Расширенный поиск

Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 08.07.2009 № 361-44/2


     
     
     
                       СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
                 БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                               РЕШЕНИЕ


                      от 08 июля 2009  N 361-44/2
                             г. Белинский


  О внесении изменений в решение Собрания представителей Белинского
  района от 21 ноября 2008 года N 275-32/2 "О бюджете муниципального
 образования Белинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и
                             2011 годов"
     
     
     Рассмотрев предложенные   изменения   в   бюджет   муниципального
образования Белинский район на 2009, 2010, 2011 годы,
     
          Собрание представителей Белинского района решило:
     
     1. Внести в решение Собрания представителей Белинского района  от
21 ноября 2008 года  N 275-32/2 "О бюджете муниципального  образования
Белинский район на 2009  год и на плановый  период 2010 и 2011  годов"
следующие изменения:
     
     1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции:
     
     "1. Основные  характеристики бюджета  муниципального  образования
Белинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов.
     1. Утвердить основные   характеристики   бюджета   муниципального
образования Белинский район на 2009 год:
     1) прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального
образования Белинский район в сумме 311812,749 тыс. рублей;
     2) общий  объем   расходов  бюджета  муниципального   образования
Белинский район в сумме 313812,749 тыс. рублей;
     3) объем  расходов  резервного  фонда  Администрации   Белинского
района в сумме 200,0 тыс. рублей;
     4) верхний предел  муниципального  долга Белинского  района на  1
января 2010 года в сумме 834.0 тыс.руб.;
     5) прогнозируемый  дефицит  бюджета  муниципального   образования
Белинский район в сумме 2000,0 тыс. рублей.
     2. Утвердить  основные   характеристики  бюджета   муниципального
образования Белинский район на 2010 год и на 2011 год:
     1) прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального
образования Белинский район на 2010 год в сумме 312436,38 тыс. рублей,
на 2011 год в сумме 320440,74 тыс. рублей;
     2) общий  объем   расходов  бюджета  муниципального   образования
Белинский район на 2010 год в сумме 312436,38 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные  расходы 7810,9,0 тыс.  рублей, и  на 2011 год  в
сумме 320440,74 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные  расходы
в сумме 16022,0 тыс. рублей;
     3) объем  расходов  резервного  фонда  Администрации   Белинского
района на 2010  год в сумме 200,0  тыс. рублей и  на 2011 год в  сумме
200,0 тыс. рублей.
     4) верхний предел  муниципального  долга Белинского  района на  1
января   2011 года в сумме   834.0 тыс. руб. и на  1 января  2012 года 
равный нулевому значению.".
     1.2. Пункт 15 статьи VIII изложить в следующей редакции:
     "Утвердить общий  объем  бюджетных  ассигнований  на   исполнение
публичных  нормативных  обязательств  на  2009  год  в  сумме  42328,9
тыс. руб., на 2010 год в сумме 46190,9  тыс. руб., на 2011 год 49455,2
тыс. руб. ".
     1.3. Приложения  N 1,  8,  10, 20  изложить  в редакции  согласно
приложениям N 1-4.
     2. Настоящее решение опубликовать в газете "Чембарские вести".
     3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
     
     
     Глава Белинского района          В.П.Кузин
     ______________________
     
     
     
     Приложение  N 1
     к решению Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 08 июля 2009  N 361-44/2
      
     Приложение  N 1
     УТВЕРЖДЕНЫ
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 21 ноября 2008  N 275-32/2
     
                        Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования,
                                         Белинский район на 2009 год
     
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
|                              Наименование                              |              Код               | Сумма, тыс. |
|                                                                        |                                |    руб.     |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
|Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета           |  000 01 05 00 00 00 0000 000   |  -5839,050  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
|Увеличение остатков средств бюджетов                                    |  000 01 05 00 00 00 0000 500   | -319850,025 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
|Увеличение прочих остатков средств бюджетов                             |  000 01 05 02 00 00 0000 510   | -319850,025 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
|Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов                    |  000 01 05 02 01 00 0000 510   | -319850,025 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
|Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных      |  992 01 05 02 01 05 0000 510   | -319850,025 |
|районов                                                                 |                                |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
|Уменьшение остатков средств бюджетов                                    |  000 01 05 00 00 00 0000 600   | 314010,975  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
|Уменьшение прочих остатков средств бюджетов                             |  000 01 05 02 00 00 0000 610   | 314010,975  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
|Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов                    |  000 01 05 02 01 00 0000 610   | 314010,975  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
|Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных      |  992 01 05 02 01 05 0000 610   | 314010,975  |
|районов                                                                 |                                |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
|Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов            |  000 01 06 00 00 00 0000 000   |  7839,050   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
|Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской    |  000 01 06 05 00 00 0000 600   |  8037,276   |
|Федерации                                                               |                                |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
|Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте  |  000 01 06 05 01 00 0000 640   |  8037,276   |
|Российской Федерации                                                    |                                |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
|Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета|  992 01 06 05 01 05 0000 640   |  8037,276   |
|муниципального района в валюте Российской Федерации                     |                                |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
|Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ             |  000 01 06 05 00 00 0000 500   |  -198,226   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
|Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте РФ         |  000 01 06 05 01 00 0000 540   |  -198,226   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
|Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов         |  992 01 06 05 01 05 0000 540   |  -198,226   |
|муниципальных районов в валюте РФ                                       |                                |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
|Всего                                                                   |                                |   2000,0    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
     
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение  N 2
     к решению Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 08 июля 2009  N 361-44/2
      
     Приложение N 8
     УТВЕРЖДЕНО
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 21 ноября 2008  N 275-32/2
     
     
                                                  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
                            бюджетных ассигнований на 2009 год по разделам и подразделам
                         функциональной классификации расходов бюджетов Российской федерации
     
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Наименование                                                                             |  Рз   |  ПР   |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Общегосударственные вопросы                                                              |  01   |       |  18939,075  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти  |  01   |  04   |   11079,0   |
|субъектов РФ, местных администраций                                                      |       |       |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Судебная система                                                                         |  01   |  05   |    1,075    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового|  01   |  06   |   6258,9    |
|( финансово-бюджетного) надзора                                                          |       |       |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Резервные фонды                                                                          |  01   |  12   |    200,0    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Другие общегосударственные вопросы                                                       |  01   |  14   |   1400,1    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Национальная безопасность и правоохранительная деятельность                              |  03   |       |    517,7    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
| Органы внутренних дел                                                                   |  03   |  02   |    112,0    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Обеспечение пожарной безопасности                                                        |  03   |  10   |    405,7    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Национальная экономика                                                                   |  04   |       |   5880,85   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Сельское хозяйство и рыболовство                                                         |  04   |  05   |   3222,25   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Транспорт                                                                                |  04   |  08   |    334,0    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Дорожное хозяйство                                                                       |  04   |  09   |   1064,5    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Другие вопросы в области национальной экономики                                          |  04   |  12   |   1260,1    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Жилищно-коммунальное хозяйство                                                           |  05   |       |    100,0    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Поддержка коммунального хозяйства                                                        |  05   |  02   |    100,0    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Образование                                                                              |  07   |       | 125950,628  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Дошкольное образование                                                                   |  07   |  01   |   21793,2   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Общее образование                                                                        |  07   |  02   |   94768,9   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Молодежная политика и оздоровление детей                                                 |  07   |  07   |  1184,328   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Другие вопросы в области образования                                                     |  07   |  09   |   8204,2    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Культура, кинематография, средства массовой информации                                   |  08   |       |   5761,4    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Культура                                                                                 |  08   |  01   |   5735,5    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации          |  08   |  06   |    25,9     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Здравоохранение, физическая культура и спорт                                             |  09   |       |   16549.2   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Стационарная медицинская помощь                                                          |  09   |  01   |   13416,1   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Амбулаторная помощь                                                                      |  09   |  02   |   1009,1    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Скорая медицинская помощь                                                                |  09   |  04   |    913,0    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Физическая культура и спорт                                                              |  09   |  08   |    211,0    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта                   |  09   |  10   |   1000.0    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Социальная политика                                                                      |  10   |       |  76720,59   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Пенсионное обеспечение                                                                   |  10   |  01   |   306,89    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Социальное обслуживание населения                                                        |  10   |  02   |   18030,4   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Социальное обеспечение населения                                                         |  10   |  03   |   46233,5   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Борьба с беспризорностью, опека и попечительство                                         |  10   |  04   |   6526,7    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Другие вопросы в области социальной политики                                             |  10   |  06   |   5623,1    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Межбюджетные трансферты                                                                  |  11   |       |  63393,306  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований                                |  11   |  01   |   26843,0   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований                              |  11   |  03   |  1430,906   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов                     |  11   |  05   |   35119,4   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
|Всего по бюджету                                                                         |       |       | 313812,749  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
     
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение N 3
     к решению Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 08 июля 2009  N 361-44/2
      
     Приложение N 10
     УТВЕРЖДЕНА
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 21 ноября 2008 года  N 275-32/2
     
     
                                                    Ведомственная структура
                            расходов бюджета муниципального образования Белинский район на 2009 год
     
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
|N|                        Наименование ведомств                        |Вед |Рз |Пр |   ЦСР    |   Вид   | Сумма тыс.  |
| |                                                                     |    |   |   |          |расходов |    руб.     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
|1|Администрация Белинского района - исполнительно-распорядительный     |901 |   |   |          |         |  24818,875  |
| |орган Белинского района Пензенской области                           |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Общегосударственные вопросы                                          |901 |01 |   |          |         |  12460,175  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной     |901 |01 |04 |          |         |   11079,0   |
| |власти субъектов РФ, местных администраций                           |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций               |901 |01 |04 | 0020000  |         |   11079,0   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Центральный аппарат                                                  |901 |01 |04 | 0020400  |         |   10523,2   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                  |901 |01 |04 | 0020400  |   500   |   10217,8   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих |901 |01 |04 | 0020400  |   930   |    14,4     |
| |от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными         |    |   |   |          |         |             |
| |организациями                                                        |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с    |901 |01 |04 | 0020400  |   944   |    23,3     |
| |формированием, содержанием и использованием архивного фонда          |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с    |901 |01 |04 | 0020400  |   957   |    267,7    |
| |образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам           |    |   |   |          |         |             |
| |несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области             |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа  |901 |01 |04 | 0020800  |         |    555,8    |
| |муниципального образования)                                          |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                  |901 |01 |04 | 0020800  |   500   |    555,8    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Судебная система                                                     |901 |01 |   |          |         |    1,075    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Составление (изменение и дополнение ) списков кандидатов в присяжные |901 |01 |05 | 0014000  |         |    1,075    |
| |заседатели федеральных судов общей юрисдикции.                       |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                  |901 |01 |05 | 0014000  |   500   |    1,075    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Другие общегосударственные вопросы                                   |901 |01 |14 |          |         |   1380,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                 |901 |01 |14 | 0029900  |         |   1182.9    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |901 |01 |14 | 0029900  |   001   |    982,9    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг                             |901 |01 |14 | 0029900  |   980   |    200,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным  |901 |01 |14 | 0920000  |         |    42,0     |
| |управлением                                                          |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение других обязательств государства                           |901 |01 |14 | 0920300  |         |    42,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области          |901 |01 |14 | 0920301  |         |    42,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                  |901 |01 |14 | 0920301  |   500   |    42,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                          |901 |01 |14 | 7950000  |         |    155,2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры противодействия      |901 |01 |14 | 7959600  |         |    40,0     |
| |коррупции в Белинском районе на 2009-2011 годы"                      |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |901 |01 |14 | 7959600  |   950   |    40,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика              |901 |01 |14 | 7959700  |         |    115,2    |
| |террористической и экстремистской деятельности в Белинском районе на |    |   |   |          |         |             |
| |2009-2011 годы"                                                      |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |901 |01 |14 | 7959700  |   950   |    115,2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность          |901 |03 |   |          |         |    517,7    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Органы внутренних дел                                                |901 |03 |02 |          |         |    112,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                          |901 |03 |02 | 7950000  |         |    112,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу " Профилактика             |901 |03 |02 | 7959900  |         |    50,0     |
| |правонарушений и борьба с преступностью в Белинском районе на        |    |   |   |          |         |             |
| |2009-2012 годы"                                                      |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |901 |03 |02 | 7959900  |   950   |    50,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по       |901 |03 |02 | 7959800  |         |    62,0     |
| |противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту,|    |   |   |          |         |             |
| |профилактики злоупотребления психоактивными веществами в Белинском   |    |   |   |          |         |             |
| |районе на 2009-2011 годы"                                            |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |901 |03 |02 | 7959800  |   950   |    62,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Обеспечение пожарной безопасности                                    |901 |03 |10 |          |         |    405,7    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Воинские формирования (органы, подразделения)                        |901 |03 |10 | 2020000  |         |    405,7    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и         |901 |03 |10 | 2026700  |         |    405.7    |
| |правоохранительной деятельности                                      |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности,          |901 |03 |10 | 2026700  |   014   |    405,7    |
| |правоохранительной деятельности и обороны                            |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Национальная экономика                                               |901 |04 |   |          |         |   2438,6    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Транспорт                                                            |901 |04 |08 |          |         |    334,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Другие виды транспорта                                               |901 |04 |08 | 3170000  |         |    334,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам         |901 |04 |08 | 3170100  |         |    334,0    |
| |транспорта.                                                          |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Субсидии юридическим лицам                                           |901 |04 |08 | 3170100  |   006   |    334,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Дорожное хозяйство                                                   |901 |04 |09 |          |         |   1064,5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Дорожное хозяйство                                                   |901 |04 |09 | 3150000  |         |   1064,5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Поддержка дорожного хозяйства                                        |901 |04 |09 | 3150200  |         |   1064,5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Содержание автомобильных дорог общего пользования                    |901 |04 |09 | 3150203  |         |   1064,5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Субсидии юридическим лицам                                           |901 |04 |09 | 3150203  |   006   |   1064,5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Другие вопросы в области национальной экономики                      |901 |04 |12 |          |         |   1040,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства|901 |04 |12 | 3380000  |         |    640,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                  |901 |04 |12 | 3380000  |   500   |    640,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                          |901 |04 |12 | 7950000  |         |    400,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного    |901 |04 |12 | 7957500  |         |    400,1    |
| |кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Белинском  |    |   |   |          |         |             |
| |районе Пензенской области на 2009-2011годы"                          |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |901 |04 |12 | 7957500  |   950   |    400,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство                                       |901 |05 |   |          |         |    100,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Коммунальное хозяйство                                               |901 |05 |02 |          |         |    100,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Мероприятия в области коммунального хозяйства                        |901 |05 |02 | 3510500  |         |    100,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Субсидии юридическим лицам                                           |901 |05 |02 | 3510500  |   006   |    100,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Образование                                                          |901 |07 |   |          |         |   3259,3    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Общее образование                                                    |901 |07 |02 |          |         |   3149,3    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Учреждения по внешкольной работе с детьми                            |901 |07 |02 | 4230000  |         |   3149.3    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                 |901 |07 |02 | 4239900  |         |   3149.3    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |901 |07 |02 | 4239900  |   001   |   2699.3    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг                             |901 |07 |02 | 4239900  |   980   |    450.0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Молодежная политика и оздоровление детей                             |901 |07 |07 |          |         |    110,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь   |901 |07 |07 | 7950800  |         |    110,0    |
| |Белинского района на 2009-2011 годы"                                 |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |901 |07 |07 | 7950800  |   950   |    110,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Культура, кинематография, средства массовой информации               |901 |08 |   |          |         |   5761.4    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Культура                                                             |901 |08 |01 |          |         |   5735.5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства        |901 |08 |01 | 4400000  |         |   3345.4    |
| |массовой информации                                                  |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                 |901 |08 |01 | 4409900  |         |   3345.4    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |901 |08 |01 | 4409900  |   001   |   3025.9    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих |901 |08 |01 | 4409900  |   930   |    159.5    |
| |от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными         |    |   |   |          |         |             |
| |организациями                                                        |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг                             |901 |08 |01 | 4409900  |   980   |    160,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Музеи и постоянные выставки                                          |901 |08 |01 | 4410000  |         |    617,8    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                 |901 |08 |01 | 4419900  |         |    617,8    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |901 |08 |01 | 4419900  |   001   |    585.8    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг                             |901 |08 |01 | 4419900  |   980   |    12.0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет безвозмездных поступлений                            |901 |08 |01 | 4419900  |   992   |    20,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Библиотеки                                                           |901 |08 |01 | 4420000  |         |   1672.5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                 |901 |08 |01 | 4420000  |         |   1672.5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |901 |08 |01 | 4429900  |   001   |   1645.5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг                             |901 |08 |01 | 4429900  |   980   |    27,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой      |901 |08 |01 | 4500000  |         |    99,8     |
| |информации                                                           |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований    |901 |08 |01 | 4500600  |         |    99,8     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |901 |08 |01 | 4500600  |   001   |    99,8     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой |901 |08 |06 |          |         |    25,9     |
| |информации                                                           |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                          |901 |08 |06 | 7950000  |         |    25,9     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие     |901 |08 |06 | 7959300  |         |    25,9     |
| |народных художественных промыслов и ремесел Белинского района на     |    |   |   |          |         |             |
| |2009-2011 годы"                                                      |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |901 |08 |06 | 7959300  |   950   |    25,9     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Здравоохранение физическая культура и спорт                          |901 |09 |   |          |         |    211,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Физическая культура и спорт                                          |901 |09 |08 |          |         |    211,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО"                   |901 |09 |08 | 7953500  |         |    211,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и          |901 |09 |08 | 7953501  |         |    135,0    |
| |физической культуры в Белинском районе на 2009-2011 годы"            |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |901 |09 |08 | 7953501  |   950   |    135,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в        |901 |09 |08 | 7959100  |         |    38,0     |
| |Белинском районе на 2009-2012 годы"                                  |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |901 |09 |08 | 7959100  |   950   |    38,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие детско-юношеского|901 |09 |08 | 7959200  |         |    38,0     |
| |и студенческого спорта в Белинском районе на 2009-2012 годы"         |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |901 |09 |08 | 7959200  |   950   |    38,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальная политика                                                  |901 |10 |   |          |         |    70,7     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальное обеспечение населения                                     |901 |10 |03 |          |         |    70,7     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Реализация государственных функций в области социальной политике     |901 |10 |03 | 5140000  |         |    70,7     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Мероприятия в области социальной политики                            |901 |10 |03 | 5140100  |         |     8,6     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Реализация государственных функций в области соц. поддержки          |901 |10 |03 | 5140140  |         |     8,6     |
| |работников культуры, проживающих в сельской местности на территории  |    |   |   |          |         |             |
| |муниципального образования.                                          |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Реализация государственных функций в области социальной политики     |901 |10 |03 | 5140143  |         |     8,6     |
| |работников музеев проживающих в сельской местности на территории     |    |   |   |          |         |             |
| |муниципального образования                                           |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО " О мерах социальной поддержки  |901 |10 |03 | 5140143  |   940   |     8,6     |
| |отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и       |    |   |   |          |         |             |
| |проживающих в сельской местности на территории Пензенской области" за|    |   |   |          |         |             |
| |счет средств муниципальных образований средств муниципальных         |    |   |   |          |         |             |
| |образований                                                          |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                          |901 |10 |03 | 7950000  |         |    62,1     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в Белинском|901 |10 |03 | 7957700  |         |    62,1     |
| |районе на 2008-2011 годы"                                            |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |901 |10 |03 | 7957700  |   950   |    62,1     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
|2|Управление социальной защиты населения Белинского района Пензенской  |948 |   |   |          |         |  66584,89   |
| |области                                                              |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Образование                                                          |948 |07 |   |          |         |    174,3    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Молодежная политика и оздоровление детей                             |948 |07 |07 |          |         |    139,8    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей             |948 |07 |07 | 4320000  |         |    139,8    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Оздоровление детей                                                   |948 |07 |07 | 4320200  |         |    139,8    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |948 |07 |07 | 4320200  |   001   |    139,8    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Другие вопросы области образования                                   |948 |07 |09 |          |         |    34,5     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Профилактика безнадзорности и        |948 |07 |09 | 7956100  |         |    34,5     |
| |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на 2009-2011    |    |   |   |          |         |             |
| |годы"                                                                |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на целевые программы муниципальных образований               |948 |07 |09 | 7956100  |   950   |    34,5     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальная политика                                                  |948 |10 |   |          |         |  66410.59   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Пенсионное обеспечение                                               |948 |10 |01 |          |         |   306,89    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Пенсии                                                               |948 |10 |01 | 4900000  |         |   306,89    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное обеспечение.             |948 |10 |01 | 4910000  |         |   306,89    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и            |948 |10 |01 | 4910100  |         |   306,89    |
| |муниципальных служащих                                               |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                   |948 |10 |01 | 4910100  |   005   |   136,89    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного     |948 |10 |01 | 4910100  |   985   |    170,0    |
| |бюджета                                                              |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальное обслуживание населения                                    |948 |10 |02 |          |         |   18030,4   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов                           |948 |10 |02 | 5010000  |         |   10009,6   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                 |948 |10 |02 | 5019900  |         |   10009,6   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |948 |10 |02 | 5019900  |   001   |   5813,6    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет поступления средств на социальное оздоровление       |948 |10 |02 | 5019900  |   946   |   1200,0    |
| |пенсионеров                                                          |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений|948 |10 |02 | 5019900  |   956   |   1346,0    |
| |в части возмещения расходов на организацию деятельности по социальной|    |   |   |          |         |             |
| |защите населения                                                     |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг                             |948 |10 |02 | 5019900  |   980   |    150,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание        |948 |10 |02 | 5019900  |   983   |   1500,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Учреждения социального обслуживания населения                        |948 |10 |02 | 5070000  |         |   8020,8    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                 |948 |10 |02 | 5079900  |         |   8020,8    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |948 |10 |02 | 5079900  |   001   |   7520,9    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг                             |948 |10 |02 | 5079900  |   980   |    350,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений|948 |10 |02 | 5079900  |   956   |    149,9    |
| |в части возмещения расходов на организацию деятельности по социальной|    |   |   |          |         |             |
| |защите населения                                                     |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальное обеспечение населения                                     |948 |10 |03 |          |         |   42450,2   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальная помощь                                                    |948 |10 |03 | 5050000  |         |   42328,9   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по   |948 |10 |03 | 5052205  |         |    250,0    |
| |гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов        |    |   |   |          |         |             |
| |субъекта Р.Ф и местных бюджетов                                      |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| | Социальные выплаты                                                  |948 |10 |03 | 5052205  |   005   |    250,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Мероприятия в области социальной политики                            |948 |10 |03 | 5053300  |         |   1826.7    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки   |948 |10 |03 | 5053310  |         |    211,7    |
| |отдельных категорий квалифицированных работников работающих и        |    |   |   |          |         |             |
| |проживающих в сельской местности на территории муниципального        |    |   |   |          |         |             |
| |образования"                                                         |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                   |948 |10 |03 | 5053310  |   005   |    211.7    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки            |948 |10 |03 | 5053330  |         |   1615,0    |
| |нетрудоспособным лицам, получающим пенсии в соответствии с Ф.З "О    |    |   |   |          |         |             |
| |трудовых пенсиях в Российской Федерации", независимо от прекращения  |    |   |   |          |         |             |
| |ими трудовой деятельности, имеющих доход ниже величины прожиточного  |    |   |   |          |         |             |
| |минимума, установленного в Пензенской области для пенсионеров        |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                   |948 |10 |03 | 5053330  |   005   |   1615,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и       |948 |10 |03 | 5054800  |         |   4560,0    |
| |коммунальных услуг                                                   |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                   |948 |10 |03 | 5054800  |   005   |   4560,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Ежемесячное пособие на ребенка                                       |948 |10 |03 | 5055510  |         |   17743,0   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                   |948 |10 |03 | 5055510  |   005   |   17743,0   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла   |948 |10 |03 | 5055520  |         |   16841,4   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда                 |948 |10 |03 | 5055521  |         |   16729,4   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                   |948 |10 |03 | 5055521  |   005   |   16729,4   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла                 |948 |10 |03 | 5055522  |         |    112,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                   |948 |10 |03 | 5055522  |   005   |    112,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц,          |948 |10 |03 | 5055530  |         |    126,0    |
| |признанных пострадавшими от политических репрессий                   |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                   |948 |10 |03 | 5055530  |   005   |    126,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Оказание других видов социальной помощи                              |948 |10 |03 | 5058500  |         |    981,8    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных семей,   |948 |10 |03 | 5058501  |         |    981,8    |
| |проживающих на территории Пензенской области                         |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                   |948 |10 |03 | 5058501  |   005   |    981,8    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Реализация государственных функций в области социальной политики     |948 |10 |03 | 5140000  |         |    121,3    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Мероприятия в области социальной политики                            |948 |10 |03 | 5140100  |         |    121,3    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки    |948 |10 |03 | 5140130  |         |    71,3     |
| |работников учреждений социальной защиты населения проживающих в      |    |   |   |          |         |             |
| |сельской местности на территории муниципального образования          |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки    |948 |10 |03 | 5140131  |         |    13,2     |
| |работников домов-интернатов для престарелых и инвалидов проживающих в|    |   |   |          |         |             |
| |сельской местности на территории муниципального образования          |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                   |948 |10 |03 | 5140131  |   005   |    13,2     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки    |948 |10 |03 | 5140132  |         |    58,1     |
| |работников учреждений социального обслуживания населения, проживающих|    |   |   |          |         |             |
| |в сельской местности на территории муниципального образования        |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                   |948 |10 |03 | 5140132  |   005   |    58,1     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета            |948 |10 |03 | 5140150  |         |    50,0     |
| |муниципального образования                                           |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Прочие расходы                                                       |948 |10 |03 | 5140150  |   013   |    50,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Другие вопросы социальной политики                                   |948 |10 |06 |          |         |   5623,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций               |948 |10 |06 | 0020000  |         |   5623,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Центральный аппарат                                                  |948 |10 |06 | 0020400  |         |   5623,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в учреждениях по|948 |10 |06 | 0020400  |         |   5623,1    |
| |социальной защите населения и организации деятельности по            |    |   |   |          |         |             |
| |соцподдержке и социальному обслуживанию населения                    |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                  |948 |10 |06 | 0020400  |   500   |   5291,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет субвенции связанные с наделением органов местного    |948 |10 |06 | 0020400  |   955   |    216,8    |
| |самоуправления муниципальных образований отдельными государственными |    |   |   |          |         |             |
| |полномочиями Пензенской области по управлению охраны труда           |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет местного бюджета связанные с наделением органов      |948 |10 |06 | 0020400  |   982   |    29,0     |
| |местного самоуправления муниципальных образований отдельными         |    |   |   |          |         |             |
| |государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраны|    |   |   |          |         |             |
| |труда.                                                               |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений|948 |10 |06 | 0020400  |   956   |    86,3     |
| |и в части возмещения расходов на организацию деятельности по         |    |   |   |          |         |             |
| |социальной защите населения                                          |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
|3|Муниципальное учреждение здравоохранения Белинская центральная       |955 |   |   |          |         |   16338,2   |
| |районная больница                                                    |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Здравоохранение, физическая культура и спорт                         |955 |09 |   |          |         |   16338,2   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Стационарная медицинская помощь                                      |955 |09 |01 |          |         |   13416,1   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Больницы, клиники, госпитали                                         |955 |09 |01 | 4700000  |         |   13416,1   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                 |955 |09 |01 | 4709900  |         |   13416,1   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |955 |09 |01 | 4709900  |   001   |   1150,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание        |955 |09 |01 | 4709900  |   983   |   1800,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования                  |955 |09 |01 | 4709900  |   988   |   1200,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг                         |955 |09 |01 | 4709900  |   989   |   7213,8    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой услуг |955 |09 |01 | 4709900  |   991   |   1360,0    |
| |муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи,     |    |   |   |          |         |             |
| |оказанной в период беременности и (или) родов                        |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной     |955 |09 |01 | 4709910  |         |    601,4    |
| |плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в        |    |   |   |          |         |             |
| |муниципальных учреждениях здравоохранения в зависимости от их        |    |   |   |          |         |             |
| |квалификационной категории - по больницам                            |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |955 |09 |01 | 4709910  |   001   |    601,4    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в |955 |09 |01 | 4709920  |         |    90,9     |
| |муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области         |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |955 |09 |01 | 4709920  |   001   |    90,9     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Амбулаторная помощь                                                  |955 |09 |02 |          |         |   1009,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры                     |955 |09 |02 | 4710000  |         |   65,528    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                 |955 |09 |02 | 4719900  |         |   65,528    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к|955 |09 |02 | 4719910  |         |   65,528    |
| |заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам,          |    |   |   |          |         |             |
| |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения, в зависимости|    |   |   |          |         |             |
| |от их квалификационной категории - по амбулаториям                   |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |955 |09 |02 | 4719910  |   001   |   65,528    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Фельдшерско-акушерские пункты                                        |955 |09 |02 | 4780000  |         |    7,572    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к|955 |09 |02 | 4789910  |         |    7,572    |
| |заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам,          |    |   |   |          |         |             |
| |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения, в зависимости|    |   |   |          |         |             |
| |от их квалификационной категории - по фельдшерско-акушерским пунктам |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |955 |09 |02 | 4789910  |   001   |    7,572    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                      |955 |09 |02 | 5200000  |         |    936,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и  |955 |09 |02 | 5201800  |         |    936,0    |
| |медсестрам скорой помощи                                             |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |955 |09 |02 | 5201800  |   001   |    936,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Скорая медицинская помощь                                            |955 |09 |04 |          |         |    913,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                      |955 |09 |04 | 5200000  |         |    913,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и  |955 |09 |04 | 5201800  |         |    913,0    |
| |медсестрам скорой помощи                                             |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |955 |09 |04 | 5201800  |   001   |    905.0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат          |955 |09 |04 | 5201800  |   934   |     8.0     |
| |медицинским работникам ФАП и скорой медицинской помощи               |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и      |955 |09 |10 |          |         |   1000,0    |
| |спорта.                                                              |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                          |955 |09 |10 | 7950000  |         |   1000,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 годы"  |955 |09 |10 | 7950101  |         |    50,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований     |955 |09 |10 | 7950101  |   950   |    50,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 г.г."   |955 |09 |10 | 7950501  |         |    76,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных                 |955 |09 |10 | 7950501  |   950   |    76,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом|955 |09 |10 | 7950502  |         |    50,0     |
| |в Белинском районе на 2009-2011 гг."                                 |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных                 |955 |09 |10 | 7950502  |   950   |    50,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 гг."|955 |09 |10 | 7950503  |         |    470,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований     |955 |09 |10 | 7950503  |   950   |   47 0,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение         |955 |09 |10 | 7950504  |         |    50,0     |
| |распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита      |    |   |   |          |         |             |
| |человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011 г.г."                              |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований     |955 |09 |10 | 7950504  |   950   |    50,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная реабилитация|955 |09 |10 | 7951900  |         |    25,00    |
| |неблагополучных семей на 2009-2011 годы"                             |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического     |955 |09 |10 | 7951903  |         |    25,0     |
| |лечения (кодирования) лиц из малообеспеченных неблагополучных семей, |    |   |   |          |         |             |
| |злоупотребляющих алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 г.г."     |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований     |955 |09 |10 | 7951903  |   950   |    25,00    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного гепатита|955 |09 |10 | 7955200  |         |    50,0     |
| |по Белинскому району на 2009-2011 г.г."                              |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |955 |09 |10 | 7955200  |   950   |    50,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и лечение |955 |09 |10 | 7955300  |         |    121,0    |
| |артериальной гипертонии в Белинском районе на 2009-2011 г.г."        |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |955 |09 |10 | 7955300  |   950   |    121,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития               |955 |09 |10 | 7955400  |         |    30,0     |
| |психиатрической помощи в Белинском районе в 2009-2011 г.г."          |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |955 |09 |10 | 7955400  |   950   |    30,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в        |955 |09 |10 | 7957900  |         |    75,0     |
| |эпидемиологических очагах инфекционных заболеваний на 2009-2011 г.г."|    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |955 |09 |10 | 7957900  |   950   |    75,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Улучшение обеспечения                |955 |09 |10 | 7958600  |         |     3,0     |
| |лечебно-профилактических учреждений Белинского района медицинскими   |    |   |   |          |         |             |
| |кадрами на 2009-2011 годы"                                           |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |955 |09 |10 | 7958600  |   950   |     3,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
|4|Отдел образования Белинского района                                  |974 |   |   |          |         | 132756,328  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Образование                                                          |974 |07 |   |          |         | 122517,028  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Дошкольное образование                                               |974 |07 |01 |          |         |   21793,2   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Детские дошкольные учреждения                                        |974 |07 |01 | 4200000  |         |   21793,2   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                 |974 |07 |01 | 4209900  |         |   21793,2   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |974 |07 |01 | 4209900  |   001   |   20428,2   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг                             |974 |07 |01 | 4209900  |   980   |    45,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет родительской платы                                   |974 |07 |01 | 4209900  |   990   |   1303,4    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет безвозмездных поступлений                            |974 |07 |01 | 4209900  |   992   |    16,6     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Общее образование                                                    |974 |07 |02 |          |         |   91619,6   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние      |974 |07 |02 | 4210000  |         |   84169,3   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                 |974 |07 |02 | 4219900  |         |   19009,8   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |974 |07 |02 | 4219900  |   001   |   18961,6   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих |974 |07 |02 | 4219900  |   930   |    22,9     |
| |от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными         |    |   |   |          |         |             |
| |организациями                                                        |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет субвенции на единовременную выплату победителям      |974 |07 |02 | 4219900  |   947   |    25,3     |
| |областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного        |    |   |   |          |         |             |
| |учреждения Пензенской области"                                       |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| | Финансирование образовательных учреждений в части реализации ими    |974 |07 |02 | 4219910  |         |   65159,5   |
| |федеральных государственных общеобразовательных стандартов.          |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |974 |07 |02 | 4219910  |   001   |   65159,5   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Учреждения по внешкольной работе с детьми                            |974 |07 |02 | 4230000  |         |   4651,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |974 |07 |02 | 4239900  |   001   |   4651,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                      |974 |07 |02 | 5200000  |         |   2763,2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство          |974 |07 |02 | 5200900  |         |   2763,2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |974 |07 |02 | 5200900  |   001   |   2763,2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                          |974 |07 |02 | 7950000  |         |    36,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта            |974 |07 |02 | 7951500  |         |    36,0     |
| |"Образование" в Белинском районе на 2009-20011 г.г."                 |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта            |974 |07 |02 | 7951501  |         |    21,0     |
| |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г. "в части расходов |    |   |   |          |         |             |
| |на поощрение лучших учителей школ района                             |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию районных целевых программ                      |974 |07 |02 | 7951501  |   950   |    21,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта            |974 |07 |02 | 7951502  |         |    15,0     |
| |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части поддержки|    |   |   |          |         |             |
| |талантливой молодежи                                                 |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию районных целевых программ                      |974 |07 |02 | 7951502  |   950   |    15,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Молодежная политика и оздоровление детей                             |974 |07 |07 |          |         |   934,528   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей             |974 |07 |07 | 4320000  |         |   934,528   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Оздоровление детей                                                   |974 |07 |07 | 4320200  |         |   934,528   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений от бюджета фонд     |974 |07 |07 | 4320200  |   943   |   906,528   |
| |социального страхования на финансирование лагерей с дневным          |    |   |   |          |         |             |
| |пребыванием                                                          |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |974 |07 |07 | 4320200  |   001   |    28,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Другие вопросы в области образования                                 |974 |07 |09 |          |         |   8169,7    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов       |974 |07 |09 | 0020000  |         |    901,5    |
| |государственной власти субъектов Р.Ф. и органов местного             |    |   |   |          |         |             |
| |самоуправления                                                       |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Центральный аппарат                                                  |974 |07 |09 | 0020400  |         |    901,5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                  |974 |07 |09 | 0020400  |   500   |    600,2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных полномочий     |974 |07 |09 | 0020400  |   942   |    301,3    |
| |Пензенской области по опеку и попечительству                         |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Мероприятия в области образования                                    |974 |07 |09 | 4360000  |         |    230,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Проведение мероприятий для детей и молодежи                          |974 |07 |09 | 4360900  |         |    230,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций государственными органами                         |974 |07 |09 | 4360900  |   012   |    230,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Учебно-методические кабинеты                                         |974 |07 |09 | 4520000  |         |   5377,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.                |974 |07 |09 | 4529900  |         |   5377,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                           |974 |07 |09 | 4529900  |   001   |   5309,7    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Администрирование расходов по выплате вознаграждения за выполнение   |974 |07 |09 | 4529900  |   935   |     0,4     |
| |функций классного руководителя                                       |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Администрирование расходов в части реализации федеральных            |974 |07 |09 | 4529900  |   936   |    10,5     |
| |государственных общеобразовательных стандартов                       |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Администрирование расходов по осуществлению выплаты компенсации части|974 |07 |09 | 4529900  |   937   |    56,5     |
| |родительской платы                                                   |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                          |974 |07 |09 | 7950000  |         |   1661,1    |
| |                                                                     |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и            |974 |07 |09 | 7956100  |         |    185,5    |
| |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на 2008-2011 гг"|    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ.                |974 |07 |09 | 7956100  |   950   |    185,5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |МЦП "Организация питания детей"                                      |974 |07 |09 | 7956400  |         |    180.0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование      |974 |07 |09 | 7956401  |         |    80,0     |
| |организации горячего питания учащихся в общеобразовательных          |    |   |   |          |         |             |
| |учреждениях Белинского района на 2009-2011 годы"                     |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |974 |07 |09 | 7956401  |   950   |    80,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся        |974 |07 |09 | 7956402  |         |    68,8     |
| |общеобразовательных учреждений Белинского района на 2009-2011 г.г."  |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |974 |07 |09 | 7956402  |   950   |    68,8     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений образования |974 |07 |09 | 7958400  |         |    41,0     |
| |Белинского района с родительской общественностью "Семья и школа" на  |    |   |   |          |         |             |
| |2009-2011 годы"                                                      |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |974 |07 |09 | 9758400  |   950   |    41,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного    |974 |07 |09 | 7959400  |         |    20,0     |
| |движения в Белинском районе на 2009-2011 годы"                       |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |974 |07 |09 | 7959400  |   950   |    20,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных   |974 |07 |09 | 7959500  |         |   1265,8    |
| |пунктов Белинского района на 2009-2011 годы"                         |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию районных целевых программ                      |974 |07 |09 | 7959500  |   950   |   1265,8    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальная политика                                                  |974 |10 |   |          |         |   10239,3   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальное обеспечение населения                                     |974 |10 |03 |          |         |   3712,6    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Ежемесячное пособие на ребенка                                       |974 |10 |03 | 5053000  |         |    200.0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                   |974 |10 |03 | 5053000  |   005   |    200.0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Реализация государственных функций в области социальной политики     |974 |10 |03 | 5140000  |         |   3512,6    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки    |974 |10 |03 | 5140110  |         |   3512,6    |
| |работников образования                                               |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки    |974 |10 |03 | 5140111  |         |    488,1    |
| |работников детских дошкольных учреждений проживающих в сельской      |    |   |   |          |         |             |
| |местности на территории муниципального образования                   |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                   |974 |10 |03 | 5140111  |   005   |    488,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки    |974 |10 |03 | 5140112  |         |   2921,1    |
| |работников школ-детских садов, начальных школ, неполных средних и    |    |   |   |          |         |             |
| |средних школ проживающих в сельской местности на территории          |    |   |   |          |         |             |
| |муниципального образования.                                          |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                   |974 |10 |03 | 5140112  |   005   |   2921,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки    |974 |10 |03 | 5140113  |         |    103,4    |
| |работников учреждений по внешкольной работе с детьми проживающих в   |    |   |   |          |         |             |
| |сельской местности на территории муниципального образования          |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                   |974 |10 |03 | 5140113  |   005   |    103,4    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Охрана семьи и детства                                               |974 |10 |04 |          |         |   6526,7    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                      |974 |10 |04 | 5200000  |         |   6526,7    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в         |974 |10 |04 | 5201000  |         |    512,5    |
| |государственном и муниципальном учреждениях, реализующих основную    |    |   |   |          |         |             |
| |общеобразовательную программу дошкольного образования                |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                   |974 |10 |04 | 5201000  |   005   |    512,5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата  |974 |10 |04 | 5201300  |         |   6014,2    |
| |труда приемного родителя                                             |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Материальное обеспечение приемной семьи                              |974 |10 |04 | 5201310  |         |   6014,2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей                |974 |10 |04 | 5201311  |         |    812,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                   |974 |10 |04 | 5201311  |   005   |    812,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Оплата труда приемного родителя                                      |974 |10 |04 | 5201312  |         |    820,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                   |974 |10 |04 | 5201312  |   005   |    820,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей               |974 |10 |04 | 5201313  |         |   4382,2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                   |974 |10 |04 | 5201313  |   005   |   4382,2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
|5|Информационно-консультационное Управление по вопросам сельского      |982 |   |   |          |         |   3442,25   |
| |хозяйства администрации Белинского района                            |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Национальная экономика                                               |982 |04 |   |          |         |   3442,25   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Сельское хозяйство и рыболовство                                     |982 |04 |05 |          |         |   3222,25   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов       |982 |04 |05 | 0020000  |         |   2944,0    |
| |государственной власти субъектов Р.Ф. и органов местного             |    |   |   |          |         |             |
| |самоуправления                                                       |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Центральный аппарат                                                  |982 |04 |05 | 0020400  |         |   2944,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                  |982 |04 |05 | 0020400  |   500   |   2906.8    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих |982 |04 |05 | 0020400  |   930   |    37,2     |
| |от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными         |    |   |   |          |         |             |
| |организациями                                                        |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства |982 |04 |05 | 5220800  |         |   128,25    |
| |в Пензенской области на 2009-2010 годы                               |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Субсидии юридическим лицам                                           |982 |04 |05 | 5220800  |   006   |   128,25    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу " Развитие    |982 |04 |05 | 7958000  |         |    150,0    |
| |сельского хозяйства Белинского района Пензенской области на 2009-2012|    |   |   |          |         |             |
| |годы"                                                                |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |В том числе:                                                         |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий|982 |04 |05 | 7958001  |         |    65,0     |
| |граждан, проживающих в сельской местности                            |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |982 |04 |05 | 7958001  |   950   |    65,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечениюдоступным      |982 |04 |05 | 7958002  |         |    55,0     |
| |жильем молодых семей м молодых специалистов на селе                  |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |982 |04 |05 | 7958002  |   950   |    55,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских           |982 |04 |05 | 7958003  |         |    30,0     |
| |(фермерских),личных подсобных хозяйств                               |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |982 |04 |05 | 7958003  |   950   |    30,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Другие вопросы в области национальной экономики                      |982 |04 |12 |          |         |    220,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                          |982 |04 |12 | 7950000  |         |    220,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую " Программу развития и поддержки     |982 |04 |12 | 7958800  |         |    220,0    |
| |малого предпринимательства в Белинском районе на 2009-2011 годы"     |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |982 |04 |12 | 7958800  |   950   |    220,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
|6|Управление финансов Белинского района Пензенской области             |992 |   |   |          |         |  69872,206  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Общегосударственные вопросы                                          |992 |01 |   |          |         |   6478,9    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных органов и  |992 |01 |06 |          |         |   6258,9    |
| |органов финансового (финансово-бюджетного) надзора.                  |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций               |992 |01 |06 | 0020000  |         |   6258,9    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Центральный аппарат                                                  |992 |01 |06 | 0020400  |         |   6258,9    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                  |992 |01 |06 | 0020400  |   500   |   5656,3    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения расходных      |992 |01 |06 | 0020400  |   953   |    602,6    |
| |обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий  |    |   |   |          |         |             |
| |субъектов Р.Ф. переданных для осуществления органами местного        |    |   |   |          |         |             |
| |самоуправления в установленном порядке.                              |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Резервные фонды                                                      |992 |01 |12 |          |         |    200,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Резервные фонды                                                      |992 |01 |12 | 0700000  |         |    200,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Резервные фонды местных администраций                                |992 |01 |12 | 0700500  |         |    200,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Прочие расходы                                                       |992 |01 |12 | 0700500  |   013   |    200,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Другие общегосударственные вопросы                                   |992 |01 |14 |          |         |    20,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                          |992 |01 |14 | 7950000  |         |    20,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Совершенствование управления         |992 |01 |14 | 7958500  |         |    20,0     |
| |бюджетным процессом в Белинском районе (2009-2011 годы)"             |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                 |992 |01 |14 | 7958500  |   950   |    20,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Межбюджетные трансферты                                              |992 |11 |   |          |         |  63393,306  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Дотации бюджетов субъектов Р.Ф.и муниципальных образований           |992 |11 |01 |          |         |   26843,0   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выравнивание бюджетной обеспеченности                                |992 |11 |01 | 5160000  |         |   21484,1   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выравнивание бюджетной обеспеченности                                |992 |11 |01 | 5160100  |         |   21484,1   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда   |992 |11 |01 | 5160130  |         |   21484,1   |
| |финансовой поддержки                                                 |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Фонд финансовой поддержки                                            |992 |11 |01 | 5160130  |         |   21484,1   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального образования|992 |11 |01 | 5160131  |         |   15551,2   |
| |Белинский район                                                      |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Фонд финансовой поддержки                                            |992 |11 |01 | 5160131  |   008   |   15551,2   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Дотация за счет субвенции на исполнение государственных полномочий по|992 |11 |01 | 5160132  |         |   5932,9    |
| |расчету и предоставлению дотаций поселениям из бюджета Пензенской    |    |   |   |          |         |             |
| |области                                                              |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Фонд финансовой поддержки                                            |992 |11 |01 | 5160132  |   008   |   5932,9    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  |992 |11 |01 | 5170200  |         |   5358,9    |
| |бюджетов                                                             |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Прочие дотации                                                       |992 |11 |01 | 5170200  |   007   |   5358,9    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных    |992 |11 |03 |          |         |  1430,906   |
| |образований                                                          |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций               |992 |11 |03 | 0010000  |         |  1430,906   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где         |992 |11 |03 | 0013600  |         |  1165,706   |
| |отсутствуют военкоматы                                               |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Фонд компенсаций                                                     |992 |11 |03 | 0013600  |   009   |  1165,706   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Государственная регистрация актов гражданского состояния             |992 |11 |03 | 0013800  |         |    265,2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Фонд компенсаций                                                     |992 |11 |03 | 0013800  |   009   |    265,2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов |992 |11 |05 |          |         |   35119,4   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Расходы, передаваемые территориальному фонду обязательного           |992 |11 |05 | 7720000  |         |   35119,4   |
| |медицинского страхования, на содержание учреждений здравоохранения,  |    |   |   |          |         |             |
| |работающих в системе обязательного медицинского страхования в        |    |   |   |          |         |             |
| |условиях одноканального финансирования медицинской помощи            |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального      |992 |11 |05 | 7720000  |   843   |   35119,4   |
| |финансирования медицинской помощи.                                   |    |   |   |          |         |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
| |Итого:                                                               |    |   |   |          |         | 313812,749  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|

Информация по документу
Читайте также