Расширенный поиск

Постановление Администрации Башмаковского района Пензенской области от 13.01.2016 № 10-п

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАШМАКОВСКОГО РАЙОНА

 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

 

от

13.01.2016

10-п

 

р.п. Башмаков

 

 

О внесение изменений в муниципальную программу

Башмаковского района «Развитие системы образования

Башмаковского района Пензенской области на 2014-2020 годы»,

утвержденной постановлением администрации Башмаковского района

от 15.10.2013 № 402-п

 

С целью уточнения объемов финансирования по муниципальной программе Башмаковского района «Развитие системы образования Башмаковского района Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Башмаковского района от 15.10.2013 № 402-п (с последующими изменениями), в соответствии решением Собрания представителей Башмаковского района Пензенской области от 24.12.2015 года № 481-53/3 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Башмаковского района от 25.12.2014 № 362-40/3 «О бюджете Башмаковского района Пензенской области на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов», решением Собрания представителей Башмаковского района Пензенской области от 24.12.2015 года № 482-53/3 «О бюджете Башмаковского района Пензенской области на 2016 год», руководствуясь статьей 21 Устава Башмаковского района Пензенской области,

 

администрация Башмаковского района постановляет:

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Башмаковского района «Развитие системы образования Башмаковского района Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Башмаковского района от 15.10.2013 № 402-п (с последующими изменениями):

1.1. В паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы

- финансирование Программы осуществляется за счет

Средств бюджета Пензенской области и Башмаковского района:

Федеральный бюджет -5 240,4 тыс. руб.

бюджет Пензенской области –1 025 753,65 тыс. руб.

бюджет Башмаковского района- 411 753,52 тыс. руб.

Итого –1 442 747,57 тыс. руб.

 

Годы

Федераль-ный бюджет

Региональный бюджет

Муници-пальный бюджет

Итого

2014 г

3 481,0

158 974,75

58 376,88

220 832,63

2015 г

1759,4

150 152,4

57 659,84

209 571,64

2016 г

-

143 325,3

59 033,26

202 358,56

2017 г

-

143 325,3

59 033,26

202 358,56

2018 г

-

143 325,3

59 216,76

202 542,06

2019 г

-

143 325,3

59 216,76

202 542,06

2020 г

-

143 325,3

59 216,76

202 542,06

»;

1.2. В разделе 4 программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы» абзац третий исключить.

1.3. В паспорте Подпрограммы 1 программы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

 

Объем финансирования составляет 859 652,53 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –133 264,6 тыс. рублей,

2015 год –127 678,43 тыс. рублей.

2016 год –119 741,9 тыс. рублей.

2017 год -119 741,9 тыс. рублей.

2018 год -119 741,9 тыс. рублей.

2019 год –119 741,9 тыс. рублей.

2020 год –119 741,9 тыс. рублей

»;

1.4. В паспорте Подпрограммы 2 программы позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы

 

Объем финансирования составляет 321 176,51 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –51 632,64 тыс. рублей,

2015 год – 44 090,87 тыс. рублей.

2016 год – 45 090,6 тыс. рублей.

2017 год – 45 090,6 тыс. рублей.

2018 год -45 090,6 тыс. рублей.

2019 год –45 090,6 тыс. рублей.

2020 год –45 090,6 тыс. рублей

 

»;

1.5. В паспорте Подпрограммы 4 программы позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

 

Объем финансирования составляет 7 513,16 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –2 385,72 тыс. рублей,

2015 год – 2 447,14 тыс. рублей.

2016 год – 528,56 тыс. рублей.

2017 год – 528,56 тыс. рублей.

2018 год -541,06 тыс. рублей.

2019 год –541,06 тыс. рублей.

2020 год –541,06 тыс. рублей

 

»;

1.6. Приложение 2 к программе изменить и изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.7. Приложение 3 к программе изменить и изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Башмаковские муниципальные ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в части не противоречащей бюджету Башмаковского района Пензенской области на 2016 год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Башмаковского района по социальным вопросам.

 

 

 

Глава администрации района        А. С. Саванков

 

 

 

 

 


 

 

Приложение №1

к постановлению администрации

 Башмаковского района

от 13.01.2016 № 10-п

 

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

Башмаковского района

Пензенской области на 2014-2020 годы»

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования

Развитие системы образования Башмаковского района Пензенской области на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной Программы

Отдел образования Башмаковского района

 

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Год завершения действия программы, подпрограммы

1

Муниципальная программа

Развитие системы образования Башмаковского района Пензенской области на 2014-2020 годы

всего

220832,63

209571,64

202358,56

202358,56

202542,06

202542,06

202542,06

2020

бюджет Башмаковского района

58 376,88

57 659,84

59 033,26

59 033,26

59 216,76

59216,76

59 216,76

2020

межбюджетные трансферты из областного бюджета

158 74,75

150152,4

143 325,3

143 325,3

143 325,3

143 325,3

143 325,3

2020

иные источники

3 481,0

1 759,4

-

-

-

-

-

2020

2

Подпрограмма 1

Развитие общего и дополнительного образования в Башмаковском районе

всего

133 264,6

127678,43

119 741,9

119 741,9

119 741,9

119741,9

119 741,9

2020

бюджет Башмаковского района

34 724,65

36262,03

37 767,2

37 767,2

37 767,2

37 767,2

37 767,2

2020

межбюджетные трансферты из областного бюджета

95 058,95

89 657,0

81 974,7

81 974,7

81 974,7

81 974,7

81 974,7

2020

иные источники

3 481,0

1 759,4

-

-

-

-

-

2020

 3

Подпрограмма 2

Развитие дошкольного образования в Башмаковском районе»

 

всего

51 632,64

44090,87

45 090,6

45 090,6

45 090,6

45 090,6

45 090,6

2020

бюджет Башмаковского района

8 189,94

5 221,57

6 009,3

6 009,3

6 009,3

6 009,3

6 009,3

2020

межбюджетные трансферты из областного бюджета

43 442,7

38 869,3

39 081,3

39 081,3

39 081,3

39 081,3

39 081,3

2020

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

2020

4

Подпрограмма 3

Организация внешкольных мероприятий в образовательных учреждениях Башмаковского района

всего

-

-

-

-

171,0

171,0

171,0

2020

бюджет Башмаковского района

-

-

-

-

171,0

171,0

171,0

2020

межбюджетные трансферты из областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

2020

Иные источники

-

-

-

-

-

-

-

2020

5

Подпрограмма 4

Организация, отдыха, оздоровления детей и подростков в Башмаковском районе

всего

2 385,72

2 447,14

528,56

528,56

541,06

541,06

541,06

2020

бюджет Башмаковского района

529,62

490,54

528,56

528,56

541,06

541,06

541,06

2020

межбюджетные трансферты из областного бюджета

1 856,1

1 956,6

-

-

-

-

-

2020

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

2020

 

6

 

 

 

 

 

 

Прочие мероприятия

всего

33 549,67

35 355,2

36 997,5

36 997,5

36 997,5

36 997,5

36 997,5

2020

бюджет Башмаковского района

14 932,67

15 685,7

14 728,2

14 728,2

14 728,2

14 728,2

14 728,2

2020

межбюджетные трансферты из областного бюджета

18 617,0

19 669,5

22 269,3

22 269,3

22 269,3

22 269,3

22 269,3

2020

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

2020

 

 


Приложение № 2

к постановлению администрации

Башмаковского района

от 13.01.2016 № 10-п

 

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

Башмаковского района Пензенской

области на 2014-2020 годы»

 

МЕРОПРИЯТИЯ

Муниципальной программы

«Развитие системы образования Башмаковского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

 

п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс . рублей

Показатели

результата

мероприятия по

годам

Всего

Бюджет Башмаковского района

Бюджет Пензенской области

Бюджет Р.Ф

Иные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования в Башмаковском районе»

 

Цель подпрограммы: Создание в системе, общего и дополнительного образования равных возможностей для качественного образования и позитивной социализации детей

 

Задачи подпрограммы: 1.Модернизация системы общего образования, создание условий для равного доступа к качественному образованию детей с ограниченными возможностями; 2.Создание единой информационной системы сферы образования района: переход на новые образовательные стандарты, развитие системы поддержки талантливых детей, обеспечение доступности и качеств образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья, изменение школьной инфраструктуры; 3.Развитие системы дополнительного образования; 4.Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования.

1.1

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в части выполнения ими муниципального задания

Отдел образования

Итого

714788,44

122 268,94

592 519,50

0,00

0,00

 

2014

110015,73

15 957,43

94 058,30

 

 

2015

106189,71

16 762,01

89 427,70

 

 

2016

99716,60

17 909,90

81 806,70

 

 

2017

99716,60

17 909,90

81 806,70

 

 

2018

99716,60

17 909,90

81 806,70

 

 

2019

99716,60

17 909,90

81 806,70

 

 

2020

99716,60

17 909,90

81 806,70

 

 

1.2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования (МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ) в части выполнения ими муниципального задания

Отдел образования

Итого

97283,41

97 283,41

0,00

0,00

0,00

 

2014

11649,63

11 649,63

 

 

 

2015

13321,28

13 321,28

 

 

 

2016

14462,50

14 462,50

 

 

 

2017

14462,50

14 462,50

 

 

 

2018

14462,50

14 462,50

 

 

 

2019

14462,50

14 462,50

 

 

 

2020

14462,50

14 462,50

 

 

 

1.3

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования (МБОУ ДОД ПШИ, МБОУ ДОД ДШИ) в части выполнения ими муниципального задания

Отдел образования

Итого

33 691,26

33 534,76

156,50

0,00

0,00

 

2014

4 099,80

4 099,80

 

 

 

2015

4 229,46

4 229,46

 

 

 

2016

5 072,40

5 041,10

31,30

 

 

2017

5 072,40

5 041,10

31,30

 

 

2018

5 072,40

5 041,10

31,30

 

 

2019

5 072,40

5 041,10

31,30

 

 

2020

5 072,40

5 041,10

31,30

 

 

1.4

 Организация льготного питания в общеобразовательных учреждениях

Отдел образования

Итого

2 107,85

2 107,85

0,00

0,00

0,00

Поддержка детей льготной категории

2014

175,90

175,90

 

 

 

2015

163,45

163,45

 

 

 

2016

353,70

353,70

 

 

 

2017

353,70

353,70

 

 

 

2018

353,70

353,70

 

 

 

2019

353,70

353,70

 

 

 

2020

353,70

353,70

 

 

 

1.5

Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культуры и спортом

Отдел образования

Итого

4 112,97

287,47

191,30

3634,20

0,00

 Увеличение охвата детей занимающимися физкультурой во внеурочное время

2014

2 157,96

184,46

98,70

1874,80

 

2015

1 955,01

103,01

92,60

1759,40

 

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

 

1.6

Совершенствование материально-технической базы и проведение капитального ремонта в образовательных учреждениях

Отдел образования

Итого

4 340,25

4 340,25

0,00

0,00

0,00

 

2014

2 657,43

2 657,43

 

 

 

2015

1 682,82

1 682,82

 

 

 

2016

0,00

 

 

 

 

2017

0,00

 

 

 

 

2018

0,00

 

 

 

 

2019

0,00

 

 

 

 

2020

0,00

 

 

 

 

1.7

 Обеспечение государственных полномочий Пензенской области по осуществлению выплат молодых специалистам (педагогическим работникам ОУ)

Отдел образования

Итого

1 033,80

0,00

1 033,80

0,00

0,00

 

2014

213,60

 

213,60

 

 

2015

136,70

 

136,70

 

 

2016

136,70

 

136,70

 

 

2017

136,70

 

136,70

 

 

2018

136,70

 

136,70

 

 

2019

136,70

 

136,70

 

 

2020

136,70

 

136,70

 

 

1.8

Мероприятия программы РФ «Доступная среда на 2011-2015 гг»

Отдел образования

Итого

2 294,55

0,00

688,35

1606,20

0,00

создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья

2014

2 294,55

 

688,35

1606,20

 

2015

0,00

 

 

 

 

2016

0,00

 

 

 

 

2017

0,00

 

 

 

 

2018

0,00

 

 

 

 

2019

0,00

 

 

 

 

2020

0,00

 

 

 

 

ИТОГО

Итого

859652,53

259 822,68

594 589,45

5240,40

0,00

 

2014

133264,60

34 724,65

95 058,95

3481,00

0,00

2015

127678,43

36 262,03

89 657,00

1759,40

0,00

2016

119 741,90

37 767,20

81 974,70

0,00

0,00

2017

119741,90

37 767,20

81 974,70

0,00

0,00

2018

119741,90

37 767,20

81 974,70

0,00

0,00

2019

119741,90

37 767,20

81 974,70

0,00

0,00

2020

119741,90

37 767,20

81 974,70

0,00

0,00

 

 Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования в Башмаковском районе»

 

Цель подпрограммы: Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для качественного образования и позитивной социализации детей

 

Задачи подпрограммы: 1.Развитие муниципальной системы дошкольного образования; модернизация образовательных программ и технологий дошкольного образования, развитие инфраструктуры; 2.Ликвидация очередности в дошкольных учреждениях; 3.Проведение ремонтных работ в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях.

2.1

Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных дошкольных учреждений в части выполнения ими муниципального задания

Отдел образования

Итого

316969,84

39 872,64

277 097,20

0,00

0,00

 

2014

47800,97

4 979,57

42 821,40

 

 

2015

44045,87

5 176,57

38 869,30

 

 

2016

45024,60

5 943,30

39 081,30

 

 

2017

45024,60

5 943,30

39 081,30

 

 

2018

45024,60

5 943,30

39 081,30

 

 

2019

45024,60

5 943,30

39 081,30

 

 

2020

45024,60

5 943,30

39 081,30

 

 

2.2

 Организация льготного питания в дошкольных учреждениях

Отдел образования

Итого

350,40

350,40

0,00

0,00

0,00

 Поддержка детей льготной категории

2014

0,00

0,00

 

 

 

2015

20,40

20,40

 

 

 

2016

66,00

66,00

 

 

 

2017

66,00

66,00

 

 

 

2018

66,00

66,00

 

 

 

2019

66,00

66,00

 

 

 

2020

66,00

66,00

 

 

 

2.3

Ликвидация очередности в дошкольных учреждениях

Отдел образования

Итого

843,66

222,36

621,30

0,00

0,00

Сокращение очередности в дошкольных учреждениях, путем создания дополнительных мест

2014

843,66

222,36

621,30

 

 

2015

0,00

0,00

0,00

 

 

2016

0,00

0,00

0,00

 

 

2017

0,00

0,00

0,00

 

 

2018

0,00

0,00

0,00

 

 

2019

0,00

0,00

0,00

 

 

2020

0,00

0,00

0,00

 

 

2.4

Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных учреждений (администрирование)

Отдел образования

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2014

0,00

 

 

 

 

2015

0,00

 

 

 

 

2016

0,00

 

 

 

 

2017

0,00

 

 

 

 

2018

0,00

 

 

 

 

2019

0,00

 

 

 

 

2020

0,00

 

 

 

 

2.5

Совершенствование материально-технической базы и проведение капитального ремонта в образовательных учреждениях

Отдел образования

Итого

2 524,60

2 524,60

0,00

0,00

0,00

 

2014

2 500,00

2 500,00

 

 

 

2015

24,60

24,60

 

 

 

2016

0,00

0,00

0,00

 

 

2017

0,00

0,00

0,00

 

 

2018

0,00

0,00

0,00

 

 

2019

0,00

0,00

0,00

 

 

2020

0,00

0,00

0,00

 

 

ИТОГО

Итого

321176,51

43 458,01

277 718,50

0,00

0,00

 

2014

51632,64

8 189,94

43 442,70

0,00

0,00

2015

44090,87

5 221,57

38 869,30

0,00

0,00

2016

45090,60

6 009,30

39 081,30

0,00

0,00

2017

45090,60

6 009,30

39 081,30

0,00

0,00

2018

45090,60

6 009,30

39 081,30

0,00

0,00

2019

45090,60

6 009,30

39 081,30

0,00

0,00

2020

45090,60

6 009,30

39 081,30

0,00

0,00

 

 Подпрограмма 3 «Организация внешкольных мероприятий в образовательных учреждениях Башмаковского района»

 

Цель подпрограммы: Совершенствование организации внеурочного досуга детей, путем вовлечения детей в спортивно массовые мероприятия;- Работа по поддержке талантливых детей, по созданию среды для проявления и развития способностей учащихся и воспитанников.

 

Задачи подпрограммы: 1.Обеспечение условий образовательного процесса, направленные на сохранение здоровья учащихся и; воспитанников, формирование ценностей здорового образа жизни; 2.Повышение удельного веса и качества занятий физической культурой и спортом; 3.Создание благоприятных условий для выявления, поддержки и педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей; 4.Совершенствовоание кадрового потенциала.

3.1

Поддержка одаренных детей

Отдел образования

Итого

95,70

95,70

0,00

0,00

0,00

 

2014

0,00

 

 

 

 

2015

0,00

 

 

 

 

2016

0,00

 

 

 

 

2017

0,00

 

 

 

 

2018

31,90

31,90

 

 

 

2019

31,90

31,90

 

 

 

2020

31,90

31,90

 

 

 

3.2

Организация спортивно-массовых мероприятий

Отдел образования

Итого

241,20

241,20

0,00

0,00

0,00

 

2014

0,00

 

 

 

 

2015

0,00

 

 

 

 

2016

0,00

 

 

 

 

2017

0,00

 

 

 

 

2018

80,40

80,40

 

 

 

2019

80,40

80,40

 

 

 

2020

80,40

80,40

 

 

 

3.3

 Организация и проведение ЕГЭ и ГИА

Отдел образования

Итого

176,10

176,10

0,00

0,00

0,00

 

2014

0,00

 

 

 

 

2015

0,00

 

 

 

 

2016

0,00

 

 

 

 

2017

0,00

 

 

 

 

2018

58,70

58,70

 

 

 

2019

58,70

58,70

 

 

 

2020

58,70

58,70

 

 

 

3.4

Совершенствование кадрового потенциала системы образования

Отдел образования

Итого

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

ИТОГО

Итого

513,00

513,00

0,00

0,00

0,00

 

2014

0,00

0,00

 

 

 

2015

0,00

0,00

 

 

 

2016

0,00

0,00

 

 

 

2017

0,00

0,00

 

 

 

2018

171,00

171,00

 

 

 

2019

171,00

171,00

 

 

 

2020

171,00

171,00

 

 

 

 

 Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в Башмаковском районе»

 

Цель подпрограммы: Развитие инфраструктуры оздоровления и отдыха детей, совершенствование механизмов и инструментов социальной и психолого-педагогической поддержки детей, формирование здорового образа жизни.

 

Задачи подпрограммы: 1.Увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Башмаковском районе; 2.Развитие и укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей; 3.Реализация профильных образовательных программ в учреждениях отдыха и оздоровления детей; 4.Развитие системы квалификации специалистов по организации детского отдыха и оздоровления; 5.Расширение системы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков.

4.1

Организация отдыха детей в загородных стационарных лагерях в каникулярное время

Отдел образования

Итого

629,49

405,99

223,50

0,00

0,00

 

2014

155,56

40,76

114,80

 

 

2015

163,93

55,23

108,70

 

 

2016

62,00

62,00

 

 

 

2017

62,00

62,00

 

 

 

2018

62,00

62,00

 

 

 

2019

62,00

62,00

 

 

 

2020

62,00

62,00

 

 

 

4.2

Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в период школьных каникул.

Отдел образования

Итого

2 538,24

818,64

1 719,60

0,00

0,00

 

2014

965,54

159,04

806,50

 

 

2015

1 022,70

109,60

913,10

 

 

2016

110,00

110,00

 

 

 

2017

110,00

110,00

 

 

 

2018

110,00

110,00

 

 

 

2019

110,00

110,00

 

 

 

2020

110,00

110,00

 

 

 

4.3

Организация отдыха детей в лагерях труда и отдыха.

Отдел образования

Итого

3 072,67

1 203,07

1 869,60

0,00

0,00

 

2014

1 089,07

154,27

934,80

 

 

2015

1 084,10

149,30

934,80

 

 

2016

179,90

179,90

 

 

 

2017

179,90

179,90

 

 

 

2018

179,90

179,90

 

 

 

2019

179,90

179,90

 

 

 

2020

179,90

179,90

 

 

 

4.4

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Отдел образования

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2014

0,00

 

 

 

 

2015

0,00

 

 

 

 

2016

0,00

 

 

 

 

2017

0,00

 

 

 

 

2018

0,00

 

 

 

 

2019

0,00

 

 

 

 

2020

0,00

 

 

 

 

4.5

Организация занятости детей и подростков в каникулярное время

Отдел образования

Итого

1 235,26

1 235,26

0,00

0,00

0,00

 

2014

175,55

175,55

 

 

 

2015

176,41

176,41

 

 

 

2016

176,66

176,66

 

 

 

2017

176,66

176,66

 

 

 

2018

176,66

176,66

 

 

 

2019

176,66

176,66

 

 

 

2020

176,66

176,66

 

 

 

4.6

Проведение районного смотра-конкурса в сфере организации отдыха и оздоровления детей и подростков

Отдел образования

Итого

37,50

37,50

0,00

0,00

0,00

 Подведение итогов летней оздоровительной компании

2014

0,00

 

 

 

 

2015

0,00

 

 

 

 

2016

0,00

 

 

 

 

2017

0,00

 

 

 

 

2018

12,50

12,50

 

 

 

2019

12,50

12,50

 

 

 

2020

12,50

12,50

 

 

 

ИТОГО

Итого

7 513,16

3 700,46

3 812,70

0,00

0,00

 

2014

2 385,72

529,62

1 856,10

0,00

0,00

2015

2 447,14

490,54

1 956,60

0,00

0,00

2016

528,56

528,56

0,00

0,00

0,00

2017

528,56

528,56

0,00

0,00

0,00

2018

541,06

541,06

0,00

0,00

0,00

2019

541,06

541,06

0,00

0,00

0,00

2020

541,06

541,06

0,00

0,00

0,00

 

Прочие мероприятия

1

Обеспечение деятельности аппарата Отдела образования Башмаковского района Пензенской области

Отдел образования

Итого

10248,31

10 248,31

0,00

0,00

0,00

 

2014

1 444,83

1 444,83

 

 

 

2015

1 463,98

1 463,98

 

 

 

2016

1 467,90

1 467,90

 

 

 

2017

1 467,90

1 467,90

 

 

 

2018

1 467,90

1 467,90

 

 

 

2019

1 467,90

1 467,90

 

 

 

2020

1 467,90

1 467,90

 

 

 

2

 Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУ

«ЦПОУ» Башмаковского района Пензенской области)

Отдел образования

Итого

92150,26

92 150,26

0,00

0,00

0,00

Методическая и бухгалтерская поддержка образовательных учреждений

2014

13286,24

13 286,24

 

 

 

2015

13962,52

13 962,52

 

 

 

2016

12980,30

12 980,30

 

 

 

2017

12980,30

12 980,30

 

 

 

2018

12980,30

12 980,30

 

 

 

2019

12980,30

12 980,30

 

 

 

2020

12980,30

12 980,30

 

 

 

3

 Расходы на проведение прочих внешкольных мероприятий (ЕГЭ, ГИА, спорт мероприятия)

Отдел образования

Итого

1860,80

1 860,80

0,00

0,00

0,00

 

2014

201,60

201,60

 

 

 

2015

259,20

259,20

 

 

 

2016

280,00

280,00

 

 

 

2017

280,00

280,00

 

 

 

2018

280,00

280,00

 

 

 

2019

280,00

280,00

 

 

 

2020

280,00

280,00

 

 

 

4

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам Башмаковского района Пензенской области, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Пензенской области, а также педагогическим

Отдел образования

Итого

66320,20

0,00

66 320,20

0,00

0,00

 

2014

9 205,00

 

9 205,00

 

 

2015

9 519,20

 

9 519,20

 

 

2016

9 519,20

 

9 519,20

 

 

2017

9 519,20

 

9 519,20

 

 

2018

9 519,20

 

9 519,20

 

 

2019

9 519,20

 

9 519,20

 

 

2020

9 519,20

 

9 519,20

 

 

5

 Субвенция по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях Башмаковского района, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

Отдел образования

Итого

15823,80

0,00

15 823,80

0,00

0,00

 

2014

1 948,50

 

1 948,50

 

 

2015

1 956,30

 

1 956,30

 

 

2016

2 383,80

 

2 383,80

 

 

2017

2 383,80

 

2 383,80

 

 

2018

2 383,80

 

2 383,80

 

 

2019

2 383,80

 

2 383,80

 

 

2020

2 383,80

 

2 383,80

 

 

6

Содержание ребенка семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение причитающееся приемному родителю

Отдел образования

Итого

66872,40

0,00

66 872,40

0,00

0,00

 

2014

7358,20

 

7 358,20

 

 

2015

8098,70

 

8 098,70

 

 

2016

10283,10

 

10 283,10

 

 

2017

10283,10

 

10 283,10

 

 

2018

10283,10

 

10 283,10

 

 

2019

10283,10

 

10 283,10

 

 

2020

10283,10

 

10 283,10

 

 

7

Исполнение отдельных государственных полномочий по компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях Башмаковского района, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования (администрирование)

Отдел образования

Итого

476,80

0,00

476,80

0,00

0,00

 

2014

83,00

 

83,00

 

 

2015

74,80

 

74,80

 

 

2016

63,80

 

63,80

 

 

2017

63,80

 

63,80

 

 

2018

63,80

 

63,80

 

 

2019

63,80

 

63,80

 

 

2020

63,80

 

63,80

 

 

8

 Субвенция на администрирование отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений

Отдел образования

Итого

139,80

0,00

139,80

0,00

0,00

 

2014

22,30

 

22,30

 

 

2015

20,50

 

20,50

 

 

2016

19,40

 

19,40

 

 

2017

19,40

 

19,40

 

 

2018

19,40

 

19,40

 

 

2019

19,40

 

19,40

 

 

2020

19,40

 

19,40

 

 

ИТОГО

Итого

253892,37

104 259,37

149 633,00

0,00

0,00

 

2014

33549,67

14 932,67

18 617,00

0,00

0,00

2015

35355,20

15 685,70

19 669,50

0,00

0,00

2016

36997,50

14 728,20

22 269,30

0,00

0,00

2017

36997,50

14 728,20

22 269,30

0,00

0,00

2018

36997,50

14 728,20

22 269,30

0,00

0,00

2019

36997,50

14 728,20

22 269,30

0,00

0,00

2020

36997,50

14 728,20

22 269,30

0,00

0,00

 

ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

ВСЕГО

Итого

1442747,57

411 753,52

1025 753,65

5240,40

0,00

 

2014

220832,63

58 376,88

158 974,75

3481,00

0,00

2015

209571,64

57 659,84

150 152,40

1759,40

0,00

2016

202358,56

59 033,26

143 325,30

0,00

0,00

2017

202358,56

59 033,26

143 325,30

0,00

0,00

2018

202542,06

59 216,76

143 325,30

0,00

0,00

2019

202542,06

59 216,76

143 325,30

0,00

0,00

2020

202542,06

59 216,76

143 325,30

0,00

0,00


Информация по документу
Читайте также