Расширенный поиск

Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 24.11.2009 № 416-51/2


     
     
     
                       СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
                 БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                               РЕШЕНИЕ


                     от 24 ноября 2009  N 416-51/2
                             г. Белинский


  О внесении изменений в решение Собрания представителей Белинского
  района от 21 ноября 2008 года N 275-32/2 "О бюджете муниципального
 образования Белинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и
                             2011 годов"
     
     
     Рассмотрев предложенные   изменения   в   бюджет   муниципального
образования  Белинский  район  на 2009  год,  Собрание  представителей
Белинского района решило:
     
     1. Внести в решение Собрания представителей Белинского района  от
21 ноября 2008 года  N 275-32/2 "О бюджете муниципального  образования
Белинский район на 2009  год и на плановый  период 2010 и 2011  годов"
следующие изменения:
     1. В статье 1 часть 1 изложить в следующей редакции:
     "1. Утвердить  основные  характеристики  бюджета   муниципального
образования Белинский район на 2009 год:
     1) прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального
образования Белинский район в сумме 340520,11945 тыс. рублей;
     2) общий  объем   расходов  бюджета  муниципального   образования
Белинский район в сумме 343842,51945 тыс. рублей;
     3) объем  расходов  резервного  фонда  Администрации   Белинского
района в сумме 200,0 тыс. рублей;
     4) верхний предел  муниципального  долга Белинского  района на  1
января 2010 года в сумме 834.0 тыс. рублей;
     5) прогнозируемый  дефицит  бюджета  муниципального   образования
Белинский район в сумме 3322,4 тыс. рублей.".
     1.2. Пункт 15 статьи VIII изложить в следующей редакции:
     "15. Утвердить общий объем  бюджетных ассигнований на  исполнение
публичных  нормативных обязательств  на  2009  год в  сумме  41217,788
тыс. руб."
     2. Приложения N 1, 6, 8, 10, 14, 20 изложить в редакции  согласно
приложениям N 1-6.
     3. Настоящее решение опубликовать в газете "Чембарские вести".
     4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
     
     
     Заместитель председателя
     Собрания представителей          И.П.Бичкурова
     _______________________
     
     
     
     Приложение  N 1
     к решению Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 24 ноября 2009  N 416-51/2
      
     Приложение  N 1
     УТВЕРЖДЕНЫ
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 21 ноября 2008  N 275-32/2
     
     
            Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белинский район на 2009 год
     
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
|                            Наименование                             |               Код               |    Сумма,    |
|                                                                     |                                 |  тыс. руб.   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
|Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета        |   000 01 05 00 00 00 0000 000   |    666,6     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
|Увеличение остатков средств бюджетов                                 |   000 01 05 00 00 00 0000 500   | -343527,965  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
|Увеличение прочих остатков средств бюджетов                          |   000 01 05 02 00 00 0000 510   | -343527,965  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
|Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов                 |   000 01 05 02 01 00 0000 510   | -343527,965  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
|Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных   |   992 01 05 02 01 05 0000 510   | -343527,965  |
|районов                                                              |                                 |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
|Уменьшение остатков средств бюджетов                                 |   000 01 05 00 00 00 0000 600   |  344194,565  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
|Уменьшение прочих остатков средств бюджетов                          |   000 01 05 02 00 00 0000 610   |  344194,565  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
|Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов                 |   000 01 05 02 01 00 0000 610   |  344194,565  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
|Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных   |   992 01 05 02 01 05 0000 610   |  344194,565  |
|районов                                                              |                                 |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
|Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов         |   000 01 06 00 00 00 0000 000   |    2655,8    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
|Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской |   000 01 06 05 00 00 0000 600   |   3007,846   |
|Федерации                                                            |                                 |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
|Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в      |   000 01 06 05 01 00 0000 640   |   3007,846   |
|валюте Российской Федерации                                          |                                 |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
|Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из     |   992 01 06 05 01 05 0000 640   |   3007,846   |
|бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации          |                                 |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
|Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ          |   000 01 06 05 00 00 0000 500   |   -352,046   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
|Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте РФ      |   000 01 06 05 01 00 0000 540   |   -352,046   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
|Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов      |   992 01 06 05 01 05 0000 540   |   -352,046   |
|муниципальных районов в валюте РФ                                    |                                 |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
|Всего                                                                |                                 |    3322,4    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
     
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение  N 2
     к решению Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 24 ноября 2009  N 416-51/2
      
     Приложение  N 6
     УТВЕРЖДЕН
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 21 ноября 2008  N 275-32/2
     
     
           Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белинский район на 2009 год
     
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|    |           КБК            |                            Виды доходов                             |Сумма, тыс. руб.|
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|000 |  2 00 00000 00 0000 000  |Безвозмездные поступления                                            | 272369,991,45  |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 01001 05 0000 151  |Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной     |    92263,9     |
|    |                          |обеспеченности                                                       |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  202 01003 05 0000 151   |Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по           |    18821,6     |
|    |                          |обеспечению сбалансированности бюджетов                              |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 01008 05 0000 151  |Дотация бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения       |     5096,0     |
|    |                          |наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления   |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 02008 05 0000 151  |Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых|    312,480     |
|    |                          |семей                                                                |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 02008 05 9521 151  |Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых|     90,720     |
|    |                          |семей в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем    |                |
|    |                          |молодых семей" на 2009-2011 годы"                                    |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 02068 05 0000 151  |Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных    |      99.8      |
|    |                          |фондов библиотек муниципальных образований                           |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 02999 05 9244 151  |Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию целевой        |     519,4      |
|    |                          |областной программы "Развитие и поддержка малого и среднего          |                |
|    |                          |предпринимательства Пензенской области на 2009-2012 г.г."            |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 02999 05 9201 151  |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на ежеквартальные     |     526,5      |
|    |                          |надбавки к заработной плате медицинским и фармацевтическим           |                |
|    |                          |работникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения   |                |
|    |                          |Пензенской области, в зависимости от их квалификационной категории   |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 02999 05 9202 151  |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на единовременную     |      90,9      |
|    |                          |выплату молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях |                |
|    |                          |здравоохранения Пензенской области                                   |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 02999 05 9213 151  |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по     |     167.8      |
|    |                          |проведению оздоровительной компании детей находящихся в трудной      |                |
|    |                          |жизненной ситуации                                                   |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 02999 05 9237 151  |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на исполнение         |     81.454     |
|    |                          |областной целевой программы "Развитие ЛПХ Пензенской области на      |                |
|    |                          |2006-2012 годы" (предоставление стимулирующих выплат за оказание     |                |
|    |                          |услуг ЛПХ в летне-пастбищный период)                                 |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03003 05 0000 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную          |     278,7      |
|    |                          |регистрацию актов гражданского состояния                             |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 0203007 05 0000 151   |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление     |    1,16245     |
|    |                          |(изменении и дополнение) списков кандидатов и присяжные заседатели   |                |
|    |                          |Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации            |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03999 05 9333 151  |Субвенция на финансирование единовременной денежной выплаты молодым  |      69,6      |
|    |                          |специалистам (педагогическим работникам)муниципальных образовательных|                |
|    |                          |учреждений Пензенской области                                        |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |    20203008050000151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер          |    16841.4     |
|    |                          |социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла               |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |    20203013050000151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер          |     126.0      |
|    |                          |социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц , признанных        |                |
|    |                          |пострадавшими от политических репрессий                              |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03015 05 0000 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного |    1165,706    |
|    |                          |воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03021 05 0000 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное     |     2501,6     |
|    |                          |вознаграждение за классное руководство                               |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |   20203022 05 0000 151   |Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам |     4560,0     |
|    |                          |субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг             |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03024 05 9319 151  |Субвенции, выделяемые муниципальным районам на исполнение            |     5932,9     |
|    |                          |государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций       |                |
|    |                          |поселениям.                                                          |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03024 05 9318 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых  |    268,775     |
|    |                          |полномочий субъектов РФ по исполнению бюджета Пензенской области на  |                |
|    |                          |территориях муниципальных образований в соответствии заключенными    |                |
|    |                          |соглашениями                                                         |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03024 05 9308 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых  |     1615.0     |
|    |                          |полномочий субъектов РФ на реализацию ЗПО "О мерах социальной        |                |
|    |                          |поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории     |                |
|    |                          |Пензенской области"                                                  |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03024 05 9305 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых  |     216,8      |
|    |                          |полномочий субъектов РФ по управлению охраны труда                   |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03024 05 9317 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых  |      23,3      |
|    |                          |полномочий субъектов РФ на финансирование расходов, связанных с      |                |
|    |                          |формированием, содержанием и использованием Архивного фонда          |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03024 05 9315 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых  |     111,6      |
|    |                          |полномочий субъектов РФ на доплаты к пенсиям государственных служащих|                |
|    |                          |субъектов РФ                                                         |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03024 05 9310 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых  |    13655,8     |
|    |                          |полномочий субъектов РФ на финансирование учреждений по социальной   |                |
|    |                          |защите населения и организации деятельности по социальной поддержке и|                |
|    |                          |социальному обслуживанию населения                                   |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |   20203024 05 9324 151   |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых  |     301,3      |
|    |                          |полномочий субъектов Российской Федерации по опеке и попечительству  |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03024 05 9309 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов  |     981,8      |
|    |                          |по социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории |                |
|    |                          |Пензенской области                                                   |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03024 05 9306 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов, |     267,7      |
|    |                          |связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссии по     |                |
|    |                          |делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области       |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |   20203024 05 9348 151   |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых  |      0.4       |
|    |                          |полномочий субъектов Российской Федерации по осуществлению выплат    |                |
|    |                          |вознаграждения за выполнение функций классного руководителя          |                |
|    |                          |педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений   |                |
|    |                          |Пензенской области                                                   |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |   20203024 05 9349 151   |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых  |      10.3      |
|    |                          |полномочий субъектов Российской Федерации по осуществлению           |                |
|    |                          |финансирования муниципальных образовательных учреждений в части      |                |
|    |                          |реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов|                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |   20203024 05 9347 151   |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых  |      8.0       |
|    |                          |полномочий субъектов Российской Федерации по осуществлению денежных  |                |
|    |                          |выплат медицинскому персоналу                                        |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03024 05 0000 151  |Субвенция на содержание органов местного самоуправления,             |     5291,0     |
|    |                          |осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере          |                |
|    |                          |социальной поддержки населению на 2009 год                           |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03027 05 0000 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержания детей,        |     6543,6     |
|    |                          |находящихся под опекой или попечительством, а также на выплату       |                |
|    |                          |вознаграждения опекунам или попечителям на 2009 год                  |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03029 05 0000 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части        |     582,4      |
|    |                          |родительской платы за содержание ребенка в муниципальных             |                |
|    |                          |образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную    |                |
|    |                          |программу дошкольного образования                                    |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |    20203055050000151     |Cубвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты         |     2015,2     |
|    |                          |медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,       |                |
|    |                          |фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи           |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 02999 05 9239 151  |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию         |    308,694     |
|    |                          |областной целевой Программы развития и поддержки малого и среднего   |                |
|    |                          |предпринимательства в Пензенской области на 2006-2010 годы           |                |
|    |                          |(Возмещение части затрат на закупку комбикормов)                     |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03999 05 9314 151  |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование    |     3512,6     |
|    |                          |расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки       |                |
|    |                          |педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим в  |                |
|    |                          |сельской местности, рабочих поселков (городского типа) на территории |                |
|    |                          |Пензенской области                                                   |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03999 05 9304 151  |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию ЗПО    |    16896,5     |
|    |                          |N 795 "О пособиях семьям, имеющих детей"                             |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03999 05 9311 151  |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию ЗПО    |     211,7      |
|    |                          |N 693 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,     |                |
|    |                          |работников, работающих и проживающих в сельской местности на         |                |
|    |                          |территории Пензенской области"                                       |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03999 05 9307 151  |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование    |    64484,6     |
|    |                          |образовательных учреждений в части реализации ими государственного   |                |
|    |                          |стандарта общего образования                                         |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03999 05 9350 151  |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование    |      25,3      |
|    |                          |единовременной выплаты победителям областного конкурса "Лучший       |                |
|    |                          |руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области 2009 |                |
|    |                          |год"                                                                 |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 03999 05 9328 151  |Субвенции на исполнение государственных полномочий Пензенской области|     150,0      |
|    |                          |по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям по     |                |
|    |                          |улучшению жилищных условий.                                          |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 04999 05 9464 151  |Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных  |      50,0      |
|    |                          |районов на выплату вознаграждения победителям областного конкурса    |                |
|    |                          |проектов общеобразовательных учреждений "Лидер в социальной и        |                |
|    |                          |предпринимательской деятельности"                                    |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|992 |  2 02 09024 05 0000 151  |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от  |      5290      |
|    |                          |бюджетов субъектов РФ                                                |                |
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
     
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение  N 3
     к решению Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 24 ноября 2009  N 416-51/2
      
     Приложение  N 8
     УТВЕРЖДЕНО
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 21 ноября 2008  N 275-32/2
     
     
                                                  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
                              бюджетных ассигнований на 2009 год по разделам и подразделам
                           функциональной классификации расходов бюджетов Российской федерации     
     
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|                                     Наименование                                      |  Рз   |  ПР  |               |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Общегосударственные вопросы                                                            |  01   |      |  21527,7293   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти|  01   |  04  |    13517,5    |
|субъектов РФ, местных администраций                                                    |       |      |               |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Судебная система                                                                       |  01   |  05  |               |
|                                                                                       |       |      |    1,16245    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов          |  01   |  06  |   6458,075    |
|финансового (финансово-бюджетного) надзора                                             |       |      |               |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Резервные фонды                                                                        |  01   |  12  |   166,09185   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Другие общегосударственные вопросы                                                     |  01   |  14  |    1384,9     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Национальная безопасность и правоохранительная деятельность                            |  03   |      |     517,7     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Органы внутренних дел                                                                  |  03   |  02  |     112,0     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Обеспечение пожарной безопасности                                                      |  03   |  10  |     405,7     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Национальная экономика                                                                 |  04   |      |   7510,348    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Сельское хозяйство и рыболовство                                                       |  04   |  05  |   3861,948    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Транспорт                                                                              |  04   |  08  |     334,0     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Дорожное хозяйство                                                                     |  04   |  09  |    1294,9     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Другие вопросы в области национальной экономики                                        |  04   |  12  |    2019,5     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Жилищно-коммунальное хозяйство                                                         |  05   |      |     850,0     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Поддержка коммунального хозяйства                                                      |  05   |  02  |     500,0     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Благоустройство                                                                        |  05   |  03  |     350,0     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Образование                                                                            |  07   |      |  137991,072   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Дошкольное образование                                                                 |  07   |  01  |   25387,861   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Общее образование                                                                      |  07   |  02  |   99707,583   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Молодежная политика и оздоровление детей                                               |  07   |  07  |   1645,928    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Другие вопросы в области образования                                                   |  07   |  09  |    11249,7    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Культура, кинематография, средства массовой информации                                 |  08   |      |   6168,608    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Культура                                                                               |  08   |  01  |   6142,708    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации        |  08   |  06  |     25,9      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Здравоохранение, физическая культура и спорт                                           |  09   |      |   17057,129   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Стационарная медицинская помощь                                                        |  09   |  01  |   13081,329   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Амбулаторная помощь                                                                    |  09   |  02  |    1227,7     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Скорая медицинская помощь                                                              |  09   |  04  |     860,0     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Физическая культура и спорт                                                            |  09   |  08  |     888,1     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта                 |  09   |  10  |    1000,0     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Социальная политика                                                                    |  10   |      |  82475,32715  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Пенсионное обеспечение                                                                 |  10   |  01  |     281,6     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Социальное обслуживание населения                                                      |  10   |  02  |   23805,031   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Социальное обеспечение населения                                                       |  10   |  03  |  45709,49615  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Борьба с беспризорностью, опека и попечительство                                       |  10   |  04  |    7056,1     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Другие вопросы в области социальной политики                                           |  10   |  06  |    5623,1     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Межбюджетные трансферты                                                                |  11   |      |   69744,606   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований                              |  11   |  01  |    31180,8    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований                            |  11   |  03  |   1444,406    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов                   |  11   |  05  |    37119,4    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
|Всего по бюджету                                                                       |       |      | 343842,51945  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
     11386,085
     
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение  N 4
     к решению Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 24 ноября 2009  N 416-51/2
      
     Приложение  N 10
     УТВЕРЖДЕНА
     решением Собрания представителей
     Пензенской области
     Белинского района
     от 21 ноября 2008  N 275-32/2
     
     
             Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Белинский район на 2009 год
       
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|N |                     Наименование ведомств                      |Вед |Рз |Пр |   ЦСР   |   Вид    |Сумма тыс. руб. |
|  |                                                                |    |   |   |         | расходов |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|1 |Администрация Белинского района - исполнительно-распорядительный|901 |   |   |         |          |   31134,1326   |
|  |орган Белинского района Пензенской области                      |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Общегосударственные вопросы                                     |901 |01 |   |         |          |  14883,56245   |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной|901 |01 |04 |         |          |    13517,5     |
|  |власти субъектов РФ, местных администраций                      |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций          |901 |01 |04 | 0020000 |          |    13517,5     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Центральный аппарат                                             |901 |01 |04 | 0020400 |          |    12671,1     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления             |901 |01 |04 | 0020400 |   500    |    12365,7     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,        |901 |01 |04 | 0020400 |   930    |      14,4      |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за       |    |   |   |         |          |                |
|  |муниципальными организациями                                    |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных |901 |01 |04 | 0020400 |   944    |      23,3      |
|  |с формированием, содержанием и использованием архивного фонда   |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных |901 |01 |04 | 0020400 |   957    |     267,7      |
|  |с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам    |    |   |   |         |          |                |
|  |несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области        |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного    |901 |01 |04 | 0020800 |          |     846,4      |
|  |органа муниципального образования)                              |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления             |901 |01 |04 | 0020800 |   500    |     846,4      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Судебная система                                                |901 |01 |05 |         |          |    1,16245     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в       |901 |01 |05 | 0014000 |          |    1,16245     |
|  |присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.        |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления             |901 |01 |05 | 0014000 |   500    |    1,16245     |
|  |                                                                |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Другие общегосударственные вопросы                              |901 |01 |14 |         |          |     1364,9     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений            |901 |01 |14 | 0029900 |          |     1167,7     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |901 |01 |14 | 0029900 |   001    |     1167,7     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Реализация государственных функций, связанных с                 |901 |01 |14 | 0920000 |          |      42,0      |
|  |общегосударственным управлением                                 |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение других обязательств государства                      |901 |01 |14 | 0920300 |          |      42,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области     |901 |01 |14 | 0920301 |          |      42,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления             |901 |01 |14 | 0920301 |   500    |      42,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                     |901 |01 |14 | 7950000 |          |     155,2      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры противодействия |901 |01 |14 | 7959600 |          |      40,0      |
|  |коррупции в Белинском районе на 2009-2011 годы"                 |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |901 |01 |14 | 7959600 |   950    |      40,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика         |901 |01 |14 | 7959700 |          |     115,2      |
|  |террористической и экстремистской деятельности в Белинском      |    |   |   |         |          |                |
|  |районе на 2009-2011 годы"                                       |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |901 |01 |14 | 7959700 |   950    |     115,2      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность     |901 |03 |   |         |          |     517,7      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Органы внутренних дел                                           |901 |03 |02 |         |          |     112,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                     |901 |03 |02 | 7950000 |          |     112,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика         |901 |03 |02 | 7959900 |          |      50,0      |
|  |правонарушений и борьба с преступностью в Белинском районе на   |    |   |   |         |          |                |
|  |2009-2012 годы"                                                 |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |901 |03 |02 | 7959900 |   950    |      50,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по  |901 |03 |02 | 7959800 |          |      62,0      |
|  |противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному    |    |   |   |         |          |                |
|  |обороту, профилактики злоупотребления психоактивными веществами |    |   |   |         |          |                |
|  |в Белинском районе на 2009-2011 годы"                           |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |901 |03 |02 | 7959800 |   950    |      62,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Обеспечение пожарной безопасности                               |901 |03 |10 |         |          |     405,7      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Воинские формирования (органы, подразделения)                   |901 |03 |10 | 2020000 |          |     405,7      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и    |901 |03 |10 | 2026700 |          |     405.7      |
|  |правоохранительной деятельности                                 |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Функционирование органов в сфере национальной безопасности,     |901 |03 |10 | 2026700 |   014    |     405,7      |
|  |правоохранительной деятельности и обороны                       |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Национальная экономика                                          |901 |04 |   |         |          |     3481,4     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Транспорт                                                       |901 |04 |08 |         |          |     334,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Другие виды транспорта                                          |901 |04 |08 | 3170000 |          |     334,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам    |901 |04 |08 | 3170100 |          |     334,0      |
|  |транспорта.                                                     |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Субсидии юридическим лицам                                      |901 |04 |08 | 3170100 |   006    |     334,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Дорожное хозяйство                                              |901 |04 |09 |         |          |     1294,9     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Дорожное хозяйство                                              |901 |04 |09 | 3150000 |          |     1294,9     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Поддержка дорожного хозяйства                                   |901 |04 |09 | 3150200 |          |     1294,9     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Содержание автомобильных дорог общего пользования               |901 |04 |09 | 3150203 |          |     1294,9     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Субсидии юридическим лицам                                      |901 |04 |09 | 3150203 |   006    |     1294,9     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Другие вопросы в области национальной экономики                 |901 |04 |12 |         |          |     1852,5     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Мероприятия в области строительства, архитектуры и              |901 |04 |12 | 3380000 |          |     640,0      |
|  |градостроительства                                              |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления             |901 |04 |12 | 3380000 |   500    |     640,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |ОДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства|901 |04 |12 | 5229700 |          |     519,4      |
|  |в Пензенской области на 2009-2011 годы"                         |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию целевой программы                         |901 |04 |12 | 5229700 |   850    |     519,4      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                     |901 |04 |12 | 7950000 |          |     693,1      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Программа "Создание автоматизированной системы ведения          |901 |04 |12 | 7957500 |          |     640,1      |
|  |земельного кадастра и государственного учета объектов           |    |   |   |         |          |                |
|  |недвижимости в Белинском районе Пензенской области на           |    |   |   |         |          |                |
|  |2009-2011 годы"                                                 |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |901 |04 |12 | 7957500 |   950    |     640,1      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |ДЦП "Развитие и поддержка малого предпринимательства в Белинском|901 |04 |12 | 7958800 |          |      53,0      |
|  |районе на 2009-2011 годы"                                       |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию целевой программы                         |901 |04 |12 | 7958800 |   950    |      53,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Жилищно-коммунальное хозяйство                                  |901 |05 |   |         |          |     850,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Коммунальное хозяйство                                          |901 |05 |02 |         |          |     500,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Мероприятия в области коммунального хозяйства                   |901 |05 |02 | 3510500 |          |     500,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Субсидии юридическим лицам                                      |901 |05 |02 | 3510500 |   006    |     500,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Благоустройство                                                 |901 |05 |03 |         |          |     350,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и       |901 |05 |03 | 6000500 |          |     350,0      |
|  |поселений                                                       |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления             |901 |05 |03 | 6000500 |   500    |     350,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Образование                                                     |901 |07 |   |         |          |    3836,954    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Общее образование                                               |901 |07 |02 |         |          |    3636,954    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Учреждения по внешкольной работе с детьми                       |901 |07 |02 | 4230000 |          |    3636,954    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений            |901 |07 |02 | 4239900 |          |    3636,954    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |901 |07 |02 | 4239900 |   001    |     3076,5     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                        |901 |07 |02 | 4239900 |   980    |    560,454     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Молодежная политика и оздоровление детей                        |901 |07 |07 |         |          |     200,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Программа реализации государственной молодежной политики        |901 |07 |07 | 7950800 |          |     200,0      |
|  |"Молодежь Белинского района на 2009-2011 годы"                  |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |901 |07 |07 | 7950800 |   950    |     200,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Культура, кинематография, средства массовой информации          |901 |08 |   |         |          |    6168,608    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Культура                                                        |901 |08 |01 |         |          |    6142,708    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства   |901 |08 |01 | 4400000 |          |    3458,085    |
|  |массовой информации                                             |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений            |901 |08 |01 | 4409900 |          |    3458,085    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |901 |08 |01 | 4409900 |   001    |     3135,2     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,        |901 |08 |01 | 4409900 |   930    |     159.5      |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за       |    |   |   |         |          |                |
|  |муниципальными организациями                                    |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                        |901 |08 |01 | 4409900 |   980    |    163,385     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Музеи и постоянные выставки                                     |901 |08 |01 | 4410000 |          |    720,109     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений            |901 |08 |01 | 4419900 |          |    720,109     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |901 |08 |01 | 4419900 |   001    |     648,1      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                        |901 |08 |01 | 4419900 |   980    |     12,009     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет безвозмездных поступлений                       |901 |08 |01 | 4419900 |   992    |      60,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Библиотеки                                                      |901 |08 |01 | 4420000 |          |    1864,714    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений            |901 |08 |01 | 4420000 |          |    1864,714    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |901 |08 |01 | 4429900 |   001    |     1835,4     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                        |901 |08 |01 | 4429900 |   980    |     29,314     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой |901 |08 |01 | 4500000 |          |      99,8      |
|  |информации                                                      |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных           |901 |08 |01 | 4500600 |          |      99,8      |
|  |образований                                                     |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |901 |08 |01 | 4500600 |   001    |      99,8      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств     |901 |08 |06 |         |          |      25,9      |
|  |массовой информации                                             |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                     |901 |08 |06 | 7950000 |          |      25,9      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие|901 |08 |06 | 7959300 |          |      25,9      |
|  |народных художественных промыслов и ремесел Белинского района на|    |   |   |         |          |                |
|  |2009-2011 годы"                                                 |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |901 |08 |06 | 7959300 |   950    |      25,9      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Здравоохранение физическая культура и спорт                     |901 |09 |   |         |          |     888,1      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Физическая культура и спорт                                     |901 |09 |08 |         |          |     888,1      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Центр спортивной подготовки                                     |901 |09 |08 | 4820000 |          |     454,2      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений            |901 |09 |08 | 4829900 |          |     454,2      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |901 |09 |08 | 4829900 |   001    |     454,2      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образования                     |901 |09 |08 | 7950000 |          |     433,9      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |ДЦ "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов        |901 |09 |08 | 7959500 |          |     195,0      |
|  |Белинского района на 2009-2011 годы"                            |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию целевой программы                         |901 |09 |08 | 7959500 |   950    |     195,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО"              |901 |09 |08 | 7953500 |          |     176,9      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и     |901 |09 |08 | 7953501 |          |     176,9      |
|  |физической культуры в Белинском районе на 2009-2011 годы"       |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |901 |09 |08 | 7953501 |   950    |     176,9      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в   |901 |09 |08 | 7959100 |          |      24,0      |
|  |Белинском районе на 2009-2012 годы"                             |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |901 |09 |08 | 7959100 |   950    |      24,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие             |901 |09 |08 | 7959200 |          |      38,0      |
|  |детско-юношеского и студенческого спорта в Белинском районе на  |    |   |   |         |          |                |
|  |2009-2012 годы"                                                 |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |901 |09 |08 | 7959200 |   950    |      38,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальная политика                                             |901 |10 |   |         |          |   507,80815    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальное обеспечение населения                                |901 |10 |03 |         |          |   507,80815    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы связанные с обеспечением мер социальной поддержки за    |901 |10 |03 | 5053350 |          |    33,90815    |
|  |счет средств местного бюджета                                   |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |901 |10 |03 | 5053350 |   005    |    33,90815    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной политике|901 |10 |03 | 5140000 |          |      70,7      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Мероприятия в области социальной политики                       |901 |10 |03 | 5140100 |          |      8,6       |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Реализация государственных функций в области соц. поддержки     |901 |10 |03 | 5140140 |          |      8,6       |
|  |работников культуры, проживающих в сельской местности на        |    |   |   |         |          |                |
|  |территории муниципального образования.                          |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной политики|901 |10 |03 | 5140143 |          |      8,6       |
|  |работников музеев проживающих в сельской местности на территории|    |   |   |         |          |                |
|  |муниципального образования                                      |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной        |901 |10 |03 | 5140143 |   940    |      8,6       |
|  |поддержки отдельных категорий квалифицированных работников,     |    |   |   |         |          |                |
|  |работающих и проживающих в сельской местности на территории     |    |   |   |         |          |                |
|  |Пензенской области" за счет средств муниципальных образований   |    |   |   |         |          |                |
|  |средств муниципальных образований                               |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение жильем   |901 |10 |03 | 1040200 |          |     312,48     |
|  |молодых семей" на 2009-2011 годы                                |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |901 |10 |03 | 1040200 |   005    |     312,48     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение жильем   |901 |10 |03 | 5229100 |          |     90,72      |
|  |молодых семей" на 2009-2011 годы                                |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |901 |10 |03 | 5229100 |   850    |     90,72      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                     |901 |10 |03 | 7950000 |          |      62,1      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в     |901 |10 |03 | 7957700 |          |      62,1      |
|  |Белинском районе на 2008-2011 годы"                             |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |901 |10 |03 | 7957700 |   950    |      62,1      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|2 |Управление социальной защиты населения Белинского района        |948 |   |   |         |          |   71373,119    |
|  |Пензенской области                                              |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Образование                                                     |948 |07 |   |         |          |     174,3      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Молодежная политика и оздоровление детей                        |948 |07 |07 |         |          |     139,8      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей        |948 |07 |07 | 4320000 |          |     139,8      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Оздоровление детей                                              |948 |07 |07 | 4320200 |          |     139,8      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |948 |07 |07 | 4320200 |   001    |     139,8      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Другие вопросы области образования                              |948 |07 |09 |         |          |      34,5      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Профилактика безнадзорности и   |948 |07 |09 | 7956100 |          |      34,5      |
|  |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на         |    |   |   |         |          |                |
|  |2009-2011 годы"                                                 |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на целевые программы муниципальных образований          |948 |07 |09 | 7956100 |   950    |      34,5      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальная политика                                             |948 |10 |   |         |          |   71198,819    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Пенсионное обеспечение                                          |948 |10 |01 |         |          |     281,6      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Пенсии                                                          |948 |10 |01 | 4900000 |          |     281,6      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное обеспечение.        |948 |10 |01 | 4910000 |          |     281,6      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и       |948 |10 |01 | 4910100 |          |     281,6      |
|  |муниципальных служащих                                          |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |948 |10 |01 | 4910100 |   005    |     111,6      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного|948 |10 |01 | 4910100 |   985    |     170,0      |
|  |бюджета                                                         |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальное обслуживание населения                               |948 |10 |02 |         |          |   23805,031    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов                      |948 |10 |02 | 5010000 |          |   10274,402    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений            |948 |10 |02 | 5019900 |          |   10274,402    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |948 |10 |02 | 5019900 |   001    |    5874,072    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет поступления средств на социальное оздоровление  |948 |10 |02 | 5019900 |   946    |     1200,0     |
|  |пенсионеров                                                     |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование      |948 |10 |02 | 5019900 |   956    |     1550,3     |
|  |учреждений в части возмещения расходов на организацию           |    |   |   |         |          |                |
|  |деятельности по социальной защите населения                     |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                        |948 |10 |02 | 5019900 |   980    |     150,03     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание   |948 |10 |02 | 5019900 |   983    |     1500,0     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Средства резервного фонда Президента Российской Федерации       |948 |10 |02 | 0700200 |          |     5290,0     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Прочие расходы                                                  |948 |10 |02 | 0700200 |   013    |     5290,0     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Учреждения социального обслуживания населения                   |948 |10 |02 | 5070000 |          |    8240,629    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений            |948 |10 |02 | 5079900 |          |    8240,629    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |948 |10 |02 | 5079900 |   001    |    7525,04     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                        |948 |10 |02 | 5079900 |   980    |    538,889     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование      |948 |10 |02 | 5079900 |   956    |     176,7      |
|  |учреждений в части возмещения расходов на организацию           |    |   |   |         |          |                |
|  |деятельности по социальной защите населения                     |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальное обеспечение населения                                |948 |10 |03 |         |          |   41489,088    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальная помощь                                               |948 |10 |03 | 5050000 |          |    41224,4     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов |948 |10 |03 | 5052205 |          |     192,0      |
|  |по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов|    |   |   |         |          |                |
|  |субъекта Р.Ф и местных бюджетов                                 |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  | Социальные выплаты                                             |948 |10 |03 | 5052205 |   005    |     192,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Мероприятия в области социальной политики                       |948 |10 |03 | 5053300 |          |     1826.7     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной        |948 |10 |03 | 5053310 |          |     211,7      |
|  |поддержки отдельных категорий квалифицированных работников      |    |   |   |         |          |                |
|  |работающих и проживающих в сельской местности на территории     |    |   |   |         |          |                |
|  |муниципального образования"                                     |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |948 |10 |03 | 5053310 |   005    |     211,7      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки       |948 |10 |03 | 5053330 |          |     1615,0     |
|  |нетрудоспособным лицам, получающим пенсии в соответствии с Ф.З  |    |   |   |         |          |                |
|  |"О трудовых пенсиях в Российской Федерации", независимо от      |    |   |   |         |          |                |
|  |прекращения ими трудовой деятельности, имеющих доход ниже       |    |   |   |         |          |                |
|  |величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской     |    |   |   |         |          |                |
|  |области для пенсионеров                                         |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |948 |10 |03 | 5053330 |   005    |     1615,0     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и  |948 |10 |03 | 5054800 |          |     4560,0     |
|  |коммунальных услуг                                              |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |948 |10 |03 | 5054800 |   005    |     4560,0     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Ежемесячное пособие на ребенка                                  |948 |10 |03 | 5055510 |          |    16696,5     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |948 |10 |03 | 5055510 |   005    |    16696,5     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и тружеников   |948 |10 |03 | 5055520 |          |    16841,4     |
|  |тыла                                                            |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда            |948 |10 |03 | 5055521 |          |    16729,4     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |948 |10 |03 | 5055521 |   005    |    16729,4     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла            |948 |10 |03 | 5055522 |          |     112,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |948 |10 |03 | 5055522 |   005    |     112,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц,     |948 |10 |03 | 5055530 |          |     126,0      |
|  |признанных пострадавшими от политических репрессий              |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |948 |10 |03 | 5055530 |   005    |     126,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Оказание других видов социальной помощи                         |948 |10 |03 | 5058500 |          |     981,8      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных     |948 |10 |03 | 5058501 |          |     981,8      |
|  |семей, проживающих на территории Пензенской области             |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |948 |10 |03 | 5058501 |   005    |     981,8      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной политики|948 |10 |03 | 5140000 |          |    114,688     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Мероприятия в области социальной политики                       |948 |10 |03 | 5140100 |          |    114,688     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной         |948 |10 |03 | 5140130 |          |     64,688     |
|  |поддержки работников учреждений социальной защиты населения     |    |   |   |         |          |                |
|  |проживающих в сельской местности на территории муниципального   |    |   |   |         |          |                |
|  |образования                                                     |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной         |948 |10 |03 | 5140131 |          |     10,728     |
|  |поддержки работников домов-интернатов для престарелых и         |    |   |   |         |          |                |
|  |инвалидов проживающих в сельской местности на территории        |    |   |   |         |          |                |
|  |муниципального образования                                      |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |948 |10 |03 | 5140131 |   005    |     10,728     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной         |948 |10 |03 | 5140132 |          |     53,96      |
|  |поддержки работников учреждений социального обслуживания        |    |   |   |         |          |                |
|  |населения, проживающих в сельской местности на территории       |    |   |   |         |          |                |
|  |муниципального образования                                      |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |948 |10 |03 | 5140132 |   005    |     53,96      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета       |948 |10 |03 | 5140150 |          |      50,0      |
|  |муниципального образования                                      |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Прочие расходы                                                  |948 |10 |03 | 5140150 |   013    |      50,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |О.Ц.П. "Жилье для многодетных семей на 2006-2010 годы"          |948 |10 |03 | 5220400 |          |     150,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на региональные целевые программы                       |948 |10 |03 | 5220400 |   850    |     150,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Другие вопросы социальной политики                              |948 |10 |06 |         |          |     5623,1     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций          |948 |10 |06 | 0020000 |          |     5623,1     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Центральный аппарат                                             |948 |10 |06 | 0020400 |          |     5623,1     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в          |948 |10 |06 | 0020400 |          |     5623,1     |
|  |учреждениях по социальной защите населения и организации        |    |   |   |         |          |                |
|  |деятельности по соцподдержке и социальному обслуживанию         |    |   |   |         |          |                |
|  |населения                                                       |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления             |948 |10 |06 | 0020400 |   500    |     5291,0     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет субвенции связанные с наделением органов        |948 |10 |06 | 0020400 |   955    |     216,8      |
|  |местного самоуправления муниципальных образований отдельными    |    |   |   |         |          |                |
|  |государственными полномочиями Пензенской области по управлению  |    |   |   |         |          |                |
|  |охраны труда                                                    |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет местного бюджета связанные с наделением органов |948 |10 |06 | 0020400 |   982    |      29,0      |
|  |местного самоуправления муниципальных образований отдельными    |    |   |   |         |          |                |
|  |государственными полномочиями Пензенской области по управлению  |    |   |   |         |          |                |
|  |охраны труда.                                                   |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование      |948 |10 |06 | 0020400 |   956    |      86,3      |
|  |учреждений и в части возмещения расходов на организацию         |    |   |   |         |          |                |
|  |деятельности по социальной защите населения                     |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|3 |Муниципальное учреждение здравоохранения Белинская центральная  |955 |   |   |         |          |   16169,029    |
|  |районная больница                                               |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Здравоохранение, физическая культура и спорт                    |955 |09 |   |         |          |   16169,029    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Стационарная медицинская помощь                                 |955 |09 |01 |         |          |   13081,329    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Больницы, клиники, госпитали                                    |955 |09 |01 | 4700000 |          |   13081,329    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений            |955 |09 |01 | 4709900 |          |   13081,329    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |955 |09 |01 | 4709900 |   001    |     1450,0     |
|  |                                                                |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание   |955 |09 |01 | 4709900 |   983    |    1394,424    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования             |955 |09 |01 | 4709900 |   988    |    1105,748    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет доходов от медицинских услуг                    |955 |09 |01 | 4709900 |   989    |    7018,055    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой  |955 |09 |01 | 4709900 |   991    |    1560,202    |
|  |услуг муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской  |    |   |   |         |          |                |
|  |помощи, оказанной в период беременности и (или) родов           |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной|955 |09 |01 | 4709910 |          |     462,0      |
|  |плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в   |    |   |   |         |          |                |
|  |муниципальных учреждениях здравоохранения в зависимости от их   |    |   |   |         |          |                |
|  |квалификационной категории - по больницам                       |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |955 |09 |01 | 4709910 |   001    |     462,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на единовременные выплаты молодым специалистам,         |955 |09 |01 | 4709920 |          |      90,9      |
|  |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения          |    |   |   |         |          |                |
|  |Пензенской области                                              |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |955 |09 |01 | 4709920 |   001    |      90,9      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Амбулаторная помощь                                             |955 |09 |02 |         |          |     1227,7     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры                |955 |09 |02 | 4710000 |          |     56,928     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений            |955 |09 |02 | 4719900 |          |     56,928     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные      |955 |09 |02 | 4719910 |          |     56,928     |
|  |надбавки к заработной плате медицинским и фармацевтическим      |    |   |   |         |          |                |
|  |работникам, работающим в муниципальных учреждениях              |    |   |   |         |          |                |
|  |здравоохранения, в зависимости от их квалификационной категории |    |   |   |         |          |                |
|  |- по амбулаториям                                               |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |955 |09 |02 | 4719910 |   001    |     56,928     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Фельдшерско-акушерские пункты                                   |955 |09 |02 | 4780000 |          |     7,572      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные      |955 |09 |02 | 4789910 |          |     7,572      |
|  |надбавки к заработной плате медицинским и фармацевтическим      |    |   |   |         |          |                |
|  |работникам, работающим в муниципальных учреждениях              |    |   |   |         |          |                |
|  |здравоохранения, в зависимости от их квалификационной категории |    |   |   |         |          |                |
|  |- по фельдшерско-акушерским пунктам                             |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |955 |09 |02 | 4789910 |   001    |     7,572      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                 |955 |09 |02 | 5200000 |          |     1163,2     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам,          |955 |09 |02 | 5201800 |          |     1163,2     |
|  |фельдшерам и медсестрам скорой помощи                           |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |955 |09 |02 | 5201800 |   001    |     1163,2     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Скорая медицинская помощь                                       |955 |09 |04 |         |          |     860,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                 |955 |09 |04 | 5200000 |          |     860,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам,          |955 |09 |04 | 5201800 |          |     860,0      |
|  |фельдшерам и медсестрам скорой помощи                           |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |955 |09 |04 | 5201800 |   001    |     852,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат     |955 |09 |04 | 5201800 |   934    |      8.0       |
|  |медицинским работникам ФАП и скорой медицинской помощи          |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и |955 |09 |10 |         |          |     1000,0     |
|  |спорта.                                                         |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                     |955 |09 |10 | 7950000 |          |     1000,0     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011   |955 |09 |10 | 7950101 |          |      50,0      |
|  |годы"                                                           |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований|955 |09 |10 | 7950101 |   950    |      50,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011    |955 |09 |10 | 7950501 |          |      98,4      |
|  |г.г."                                                           |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных            |955 |09 |10 | 7950501 |   950    |      98,4      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с        |955 |09 |10 | 7950502 |          |      60,0      |
|  |туберкулезом в Белинском районе на 2009-2011 гг."               |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных            |955 |09 |10 | 7950502 |   950    |      60,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на          |955 |09 |10 | 7950503 |          |     590,0      |
|  |2009-2011 гг."                                                  |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований|955 |09 |10 | 7950503 |   950    |     590,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение    |955 |09 |10 | 7950504 |          |      6,0       |
|  |распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита |    |   |   |         |          |                |
|  |человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011 г.г."                         |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований|955 |09 |10 | 7950504 |   950    |      6,0       |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная        |955 |09 |10 | 7951900 |          |      12,6      |
|  |реабилитация неблагополучных семей на 2009-2011 годы"           |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического|955 |09 |10 | 7951903 |          |      12,6      |
|  |лечения (кодирования) лиц из малообеспеченных неблагополучных   |    |   |   |         |          |                |
|  |семей, злоупотребляющих алкоголем в Белинском районе на         |    |   |   |         |          |                |
|  |2009-2011 г.г."                                                 |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований|955 |09 |10 | 7951903 |   950    |      12,6      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного    |955 |09 |10 | 7955200 |          |      6,5       |
|  |гепатита по Белинскому району на 2009-2011 г.г."                |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |955 |09 |10 | 7955200 |   950    |      6,5       |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и    |955 |09 |10 | 7955300 |          |     106,0      |
|  |лечение артериальной гипертонии в Белинском районе на 2009-2011 |    |   |   |         |          |                |
|  |г.г."                                                           |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |955 |09 |10 | 7955300 |   950    |     106,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития          |955 |09 |10 | 7955400 |          |      10,0      |
|  |психиатрической помощи в Белинском районе в 2009-2011 г.г."     |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |955 |09 |10 | 7955400 |   950    |      10,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в   |955 |09 |10 | 7957900 |          |      57,5      |
|  |эпидемиологических очагах инфекционных заболеваний на 2009-2011 |    |   |   |         |          |                |
|  |г.г."                                                           |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |955 |09 |10 | 7957900 |   950    |      57,5      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Улучшение обеспечения           |955 |09 |10 | 7958600 |          |      3,0       |
|  |лечебно-профилактических учреждений Белинского района           |    |   |   |         |          |                |
|  |медицинскими кадрами на 2009-2011 годы"                         |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |955 |09 |10 | 7958600 |   950    |      3,0       |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|4 |Отдел образования Белинского района                             |974 |   |   |         |          |   144748,518   |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Образование                                                     |974 |07 |   |         |          |   133979,818   |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Дошкольное образование                                          |974 |07 |01 |         |          |   25387,861    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Детские дошкольные учреждения                                   |974 |07 |01 | 4200000 |          |   25387,861    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений            |974 |07 |01 | 4209900 |          |   25387,861    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |974 |07 |01 | 4209900 |   001    |   23775,771    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                        |974 |07 |01 | 4209900 |   980    |      45,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет родительской платы                              |974 |07 |01 | 4209900 |   990    |    1534,29     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет безвозмездных поступлений                       |974 |07 |01 | 4209900 |   992    |      32,8      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Общее образование                                               |974 |07 |02 |         |          |   96070,629    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |974 |07 |02 | 4210000 |          |   89193,229    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений            |974 |07 |02 | 4219900 |          |   22581,329    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |974 |07 |02 | 4219900 |   001    |   24590,829    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,        |974 |07 |02 | 4219900 |   930    |      22,9      |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за       |    |   |   |         |          |                |
|  |муниципальными организациями                                    |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Субвенция на финансирование единовременной выплаты молодым      |974 |07 |02 | 4219900 |   945    |      69,6      |
|  |специалистам (педагогическим работникам) муниципальных          |    |   |   |         |          |                |
|  |образовательных учреждений Пензенской области                   |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет субвенции на единовременную выплату победителям |974 |07 |02 | 4219900 |   947    |      25,3      |
|  |областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного   |    |   |   |         |          |                |
|  |учреждения Пензенской области"                                  |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  | Финансирование образовательных учреждений в части реализации   |974 |07 |02 | 4219910 |          |    64484,6     |
|  |ими федеральных государственных общеобразовательных стандартов. |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |974 |07 |02 | 4219910 |   001    |    64484,6     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Учреждения по внешкольной работе с детьми                       |974 |07 |02 | 4230000 |          |     4181,1     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |974 |07 |02 | 4239900 |   001    |     4281,1     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                 |974 |07 |02 | 5200000 |          |     2551,6     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство     |974 |07 |02 | 5200900 |          |     2501,6     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |974 |07 |02 | 5200900 |   001    |     2501,6     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |ДЦП "Развитие системы образования Пензенской области" на        |974 |07 |02 | 5220601 |          |      50,0      |
|  |2009-2011 годы                                                  |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию целевой программы                         |974 |07 |02 | 5220601 |   850    |      50,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                     |974 |07 |02 | 7950000 |          |      44,7      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта       |974 |07 |02 | 7951500 |          |      44,7      |
|  |"Образование" в Белинском районе на 2009-20011 г.г."            |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта       |974 |07 |02 | 7951501 |          |      26,7      |
|  |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г. "в части     |    |   |   |         |          |                |
|  |расходов на поощрение лучших учителей школ района               |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию районных целевых программ                 |974 |07 |02 | 7951501 |   950    |      26,7      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта       |974 |07 |02 | 7951502 |          |      18,0      |
|  |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части     |    |   |   |         |          |                |
|  |поддержки талантливой молодежи                                  |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию районных целевых программ                 |974 |07 |02 | 7951502 |   950    |      18,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Молодежная политика и оздоровление детей                        |974 |07 |07 |         |          |    1010,128    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей        |974 |07 |07 | 4320000 |          |    1010,128    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Оздоровление детей                                              |974 |07 |07 | 4320200 |          |    1010,128    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений от бюджета фонд|974 |07 |07 | 4320200 |   943    |    982,128     |
|  |социального страхования на финансирование лагерей с дневным     |    |   |   |         |          |                |
|  |пребыванием                                                     |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |974 |07 |07 | 4320200 |   001    |      28,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Другие вопросы в области образования                            |974 |07 |09 |         |          |    11511,2     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций органов  |974 |07 |09 | 0020000 |          |     986,2      |
|  |государственной власти субъектов Р.Ф. и органов местного        |    |   |   |         |          |                |
|  |самоуправления                                                  |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Центральный аппарат                                             |974 |07 |09 | 0020400 |          |     986,2      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления             |974 |07 |09 | 0020400 |   500    |     684,9      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных полномочий|974 |07 |09 | 0020400 |   942    |     301,3      |
|  |Пензенской области по опеку и попечительству                    |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Мероприятия в области образования                               |974 |07 |09 | 4360000 |          |     203,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Проведение мероприятий для детей и молодежи                     |974 |07 |09 | 4360900 |          |     203,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций государственными органами                    |974 |07 |09 | 4360900 |   012    |     203,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Учебно-методические кабинеты                                    |974 |07 |09 | 4520000 |          |     5664,9     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.           |974 |07 |09 | 4529900 |          |     5664,9     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                      |974 |07 |09 | 4529900 |   001    |     5584,3     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Администрирование расходов по выплате вознаграждения за         |974 |07 |09 | 4529900 |   935    |      0,4       |
|  |выполнение функций классного руководителя                       |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Администрирование расходов в части реализации федеральных       |974 |07 |09 | 4529900 |   936    |      10,3      |
|  |государственных общеобразовательных стандартов                  |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Администрирование расходов по осуществлению выплаты компенсации |974 |07 |09 | 4529900 |   937    |      69,9      |
|  |части родительской платы                                        |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                     |974 |07 |09 | 7950000 |          |     4657,1     |
|  |                                                                |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и       |974 |07 |09 | 7956100 |          |     235,5      |
|  |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на         |    |   |   |         |          |                |
|  |2008-2011 г.г."                                                 |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ.           |974 |07 |09 | 7956100 |   950    |     235,5      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |МЦП "Организация питания детей"                                 |974 |07 |09 | 7956400 |          |     148,8      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование |974 |07 |09 | 7956401 |          |      80,0      |
|  |организации горячего питания учащихся в общеобразовательных     |    |   |   |         |          |                |
|  |учреждениях Белинского района на 2009-2011 годы"                |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |974 |07 |09 | 7956401 |   950    |      80,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся   |974 |07 |09 | 7956402 |          |      68,8      |
|  |общеобразовательных учреждений Белинского района на 2009-2011   |    |   |   |         |          |                |
|  |г.г."                                                           |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |974 |07 |09 | 7956402 |   950    |      68,8      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений        |974 |07 |09 | 7958400 |          |      41,0      |
|  |образования Белинского района с родительской общественностью    |    |   |   |         |          |                |
|  |"Семья и школа" на 2009-2011 годы"                              |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |974 |07 |09 | 9758400 |   950    |      41,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность         |974 |07 |09 | 7959400 |          |      20,0      |
|  |дорожного движения в Белинском районе на 2009-2011 годы"        |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |974 |07 |09 | 7959400 |   950    |      20,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры         |974 |07 |09 | 7959500 |          |     4211,8     |
|  |населенных пунктов Белинского района на 2009-2011 годы"         |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию районных целевых программ                 |974 |07 |09 | 7959500 |   950    |     4211,8     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальная политика                                             |974 |10 |   |         |          |    10768,7     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальное обеспечение населения                                |974 |10 |03 |         |          |     3712,6     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Ежемесячное пособие на ребенка                                  |974 |10 |03 | 5053000 |          |     200.0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |974 |10 |03 | 5053000 |   005    |     200.0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной политики|974 |10 |03 | 5140000 |          |     3512,6     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной         |974 |10 |03 | 5140110 |          |     3512,6     |
|  |поддержки работников образования                                |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной         |974 |10 |03 | 5140111 |          |     488,1      |
|  |поддержки работников детских дошкольных учреждений проживающих в|    |   |   |         |          |                |
|  |сельской местности на территории муниципального образования     |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |974 |10 |03 | 5140111 |   005    |     488,1      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной         |974 |10 |03 | 5140112 |          |     2921,1     |
|  |поддержки работников школ-детских садов, начальных школ,        |    |   |   |         |          |                |
|  |неполных средних и средних школ проживающих в сельской местности|    |   |   |         |          |                |
|  |на территории муниципального образования.                       |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |974 |10 |03 | 5140112 |   005    |     2921,1     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной         |974 |10 |03 | 5140113 |          |     103,4      |
|  |поддержки работников учреждений по внешкольной работе с детьми  |    |   |   |         |          |                |
|  |проживающих в сельской местности на территории муниципального   |    |   |   |         |          |                |
|  |образования                                                     |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |974 |10 |03 | 5140113 |   005    |     103,4      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Охрана семьи и детства                                          |974 |10 |04 |         |          |     7056,1     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                 |974 |10 |04 | 5200000 |          |     7056,1     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в    |974 |10 |04 | 5201000 |          |     512,5      |
|  |государственном и муниципальном учреждениях, реализующих        |    |   |   |         |          |                |
|  |основную общеобразовательную программу дошкольного образования  |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |974 |10 |04 | 5201000 |   005    |     512,5      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также    |974 |10 |04 | 5201300 |          |     6543,6     |
|  |оплата труда приемного родителя                                 |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Материальное обеспечение приемной семьи                         |974 |10 |04 | 5201310 |          |     6543,6     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей           |974 |10 |04 | 5201311 |          |    1274,574    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |974 |10 |04 | 5201311 |   005    |    1274,574    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Оплата труда приемного родителя                                 |974 |10 |04 | 5201312 |          |    936,496     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |974 |10 |04 | 5201312 |   005    |    936,496     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей          |974 |10 |04 | 5201313 |          |    4332,53     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Социальные выплаты                                              |974 |10 |04 | 5201313 |   005    |    4332,53     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|5 |Информационно-консультационное Управление по вопросам сельского |982 |   |   |         |          |    4028,948    |
|  |хозяйства администрации Белинского района                       |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Национальная экономика                                          |982 |04 |   |         |          |    3619,003    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Сельское хозяйство и рыболовство                                |982 |04 |05 |         |          |    3399,003    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций органов  |982 |04 |05 | 0020000 |          |     3321,8     |
|  |государственной власти субъектов Р.Ф. и органов местного        |    |   |   |         |          |                |
|  |самоуправления                                                  |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Центральный аппарат                                             |982 |04 |05 | 0020400 |          |     3321,8     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления             |982 |04 |05 | 0020400 |   500    |     3284,6     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,        |982 |04 |05 | 0020400 |   930    |      37,2      |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за       |    |   |   |         |          |                |
|  |муниципальными организациями                                    |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства Пензенской области |982 |04 |05 | 5227000 |          |    261,898     |
|  |на 2009-2011 годы"                                              |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание     |982 |04 |05 | 5227034 |          |     81,454     |
|  |услуг в летне-пастбищный период, гражданам ведущим личное       |    |   |   |         |          |                |
|  |подсобное хозяйство                                             |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на региональные целевые программы                       |982 |04 |05 | 5227034 |   850    |     81,454     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Субсидии на компенсацию крестьянским (фермерским) хозяйствам    |982 |04 |05 | 5227036 |          |    180,444     |
|  |части затрат на закупку комбикормов для откорма молодняка свиней|    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на региональные целевые программы                       |982 |04 |05 | 5227036 |   850    |    180,444     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Программа развития и поддержки малого и среднего                |982 |04 |05 | 5220800 |          |     128,25     |
|  |предпринимательства в Пензенской области на 2009-2010 годы      |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Субсидии юридическим лицам                                      |982 |04 |05 | 5220800 |   006    |     128,25     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу          |982 |04 |05 | 7958000 |          |     150,0      |
|  |"Развитие сельского хозяйства Белинского района Пензенской      |    |   |   |         |          |                |
|  |области на 2009-2012 годы"                                      |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |В том числе:                                                    |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных   |982 |04 |05 | 7958001 |          |      65,0      |
|  |условий граждан, проживающих в сельской местности               |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |982 |04 |05 | 7958001 |   950    |      65,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным|982 |04 |05 | 7958002 |          |      55,0      |
|  |жильем молодых семей м молодых специалистов на селе             |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |982 |04 |05 | 7958002 |   950    |      55,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских      |982 |04 |05 | 7958003 |          |      30,0      |
|  |(фермерских), личных подсобных хозяйств                         |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |982 |04 |05 | 7958003 |   950    |      30,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Другие вопросы в области национальной экономики                 |982 |04 |12 |         |          |     167,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                     |982 |04 |12 | 7950000 |          |     167,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и поддержки |982 |04 |12 | 7958800 |          |     167,0      |
|  |малого предпринимательства в Белинском районе на 2009-2011 годы"|    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |982 |04 |12 | 7958800 |   950    |     167,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|6 |Управление финансов Белинского района Пензенской области        |992 |   |   |         |          |  76388,77285   |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Общегосударственные вопросы                                     |992 |01 |   |         |          |   6644,16685   |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных       |992 |01 |06 |         |          |    6458,075    |
|  |органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора.   |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций          |992 |01 |06 | 0020000 |          |    6458,075    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Центральный аппарат                                             |992 |01 |06 | 0020400 |          |    6458,075    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления             |992 |01 |06 | 0020400 |   500    |     6189,3     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения расходных |992 |01 |06 | 0020400 |   953    |    268,775     |
|  |обязательств, возникающих при выполнении государственных        |    |   |   |         |          |                |
|  |полномочий субъектов Р.Ф. переданных для осуществления органами |    |   |   |         |          |                |
|  |местного самоуправления в установленном порядке.                |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Резервные фонды                                                 |992 |01 |12 |         |          |   166,09185    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Резервные фонды                                                 |992 |01 |12 | 0700000 |          |   166,09185    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Резервные фонды местных администраций                           |992 |01 |12 | 0700500 |          |   166,09185    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Прочие расходы                                                  |992 |01 |12 | 0700500 |   013    |   166,09185    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Другие общегосударственные вопросы                              |992 |01 |14 |         |          |      20,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                     |992 |01 |14 | 7950000 |          |      20,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Совершенствование управления    |992 |01 |14 | 7958500 |          |      20,0      |
|  |бюджетным процессом в Белинском районе (2009-2011 годы)"        |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ            |992 |01 |14 | 7958500 |   950    |      20,0      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Межбюджетные трансферты                                         |992 |11 |   |         |          |   69744,606    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Дотации бюджетов субъектов Р.Ф. и муниципальных образований     |992 |11 |01 |         |          |    31180,8     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выравнивание бюджетной обеспеченности                           |992 |11 |01 | 5160000 |          |    21484,1     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выравнивание бюджетной обеспеченности                           |992 |11 |01 | 5160100 |          |    21484,1     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного    |992 |11 |01 | 5160130 |          |    21484,1     |
|  |фонда финансовой поддержки                                      |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Фонд финансовой поддержки                                       |992 |11 |01 | 5160130 |          |    21484,1     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального       |992 |11 |01 | 5160131 |          |    15551,2     |
|  |образования Белинский район                                     |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Фонд финансовой поддержки                                       |992 |11 |01 | 5160131 |   008    |    15551,2     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Дотация за счет субвенции на исполнение государственных         |992 |11 |01 | 5160132 |          |     5932,9     |
|  |полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям из    |    |   |   |         |          |                |
|  |бюджета Пензенской области                                      |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Фонд финансовой поддержки                                       |992 |11 |01 | 5160132 |   008    |     5932,9     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению                |992 |11 |01 | 5170200 |          |     9696,7     |
|  |сбалансированности бюджетов                                     |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Прочие дотации                                                  |992 |11 |01 | 5170200 |   007    |     9696,7     |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и             |992 |11 |03 |         |          |    1444,406    |
|  |муниципальных образований                                       |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций          |992 |11 |03 | 0010000 |          |    1444,406    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где    |992 |11 |03 | 0013600 |          |    1165,706    |
|  |отсутствуют военкоматы                                          |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Фонд компенсаций                                                |992 |11 |03 | 0013600 |   009    |    1165,706    |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Государственная регистрация актов гражданского состояния        |992 |11 |03 | 0013800 |          |     278,7      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Фонд компенсаций                                                |992 |11 |03 | 0013800 |   009    |     278,7      |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных   |992 |11 |05 |         |          |    37119,4     |
|  |фондов                                                          |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Расходы, передаваемые территориальному фонду обязательного      |992 |11 |05 | 7720000 |          |    37119,4     |
|  |медицинского страхования, на содержание учреждений              |    |   |   |         |          |                |
|  |здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского|    |   |   |         |          |                |
|  |страхования в условиях одноканального финансирования медицинской|    |   |   |         |          |                |
|  |помощи                                                          |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального |992 |11 |05 | 7720000 |   843    |    37119,4     |
|  |финансирования медицинской помощи.                              |    |   |   |         |          |                |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
|  |Итого:                                                          |    |   |   |         |          |  343842,51945  |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|

Информация по документу
Читайте также