета на сайте МУФ| | | | | | | СО | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 37.| Разработка порядка | МУФ СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Повышение эффективности| | | стимулирования | | | | и результативности | | | главных | | | | использования средств | | | распорядителей | | | | областного бюджета | | | средств областного| | | | | | | бюджета за достижение| | | | | | | наилучших показателей| | | | | | | качества финансового| | | | | | | менеджмента | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————|———|————————————————————| | | Итого по подпрограмме| | | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 2 781,1 | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————————|————————————————————| | Подпрограмма "Создание и развитие единой информационной системы управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной | | интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014 - 2020 годы | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Задача 1. Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения областного бюджета, ведения бюджетного учета и подготовки финансовой и иной | | регламентированной и нерегламентированной отчетности, создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————————|————————————————————| | 1. | Развитие единой | МУФ СО | 2014 - 2016| 6,0 | 16,1 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,3 | Внедрение | | | системы управления| | | | | | | | | | | автоматизированных | | | консолидированным | | | | | | | | | | | систем планирования| | | бюджетом Самарской| | | | | | | | | | | и исполнения | | | области (далее - ЕИС| | | | | | | | | | | областного бюджета | | | "Электронный бюджет| | | | | | | | | | | на базе | | | Самарской области") в| | | | | | | | | | | web-технологий в | | | части внедрения| | | | | | | | | | | МУФ СО, органах | | | автоматизированных | | | | | | | | | | | исполнительной | | | систем планирования и| | | | | | | | | | | власти Самарской | | | исполнения областного| | | | | | | | | | | области и | | | бюджета на базе| | | | | | | | | | | государственных | | | web-технологий в МУФ| | | | | | | | | | | учреждениях | | | СО, органах| | | | | | | | | | | Самарской области | | | исполнительной власти| | | | | | | | | | | | | | Самарской области и| | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | учреждениях Самарской| | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————————|————————————————————| | Задача 2. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской | | области | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————————|————————————————————| | 2. | Проведение | МУФ СО | 2014 - 2015| 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | Создание и | | | мероприятий, | | | | | | | | | | | внедрение единого | | | направленных на| | | | | | | | | | | портала | | | создание и внедрение| | | | | | | | | | | государственной и | | | единого портала| | | | | | | | | | | муниципальной | | | государственной и| | | | | | | | | | | бюджетной системы | | | муниципальной | | | | | | | | | | | региона | | | бюджетной системы| | | | | | | | | | | | | | региона | | | | | | | | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————————|————————————————————| | Задача 3. Обеспечение условий для качественного функционирования и обслуживания единой информационной системы управления консолидированным бюджетом Самарской области и | | создаваемого электронного архива МУФ СО | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————————|————————————————————| | 3. | Проведение | МУФ СО | 2014 - 2020| 229,6 | 215,4 | 225,5 | 211,7 | 210,6 | 210,6 | 211,7 | 1 515,1 | Обеспечение условий| | | мероприятий, | | | | | | | | | | | для качественного | | | направленных на| | | | | | | | | | | функционирования и | | | обеспечение условий| | | | | | | | | | | обслуживания ЕИС | | | для качественного| | | | | | | | | | | "Электронный бюджет| | | функционирования и| | | | | | | | | | | Самарской области" | | | обслуживания ЕИС| | | | | | | | | | | | | | "Электронный бюджет| | | | | | | | | | | | | | Самарской области" | | | | | | | | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————————|————————————————————| | | Итого по подпрограмме| | | 238,6 | 234,5 | 233,7 | 211,7 | 210,6 | 210,6 | 211,7 | 1 551,4 | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————————————|————————————————————| | Подпрограмма "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере на территории Самарской области" на 2014 - 2020 годы | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Задача 1. Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля на территории Самарской области | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 1. | Проведение | Служба | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности ГФК СО | Соответствие системы | | | мероприятий по| государственного | | | внутреннего | | | подготовке проектов| финансового контроля | | | государственного | | | нормативных правовых| Самарской области | | | финансового контроля на| | | актов и изменений в| (далее - ГФК СО) | | | территории Самарской | | | действующие | | | | области принципам | | | нормативные правовые| | | | осуществления | | | акты Самарской| | | | государственного | | | области в сфере| | | | финансового контроля в | | | осуществления | | | | Российской Федерации | | | внутреннего | | | | | | | государственного | | | | | | | финансового контроля | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 2. | Проведение проверок, | ГФК СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности ГФК СО | Предупреждение, | | | ревизий в сфере| | | | выявление и пресечение | | | внутреннего | | | | нарушений в | | | государственного | | | | финансово-бюджетной | | | финансового контроля | | | | сфере | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 3. | Проведение | ГФК СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности ГФК СО | Предупреждение, | | | обследований, в том| | | | выявление и пресечение | | | числе проектов| | | | нарушений в | | | нормативных правовых| | | | финансово-бюджетной | | | актов и соглашений,| | | | сфере | | | затрагивающих | | | | | | | финансовые | | | | | | | правоотношения | | | | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 4. | Осуществление | ГФК СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности ГФК СО | Повышение качества | | | риск-ориентированного| | | | контрольных | | | планирования | | | | мероприятий, выявление | | | контрольной | | | | сфер, наиболее | | | деятельности ГФК СО | | | | подверженных рискам | | | | | | | совершения бюджетных | | | | | | | нарушений | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | Задача 2. Организация и проведение анализа осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) | | доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего | | финансового аудита | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | 5. | Проведение | ГФК СО | 2014 - 2020| Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности ГФК СО | Снижение объемов | | | мероприятий по оценке| | | | нарушений | | | осуществления | | | | законодательства в | | | внутреннего | | | | финансово-бюджетной | | | финансового контроля| | | | сфере и повышение | | | и внутреннего| | | | эффективности | | | финансового аудита | | | | расходования бюджетных | | | | | | | средств, соблюдение | | | | | | | финансовой дисциплины | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | | Итого по подпрограмме| | | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности ГФК СО | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————|———|————————————————————| | | ВСЕГО | | | 10 880,3 | 11 791,0 | 12 822,4 | 12 800,4| 12 799,3 | 12 799,3| 12 800,4 | 86 693,1 | | |————|——————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|————————————|—————————————|————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|