Расширенный поиск
Постановление Правительства Самарской области от 15.10.2015 № 648
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 октября 2015 г. N
648 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2013 N 623 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ" НА 2014 - 2020
ГОДЫ" В целях
уточнения объемов финансирования мероприятий государственной программы Самарской области
"Управление государственными финансами и
развитие межбюджетных отношений" на
2014 -
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от
14.11.2013 N 623,
Правительство Самарской области постановляет: 1. Внести
в постановление
Правительства Самарской области
от 14.11.2013 N 623 "Об утверждении государственной
программы Самарской области "Управление
государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2020
годы" следующие изменения: в государственной программе
Самарской области "Управление государственными финансами и
развитие межбюджетных отношений" на
2014 - 2020 годы (далее -
Государственная программа): в разделе
"Показатели
(индикаторы) Государственной программы" паспорта Государственной программы абзац
двадцать восьмой признать утратившим силу; в тексте Государственной программы: в разделе III "Перечень, цели и
краткое описание подпрограмм, включенных в Государственную программу": абзац двадцать восьмой признать утратившим
силу; абзац тридцатый изложить в следующей
редакции: "обеспечение автоматизации бюджетного
процесса Самарской области, создание условий для
осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора
государственного управления, качественного
функционирования и обслуживания единой информационной системы управления
консолидированным бюджетом Самарской области"; в подпрограмме "Создание и развитие
единой информационной системы управления консолидированным бюджетом
Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет" на 2014 - 2020 годы (далее -
подпрограмма 5): в паспорте подпрограммы 5: в разделе "Задачи подпрограммы
5": абзац первый признать утратившим силу; абзац третий изложить в следующей
редакции: "обеспечение автоматизации бюджетного
процесса Самарской области, создание условий для
осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора
государственного управления, качественного
функционирования и обслуживания единой информационной системы управления
консолидированным бюджетом Самарской области"; в разделе
"Показатели
(индикаторы) подпрограммы 5"
абзац четвертый признать утратившим
силу; в тексте подпрограммы 5: в разделе
I "Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма 5"
абзац десятый признать утратившим силу; в разделе II "Цель и задачи подпрограммы 5 с указанием сроков и этапов ее реализации" абзац
третий признать утратившим силу; абзац пятый изложить в следующей редакции: "обеспечение автоматизации бюджетного
процесса Самарской области, создание условий для
осуществления эффективного финансового менеджмента организаций
сектора государственного управления, качественного
функционирования и обслуживания единой информационной системы управления
консолидированным бюджетом Самарской области"; в разделе
III "Показатели (индикаторы) подпрограммы 5, характеризующие ежегодный
ход и итоги
реализации" абзац шестой признать утратившим силу; в разделе V "Обоснование ресурсного
обеспечения подпрограммы 5" в абзаце втором цифру "3" исключить; в подразделе 2 "Оценка эффективности реализации подпрограммы 5" раздела VIII "Комплексная
оценка эффективности реализации подпрограммы 5": в абзаце третьем формулу изложить в
следующей редакции:
" "; в приложении 1 к Государственной программе
разделы "Подпрограмма "Создание и
развитие единой информационной системы
управления консолидированным бюджетом
Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет" на 2014 - 2020 годы" и
"Подпрограмма
"Организация и осуществление
контроля в финансово-бюджетной сфере на
территории Самарской области" на
2014 - 2020 годы" изложить в
редакции согласно приложению 1 к
настоящему Постановлению; в приложении 2 к Государственной программе раздел "Подпрограмма "Создание и
развитие единой информационной системы
управления консолидированным бюджетом
Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет" на 2014 - 2020 годы" изложить
в редакции согласно
приложению 2 к
настоящему Постановлению; в приложении 3 к Государственной
программе: пункты 24
- 33 изложить в
редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению; пункт 34 признать утратившим силу. 2. Установить, что
увеличение объема
финансирования отдельных действующих расходных обязательств
Самарской области, предусмотренное настоящим Постановлением, осуществляется за счет средств
областного бюджета в
пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусматриваемого в
установленном порядке
министерству управления финансами Самарской
области на соответствующий финансовый
год и плановый период. 3. Опубликовать настоящее
Постановление в средствах
массовой информации. 4. Настоящее Постановление вступает
в силу со
дня его официального опубликования. Первый
вице-губернатор – председатель Правительства
Самарской области А.П.НЕФЕДОВ Приложение
1 к постановлению Правительства Самарской
области от 15 октября 2015 г. N 648 ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ" НА
2014 - 2020 ГОДЫ +-----+------------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+ |N п/п| Наименование цели, задачи, | Единица | Значение показателя (индикатора) по
годам | | |
показателя (индикатора) |измерения|
| +-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------------------------------------------+ | | | | 2012
| 2013 |
плановый период (прогноз)
| | | | |(отчет)|(оценка)| | +-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | |
| | 2014 |2015 |2016 |2017
|2018 |2019 |2020 | +-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Подпрограмма "Создание и
развитие единой информационной системы управления консолидированным бюджетом
Самарской | |
области в качестве регионального сегмента государственной
интегрированной информационной системы управления | | общественными финансами
"Электронный бюджет" на 2014 - 2020 годы | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфере
управления государственными финансами | |Самарской области на базе
современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение
открытости, | | прозрачности и подотчетности
деятельности органов государственной власти Самарской области и органов
местного | |
самоуправления в Самарской области | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности
деятельности органов исполнительной власти
| | Самарской области и органов
местного самоуправления в Самарской области | +-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 24. |Коэффициент полноты опубликования| %
| 100 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |бюджетных нормативных правовых актов| | |
| | |
| | |
| | | |и отчетов
об исполнении областного|
| | |
| | |
| | |
| | |бюджета | |
| | |
| | |
| | | +-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 25. |Коэффициент
доступности сервисов| %
| - |
- | -
| - |
5 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |единого
портала государственной и| |
| | |
| | |
| | | | |муниципальной бюджетной
системы| |
| | |
| | |
| | | | |региона | |
| | |
| | |
| | | +-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | Задача 2. Обеспечение
автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для
осуществления | | эффективного финансового менеджмента
организаций сектора государственного управления, качественного | | функционирования и обслуживания
единой информационной системы управления консолидированным бюджетом
Самарской | |
области
| +-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 26. |Коэффициент
продуктивности | %
| 99,9 | 99,87 |99,87 |99,9 |99,92|99,92|99,92|99,92|99,92| | |программного обеспечения | |
| | |
| | |
| | | +-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 27. |Коэффициент применения системы| %
| - |
- | -
| - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |бюджетного планирования
на базе| |
| | |
| | |
| | | | |web-технологий сотрудниками главных| |
| | |
| | |
| | | | |распорядителей средств
областного| |
| | |
| | |
| | | | |бюджета | |
| | |
| | |
| | | +-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Подпрограмма "Организация и
осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере на территории Самарской
области" | |
на 2014 - 2020 годы
| +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Цель. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Задача 1. Организация и
осуществление внутреннего государственного финансового контроля на территории
Самарской | | области
| +-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 28. |Отношение объема
проверенных средств| % |
14,9 |
15 | 15 |
15 | 16
| 17 | 18 | 19 |
20 | | |областного бюджета к общему
объему|
| | |
| | |
| | |
| | |расходов областного бюджета | |
| | |
| | |
| | | +-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 29. |Отношение объема установленных| %
| 95 |
95 | 95 |
96 | 97
| 97 | 97 | 97 |
97 | | |финансовых нарушений
к объему| |
| | |
| | |
| | | | |выявленных
службой государственного| |
| | |
| | |
| | | | |финансового контроля
Самарской| |
| | |
| | |
| | | | |области финансовых нарушений | |
| | |
| | |
| | | +-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 30. |Отношение количества
предложений по| шт.
| 3,5 |
3,8 | 3
|4,37 |4,37 |4,37 |4,37 |4,37 |4,37 | | |итогам
контрольных мероприятий,| |
| |
| | |
| | |
| | |проведенных в рамках
осуществления| |
| | |
| | |
| | | | |последующего контроля,
к общему| |
| | |
| |
| | |
| | |числу
завершенных в рамках| |
| | |
| | |
| | | | |осуществления последующего контроля| |
| | |
| | |
| | | | |контрольных мероприятий (в расчете| |
| | |
| | |
| | | | |на одно контрольное мероприятие) |
| | |
| | |
| | |
| +-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |30.1.|Доля подготовленных
проектов | %
| - |
- | - |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |нормативных правовых актов и | |
| | |
| | |
| | | | |изменений в действующие
нормативные | | |
| | |
| | |
| | | |правовые акты Самарской области в | |
| | |
| | |
| | | | |сфере осуществления внутреннего |
| | |
| | |
| | |
| | |государственного финансового | |
| | |
| | |
| | | | |контроля в общем количестве | |
| | |
| | |
| | | | |запланированных или необходимых к |
| | |
| | |
| | |
| | |принятию соответствующих актов и |
| | |
| | |
| | |
| | |изменений | |
| | |
| | |
| | | +-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
Задача 2. Организация и проведение анализа осуществления главными
распорядителями (распорядителями) средств
| | областного бюджета, главными администраторами
(администраторами) доходов областного бюджета, главными | | администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита областного бюджета внутреннего | | финансового
контроля и внутреннего финансового аудита | +-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 31. |Доля рассмотренных проектов
правовых|
% |- |-
|- |66,9 |66,9 |66,9 |66,9
|66,9 |66,9 | | |актов, связанных с формированием и |
| | |
| | |
| | |
| | |исполнением областного бюджета, по | |
| | |
| | |
| | | |
|итогам обследования
которых службой | | |
| | |
| | |
| | | |государственного финансового | |
| | |
| | |
| | | | |контроля Самарской области | |
| | |
| | |
| | | | |подготовлены рекомендации по | |
| | |
| | |
| | | | |снижению возможных рисков реализации|
| |
| | |
| | |
| | | |проекта, в общем объеме | |
| | |
| | |
| | | | |рассмотренных проектов | |
| | |
| |
| | |
| +-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 32. |Отношение количества
предложений, | %
|81 |60 |50
|50 |50 |50
|50 |50 |50
| | |сделанных по
итогам рассмотрения | |
| | |
| | |
| | | | |планов работы органов исполнительной| |
| | |
| | |
| | | | |власти Самарской области, | |
| | |
| | |
| | | | |осуществляющих
финансовый контроль, | | |
| | |
| | |
| | | |к общему числу поступивших
на | |
| | |
| | |
| | | | |рассмотрение указанных документов |
| | |
| | |
| | |
| +-----+------------------------------------+---------+-------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Приложение 2 к постановлению Правительства Самарской
области от 15 октября
2015 г. N 648 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ +-----+-----------------+--------------------+-----------+----------------------------------------------------------------------------+------------------+ |N п/п| Наименование
| Ответственные |
Срок | Объем финансирования по
годам, млн. рублей | Ожидаемый | | |
мероприятия | исполнители |реализации,|
| результат | | | | (соисполнители) |
годы |
| | +-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------+ | | | | |
2014 | 2015
| 2016 | 2017 |
2018 | 2019
| 2020 |
всего | | +-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+------------------+ | Подпрограмма "Создание и развитие
единой информационной системы управления консолидированным бюджетом Самарской
области в качестве регионального | | сегмента государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами "Электронный
бюджет" на 2014 - 2020 годы | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Задача 1. Обеспечение открытости,
прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти
Самарской области и органов местного
| | самоуправления в
Самарской области
| +-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+ | 1. |Проведение |МУФ СО |2014 - 2016| 3,0
| 0,5 |
4,1 | 0,0
| 0,0 |
0,0 | 0,0
| 7,6 |Создание и | | |мероприятий, | | | | |
| |
| | | |внедрение единого
| | |направленных на| | | | | | |
| | | |портала | | |создание и| | | | | | |
| | | |государственной
и | | |внедрение единого| | | | | | |
| | |
|муниципальной | | |портала | | | | | | |
| | | |бюджетной системы | | |государственной и|
| | | | | |
| | | |региона | | |муниципальной | | | | | | |
| | | | | | |бюджетной системы| | | | | | |
| | | | | | |региона | | | | | | |
| | |
| | +-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+ |
Задача 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области,
создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента | | организаций сектора государственного
управления, качественного функционирования и обслуживания единой информационной
системы управления | | консолидированным
бюджетом Самарской области
| +-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+ | 2. |Проведение |МУФ СО |2014 - 2020| 193,1
| 233,95 | 229,6
| 211,7 | 210,6 | 210,6
| 211,7 | 1 501,25
|Обеспечение | | |мероприятий, | | | |
| | |
| | | |автоматизации | | |направленных на| | | | | | |
| | | |бюджетного | | |обеспечение | | | | | | |
| | | |процесса Самарской| | |автоматизации | | | | | | |
| |
| |области и создание| | |бюджетного | | | | | | |
| | | |условий для| | |процесса | | | | | | |
| | | |качественного | | |Самарской области| | | | | | |
| | | |функционирования и| | |и
создание| | | | | | |
| | | |обслуживания | | |условий для| | | | | | |
| |
| |единой | | |совершенствования| | | | | | |
| | | |информационной | | |качественного | | | | | | |
| | | |системы | | |функционирования | | | |
| | |
| | | |"Электронный
| | |и
обслуживания| | | | | | |
| | | |бюджет Самарской| | |единой | | | | | |
| |
| | |области" | | |информационной | | | | | | |
| | | | | | |системы | |
| | | | |
| | | | | | |"Электронный | | | | | | |
| | | | | | |бюджет
Самарской| | | | | | |
| | | | | | |области" | | | | | | |
| | | | | +-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+ | |Итого по | | |
196,1 | 234,5
| 233,7 | 211,7
| 210,6 | 210,6 | 211,7 |
1 508,9 | | | |подпрограмме | | | | | | |
| | | | | +-----+-----------------+--------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+ Приложение 3
к постановлению Правительства Самарской
области от 15 октября 2015 г. N 648 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ" НА
2014 - 2020 ГОДЫ +---+----------------------------+----------------------------------------------+ | N | Наименование целевого |
Методика расчета целевого показателя
| |п/п| показателя (индикатора) | (индикатора) | +---+----------------------------+----------------------------------------------+ |24.|Коэффициент полноты |Коэффициент И24 рассчитывается по
формуле | |
|опубликования бюджетных|И24 = И24.1 / И24.2 x
100%, | |
|нормативных правовых актов и|где И24.1 -
количество опубликованных| |
|отчетов об исполнении|бюджетных
нормативных правовых актов и отчетов| |
|областного бюджета, И24 |об
исполнении областного бюджета;
| |
| |И24.2 -
количество бюджетных нормативных| |
|
|правовых актов и
отчетов об исполнении| |
|
|областного бюджета | +---+----------------------------+----------------------------------------------+ |25.|Коэффициент доступности |Коэффициент И25 рассчитывается по
формуле | |
|сервисов единого портала|И25 = И25.1 / И25.2, | |
|государственной и|где
И25.1 - количество
реализованных и| |
|муниципальной бюджетной|используемых сервисов
единого портала| |
|системы региона, И25
|государственной и муниципальной бюджетной| |
|
|системы региона; | |
|
|И25.2 - общее количество
сервисов единого| |
|
|портала государственной и муниципальной| |
|
|бюджетной системы региона,
предусмотренных| |
|
|техническим заданием | +---+----------------------------+----------------------------------------------+ |26.|Коэффициент
продуктивности |Коэффициент И26
рассчитывается по формуле | |
|программного обеспечения,|И26
= И26.1 / И26.2 x 100%, | |
|И26 |где
И26.1 - время продуктивной работы системы| |
|
|управления
консолидированным бюджетом| |
| |Самарской области
(количество часов); | |
|
|И26.2 - общая продолжительность работы системы| |
|
|управления консолидированным
бюджетом| |
| |Самарской области за
отчетный период | +---+----------------------------+----------------------------------------------+ |27.|Коэффициент применения |Коэффициент И27 рассчитывается по
формуле | |
|системы бюджетного|И27 = И27.1 / И27.2 x
100%, | |
|планирования на базе|где И27.1 -
количество главных распорядителей| |
|web-технологий сотрудниками|средств
областного бюджета, работающих
в| |
|главных распорядителей|системе бюджетного
планирования на базе| |
|средств областного бюджета,|web-технологий; | |
|И27
|И27.2 - общее количества главных| |
|
|распорядителей средств областного бюджета | +---+----------------------------+----------------------------------------------+ |28.|Отношение объема проверенных|Показатель И28
рассчитывается по формуле | |
|средств областного бюджета к|И28 = И28.1 / Р x 100%, | |
|общему объему расходов|где И28.1 -
объем проверенных средств| |
|областного бюджета, И28
|областного бюджета; | |
| |Р - объем расходов областного бюджета | +---+----------------------------+----------------------------------------------+ |29.|Отношение объема |Показатель И29 рассчитывается по
формуле | |
|установленных финансовых|И29 = И29.1 / И29.2 x 100%, | |
|нарушений к объему|где
И29.1 -
объем установленных службой| |
|выявленных службой|государственного финансового контроля| |
|государственного финансового|Самарской
области финансовых нарушений; | |
|контроля Самарской области|И29.2 - объем
выявленных
Госфинконтролем| | |(далее
- Госфинконтроль|Самарской
области финансовых нарушений | | |Самарской области)| | |
|финансовых нарушений, И29
| | +---+----------------------------+----------------------------------------------+ |30.|Отношение количества |Показатель И30 рассчитывается по
формуле | |
|предложений по итогам|И30 = И30.1 / И30.2 x 100%,
| |
|контрольных мероприятий,|где И30.1 -
количество предложений по итогам| |
|проведенных в рамках|завершенных контрольных мероприятий| |
|осуществления последующего|Госфинконтроля Самарской области, проведенных| |
|контроля, к общему
числу|в рамках осуществления последующего
контроля; | | |завершенных в
рамках|И30.2 - количество завершенных
контрольных| |
|осуществления последующего|мероприятий
в рамках осуществления| |
|контроля контрольных|Госфинконтролем
Самарской области последующего| | |мероприятий
(в расчете на|контроля | |
|одно контрольное|
| |
|мероприятие), И30
| | +---+----------------------------+----------------------------------------------+ |31.|Доля подготовленных проектов|Показатель И31 рассчитывается по формуле | |
|нормативных правовых актов и|И31 = И31.1 / И31.2 x
100%, | |
|изменений в действующие|где И31.1 -
фактическое количество| |
|нормативные правовые акты|подготовленных проектов нормативных правовых| |
|Самарской области в сфере|актов и
изменений в
действующие нормативные| |
|осуществления внутреннего|правовые
акты Самарской области
в сфере| |
|государственного финансового|осуществления внутреннего
государственного| |
|контроля в общем количестве|финансового контроля; | |
|запланированных или|И31.2 - количество
запланированных или| |
|необходимых к принятию|необходимых
к принятию соответствующих актов и| |
|соответствующих актов и|изменений | |
|изменений, И31
| | +---+----------------------------+----------------------------------------------+ |32.|Доля рассмотренных проектов|Показатель
И32 рассчитывается по формуле | |
|правовых актов, связанных с|И32
= И32.1 / И32.2 x 100%, | |
|формированием и исполнением|где И32.1
- количество проектов
правовых| |
|областного бюджета, по|актов,
связанных с формированием и исполнением| |
|итогам обследования которых|областного бюджета, по
которым подготовлены| |
|Госфинконтролем Самарской|заключения
Госфинконтроля Самарской области по| |
|области подготовлены|итогам
обследования, содержащие рекомендации| |
|рекомендации по снижению|по снижению
возможных рисков реализации| |
|возможных рисков реализации|проектов; | |
|проектов, в общем
объеме|И32.2 - количество
проектов правовых актов,| |
|рассмотренных проектов, И32 |связанных
с формированием и исполнением| |
|
|областного бюджета, по которым
подготовлены| |
|
|заключения Госфинконтроля Самарской области по| |
|
|итогам обследования | +---+----------------------------+----------------------------------------------+ |33.|Отношение количества |Показатель И33 рассчитывается по формуле | |
|предложений, сделанных по|И33 = И33.1 / И33.2 x
100%, | |
|итогам рассмотрения планов|где
И33.1 - количество предложений, сделанных| |
|работы органов|по итогам
рассмотрения планов работы органов| |
|исполнительной власти|исполнительной
власти Самарской области,| |
|Самарской области,|осуществляющих финансовый
контроль; | |
|осуществляющих финансовый|И33.2 - количество поступивших
на согласование| |
|контроль, к общему
числу|планов работы органов
исполнительной власти| |
|поступивших на
рассмотрение|Самарской области, осуществляющих финансовый| |
|указанных документов, И33
|контроль | +---+----------------------------+----------------------------------------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|