Расширенный поиск

Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 23.04.2010 № 481-56/2


     
     
     
                       СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
                 БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                               РЕШЕНИЕ


                     от 23 апреля 2009  N 481-56/2
                             г. Белинский


 О внесении изменений в решение Собрания представителей от 19.12.2009
г. N 424-52/2 "О бюджете муниципального образования Белинский район на
           2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"


     Руководствуясь п. 5 ст. 264.2,  ст. 264.6 Бюджетного кодекса  РФ,
ст. 28 Федерального закона от  06 октября 2003 г. "Об общих  принципах
организации местного самоуправления в  Российской Федерации ", п.п.  2
ч.  2  ст.  16  Устава  Белинского  района,  рассмотрев   предложенные
изменения в бюджет муниципального образования Белинский район на  2010
год, Собрание представителей Белинского района решило:
     
     1. Внести в решение Собрания представителей Белинского района  от
19 декабря 2009 года N 424-52/2 "О бюджете муниципального  образования
Белинский район на 2010  год и на плановый  период 2011 и 2012  годов"
следующие изменения:
     1. В статье 1 часть 1 изложить в следующей редакции:
     "1. Утвердить  основные  характеристики  бюджета   муниципального
образования Белинский район на 2010 год:
     1) прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального
образования Белинский район в сумме 279542,3 тыс. рублей;
     2) общий  объем   расходов  бюджета  муниципального   образования
Белинский район в сумме 282561,22726 тыс. рублей;
     3) объем  расходов  резервного  фонда  Администрации   Белинского
района в сумме 200,0 тыс. рублей;
     4) верхний предел  муниципального  долга Белинского  района на  1
января 2011 года соответствует  нулевому значению в том числе  верхний
предел  долга  по   муниципальным  гарантиям  соответствует   нулевому
значению.
     5) прогнозируемый  дефицит  бюджета  муниципального   образования
Белинский район в сумме 3018.92726 тыс. рублей."
     2. Приложения N  1,  7, 8,  9, 15  изложить  в редакции  согласно
приложениям N 1-5.
     3. Настоящее решение опубликовать в газете "Чембарские вести"
     4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
     
     
     Глава Белинского района          В.П.Кузин
     _______________________
     
     
     
     Приложение  N 1
     к решению Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 23 апреля 2010  N 481-56/2
      
     Приложение  N 1
     УТВЕРЖДЕНЫ
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 19 декабря 2009  N 424-52/2
     
                             Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белинский район на 2010 год
     
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|
|                                           Наименование                                            |              Код               | Сумма, тыс. руб.|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|
|Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета                                      |000 01 05 00 00 00 0000 000     |   1882895,77    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|
|Увеличение остатков средств бюджетов                                                               |000 01 05 00 00 00 0000 500     |  -281472,40829  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|
|Увеличение прочих остатков средств бюджетов                                                        |000 01 05 02 00 00 0000 510     |  -281472,40829  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|
|Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов                                               |000 01 05 02 01 00 0000 510     |  -281472,40829  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|
|Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов                         |992 01 05 02 01 05 0000 510     |  -281472,40829  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|
|Уменьшение остатков средств бюджетов                                                               |000 01 05 00 00 00 0000 600     |  283355,30406   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|
|Уменьшение прочих остатков средств бюджетов                                                        |000 01 05 02 00 00 0000 610     |  283355,30406   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|
|Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов                                               |000 01 05 02 01 00 0000 610     |  283355,30406   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|
|Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов                         |992 01 05 02 01 05 0000 610     |  283355,30406   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|
|Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов                                       |000 01 06 00 00 00 0000 000     |   1136,03149    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|
|Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации                     |000 01 06 05 00 00 0000 600     |   1930,10829    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|
|Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации        |000 01 06 05 01 00 0000 640     |   1930,10829    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|
|Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального района в   |992 01 06 05 01 05 0000 640     |   1930,10829    |
|валюте Российской Федерации                                                                        |                                |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|
|Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ                                        |000 01 06 05 00 00 0000 500     |    -794,0768    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|
|Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте РФ                                    |000 01 06 05 01 00 0000 540     |    -794,0768    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|
|Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ  |992 01 06 05 01 05 0000 540     |    -794,0768    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|
|Всего                                                                                              |                                |   3018,92726    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|
     
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение  N 2
     к решению Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 23 апреля 2010  N 481-56/2
     
     Приложение  N 7
     УТВЕРЖДЕН
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 19 декабря 2009  N 424-52/2
     
     
                              Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белинский район на 2010-2012 г.г.
     
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|КБК |                           |                                    Виды доходов                                     |  2010,   |  2011,   |  2012,  |
|    |                           |                                                                                     | тыс. руб.| тыс. руб.|тыс. руб.|
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|000 |2 00 00000 00 0000 000     |Безвозмездные поступления                                                            | 221321,3 | 219970,2 |219970,2 |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 01000 00 0000 151     |Дотации бюджетам муниципальных образований                                           | 95100.0  | 95100.0  | 95100.0 |
|    |                           |                                                                                     |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 01001 05 0000 151     |Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности      | 95100.0  | 95100.0  | 95100.0 |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |202 01003 05 0000 151      |Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению               |          |          |         |
|    |                           |сбалансированности бюджетов                                                          |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 02000 00 0000 151     |Субсидии бюджетам муниципальных образований                                          |  1532,0  |  200,9   |  200,9  |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 02999 05 9201 151     |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на ежеквартальные надбавки к          |          |          |         |
|    |                           |заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в             |          |          |         |
|    |                           |муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в зависимости от их    |          |          |         |
|    |                           |квалификационной категории                                                           |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 02999 05 9202 151     |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату молодым     |   33.1   |   33.1   |  33.1   |
|    |                           |специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской      |          |          |         |
|    |                           |области                                                                              |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 02999 05 9221 151     |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей                 |  167.8   |  167.8   |  167.8  |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 02999 05 9286 151     |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию подпрограммы            |  405,0   |    -     |    -    |
|    |                           |"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (в загородных      |          |          |         |
|    |                           |стационарных лагерях в период школьных каникул) в рамках долгосрочной целевой        |          |          |         |
|    |                           |программы "Дети Пензенской области" на 2009-2012 годы                                |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 02999 05 9287 151     |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию подпрограммы            |  926,1   |    -     |    -    |
|    |                           |"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (в оздоровительных |          |          |         |
|    |                           |лагерях с дневным пребыванием детей в период школьных каникул) в рамках долгосрочной |          |          |         |
|    |                           |целевой программы "Дети Пензенской области" на 2009-2012 годы                        |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03000 00 0000 151     |Субвенции бюджетам муниципальных образований                                         | 124608,3 | 124588,3 |124588,3 |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03003 05 0000 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов        |  258.2   |  258.2   |  258.2  |
|    |                           |гражданского состояния                                                               |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03015 05 0000 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета |  1159.9  |  1159.9  | 1159.9  |
|    |                           |на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты                                 |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03021 05 0000 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за   |  2501,6  |  2501,6  | 2501,6  |
|    |                           |классное руководство                                                                 |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03024 05 9348 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование расходов по            |   0,4    |   0,4    |   0,4   |
|    |                           |осуществлению полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного   |          |          |         |
|    |                           |руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений      |          |          |         |
|    |                           |Пензенской области                                                                   |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |20203022 05 9390 151       |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий       |  4500.0  |  4500.0  | 4500.0  |
|    |                           |субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого |          |          |         |
|    |                           |помещения и коммунальных услуг                                                       |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03024 05 9387 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание органов местного              |  5372.4  |  5372.4  | 5372.4  |
|    |                           |самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере          |          |          |         |
|    |                           |социальной поддержки населения                                                       |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |20203024 05 9383 151       |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий       |  305,3   |  305,3   |  305,3  |
|    |                           |субъектов Российской Федерации по выплате социального пособия на погребение,         |          |          |         |
|    |                           |установленного статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О       |          |          |         |
|    |                           |погребении и похоронном деле"                                                        |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03024 05 9377 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий       | 18441,1  | 18441,1  | 18441,1 |
|    |                           |субъектов Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки,           |          |          |         |
|    |                           |предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных   |          |          |         |
|    |                           |категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" по ветеранам труда  |          |          |         |
|    |                           |труженикам тыла                                                                      |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03024 05 9379 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий       |   51,4   |   51,4   |  51,4   |
|    |                           |субъектов Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки,           |          |          |         |
|    |                           |предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных   |          |          |         |
|    |                           |категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области", по                 |          |          |         |
|    |                           |реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03013 05 0000 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки     |   79,2   |   79,2   |  79,2   |
|    |                           |реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий      |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03024 05 9380 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий       |  1095,9  |  1055,9  | 1095,9  |
|    |                           |субъектов Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки,           |          |          |         |
|    |                           |предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных   |          |          |         |
|    |                           |категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области", по другим          |          |          |         |
|    |                           |категориям граждан                                                                   |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03024 05 9305 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий       |  207,3   |  207,3   |  207,3  |
|    |                           |субъектов РФ по управлению охраны труда                                              |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03024 05 9369 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий       |  164,6   |  164,6   |  164,6  |
|    |                           |субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией Закона Пензенской области  |          |          |         |
|    |                           |государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских    |          |          |         |
|    |                           |служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской   |          |          |         |
|    |                           |области"                                                                             |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03024 05 9385 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий       |   23,3   |   23.3   |  23.3   |
|    |                           |субъектов Российской Федерации по формированию, содержанию и использованию Архивного |          |          |         |
|    |                           |фонда Пензенской области                                                             |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03024 05 9382 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий       | 12968,3  | 12968,3  | 12968,3 |
|    |                           |субъектов Российской Федерации по социальной поддержке и социальному обслуживанию    |          |          |         |
|    |                           |граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной      |          |          |         |
|    |                           |ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения   |          |          |         |
|    |                           |родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей);|          |          |         |
|    |                           |малоимущих граждан                                                                   |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |20203024 05 9372 151       |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий       |  303.6   |  303.6   |  303.6  |
|    |                           |субъектов Российской Федерации по организации и осуществлению деятельности по опеке и|          |          |         |
|    |                           |попечительству                                                                       |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03024 05 9363 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий       |  1003.6  |  1003.6  | 1003.6  |
|    |                           |субъектов Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки гражданам в|          |          |         |
|    |                           |соответствии с Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных    |          |          |         |
|    |                           |категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности|          |          |         |
|    |                           |на территории Пензенской области"                                                    |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03024 05 9384 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий       |  269.2   |  269.2   |  269.2  |
|    |                           |субъектов Российской Федерации по образованию и обеспечению деятельности комиссий по |          |          |         |
|    |                           |делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области                       |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03024 05 9386 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий       |  300,0   |  300,0   |  300,0  |
|    |                           |субъектов Российской Федерации по реализации долгосрочной целевой программы          |          |          |         |
|    |                           |"Социальная поддержка многодетных семей по улучшению жилищных условий" на 2009-2012  |          |          |         |
|    |                           |годы.                                                                                |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03027 05 9320 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и     |  4731,7  |  4731,7  | 4731,7  |
|    |                           |приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю за счет     |          |          |         |
|    |                           |средств бюджета Пензенской области                                                   |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03027 05 0000 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и     |  1051,9  |  1051,9  | 1051,9  |
|    |                           |приемной семье, а также вознаграждение причитающиеся приемному родителю, за счет     |          |          |         |
|    |                           |средств федерального бюджета                                                         |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03029 05 0000 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за  |  405,1   |  405,1   |  405,1  |
|    |                           |содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную |          |          |         |
|    |                           |образовательную программу дошкольного образования                                    |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03024 05 9346 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование расходов по приему     |   52,6   |   52,6   |  52,6   |
|    |                           |документов от родителей, расчету размера и выплате компенсации части родительской    |          |          |         |
|    |                           |платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную     |          |          |         |
|    |                           |общеобразовательную программу дошкольного образования                                |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03055 05 0000 151     |Cубвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу  |  1628.0  |  1628.0  | 1628.0  |
|    |                           |фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой      |          |          |         |
|    |                           |медицинской помощи                                                                   |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03024 05 9347 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование расходов по            |   8,0    |   8,0    |   8,0   |
|    |                           |осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, |          |          |         |
|    |                           |врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждение и подразделений скорой           |          |          |         |
|    |                           |медицинской помощи                                                                   |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03024 05 9368 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий       |  3793.8  |  3793.8  | 3793.8  |
|    |                           |субъектов РФ по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам    |          |          |         |
|    |                           |государственных образовательных учреждений Пензенской области и муниципальных        |          |          |         |
|    |                           |образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих   |          |          |         |
|    |                           |поселках (поселках городского типа) на территории Пензенской области                 |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03999 05 9303 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий       | 16670.5  | 16670.5  | 16670.5 |
|    |                           |субъектов Российской федерации по выплате пособий семьям, имеющим детей, в           |          |          |         |
|    |                           |соответствии с законом Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим детей"         |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03024 05 9366 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий       |  300.8   |  300.8   |  300.8  |
|    |                           |субъектов Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки гражданам в|          |          |         |
|    |                           |соответствии с Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных    |          |          |         |
|    |                           |категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности|          |          |         |
|    |                           |на территории Пензенской области"                                                    |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03024 05 9375 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий       | 46933,1  | 46933,1  | 46933,1 |
|    |                           |субъектов Российской Федерации по финансированию муниципальных общеобразовательных   |          |          |         |
|    |                           |учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных        |          |          |         |
|    |                           |стандартов                                                                           |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03024 05 9376 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий       |   20,0   |    -     |    -    |
|    |                           |субъектов Российской Федерации по осуществлению единовременной выплаты победителям   |          |          |         |
|    |                           |областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской  |          |          |         |
|    |                           |области"                                                                             |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 03024 05 9349 151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование расходов по исполнению |   7,5    |   7,5    |   7,5   |
|    |                           |полномочий по финансированию муниципальных образовательных учреждений в части        |          |          |         |
|    |                           |реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов                |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 04000 00 0000 151     |Иные межбюджетные трансферты                                                         |   81,0   |   81,0   |  81,0   |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|992 |2 02 04025 05 0000 151     |Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на              |   81,0   |   81,0   |  81,0   |
|    |                           |комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований                    |          |          |         |
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
     
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение  N 3
     к решению Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 23 апреля 2010  N 481-56/2
     
     Приложение  N 8
     УТВЕРЖДЕНО
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 19 декабря 2009  N 424-52/2
     
     
                 Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов классификации бюджета 
                                                         муниципального образования Белинский район
     
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
| N |                                       Наименование ведомств                                       | Рз | Пр |   ЦСР    |   Вид    |Сумма тыс. руб.|
|   |                                                                                                   |    |    |          | расходов |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Общегосударственные вопросы                                                                        | 01 |    |          |          |   20016.606   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной | 01 | 04 |          |          |   11906,706   |
|   |власти субъектов Российской Федерации, местных администраций                                       |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов    | 01 | 04 | 0020000  |          |   11614,206   |
|   |Российской Федерации и органов местного самоуправления                                             |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Центральный аппарат                                                                                | 01 | 04 | 0020400  |          |   10975,506   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                                                | 01 | 04 | 0020400  |   500    |   10869,506   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества,  | 01 | 04 | 0020400  |   930    |     106,0     |
|   |закрепленного за муниципальными организациями                                                      |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)    | 01 | 04 | 0020800  |          |     638,7     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                                                | 01 | 04 | 0020800  |   500    |     638,7     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения расходных обязательств   | 01 | 04 | 8070000  |          |     292,5     |
|   |муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской        |    |    |          |          |               |
|   |Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного           |    |    |          |          |               |
|   |самоуправления в установленном порядке.                                                            |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий                                                    | 01 | 04 | 8079300  |          |     292,5     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий на образование и обеспечение деятельности комиссий по делам  | 01 | 04 | 8079384  |          |     269,2     |
|   |несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области                                           |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                                                | 01 | 04 | 8079384  |   500    |     269,2     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда  | 01 | 04 | 8079385  |          |     23,3      |
|   |Пензенской области.                                                                                |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                                                | 01 | 04 | 8079385  |   500    |     23,3      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов    | 01 | 06 | 0020000  |          |    6060,4     |
|   |Российской Федерации и органов местного самоуправления                                             |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Центральный аппарат                                                                                | 01 | 06 | 0020400  |          |    6060,4     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                                                | 01 | 06 | 0020400  |   500    |    6060,4     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Резервные фонды                                                                                    | 01 | 12 |          |          |     200,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Резервные фонды                                                                                    | 01 | 12 | 0700000  |          |     200,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Резервные фонды местных администраций                                                              | 01 | 12 | 0700500  |          |     200,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                                     | 01 | 12 | 0700500  |   013    |     200,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Другие общегосударственные вопросы                                                                 | 01 | 14 |          |          |    1849.5     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                                               | 01 | 14 | 0029900  |          |    1429,5     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                                         | 01 | 14 | 0029900  |   001    |    1429,5     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением                    | 01 | 14 | 0920000  |          |     42,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение других обязательств государства                                                         | 01 | 14 | 0920300  |          |     42,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области                                        | 01 | 14 | 0920301  |          |     42,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                                                | 01 | 14 | 0920301  |   500    |     42,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                                        | 01 | 14 | 7950000  |          |     378.0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Совершенствование управления бюджетным процессом в Белинском районе| 01 | 14 | 7958500  |          |     20,0      |
|   |(2009-2011 годы)"                                                                                  |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 01 | 14 | 7958500  |   950    |     20,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и экстремистской          | 01 | 14 | 7958800  |          |     92,0      |
|   |деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы"                                                 |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 01 | 14 | 7958800  |   950    |     92,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения в Белинском районе на   | 01 | 14 | 7959400  |          |     52,0      |
|   |2009-2011 годы"                                                                                    |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 01 | 14 | 7959400  |   950    |     52,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов Белинского района на    | 01 | 14 | 7959500  |          |     182.0     |
|   |2009-2011 годы"                                                                                    |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию районных целевых программ                                                    | 01 | 14 | 7959500  |   950    |     182.0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры противодействия коррупции в Белинском районе на    | 01 | 14 | 7959600  |          |     32,0      |
|   |2009-2011 годы"                                                                                    |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 01 | 14 | 7959600  |   950    |     32,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность                                        | 03 |    |          |          |     716,1     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Органы внутренних дел                                                                              | 03 | 02 |          |          |     196,6     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                                        | 03 | 02 | 7950000  |          |     196,6     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в  | 03 | 02 | 7959900  |          |     120,0     |
|   |Белинском районе на 2009-2012 годы"                                                                |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 03 | 02 | 7959900  |   950    |     120,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению     | 03 | 02 | 7959800  |          |     76,6      |
|   |наркотиками и их незаконному обороту, профилактики злоупотребления психоактивными веществами в     |    |    |          |          |               |
|   |Белинском районе на 2009-2011 годы"                                                                |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 03 | 02 | 7959800  |   950    |     76,6      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Обеспечение пожарной безопасности                                                                  | 03 | 10 |          |          |     519,5     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Воинские формирования (органы, подразделения)                                                      | 03 | 10 | 2020000  |          |     519,5     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности       | 03 | 10 | 2026700  |          |     519,5     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и      | 03 | 10 | 2026700  |   014    |     519,5     |
|   |обороны                                                                                            |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Национальная экономика                                                                             | 04 |    |          |          |    4830,2     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Сельское хозяйство и рыболовство                                                                   | 04 | 05 |          |          |    2884,2     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов    | 04 | 05 | 0020000  |          |    2748,2     |
|   |Российской Федерации и органов местного самоуправления                                             |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Центральный аппарат                                                                                | 04 | 05 | 0020400  |          |    2748,2     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                                                | 04 | 05 | 0020400  |   500    |    2745,2     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества,  | 04 | 05 | 0020400  |   930    |      3,0      |
|   |закрепленного за муниципальными организациями                                                      |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского хозяйства Белинского    | 04 | 05 | 7957000  |          |     136,0     |
|   |района Пензенской области на 2009-2012 годы"                                                       |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |В том числе:                                                                                       |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств | 04 | 05 | 7957034  |          |     24,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 04 | 05 | 7957034  |   950    |     24,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в       | 04 | 05 | 7957037  |          |     60,0      |
|   |сельской местности                                                                                 |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 04 | 05 | 7957037  |   950    |     60,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей м молодых    | 04 | 05 | 7957039  |          |     52,0      |
|   |специалистов на селе                                                                               |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 04 | 05 | 7957039  |   950    |     52,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Транспорт                                                                                          | 04 | 08 |          |          |     450,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Другие виды транспорта                                                                             | 04 | 08 | 3170000  |          |     450,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта                            | 04 | 08 | 3170100  |          |     450,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Субсидии юридическим лицам                                                                         | 04 | 08 | 3170100  |   006    |     450,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Дорожное хозяйство                                                                                 | 04 | 09 |          |          |    1000,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Дорожное хозяйство                                                                                 | 04 | 09 | 3150000  |          |    1000,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Поддержка дорожного хозяйства                                                                      | 04 | 09 | 3150200  |          |    1000,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, переданных муниципальному образованию в| 04 | 09 | 3150202  |          |    1000,0     |
|   |безвозмездное пользование                                                                          |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Субсидии юридическим лицам                                                                         | 04 | 09 | 3150202  |   006    |    1000,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Другие вопросы в области национальной экономики                                                    | 04 | 12 |          |          |     496,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                                        | 04 | 12 | 7950000  |          |     496,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и государственного учета| 04 | 12 | 7957500  |          |     320,0     |
|   |объектов недвижимости в Белинском районе Пензенской области на 2009-2011годы"                      |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 04 | 12 | 7957500  |   950    |     320,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и поддержки малого предпринимательства в       | 04 | 12 | 7959700  |          |     176,0     |
|   |Белинском районе на 2009-2011 годы"                                                                |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 04 | 12 | 7959700  |   950    |     176,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Жилищно-коммунальное хозяйство                                                                     | 05 |    |          |          |    1270,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Коммунальное хозяйство                                                                             | 05 | 02 |          |          |    1270,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                                        | 05 | 02 | 7951500  |          |    1270,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Чистая вода на 2010-2015 годы"                                     | 05 | 02 |          |          |    1270,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 05 | 02 | 7951500  |   950    |    1270,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Образование                                                                                        | 07 |    |          |          | 110970.57545  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Дошкольное образование                                                                             | 07 | 01 |          |          |    25435,6    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Детские дошкольные учреждения                                                                      | 07 | 01 | 4200000  |          |    25435,6    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                                               | 07 | 01 | 4209900  |          |    25435,6    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                                         | 07 | 01 | 4209900  |   001    |   24129,448   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества,  | 07 | 01 | 4209900  |   930    |     6,152     |
|   |закрепленного за муниципальными организациями                                                      |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы за счет доходов от платных услуг                                                           | 07 | 01 | 4209900  |   980    |     40,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы за счет родительской платы                                                                 | 07 | 01 | 4209900  |   990    |    1260,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Общее образование                                                                                  | 07 | 02 |          |          |  73549.97545  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние                                    | 07 | 02 | 4210000  |          |    16689,1    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                                               | 07 | 02 | 4219900  |          |    16689,1    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                                         | 07 | 02 | 4219900  |   001    |   16513,202   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества,  | 07 | 02 | 4219900  |   930    |    25,898     |
|   |закрепленного за муниципальными организациями                                                      |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы за счет безвозмездных поступлений                                                          | 07 | 02 | 4219900  |   992    |     150,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Учреждения по внешкольной работе с детьми                                                          | 07 | 02 | 4230000  |          |  7114,67545   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                                         | 07 | 02 | 4239900  |   001    |    6663,4     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы за счет доходов от платных услуг                                                           | 07 | 02 | 4239900  |   980    |   451,27545   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                                    | 07 | 02 | 5200000  |          |    2501,6     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство                                        | 07 | 02 | 5200900  |          |    2501,6     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                                         | 07 | 02 | 5200900  |   001    |    2501,6     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                                        | 07 | 02 | 7950000  |          |     291,5     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта "Образование" в         | 07 | 02 | 7951600  |          |     291,5     |
|   |Белинском районе на 2009-2011 г.г."                                                                |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта "Образование" в         | 07 | 02 | 7951601  |          |     26,5      |
|   |Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части расходов на поощрение лучших учителей школ района      |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию районных целевых программ                                                    | 07 | 02 | 7951601  |   950    |     26,5      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта "Образование" в         | 07 | 02 | 7951602  |          |     15,0      |
|   |Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части поддержки талантливой молодежи                         |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию районных целевых программ                                                    | 07 | 02 | 7951602  |   950    |     15,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта "Образование" в         | 07 | 02 | 7951603  |          |     250,0     |
|   |Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части расходов на ремонт школ района прошедших конкурсный    |    |    |          |          |               |
|   |отбор                                                                                              |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию районных целевых программ                                                    | 07 | 02 | 7951603  |   950    |     250,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения расходных обязательств   | 07 | 02 | 8070000  |          |    46953,1    |
|   |муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской        |    |    |          |          |               |
|   |Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного           |    |    |          |          |               |
|   |самоуправления в установленном порядке.                                                            |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий                                                    | 07 | 02 | 8079300  |          |    46953,1    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных          | 07 | 02 | 8079375  |          |    46933,1    |
|   |учреждений в части реализации ими федеральных государственных общеобразовательных стандартов.      |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                                         | 07 | 02 | 8079375  |   001    |    46933,1    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по осуществлению единовременной выплаты победителям          | 07 | 02 | 8079376  |          |     20,0      |
|   |областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области"       |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                                         | 07 | 02 | 8079376  |   001    |     20,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Молодежная политика и оздоровление детей                                                           | 07 | 07 |          |          |    1608,9     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Подпрограмма "Оздоровления и занятости в загородных стационарных лагерях в период школьных каникул"| 07 | 07 | 5228805  |          |     405,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                                     | 07 | 07 | 5228805  |   013    |     405,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Подпрограмма " Оздоровления и занятости детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в    | 07 | 07 | 5228806  |          |     926,1     |
|   |период школьных каникул"                                                                           |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                                     | 07 | 07 | 5228806  |   013    |     926,1     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь Белинского района на 2009-2011  | 07 | 07 | 7950800  |          |     110,0     |
|   |годы"                                                                                              |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 07 | 07 | 7950800  |   950    |     110,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств,           | 07 | 07 | 8040000  |          |     167,8     |
|   |возникающих при выполнение полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного         |    |    |          |          |               |
|   |значения.                                                                                          |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Субсидии на финансирование расходных обязательств                                                  | 07 | 07 | 8049200  |          |     167,8     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Оздоровление детей в Пензенской области                                                            | 07 | 07 | 8049221  |          |     167,8     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                                     | 07 | 07 | 8049221  |   013    |     167,8     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Другие вопросы в области образования                                                               | 07 | 09 |          |          |    10376,1    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов    | 07 | 09 | 0020000  |          |     896,4     |
|   |Российской Федерации и органов местного самоуправления                                             |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Центральный аппарат                                                                                | 07 | 09 | 0020400  |          |     896,4     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                                                | 07 | 09 | 0020400  |   500    |     896,4     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Мероприятия в области образования                                                                  | 07 | 09 | 4360000  |          |     330,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Проведение мероприятий для детей и молодежи                                                        | 07 | 09 | 4360900  |          |     330,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций государственными органами                                                       | 07 | 09 | 4360900  |   012    |     330,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.                                              | 07 | 09 | 4529900  |          |    5857,6     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии                                   | 07 | 09 | 4529910  |          |    5008,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                                         | 07 | 09 | 4529910  |   001    |    5008,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов                                  | 07 | 09 | 4529920  |          |     849,6     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                                         | 07 | 09 | 4529920  |   001    |     849,6     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                                    | 07 | 09 | 5200000  |          |     53,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство                                        | 07 | 09 | 5200900  |          |      0,4      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                                                | 07 | 09 | 5200900  |   500    |      0,4      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных       | 07 | 09 | 5201000  |          |     52,6      |
|   |образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного        |    |    |          |          |               |
|   |образования                                                                                        |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                                                | 07 | 09 | 5201000  |   500    |     52,6      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                                        | 07 | 09 | 7950000  |          |    2928,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в      | 07 | 09 | 7956100  |          |     240,0     |
|   |Белинском районе на 2008-2011 г.г."                                                                |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ.                                              | 07 | 09 | 7956100  |   950    |     240,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |МЦП " Организация питания детей"                                                                   | 07 | 09 | 7956400  |          |    1840,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование организации горячего питания       | 07 | 09 | 7956401  |          |     740,0     |
|   |учащихся в общеобразовательных учреждениях Белинского района на 2009-2011 годы"                    |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 07 | 09 | 7956401  |   950    |     740,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся общеобразовательных учреждений       | 07 | 09 | 7956402  |          |    1100,0     |
|   |Белинского района на 2009-2011 г.г."                                                               |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 07 | 09 | 7956402  |   950    |    1100,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений образования Белинского района с           | 07 | 09 | 7958400  |          |               |
|   |родительской общественностью "Семья и школа" на 2009-2011 годы                                     |    |    |          |          |     41.0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и экстремистской          | 07 | 09 | 7958800  |          |     107,0     |
|   |деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы"                                                 |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 07 | 09 | 7958800  |   950    |     107,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 07 | 09 | 9758400  |   950    |     41,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов Белинского района на    | 07 | 09 | 7959500  |          |     700,0     |
|   |2009-2011 годы"                                                                                    |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию районных целевых программ                                                    | 07 | 09 | 7959500  |   950    |     700,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения расходных обязательств   | 07 | 09 | 8070000  |          |     311,1     |
|   |муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской        |    |    |          |          |               |
|   |Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного           |    |    |          |          |               |
|   |самоуправления в установленном порядке.                                                            |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий                                                    | 07 | 09 | 8079300  |          |     311,1     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и       | 07 | 09 | 8079372  |          |     303,6     |
|   |попечительству                                                                                     |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функции органами местного самоуправления                                                | 07 | 09 | 8079372  |   500    |     303,6     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных          | 07 | 09 | 8079375  |          |      7,5      |
|   |учреждений в части реализации ими федеральных государственных общеобразовательных стандартов.      |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функции органами местного самоуправления                                                | 07 | 09 | 8079375  |   500    |      7,5      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Культура, кинематография, средства массовой информации                                             | 08 |    |          |          |  5698,83451   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Культура                                                                                           | 08 | 01 |          |          |  5677,13451   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации                  | 08 | 01 | 4400000  |          |    3119,9     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                                               | 08 | 01 | 4409900  |          |    3119,9     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                                         | 08 | 01 | 4409900  |   001    |   2916,381    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества,  | 08 | 01 | 4409900  |   930    |    33,519     |
|   |закрепленного за муниципальными организациями                                                      |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы за счет доходов от платных услуг                                                           | 08 | 01 | 4409900  |   980    |     170,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Музеи и постоянные выставки                                                                        | 08 | 01 | 4410000  |          |   609,73451   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                                               | 08 | 01 | 4419900  |          |   609,73451   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                                         | 08 | 01 | 4419900  |   001    |     592,2     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы за счет доходов от платных услуг                                                           | 08 | 01 | 4419900  |   980    |    10,0211    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы за счет безвозмездных поступлений                                                          | 08 | 01 | 4419900  |   992    |    7,51341    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Библиотеки                                                                                         | 08 | 01 | 4420000  |          |    1866,5     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                                               | 08 | 01 | 4429900  |          |    1866,5     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                                         | 08 | 01 | 4429900  |   001    |    1836,5     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы за счет доходов от платных услуг                                                           | 08 | 01 | 4429900  |   980    |     30,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации                          | 08 | 01 | 4500000  |          |     81,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований                                  | 08 | 01 | 4500600  |          |     81,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                                         | 08 | 01 | 4500600  |   001    |     81,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации                     | 08 | 06 |          |          |     21,7      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                                        | 08 | 06 | 7950000  |          |     21,7      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие народных художественных промыслов | 08 | 06 | 7959300  |          |     21,7      |
|   |и ремесел Белинского района на 2009-2011 годы"                                                     |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 08 | 06 | 7959300  |   950    |     21,7      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Здравоохранение, физическая культура и спорт                                                       | 09 |    |          |          |  18082,30621  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Стационарная медицинская помощь                                                                    | 09 | 01 |          |          |  11022,13721  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части                                              | 09 | 01 | 4700000  |          |  10989,03721  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                                               | 09 | 01 | 4709900  |          |  10989,03721  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества,  | 09 | 01 | 4709900  |   930    |    143,231    |
|   |закрепленного за муниципальными организациями                                                      |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание                                                 | 09 | 01 | 4709900  |   983    |  1083,79591   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования                                                | 09 | 01 | 4709900  |   988    |  1220,59571   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы за счет доходов от медицинских услуг                                                       | 09 | 01 | 4709900  |   989    |   6840,6435   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы за счет безвозмездных поступлений связанных с оплатой услуг муниципальным учреждениям      | 09 | 01 | 4709900  |   991    |  1700,77109   |
|   |здравоохранения по медицинской помощи, оказанной в период беременности и (или) родов               |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств,           | 09 | 01 | 8040000  |          |     33,1      |
|   |возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного         |    |    |          |          |               |
|   |значения.                                                                                          |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   | Единовременная выплата молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях               | 09 | 01 | 8049202  |          |     33,1      |
|   |здравоохранения.                                                                                   |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                                         | 09 | 01 | 8049202  |   001    |     33,1      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Амбулаторная помощь                                                                                | 09 | 02 |          |          |    1044,9     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                                    | 09 | 02 | 5200000  |          |    1044,9     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и       | 09 | 02 | 5201800  |          |    1044,9     |
|   |медицинским сестрам скорой медицинской помощи                                                      |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                                         | 09 | 02 | 5201800  |   001    |    1044,9     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Скорая медицинская помощь                                                                          | 09 | 04 |          |          |     591,1     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                                    | 09 | 04 | 5200000  |          |     591,1     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и       | 09 | 04 | 5201800  |          |     591,1     |
|   |медицинским сестрам скорой медицинской помощи                                                      |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                                         | 09 | 04 | 5201800  |   001    |     583,1     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                                                | 09 | 04 | 5201800  |   500    |      8,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Физическая культура и спорт                                                                        | 09 | 08 |          |          |    4067,4     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Центр спортивной подготовки                                                                        | 09 | 08 | 4820000  |          |    3772,4     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                                               | 09 | 08 | 4829900  |          |    3772,4     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                                         | 09 | 08 | 4829900  |   001    |    3522,4     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы за счет доходов от платных услуг                                                           | 09 | 08 | 4829900  |   980    |     250,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципального образования                                                       | 09 | 08 | 7950000  |          |     295,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО"                                                 | 09 | 08 | 7953500  |          |     135,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и физической культуры в Белинском районе | 09 | 08 | 7953501  |          |     135,0     |
|   |на 2009-2011 годы"                                                                                 |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 09 | 08 | 7953501  |   950    |     135,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в Белинском районе на 2009-2012 годы"  | 09 | 08 | 7959100  |          |     30,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 09 | 08 | 7959100  |   950    |     30,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие детско-юношеского и студенческого спорта в     | 09 | 08 | 7959200  |          |     30,0      |
|   |Белинском районе на 2009-2012 годы"                                                                |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 09 | 08 | 7959200  |   950    |     30,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов Белинского района на    | 09 | 08 | 7959500  |          |     100,0     |
|   |2009-2011 годы"                                                                                    |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию районных целевых программ                                                    | 09 | 08 | 7959500  |   950    |     100,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта                             | 09 | 10 |          |          |   1356,769    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                                        | 09 | 10 | 7950000  |          |   1356,769    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 годы"                                | 09 | 10 | 7950101  |          |     50,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований                                   | 09 | 10 | 7950101  |   950    |     50,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 г.г."                                 | 09 | 10 | 7950501  |          |     40,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных                                               | 09 | 10 | 7950501  |   950    |     40,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Белинском районе на        | 09 | 10 | 7950502  |          |     50,0      |
|   |2009-2011 г.г."                                                                                    |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных                                               | 09 | 10 | 7950502  |   950    |     50,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 г.г."                             | 09 | 10 | 7950503  |          |     420,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований                                   | 09 | 10 | 7950503  |   950    |     420,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение распространения заболевания,          | 09 | 10 | 7950504  |          |     50,0      |
|   |вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011 г.г."                         |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований                                   | 09 | 10 | 7950504  |   950    |     50,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная реабилитация неблагополучных семей на     | 09 | 10 | 7951900  |          |     25,00     |
|   |2009-2011 годы"                                                                                    |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического лечения (кодирования) лиц из      | 09 | 10 | 7951903  |          |     25,0      |
|   |малообеспеченных неблагополучных семей, злоупотребляющих алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 |    |    |          |          |               |
|   |г.г."                                                                                              |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований                                   | 09 | 10 | 7951903  |   950    |     25,00     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного гепатита по Белинскому району на      | 09 | 10 | 7955200  |          |     50,0      |
|   |2009-2011 гг."                                                                                     |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 09 | 10 | 7955200  |   950    |     50,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в     | 09 | 10 | 7955300  |          |     121,0     |
|   |Белинском районе на 2009-2011 г.г."                                                                |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 09 | 10 | 7955300  |   950    |     121,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития психиатрической помощи в Белинском районе в | 09 | 10 | 7955400  |          |     30,0      |
|   |2009-2011гг."                                                                                      |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 09 | 10 | 7955400  |   950    |     30,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 09 | 10 | 7956000  |          |     50,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Врач общей практики на 2009-2011 г.г.                | 09 | 10 | 7956000  |   950    |     50,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в эпидемиологических очагах            | 09 | 10 | 7957900  |          |     75,0      |
|   |инфекционных заболеваний на 2009-2011 г.г."                                                        |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 09 | 10 | 7957900  |   950    |     75,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Улучшение обеспечения лечебно-профилактических учреждений          | 09 | 10 | 7958600  |          |    395,769    |
|   |Белинского района медицинскими кадрами на 2009-2011 годы"                                          |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                                               | 09 | 10 | 7958600  |   950    |    395,769    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Социальная политика                                                                                | 10 |    |          |          |  76920,11109  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Пенсионное обеспечение                                                                             | 10 | 01 |          |          |     364,6     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Пенсии                                                                                             | 10 | 01 | 4900000  |          |     200,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Доплаты к пенсии, дополнительное пенсионное обеспечение                                            | 10 | 01 | 4910000  |          |     200,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Доплаты к пенсии государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих                    | 10 | 01 | 4910100  |          |     200,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного бюджета                           | 10 | 01 | 4910100  |   985    |     200,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения расходных обязательств   | 10 | 01 | 8070000  |          |     164,6     |
|   |муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской        |    |    |          |          |               |
|   |Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного           |    |    |          |          |               |
|   |самоуправления в установленном порядке.                                                            |    |    |          |          |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий                                                    | 10 | 01 | 8079300  |          |     164,6     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по реализации Закона Пензенской области 

Информация по документу
Читайте также