Расширенный поиск

Постановление Правительства Самарской области от 15.10.2015 № 648

 

 

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                     от 15 октября 2015 г. N 648

 

 

     О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ

     ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2013 N 623 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

       ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

             ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ"

                         НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

 

 

     В целях    уточнения    объемов    финансирования     мероприятий

государственной     программы    Самарской     области     "Управление

государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на  2014

-  2020  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства  Самарской

области  от   14.11.2013  N  623,   Правительство  Самарской   области

постановляет:

     1. Внести  в  постановление Правительства  Самарской  области  от

14.11.2013 N 623  "Об утверждении государственной программы  Самарской

области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных

отношений" на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:

     в государственной   программе   Самарской   области   "Управление

государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на  2014

- 2020 годы (далее - Государственная программа):

     в разделе  "Показатели  (индикаторы)  Государственной  программы"

паспорта  Государственной программы  абзац  двадцать восьмой  признать

утратившим силу;

     в тексте Государственной программы:

     в разделе III  "Перечень,  цели и  краткое описание  подпрограмм,

включенных в Государственную программу":

     абзац двадцать восьмой признать утратившим силу;

     абзац тридцатый изложить в следующей редакции:

     "обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области,

создание условий    для   осуществления    эффективного    финансового

менеджмента   организаций    сектора   государственного    управления,

качественного функционирования  и  обслуживания единой  информационной

системы управления консолидированным бюджетом Самарской области";

     в подпрограмме "Создание и развитие единой информационной системы

управления консолидированным  бюджетом  Самарской области  в  качестве

регионального сегмента государственной интегрированной  информационной

системы  управления общественными  финансами  "Электронный бюджет"  на

2014 - 2020 годы (далее - подпрограмма 5):

     в паспорте подпрограммы 5:

     в разделе "Задачи подпрограммы 5":

     абзац первый признать утратившим силу;

     абзац третий изложить в следующей редакции:

     "обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области,

создание условий    для   осуществления    эффективного    финансового

менеджмента   организаций    сектора   государственного    управления,

качественного функционирования  и  обслуживания единой  информационной

системы управления консолидированным бюджетом Самарской области";

     в разделе   "Показатели   (индикаторы)  подпрограммы   5"   абзац

четвертый признать утратившим силу;

     в тексте подпрограммы 5:

     в разделе  I   "Характеристика  проблемы,   на  решение   которой

направлена подпрограмма 5" абзац десятый признать утратившим силу;

     в разделе II "Цель и задачи  подпрограммы 5 с указанием сроков  и

этапов ее реализации" абзац третий признать утратившим силу;

     абзац пятый изложить в следующей редакции:

     "обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области,

создание условий    для   осуществления    эффективного    финансового

менеджмента   организаций    сектора   государственного    управления,

качественного функционирования  и  обслуживания единой  информационной

системы управления консолидированным бюджетом Самарской области";

     в разделе   III   "Показатели   (индикаторы)   подпрограммы    5,

характеризующие  ежегодный  ход  и  итоги  реализации"  абзац   шестой

признать утратившим силу;

     в разделе V "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 5" в

абзаце втором цифру "3" исключить;

     в подразделе 2 "Оценка  эффективности реализации подпрограммы  5"

раздела VIII "Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы

5":

     в абзаце третьем формулу изложить в следующей редакции:

 

 

                " ";

 

     в приложении 1 к Государственной программе разделы  "Подпрограмма

"Создание  и   развитие  единой   информационной  системы   управления

консолидированным бюджетом Самарской области в качестве  регионального

сегмента   государственной  интегрированной   информационной   системы

управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014 - 2020

годы"  и  "Подпрограмма   "Организация  и  осуществление  контроля   в

финансово-бюджетной сфере на территории  Самарской области" на 2014  -

2020 годы"  изложить в  редакции  согласно приложению  1 к  настоящему

Постановлению;

     в приложении 2 к  Государственной программе раздел  "Подпрограмма

"Создание  и   развитие  единой   информационной  системы   управления

консолидированным бюджетом Самарской области в качестве  регионального

сегмента   государственной  интегрированной   информационной   системы

управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014 - 2020

годы"  изложить  в  редакции   согласно  приложению  2  к   настоящему

Постановлению;

     в приложении 3 к Государственной программе:

     пункты 24  - 33  изложить  в  редакции  согласно приложению  3  к

настоящему Постановлению;

     пункт 34 признать утратившим силу.

     2. Установить,  что  увеличение объема  финансирования  отдельных

действующих расходных обязательств Самарской области,  предусмотренное

настоящим Постановлением,  осуществляется за  счет средств  областного

бюджета   в   пределах    общего   объема   бюджетных    ассигнований,

предусматриваемого  в  установленном порядке  министерству  управления

финансами  Самарской  области  на  соответствующий  финансовый  год  и

плановый период.

     3. Опубликовать  настоящее  Постановление  в  средствах  массовой

информации.

     4. Настоящее   Постановление  вступает   в   силу  со   дня   его

официального опубликования.

 

         Первый

    вице-губернатор –

председатель Правительства

    Самарской области                                      А.П.НЕФЕДОВ

 

 

 

 

 

                                                 Приложение 1

                                         к постановлению Правительства

                                               Самарской области

                                          от 15 октября 2015 г. N 648

 

 

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ

         ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ

      ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ

      ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ

             МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

 

+-----+------------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+

|N п/п|     Наименование цели, задачи,     | Единица |         Значение показателя (индикатора) по годам         |

|     |      показателя (индикатора)       |измерения|                                                           |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------------------------------------------+

|     |                                    |         | 2012  |  2013  |        плановый период (прогноз)         |

|     |                                    |         |(отчет)|(оценка)|                                          |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|     |                                    |         |       |        | 2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|Подпрограмма "Создание и развитие единой информационной системы управления консолидированным бюджетом Самарской |

|  области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления   |

|                        общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014 - 2020 годы                        |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|  Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами  |

|Самарской области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, |

| прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного  |

|                                       самоуправления в Самарской области                                       |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти    |

|                    Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области                     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 24. |Коэффициент полноты    опубликования|    %    |  100  |  100   | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|     |бюджетных нормативных правовых актов|         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |и отчетов  об исполнении  областного|         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |бюджета                             |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 25. |Коэффициент доступности     сервисов|    %    |   -   |   -    |  -   |  -  |  5  | 100 | 100 | 100 | 100 |

|     |единого  портала  государственной  и|         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |муниципальной   бюджетной    системы|         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |региона                             |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| Задача 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для осуществления  |

|      эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления, качественного       |

| функционирования и обслуживания единой информационной системы управления консолидированным бюджетом Самарской  |

|                                                    области                                                     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 26. |Коэффициент продуктивности          |    %    | 99,9  | 99,87  |99,87 |99,9 |99,92|99,92|99,92|99,92|99,92|

|     |программного обеспечения            |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 27. |Коэффициент применения       системы|    %    |   -   |   -    |  -   |  -  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|     |бюджетного   планирования  на   базе|         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |web-технологий сотрудниками  главных|         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |распорядителей  средств   областного|         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |бюджета                             |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|Подпрограмма "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере на территории Самарской области" |

|                                              на 2014 - 2020 годы                                               |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                     Цель. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства                      |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Задача 1. Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля на территории Самарской |

|                                                    области                                                     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 28. |Отношение объема проверенных средств|    %    | 14,9  |   15   |  15  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |

|     |областного бюджета  к общему  объему|         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |расходов областного бюджета         |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 29. |Отношение объема       установленных|    %    |  95   |   95   |  95  | 96  | 97  | 97  | 97  | 97  | 97  |

|     |финансовых   нарушений   к    объему|         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |выявленных службой  государственного|         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |финансового    контроля    Самарской|         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |области финансовых нарушений        |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 30. |Отношение количества предложений  по|   шт.   |  3,5  |  3,8   |  3   |4,37 |4,37 |4,37 |4,37 |4,37 |4,37 |

|     |итогам   контрольных    мероприятий,|         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |проведенных  в рамках  осуществления|         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |последующего   контроля,  к   общему|         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |числу    завершенных    в     рамках|         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |осуществления последующего  контроля|         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |контрольных  мероприятий (в  расчете|         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |на одно контрольное мероприятие)    |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|30.1.|Доля подготовленных проектов        |    %    |   -   |   -    |  -   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|     |нормативных правовых актов и        |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |изменений в действующие нормативные |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |правовые акты Самарской области в   |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |сфере осуществления внутреннего     |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |государственного финансового        |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |контроля в общем количестве         |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |запланированных или необходимых к   |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |принятию соответствующих актов и    |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |изменений                           |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|  Задача 2. Организация и проведение анализа осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств   |

|     областного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными      |

|     администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета внутреннего      |

|                             финансового контроля и внутреннего финансового аудита                              |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 31. |Доля рассмотренных проектов правовых|    %    |-      |-       |-     |66,9 |66,9 |66,9 |66,9 |66,9 |66,9 |

|     |актов, связанных с формированием и  |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |исполнением областного бюджета, по  |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |итогам обследования которых службой |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |государственного финансового        |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |контроля Самарской области          |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |подготовлены рекомендации по        |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |снижению возможных рисков реализации|         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |проекта, в общем объеме             |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |рассмотренных проектов              |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 32. |Отношение количества предложений,   |    %    |81     |60      |50    |50   |50   |50   |50   |50   |50   |

|     |сделанных по итогам рассмотрения    |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |планов работы органов исполнительной|         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |власти Самарской области,           |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |осуществляющих финансовый контроль, |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |к общему числу поступивших на       |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

|     |рассмотрение указанных документов   |         |       |        |      |     |     |     |     |     |     |

+-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

 

 

 

 

 

                                                  Приложение 2

                                         к постановлению Правительства

                                               Самарской области

                                          от 15 октября 2015 г. N 648

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ

            ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

        И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

 

+-----+-----------------+--------------------+-----------+----------------------------------------------------------------------------+------------------+

|N п/п|  Наименование   |   Ответственные    |   Срок    |                  Объем финансирования по годам, млн. рублей                |     Ожидаемый    |

|     |   мероприятия   |    исполнители     |реализации,|                                                                            |     результат    |

|     |                 |  (соисполнители)   |   годы    |                                                                            |                  |

+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------+

|     |                 |                    |           |  2014   |  2015   |  2016   |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  всего   |                  |

+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------+

|    Подпрограмма "Создание и развитие единой информационной системы управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального    |

|      сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014 - 2020 годы       |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|     Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов местного     |

|                                                           самоуправления в Самарской области                                                           |

+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+

| 1.  |Проведение       |МУФ СО              |2014 - 2016|   3,0   |   0,5   |   4,1   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0  |    7,6    |Создание и        |

|     |мероприятий,     |                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |внедрение единого |

|     |направленных   на|                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |портала           |

|     |создание        и|                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |государственной и |

|     |внедрение единого|                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |муниципальной     |

|     |портала          |                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |бюджетной системы |

|     |государственной и|                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |региона           |

|     |муниципальной    |                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |                  |

|     |бюджетной системы|                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |                  |

|     |региона          |                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |                  |

+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+

|   Задача 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента   |

|        организаций сектора государственного управления, качественного функционирования и обслуживания единой информационной системы управления         |

|                                                      консолидированным бюджетом Самарской области                                                      |

+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+

| 2.  |Проведение       |МУФ СО              |2014 - 2020|  193,1  | 233,95  |  229,6  | 211,7  | 210,6  | 210,6  | 211,7 | 1 501,25  |Обеспечение       |

|     |мероприятий,     |                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |автоматизации     |

|     |направленных   на|                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |бюджетного        |

|     |обеспечение      |                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |процесса Самарской|

|     |автоматизации    |                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |области и создание|

|     |бюджетного       |                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |условий        для|

|     |процесса         |                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |качественного     |

|     |Самарской области|                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |функционирования и|

|             создание|                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |обслуживания      |

|     |условий       для|                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |единой            |

|     |совершенствования|                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |информационной    |

|     |качественного    |                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |системы           |

|     |функционирования |                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |"Электронный      |

|         обслуживания|                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |бюджет   Самарской|

|     |единой           |                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |области"          |

|     |информационной   |                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |                  |

|     |системы          |                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |                  |

|     |"Электронный     |                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |                  |

|     |бюджет  Самарской|                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |                  |

|     |области"         |                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |                  |

+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+

|     |Итого по         |                    |           |  196,1  |  234,5  |  233,7  | 211,7  | 210,6  | 210,6  | 211,7 |  1 508,9  |                  |

|     |подпрограмме     |                    |           |         |         |         |        |        |        |       |           |                  |

+-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+

 

 

 

 

 

                                                 Приложение 3

                                         к постановлению Правительства

                                               Самарской области

                                          от 15 октября 2015 г. N 648

 

                               МЕТОДИКА

              РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

             ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

          "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ

             МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

 

 

 

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

| N |   Наименование целевого    |     Методика расчета целевого показателя     |

|п/п|  показателя (индикатора)   |                 (индикатора)                 |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

|24.|Коэффициент полноты         |Коэффициент И24 рассчитывается по формуле     |

|   |опубликования      бюджетных|И24 = И24.1 / И24.2 x 100%,                   |

|   |нормативных правовых актов и|где И24.1    -    количество    опубликованных|

|   |отчетов    об     исполнении|бюджетных нормативных правовых актов и отчетов|

|   |областного бюджета, И24     |об исполнении областного бюджета;             |

|   |                            |И24.2 -   количество   бюджетных   нормативных|

|   |                            |правовых  актов   и   отчетов  об   исполнении|

|   |                            |областного бюджета                            |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

|25.|Коэффициент доступности     |Коэффициент И25 рассчитывается по формуле     |

|   |сервисов   единого   портала|И25 = И25.1 / И25.2,                          |

|   |государственной            и|где И25.1   -   количество   реализованных   и|

|   |муниципальной      бюджетной|используемых    сервисов    единого    портала|

|   |системы региона, И25        |государственной   и  муниципальной   бюджетной|

|   |                            |системы региона;                              |

|   |                            |И25.2 -  общее  количество  сервисов   единого|

|   |                            |портала   государственной   и    муниципальной|

|   |                            |бюджетной  системы  региона,   предусмотренных|

|   |                            |техническим заданием                          |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

|26.|Коэффициент продуктивности  |Коэффициент И26 рассчитывается по формуле     |

|   |программного    обеспечения,|И26 = И26.1 / И26.2 x 100%,                   |

|   |И26                         |где И26.1 - время продуктивной работы  системы|

|   |                            |управления     консолидированным      бюджетом|

|   |                            |Самарской области (количество часов);         |

|   |                            |И26.2 - общая продолжительность работы системы|

|   |                            |управления консолидированным          бюджетом|

|   |                            |Самарской области за отчетный период          |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

|27.|Коэффициент применения      |Коэффициент И27 рассчитывается по формуле     |

|   |системы           бюджетного|И27 = И27.1 / И27.2 x 100%,                   |

|   |планирования     на     базе|где И27.1 - количество главных  распорядителей|

|   |web-технологий  сотрудниками|средств  областного   бюджета,  работающих   в|

|   |главных       распорядителей|системе   бюджетного  планирования   на   базе|

|   |средств областного  бюджета,|web-технологий;                               |

|   |И27                         |И27.2 -      общее     количества      главных|

|   |                            |распорядителей средств областного бюджета     |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

|28.|Отношение объема проверенных|Показатель И28 рассчитывается по формуле      |

|   |средств областного бюджета к|И28 = И28.1 / Р x 100%,                       |

|   |общему объему       расходов|где И28.1   -   объем   проверенных    средств|

|   |областного бюджета, И28     |областного бюджета;                           |

|   |                            |Р - объем расходов областного бюджета         |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

|29.|Отношение объема            |Показатель И29 рассчитывается по формуле      |

|   |установленных     финансовых|И29 = И29.1 / И29.2 x 100%,                   |

|   |нарушений      к      объему|где И29.1   -  объем   установленных   службой|

|   |выявленных           службой|государственного     финансового      контроля|

|   |государственного финансового|Самарской области финансовых нарушений;       |

|   |контроля  Самарской  области|И29.2 -   объем   выявленных   Госфинконтролем|

|   |(далее   -    Госфинконтроль|Самарской области финансовых нарушений        |

|   |Самарской           области)|                                              |

|   |финансовых нарушений, И29   |                                              |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

|30.|Отношение количества        |Показатель И30 рассчитывается по формуле      |

|   |предложений    по     итогам|И30 = И30.1 / И30.2 x 100%,                   |

|   |контрольных     мероприятий,|где И30.1 -  количество предложений по  итогам|

|   |проведенных     в     рамках|завершенных      контрольных       мероприятий|

|   |осуществления   последующего|Госфинконтроля Самарской области,  проведенных|

|   |контроля,  к  общему   числу|в рамках осуществления последующего контроля; |

|   |завершенных     в     рамках|И30.2 -  количество  завершенных   контрольных|

|   |осуществления   последующего|мероприятий     в     рамках     осуществления|

|   |контроля         контрольных|Госфинконтролем Самарской области последующего|

|   |мероприятий    расчете  на|контроля                                      |

|   |одно             контрольное|                                              |

|   |мероприятие), И30           |                                              |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

|31.|Доля подготовленных проектов|Показатель И31 рассчитывается по формуле      |

|   |нормативных правовых актов и|И31 = И31.1 / И31.2 x 100%,                   |

|   |изменений в      действующие|где И31.1     -     фактическое     количество|

|   |нормативные  правовые   акты|подготовленных  проектов нормативных  правовых|

|   |Самарской  области  в  сфере|актов и  изменений  в действующие  нормативные|

|   |осуществления    внутреннего|правовые  акты   Самарской  области  в   сфере|

|   |государственного финансового|осуществления   внутреннего   государственного|

|   |контроля в общем  количестве|финансового контроля;                         |

|   |запланированных          или|И31.2 -    количество   запланированных    или|

|   |необходимых    к    принятию|необходимых к принятию соответствующих актов и|

|   |соответствующих   актов    и|изменений                                     |

|   |изменений, И31              |                                              |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

|32.|Доля рассмотренных  проектов|Показатель И32 рассчитывается по формуле      |

|   |правовых актов, связанных  с|И32 = И32.1 / И32.2 x 100%,                   |

|   |формированием и  исполнением|где И32.1  -   количество  проектов   правовых|

|   |областного    бюджета,    по|актов, связанных с формированием и исполнением|

|   |итогам обследования  которых|областного  бюджета, по  которым  подготовлены|

|   |Госфинконтролем    Самарской|заключения Госфинконтроля Самарской области по|

|   |области         подготовлены|итогам  обследования, содержащие  рекомендации|

|   |рекомендации   по   снижению|по   снижению  возможных   рисков   реализации|

|   |возможных рисков  реализации|проектов;                                     |

|   |проектов,  в  общем   объеме|И32.2 -  количество проектов  правовых  актов,|

|   |рассмотренных проектов, И32 |связанных   с  формированием   и   исполнением|

|   |                            |областного  бюджета, по  которым  подготовлены|

|   |                            |заключения Госфинконтроля Самарской области по|

|   |                            |итогам обследования                           |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

|33.|Отношение количества        |Показатель И33 рассчитывается по формуле      |

|   |предложений,  сделанных   по|И33 = И33.1 / И33.2 x 100%,                   |

|   |итогам  рассмотрения  планов|где И33.1 - количество предложений,  сделанных|

|   |работы               органов|по итогам  рассмотрения планов работы  органов|

|   |исполнительной        власти|исполнительной   власти   Самарской   области,|

|   |Самарской           области,|осуществляющих финансовый контроль;           |

|   |осуществляющих    финансовый|И33.2 - количество поступивших на согласование|

|   |контроль,  к  общему   числу|планов работы  органов  исполнительной  власти|

|   |поступивших на  рассмотрение|Самарской  области, осуществляющих  финансовый|

|   |указанных документов, И33   |контроль                                      |

+---+----------------------------+----------------------------------------------+

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также