Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Перми от 22.11.2011 № 766А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 22.11.2011 N 766 |— —| Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие Орджоникидзевского района города Перми" на 2012-2014 годы (В редакции Постановления Администрации г. Перми от 18.05.2012 г. N 229) В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие Орджоникидзевского района города Перми" на 2012-2014 годы. 2. Главе администрации Орджоникидзевского района города Перми привести в соответствие с настоящим постановлением распоряжения главы администрации Орджоникидзевского района города Перми. 3. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 21 октября 2011 г. N 668 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие Орджоникидзевского района города Перми". 4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь". 5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 г. 6. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Орджоникидзевского района города Перми Королеву Л.В. Глава администрации города Перми А.Ю.Маховиков УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Перми от 22.11.2011 N 766 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие Орджоникидзевского района города Перми" на 2012-2014 годы (В редакции Постановления Администрации г. Перми от 18.05.2012 г. N 229) Паспорт ведомственной целевой программы |——|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————| |N | Наименование | Содержание раздела | | | раздела | | |——|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————| |1 | 2 | 3 | |——|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————| |1 |Наименование |ведомственная целевая программа "Развитие | | |Программы |Орджоникидзевского района города Перми" на 2012-2014 | | | |годы (далее - Программа) | +--+--------------+-------------------------------------------------------+ |2 |Заказчик |руководители функционально-целевых блоков | | |Программы |"Административно-управленческий", "Городское | | | |хозяйство", "Управление ресурсами", "Планово- | | | |бюджетный", "Пространственное развитие", "Развитие | | | |инфраструктуры", "Развитие человеческого потенциала", | | | |"Экономическое развитие" | +--+--------------+-------------------------------------------------------+ |3 |Исполнитель |администрация Орджоникидзевского района города Перми | | |Программы | | +--+--------------+-------------------------------------------------------+ |4 |Описание |1. В области земельных отношений: | | |проблем, |по результатам инвентаризации в 2011 году на территории| | |решаемых с |Орджоникидзевского района находится 6450 самовольных | | |помощью |построек и объектов некапитального типа (металлических | | |Программы |гаражей, овощных ям, киосков и тому подобное), | | | |установленных на самовольно занятых земельных участках.| | | |Часть самовольных построек и объектов некапитального | | | |типа размещается в охранных зонах сетей и сооружений | | | |водопровода и канализации, что ограничивает доступ к | | | |ним и их обслуживание. Значительная часть построек | | | |некапитального типа располагается на территориях общего| | | |пользования, свободных городских землях. Наличие | | | |самовольных построек препятствует рациональному | | | |использованию земельных участков, проведению аукционов | | | |по продаже, предоставлению в аренду земельных участков.| | | |2. В области внешнего благоустройства: | | | |основной проблемой является ненадлежащее состояние | | | |внутриквартальных проездов, тротуаров, лестничных и | | | |мостовых переходов, остановочных пунктов, наличие | | | |несанкционированных мест складирования мусора, которые | | | |создают социальную напряженность населения района. | | | |3. В области потребительского рынка: | | | |проблемными вопросами являются незаконное размещение | | | |автостоянок, рекламных конструкций, нестационарных | | | |торговых объектов, что ухудшает внешний облик района, а| | | |также обустройство одного места массового отдыха | | | |населения в микрорайоне КамГЭС. | | | |4. В области культуры: | | | |основной проблемой является недостаточное обеспечение | | | |населения культурно-досуговыми мероприятиями и услугами| | | |организаций культуры. Решение проблемы возможно через | | | |проведение культурно-зрелищных мероприятий, обеспечение| | | |досуга населения услугами учреждений культуры, развитие| | | |традиций народного творчества, поддержку семейно- | | | |досуговых форм. | | | |5. В области общественных отношений: | | | |анализ деятельности территориального общественного | | | |самоуправления (далее - ТОС) свидетельствует о | | | |положительной тенденции его развития. Основной | | | |проблемой является недостаточная активность жителей | | | |микрорайонов в решении вопросов местного значения. В | | | |интересах населения необходимо осуществление совместных| | | |действий по оказанию содействия общественным | | | |организациям в получении субсидий и помощи по | | | |организации проведения мероприятий, решению конкретных | | | |задач на территории района. | | | |6. В области мобилизационной подготовки, воинского | | | |учета и защиты населения от чрезвычайных ситуаций | | | |природного и техногенного характера основной проблемой | | | |является необходимость содержания одного запасного | | | |пункта управления. | | | |7. В области экологии и природопользования: | | | |родники города Перми по своему назначению являются | | | |альтернативными источниками водоснабжения. Проблемой | | | |является ненадлежащее состояние родников и прилегающей | | | |территории, что может стать причиной ухудшения качества| | | |родниковой воды. | | | |8. Содержание аппарата администрации Орджоникидзевского| | | |района города Перми: | | | |актуальной проблемой является поддержание высокого | | | |уровня квалификации специалистов, создание условий для | | | |решения вопросов эффективности административного | | | |управления. Выявленные проблемы касаются различных сфер| | | |деятельности, их решение невозможно без четкой | | | |координации и объединения усилий со стороны | | | |территориального общественного самоуправления, | | | |общественных организаций, населения и администрации | | | |Орджоникидзевского района. Решение поставленных задач | | | |возможно через реализацию Программы | +--+--------------+-------------------------------------------------------+ |5 |Обоснование |статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, | | |участия |Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об | | |муниципального|общих принципах организации местного самоуправления в | | |образования |Российской Федерации", Устав города Перми, решение | | |город Пермь |Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 207 "О| | | |территориальных органах администрации города Перми", | | | |Постановление администрации города Перми от 24 декабря | | | |2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка разработки, | | | |утверждения и реализации ведомственных целевых | | | |программ" | +--+--------------+-------------------------------------------------------+ |6 |Цели Программы|обеспечение рационального и эффективного | | | |землепользования на территории района; | | | |обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог | | | |общего пользования местного значения; | | | |поддержание состояния искусственных сооружений в | | | |соответствии с требованиями нормативно-технической | | | |документации; | | | |организация благоустройства и озеленения территории в | | | |пределах административных границ; | | | |повышение уровня благоустройства территории района и ее| | | |визуальной привлекательности; | | | |обеспечение жителей района услугами торговли, | | | |общественного питания и бытового обслуживания; | | | |оптимизация размещения наружной рекламы на территории | | | |района; | | | |организация обустройства мест массового отдыха | | | |населения; | | | |создание условий для организации досуга и обеспечения | | | |жителей района услугами организаций культуры; | | | |привлечение населения микрорайонов к общественной жизни| | | |района, участию в решении вопросов местного значения; | | | |обеспечение защиты населения района от чрезвычайных | | | |ситуаций природного и техногенного характера; | | | |улучшение состояния водных объектов; | | | |обеспечение реализации функций и полномочий | | | |территориального органа администрации города Перми | +--+--------------+-------------------------------------------------------+ |7 |Задачи |обеспечение законности использования земельных | | |Программы |участков; | | | |ремонт и текущее содержание автомобильных дорог общего | | | |пользования в пределах административных границ; | | | |ремонт и содержание искусственных инженерных сооружений| | | |в пределах административных границ; | | | |обеспечение нормативного состояния объектов озеленения | | | |общего пользования в пределах административных границ; | | | |организация содержания бесхозяйных территорий в | | | |пределах административных границ; | | | |обеспечение деятельности заказчика работ; | | | |организация и обеспечение содержания, ремонта и уборки | | | |остановочных пунктов; | | | |создание упорядоченной сети автостоянок на территории | | | |района; | | | |организация мест массового отдыха у воды; | | | |упорядочение размещения рекламных конструкций на | | | |территории района; | | | |организация культурного обслуживания жителей района; | | | |повышение качества и спектра муниципальных услуг по | | | |организации досуга населения; | | | |оказание организационной и методической поддержки | | | |деятельности некоммерческих организаций и | | | |территориального общественного самоуправления района по| | | |активизации общественных инициатив жителей; | | | |содержание запасного пункта управления; | | | |ликвидация несанкционированных свалок и очистка | | | |водоохранных зон; | | | |содержание аппарата администрации Орджоникидзевского | | | |района города Перми | +--+--------------+-------------------------------------------------------+ |8 |Год начала |2012 год | | |реализации | | | |Программы | | +--+--------------+-------------------------------------------------------+ |9 |Сроки |2012-2014 годы | | |реализации | | | |Программы | | +--+--------------+-------------------------------------------------------+ |10|Объемы и |824605,700 тыс. руб. (бюджет города Перми), в том | | |источники |числе: | | |финансирования|2012 год - 248135,200 тыс. руб.; | | |Программы |2013 год - 284328,100 тыс. руб.; | | | |2014 год - 292142,400 тыс. руб. | +--+--------------+-------------------------------------------------------+ |11|Перечень |количество объектов некапитального типа и самовольных | | |показателей |построек на конец года - 6254 ед. | | |конечного |доля площади улично-дорожной сети, приведенной в | | |результата |нормативное состояние посредством текущего ремонта, от | | |Программы с |общей площади улично-дорожной сети района - 3,8%; | | |указанием |средняя оценка за содержание улично-дорожной сети, | | |значений на |внутриквартальных проездов в пределах административных | | |конец |границ, полученная в результате объезда территории | | |реализации |контрольно-аналитическим департаментом администрации | | |Программы |города Перми, - 4,2 балла; | | | |доля искусственных инженерных сооружений, приведенных в| | | |нормативное состояние посредством текущего ремонта, от | | | |общего количества искусственных инженерных сооружений -| | | |4%; | | | |доля площади искусственных инженерных сооружений, | | | |находящихся на содержании, от общего количества | | | |искусственных инженерных сооружений, подлежащих | | | |содержанию, - 100%; | | | |доля объектов озеленения в нормативном состоянии от | | | |общего количества объектов озеленения - 0,1%; | | | |средняя оценка за содержание объектов озеленения общего| | | |пользования в пределах административных границ, | | | |полученная в результате объезда территории контрольно- | | | |аналитическим департаментом администрации города Перми,| | | |- 4,8 балла; | | | |доля объектов озеленения, подлежащих акарицидной и | | | |дератизационной обработке, от общего количества | | | |объектов озеленения - 71,79%; | | | |средняя оценка за содержание логов, пустошей, | | | |водоохранных зон в пределах административных границ, | | | |полученная в результате объезда территории контрольно- | | | |аналитическим департаментом администрации города Перми,| | | |- 4 балла; | | | |обеспечение заказчика работ ресурсами - 100%; | | | |доля остановочных пунктов, содержащихся в нормативном | | | |состоянии, от общего количества остановочных пунктов - | | | |100%; | | | |доля автостоянок открытого типа, размещенных на | | | |муниципальных земельных участках, соответствующих | | | |нормативным требованиям действующего законодательства, | | | |от общего количества автостоянок открытого типа, | | | |размещенных на муниципальных земельных участках, - 92%;| | | |доля самовольно установленных и незаконно размещенных | | | |рекламных конструкций от общего количества рекламных | | | |конструкций, размещенных на территории района, - 56%; | | | |количество организованных мест массового отдыха у воды,| | | |содержащихся в нормативном состоянии, - 1 ед.; | | | |численность вовлеченного в мероприятия населения - 17 | | | |тыс. чел.; | | | |число зарегистрированных некоммерческих организаций и | | | |общественных объединений на 1 тыс. жителей района - | | | |0,23 ед. | +--+--------------+-------------------------------------------------------+ |12|Ожидаемые |повышение эффективности управления территории | | |социально- |Орджоникидзевского района города Перми и обеспечение | | |экономические |непосредственного участия населения в решении вопросов | | |последствия |местного значения, повышение качества жизни жителей | | |реализации |района | | |Программы | | |——|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————| Финансирование ведомственной целевой программы |——————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование | Источник | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели непосредственного результата | | | цели, задачи, |финансирования|———————————|——————————|————————————————————————————————|—————————————————|————|———————|————————|———————————————————————| | | мероприятия по | | 2011 год | всего в | в том числе по годам | наименование |ед. | 2011 |всего в | в том числе по годам | | | Программе | | | плановом |——————————|——————————|——————————| показателя |изм.| год |плановом|———————|———————|———————| | | | | | периоде | 2012 | 2013 | 2014 |непосредственного| | |периоде | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | результата | | | | | | | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |1 |Цель 1. Обеспечение рационального и эффективного землепользования на территории района | +------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |1.1 |Задача 1.1. Обеспечение законности использования земельных участков | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |1.1.1 |Мероприятие |бюджет города | 605,200| 806,900| 246,000| 269,700| 291,200|количество |ед. | 50 | 93 | 30 | 31 | 32 | | |1.1.1. |Перми | | | | | |перемещенных | | | | | | | | |Перемещение | | | | | | |некапитальных | | | | | | | | |некапитальных | | | | | | |объектов за | | | | | | | | |объектов с | | | | | | |счет средств | | | | | | | | |самовольно | | | | | | |бюджета города | | | | | | | | |занятых земельных | | | | | | |Перми | | | | | | | | |участков +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ | | |внебюджетные | 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000|количество |ед. | 0 | 19 | 5 | 6 | 8 | | | |источники | | | | | |перемещенных | | | | | | | | | | | | | | | |некапитальных | | | | | | | | | | | | | | | |объектов за | | | | | | | | | | | | | | | |счет | | | | | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |1.1.2 |Мероприятие |бюджет города | 1128,000| 4485,700| 1500,200| 1605,300| 1380,200|количество |ед. | 10 | 84 | 28 | 29 | 27 | | |1.1.2. |Перми | | | | | |снесенных | | | | | | | | |Снос самовольных | | | | | | |самовольных | | | | | | | | |построек | | | | | | |построек | | | | | | | | | | | | | | | +-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ | | | | | | | | |площадь |кв. | 1460 | 14303 | 5042 | 5085 | 4176 | | | | | | | | | |снесенных | м | | | | | | | | | | | | | | |самовольных | | | | | | | | | | | | | | | |построек | | | | | | | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |Итого по задаче 1.1 |бюджет города | 1733,200| 5292,600| 1746,200| 1875,000| 1671,400| | | |Перми | | | | | | | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| |2 |Цель 2. Сокращение необслуживаемых сетей и сооружений, находящихся на территории района | |——————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |2.1 |Задача 2.1. Организация проведения инвентаризации бесхозяйных инженерных сетей и сооружений | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |2.1.1 |Мероприятие |бюджет города | 495,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000|количество |ед. | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |2.1.1. |Перми | | | | | |проинвентари- +----+-------+--------+-------+-------+-------+ | |Проведение | | | | | | |зированных |п.м | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |мероприятий по | | | | | | |объектов | | | | | | | | |инвентаризации | | | | | | | | | | | | | | | |бесхозяйных | | | | | | | | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | | | | | | | | |инженерной | | | | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |Итого по задаче 2.1 |бюджет города | 495,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| | | |Перми | | | | | | | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| |3 |Цель 3. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | +------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |3.1 |Задача 3.1. Ремонт и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования в пределах административных границ | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |3.1.1 |Мероприятие |бюджет города | 146323,700|573474,800|161100,400|202011,400|210363,000|площадь |кв.м|122150 | 355326 |118708 |118309 |118309 | | |3.1.1. Ремонт |Перми | | | | | |отремонтированных| | | | | | | | |автомобильных | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | |дорог общего | | | | | | |дорог | | | | | | | | |пользования в | | | | | | | | | | | | | | | |пределах | | | | | | | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | | | | | | | |границ | | | | | | | | | | | | | | +------+------------------+--------------+ | | | | +-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |3.1.2 |Мероприятие |бюджет города | | | | | |площадь |кв.м|3126825| - |3126825|3126825|3126825| | |3.1.2. |Перми | | | | | |автомобильных | | | | | | | | |Текущее | | | | | | |дорог, | | | | | | | | |содержание | | | | | | |находящихся на | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | |содержании | | | | | | | | |дорог общего | | | | | | | | | | | | | | | |пользования в | | | | | | | | | | | | | | | |пределах | | | | | | | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | | | | | | | |границ | | | | | | | | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |3.1.3 |Мероприятие |бюджет города | 7318,800| 6611,900| 6611,900| 0,000| 0,000|количество | | | | | | | | |3.1.3. |Перми | | | | | |установленных | | | | | | | | |Текущий ремонт | | | | | | |малых | | | | | | | | |прочих элементов | | | | | | |архитектурных | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | |форм: | | | | | | | | |дорог | | | | | | |ограждений |п.м | 1187 | | | | | | | | | | | | | |урн |шт. | 30 | | | | | | | | | | | | | |вазонов |шт. | 30 | | | | | | | | | | | | | |конструкций |шт. | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |вертикального | | | | | | | | | | | | | | | |озеленения | | | | | | | | | | | | | | | +-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ | | | | | | | | |устройство и |кв.м| 4578 | | | | | | | | | | | | | |ремонт | | | | | | | | | | | | | | | |цветников | | | | | | | | | | | | | | | |устройство |шт. | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |цветочных | | | | | | | | | | | | | | | |комплексов | | | | | | | | | | | | | | | +-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ | | | | | | | | |площадь |кв.м| 3693 | | | | | | | | | | | | | |ремонта | | | | | | | | | | | | | | | |дорожек, | | | | | | | | | | | | | | | |газонов | | | | | | | | | | | | | | | +-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ | | | | | | | | |площадь |кв.м| | 4384 | 4384 | | | | | | | | | | | |ремонта | | | | | | | | | | | | | | | |тротуаров, | | | | | | | | | | | | | | | |заездных | | | | | | | | | | | | | | | |карманов | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |Итого по задаче 3.1 |бюджет города | 153642,500|580086,700|167712,300|202011,400|210363,000| | | |Перми | | | | | | | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| |4 |Цель 4. Поддержание состояния искусственных инженерных сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | +------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |4.1 |Задача 4.1. Ремонт и содержание искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |4.1.1 |Мероприятие |бюджет города | 2553,300| 9184,200| 2906,900| 3048,200| 3229,100|площадь |кв.м| 400 | 400 | 100 | 150 | 150 | | |4.1.1. |Перми | | | | | |отремонтированных| | | | | | | | |Текущий ремонт | | | | | | |искусственных | | | | | | | | |искусственных | | | | | | |инженерных | | | | | | | | |инженерных | | | | | | |сооружений | | | | | | | | |сооружений в | | | | | | | | | | | | | | | |пределах | | | | | | | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | | | | | | | |границ | | | | | | | | | | | | | | +------+------------------+ | | | | | +-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |4.1.2 |Мероприятие | | | | | | |площадь |кв.м| 3793 | - | 3793 | 3793 | 3793 | | |4.1.2. | | | | | | |искусственных | | | | | | | | |Текущее | | | | | | |инженерных | | | | | | | | |содержание | | | | | | |сооружений, | | | | | | | | |искусственных | | | | | | |подлежащих | | | | | | | | |инженерных | | | | | | |текущему | | | | | | | | |сооружений в | | | | | | |содержанию | | | | | | | | |пределах | | | | | | | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | | | | | | | |границ | | | | | | | | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |Итого по задаче 4.1 |бюджет города | 2553,300| 9184,200| 2906,900| 3048,200| 3229,100| | | |Перми | | | | | | | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| |5 |Цель 5. Организация благоустройства и озеленения территории в пределах административных границ | +------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |5.1 |Задача 5.1. Обеспечение нормативного состояния объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |5.1.1 |Мероприятие |бюджет города | 1379,300| 5108,000| 1610,400| 1708,600| 1788,900|площадь | га |0,0039 | 0,0117 |0,0039 |0,0039 |0,0039 | | |5.1.1. |Перми | | | | | |отремонтированных| | | | | | | | |Текущий ремонт | | | | | | |объектов | | | | | | | | |объектов | | | | | | |озеленения | | | | | | | | |озеленения общего | | | | | | | | | | | | | | | |пользования в | | | | | | | | | | | | | | | |пределах | | | | | | | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | | | | | | | |границ | | | | | | | | | | | | | | +------+------------------+ | | | | | +-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |5.1.2 |Мероприятие | | | | | | |площадь | га | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | | |5.1.2. | | | | | | |объектов | | | | | | | | |Содержание | | | | | | |озеленения, | | | | | | | | |объектов | | | | | | |подлежащих | | | | | | | | |озеленения общего | | | | | | |содержанию | | | | | | | | |пользования в | | | | | | | | | | | | | | | |пределах | | | | | | | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | | | | | | | |границ | | | | | | | | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |5.1.3 |Мероприятие |бюджет города | 16,700| 70,800| 22,300| 23,700| 24,800|площадь | га | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | | |5.1.3. |Перми | | | | | |объектов | | | | | | | | |Проведение | | | | | | |озеленения и | | | | | | | | |акарицидной и | | | | | | |территорий | | | | | | | | |дератизационной | | | | | | |общего | | | | | | | | |обработки | | | | | | |пользования, | | | | | | | | |объектов | | | | | | |на которых | | | | | | | | |озеленения общего | | | | | | |произведены | | | | | | | | |пользования и | | | | | | |работы по | | | | | | | | |территорий общего | | | | | | |акаризации и | | | | | | | | |пользования в | | | | | | |дератизации | | | | | | | | |пределах | | | | | | | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | | | | | | | |границ | | | | | | | | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |Итого по задаче 5.1 |бюджет города | 1396,000| 5178,800| 1632,700| 1732,300| 1813,700| | | |Перми | | | | | | | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| |5.2 |Задача 5.2. Организация содержания бесхозяйных территорий в пределах административных границ | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |5.2.1 |Мероприятие |бюджет города | 2825,400| 8991,900| 2834,900| 3007,900| 3149,200|площадь логов, |кв.м|964950 | 964950 |964950 |964950 |964950 | | |5.2.1. |Перми | | | | | |пустошей, | | | | | | | | |Текущее | | | | | | |водоохранных | | | | | | | | |содержание логов, | | | | | | |зон, в | | | | | | | | |пустошей, | | | | | | |отношении | | | | | | | | |водоохранных зон | | | | | | |которых | | | | | | | | | | | | | | | |осуществляется | | | | | | | | | | | | | | | |текущее | | | | | | | | | | | | | | | |содержание | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |Итого по задаче 5.2 |бюджет города | 2825,400| 8991,900| 2834,900| 3007,900| 3149,200| | | |Перми | | | | | | | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| |5.3 |Задача 5.3. Обеспечение деятельности заказчика работ | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |5.3.1 |Мероприятие |бюджет города | 9676,400| 31175,800| 10187,800| 10405,100| 10582,900|количество |ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |5.3.1. |Перми | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |Содержание | | | | | | |учреждений, | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | |осуществляющих | | | | | | | | |учреждений, | | | | | | |функции | | | | | | | | |осуществляющих | | | | | | |муниципального | | | | | | | | |функции | | | | | | |заказчика | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | | | | | | |заказчика | | | | | | | | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |Итого по задаче 5.3 |бюджет города | 9676,400| 31175,800| 10187,800| 10405,100| 10582,900| | | |Перми | | | | | | | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| |6 |Цель 6. Повышение уровня благоустройства территории района и ее визуальной привлекательности | +------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |6.1 |Задача 6.1. Организация и обеспечение содержания, ремонта и уборки остановочных пунктов | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |6.1.1 |Мероприятие |бюджет города | 1902,000| 6521,300| 2056,000| 2181,400| 2283,900|количество |ед. | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | | |6.1.1. |Перми | | | | | |остановочных | | | | | | | | |Содержание, | | | | | | |пунктов, | | | | | | | | |ремонт и уборка | | | | | | |находящихся на | | | | | | | | |остановочных | | | | | | |содержании, их | | | | | | | | |пунктов | | | | | | |ремонт и | | | | | | | | | | | | | | | |уборка | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |Итого по задаче 6.1 |бюджет города | 1902,000| 6521,300| 2056,000| 2181,400| 2283,900| | | |Перми | | | | | | | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| |6.2 |Задача 6.2. Приведение в нормативное состояние контейнерных площадок | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |6.2.1 |Мероприятие |бюджет города | 2365,400| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000|количество |ед. | 15 | | | | | | |6.2.1. |Перми | | | | | |капитально | | | | | | | | |Капитальный | | | | | | |отремонтированных| | | | | | | | |ремонт подходов и | | | | | | |контейнерных | | | | | | | | |подъездных путей | | | | | | |площадок | | | | | | | | |к местам сбора | | | | | | | | | | | | | | | |отходов | | | | | | | | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |Итого по задаче 6.2 |бюджет города | 2365,400| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| | | |Перми | | | | | | | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| |7 |Цель 7. Обеспечение жителей услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания | +------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |7.1 |Задача 7.1. Создание упорядоченной сети автостоянок на территории района | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |7.1.1 |Мероприятие |бюджет города | 8,100| 65,800| 20,800| 22,000| 23,000|количество |шт. | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | | |7.1.1. Демонтаж, |Перми | | | | | |демонтированных | | | | | | | | |перемещение и | | | | | | |самовольно | | | | | | | | |хранение | | | | | | |организованных | | | | | | | | |автостоянок | | | | | | |автостоянок | | | | | | | | |открытого типа, не| | | | | | |открытого типа | | | | | | | | |соответствующих | | | | | | | | | | | | | | | |нормативным | | | | | | | | | | | | | | | |требованиям | | | | | | | | | | | | | | | |действующего | | | | | | | | | | | | | | | |законодательства, | | | | | | | | | | | | | | | |размещенных на | | | | | | | | | | | | | | | |территории района | | | | | | | | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |Итого по задаче 7.1 |бюджет города | 8,100| 65,800| 20,800| 22,000| 23,000| | | |Перми | | | | | | | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| |8 |Цель 8. Оптимизация размещения наружной рекламы на территории района | +------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |8.1 |Задача 8.1. Упорядочение размещения рекламных конструкций на территории района | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |8.1.1 |Мероприятие |бюджет города | 37,200| 117,000| 50,100| 41,400| 25,500|количество |ед. | 49 | 68 | 37 | 20 | 11 | | |8.1.1. |Перми | | | | | |демонтированных | | | | | | | | |Демонтаж, | | | | | | |самовольно | | | | | | | | |перемещение и | | | | | | |установленных | | | | | | | | |хранение | | | | | | |рекламных | | | | | | | | |самовольно | | | | | | |конструкций | | | | | | | | |установленных | | | | | | | | | | | | | | | |рекламных | | | | | | | | | | | | | | | |конструкций | | | | | | | | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |Итого по задаче 8.1 |бюджет города | 37,200| 117,000| 50,100| 41,400| 25,500| | | |Перми | | | | | | | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| |9 |Цель 9. Организация обустройства мест массового отдыха населения | +------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |9.1 |Задача 9.1. Организация мест массового отдыха у воды | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |9.1.1 |Мероприятие |бюджет города | 737,300| 3484,800| 1705,200| 1779,600| 0,000|количество |ед. | 1 | - | 1 | 1 | 0 | | |9.1.1. |Перми | | | | | |организованных | | | | | | | | |Организация мест | | | | | | |мест массового | | | | | | | | |массового отдыха | | | | | | |отдыха у воды, | | | | | | | | |у воды в | | | | | | |приведенных в | | | | | | | | |микрорайоне | | | | | | |нормативное | | | | | | | | |КамГЭС | | | | | | |состояние | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |Итого по задаче 9.1 |бюджет города | 737,300| 3484,800| 1705,200| 1779,600| 0,000| | | |Перми | | | | | | | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| |10 |Цель 10. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры | +------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |10.1 |Задача 10.1. Организация культурного обслуживания жителей района | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |10.1.1|Мероприятие |бюджет города | 709,000| 1822,800| 574,000| 610,400| 638,400|количество |ед. | 25 | 57 | 19 | 19 | 19 | | |10.1.1. |Перми | | | | | |культурно- | | | | | | | | |Обеспечение | | | | | | |зрелищных | | | | | | | | |досуга населения | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | |в сфере | | | | | | | | | | | | | | | |культурно- | | | | | | | | | | | | | | | |зрелищных | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | | | | | | |месту жительства | | | | | | | | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |Итого по задаче 10.1 |бюджет города | 709,000| 1822,800| 574,000| 610,400| 638,400| | | |Перми | | | | | | | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| |10.2 |Задача 10.2. Повышение качества и спектра муниципальных услуг по организации досуга населения | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |10.2.1|Мероприятие |бюджет города | 20033,500| 57903,100| 19190,300| 19308,200| 19404,600|количество |ед. | 722 | 2130 | 710 | 710 | 710 | | |10.2.1. |Перми | | | | | |досуговых | | | | | | | | |Обеспечение | | | | | | |мероприятий в | | | | | | | | |деятельности | | | | | | |учреждениях | | | | | | | | |учреждений по | | | | | | |культуры | | | | | | | | |организации | | | | | | +-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ | |досуга населения | | | | | | |количество |чел.| 930 | - | 780 | 780 | 780 | | |по месту | | | | | | |занимающихся | | | | | | | | |жительства | | | | | | |на регулярной | | | | | | | | | | | | | | | |основе в | | | | | | | | | | | | | | | |творческих | | | | | | | | | | | | | | | |объединениях, | | | | | | | | | | | | | | | |коллективах, | | | | | | | | | | | | | | | |клубных | | | | | | | | | | | | | | | |формированиях, | | | | | | | | | | | | | | | |кружках | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |Итого по задаче 10.2 |бюджет города | 20033,500| 57903,100| 19190,300| 19308,200| 19404,600| | | |Перми | | | | | | | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| |11 |Цель 11. Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения района | +------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |11.1 |Задача 11.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |11.1.1|Мероприятие |бюджет города | 968,500| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000|количество |ед. | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |11.1.1. |Перми | | | | | |спортивно- | | | | | | | | |Обеспечение | | | | | | |массовых | | | | | | | | |возможностей | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | |различным слоям | | | | | | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | | | | | | |удовлетворить | | | | | | | | | | | | | | | |потребность в | | | | | | | | | | | | | | | |соревновательной | | | | | | | | | | | | | | | |деятельности, | | | | | | | | | | | | | | | |повышать свои | | | | | | | | | | | | | | | |спортивные | | | | | | | | | | | | | | | |достижения | | | | | | | | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |11.1.2|Мероприятие |бюджет города | 800,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000|количество |чел.| 2146 | - | 0 | 0 | 0 | | |11.1.2. |Перми | | | | | |детей и | | | | | | | | |Обеспечение | | | | | | |подростков, | | | | | | | | |занятости детей и | | | | | | |систематически | | | | | | | | |подростков | | | | | | |занимающихся | | | | | | | | |занятиями | | | | | | |физической | | | | | | | | |физической | | | | | | |культурой и | | | | | | | | |культурой и | | | | | | |спортом по | | | | | | | | |спортом по месту | | | | | | |месту | | | | | | | | |жительства | | | | | | |жительства | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |11.1.3|Мероприятие |бюджет города | 457,500| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000|количество |ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |11.1.3. Развитие |Перми | | | | | |спортивных | | | | | | | | |инфраструктуры и | | | | | | |плоскостных | | | | | | | | |укрепление | | | | | | |сооружений, | | | | | | | | |материально- | | | | | | |приведенных в | | | | | | | | |технической базы | | | | | | |нормативное | | | | | | | | |для организации | | | | | | |состояние | | | | | | | | |спортивно- | | | | | | +-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ | |массовой работы | | | | | | |количество |ед. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |по месту | | | | | | |проинвентари- | | | | | | | | |жительства | | | | | | |зированных | | | | | | | | | | | | | | | |спортивных | | | | | | | | | | | | | | | |площадок | | | | | | | | | | | | | | | +-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ | | | | | | | | |количество |ед. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |составленных | | | | | | | | | | | | | | | |локально- | | | | | | | | | | | | | | | |сметных | | | | | | | | | | | | | | | |расчетов на | | | | | | | | | | | | | | | |проведение | | | | | | | | | | | | | | | |ремонтных | | | | | | | | | | | | | | | |работ | | | | | | | | | | | | | | | |плоскостных | | | | | | | | | | | | | | | |спортивных | | | | | | | | | | | | | | | |сооружений | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |Итого по задаче 11.1 |бюджет города | 2226,000| 0,000| 0,000| 0,000| 0,000| | | |Перми | | | | | | | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| |12 |Цель 12. Привлечение населения микрорайонов к общественной жизни района, участию в решении вопросов местного значения | +------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |12.1 |Задача 12.1. Оказание организационной и методической поддержки деятельности некоммерческих организаций и территориального общественного | | |самоуправления района по активизации общественных инициатив жителей | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |12.1.1|Мероприятие |бюджет города | 3311,000| 10598,400| 3341,400| 3545,200| 3711,800|количество |чел.|58000 | 174000 | 58000 | 58000 | 58000 | | |12.1.1. |Перми | | | | | |населения, | | | | | | | | |Предоставление | | | | | | |охваченного | | | | | | | | |субсидий для | | | | | | |деятельностью | | | | | | | | |участия населения | | | | | | |ТОС | | | | | | | | |в осуществлении | | | | | | +-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ | |городского | | | | | | |количество ТОС |ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |12.1.2|Мероприятие |бюджет города | 380,400| 1141,200| 380,400| 380,400| 380,400|количество |ед. | 146 | 438 | 146 | 146 | 146 | | |12.1.2. |Перми | | | | | |мероприятий, | | | | | | | | |Предоставление | | | | | | |направленных | | | | | | | | |субсидий для | | | | | | |на привлечение | | | | | | | | |Совета ветеранов | | | | | | |ветеранов и | | | | | | | | |войны, труда, | | | | | | |пенсионеров к | | | | | | | | |Вооруженных Сил и | | | | | | |участию жизни | | | | | | | | |правоохранительных| | | | | | |района | | | | | | | | |органов | | | | | | +-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ | | | | | | | | |количество |ед. | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |советов | | | | | | | | | | | | | | | |ветеранов | | | | | | | | | | | | | | | |войны, труда, | | | | | | | | | | | | | | | |Вооруженных | | | | | | | | | | | | | | | |Сил и право- | | | | | | | | | | | | | | | |охранительных | | | | | | | | | | | | | | | |органов | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |12.1.3|Мероприятие |бюджет города | 2488,449| 14013,600| 4418,100| 4687,600| 4907,900|количество |ед. | 2500 | 10696 | 3432 | 3632 | 3632 | | |12.1.3. |Перми | | | | | |мероприятий, | | | | | | | | |Содержание | | | | | | |проведенных | | | | | | | | |общественных | | | | | | |общественными | | | | | | | | |центров | | | | | | |объединениями | | | | | | | | | | | | | | | +-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ | | | | | | | | |количество |ед. | 5 | - | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | |общественных | | | | | | | | | | | | | | | |центров | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |Итого по задаче 12.1 |бюджет города | 6179,849| 25753,200| 8139,900| 8613,200| 9000,100| | | |Перми | | | | | | | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| |13 |Цель 13. Обеспечение защиты населения района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | +------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |13.1 |Задача 13.1. Содержание запасного пункта управления | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |13.1.1|Мероприятие |бюджет города | 96,600| 122,500| 0,000| 0,000| 122,500|количество |ед. | 1 | - | 0 | 0 | 1 | | |13.1.1. |Перми | | | | | |запасных | | | | | | | | |Содержание | | | | | | |пунктов | | | | | | | | |запасного пункта | | | | | | |управления, в | | | | | | | | |управления | | | | | | |отношении | | | | | | | | | | | | | | | |которых | | | | | | | | | | | | | | | |осуществляется | | | | | | | | | | | | | | | |содержание | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |Итого по задаче 13.1 |бюджет города | 96,600| 122,500| 0,000| 0,000| 122,500| | | |Перми | | | | | | | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| |14 |Цель 14. Улучшение состояния водных объектов | +------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |14.1 |Задача 14.1. Ликвидация несанкционированных свалок и очистка водоохранных зон | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |14.1.1|Мероприятие |бюджет города | 0,00| 238,200| 155,600| 82,600| 0,000|количество |шт. | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | | |14.1.1. |Перми | | | | | |обустроенных | | | | | | | | |Обустройство | | | | | | |родников | | | | | | | | |родников | | | | | | | | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |Итого по задаче 14.1 |бюджет города | 0,00| 238,200| 155,600| 82,600| 0,000| | | |Перми | | | | | | | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| |15 |Цель 15. Обеспечение реализации функций и полномочий территориального органа администрации города Перми | +------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |15.1 |Задача 15.1. Содержание аппарата администрации Орджоникидзевского района города Перми | |——————|——————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————|————|———————|————————|———————|———————|———————| |15.1.1|Мероприятие |бюджет города | 29362,7000| 88631,000| 29222,500| 29573,400| 29835,100|в соответствии | | | | | | | | |15.1.1. |Перми | | | | | |со сметой | | | | | | | | |Содержание | | | | | | | | | | | | | | | |аппарата | | | | | | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | | | | | | |Орджоникидзевского| | | | | | | | | | | | | | | |района города | | | | | | | | | | | | | | | |Перми | | | | | | | | | | | | | | +------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+ |Итого по задаче 15.1 |бюджет города | 29362,7000| 88631,000| 29222,500| 29573,400| 29835,100| | | |Перми | | | | | | | +-------------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------------------------------------------------------------+ |Итого по Программе |бюджет города |235979,4490|824605,700|248135,200|284328,100|292142,400| | | |Перми | | | | | | | |—————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| Таблица показателей конечного результата реализации ведомственной целевой Программы |——|—————————————————————————————|—————|——————————————————————————————————| |N | Наименование показателя | Ед. | Значения показателей конечного | | | конечного результата |изм. | результата реализации Программы | | | реализации Программы | | (по годам) | | | | |————|————|——————|—————|—————|—————| | | | |2009|2010| 2011 |2012 |2013 |2014 | | | | |————|————|——————|—————|—————|—————| | | | |факт|факт|оценка|план |план |план | |——|—————————————————————————————|—————|————|————|——————|—————|—————|—————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |——|—————————————————————————————|—————|————|————|——————|—————|—————|—————| |1 |Количество объектов | ед. | - | - | 6450 |6387 |6321 |6254 | | |некапитального типа и | | | | | | | | | |самовольных построек на конец| | | | | | | | | |года | | | | | | | | +--+-----------------------------+-----+----+----+------+-----+-----+-----+ |2 |Доля площади улично-дорожной | % | - | - | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | | |сети, приведенной в | | | | | | | | | |нормативное состояние | | | | | | | | | |посредством текущего ремонта,| | | | | | | | | |от общей площади улично- | | | | | | | | | |дорожной сети района | | | | | | | | +--+-----------------------------+-----+----+----+------+-----+-----+-----+ |3 |Средняя оценка за содержание |балл | - | - | - | 4 | 4,1 | 4,2 | | |улично-дорожной сети, | | | | | | | | | |внутриквартальных проездов в | | | | | | | | | |пределах административных | | | | | | | | | |границ, полученная в | | | | | | | | | |результате объезда территории| | | | | | | | | |контрольно-аналитическим | | | | | | | | | |департаментом администрации | | | | | | | | | |города Перми | | | | | | | | +--+-----------------------------+-----+----+----+------+-----+-----+-----+ |4 |Доля искусственных инженерных| % | - | - | 10,4 | 2,6 | 4 | 4 | | |сооружений, приведенных в | | | | | | | | | |нормативное состояние | | | | | | | | | |посредством текущего ремонта,| | | | | | | | | |от общего количества | | | | | | | | | |искусственных инженерных | | | | | | | | | |сооружений | | | | | | | | +--+-----------------------------+-----+----+----+------+-----+-----+-----+ |5 |Доля площади искусственных | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | |инженерных сооружений, | | | | | | | | | |находящихся на содержании, от| | | | | | | | | |общего количества | | | | | | | | | |искусственных инженерных | | | | | | | | | |сооружений, подлежащих | | | | | | | | | |содержанию | | | | | | | | +--+-----------------------------+-----+----+----+------+-----+-----+-----+ |6 |Доля объектов озеленения в | % | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | |нормативном состоянии от | | | | | | | | | |общего количества объектов | | | | | | | | | |озеленения | | | | | | | | +--+-----------------------------+-----+----+----+------+-----+-----+-----+ |7 |Средняя оценка за содержание |балл | - | - | - | 4,7 | 4,8 | 4,8 | | |объектов озеленения общего | | | | | | | | | |пользования в пределах | | | | | | | | | |административных границ, | | | | | | | | | |полученная в результате | | | | | | | | | |объезда территории | | | | | | | | | |контрольно-аналитическим | | | | | | | | | |департаментом администрации | | | | | | | | | |города Перми | | | | | | | | +--+-----------------------------+-----+----+----+------+-----+-----+-----+ |8 |Доля объектов озеленения, | % | - | - |71,79 |71,79|71,79|71,79| | |подлежащих акарицидной и | | | | | | | | | |дератизационной обработке, от| | | | | | | | | |общего количества объектов | | | | | | | | | |озеленения | | | | | | | | +--+-----------------------------+-----+----+----+------+-----+-----+-----+ |9 |Средняя оценка за содержание |балл | - | - | - | 4 | 4 | 4 | | |логов, пустошей, водоохранных| | | | | | | | | |зон в пределах | | | | | | | | | |административных границ, | | | | | | | | | |полученная в результате | | | | | | | | | |объезда территории города | | | | | | | | | |контрольно-аналитическим | | | | | | | | | |департаментом администрации | | | | | | | | | |города Перми | | | | | | | | +--+-----------------------------+-----+----+----+------+-----+-----+-----+ |10|Обеспечение заказчика работ | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | |ресурсами | | | | | | | | +--+-----------------------------+-----+----+----+------+-----+-----+-----+ |11|Доля остановочных пунктов, | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | |содержащихся в нормативном | | | | | | | | | |состоянии, от общего | | | | | | | | | |количества остановочных | | | | | | | | | |пунктов | | | | | | | | +--+-----------------------------+-----+----+----+------+-----+-----+-----+ |12|Доля контейнерных площадок, | % | - | - | 100 | - | - | - | | |на которых осуществлен ремонт| | | | | | | | | |подъездов и подходов, от | | | | | | | | | |общего количества | | | | | | | | | |контейнерных площадок, | | | | | | | | | |подлежащих капитальному | | | | | | | | | |ремонту | | | | | | | | +--+-----------------------------+-----+----+----+------+-----+-----+-----+ |13|Доля автостоянок открытого | % | - | - | 51 | 70 | 82 | 92 | | |типа, размещенных на | | | | | | | | | |муниципальных земельных | | | | | | | | | |участках, соответствующих | | | | | | | | | |нормативным требованиям | | | | | | | | | |действующего | | | | | | | | | |законодательства, от общего | | | | | | | | | |количества автостоянок | | | | | | | | | |открытого типа, размещенных | | | | | | | | | |на муниципальных земельных | | | | | | | | | |участках | | | | | | | | +--+-----------------------------+-----+----+----+------+-----+-----+-----+ |14|Доля самовольно установленных| % | - | - | 45 | 53 | 59 | 56 | | |и незаконно размещенных | | | | | | | | | |рекламных конструкций от | | | | | | | | | |общего количества рекламных | | | | | | | | | |конструкций, размещенных на | | | | | | | | | |территории района | | | | | | | | +--+-----------------------------+-----+----+----+------+-----+-----+-----+ |15|Численность вовлеченного в |тыс. | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | | |мероприятия населения |чел. | | | | | | | +--+-----------------------------+-----+----+----+------+-----+-----+-----+ |16|Число зарегистрированных | ед. | - | - | 0,23 |0,23 |0,23 |0,23 | | |некоммерческих организаций и | | | | | | | | | |общественных объединений на 1| | | | | | | | | |тыс. жителей района | | | | | | | | +--+-----------------------------+-----+----+----+------+-----+-----+-----+ |17|Количество обустроенных | шт. | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | | |родников | | | | | | | | |——|—————————————————————————————|—————|————|————|——————|—————|—————|—————| Приложение к ведомственной целевой программе "Развитие Орджоникидзевского района города Перми" на 2012-2014 годы ПЛАН-ГРАФИК ведомственной целевой программы "Развитие Орджоникидзевского района города Перми" на 2012-2014 годы на 2012 год |——————|——————————————————|——————————|————————————————————————————————|——————————————|——————————————| | N | Наименование | Срок | Показатель непосредственного | Источник | Объем | | | цели, задачи, |реализации| результата |финансирования|финансирования| | | мероприятия по | | | | (тыс.руб.) | | | программе | | | | | | | (подпрограмме)/ | | | | | | | объекта. Место | | | | | | | проведения/ | |——————————————————|————|————————| | | | | расположения | | наименование |ед. |значение| | | | | (адрес) | | |изм.| | | | |——————|——————————————————|——————————|——————————————————|————|————————|——————————————|——————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——————|——————————————————|——————————|——————————————————|————|————————|——————————————|——————————————| |1 |Цель 1. Обеспечение рационального и эффективного землепользования на территории района | +------+--------------------------------------------------------------------------------------------+ |1.1 |Задача 1.1. Обеспечение законности использования земельных участков | |——————|———————————————————|—————————|——————————————————|————|————————|——————————————|——————————————| |1.1.1 |Мероприятие 1.1.1. | 31 | количество |ед. | 30 | бюджет | 246,000| | |Перемещение | декабря | перемещенных | | | города | | | |некапитальных | | некапитальных | | | Перми | | | |объектов с | | объектов за счет | | | | | | |самовольно занятых | | средств бюджета | | | | | | |земельных участков | | города Перми | | | | | | | | +------------------+----+--------+--------------+--------------+ | | | | количество |ед. | 5 | бюджет | 0,000| | | | | перемещенных | | | города | | | | | | некапитальных | | | Перми | | | | | | объектов за счет | | | | | | | | | внебюджетных | | | | | | | | | источников | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+--------------+ |1.1.2 |Мероприятие 1.1.2. | 31 | количество |ед. | 28 | бюджет | 1500,200| | |Снос самовольных | декабря | снесенных | | | города | | | |построек | | самовольных | | | Перми | | | | | | построек | | | | | | | | +------------------+----+--------+ | | | | | |площадь снесенных |кв.м| 5042 | | | | | | | самовольных | | | | | | | | | построек | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+--------------+ |Итого по задаче 1.1 | бюджет | 1746,200| | | города | | | | Перми | | +------T--------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ |3 |Цель 3. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего | | |пользования местного значения | +------+--------------------------------------------------------------------------------------------+ |3.1 |Задача 3.1. Ремонт и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования | | |в пределах административных границ | |——————|———————————————————|—————————|——————————————————|————|————————|——————————————|——————————————| |3.1.1 |Мероприятие 3.1.1. | 31 | площадь |кв.м|118708 | бюджет | 161100,400| | |Ремонт | декабря |отремонтированных | | | города | | | |автомобильных дорог| | автомобильных | | | Перми | | | |общего пользования | | дорог | | | | | | |в пределах | | | | | | | | |административных | | | | | | | | |границ | | | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+ | |3.1.2 |Мероприятие 3.1.2. | 31 | площадь |кв.м|3126825 | бюджет | | | |Текущее содержание | декабря | автомобильных | | | города | | | |автомобильных дорог| | дорог, | | | Перми | | | |общего пользования | | находящихся на | | | | | | |в пределах | | содержании | | | | | | |административных | | | | | | | | |границ | | | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+--------------+ |3.1.3 |Мероприятие 3.1.3. | 31 | количество | | | бюджет | 6611,900| | |Текущий ремонт | декабря | установленных | | | города | | | |прочих элементов | | малых | | | Перми | | | |автомобильных дорог| | архитектурных | | | | | | | | | форм: | | | | | | | | | ограждений |п. м| | | | | | | | урн |шт. | | | | | | | | вазонов |шт. | | | | | | | | конструкций |шт. | 1 | | | | | | | вертикального | | | | | | | | | озеленения | | | | | | | | +------------------+----+------- + | | | | | | устройство и |кв.м| | | | | | | | ремонт цветников | | | | | | | | | устройство | | 1 | | | | | | | цветочных |шт. | | | | | | | | комплексов | | | | | | | | +------------------+----+--------+ | | | | | | площадь |кв.м| | | | | | | |отремонтированных | | | | | | | | | дорожек, газонов | | | | | | | | +------------------+----+--------+ | | | | | | площадь |кв.м| 4384 | | | | | | |отремонтированных | | | | | | | | | тротуаров, | | | | | | | | |заездных карманов | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+--------------+ |Итого по задаче 3.1 | бюджет | 167712,300| | | города | | | | Перми | | +------T--------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ |4 |Цель 4. Поддержание состояния искусственных инженерных сооружений в | | |соответствии с требованиями нормативно-технической документации | +------+--------------------------------------------------------------------------------------------+ |4.1 |Задача 4.1. Ремонт и содержание искусственных инженерных сооружений в пределах | | |административных границ | |——————|———————————————————|—————————|——————————————————|————|————————|——————————————|——————————————| |4.1.1 |Мероприятие 4.1.1. | 31 | площадь |кв.м| 100 | бюджет | 2906,900| | |Текущий ремонт | декабря |отремонтированных | | | города | | | |искусственных | | искусственных | | | Перми | | | |инженерных | | инженерных | | | | | | |сооружений в | | сооружений | | | | | | |пределах | | | | | | | | |административных | | | | | | | | |границ | | | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+ | | |4.1.2 |Мероприятие 4.1.2. | 31 | площадь |кв.м| 3793 | | | | |Текущее содержание | декабря | искусственных | | | | | | |искусственных | | инженерных | | | | | | |инженерных | | сооружений, | | | | | | |сооружений в | | подлежащих | | | | | | |пределах | | текущему | | | | | | |административных | | содержанию | | | | | | |границ | | | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+--------------+ |Итого по задаче 4.1 | бюджет | 2906,900| | | города | | | | Перми | | +------T--------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ |5 |Цель 5. Организация благоустройства и озеленения территории в пределах | | |административных границ | +------+--------------------------------------------------------------------------------------------+ |5.1 |Задача 5.1. Обеспечение нормативного состояния объектов озеленения общего | | |пользования в пределах административных границ | |——————|———————————————————|—————————|——————————————————|————|————————|——————————————|——————————————| |5.1.1 |Мероприятие 5.1.1. | 31 | площадь | га |0,0039 | бюджет | 1610,400| | |Текущий ремонт | декабря |отремонтированных | | | города | | | |объектов озеленения| | объектов | | | Перми | | | |общего пользования | | озеленения | | | | | | |в пределах | | | | | | | | |административных | | | | | | | | |границ | | | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+ | |5.1.2 |Мероприятие 5.1.2. | 31 | площадь объектов | га | 5,99 | бюджет | | | |Содержание объектов| декабря | озеленения, | | | города | | | |озеленения общего | | подлежащих | | | Перми | | | |пользования в | | содержанию | | | | | | |пределах | | | | | | | | |административных | | | | | | | | |границ | | | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+--------------+ |5.1.3 |Мероприятие 5.1.3. | 31 | площадь объектов | га | 4,3 | бюджет | 22,300| | |Проведение | декабря | озеленения и | | | города | | | |акарицидной и | |территорий общего | | | Перми | | | |дератизационной | | пользования, на | | | | | | |обработки объектов | | которых | | | | | | |озеленения общего | | произведены | | | | | | |пользования и | | работы по | | | | | | |территорий общего | | акаризации и | | | | | | |пользования в | | дератизации | | | | | | |пределах | | | | | | | | |административных | | | | | | | | |границ | | | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+--------------+ |Итого по задаче 5.1 | бюджет | 1632,700| | | города | | | | Перми | | +------T--------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ |5.2 |Задача 5.2. Организация содержания бесхозяйных территорий в пределах административных границ| |——————|———————————————————|—————————|——————————————————|————|————————|——————————————|——————————————| |5.2.1 |Мероприятие 5.2.1. | 31 | площадь логов, |кв.м|964950 | бюджет | 2834,900| | |Текущее содержание | декабря | пустошей, | | | города | | | |логов, пустошей, | |водоохранных зон, | | | Перми | | | |водоохранных зон | | в отношении | | | | | | | | | которых | | | | | | | | | осуществляется | | | | | | | | | текущее | | | | | | | | | содержание | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+--------------+ |Итого по задаче 5.2 | бюджет | 2834,900| | | города | | | | Перми | | +------T--------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ |5.3 |Задача 5.3. Обеспечение деятельности заказчика работ | |——————|———————————————————|—————————|——————————————————|————|————————|——————————————|——————————————| |5.3.1 |Мероприятие 5.3.1. | 31 | количество |ед. | 1 | бюджет | 10187,800| | |Содержание | декабря | муниципальных | | | города | | | |муниципальных | | учреждений, | | | Перми | | | |учреждений, | | осуществляющих | | | | | | |осуществляющих | | функции | | | | | | |функции | | муниципального | | | | | | |муниципального | | заказчика | | | | | | |заказчика | | | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+--------------+ |Итого по задаче 5.3 | бюджет | 10187,800| | | города | | | | Перми | | +------T--------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ |6 |Цель 6. Повышение уровня благоустройства территории района и ее визуальной | | |привлекательности | +------+--------------------------------------------------------------------------------------------+ |6.1 |Задача 6.1. Организация и обеспечение содержания, ремонта и уборки остановочных | | |пунктов | |——————|———————————————————|—————————|——————————————————|————|————————|——————————————|——————————————| |6.1.1 |Мероприятие 6.1.1. | 31 | количество |ед. | 154 | бюджет | 2056,000| | |Содержание, ремонт | декабря | остановочных | | | города | | | |и уборка | | пунктов, | | | Перми | | | |остановочных | | находящихся на | | | | | | |пунктов | | содержании, их | | | | | | | | | ремонт и уборка | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+--------------+ |Итого по задаче 6.1 | бюджет | 2056,000| | | города | | | | Перми | | +------T--------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ |7 |Цель 7. Обеспечение жителей услугами торговли, общественного питания и бытового | | |обслуживания | +------+--------------------------------------------------------------------------------------------+ |7.1 |Задача 7.1. Создание упорядоченной сети автостоянок на территории района | |——————|———————————————————|—————————|——————————————————|————|————————|——————————————|——————————————| |7.1.1 |Мероприятие 7.1.1. | 31 | количество |шт. | 2 | бюджет | 20,800| | |Демонтаж, | декабря | демонтированных | | | города | | | |перемещение и | | самовольно | | | Перми | | | |хранение | | организованных | | | | | | |автостоянок | | автостоянок | | | | | | |открытого типа, не | | открытого типа | | | | | | |соответствующих | | | | | | | | |нормативным | | | | | | | | |требованиям | | | | | | | | |действующего | | | | | | | | |законодательства, | | | | | | | | |размещенных на | | | | | | | | |территории района | | | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+--------------+ |Итого по задаче 7.1 | бюджет | 20,800| | | города | | | | Перми | | +------T--------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ |8 |Цель 8. Оптимизация размещения наружной рекламы на территории района | +------+--------------------------------------------------------------------------------------------+ |8.1 |Задача 8.1. Упорядочение размещения рекламных конструкций на территории района | |——————|———————————————————|—————————|——————————————————|————|————————|——————————————|——————————————| |8.1.1 |Мероприятие 8.1.1. | 31 | количество |ед. | 37 | бюджет | 50,100| | |Демонтаж, | декабря | демонтированных | | | города | | | |перемещение и | | самовольно | | | Перми | | | |хранение самовольно| | установленных | | | | | | |установленных | | рекламных | | | | | | |рекламных | | конструкций | | | | | | |конструкций | | | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+--------------+ |Итого по задаче 8.1 | бюджет | 50,100| | | города | | | | Перми | | +------T--------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ |9 |Цель 9. Организация обустройства мест массового отдыха населения | +------+--------------------------------------------------------------------------------------------+ |9.1 |Задача 9.1. Организация мест массового отдыха у воды | |——————|———————————————————|—————————|——————————————————|————|————————|——————————————|——————————————| |9.1.1 |Мероприятие 9.1.1. | 31 | количество |ед. | 1 | бюджет | 1705,200| | |Организация места | декабря | организованных | | | города | | | |массового отдыха у | | мест массового | | | Перми | | | |воды в микрорайоне | | отдыха у воды, | | | | | | |КамГЭС | | приведенных в | | | | | | | | | нормативное | | | | | | | | | состояние | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+--------------+ |Итого по задаче 9.1 | бюджет | 1705,200| | | города | | | | Перми | | +------T--------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ |10 |Цель 10. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района | | |услугами организаций культуры | +------+--------------------------------------------------------------------------------------------+ |10.1 |Задача 10.1. Организация культурного обслуживания жителей района | |——————|———————————————————|—————————|——————————————————|————|————————|——————————————|——————————————| |10.1.1|Мероприятие 10.1.1.| 31 | количество |ед. | 19 | бюджет | 574,000| | |Обеспечение досуга | декабря | культурно- | | | города | | | |населения в сфере | | зрелищных | | | Перми | | | |культурно-зрелищных| | мероприятий | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | |месту жительства | | | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+--------------+ |Итого по задаче 10.1 | бюджет | 574,000| | | города | | | | Перми | | +------T--------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ |10.2 |Задача 10.2. Повышение качества и спектра муниципальных услуг по организации | | |досуга населения | |——————|———————————————————|—————————|——————————————————|————|————————|——————————————|——————————————| |10.2.1|Мероприятие 10.2.1.| 31 | количество |ед. | 710 | бюджет | 19190,300| | |Обеспечение | декабря | досуговых | | | города | | | |деятельности | | мероприятий в | | | Перми | | | |учреждений по | | учреждениях | | | | | | |организации досуга | | культуры | | | | | | |населения по месту | +------------------+----+--------+ | | | |жительства | | количество |чел.| 780 | | | | | | | занимающихся на | | | | | | | | |регулярной основе | | | | | | | | | в творческих | | | | | | | | | объединениях, | | | | | | | | | коллективах, | | | | | | | | | клубных | | | | | | | | | формированиях, | | | | | | | | | кружках | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+--------------+ |Итого по задаче 10.2 | бюджет | 19190,300| | | города | | | | Перми | | +------T--------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ |12 |Цель 12. Привлечение населения микрорайонов к общественной жизни района, | | |участию в решении вопросов местного значения | +------+--------------------------------------------------------------------------------------------+ |12.1 |Задача 12.1. Оказание организационной и методической поддержки деятельности | | |некоммерческих организаций и ТОС района по активизации общественных инициатив | | |жителей | |——————|———————————————————|—————————|——————————————————|————|————————|——————————————|——————————————| |12.1.1|Мероприятие 12.1.1.| 31 | количество |чел.| 58000 | бюджет | 3341,400| | |Предоставление | декабря | населения, | | | города | | | |субсидий для | | охваченного | | | Перми | | | |участия населения в| |деятельностью ТОС | | | | | | |осуществлении | +------------------+----+--------+ | | | |городского | | количество ТОС |ед. | 15 | | | | |самоуправления | | | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+--------------+ |12.1.2|Мероприятие 12.1.2.| 31 | количество |ед. | 146 | бюджет | 380,400| | |Предоставление | декабря | мероприятий, | | | города | | | |субсидий для Совета| | направленных на | | | Перми | | | |ветеранов войны, | | привлечение | | | | | | |труда, Вооруженных | | ветеранов и | | | | | | |Сил и | | пенсионеров к | | | | | | |правоохранительных | | участию в жизни | | | | | | |органов | | района | | | | | | | | +------------------+----+--------+ | | | | | | количество |ед. | 1 | | | | | | |советов ветеранов | | | | | | | | | войны, труда, | | | | | | | | |Вооруженных Сил и | | | | | | | | |правоохранительных| | | | | | | | | органов | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+--------------+ |12.1.3|Мероприятие 12.1.3.| 31 | количество |ед. | 3432 | бюджет | 4418,100| | |Содержание | декабря | мероприятий, | | | города | | | |общественных | | проведенных | | | Перми | | | |центров | | общественными | | | | | | | | | объединениями | | | | | | | | +------------------+----+--------* | | | | | | количество |ед. | 5 | | | | | | | общественных | | | | | | | | | центров | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+--------------+ |Итого по задаче 12.1 | бюджет | 8139,900| | | города | | | | Перми | | +------T--------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ |14 |Цель 14. Улучшение состояния водных объектов | +------+--------------------------------------------------------------------------------------------+ |14.1 |Задача 14.1. Ликвидация несанкционированных свалок и очистка водоохранных зон | |——————|———————————————————|—————————|——————————————————|————|————————|——————————————|——————————————| |14.1.1|Мероприятие 14.1.1.| 31 | количество |ед. | 2 | бюджет | 155,600| | |Обустройство | декабря | обустроенных | | | города | | | |родников | | родников | | | Перми | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+--------------+ |Итого по задаче 14.1 | бюджет | 155,600| | | города | | | | Перми | | +------T--------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ |15 |Цель 15. Обеспечение реализации функций и полномочий территориального органа | | |администрации города Перми | +------+--------------------------------------------------------------------------------------------+ |15.1 |Задача 15.1. Содержание аппарата администрации Орджоникидзевского района города | | |Перми | |——————|———————————————————|—————————|——————————————————|————|————————|——————————————|——————————————| |15.1.1|Мероприятие 15.1.1.| 31 |в соответствии со | | | бюджет | 29222,500| | |Содержание аппарата| декабря | сметой | | | города | | | |администрации | | | | | Перми | | | |Орджоникидзевского | | | | | | | | |района города Перми| | | | | | | +------+-------------------+---------+------------------+----+--------+--------------+--------------+ |Итого по задаче 15.1 | бюджет | 29222,500| | | города | | | | Перми | | +---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ |Всего | бюджет | 248135,200| | | города | | | | Перми | | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|