Расширенный поиск

Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 16.06.2009 № 344-43/2


     
     
     
                       СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
                 БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                               РЕШЕНИЕ


                      от 16 июня 2009  N 344-43/2
                             г. Белинский


  О внесении изменений в решение Собрания представителей Белинского
  района от 21 ноября 2008 года N 275-32/2 "О бюджете муниципального
 образования Белинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и
                             2011 годов"

     
     Рассмотрев предложенные   изменения   в   бюджет   муниципального
образования Белинский район на 2009, 2010, 2011 годы,
     
          Собрание представителей Белинского района решило:
     
     1. Внести в решение Собрания представителей Белинского района  от
21 ноября 2008 года  N 275-32/2 "О бюджете муниципального  образования
Белинский район на 2009 год и  на плановый период 2010 и 2011 годов  "
следующие изменения:
     
     1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции:
     
     "1. Основные  характеристики бюджета  муниципального  образования
Белинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов.
     
     1. Утвердить основные  характеристики   бюджета    муниципального
образования Белинский район на 2009 год:
     1) прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального
образования Белинский район в сумме 311546,005 тыс. рублей;
     2) общий  объем   расходов  бюджета  муниципального   образования
Белинский район в сумме 313546,005 тыс. рублей;
     3) объем  расходов  резервного  фонда  Администрации   Белинского
района в сумме 200,0 тыс. рублей;
     4) верхний предел  муниципального  долга Белинского  района на  1
января 2010 года в сумме 834.0 тыс. руб.;
     5) прогнозируемый  дефицит  бюджета  муниципального   образования
Белинский район в сумме 2000,0 тыс. рублей.
     2. Утвердить  основные   характеристики  бюджета   муниципального
образования Белинский район на 2010 год и на 2011 год:
     1) прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального
образования Белинский район на 2010 год в сумме 312436,38 тыс. рублей,
на 2011 год в сумме 320440,74 тыс. рублей;
     2) общий  объем   расходов  бюджета  муниципального   образования
Белинский район на 2010 год в сумме 312436,38 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные  расходы 7810,9,0 тыс.  рублей, и  на 2011 год  в
сумме 320440,74 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные  расходы
в сумме 16022,0 тыс. рублей;
     3) объем  расходов  резервного  фонда  Администрации   Белинского
района на 2010  год в сумме 200,0  тыс. рублей и  на 2011 год в  сумме
200,0 тыс. рублей.
     4) верхний предел  муниципального  долга Белинского  района на  1
января  2011 года в сумме  834.0 тыс. руб. и  на  1 января   2012 года 
равный нулевому значению."
     1.2 Приложения N 1, 6, 8, 10, 13, 20 изложить в редакции согласно
приложениям N 1-6.
     2. Настоящее  решение   опубликовать   в  установленном   Уставом
Белинского района порядке.
     3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
     
     
     Глава Белинского района          В.П.Кузин
     _______________________
     
     
     
     Приложение  N 1
     к решению Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 16 июня 2009  N 344-43/2
     
     Приложение  N 1
     УТВЕРЖДЕНЫ
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 21 ноября 2008  N 275-32/2
     
      
            Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования, Белинский район на 2009 год
     
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|
|                             Наименование                             |              Код               |  Сумма, тыс.  |
|                                                                      |                                |     руб.      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|
|Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета         |  000 01 05 00 00 00 0000 000   |   -5812,608   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|
|Увеличение остатков средств бюджетов                                  |  000 01 05 00 00 00 0000 500   |  -319548,016  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|
|Увеличение прочих остатков средств бюджетов                           |  000 01 05 02 00 00 0000 510   |  -319548,016  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|
|Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов                  |  000 01 05 02 01 00 0000 510   |  -319548,016  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|
|Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных    |  992 01 05 02 01 05 0000 510   |  -319548,016  |
|районов                                                               |                                |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|
|Уменьшение остатков средств бюджетов                                  |  000 01 05 00 00 00 0000 600   |  313735,408   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|
|Уменьшение прочих остатков средств бюджетов                           |  000 01 05 02 00 00 0000 610   |  313735,408   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|
|Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов                  |  000 01 05 02 01 00 0000 610   |  313735,408   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|
|Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных    |  992 01 05 02 01 05 0000 610   |  313735,408   |
|районов                                                               |                                |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|
|Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов          |  000 01 06 00 00 00 0000 000   |   7812,608    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|
|Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской  |  000 01 06 05 00 00 0000 600   |   8002,011    |
|Федерации                                                             |                                |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|
|Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте|  000 01 06 05 01 00 0000 640   |   8002,011    |
|Российской Федерации                                                  |                                |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|
|Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из      |  992 01 06 05 01 05 0000 640   |   8002,011    |
|бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации           |                                |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|
|Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ           |  000 01 06 05 00 00 0000 500   |   -189,403    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|
|Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте РФ       |  000 01 06 05 01 00 0000 540   |   -189,403    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|
|Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов       |  992 01 06 05 01 05 0000 540   |   -189,403    |
|муниципальных районов в валюте РФ                                     |                                |               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|
|Всего                                                                 |                                |    2000,0     |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|
     
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение  N 2
     к решению Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 16 июня 2009  N 344-43/2
      
     Приложение  N 6
     УТВЕРЖДЕН
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 21 ноября 2008  N 275-32/2
     
     
          Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белинский район на 2009-2011 г.г.
     
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|    |           КБК            |                   Виды доходов                   |  2009 г.   |  2010 г.  |  2011 г.  |
|    |                          |                                                  | тыс. руб.  | тыс. руб. | тыс. руб. |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|000 |2 00 00000 00 0000 000    |Безвозмездные поступления                         | 259319,421 | 263432,68 | 269782,14 |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 01001 05 0000 151    |Дотации бюджетам муниципальных районов на         |  92263,9   |  99117,7  | 106282,5  |
|    |                          |выравнивание бюджетной обеспеченности             |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |202 01003 05 0000 151     |Дотации бюджетам муниципальных районов на         |  10755,4   |           |           |
|    |                          |поддержку мер по обеспечению сбалансированности   |            |           |           |
|    |                          |бюджетов                                          |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 01008 05 0000 151    |Дотация бюджетам муниципальных районов на         |   5096,0   |  5094,6   |  5100,2   |
|    |                          |поощрение достижения наилучших показателей        |            |           |           |
|    |                          |деятельности органов местного самоуправления      |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 02068 05 0000 151    |Субсидии бюджетам муниципальных районов на        |    99.8    |   542.8   |     -     |
|    |                          |комплектование книжных фондов библиотек           |            |           |           |
|    |                          |муниципальных образований                         |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 02999 05 9201 151    |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на |   674.5    |     -     |     -     |
|    |                          |ежеквартальные надбавки к заработной плате        |            |           |           |
|    |                          |медицинским и фармацевтическим работникам,        |            |           |           |
|    |                          |работающим в муниципальных учреждениях            |            |           |           |
|    |                          |здравоохранения Пензенской области, в зависимости |            |           |           |
|    |                          |от их квалификационной категории                  |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 02999 05 9202 151    |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на |    90,9    |   90,9    |   90,9    |
|    |                          |единовременную выплату молодым специалистам,      |            |           |           |
|    |                          |работающим в муниципальных учреждениях            |            |           |           |
|    |                          |здравоохранения Пензенской области                |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 02999 05 9213 151    |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на |   167.8    |   179.6   |   192.3   |
|    |                          |мероприятия по проведению оздоровительной компании|            |           |           |
|    |                          |детей находящихся в трудной жизненной ситуации    |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 03003 05 0000 151    |Субвенции бюджетам муниципальных районов на       |   265,2    |   293,1   |   312,5   |
|    |                          |государственную регистрацию актов гражданского    |            |           |           |
|    |                          |состояния                                         |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 0203007 05 0000 151     |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации |   1,075    |           |           |
|    |                          |на составление(изменении и дополнение) списков    |            |           |           |
|    |                          |кандидатов и присяжные заседатели Федеральных     |            |           |           |
|    |                          |судов общей юрисдикции в Российской Федерации     |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |20203008050000151         |Субвенции бюджетам муниципальных районов на       |  16841.4   |  18142.2  |  19454.9  |
|    |                          |обеспечение мер социальной поддержки ветеранов    |            |           |           |
|    |                          |труда и тружеников тыла                           |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |20203013050000151         |Субвенции бюджетам муниципальных районов на       |   126.0    |   126.0   |   126.0   |
|    |                          |обеспечение мер социальной поддержки              |            |           |           |
|    |                          |реабилитированных лиц и лиц, признанных           |            |           |           |
|    |                          |пострадавшими от политических репрессий           |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 03015 05 0000 151    |Субвенции бюджетам муниципальных районов на       |  1165,706  |  1278.28  |  1359.94  |
|    |                          |осуществление первичного воинского учета на       |            |           |           |
|    |                          |территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 03021 05 0000 151    |Субвенции бюджетам муниципальных районов на       |   2763.2   |  3029.9   |  3029.9   |
|    |                          |ежемесячное денежное вознаграждение за классное   |            |           |           |
|    |                          |руководство                                       |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |20203022 05 0000 151      |Субвенции бюджетам муниципальных районов на       |   4560,0   |  5110,0   |  5562,0   |
|    |                          |предоставление гражданам субсидий на оплату жилого|            |           |           |
|    |                          |помещения и коммунальных услуг                    |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 03024 05 9319 151    |Субвенции, выделяемые муниципальным районам на    |   5932,9   |  5448,2   |  5836,4   |
|    |                          |исполнение государственных полномочий по расчету и|            |           |           |
|    |                          |предоставлению дотаций поселениям.                |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 03024 05 9318 151    |Субвенции бюджетам муниципальных районов на       |   602,6    |   655,5   |   700,6   |
|    |                          |выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ по|            |           |           |
|    |                          |исполнению бюджета Пензенской области на          |            |           |           |
|    |                          |территориях муниципальных образований в           |            |           |           |
|    |                          |соответствии заключенными соглашениями            |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 03024 05 9308 151    |Субвенции бюджетам муниципальных районов на       |   1615.0   |  1615.0   |  1714.0   |
|    |                          |выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на|            |           |           |
|    |                          |реализацию ЗПО "О мерах социальной поддержки      |            |           |           |
|    |                          |отдельных категорий граждан, проживающих на       |            |           |           |
|    |                          |территории Пензенской области"                    |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 03024 05 9305 151    |Субвенции бюджетам муниципальных районов на       |   216,8    |   235,6   |   251,9   |
|    |                          |выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ по|            |           |           |
|    |                          |управлению охраны труда                           |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 03024 05 9317 151    |Субвенции бюджетам муниципальных районов на       |    23,3    |   23,3    |   23,3    |
|    |                          |выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на|            |           |           |
|    |                          |финансирование расходов, связанных с              |            |           |           |
|    |                          |формированием, содержанием и использованием       |            |           |           |
|    |                          |Архивного фонда                                   |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 03024 05 9315 151    |Субвенции бюджетам муниципальных районов на       |   136,89   |   172,0   |   162,0   |
|    |                          |выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на|            |           |           |
|    |                          |доплаты к пенсиям государственных служащих        |            |           |           |
|    |                          |субъектов РФ                                      |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 03024 05 9310 151    |Субвенции бюджетам муниципальных районов на       |  13655,8   |  15012,8  |  16013,0  |
|    |                          |выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на|            |           |           |
|    |                          |финансирование учреждений по социальной защите    |            |           |           |
|    |                          |населения и организации деятельности по социальной|            |           |           |
|    |                          |поддержке и социальному обслуживанию населения    |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |20203024 05 9324 151      |Субвенции бюджетам муниципальных районов на       |   301,3    |   327,7   |   350,3   |
|    |                          |выполнение передаваемых полномочий субъектов      |            |           |           |
|    |                          |Российской Федерации по опеке и попечительству    |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 03024 05 9309 151    |Субвенции бюджетам муниципальных районов на       |   981,8    |  1039,5   |  1113,3   |
|    |                          |финансирование расходов по социальной поддержке   |            |           |           |
|    |                          |многодетных семей, проживающих на территории      |            |           |           |
|    |                          |Пензенской области                                |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 03024 05 9306 151    |Субвенции бюджетам муниципальных районов на       |   267,7    |   290,9   |   311,0   |
|    |                          |финансирование расходов, связанных с образованием |            |           |           |
|    |                          |и обеспечением деятельности комиссии по делам     |            |           |           |
|    |                          |несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской  |            |           |           |
|    |                          |области                                           |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |20203024 05 9348 151      |Субвенции бюджетам муниципальных районов на       |    0.4     |    0.5    |    0.5    |
|    |                          |выполнение передаваемых полномочий субъектов      |            |           |           |
|    |                          |Российской Федерации по осуществлению выплат      |            |           |           |
|    |                          |вознаграждения за выполнение функций классного    |            |           |           |
|    |                          |руководителя педагогическим работникам            |            |           |           |
|    |                          |муниципальных образовательных учреждений          |            |           |           |
|    |                          |Пензенской области                                |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |20203024 05 9349 151      |Субвенции бюджетам муниципальных районов на       |    10.5    |   11.2    |   10.4    |
|    |                          |выполнение передаваемых полномочий субъектов      |            |           |           |
|    |                          |Российской Федерации по осуществлению             |            |           |           |
|    |                          |финансирования муниципальных образовательных      |            |           |           |
|    |                          |учреждений в части реализации ими федеральных     |            |           |           |
|    |                          |государственных образовательных стандартов        |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |20203024 05 9347 151      |Субвенции бюджетам муниципальных районов на       |    8.0     |    8.7    |    9.3    |
|    |                          |выполнение передаваемых полномочий субъектов      |            |           |           |
|    |                          |Российской Федерации по осуществлению денежных    |            |           |           |
|    |                          |выплат медицинскому персоналу                     |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 03024 05 0000 151    |Субвенция на содержание органов местного          |   5291,0   |  5768,4   |  6157,8   |
|    |                          |самоуправления, осуществляющих отдельные          |            |           |           |
|    |                          |государственные полномочия в сфере социальной     |            |           |           |
|    |                          |поддержки населению на 2009 год                   |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 03027 05 0000 151    |Субвенции бюджетам муниципальных районов на       |   6014,2   |  5488,6   |  4547,7   |
|    |                          |содержания детей, находящихся под опекой или      |            |           |           |
|    |                          |попечительством, а также на выплату вознаграждения|            |           |           |
|    |                          |опекунам или попечителям на 2009 год              |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 03029 05 0000 151    |Субвенции бюджетам муниципальных районов на       |   569,0    |   61,2    |   77,8    |
|    |                          |компенсацию части родительской платы за содержание|            |           |           |
|    |                          |ребенка в муниципальных образовательных           |            |           |           |
|    |                          |учреждениях, реализующих основную образовательную |            |           |           |
|    |                          |программу дошкольного образования                 |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |20203055050000151         |Cубвенции бюджетам муниципальных районов на       |   1841,0   |  1734.0   |  1734.0   |
|    |                          |денежные выплаты медицинскому персоналу           |            |           |           |
|    |                          |фельдшерско- акушерских пунктов, врачам,          |            |           |           |
|    |                          |фельдшерам и медицинским сестрам скорой           |            |           |           |
|    |                          |медицинской помощи                                |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 02999 05 9239 151    |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на |   128,25   |           |           |
|    |                          |реализацию областной целевой Программы развития и |            |           |           |
|    |                          |поддержки малого и среднего предпринимательства в |            |           |           |
|    |                          |Пензенской области на 2006-2010 годы (Возмещение  |            |           |           |
|    |                          |части затрат на закупку комбикормов)              |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 03999 05 9314 151    |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на|   3512,6   |  3793.8   |  4062.8   |
|    |                          |финансирование расходов, связанных с              |            |           |           |
|    |                          |предоставлением мер социальной поддержки          |            |           |           |
|    |                          |педагогическим работникам образовательных         |            |           |           |
|    |                          |учреждений, проживающим в сельской местности,     |            |           |           |
|    |                          |рабочих поселков (городского типа) на территории  |            |           |           |
|    |                          |Пензенской области                                |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 03999 05 9304 151    |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на|  17943.0   |  18588.0  |  19888.0  |
|    |                          |реализацию ЗПО N795 "О пособиях семьям, имеющих   |            |           |           |
|    |                          |детей"                                            |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 03999 05 9311 151    |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на|   211,7    |   232.9   |   261.0   |
|    |                          |реализацию ЗПО N693 "О мерах социальной поддержки |            |           |           |
|    |                          |отдельных категорий граждан, работников,          |            |           |           |
|    |                          |работающих и проживающих в сельской местности на  |            |           |           |
|    |                          |территории Пензенской области"                    |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 03999 05 9307 151    |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на|  65159,5   |  69919,8  |  65045,9  |
|    |                          |финансирование образовательных учреждений в части |            |           |           |
|    |                          |реализации ими государственного стандарта общего  |            |           |           |
|    |                          |образования                                       |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|992 |2 02 03999 05 9350 151    |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на|    25,3    |           |           |
|    |                          |финансирование единовременной выплаты победителям |            |           |           |
|    |                          |областного конкурса "Лучший руководитель          |            |           |           |
|    |                          |общеобразовательного учреждения Пензенской области|            |           |           |
|    |                          |2009 год"                                         |            |           |           |
|————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|
     
     
     
                              __________
     
     
     
     
     Приложение  N 3
     к решению Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 16 июня 2009  N 344-43/2
      
     Приложение  N 8
     УТВЕРЖДЕНО
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 21 ноября 2008  N 275-32/2
     
     
                                                РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
                          бюджетных ассигнований на 2009 год по разделам и подразделам 
                       функциональной классификации расходов бюджетов Российской федерации
          
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|                                          Наименование                                          |Рз | ПР |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Общегосударственные вопросы                                                                     |01 |    |  19089,075  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти         |01 | 04 |   11079,0   |
|субъектов РФ, местных администраций                                                             |   |    |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Судебная система                                                                                |01 | 05 |    1,075    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового       |01 | 06 |   6258,9    |
|(финансово-бюджетного) надзора                                                                  |   |    |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Резервные фонды                                                                                 |01 | 12 |    200,0    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Другие общегосударственные вопросы                                                              |01 | 14 |   1550,1    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Национальная безопасность и правоохранительная деятельность                                     |03 |    |    647,7    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
| Органы внутренних дел                                                                          |03 | 02 |    242,0    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Обеспечение пожарной безопасности                                                               |03 | 10 |    405,7    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Национальная экономика                                                                          |04 |    |   5880,85   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Сельское хозяйство и рыболовство                                                                |04 | 05 |   3222,25   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Транспорт                                                                                       |04 | 08 |    334,0    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Дорожное хозяйство                                                                              |04 | 09 |   1064,5    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Другие вопросы в области национальной экономики                                                 |04 | 12 |   1260,1    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Жилищно-коммунальное хозяйство                                                                  |05 |    |    100,0    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Поддержка коммунального хозяйства                                                               |05 | 02 |    100,0    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Образование                                                                                     |07 |    | 125657,884  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Дошкольное образование                                                                          |07 | 01 |   21793,2   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Общее образование                                                                               |07 | 02 |   94618,9   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Молодежная политика и оздоровление детей                                                        |07 | 07 |   917,584   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Другие вопросы в области образования                                                            |07 | 09 |   8328,2    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Культура, кинематография, средства массовой информации                                          |08 |    |   5761,4    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Культура                                                                                        |08 | 01 |   5735,5    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации                 |08 | 06 |    25,9     |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Здравоохранение, физическая культура и спорт                                                    |09 |    |   16549.2   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Стационарная медицинская помощь                                                                 |09 | 01 |   13416,1   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Амбулаторная помощь                                                                             |09 | 02 |   1009,1    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Скорая медицинская помощь                                                                       |09 | 04 |    913,0    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Физическая культура и спорт                                                                     |09 | 08 |    211,0    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта                          |09 | 10 |   1000.0    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Социальная политика                                                                             |10 |    |  76720,59   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Пенсионное обеспечение                                                                          |10 | 01 |   306,89    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Социальное обслуживание населения                                                               |10 | 02 |   18030,4   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Социальное обеспечение населения                                                                |10 | 03 |   46233,5   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Борьба с беспризорностью, опека и попечительство                                                |10 | 04 |   6526,7    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Другие вопросы в области социальной политики                                                    |10 | 06 |   5623,1    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Межбюджетные трансферты                                                                         |11 |    |  63139,306  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований                                       |11 | 01 |   26589,0   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований                                     |11 | 03 |  1430,906   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов                            |11 | 05 |   35119,4   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
|Всего по бюджету                                                                                |   |    | 313546,005  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|—————————————|
     
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение  N 4
     к решению Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 16 июня 2009  N 344-43/2
      
     Приложение  N 10
     УТВЕРЖДЕНА
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 21 ноября 2008  N 275-32/2
     
     
              Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Белинский район на 2009 год
       
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|N |                       Наименование ведомств                       |Вед |Рз | Пр |   ЦСР   |   Вид   |  Сумма тыс.  |
|  |                                                                   |    |   |    |         |расходов |     руб.     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|1 |Администрация Белинского района - исполнительно-распорядительный   |901 |   |    |         |         |  25098,875   |
|  |орган Белинского района Пензенской области                         |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Общегосударственные вопросы                                        |901 |01 |    |         |         |  12610,175   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной   |901 |01 | 04 |         |         |   11079,0    |
|  |власти субъектов РФ, местных администраций                         |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций             |901 |01 | 04 | 0020000 |         |   11079,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Центральный аппарат                                                |901 |01 | 04 | 0020400 |         |   10523,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                |901 |01 | 04 | 0020400 |   500   |   10217,8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,           |901 |01 | 04 | 0020400 |   930   |     14,4     |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за          |    |   |    |         |         |              |
|  |муниципальными организациями                                       |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с  |901 |01 | 04 | 0020400 |   944   |     23,3     |
|  |формированием, содержанием и использованием архивного фонда        |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с  |901 |01 | 04 | 0020400 |   957   |    267,7     |
|  |образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам         |    |   |    |         |         |              |
|  |несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области           |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа|901 |01 | 04 | 0020800 |         |    555,8     |
|  |муниципального образования)                                        |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                |901 |01 | 04 | 0020800 |   500   |    555,8     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Судебная система                                                   |901 |01 |    |         |         |    1,075     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в          |901 |01 | 05 | 0014000 |         |    1,075     |
|  |присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.           |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                |901 |01 | 05 | 0014000 |   500   |    1,075     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Другие общегосударственные вопросы                                 |901 |01 | 14 |         |         |    1530,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               |901 |01 | 14 | 0029900 |         |    1182.9    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |901 |01 | 14 | 0029900 |   001   |    982,9     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                           |901 |01 | 14 | 0029900 |   980   |    200,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным|901 |01 | 14 | 0920000 |         |     42,0     |
|  |управлением                                                        |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение других обязательств государства                         |901 |01 | 14 | 0920300 |         |     42,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области        |901 |01 | 14 | 0920301 |         |     42,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                |901 |01 | 14 | 0920301 |   500   |     42,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        |901 |01 | 14 | 7950000 |         |    305,2     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры противодействия    |901 |01 | 14 | 7959600 |         |     40,0     |
|  |коррупции в Белинском районе на 2009-2011 годы"                    |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |901 |01 | 14 | 7959600 |   950   |     40,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика            |901 |01 | 14 | 7959700 |         |    265,2     |
|  |террористической и экстремистской деятельности в Белинском районе  |    |   |    |         |         |              |
|  |на 2009-2011 годы"                                                 |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |901 |01 | 14 | 7959700 |   950   |    265,2     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность        |901 |03 |    |         |         |    647,7     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Органы внутренних дел                                              |901 |03 | 02 |         |         |    242,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        |901 |03 | 02 | 7950000 |         |    242,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу " Профилактика           |901 |03 | 02 | 7959900 |         |    150,0     |
|  |правонарушений и борьба с преступностью в Белинском районе на      |    |   |    |         |         |              |
|  |2009-2012 годы"                                                    |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |901 |03 | 02 | 7959900 |   950   |    150,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по     |901 |03 | 02 | 7959800 |         |     92,0     |
|  |противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному       |    |   |    |         |         |              |
|  |обороту, профилактики злоупотребления психоактивными веществами в  |    |   |    |         |         |              |
|  |Белинском районе на 2009-2011 годы"                                |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |901 |03 | 02 | 7959800 |   950   |     92,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение пожарной безопасности                                  |901 |03 | 10 |         |         |    405,7     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Воинские формирования (органы, подразделения)                      |901 |03 | 10 | 2020000 |         |    405,7     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и       |901 |03 | 10 | 2026700 |         |    405.7     |
|  |правоохранительной деятельности                                    |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Функционирование органов в сфере национальной безопасности,        |901 |03 | 10 | 2026700 |   014   |    405,7     |
|  |правоохранительной деятельности и обороны                          |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Национальная экономика                                             |901 |04 |    |         |         |    2438,6    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Транспорт                                                          |901 |04 | 08 |         |         |    334,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Другие виды транспорта                                             |901 |04 | 08 | 3170000 |         |    334,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам       |901 |04 | 08 | 3170100 |         |    334,0     |
|  |транспорта.                                                        |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Субсидии юридическим лицам                                         |901 |04 | 08 | 3170100 |   006   |    334,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Дорожное хозяйство                                                 |901 |04 | 09 |         |         |    1064,5    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Дорожное хозяйство                                                 |901 |04 | 09 | 3150000 |         |    1064,5    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Поддержка дорожного хозяйства                                      |901 |04 | 09 | 3150200 |         |    1064,5    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Содержание автомобильных дорог общего пользования                  |901 |04 | 09 | 3150203 |         |    1064,5    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Субсидии юридическим лицам                                         |901 |04 | 09 | 3150203 |   006   |    1064,5    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Другие вопросы в области национальной экономики                    |901 |04 | 12 |         |         |    1040,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Мероприятия в области строительства, архитектуры и                 |901 |04 | 12 | 3380000 |         |    640,0     |
|  |градостроительства                                                 |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                |901 |04 | 12 | 3380000 |   500   |    640,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        |901 |04 | 12 | 7950000 |         |    400,1     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного  |901 |04 | 12 | 7957500 |         |    400,1     |
|  |кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Белинском|    |   |    |         |         |              |
|  |районе Пензенской области на 2009-2011 годы"                       |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |901 |04 | 12 | 7957500 |   950   |    400,1     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Жилищно-коммунальное хозяйство                                     |901 |05 |    |         |         |    100,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Коммунальное хозяйство                                             |901 |05 | 02 |         |         |    100,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Мероприятия в области коммунального хозяйства                      |901 |05 | 02 | 3510500 |         |    100,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Субсидии юридическим лицам                                         |901 |05 | 02 | 3510500 |   006   |    100,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Образование                                                        |901 |07 |    |         |         |    3259,3    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Общее образование                                                  |901 |07 | 02 |         |         |    3149,3    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Учреждения по внешкольной работе с детьми                          |901 |07 | 02 | 4230000 |         |    3149.3    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               |901 |07 | 02 | 4239900 |         |    3149.3    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |901 |07 | 02 | 4239900 |   001   |    2699.3    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                           |901 |07 | 02 | 4239900 |   980   |    450.0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Молодежная политика и оздоровление детей                           |901 |07 | 07 |         |         |    110,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь |901 |07 | 07 | 7950800 |         |    110,0     |
|  |Белинского района на 2009-2011 годы"                               |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |901 |07 | 07 | 7950800 |   950   |    110,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Культура, кинематография, средства массовой информации             |901 |08 |    |         |         |    5761.4    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Культура                                                           |901 |08 | 01 |         |         |    5735.5    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства      |901 |08 | 01 | 4400000 |         |    3345.4    |
|  |массовой информации                                                |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               |901 |08 | 01 | 4409900 |         |    3345.4    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |901 |08 | 01 | 4409900 |   001   |    3025.9    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,           |901 |08 | 01 | 4409900 |   930   |    159.5     |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за          |    |   |    |         |         |              |
|  |муниципальными организациями                                       |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                           |901 |08 | 01 | 4409900 |   980   |    160,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Музеи и постоянные выставки                                        |901 |08 | 01 | 4410000 |         |    617,8     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               |901 |08 | 01 | 4419900 |         |    617,8     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |901 |08 | 01 | 4419900 |   001   |    585.8     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                           |901 |08 | 01 | 4419900 |   980   |     12.0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет безвозмездных поступлений                          |901 |08 | 01 | 4419900 |   992   |     20,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Библиотеки                                                         |901 |08 | 01 | 4420000 |         |    1672.5    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               |901 |08 | 01 | 4420000 |         |    1672.5    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |901 |08 | 01 | 4429900 |   001   |    1645.5    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                           |901 |08 | 01 | 4429900 |   980   |     27,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой    |901 |08 | 01 | 4500000 |         |     99,8     |
|  |информации                                                         |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  |901 |08 | 01 | 4500600 |         |     99,8     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |901 |08 | 01 | 4500600 |   001   |     99,8     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств        |901 |08 | 06 |         |         |     25,9     |
|  |массовой информации                                                |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        |901 |08 | 06 | 7950000 |         |     25,9     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие   |901 |08 | 06 | 7959300 |         |     25,9     |
|  |народных художественных промыслов и ремесел Белинского района на   |    |   |    |         |         |              |
|  |2009-2011 годы"                                                    |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |901 |08 | 06 | 7959300 |   950   |     25,9     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Здравоохранение физическая культура и спорт                        |901 |09 |    |         |         |    211,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Физическая культура и спорт                                        |901 |09 | 08 |         |         |    211,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО"                 |901 |09 | 08 | 7953500 |         |    211,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и        |901 |09 | 08 | 7953501 |         |    135,0     |
|  |физической культуры в Белинском районе на 2009-2011 годы"          |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |901 |09 | 08 | 7953501 |   950   |    135,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в      |901 |09 | 08 | 7959100 |         |     38,0     |
|  |Белинском районе на 2009-2012 годы"                                |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |901 |09 | 08 | 7959100 |   950   |     38,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие                |901 |09 | 08 | 7959200 |         |     38,0     |
|  |детско-юношеского и студенческого спорта в Белинском районе на     |    |   |    |         |         |              |
|  |2009-2012 годы"                                                    |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |901 |09 | 08 | 7959200 |   950   |     38,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальная политика                                                |901 |10 |    |         |         |     70,7     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальное обеспечение населения                                   |901 |10 | 03 |         |         |     70,7     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной политике   |901 |10 | 03 | 5140000 |         |     70,7     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Мероприятия в области социальной политики                          |901 |10 | 03 | 5140100 |         |     8,6      |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Реализация государственных функций в области соц. поддержки        |901 |10 | 03 | 5140140 |         |     8,6      |
|  |работников культуры, проживающих в сельской местности на территории|    |   |    |         |         |              |
|  |муниципального образования.                                        |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной политики   |901 |10 | 03 | 5140143 |         |     8,6      |
|  |работников музеев проживающих в сельской местности на территории   |    |   |    |         |         |              |
|  |муниципального образования                                         |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки |901 |10 | 03 | 5140143 |   940   |     8,6      |
|  |отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и     |    |   |    |         |         |              |
|  |проживающих в сельской местности на территории Пензенской области" |    |   |    |         |         |              |
|  |за счет средств муниципальных образований средств муниципальных    |    |   |    |         |         |              |
|  |образований                                                        |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        |901 |10 | 03 | 7950000 |         |     62,1     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в        |901 |10 | 03 | 7957700 |         |     62,1     |
|  |Белинском районе на 2008-2011 годы"                                |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |901 |10 | 03 | 7957700 |   950   |     62,1     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|2 |Управление социальной защиты населения Белинского района Пензенской|948 |   |    |         |         |   66584,89   |
|  |области                                                            |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Образование                                                        |948 |07 |    |         |         |    174,3     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Молодежная политика и оздоровление детей                           |948 |07 | 07 |         |         |    139,8     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей           |948 |07 | 07 | 4320000 |         |    139,8     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Оздоровление детей                                                 |948 |07 | 07 | 4320200 |         |    139,8     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |948 |07 | 07 | 4320200 |   001   |    139,8     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Другие вопросы области образования                                 |948 |07 | 09 |         |         |     34,5     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Профилактика безнадзорности и      |948 |07 | 09 | 7956100 |         |     34,5     |
|  |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на 2009-2011  |    |   |    |         |         |              |
|  |годы"                                                              |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на целевые программы муниципальных образований             |948 |07 | 09 | 7956100 |   950   |     34,5     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальная политика                                                |948 |10 |    |         |         |   66410.59   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Пенсионное обеспечение                                             |948 |10 | 01 |         |         |    306,89    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Пенсии                                                             |948 |10 | 01 | 4900000 |         |    306,89    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное обеспечение.           |948 |10 | 01 | 4910000 |         |    306,89    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и          |948 |10 | 01 | 4910100 |         |    306,89    |
|  |муниципальных служащих                                             |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 |948 |10 | 01 | 4910100 |   005   |    136,89    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного   |948 |10 | 01 | 4910100 |   985   |    170,0     |
|  |бюджета                                                            |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальное обслуживание населения                                  |948 |10 | 02 |         |         |   18030,4    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов                         |948 |10 | 02 | 5010000 |         |   10009,6    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               |948 |10 | 02 | 5019900 |         |   10009,6    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |948 |10 | 02 | 5019900 |   001   |    5813,6    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет поступления средств на социальное оздоровление     |948 |10 | 02 | 5019900 |   946   |    1200,0    |
|  |пенсионеров                                                        |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование         |948 |10 | 02 | 5019900 |   956   |    1346,0    |
|  |учреждений в части возмещения расходов на организацию деятельности |    |   |    |         |         |              |
|  |по социальной защите населения                                     |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                           |948 |10 | 02 | 5019900 |   980   |    150,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание      |948 |10 | 02 | 5019900 |   983   |    1500,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Учреждения социального обслуживания населения                      |948 |10 | 02 | 5070000 |         |    8020,8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               |948 |10 | 02 | 5079900 |         |    8020,8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |948 |10 | 02 | 5079900 |   001   |    7520,9    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                           |948 |10 | 02 | 5079900 |   980   |    350,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование         |948 |10 | 02 | 5079900 |   956   |    149,9     |
|  |учреждений в части возмещения расходов на организацию деятельности |    |   |    |         |         |              |
|  |по социальной защите населения                                     |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальное обеспечение населения                                   |948 |10 | 03 |         |         |   42450,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальная помощь                                                  |948 |10 | 03 | 5050000 |         |   42328,9    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по |948 |10 | 03 | 5052205 |         |    250,0     |
|  |гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов      |    |   |    |         |         |              |
|  |субъекта Р.Ф и местных бюджетов                                    |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 |948 |10 | 03 | 5052205 |   005   |    250,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Ежемесячное пособие на ребенка                                     |948 |10 | 03 | 5053000 |         |   17743,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 |948 |10 | 03 | 5053000 |   005   |   17743,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |948 |10 | 03 | 5053100 |         |   16841,4    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда               |948 |10 | 03 | 5053110 |         |   16729,4    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 |948 |10 | 03 | 5053110 |   005   |   16729,4    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла               |948 |10 | 03 | 5053120 |         |    112,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 |948 |10 | 03 | 5053120 |   005   |    112,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Мероприятия в области социальной политики                          |948 |10 | 03 | 5053300 |         |    1826.7    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки |948 |10 | 03 | 5053310 |         |    211,7     |
|  |отдельных категорий квалифицированных работников работающих и      |    |   |    |         |         |              |
|  |проживающих в сельской местности на территории муниципального      |    |   |    |         |         |              |
|  |образования"                                                       |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 |948 |10 | 03 | 5053310 |   005   |    211.7     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки          |948 |10 | 03 | 5053330 |         |    1615,0    |
|  |нетрудоспособным лицам, получающим пенсии в соответствии с Ф.З "О  |    |   |    |         |         |              |
|  |трудовых пенсиях в Российской Федерации", независимо от прекращения|    |   |    |         |         |              |
|  |ими трудовой деятельности, имеющих доход ниже величины прожиточного|    |   |    |         |         |              |
|  |минимума, установленного в Пензенской области для пенсионеров      |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 |948 |10 | 03 | 5053330 |   005   |    1615,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц,        |948 |10 | 03 | 5054700 |         |    126,0     |
|  |признанных пострадавшими от политических репрессий                 |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 |948 |10 | 03 | 5054700 |   005   |    126,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и     |948 |10 | 03 | 5054800 |         |    4560,0    |
|  |коммунальных услуг                                                 |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 |948 |10 | 03 | 5054800 |   005   |    4560,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Оказание других видов социальной помощи                            |948 |10 | 03 | 5058500 |         |    981,8     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных семей, |948 |10 | 03 | 5058501 |         |    981,8     |
|  |проживающих на территории Пензенской области                       |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 |948 |10 | 03 | 5058501 |   005   |    981,8     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной политики   |948 |10 | 03 | 5140000 |         |    121,3     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Мероприятия в области социальной политики                          |948 |10 | 03 | 5140100 |         |    121,3     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки  |948 |10 | 03 | 5140130 |         |     71,3     |
|  |работников учреждений социальной защиты населения проживающих в    |    |   |    |         |         |              |
|  |сельской местности на территории муниципального образования        |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки  |948 |10 | 03 | 5140131 |         |     13,2     |
|  |работников домов-интернатов для престарелых и инвалидов проживающих|    |   |    |         |         |              |
|  |в сельской местности на территории муниципального образования      |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 |948 |10 | 03 | 5140131 |   005   |     13,2     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки  |948 |10 | 03 | 5140132 |         |     58,1     |
|  |работников учреждений социального обслуживания населения,          |    |   |    |         |         |              |
|  |проживающих в сельской местности на территории муниципального      |    |   |    |         |         |              |
|  |образования                                                        |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 |948 |10 | 03 | 5140132 |   005   |     58,1     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета          |948 |10 | 03 | 5140150 |         |     50,0     |
|  |муниципального образования                                         |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Прочие расходы                                                     |948 |10 | 03 | 5140150 |   013   |     50,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Другие вопросы социальной политики                                 |948 |10 | 06 |         |         |    5623,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций             |948 |10 | 06 | 0020000 |         |    5623,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Центральный аппарат                                                |948 |10 | 06 | 0020400 |         |    5623,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в учреждениях |948 |10 | 06 | 0020400 |         |    5623,1    |
|  |по социальной защите населения и организации деятельности по       |    |   |    |         |         |              |
|  |соцподдержке и социальному обслуживанию населения                  |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                |948 |10 | 06 | 0020400 |   500   |    5291,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет субвенции связанные с наделением органов местного  |948 |10 | 06 | 0020400 |   955   |    216,8     |
|  |самоуправления муниципальных образований отдельными                |    |   |    |         |         |              |
|  |государственными полномочиями Пензенской области по управлению     |    |   |    |         |         |              |
|  |охраны труда                                                       |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет местного бюджета связанные с наделением органов    |948 |10 | 06 | 0020400 |   982   |     29,0     |
|  |местного самоуправления муниципальных образований отдельными       |    |   |    |         |         |              |
|  |государственными полномочиями Пензенской области по управлению     |    |   |    |         |         |              |
|  |охраны труда.                                                      |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование         |948 |10 | 06 | 0020400 |   956   |    86,30     |
|  |учреждений и в части возмещения расходов на организацию            |    |   |    |         |         |              |
|  |деятельности по социальной защите населения                        |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|3 |Муниципальное учреждение здравоохранения Белинская центральная     |955 |   |    |         |         |   16338,2    |
|  |районная больница                                                  |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Здравоохранение, физическая культура и спорт                       |955 |09 |    |         |         |   16338,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Стационарная медицинская помощь                                    |955 |09 | 01 |         |         |   13416,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Больницы, клиники, госпитали                                       |955 |09 | 01 | 4700000 |         |   13416,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               |955 |09 | 01 | 4709900 |         |   13416,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |955 |09 | 01 | 4709900 |   001   |    1150,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание      |955 |09 | 01 | 4709900 |   983   |    1800,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования                |955 |09 | 01 | 4709900 |   988   |    1200,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от медицинских услуг                       |955 |09 | 01 | 4709900 |   989   |    7213,8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой     |955 |09 | 01 | 4709900 |   991   |    1360,0    |
|  |услуг муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской     |    |   |    |         |         |              |
|  |помощи, оказанной в период беременности и (или) родов              |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной   |955 |09 | 01 | 4709910 |         |    601,4     |
|  |плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в      |    |   |    |         |         |              |
|  |муниципальных учреждениях здравоохранения в зависимости от их      |    |   |    |         |         |              |
|  |квалификационной категории - по больницам                          |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |955 |09 | 01 | 4709910 |   001   |    601,4     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на единовременные выплаты молодым специалистам, работающим |955 |09 | 01 | 4709920 |         |     90,9     |
|  |в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области     |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |955 |09 | 01 | 4709920 |   001   |     90,9     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Амбулаторная помощь                                                |955 |09 | 02 |         |         |    1009,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры                   |955 |09 | 02 | 4710000 |         |    65,528    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               |955 |09 | 02 | 4719900 |         |    65,528    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные надбавки|955 |09 | 02 | 4719910 |         |    65,528    |
|  |к заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам,      |    |   |    |         |         |              |
|  |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения, в          |    |   |    |         |         |              |
|  |зависимости от их квалификационной категории - по амбулаториям     |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |955 |09 | 02 | 4719910 |   001   |    65,528    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Фельдшерско-акушерские пункты                                      |955 |09 | 02 | 4780000 |         |    7,572     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные надбавки|955 |09 | 02 | 4789910 |         |    7,572     |
|  |к заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам,      |    |   |    |         |         |              |
|  |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения, в          |    |   |    |         |         |              |
|  |зависимости от их квалификационной категории - по                  |    |   |    |         |         |              |
|  |фельдшерско-акушерским пунктам                                     |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |955 |09 | 02 | 4789910 |   001   |    7,572     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                    |955 |09 | 02 | 5200000 |         |    936,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и|955 |09 | 02 | 5201800 |         |    936,0     |
|  |медсестрам скорой помощи                                           |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |955 |09 | 02 | 5201800 |   001   |    936,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Скорая медицинская помощь                                          |955 |09 | 04 |         |         |    913,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                    |955 |09 | 04 | 5200000 |         |    913,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и|955 |09 | 04 | 5201800 |         |    913,0     |
|  |медсестрам скорой помощи                                           |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |955 |09 | 04 | 5201800 |   001   |    905.0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат        |955 |09 | 04 | 5201800 |   934   |     8.0      |
|  |медицинским работникам ФАП и скорой медицинской помощи             |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и    |955 |09 | 10 |         |         |    1000,0    |
|  |спорта.                                                            |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        |955 |09 | 10 | 7950000 |         |    1000,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 годы"|955 |09 | 10 | 7950101 |         |     50,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований   |955 |09 | 10 | 7950101 |   950   |     50,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 г.г." |955 |09 | 10 | 7950501 |         |     76,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных               |955 |09 | 10 | 7950501 |   950   |     76,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с           |955 |09 | 10 | 7950502 |         |     50,0     |
|  |туберкулезом в Белинском районе на 2009-2011 гг."                  |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных               |955 |09 | 10 | 7950502 |   950   |     50,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на             |955 |09 | 10 | 7950503 |         |    470,0     |
|  |2009-2011 гг."                                                     |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований   |955 |09 | 10 | 7950503 |   950   |    47 0,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение       |955 |09 | 10 | 7950504 |         |     50,0     |
|  |распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита    |    |   |    |         |         |              |
|  |человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011 г.г."                            |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований   |955 |09 | 10 | 7950504 |   950   |     50,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная           |955 |09 | 10 | 7951900 |         |    25,00     |
|  |реабилитация неблагополучных семей на 2009-2011 годы"              |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического   |955 |09 | 10 | 7951903 |         |     25,0     |
|  |лечения (кодирования) лиц из малообеспеченных неблагополучных      |    |   |    |         |         |              |
|  |семей, злоупотребляющих алкоголем в Белинском районе на 2009-2011  |    |   |    |         |         |              |
|  |г.г."                                                              |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований   |955 |09 | 10 | 7951903 |   950   |    25,00     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного       |955 |09 | 10 | 7955200 |         |     50,0     |
|  |гепатита по Белинскому району на 2009-2011 г.г."                   |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |955 |09 | 10 | 7955200 |   950   |     50,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и       |955 |09 | 10 | 7955300 |         |    121,0     |
|  |лечение артериальной гипертонии в Белинском районе на 2009-2011    |    |   |    |         |         |              |
|  |г.г."                                                              |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |955 |09 | 10 | 7955300 |   950   |    121,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития             |955 |09 | 10 | 7955400 |         |     30,0     |
|  |психиатрической помощи в Белинском районе в 2009-2011 г.г."        |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |955 |09 | 10 | 7955400 |   950   |     30,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в      |955 |09 | 10 | 7957900 |         |     75,0     |
|  |эпидемиологических очагах инфекционных заболеваний на 2009-2011    |    |   |    |         |         |              |
|  |г.г."                                                              |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |955 |09 | 10 | 7957900 |   950   |     75,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Улучшение обеспечения              |955 |09 | 10 | 7958600 |         |     3,0      |
|  |лечебно-профилактических учреждений Белинского района медицинскими |    |   |    |         |         |              |
|  |кадрами на 2009-2011 годы"                                         |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |955 |09 | 10 | 7958600 |   950   |     3,0      |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|4 |Отдел образования Белинского района                                |974 |   |    |         |         |  132463,584  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Образование                                                        |974 |07 |    |         |         |  122224,284  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Дошкольное образование                                             |974 |07 | 01 |         |         |   21793,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Детские дошкольные учреждения                                      |974 |07 | 01 | 4200000 |         |   21793,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               |974 |07 | 01 | 4209900 |         |   21793,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |974 |07 | 01 | 4209900 |   001   |   20428,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                           |974 |07 | 01 | 4209900 |   980   |     45,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет родительской платы                                 |974 |07 | 01 | 4209900 |   990   |    1303,4    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет безвозмездных поступлений                          |974 |07 | 01 | 4209900 |   992   |     16,6     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Общее образование                                                  |974 |07 | 02 |         |         |   91469,6    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние    |974 |07 | 02 | 4210000 |         |   84019,3    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               |974 |07 | 02 | 4219900 |         |   18859,8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |974 |07 | 02 | 4219900 |   001   |   18811,6    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,           |974 |07 | 02 | 4219900 |   930   |     22,9     |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за          |    |   |    |         |         |              |
|  |муниципальными организациями                                       |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет субвенции на единовременную выплату победителям    |974 |07 | 02 | 4219900 |   947   |     25,3     |
|  |областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного      |    |   |    |         |         |              |
|  |учреждения Пензенской области"                                     |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  | Финансирование образовательных учреждений в части реализации ими  |974 |07 | 02 | 4219910 |         |   65159,5    |
|  |федеральных государственных общеобразовательных стандартов.        |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |974 |07 | 02 | 4219910 |   001   |   65159,5    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Учреждения по внешкольной работе с детьми                          |974 |07 | 02 | 4230000 |         |    4651,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |974 |07 | 02 | 4239900 |   001   |    4651,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                    |974 |07 | 02 | 5200000 |         |    2763,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство        |974 |07 | 02 | 5200900 |         |    2763,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |974 |07 | 02 | 5200900 |   001   |    2763,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        |974 |07 | 02 | 7950000 |         |     36,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта          |974 |07 | 02 | 7951500 |         |     36,0     |
|  |"Образование" в Белинском районе на 2009-20011 г.г."               |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта          |974 |07 | 02 | 7951501 |         |     21,0     |
|  |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г. "в части        |    |   |    |         |         |              |
|  |расходов на поощрение лучших учителей школ района                  |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию районных целевых программ                    |974 |07 | 02 | 7951501 |   950   |     21,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта          |974 |07 | 02 | 7951502 |         |     15,0     |
|  |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части        |    |   |    |         |         |              |
|  |поддержки талантливой молодежи                                     |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию районных целевых программ                    |974 |07 | 02 | 7951502 |   950   |     15,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Молодежная политика и оздоровление детей                           |974 |07 | 07 |         |         |   667,784    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей           |974 |07 | 07 | 4320000 |         |   667,784    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Оздоровление детей                                                 |974 |07 | 07 | 4320200 |         |    28,00     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений от бюджета фонд   |974 |07 | 07 | 4320200 |   943   |   639,784    |
|  |социального страхования на финансирование лагерей с дневным        |    |   |    |         |         |              |
|  |пребыванием                                                        |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |974 |07 | 07 | 4320200 |   001   |     28,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Другие вопросы в области образования                               |974 |07 | 09 |         |         |    8293,7    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций органов     |974 |07 | 09 | 0020000 |         |    901,5     |
|  |государственной власти субъектов Р.Ф. и органов местного           |    |   |    |         |         |              |
|  |самоуправления                                                     |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Центральный аппарат                                                |974 |07 | 09 | 0020400 |         |    901,5     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                |974 |07 | 09 | 0020400 |   500   |    600,2     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных полномочий   |974 |07 | 09 | 0020400 |   942   |    301,3     |
|  |Пензенской области по опеку и попечительству                       |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Мероприятия в области образования                                  |974 |07 | 09 | 4360000 |         |    230,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Проведение мероприятий для детей и молодежи                        |974 |07 | 09 | 4360900 |         |    230,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций государственными органами                       |974 |07 | 09 | 4360900 |   012   |    230,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Учебно-методические кабинеты                                       |974 |07 | 09 | 4520000 |         |    5377,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.              |974 |07 | 09 | 4529900 |         |    5377,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         |974 |07 | 09 | 4529900 |   001   |    5309,7    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Администрирование расходов по выплате вознаграждения за выполнение |974 |07 | 09 | 4529900 |   935   |     0,4      |
|  |функций классного руководителя                                     |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Администрирование расходов в части реализации федеральных          |974 |07 | 09 | 4529900 |   936   |     10,5     |
|  |государственных общеобразовательных стандартов                     |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Администрирование расходов по осуществлению выплаты компенсации    |974 |07 | 09 | 4529900 |   937   |     56,5     |
|  |части родительской платы                                           |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        |974 |07 | 09 | 7950000 |         |    1785,1    |
|  |                                                                   |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и          |974 |07 | 09 | 7956100 |         |    185,5     |
|  |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на 2008-2011  |    |   |    |         |         |              |
|  |г.г."                                                              |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ.              |974 |07 | 09 | 7956100 |   950   |    185,5     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |МЦП "Организация питания детей"                                    |974 |07 | 09 | 7956400 |         |    180.0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование    |974 |07 | 09 | 7956401 |         |     80,0     |
|  |организации горячего питания учащихся в общеобразовательных        |    |   |    |         |         |              |
|  |учреждениях Белинского района на 2009-2011 годы"                   |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |974 |07 | 09 | 7956401 |   950   |     80,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся      |974 |07 | 09 | 7956402 |         |    112,8     |
|  |общеобразовательных учреждений Белинского района на 2009-2011 г.г."|    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |974 |07 | 09 | 7956402 |   950   |    112,8     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений           |974 |07 | 09 | 7958400 |         |     41,0     |
|  |образования Белинского района с родительской общественностью "Семья|    |   |    |         |         |              |
|  |и школа" на 2009-2011 годы"                                        |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |974 |07 | 09 | 9758400 |   950   |     41,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного  |974 |07 | 09 | 7959400 |         |    100,0     |
|  |движения в Белинском районе на 2009-2011 годы"                     |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |974 |07 | 09 | 7959400 |   950   |    100,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных |974 |07 | 09 | 7959500 |         |    1265,8    |
|  |пунктов Белинского района на 2009-2011 годы"                       |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию районных целевых программ                    |974 |07 | 09 | 7959500 |   950   |    1265,8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальная политика                                                |974 |10 |    |         |         |   10239,3    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальное обеспечение населения                                   |974 |10 | 03 |         |         |    3712,6    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Ежемесячное пособие на ребенка                                     |974 |10 | 03 | 5053000 |         |    200.0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 |974 |10 | 03 | 5053000 |   005   |    200.0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной политики   |974 |10 | 03 | 5140000 |         |    3512,6    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки  |974 |10 | 03 | 5140110 |         |    3512,6    |
|  |работников образования                                             |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки  |974 |10 | 03 | 5140111 |         |    488,1     |
|  |работников детских дошкольных учреждений проживающих в сельской    |    |   |    |         |         |              |
|  |местности на территории муниципального образования                 |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 |974 |10 | 03 | 5140111 |   005   |    488,1     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки  |974 |10 | 03 | 5140112 |         |    2921,1    |
|  |работников школ-детских садов, начальных школ, неполных средних и  |    |   |    |         |         |              |
|  |средних школ проживающих в сельской местности на территории        |    |   |    |         |         |              |
|  |муниципального образования.                                        |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 |974 |10 | 03 | 5140112 |   005   |    2921,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки  |974 |10 | 03 | 5140113 |         |    103,4     |
|  |работников учреждений по внешкольной работе с детьми проживающих в |    |   |    |         |         |              |
|  |сельской местности на территории муниципального образования        |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 |974 |10 | 03 | 5140113 |   005   |    103,4     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Охрана семьи и детства                                             |974 |10 | 04 |         |         |    6526,7    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                    |974 |10 | 04 | 5200000 |         |    6526,7    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в       |974 |10 | 04 | 5201000 |         |    512,5     |
|  |государственном и муниципальном учреждениях, реализующих основную  |    |   |    |         |         |              |
|  |общеобразовательную программу дошкольного образования              |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 |974 |10 | 04 | 5201000 |   005   |    512,5     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата|974 |10 | 04 | 5201300 |         |    6014,2    |
|  |труда приемного родителя                                           |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Материальное обеспечение приемной семьи                            |974 |10 | 04 | 5201310 |         |    6014,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей              |974 |10 | 04 | 5201311 |         |    812,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 |974 |10 | 04 | 5201311 |   005   |    812,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Оплата труда приемного родителя                                    |974 |10 | 04 | 5201312 |         |    820,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 |974 |10 | 04 | 5201312 |   005   |    820,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей             |974 |10 | 04 | 5201313 |         |    4382,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 |974 |10 | 04 | 5201313 |   005   |    4382,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|5 |Информационно-консультационное Управление по вопросам сельского    |982 |   |    |         |         |   3442,25    |
|  |хозяйства администрации Белинского района                          |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Национальная экономика                                             |982 |04 |    |         |         |   3442,25    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Сельское хозяйство и рыболовство                                   |982 |04 | 05 |         |         |   3222,25    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций органов     |982 |04 | 05 | 0020000 |         |    2944,0    |
|  |государственной власти субъектов Р.Ф. и органов местного           |    |   |    |         |         |              |
|  |самоуправления                                                     |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Центральный аппарат                                                |982 |04 | 05 | 0020400 |         |    2944,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                |982 |04 | 05 | 0020400 |   500   |    2906.8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,           |982 |04 | 05 | 0020400 |   930   |     37,2     |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за          |    |   |    |         |         |              |
|  |муниципальными организациями                                       |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Программа развития и поддержки малого и среднего                   |982 |04 | 05 | 5220800 |         |    128,25    |
|  |предпринимательства в Пензенской области на 2009-2010 годы         |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Субсидии юридическим лицам                                         |982 |04 | 05 | 5220800 |   006   |    128,25    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие   |982 |04 | 05 | 7958000 |         |    150,0     |
|  |сельского хозяйства Белинского района Пензенской области на        |    |   |    |         |         |              |
|  |2009-2012 годы"                                                    |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |В том числе:                                                       |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных      |982 |04 | 05 | 7958001 |         |     65,0     |
|  |условий граждан, проживающих в сельской местности                  |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |982 |04 | 05 | 7958001 |   950   |     65,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным   |982 |04 | 05 | 7958002 |         |     55,0     |
|  |жильем молодых семей м молодых специалистов на селе                |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |982 |04 | 05 | 7958002 |   950   |     55,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских         |982 |04 | 05 | 7958003 |         |     30,0     |
|  |(фермерских), личных подсобных хозяйств                            |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |982 |04 | 05 | 7958003 |   950   |     30,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Другие вопросы в области национальной экономики                    |982 |04 | 12 |         |         |    220,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        |982 |04 | 12 | 7950000 |         |    220,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и поддержки    |982 |04 | 12 | 7958800 |         |    220,0     |
|  |малого предпринимательства в Белинском районе на 2009-2011 годы"   |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |982 |04 | 12 | 7958800 |   950   |    220,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|6 |Управление финансов Белинского района Пензенской области           |992 |   |    |         |         |  69618,206   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Общегосударственные вопросы                                        |992 |01 |    |         |         |    6478,9    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных органов и|992 |01 | 06 |         |         |    6258,9    |
|  |органов финансового (финансово-бюджетного) надзора.                |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций             |992 |01 | 06 | 0020000 |         |    6258,9    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Центральный аппарат                                                |992 |01 | 06 | 0020400 |         |    6258,9    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                |992 |01 | 06 | 0020400 |   500   |    5656,3    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения расходных    |992 |01 | 06 | 0020400 |   953   |    602,6     |
|  |обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий|    |   |    |         |         |              |
|  |субъектов Р.Ф. переданных для осуществления органами местного      |    |   |    |         |         |              |
|  |самоуправления в установленном порядке.                            |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Резервные фонды                                                    |992 |01 | 12 |         |         |    200,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Резервные фонды                                                    |992 |01 | 12 | 0700000 |         |    200,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Резервные фонды местных администраций                              |992 |01 | 12 | 0700500 |         |    200,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Прочие расходы                                                     |992 |01 | 12 | 0700500 |   013   |    200,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Другие общегосударственные вопросы                                 |992 |01 | 14 |         |         |     20,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        |992 |01 | 14 | 7950000 |         |     20,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Совершенствование управления       |992 |01 | 14 | 7958500 |         |     20,0     |
|  |бюджетным процессом в Белинском районе (2009-2011 годы)"           |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               |992 |01 | 14 | 7958500 |   950   |     20,0     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Межбюджетные трансферты                                            |992 |11 |    |         |         |  63139,306   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Дотации бюджетов субъектов Р.Ф.и муниципальных образований         |992 |11 | 01 |         |         |   26589,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выравнивание бюджетной обеспеченности                              |992 |11 | 01 | 5160000 |         |   21484,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выравнивание бюджетной обеспеченности                              |992 |11 | 01 | 5160100 |         |   21484,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда |992 |11 | 01 | 5160130 |         |   21484,1    |
|  |финансовой поддержки                                               |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Фонд финансовой поддержки                                          |992 |11 | 01 | 5160130 |         |   21484,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального          |992 |11 | 01 | 5160131 |         |   15551,2    |
|  |образования Белинский район                                        |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Фонд финансовой поддержки                                          |992 |11 | 01 | 5160131 |   008   |   15551,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Дотация за счет субвенции на исполнение государственных полномочий |992 |11 | 01 | 5160132 |         |    5932,9    |
|  |по расчету и предоставлению дотаций поселениям из бюджета          |    |   |    |         |         |              |
|  |Пензенской области                                                 |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Фонд финансовой поддержки                                          |992 |11 | 01 | 5160132 |   008   |    5932,9    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности|992 |11 | 01 | 5170200 |         |    5104,9    |
|  |бюджетов                                                           |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Прочие дотации                                                     |992 |11 | 01 | 5170200 |   007   |    5104,9    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных  |992 |11 | 03 |         |         |   1430,906   |
|  |образований                                                        |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций             |992 |11 | 03 | 0010000 |         |   1430,906   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где       |992 |11 | 03 | 0013600 |         |   1165,706   |
|  |отсутствуют военкоматы                                             |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Фонд компенсаций                                                   |992 |11 | 03 | 0013600 |   009   |   1165,706   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Государственная регистрация актов гражданского состояния           |992 |11 | 03 | 0013800 |         |    265,2     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Фонд компенсаций                                                   |992 |11 | 03 | 0013800 |   009   |    265,2     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных      |992 |11 | 05 |         |         |   35119,4    |
|  |фондов                                                             |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Расходы, передаваемые территориальному фонду обязательного         |992 |11 | 05 | 7720000 |         |   35119,4    |
|  |медицинского страхования, на содержание учреждений здравоохранения,|    |   |    |         |         |              |
|  |работающих в системе обязательного медицинского страхования в      |    |   |    |         |         |              |
|  |условиях одноканального финансирования медицинской помощи          |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального    |992 |11 | 05 | 7720000 |   843   |   35119,4    |
|  |финансирования медицинской помощи.                                 |    |   |    |         |         |              |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|
|  |Итого:                                                             |    |   |    |         |         |  313546,005  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|——————————————|

Информация по документу
Читайте также