Расширенный поиск
Постановление Правительства Самарской области от 14.10.2015 № 644
ПРАВИТЕЛЬСТВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2015 N 644 О внесении изменения
в постановление Правительства Самарской области от
03.04.2013 N 135 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по
повышению эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения в Самарской области
(2013 - 2018 годы)" В целях
актуализации показателей (нормативов)
Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и
качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Самарской
области (2013 - 2018 годы) Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление
Правительства Самарской области
от 03.04.2013 N 135 "Об утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") по повышению эффективности
и качества услуг в
сфере социального обслуживания
населения в Самарской
области (2013 -
2018 годы)" изменение, изложив приложение к Плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности
и качества услуг в
сфере социального обслуживания
населения в Самарской области
(2013 - 2018 годы) в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Контроль за
выполнением настоящего постановления возложить
на министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области (Антимонову). 3.
Опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации. 4. Настоящее постановление вступает
в силу со
дня его официального опубликования. Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области А.П.Нефёдов ПРИЛОЖЕНИЕ к
постановлению Правительства Самарской
области от 14.10.2015 N 644
Показатели нормативов "дорожной карты" Субъект Российской Федерации: Самарская область Категории работников: Социальные работники +-----+--------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ | N |
Наименование показателя | Значение
показателя по годам | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | | | 2012
| 2013 | 2014
| 2015 |
2016 | 2017
| 2018 |
2014 - |2014 - 2018 | | | | (факт) |
(факт) | (факт)
| | | | |
2016 | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 1. |Норматив
численности получателей| Х
| 8,8 |
9,2 | 10,5
| 10,9 |
11,2 | 11,5
| 123,9 |
130,7 | | |услуг на 1
работника отдельной
| | | | | | | | | | |
|категории (по среднесписочной
| | | | | | | | | | | |численности) с
учетом | | | | | | | | | | | |региональной
специфики <**> | | |
| | |
| | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 2. |Число
получателей услуг, человек| Х
| 56 196 | 57
991 |
65 854 | 67 749
| 69 665 | 71
464 |
120,6 | 127,2
| | |<**> | | |
| | | | | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 3. |Среднесписочная
численность | Х
| 6 412,60 | 6 327,70 | 6 247,00 | 6 217,00 | 6 217,00 | 6 217,00 | 96,9
| 96,9 | | |социальных работников,
человек | | | | | | | | | | | |<**> | | |
| | | | | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 4. |Численность
населения, человек |3 213 677|3 212 238
|3 211 383 |3 209 418 | 3 206 | 3
202 |
3 197 | Х
| Х | | | | | | | |
211,5 | 155,0
| 309,5 |
| | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 5. |Планируемое
соотношение средней | Х |
48,8 | 57,6
| 55,1 |
79,0 | 100,0
| 100,0 | Х |
Х | | |заработной
платы отдельной | | | | | | | | | | | |категории
работников и средней | | | | | |
| | | | | |заработной
платы в субъекте | | | | | | | | | | | |Российской
Федерации, %:
| | | |
| | | | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 6. | по Программе поэтапного |
Х |
47,5 | 58,0
| 68,5 |
79,0 | 89,5
| 100,0 |
Х | Х | |
|совершенствования систем оплаты | | | | | | | | | | | |труда в государственных
| | | | | | | | | | | |(муниципальных)
учреждениях на
| | | | | | | | | | | |2012 - 2018
годы | | | | | | | | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 7. | по Самарской области |
Х | 48,8
| 57,6 |
55,1 | 79,0
| 100,0 |
100,0 | Х
| Х | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 8. |Средняя
заработная плата по | 20 955 | 23 432,5 | 25 930,1 | 27 230,0 | 32 140
| 35 810 | 39
590 |
Х | Х | | |субъекту
Российской Федерации, | | |
| | | | | | | | |рублей
<***> | | |
| | | | | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 9. |Темп роста к
предыдущему году, %| Х |
111,8 | 110,7
| 105,0 |
111,8 | 111,4
| 110,6 |
100,0 | 98,9
| +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 10. |Среднемесячная заработная плата | Х
| 11 439,5 | 14 946,8 | 14 993,0 | 25 390,6 | 35 810,0 | 39 590,0 | Х |
Х | | |социальных
работников, рублей | | | | | | | | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 11. |Темп роста к предыдущему году, %| Х
| Х |
130,7 | 100,3
| 129,0 |
141,0 | 110,6
| 98,4 |
84,4 | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 12. |Доля средств от приносящей доход| Х
| 2,40 |
2,10 | 2,00
| 2,00 |
2,00 | 2,00
| Х |
Х | | |деятельности в
фонде заработной | | | | | | | | | | | |платы по
отдельной категории | | | | | | | | | | | |работников,
% | | | | | | | | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 13. |Размер начислений на фонд оплаты| 30,2
| 30,2 |
30,2 | 30,2
| 30,2 |
30,2 | 30,2
| Х |
Х | | |труда, % | | | | | | |
| | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 14. |Фонд оплаты труда с | 984,84 | 1 146,13 | 1 477,70 | 1 463,40 | 2 466,30 |
3 478,38 | 3 845,55 | 5 889,96 | 13 213,89
| | |начислениями,
млн. рублей <***> | | | | | | | | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 15. |Прирост фонда оплаты труда с |
Х |161,3 <*> | 331,6
| 317,3 | 1 320,2
| 2 332,3 | 2 699,4 | 2 451,6
| 7 483,2 | | |начислениями к
2013 году, млн. | | | | | | | | | | | |рублей
<***> | | |
| | | | | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 16. |В том числе: | Х
| | | | | | |
| | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 17. | за счет
средств | Х
| 133,8 |
301,0 | 288,0
| 1 270,8 | 2 262,7 | 2 622,5
| 2 333,8 | 7 219,0
| |
|консолидированного бюджета
| | | | | | | | | | | |субъекта
Российской Федерации, | | | | | | | | | | | |включая дотацию
из федерального | | | | | | | | | | | |бюджета, млн.
рублей <***> | | | | | | | | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 18. | включая
средства, | Х
| 0,0 |
175,2 | 273,6
| 403,6 |
473,6 | 492,2
| 905,1 | 1
870,9 | | |полученные за
счет проведения | | | | | | | | |
| |
|мероприятий по оптимизации (млн.| | | | | | | | | | | |рублей), из
них: | | | | | |
| | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 19. | от
реструктуризации сети, | Х
| 0,0 |
0,0 | 1,5
| 2,1 |
2,1 | 2,1
| 3,6 |
7,8 | | |млн.
рублей | | | | | | | | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 20. | от
оптимизации численности | Х |
0,0 | 32,3
| 73,2 |
188,8 | 256,9
| 275,5 |
343,8 | 876,2
| | |персонала, в
том числе | | | | | | | | | | | |административно-управленческого,| | | | |
| | | | | | |млн.
рублей | | | | | | | | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ |20.1.|Объем средств от оптимизации за | Х
| 0 | 0,0 |
40,9 | 77,6
| 109,4 |
121,0 | 128,5
| 358,9 | | |счет сокращения
численности |
| | | | | | | | | | |социальных
работников, млн. | | | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ |20.2.|Объем средств от оптимизации за | Х
| 0,00 | 32,3 |
32,3 | 111,2
| 147,5 |
154,5 | 215,2
| 517,2 | | |счет сокращения
численности иных| | | | | |
| | | | | |работников
сферы социального
| | | | | | | | | | | |обслуживания,
млн. рублей | | | |
| | | | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 21. |От сокращения и оптимизации |
Х |
0,00 | 142,9
| 198,9 |
212,7 | 214,6
| 214,6 |
557,7 | 986,9
| | |расходов на
содержание | | | | | | | | | | | |учреждений, млн.
рублей | | | | | | | | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 22. |За счет средств от приносящей |
Х | 27,5
| 30,6 |
29,3 | 49,3
| 69,6 |
76,9 | 117,8
| 264,3 | | |доход
деятельности, млн. рублей |
| | | | | |
| | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 23. |За счет иных источников |
Х | 0,0
| 0,0 |
0,0 | 0,0
| 0,0 |
0,0 | 0,0
| 0,0 | | |(решений),
включая корректировку| | | | | | | | | | |
|консолидированного бюджета
| | |
| | | | | | | | |субъекта
Российской Федерации на| | | | | | | | | | | |соответствующий
год, млн. рублей| | | | | | | | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 24. |Итого объем средств, |
Х | 161,3
| 331,6 |
317,3 | 1 320,2 | 2 332,3
| 2 699,4 | 2 451,6 | 7
483,2 | | |предусмотренный на повышение |
| | | | | | |
| | |
|оплаты труда, млн. рублей (стр. | | | | | | | | | | |
|17 + 22 + 23) <***>
| | |
| | |
| | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 25. |Соотношение объема средств от |
Х | 0,00
| 52,8 | 86,2
| 30,6 |
20,3 | 18,2
| 36,9 |
25,0 | | |оптимизации к
сумме объема | | | | | | | | | | | |средств, предусмотренного на
| |
| | | | | | | | |
|повышение оплаты труда, % (стр. | | | | | | | | | | |
|18 / стр. 15 x 100%) | | | | | | | | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 26. |Среднесписочная численность иных| Х
| 13 170,5 | 13 338,3 | 12 935,1 | 12 889,0 | 12 880,9 | 12 881,3 | 97,9
| 97,8 | | |работников,
человек <**> | | |
| | | |
| | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 27. |Среднесписочная численность |
Х | 19 583,1 | 19 666,0 | 19
182,1 | 19 106,0 | 19 097,9 | 19 098,3 |
97,6 | 97,5
| | |работников
учреждений | | | | | | | | | | | |социального
обслуживания, | |
| | | | | | | | | |человек
<**> | | |
| | | | | | | +-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ -------------------------------- <*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012
году. <**> Темп роста в 2016 и 2018 годах по сравнению с
2013 годом. <***> В
случае уточнения расчетов
с учетом показателей социально-экономического развития Самарской области целевые
показатели и объем расходов
могут быть скорректированы в
ходе исполнения областного
бюджета в 2015
году и при подготовке
проекта закона Самарской области об областном бюджете на соответствующий
период. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|