Расширенный поиск
Постановление Губернатора Самарской области от 01.04.2015 № 75
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 апреля 2015 г. N 75 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.03.2013 N 59 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ
В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ" В целях
реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 N
597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики" в
отношении работников государственных (муниципальных) учреждений культуры,
осуществляющих деятельность на территории Самарской области,
постановляю: 1. Внести
в постановление Губернатора
Самарской области от 07.03.2013 N 59 "Об утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в
Самарской области" следующее изменение: приложение 1 к Плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения
в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в
Самарской области" изложить в
редакции согласно приложению к настоящему
Постановлению. 2. Контроль за выполнением настоящего
Постановления возложить на министерство культуры Самарской
области (Рыбакову). 3. Опубликовать настоящее
Постановление в средствах
массовой информации. 4. Настоящее Постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Самарской области Н.И.МЕРКУШКИН Приложение к постановлению Губернатора
Самарской области от 1 апреля 2015 г. N 75 ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (НОРМАТИВОВ)
ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ |N строки| Наименование
|2013 год | 2014 год |2015 год |2016 год |2017 год | 2018 год | | |
показателя | (отчет) |
(отчет) | | | | | +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ |
1. |Норматив числа |
376,0 | 384,2
| 382,8 |
391,0 | 407,0
| 416,0 | | |получателей услуг| | | | | | | | |на
1 работника| | | | | | | | |учреждений |
| | | | | | | |культуры (по| | | | | | | | |среднесписочной |
| | | | | | | |численности |
| | | | | | | |работников) с| | | | | |
| | |учетом | | | | | | | | |региональной |
| | | | | | | |специфики, |
| | | |
| | | |человек <*> |
| | | | | | +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ |
2. |Соотношение |
77,1 | 77,8
| 77,1 |
82,4 | 100,0
| 100,0 | | |средней | | | | | | | | |заработной платы| | | | | | | | |работников |
| | | | | | | |учреждений |
| | | | | | | |культуры и| | | | | | | | |средней | | | | | | | | |заработной платы| | | | | | | | |в субъекте| | | | | | | | |Российской |
| | | | | | | |Федерации, % |
| | | | | | +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ |
3. |Прирост фонда |
X | 212,300 | 311,900 | 947,194 |1958,280 | 2307,995 | | |оплаты
труда с|
| | | | | | | |начислениями к| | | |
| | | | |2013
г., млн.| | | | | | | | |рублей | | | | | | | +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ |
4. |Предусмотрено в |
X | 169,300 | 260,000 | 881,150 |1892,236 | 2241,951 | | |консолидированном| | | | |
| | | |бюджете субъекта| | | | | | | | |Российской |
| | | | | | | |Федерации, млн.| | | |
| | | | |рублей | | | | | | | +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ |
5. |Соотношение |
X | 25,4
| 0 |
8,4 | 9,4
| 5,0 | | |объема средств от|
| | | | | | | |оптимизации к| | | | | | | | |объему средств,| | | | | | | | |предусмотренных |
| | | | | | | |на
повышение| | | | | | | | |заработной платы,| | | | | | | | |% | | | | | | | +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ |
6. |Объем средств, |
X | 53,900
| 0 | 79,197
| 183,197 | 114,957 | | |полученных за| | | | | | | | |счет
проведения| | | |
| | | | |мероприятий по| | | | | | | | |оптимизации, |
| | | | | | | |всего, млн.| | |
| | | | | |рублей | | | | | | | +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ | |В том числе | | | | | | | +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ |
7. |Объем средств, |
X | 0
| 0 |
0 | 0
| 0 | | |полученных за| | | | | | | | |счет
проведения| | | | | | | | |мероприятий от| | | | | |
| | |реструктуризации | | | | | | | | |сети, млн. рублей| | | | | | | +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ |
8. |Объем средств, |
X | 53,900
| 0 | 79,197
| 183,197 | 114,957 | | |полученных за| | | | | | | | |счет
проведения| | |
| | | | | |мероприятий от| | | | | | | | |оптимизации |
| | | | | | | |численности |
| | | | | | | |персонала, в том| | | | | | | | |числе | | | | | | | | |административно -| | | | | | | | |управленческого |
| | | | | | | |персонала, млн.| | | | | | | | |рублей | | | | | | | +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ |
9. |Объем средств, |
X | 0
| 0 |
0 | 0 |
0 | | |полученных за| | | | | | | | |счет
проведения| | | | | | | | |мероприятий от| | | | | | | | |сокращения и| | | | | | | | |оптимизации |
| | | | | | | |расходов на| |
| | | | | | |содержание |
| | | | | | | |учреждений, млн.| | | | | | | | |рублей |
| | | | | | +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ | |Справочно: |
| | | | | | +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ |
10. |Число получателей|3 212
238|3 211 800 |3 209 400|3 206 200|3 202 200|3 197 300 | | |услуг, человек |
| | | |
| | +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ |
11. |Среднесписочная |
8533 | 8360
| 8383 |
8193 | 7865
| 7680 | | |численность |
| | |
| | | | |работников |
| | | | | | | |учреждений |
| | | | | | | |культуры, человек| |
| | | | | +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ |
12. |Численность |3 212 238|3 211 800 |3 209 400|3 206
200|3 202 200|3 197 300 | | |населения |
| | | | | | | |субъекта | | | | | | | | |Российской |
| | | | | | | |Федерации, |
| | | | | | | |человек | | | | | | | +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ |
13. |Средняя | 23 433 | 25
930 | 27 230 | 32 140
| 35 810 | 39 590
| | |заработная плата| | | | | | | | |работников по| | | |
| | | | |субъекту | | | | | | | | |Российской |
| | | | | | | |Федерации, рублей| | |
| | | | +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ |
14. |Средняя | 18 077 | 20 180,3 | 20 994 | 26 483
| 35 810 | 39 590
| | |заработная плата| | | | | | | | |работников |
| | | | | | | |учреждений |
| | | | | | | |культуры, рублей | | | | | | | +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ |
15. |Доля средств от| 9,1
| 10,0 |
10,0 | 10,0
| 10,0 |
10,0 | | |приносящей доход| | | | | | | | |деятельности в| | | | | | | | |фонде
заработной| | | | | | | | |платы по| | | | | | | | |работникам |
| | | | | | | |учреждений |
| | |
| | | | |культуры, % |
| | | | | | +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ |
16. |Объем средств, |
X |
43,000 | 51,900 | 66,044
| 66,044 | 66,044
| | |направленных на| | | | | | | | |повышение | | | | | | | | |заработной платы| | | | | | | | |работников |
| | | | | | | |учреждений |
| | | | | | | |культуры за счет| | | | | | | | |средств от| | | | | | | | |приносящей доход| | | | |
| | | |деятельности, |
| | | | | | | |млн. рублей |
| | | | | | +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ |
17. |Объем средств, |
X | 212,300 | 311,900 | 947,194 |1958,280 | 2307,995 | | |предусмотренных |
| | | | | | | |на
повышение| |
| | | | | | |заработной платы| | | | | | | | |работников |
| | | | | | | |учреждений |
| | | | | | | |культуры, млн.| | | | | | | | |рублей | | | | | | | +--------+-----------------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+ -------------------------------- <*> Норматив
устанавливается с учетом специфики отрасли культуры и региона. Показатели на прогнозный
период определяются в соответствии с региональными планами мероприятий ("дорожными картами") изменений в отраслях социальной
сферы, направленных на повышение
эффективности сферы культуры (2013 - 2018 годы).
Отчет по показателям представляется на основе
данных Росстата и
данных, представленных высшими должностными лицами субъектов
Российской Федерации. Примечание: Данные по 2017 - 2018
годам являются прогнозными и могут быть скорректированы при
подготовке закона Самарской области об областном бюджете на
соответствующий период с учетом
показателей социально-экономического развития
Самарской области. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|