Расширенный поиск

Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 23.12.1996 № 40-ПЗС

 
                       ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
                         ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

      "О                    прогнозе
      социально-экономического
      развития  Оренбургской области
      на 1997 год"

Принято решением Законодательного 
Собрания Оренбургской области                     23 декабря 1996 года

      Законодательное Собрание Оренбургской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1.  Согласиться  с материалами прогноза социально-экономического
развития области на 1997 год (прилагается).
      2.  Утвердить задания по отдельным отраслям экономики области на
1997 год (прилагается).

      Глава администрации Оренбургской 
      области          В.В. Елагин

      23 декабря 1996 года N 40-ПЗС

                        Пояснительная записка
 к прогнозу социально-экономического развития Оренбургской области на
                               1997 год

      В  текущем  году  по  ряду  причин,  прежде  всего  объективного
характера,    не    удалось    стабилизировать   производство.   Объем
промышленной продукции оценивается со снижением на 9% к 1995 году.
      Развитие   промышленности   области   в  прогнозируемом  периоде
рассматривается по двум вариантам.
      При   первом  варианте,  предусматривающем  проведение  активной
структурной   политики   и   оживление   экономической   деятельности,
прогнозируется   увеличение  промышленного  производства  в  целом  по
области   на   2,4%,   а   в  отдельных  отраслях  -  на  2  -  3%,  в
нефтеперерабатывающей промышленности - на 31%.
      Второй  вариант  прогноза учитывает воздействие факторов, прежде
всего  финансового  характера, замедляющих реализацию намеченных целей
и задач.
      При  таком развитии ситуации возможно дальнейшее снижение уровня
производства  на  3% в целом по промышленности, а в ряде отраслей - на
6 - 8%.
      В  прогнозе  учтено  развитие предпринимательства, в том числе и
малого бизнеса.
      При  условии  финансового  обеспечения  конверсионных программ в
полном  объеме,  в  том числе по производству мотор-компрессоров на АО
"Ормез"  (58,2  млрд.  руб.),  вертолетов  К-126  на ПО "Стрела" (69,2
млрд.  руб.)  и  других,  прогнозируется  увеличение  роли гражданской
продукции    в   общем   объеме   производства   продукции   оборонной
промышленности.
      В  зависимости  от  развития  ситуации в промышленности и других
отраслях  экономики области прогнозируется увеличение объема перевозок
грузов  на  4% к уровню текущего года в 1 варианте или его снижение до
5% во 2 варианте.
      Однако   сохранение  сложившегося  уровня  перевозок  пассажиров
предполагает  государственную  поддержку  в  объеме  более  500  млрд.
рублей, которая не может быть обеспечена на областном уровне.
      Уточненная  оценка  итогов  инвестиционной  деятельности  в 1996
году   показывает,   что  объем  капитальных  вложений  за  счет  всех
источников  финансирования  на  11%  ниже  уровня  1995 года, наиболее
высокие   темпы   снижения   инвестиционной   активности  ожидаются  в
непроизводственной  сфере  - 18%, которая традиционно финансируется за
счет бюджетов всех уровней.
      По   первому  варианту  прогноза  инвестиции  на  следующий  год
приняты  в  объеме  7309,8 млрд. рублей, что несколько выше ожидаемого
выполнения  текущего  года  (102%  к  уровню  1996  года). В 1997 году
основным  источником  финансирования  капитального  строительства по -
прежнему  будут  оставаться собственные средства предприятий - порядка
71%  от  предусмотренного  объема  капитальных  вложений. Доля средств
местного   бюджета,   направляемых   на   капитальное   строительство,
прогнозируется  на  уровне  прошлого  года  -  6,0%  от  общего объема
капитальных  вложений.  Объем  частных инвестиций сохранится на уровне
текущего года, и их доля не превысит 2% от общего объема инвестиций.
      В    1997   году   предусматривается   повышение   эффективности
капитальных  вложений  за  счет  резкого  сокращения  вновь начинаемых
объектов   и  концентрации  средств  на  задельных  объектах,  имеющих
высокую  степень  строительной  готовности.  В  связи с этим ожидается
некоторый   рост   по  сравнению  с  1996  годом  ввода  жилых  домов,
учреждений образования и здравоохранения.
      При  разработке  второго  варианта  прогноза  учитывалось, что в
результате  повышения  темпов  инфляции  инвестиционная  обстановка  в
области   ухудшится.   По  этой  причине  объем  капитальных  вложений
прогнозируется  на  5%  ниже  уровня 1996 года, что на 7% ниже, чем по
первому варианту.
      Прогнозные  показатели  развития  агропромышленного комплекса на
1997  год  определялись  с  учетом  оценки влияния следующих факторов:
сложившегося  уровня  платежеспособного спроса на сельскохозяйственную
продукцию,  сырье  и продовольствие и оценку его возможных изменений в
прогнозируемом  периоде  с учетом динамики денежных доходов населения,
повышения   качества   продукции,  системы  государственной  поддержки
сельского хозяйства.
      Два    года    засухи   и   кризис   экономики   ускорили   спад
сельскохозяйственного  производства в 1996 году. Недобор зерна в связи
с  засухой  за  2  года  составил около 4,0 млн. тонн на сумму более 4
трлн. руб.
      Замедлился   процесс   организации   крестьянских   (фермерских)
хозяйств.
      По  первому  варианту  производство  (реализация)  скота и птицы
составит 96,1%, молока - 104,7%, яиц - 109,4%.
      Прогнозируется   рост   производства   подсолнечника  на  55,8%,
картофеля на 65% к 1996 году.
      При  благоприятных условиях для развития АПК ожидается повышение
урожайности  зерновых  культур  до  уровня  последних двух пятилеток -
11,4  ц/га, и валовый сбор достигнет 3870 тыс. тонн. Валовая продукция
сельского хозяйства по 1 варианту к 1996 году вырастет на 42,1%.
      В  валовой  продукции  значительную  долю  -  38,1%  -  занимает
продукция личных хозяйств населения.
      Учитывая     низкую     эффективность    проводимых    земельных
преобразований,  сохраняющийся  диспаритет  цен  между  промышленной и
сельскохозяйственной   продукцией,   а   также   нечеткое  определение
взаимоотношений  государства  с  сельхозпроизводителями, в том числе в
части    закупок    в    федеральные    фонды,    объем   производства
сельскохозяйственной   продукции  по  II  варианту  прогнозируется  со
снижением на 8% по сравнению с I вариантом.
      Принятые  правительством  меры по стабилизации экономики привели
к   существенному   снижению  темпов  роста  потребительских  цен,  по
насыщению потребительского рынка товарами.
      Достигнутая   определенная   стабилизация   на   товарном  рынке
остается   неустойчивой,  поскольку  сохраняются  такие  факторы,  как
снижение  инвестиционной активности, неплатежеспособность предприятий,
рост     отдельных     цен    и    тарифов,    засилие    импорта    и
неконкурентоспособность отечественной продукции.
      В   результате   продолжается   спад  производства  в  отраслях,
ориентированных на внутренний потребительский рынок.
      По    прогнозным    оценкам   производство   товаров   народного
потребления,  товарооборот и платные услуги стабилизируются и составят
к уровню 1996 года 95 - 107,6% по первому варианту.
      Денежные  доходы  увеличиваются против 1996 года на 16%, расходы
- на 17%. Реальные денежные доходы останутся на уровне 1996 года.
      При  возникновении  более  жестких  внеэкономических  факторов и
внешнеэкономических  ограничений  может быть ослаблен антиинфляционный
потенциал   мер   в   области  денежно-кредитного  регулирования,  что
повлечет  за  собой больший размер инфляционных колебаний, и во втором
варианте  спад  производства  товаров  народного  потребления составит
1,0%,  непродовольственных товаров 6%, товаров легкой промышленности -
5%,  товарооборот  уменьшится  на 1%. В формировании товарных ресурсов
импортные  товары будут преобладать относительно отечественных. Если в
1993году  их доля в товарообороте составляла 30%,в 1994 году - 40%, то
в  1995  и  1996 годах - 50%. Объем оказания платных услуг снизится на
10%.
      Денежные  доходы  и расходы населения против 1996 года возрастут
соответственно на 22% и 19%. Реальные же доходы будут ниже на 2%.
      Продолжается  кризис  в  финансовой  сфере.  Резко уменьшилась в
1996  году  налогооблагаемая  база за счет сокращения массы прибыли на
27%  и  снижения  рентабельности  производства  более  чем  в 2 раза к
прошлогоднему  уровню.  Более  40%  хозяйствующих субъектов работают с
убытком, сумма которого превысит 500 млрд. руб.
      Остается  сложной  проблема  неплатежей  и собираемости налогов.
Собственные  долги  предприятий  и  организаций  в  1,4 раза превышают
задолженность им.
      Растет  недоимка  по  поступлениям  налогов  и  платежей  во все
уровни бюджетов с 31,1% на начало 1996 года до 40% к концу года.
      Консолидированный  бюджет  области  прогнозируется  по доходам в
4,5  трлн.  руб.,  по  расходам  в  5,4  трлн. руб. В расходах бюджета
сохранится социальная направленность.
      Средства  внебюджетных  фондов  прогнозируются по доходам в 3,23
трлн. руб., по расходам в 3,48 трлн. руб.
      В  распоряжении хозяйствующих субъектов в 1997 году после уплаты
налогов остаются средства в объеме 9,2 трлн. руб.
      С  учетом  планируемых  поступлений  из федеральных источников в
объеме  1,4  трлн.  рублей,  расходы, не покрытые источниками доходов,
остаются в пределах 1 трлн. рублей.
      Поэтому  сохранится напряженность по бюджетному финансированию и
инвестициям.
      Прогноз  показателей  по  труду  на 1997 год разработан с учетом
уточненных  итогов  1995  года, тенденций текущего и сценарных условий
1997 года.
      Численность  населения области в 1997 году прогнозируется 2228,0
тыс. человек, т.е. на уровне 1996 года.
      Миграционный  приток сократится почти на 50% по сравнению с 1995
годом, на 20% - с 1996 годом.
      Общий   уровень   рождаемости   будет  снижаться  и  составит  в
прогнозируемом году 9,4 новорожденных на 1000 человек населения.
      Численность  трудовых  ресурсов  ожидается  порядка  1234,3 тыс.
человек,  или  55,5% численности населения. Из них в экономике области
будет занято 944,0 тыс. человек, что на 1% меньше уровня 1996 года.
      Статус  безработных  в  прогнозируемом  году будут иметь 17 тыс.
человек, или 1,4% от численности трудоспособного населения области.
      Прогноз   фонда   заработной   платы   исходит   из   поэтапного
восстановления,  начиная  с 1997 года, роли оплаты труда как основного
источника  денежных  доходов  населения и важнейшего стимула повышения
трудовой активности работников.
      По   первому  варианту,  предусматривающему  проведение  жесткой
финансовой  политики  и  подавление  инфляции  до  уровня  1% в месяц,
средняя  заработная  плата прогнозируется в размере 791 тыс. рублей, с
ростом на 18% к 1996 году.
      Второй  вариант  прогноза  также исходит из недопущения снижения
реальной   заработной  платы.  Средняя  зарплата  предусматривается  в
размере  838  тыс.  рублей,  с  ростом к 1996 году на 25% при таком же
темпе роста потребительских цен.
      При  этом  сохранится  тенденция  отставания от среднероссийской
заработной платы на 14%.
      Ведущее   место   в  социальной  политике  принадлежит  жилищной
проблеме.  В  прогнозируемом  1997  году  в  области предусматривается
ввести  в  эксплуатацию  525,0  тыс.  кв.  метров общей площади жилья.
Жилищный фонд области составит 38,7 млн. кв. метров общей площади.
      В  среднем  на  одного  жителя будет приходиться 17,4 кв. метров
общей  площади.  Растет  доля индивидуального жилищного строительства,
которая в общем вводе жилья составит около 40%.
      В   прогнозируемом   году   будет   введено  детских  дошкольных
учреждений  на 0,7 тыс. мест. Уровень обеспеченности достигнет 73,5% к
нормативу, увеличившись на 10% по сравнению с 1995 годом.
      Несколько  больше,  чем  в  1996  году,  будет введено больниц и
амбулаторно-поликлинических   учреждений;   обеспеченность   населения
больничными  койками  в  1997  году  составит  128,5  койки на 10 тыс.
человек     населения,     или    95,4%    к    нормативу.    Мощность
амбулаторно-поликлинических  учреждений  составит  234,1  посещений  в
смену на 10 тыс. человек, что соответствует нормативу.
      Растет  число  врачей  и  среднего  медицинского  персонала,  их
количество сейчас соответствует нормативу.
      Улучшается  обеспеченность  населения телефонной связью - с 38,2
в  1995  году  до  43,1 аппарата на 100 семей в 1997 году - в городе и
соответственно с 18,4 до 20,5 в селе.
      В    рамках   приватизации   государственной   и   муниципальной
собственности  с  начала  приватизации (на 1.10.96 г.) приватизировано
1840  предприятий,  основная  доля  которых  приходится на предприятия
торговли   и  общепита  -  41,6%.  Около  80%  всех  приватизированных
предприятий  небольшие - до 200 человек. Создано свыше 500 акционерных
обществ.
      Основные  показатели  хода  приватизации,  отраженные в прогнозе
1996  года,  соответствуют  ожидаемым  результатам,  в  том числе и по
поступлению  средств  в  бюджеты  всех  уровней,  хотя доля средств от
приватизации  составляет  незначительную  величину - менее 1% доходной
части консолидированного бюджета области.
      Оценка  количественных  показателей  всего  периода приватизации
показала,  что  пик  приходится  на  1993 - 1994 гг. С 1995 года темпы
приватизации  значительно  снижаются, т.к. меняется ее направление, на
смену  массовой  приватизации  придет  более  предметная,  не  носящая
директивного характера.
      В  1997  году  особое внимание будет уделено вопросам управления
государственной,  областной  собственностью,  связанным  с  созданием,
деятельностью,  реорганизацией  и ликвидацией предприятий, учреждений,
организаций области.

                                                Приложение 1
                                      к постановлению Законодательного
                                      Собрания   Оренбургской  области
                                      от 23 декабря 1996 г. N 40-ПЗС

                               ПРОГНОЗ
            социально-экономического развития Оренбургской
                         области на 1997 год

                     ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА
        социально-экономического развития Оренбургской области
                             на 1997 год

                    МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|           ПОКАЗАТЕЛИ           | Единица измерения | 1995 год | 1996 год |  1997 год - прогноз   |
|                                |                   |  отчет   |  оценка  |-----------------------|
|                                |                   |          |          | 1 вариант | 2 вариант |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Продукция промышленности - всего       млрд. руб.        1583      19495      23609       23716
                                     в % к предыд.
                                         году            97.4      90.8       102.4       97.2
Инфляция  (рост  потребительских 
цен):
- в среднем за год                   в % к предыд.
                                         году            308.3     150        116         125
Валовая    продукция   сельского 
хозяйства   во  всех  категориях
хозяйств                               млрд. руб.        3516.9    4899.3     8006.2      8015.4
                                     в % к предыд.
                                         году            71.1      98.8       142.1       134.1
Объем  инвестиции  за  счет всех
источников финансирования              млрд. руб.        4159.2    5922.7     7309.8      7314.5
                                     в % к предыд.
                                         году            98.6      89         102         95
Розничный  товарооборот (во всех
каналах реализации)                    млрд. руб.        3738.7    4820.0     5598.0      5820.0
                                     в % к предыд.
                                         году            75.0      86.0       101.0       99.0
Прибыль     по     всем    видам
деятельности                           млрд. руб.        3415.2    2507.1     3190        3020
Фонд заработной платы - всего          млрд. руб.        4607.0    7200.0     8420.0      8920.0
                                     в % к предыд.
                                         году            220       156        117         124
Доходы   и   расходы   на   душу 
населения (в среднем за месяц)
Денежные доходы                         тыс. руб.        333       487        565         596
                                     в % к предыд.
                                         году            240       146        116         122
Денежные расходы                        тыс. руб.        230       337        395         401
                                     в % к предыд.
                                         году            220       146        117         119
Среднемесячная  заработная плата
(без      выплат     социального 
характера)                              тыс. руб.        418       670        791         838
                                     в % к предыд.
                                         году            225       160        118         125
Прожиточный минимум в среднем на
душу населения (за год)                 тыс. руб.        207       311        351         387
Численность   зарегистрированных 
безработных (в среднем за год)          тыс. чел.        8.8       11.9       17.0,       17.0

                       ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|           ПОКАЗАТЕЛИ           | Единица измерения | 1995 год | 1996 год |  1997 год - прогноз   |
|                                |                   |  отчет   |  оценка  |-----------------------|
|                                |                   |          |          | 1 вариант | 2 вариант |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Продукция промышленности - всего       млрд. руб.        15832     19495       23609      23716
                                     в % к предыд. 
                                         году            97.4      90.8        102.4      97.2
Продукция    промышленности   по 
крупным и средним предприятиям         млрд. руб.        14824     18305       22204      22220
                                     в % к предыд. 
                                         году            96.6      91.0        102.6      97.0
в том числе:
электроэнергетика                      млрд. руб.        1854      2651        3347       3507
                                     в % к предыд. 
                                         году            101.3     100.0       101.0      98.0
топливная промышленность               млрд. руб.        4893      6540        8354       8159
                                     в % к предыд. 
                                         году            99.1      99.5        105.1      98.1
в том числе: 
нефтедобывающая                        млрд. руб.        2127      3015        3593       3701
                                     в % к предыд. 
                                         году            101.1     102.0       101.0      99.0
нефтеперерабатывающая                  млрд. руб.        888       977         1524       1197
                                     в % к предыд. 
                                         году            106.5     101.0       131.0      98.0
газовая                                млрд. руб.        1869      2530        3213       3239
                                     в % к предыд. 
                                         году            95.0      96.0        100.0      97.0
угольная                               млрд. руб.        9.4       17.7        24.8       21.9
                                     в % к предыд. 
                                         году            46.2      101.0       120.0      100.0
Черная металлургия                     млрд. руб.        3021      3371        3843       3891
                                     в % к предыд.
                                         году            102.2     93.0        100.0      97.0
Цветная металлургия                    млрд. руб.        1457      1361        1598       1558
                                     в % к предыд.
                                         году            109.3     89.0        103.0      97.0
Химическая   и   нефтехимическая
промышленность                         млрд. руб.        179       160         186        176
                                     в % к предыд.
                                         году            73.0      87.0        1010       92.0
Машиностроение                 и    
металлообработка                       млрд. руб.        1357      1631        1835       1870
                                     в % к предыд.
                                         году            86.3      61.0        97.0       94.0
Лесная,  деревообрабатывающая  и 
целлюлозно-бумажная      
промышленность                         млрд. руб.        47        66          77         74
                                     в % к предыд.
                                         году            71.9      50.0        102.0      93.0
Промышленность стройматериалов         млрд. руб.        486       674         797        827
                                     в % к предыд.
                                         году            105.5     75.0        101.0      95.0
Легкая промышленность                  млрд. руб.        255       212         247        241
                                     в % к предыд.
                                         году            85.0      65.0        102.0      94.0
Пищевая промышленность                 млрд. руб.        1253      1609        1886       1881
                                     в % к предыд.
                                         году            81.9      88.0        101.0      95.0

                ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|           ПОКАЗАТЕЛИ           | Единица измерения | 1995 год | 1996 год |  1997 год - прогноз   |
|                                |                   |  отчет   |  оценка  |-----------------------|
|                                |                   |          |          | 1 вариант | 2 вариант |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

          ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Электроэнергия                       млрд. кВт. ч.      18.11      18.71      18.88       18.33
Нефть, включая газовый конденсат       млн. тонн        8.68       8.85       8.94        8.76
Бензин автомобильный                   млн. тонн        0.84       0.85       1.07        0.83
Топливо дизельное                      млн. тонн        1.16       1.18       1.50        1.16
Топливо для реактивных двигателей      млн. тонн        0.32       0.33       0.42        0.32
Мазут топочный                         млн. тонн        1.01       1.18       1.50        1.16
Газ естественный                     млрд. куб. м.      32.37      31.07      31.07       30.14
Газ сжиженный                          тыс. тонн        465.3      470.0      470.0       460.0
Сера                                   тыс. тонн        744.0      628.0      628.0       615.0
Уголь                                  млн. тонн        1.18       1.19       1.43        1.19
Сталь                                  млн. тонн        2.94       2.70       2.70        2.62
Прокат черных металлов готовый         млн. тонн        2.09       1.98       1.98        1.92
Никель                               в % к предыд.  
                                         году           118.0      61.0       160.0       96.0
Медь                                   тыс. тонн         -         30.0       52.0        40.0
в т.ч. собственного производства       тыс. тонн         -          -         10.0        10.0
Сурьма                                 тыс. тонн         -         0.6        4.0         4.0
Электродвигатели       переменного
тока   (с   высотой  оси  вращения 
63-355 мм)                             тыс. штук        66.2       48.0       50.0        48.0 
Машины кузнечно-прессовые                штук           268        137        135         130
Вертолеты                                штук            -          -         20 
Автобусы                                 штук            -         70         250         100
Доменное           сталеплавильное 
оборудование                           тыс. тонн        4.8        4.4        5.2         4.4
Валы с грубой мех. обработкой          тыс. тонн        127        10.6       10.0        9.0
Валки холодного проката                тыс. тонн        3.0        3.8        4.0         3.5
Валки горячего проката                 тыс. тонн        3.0        2.3        6.0         2.0
Цемент                                 тыс. тонн        600.2      496.0      750.0       612.0
Материалы стеновые                    млн. шт. усл.   
                                         кирпича        263.9      170.0      175.0       162.0
Асбест (0-6 групп)                     тыс. тонн        279.0      209.0      209.0       200.0

                        ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

- холодильники    и    морозильники
бытовые                                 тыс. шт.        105.5      15.0       150.0       14.5
- машины стиральные и центрифуги        тыс. шт.        7.5        1.2        15.0        1.15
- электропылесосы                       тыс. шт.        60.0       15.0       15.0        15.0
- ткани шелковые                       млн. кв. м.      17.2       15.0       15.0        14.5
- чулочно-носочные изделия              тыс. пар        491.0      155.0      155.0       100.0
- трикотажные изделия                   тыс. шт.        3931.0     2200.0     1760.0      1600.0
- обувь                                 тыс. пар        274.0      250.0      250.0       200.0

                    СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Валовая     продукция     сельского
хозяйства - всего
- в действующих ценах каждого года      млрд. руб.      3516.9     4899.3     8006.2      8015.4
- в ценах 1994 года                   в % к предыд.
                                          году          71.1       98.8       142.1       134.1
Из общего объема валовой продукции:
продукция крестьянских (фермерских) 
хозяйств
- в действующих ценах каждого года      млрд. руб.      54.8       121.6      282.6       275.6
- в ценах 1994 года                   в % к предыд.
                                          году          50.7       157.4      202.1       165.8
Продукция личных подсобных хозяйств
населения
- в действующих ценах каждого года      млрд. руб.      1637.6     2172.8     3053.4      3082.9
- в ценах 1994 года                   в % к предыд. 
                                          году          91.3       94.1      122.2        116.3
Рекомендуемые     объемы    закупок 
сельскохозяйственной   продукции  в 
региональный фонд
- зерно (в весе после доработки)         тыс. т.        146.7      111.2     350.0        350.0
- масличные - всего:                     тыс. т.        2.8        18.9      20.0         19.0
- в том числе подсолнечник               тыс. т.        2.8        18.9      20.0         19.0
- картофель                              тыс. т.        3.3        10.0      10.0         9.0
- овощи                                  тыс. т.        7.8        10.0      10.0         9.0
- скот и птица (живой вес)               тыс. т.        57.0       51.0      53.0         53.0
- молоко                                 тыс. т.        295.8      240.0     240.0        240.0

Производство     основных     видов
сельскохозяйственной      продукции
(во  всех  категориях  хозяйств)  - 
всего: 
- зерно (в весе после доработки)         тыс. т.        1445.2     1900.0    3870.0       3700.0
- подсолнечник                           тыс. т.        76.2       77.0      120.0        114.0
- скот и птица (в живом весе)            тыс. т.        206.2      185.4     178.1        165.0
- молоко                                 тыс. т.        921.1      780.0     817.0        776.0
- яйца                                   млн. шт.       491.7      475.0     519.7        490.0

            ПРОДУКЦИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АПК

-  мясо,   включая   субпродукты  1
категории                                тыс. т.        63.3       54.0      52.0         50.0
- масло животное                         тыс. т.        11.3       9.0       9.5          9.0
- сыры жирные                            тыс. т.        3.1        2,8       3.0          2.8
- кондитерские изделия                   тыс. т.        10.3       9.5       10.0         9.5
- масло растительное                     тыс. т.        18.1       24.0      33.0         30.0
- мука                                   тыс. т.        331.0      250.0     300.0        280.0
- крупа                                  тыс. т.        60.4       30.0      35.0         32.0
- макаронные изделия                     тыс. т.        11.1       7.0       10.0         8.5
- соль поваренная                        тыс. т.        471.6      450.0     500.0        450.0
- товарная      пищевая      рыбная
продукция, консервы рыбные               тыс. т.        2.2        2.2       2.2          2.2
- комбикорма                             тыс. т.        176.2      66.0      132.0        120.0
- ликероводочные  изделия свыше 28%
алкоголя                                тыс. дал.       503.0      370.0     500.0        475.0

                           ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Лесовосстановление                       тыс. га        2.012      2.200     2.200        2.200 
Рубки     ухода     в    молодняках
(осветления и прочистки)                 тыс. га        2.383      2.300     2.300        2.300 
Рубки  ухода  за лесом и санитарные
рубки (ликвидная древесина)            тыс. куб. м.     148.552    110.000   120.000      120.000

                          ТРАНСПОРТ И СЕВЯЗЬ

Объем    перевозок    (отправление)      
грузов                                   млн. т.        40.1       31.0      32.1         29.4
                                      в % к предыд. 
                                          году          82         77        104          95
в том числе:
автотранспорт                            млн. т.        18.8       14.9      15.0         14.2
ж/д транспорт                            млн. т.        21.3       16.1      17.1         15.2
воздушный транспорт                      тыс. т.        0.3        0.18      0.2          0.18
Пассажирооборот                        млрд. пасс. -
                                           км.          4.91       4.61      4.73         4.56
                                      в % к предыд. 
                                          году          82         94        103          99
в том числе:
автотранспорт                          млрд. пасс. -
                                           км.          2.76       2.74      2.85         2.74
ж/д транспорт                          млрд. пасс. -
                                           км.          1.70       1.51      1.51         1.48
воздушный транспорт                    млрд. пасс. -
                                           км.          0.45       0.36      0.37         0.34 
Прирост      количества    основных   
телефонных аппаратов                     тыс. шт.       11.77      16.09     21.43        21.43

                ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛИ

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|           ПОКАЗАТЕЛИ           | Единица измерения | 1995 год | 1996 год |  1997 год - прогноз   |
|                                |                   |  отчет   |  оценка  |-----------------------|
|                                |                   |          |          | 1 вариант | 2 вариант |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Объем  инвестиций  за  счет всех
источников финансирования              млрд. руб.       4159.2     5922.7      7309.8     7314.5
                                     в % к предыд.
                                         году           98.6       89          102        95
Из общего объема инвестиции:
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ           млрд. руб.       2790.3     4118.2      4517.6     4519.8
                                     в % к предыд.
                                         году           102.0      92          102        95
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ         млрд. руб.       1368.9     1804.5      2792.2     2794.7
                                     в % к предыд.
                                         году           92.0       82          102        95
Из  общего  объема инвестиций -
государственные из федерального
бюджета                                млрд. руб.       75.0       45.3        435.3      148.6
Объем подрядных работ                  млрд. руб.       1998.6     2878.0      35170      3329.8
                                     в % к предыд.
                                         году           91         90          101        89
Иностранные инвестиции                 млн. долл. 
                                          США           753        760         1760       76.0

                       БАЛАНС ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
                     (в среднегодовом исчислении)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|           ПОКАЗАТЕЛИ           | Единица измерения | 1995 год | 1996 год |  1997 год - прогноз   |
|                                |                   |  отчет   |  оценка  |-----------------------|
|                                |                   |          |          | 1 вариант | 2 вариант |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Численность постоянного населения       тыс. чел.       2223.9     2224.2     2223.9       2223.9
Трудовые ресурсы                        тыс. чел.       1233.9     1234.4     1234.3       1234.3
Численность занятых в экономике -       
всего                                   тыс. чел.       973.0      953.5      944.0        944.0
из них:
в материальном производстве             тыс. чел.       711.3      690.8      680.2        680.2
непроизводственной сфере                тыс. чел.       261.7      262.7      263.8        263.8
Учащиеся     (с     отрывом    от 
производства)                           тыс. чел.       87.9       88.0       88.0         88.0
Занятые   в  домашнем  хозяйстве,
военнослужащие и другие                 тыс. чел.       104.9      114.5      121.7        121.7
Лица,    не    занятые   трудовой
деятельностью и учебой                  тыс. чел.       68.1       78.4       80.6         80.6
в  том числе лица, имеющие статус
безработного                            тыс. чел.       8.8        11.9       17.0         17.0
Доля    безработных    в    общей 
численности          экономически 
активного населения                         %           0.8        1.2        1.7          1.7

                     СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ПОКАЗАТЕЛИ

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|           ПОКАЗАТЕЛИ           | Единица измерения | 1995 год | 1996 год |  1997 год - прогноз   |
|                                |                   |  отчет   |  оценка  |-----------------------|
|                                |                   |          |          | 1 вариант | 2 вариант |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Розничный  товарооборот (во всех 
каналах реализации)
- в  действующих  ценах  каждого 
года                                  млрд. руб.        3738.7     4820.0     5598.0      5820.0
-в ценах 1995 года                  в % к предыд. 
                                        году            75.0       86.0       101.0       99.0
Объем платных услуг населению (с 
учетом экспертной оценки объемов 
услуг       по      недоучтенным 
предприятиям    и    оказываемых 
физическими лицами
- в  действующих  ценах  каждого
года                                  млрд. руб.        1143.1     2000.0     2451.0      2556.0
- в ценах 1995 года                 в % к предыд. 
                                        году            96.8       90.0       95.0        90.0
Производство     потребительских 
товаров
-  в  действующих  ценах каждого 
года                                  млрд. руб.        2126.8     2440.0     3047.0      2969.0
- в ценах 1995 года                 в % к предыд. 
                                        году            84.8       81.4       107.6       99.0
Из      общего      производства
потребительских         товаров: 
продовольственные товары
- в  действующих  ценах  каждого 
года                                  млрд. руб.        1479.5     1800.0     2088.0      2214.0
- в ценах 1995 года                 в % к предыд.
                                        году            89.5       86.9       100.0       100.0
винно-водочные изделия и пиво
- в  действующих  ценах  каждого
года                                  млрд. руб.        72.4       100.0      128.0       129.0
года - в ценах 1995 года            в % к предыд.     
                                        году            60.7       69.0       110.0       105.0
непродовольственные товары
- в  действующих  ценах  каждого
года                                  млрд. руб.        575.0      550.0      831.0       626.0
года - в ценах 1995 года            в % к предыд.
                                        году            78.2       66.0       130.0       94.0
из     них     товары     легкой
промышленности
- в  действующих  ценах  каждого
года                                  млрд. руб.        292.2      330.0      376.0       379.0
года - в ценах 1995 года            в % к предыд.
                                        году            108.9      75.3       100.0       95.0
Ввод    в    действие   объектов 
социально-культурной   сферы  по 
всем формам собственности
Жилые дома                           тыс. кв. м.
                                    общей площади       497.3      510.0      525.0       499.0
Дошкольные       образовательные
учреждения                            тыс. мест         0.35       0.73       0.7         0.5
Учреждения общего образования         тыс. мест         1.81       2.09       4.43        4.1
Учреждения               высшего 
профессионального образования        тыс. кв. м.  
                                    общей площади        -          -         3.5         3.5
Больницы                              тыс. коек         0.14       0.1        0.48        0.45
Амбулаторно-поликлинические         тыс. посещен.
учреждения                            в смену           0.44        -         1.12        1.0
Средняя обеспеченность населения 
общей    площадью   квартир   (в 
расчете на душу населения)             кв. м.           17.0       17.2       17.4        17.4
Больницы                             тыс. коек          28.6       28.6       28.6        28.6
Амбулаторно-поликлинические        тыс. посещен.
учреждения                            в смену           51.8       52.1       52.2        52.2
Дома-интернаты  для  престарелых 
и инвалидов                          тыс. мест          3.0        3.0        3.0         3.0
Дошкольные       образовательные 
учреждения                           тыс. мест          10.1       10.2       10.2        10.2
Учреждения общего образования        тыс. мест          27.9       28.0       28.4        28.4
Уровень           обеспеченности
учреждениями    здравоохранения, 
образования     и    социального
обеспечения (на конец года): 
больничными койками                коек на 10 тыс.
                                      жителей           128.4      128.5      128.5       128.5
амбулаторно-поликлиническими      посещ. в смену 10
учреждениями                        тыс. жителей        232.4      233.8      234.1       234.1
домами-интернатами          для    мест на 10 тыс.
престарелых и инвалидов                жителей          13.3       13.3       13.3        13.3
врачами                            на 10 тыс. чел.      44.7       45.9       46.8        46.8
средним медицинским персоналом     на 10 тыс. чел.      122.2      127.1      131.6       131.6
дошкольными    образовательными     мест на 1000
учреждениями                      детей дошкольного 
                                       возраста         570.0      619.1      661.6       660.6

                 ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|           ПОКАЗАТЕЛИ           | Единица измерения | 1995 год | 1996 год |  1997 год - прогноз   |
|                                |                   |  отчет   |  оценка  |-----------------------|
|                                |                   |          |          | 1 вариант | 2 вариант |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Доходы всего
в том числе:                           млрд. руб.      8927.9     13016.0    15100.0      15944.0
фонд заработной платы                  млрд. руб.      4607.0     7200.0     8420.0       8920.0
социальные выплаты - всего             млрд. руб.      1569.1     2352.0     2798.0       2822.0
- пенсии и пособия                     млрд. руб.      1549.4     2324.0     2765.0       2788.0
- стипендии                            млрд. руб.      19.7       28.0       33.0         34.0
прочие доходы                          млрд. руб.      2751.8     3464.0     3882.0       4202.0
Расходы и сбережения - всего           млрд. руб.      6151.3     9016.0     10553.0      10733.0
в том числе:  
покупка товаров и оплата услуг
из них                                 млрд. руб.      4600.5     6460.0     7572.0       7776.0
покупка товаров                        млрд. руб.      3457.5     4460.0     5121.0       5220.0
обязательные     платежи     и 
добровольные взносы                    млрд. руб.      507.5      931.0      1170.0       1180.0
прирост   вкладов   в  банках, 
приобретение     недвижимости, 
валюты,             облигаций, 
государственных    займов    и
других ценных бумаг                    млрд. руб.      1043.3     1625.0     1811.0       1777.0

                            СВОДНЫЙ БАЛАНС
                     финансовых ресурсов области
                                                            млрд. руб.
----------------------------------------------------------------------
|           ПОКАЗАТЕЛИ           | 1995 год  |  1996 год |  1997 год |
|                                |  отчет    |   оценка  |  прогноз  |
----------------------------------------------------------------------
             ДОХОДЫ
Прибыль валовая                     3415.2      2507.1       3190.0
в т.ч. сельского хозяйства          -61.5       59.0         106.2
Налог на добавленную стоимость      1032.9      1400.0       2430.0
Акцизы                              326.9       310.2        759.0
Подоходный  налог с физических 
лиц                                 413.0       652.5        955.2
Средства  внебюджетных  фондов 
(Пенс., соцстрах, страх. мед., 
занятости, дорожн., эколог.)        1868.3      2472.3       3472.9
Амортизационные отчисления          2217.6      5022.1       7533.2
Налог на имущество предприятий, 
с физических лиц                    236.3       416.0        697.6
Другие доходы (от приватизации, 
за     пользование     недрами, 
природными           ресурсами, 
долгосрочные           кредиты, 
спецналог и др.)                    626.6       1067.2       1111.9
ИТОГО ДОХОДОВ                       10136.8     13847.4      20149.8
Средства,     выделяемые     из 
федерального бюджета -
всего                               822.7       1180.0       1419.1
в т.ч.
- трансферты, дотации               234.1       320.0        439.1
- финансирование федер. служб       588.6       860.0        980.0
Средства,     выделяемые     из 
государственных    внебюджетных 
фондов                              255.0       233.0         -
ВСЕГО ДОХОДОВ                       11214.5     15260.4      21568.9
Взносы  средств  в  федеральный 
бюджет                              1801.6      1807.0       3274.5
- налог      на     добавленную 
стоимость                           764.8       950.0        1822.5
- налог на прибыль                  487.6       312.0        445.0
- акцизы                            306.1       290.1        719.5
- прочие платежи                    243.1       254.9        287.5
Отчисления  в  централизованные 
внебюджетные фонды                  117.7       131.1        186.6
ДОХОДЫ, АККУМУЛИРУЕМЫЕ В ОБЛАСТИ    9295.2      13322.3      18107.8
            РАСХОДЫ

Затраты    на   федеральные   и
региональные   централизованные 
капвложения                         412.3       414.8        588.7
в  т.ч. за счет средств бюджета
области                             337.3       369.5        440.1
Расходы  на народное хозяйство, 
включая выплату государственных 
дотаций  и возмещение разницы в 
ценах из бюджета области            1076.1      1470.8       1583.2
Расходы   предприятий  за  счет 
прибыли,    остающейся   в   их 
распоряжении    после    уплаты 
налога и амортизации                4257.2      6344.1       9200.0
Расходы на социально-культурные
мероприятия,  финансирование за 
счет бюджета области                1404.9      2119.2       2921.8
Расходы   внебюджетных   фондов 
(соцстрах.,   Пенсион.,  страх. 
мед.,    занятости,   дорожный, 
экологический)                      2005.6      2679.3       3538.1
Расходы      на      содержание 
федеральных     служб    (через 
казначейство)                       588.6       860.0        1168.0
Другие      расходы     (наука, 
содержание    органов   власти, 
правоохранения)                     160.0       347.2        472.3
ИТОГО                               9904.7      14235.4      19472.1
            ДЕФИЦИТ                 609.5       913.1        1364.3
в том числе:
- консолидированный бюджет          609.5       474.1        924.5
- финансирование    федеральных
служб                                -           -           188.0
- государственные  внебюджетные
фонды                                -          439.0        251.8
из них: 
- дорожный фонд                      -          147.6         -
- пенсионный фонд                    -          285.0        251.8
- фонд социального страхования       -          6.4           -
Источники   покрытия   дефицита 
средств:
- за счет выпуска муниципальных
ценных бумаг                        182.2       400.0        400.0     

                ОБЛАСТНОЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
                                                            млрд. руб.
----------------------------------------------------------------------
|           ПОКАЗАТЕЛИ           | 1995 год  |  1996 год |  1997 год |
|                                |  отчет    |   оценка  |  прогноз  |
----------------------------------------------------------------------
              ДОХОДЫ
Остатки денежных средств на 01.01.   5.8          -          -6.4
Поступления страховых взносов        167.1       237.0       354.5
Иные поступления                     10.8        19.1        28.1
ИТОГО:                               183.7       256.1       376.2
              РАСХОДЫ  
Отчисления в Федеральный фонд        12.4         -          25.0
Выплата пособий                      117.3       205.0       274.5
Санаторно-курортное   лечение   и 
отдых трудящихся и детей             48.6        52.5        70.6
Прочие                               5.4         5.0         6.1
ИТОГО:                               183.7       262.5       376.2
Дефицит бюджета                       -          6.4          -

                    ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД

                                                            млрд. руб.
----------------------------------------------------------------------
|           ПОКАЗАТЕЛИ           | 1995 год  |  1996 год |  1997 год |
|                                |  отчет    |   оценка  |  прогноз  |
----------------------------------------------------------------------
              ДОХОДЫ
Остаток средств территориального 
дорожного фонда на начало года       2.1         3.4          3.6
Поступление   средств   за  счет 
налогов - всего                      304.7       400.4        467.7
в том числе:
Налог на пользователей а/дорог       250.3       340.8        402.1
Налог       на      приобретение 
автотранспортных средств             24.5        33.1         39.1
Налог        с        владельцев 
автотранспортных средств             29.0        26.5         26.5
Иные поступления                     0.9          -            -
ИТОГО:                               306.8       403.8        471.3
              РАСХОДЫ
Финансирование  объемов дорожных 
работ,   принимаемых  на  баланс
внутрихозяйственных дорог             -          9.6          11.7
Погашение недостающих источников 
финансирования                        -          20.0         147.6
Резерв средств фонда 2% от суммы
поступления                           -          2.9          9.3
Финансирование      мероприятий, 
предусмотренных  п.  2  "Порядка 
образования     территориального 
дорожного   фонда   Оренбургской 
области"                             3.1         3.6          4.3
Долевое участие в строительстве:
- мостового  перехода  через  р. 
Урал у с. Илек                       10.9        6.2          5.0
- мостового перехода в г. Орске      1.3         2.3          1.0
Оформление лицензии                   -          1.8          2.1
Строительство  путепровода в г. 
Медногорске                           -           -           1.0
Строительство автодорог:
- Илек - Ташла                        -          23.0         16.4
- АО "Носта"                          -          21.0          -
Ремонт       автодорог       АО 
"Оренбургнефть"                       -          9.7           -
Прочие                               30.1         -            -
Остаток   денежных  средств  на 
01.01.                               3.4          -            -
ИТОГО:                               306.8       551.4        471.3
Дефицит                               -          147.6         -

                     ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД

                                                            млрд. руб.
----------------------------------------------------------------------
|           ПОКАЗАТЕЛИ           | 1995 год  |  1996 год |  1997 год |
|                                |  отчет    |   оценка  |  прогноз  |
----------------------------------------------------------------------
              ДОХОДЫ
Остатки   денежных  средств  на 
01.01.                               0.3          0.6          0.1
Плата за загрязнение окружающей
среды, штрафы                        1.2          6.0          6.2
ИТОГО:                               1.5          6.6          6.3
              РАСХОДЫ 
Отчисления     в    федеральный 
экофонд                               -           1.7          1.6
Природоохранные мероприятия           -           2.5          2.5
Мероприятия     по    улучшению 
социально-экономических условий 
жизнедеятельности населения          0.1          0.3          0.2
Организация             системы 
регионального    экологического 
мониторинга                           -           0.1          0.1
Мероприятия    по    охране   и 
воспроизводству       природных 
ресурсов                             0.3          0.1          0.1
Мероприятия  по  экологическому
воспитанию     и    образованию
населения                             -           0.2          0.2
Научно-исследовательские работы 
по экологии                          0.3          0.6          0.5
Техническое           оснащение 
лабораторно-аналитических 
центров,             комитетов, 
госзаповедника                       0.1          0.8          0.6
Резерв на аварийные ситуации          -           0.1          0.2
Содержание аппарата                  0.1          0.2          0.2
Остаток на конец года                0.6           -           0.1
ИТОГО:                               1.5          6.6          6.3

     Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

                                                            млрд. руб.
----------------------------------------------------------------------
|           ПОКАЗАТЕЛИ           | 1995 год  |  1996 год |  1997 год |
|                                |  отчет    |   оценка  |  прогноз  |
----------------------------------------------------------------------
              ДОХОДЫ
Остатки   денежных  средств  на 
01.01.                               9.8          19.1          -
Поступления страховых взносов        104.8        112.8        179.6
Платежи     из    бюджета    на 
неработающее население               3.8          2.5          90.0
Иные поступления                     17.9         6.0          6.0
ИТОГО:                               136.3        140.4        275.6
             РАСХОДЫ
Отчисления в Федеральный фонд        5.8          6.3          10.0
Финансирование        страховых
медицинских организаций              73.5         110.0        199.7
Содержание     территориального 
фонда                                8.0          7.3          7.0
Прочие расходы                       29.9         16.8         58.9
Остатки   денежных  средств  на 
01.01.                               19.1          -            -
ИТОГО:                               136.3        140.4        275.6

        ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                            млрд. руб.
----------------------------------------------------------------------
|           ПОКАЗАТЕЛИ           | 1995 год  |  1996 год |  1997 год |
|                                |  отчет    |   оценка  |  прогноз  |
----------------------------------------------------------------------
              ДОХОДЫ
Остатки   денежных  средств  на 
01.01.                               28.5        37.1         -
Поступления страховых взносов        906.3       1331.0      2028.0
Прочие поступления                   101.2       62.0         -
Поступления                  из 
централизованного 
(федерального) фонда                 255.0       233.0        -
ИТОГО:                               1291.0      1663.1      2028.0
             РАСХОДЫ 
Отчисления в федеральный фонд        1.3          -           -
Выплата государственных пенсий,
оказание материальной помощи         1231.6      1902.0      2271.7
Расходы  на содержание аппарата 
управления                           2.9         5.8         8.1
Прочие расходы                        -          40.3         -
Остаток денежных средств             37.1         -           -
ИТОГО:                               1291.0      1948.1      2279.8
Дефицит бюджета                       -          285.0       251 .8

               ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

                                                            млрд. руб.
----------------------------------------------------------------------
|      НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ       |    1996 год    |      1997 год    |
|                                |     оценка     |      прогноз     |
----------------------------------------------------------------------
             ДОХОДЫ
Остаток на 01.01.                      2.1                 -
Возраст финансовой помощи              1.7                2.5
Выручка от реализации импортных 
медикаментов                           0.3                 -
Поступления   от   эксплуатации 
авиатехники                            1.3                1.8
Поступления    от    реализации 
территориальных фондов                 4.6                15.0
Прочие                                 15.8               3.3
ИТОГО:                                 25.8               22.6
Кроме того, заемные средства           44.8               22.6
            РАСХОДЫ
Развитие базы стройиндустрии           0.4                1.2
Поддержка товаропроизводителей         14.4               8.0
Региональный госзаказ                  2.5                3.5
Иммунизация населения                  0.1                 -
Санэпиднадзор                          0.2                 -
Фонд "Правопорядок"                    2.1                4.0
Наука                                  0.2                1.4
Фонд                  поддержки 
предпринимательства                    0.1                0.5
Фонд поддержки вкладчиков              0.2                1.0
Поддержка   внешнеэкономической 
деятельности                            -                 0.2
Резервный фонд администрации           0.6                1.5
Прочие                                 5.0                1.3
ИТОГО:                                 25.8               22.6
Кроме того, временная финансовая 
помощь за счет заемных средств         44.8                -

                 ВАЛЮТНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

                                                            тыс. долл.
----------------------------------------------------------------------
|                  ПОКАЗАТЕЛИ                  | 1996 год | 1997 год |
|                                              |  оценка  | прогноз  |
----------------------------------------------------------------------
ДОХОДЫ
Средства  от  реализации на экспорт товаров из 
территориального фонда материальных и сырьевых 
ресурсов                                          2214.0     2400.0
РАСХОДЫ
1. Приобретение   медицинского   оборудования, 
медицинских  препаратов,  стажировка  врачей и 
лечение больных за рубежом                        1830.0     1850.0
2. Обеспечение     участия    предприятий    и 
организаций  в  зарубежных  научно-технических
конференциях, выставках, форумах на договорной 
основе с администрацией области                    -         40.0
3. Содействие  развитию  новых  производств  с 
использованием      "ноу-хау"     приобретение 
специализированной техники                        166.0      100.0
4. Учеба, подготовка и переподготовка кадров      140.0      200.0
5. Участие представителей учреждений культуры, 
спорта    и    образования   в   международных 
мероприятиях                                      6.0        40.0
6. Официальные визиты                             22.0       50.0
7. Непредвиденные расходы                         50.0       120.0
ИТОГО:                                            2214.0     2400.0

               ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

                                                            млрд. руб.
----------------------------------------------------------------------
|           ПОКАЗАТЕЛИ           | 1995 год  |  1996 год |  1997 год |
|                                |  отчет    |   оценка  |  прогноз  |
----------------------------------------------------------------------
Остаток   денежных  средств  на 
01.01.                               7.4         10.4        7.6
Поступление страховых взносов        60.9        62.6        72.6
Переходящая   задолженность  от 
страховых взносов на 1.01.97 г.       -           -          53.1
Иные поступления                     15.4        3.6         7.2
ИТОГО:                               83.7        76.6        140.5
           РАСХОДЫ
Отчисления в ФСЗ России              12.0        12.5        14.5
Программа   активной   политики 
занятости                            41.6        18.1        37.6
в том числе:
профобучение  и профориентация, 
учебные центры                       3.8         6.2         9.1
создание  и  сохранение рабочих 
мест                                 8.4         6.6         15.6
общественные работы и временная 
занятость                            2.3         3.8         9.2 
компенсационные выплаты              0.7          -          2.0
социальная адаптация                 0.5         0.4         0.6
Материальная          поддержка 
безработных,                         8.3         26.5        53.0
всего
в том числе:
выплата  пособий и материальной
помощи                               7.8         25.0        51.0
досрочные пенсии                     0.5         0.9         2.0
Программа       информационного
обеспечения программ занятости, 
всего                                1.4         2.0         3.0
в том числе:
- АИС "Занятость"                    1.1         1.0         1.3
- Проведение  НИР  и  проектных 
работ,    рекламно-издательской
информационной деятельности          0.2         0.8         1.0
- Обучение     и     стажировка 
персонала                            0.1         0.2         0.2
Содержание    органов    службы 
занятости                            6.1         12.0        16.2
Капитальные вложения                 3.7         3.2         3.6
Прочие                               0.2          -           -
Остаток   денежных  средств  на 
01.01.                               10.4         -           -
Образование страхового резерва        -          2.3         12.6
ИТОГО:                               83.7        76.6        140.5

                             ПРИВАТИЗАЦИЯ

-------------------------------------------------------------------------------
|           ПОКАЗАТЕЛИ           |  Единица  | 1995 год | 1996 год | 1997 год |
|                                | измерения |  отчет   |  оценка  | прогноз  |
-------------------------------------------------------------------------------
Количество     приватизированных
предприятий                           ед.        127         40        37
в    том    числе    по   формам 
собственности:
- муниципальной                                  95          26        20
- собственности        субъектов 
федерации                                        19          7         12
- федеральной                                    13          7         5
Денежные средства, полученные от 
приватизации,    поступающие   в 
бюджет - всего                      млрд. руб.   16.7        19.5      10.0
в том числе:
- федеральный                                    6.6         8.2       5.0
- бюджеты территорий                             10.1        11.3      5.0

         ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
                      КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

--------------------------------------------------------------------------------------------------
|                  НАИМЕНОВАНИЕ                   |   Фактический объем   |  Объем ассигнований  |
|                                                 |      расходов на      | на 1997 г. млн. руб. |
|                                                 | 01.10.96 г. млн. руб. |                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Развитие сети гидрометеорологических наблюдений 
за  загрязнением  природной  среды  на  территории 
Оренбургской области на 1996 - 2000 гг.                     586.1                   1565
2. Охрана   территории   области   от   завоза   и 
распространения    особо    опасных   инфекционных 
заболеваний  людей, животных и растений, токсичных 
веществ на 1995 - 1997 гг.                                  779                     1500
3. Программа мониторинга земель Оренбургской 
области на 1996 - 2000 гг.                                  145                     422.1
4. Санитарное  благополучие области на 1994 - 1996 
гг.                                                         374                      -
5. О   мероприятиях  по  подготовке  и  проведению 
200-летнего юбилея А.С. Пушкина на 1997 - 1999 гг.           -                      1300
6. Организация    борьбы    с    туберкулезом    в 
Оренбургской области на 1996 - 2000 гг.                      -                      3273
7. Об  основных  направлениях социальной поддержки 
населения Оренбургской области на 1996 - 1997 гг.           4285                    11854
8. Неотложные  меры  по  совершенствованию  службы 
медицины  катастроф  и  скорой  помощи  на  1997 - 
1998 гг.                                                     -                      2850
9. По     борьбе     с     природно-очаговыми    и 
зооантропонозными    инфекциями   в   Оренбургской 
области на 1997 - 2001 гг.                                   -                      131
10. Дети Оренбуржья на 1997 - 1998 гг.                       -                      13575
11. О   целевой  комплексной  программе  поддержки 
развития  национальных  культур народов Оренбуржья 
на 1996 - 1997 гг.                                          317                     1000
12. Вакцинопрофилактика на 1994 - 1997 гг.                  3285                    3285
13. Развитие  материально-технической  базы печати 
области на 1996 - 2000 гг.                                   -                      1150
14. Долевое    участие    области   в   выполнении 
Федеральной     целевой     Программы    "Создание 
автоматизированной         системы         ведения 
государственного  земельного  кадастра 1996 - 2000 
гг." по области на 1997 - 1998 гг.                           -                      24400
15. Областная   программа  первоочередных  мер  по 
улучшению  условий  и  охраны труда на 1996 - 1997 
гг. в Оренбургской области                                   -                      200
16. Мероприятия:
- повышение плодородия почв на 1995 - 2005 гг.               -                      27320
- о развитии и поддержке крестьянских (фермерских) 
хозяйств и межфермерской кооперации                         1372                    7500
ИТОГО:                                                      11143.1                 101325.1

           РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЫ НА 1997 год

-------------------------------------------------------------------------------------------
|                   НАИМЕНОВАНИЕ                    | Сумма средств из консолидированного |
|                                                   |      бюджета области млн. руб.      |
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. На развитие средств связи                                         11700
в том числе:
- на компенсацию выпадающих доходов от предоставления 
услуг связи                                                          4700
- на капитальные вложения на развитие средств связи                  7000
2. По работе пассажирского транспорта:                               176105
всего
- в т.ч. капитальные вложения                                        62500
в том числе:
- автомобильный транспорт                                            45000
- железнодорожный транспорт                                          2500
- авиационный транспорт                                              15000
дотации                                                              113605
- в т.ч. автомобильный транспорт                                     99120
в том числе:
- пригородные перевозки                                              28970
- городские перевозки                                                70150
- в т.ч. железнодорожный транспорт                                   14485
3. По    созданию    страховых    запасов    основных 
продовольственных   товаров   по   предупреждению   и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций                                     1000
4. По    созданию    страховых    запасов    основных 
непродовольственных   товаров   по  предупреждению  и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций                                     1000
5. По  продовольственным  товарам для нужд областного 
управления социальной защиты                                         16775.7
6. По  продовольственным  товарам для нужд областного 
управления здравоохранения                                           23191.7
7. По  продовольственным  товарам для нужд областного 
управления народного образования                                     1806.1
8. По непродовольственным товарам для нужд областного
управления социальной защиты                                         2496.7
9. По непродовольственным товарам для нужд областного 
управления здравоохранения                                           27263.4
10. По    непродовольственным    товарам   для   нужд 
областного управления народного образования                          1313.2
11. По    непродовольственным    товарам   для   нужд 
областного УВД                                                       29766.0
12. По    непродовольственным    товарам   для   нужд 
областного комитета по физкультуре                                   810.0
ИТОГО:                                                               304926.8

                                                Приложение 2
                                      к постановлению Законодательного
                                      Собрания   Оренбургской  области
                                      от 23 декабря 1996 г. N 40-ПЗС

                               ЗАДАНИЕ
           администрациям городов и районов по капитальному
                      строительству на 1997 год

А) По капитальным вложениям:                                 млн. руб.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     АДМИНИСТРАЦИИ     | Всего |                                                    в том числе                                                                    |
|                       |       |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |       |    жилищное   |  народное   | здравоохранение | культура | коммунальное  | газоснабжение | электроснабжение | транспорт | прочие  |
|                       |       | строительство | образование |                 |          | строительство |               |                  |  и связь  | отрасли |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВСЕГО по области         440000      59473          58146           60991          4658         128252         50000             7120            60000      11360
в том числе
областной бюджет         276828      28000          20450           43814          4000         59904          50000              -              60000      10660
в  из общего объема по 
городам и районам:
АБДУЛИНО                 8525        2000           2025                                        4500
в т.ч. областной бюджет  2000                                                                   2000
БУГУРУСЛАН               8030        2100           2500                                        3230                                                        200
в т.ч. областной бюджет  2000                       2000
БУЗУЛУК                  14200       3000           4700            1000                        5000                             500
в т.ч. областной бюджет  1500                       1500
ГАЙ                      5010        2000           1410            1600
в т.ч. областной бюджет  
КУВАНДЫК                 3660        2010                                                       1650
в т.ч. областной бюджет
МЕДНОГОРСК               4200        2200                                                       2000
в т.ч. областной бюджет  
НОВОТРОИЦК               4800                       1000            1500                        2300
в т.ч. областной бюджет 
ОРСК                     29910       3000           7330            3000                        15995                            585
в т.ч. областной бюджет
ОРЕНБУРГ                 87614       7000           8000            35764         4000          31850                                                       1000
в т.ч. областной бюджет  70114       1000           8000            35764         4000          20350                                                       1000
СОРОЧИНСК                3425        600                            1000                        1500                             325
в т.ч. областной бюджет  1500                                                                   1500
ЯСНЫЙ                    3163        2663                                                                                        500
в т.ч. областной бюджет  
АДАМОВСКИЙ РАЙОН         2220                                       400                         1820
в т.ч. областной бюджет  1500                                                                   1500
АКБУЛАКСКИЙ РАЙОН        1600                       1000                                        600
в т.ч. областной бюджет
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН    2250                       450                                         1800
в т.ч. областной бюджет  2250                       450                                         1800
АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН        2000                       1000            1000
в т.ч. областной бюджет  1000                                       1000
БЕЛЯЕВСКИЙ РАЙОН         3616                                       1000                        2616
в т.ч. областной бюджет  1700                                                                   1700
БУГУРУСЛАНСКИЙ РАЙОН     2858                       2200                          658
в т.ч. областной бюджет 
БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН        2060                                       2060
в т.ч. областной бюджет  1200                                       1200
ГАЙСКИЙ РАЙОН            2750                       1200                                        1550
в т.ч. областной бюджет  1200                       1200
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН         645                        1000            1000                        645
в т.ч. областной бюджет  
ДОМБАРОВСКИЙ РАЙОН       2100                                                                   2100
в т.ч. областной бюджет  600                                                                    600
ИЛЕКСКИЙ РАЙОН           5533        1500                           1500                        2533
в т.ч. областной бюджет  2100                                       1500                        600
КВАРКЕНСКИЙ РАЙОН        1400                                       1400
в т.ч. областной бюджет
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  Р-Н   3480                       1500            800                         800                             380
в т.ч. областной бюджет  2300                       1500                                        800
КУВАНДЫКСКИЙ РАЙОН       3650                       3200                                        450
в т.ч. областной бюджет  1200                       1200
КУРМАНАЕВСКИЙ РАЙОН      1240                       500                                         740
в т.ч. областной бюджет  
МАТВЕЕВСКИЙ РАЙОН        2950                       1970                                        980
в т.ч. областной бюджет  290                                                                    290
НОВОСЕРГЕЕВСКИЙ РАЙОН    2880                       1500                                        700                             680
в т.ч. областной бюджет  
НОВООРСКИЙ РАЙОН         3285                                                                   3000                            285
в т.ч. областной бюджет  2000                                                                   2000
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН        2300                       1500                                        800
в т.ч. областной бюджет  2300                       1500                                        800
ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН       3600                       700             2900
в т.ч. областной бюджет
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН       2200                       2200
в т.ч. областной бюджет
ПЕРЕВОЛОЦКИЙ РАЙОН       4979                       1000                                        2894                            1085
в т.ч. областной бюджет
ПОНОМАРЕВСКИЙ РАЙОН      1217                                       417                         800
в т.ч. областной бюджет  800                                                                    800
САКМАРСКИЙ РАЙОН         2985                                                                   2185                            800
в т.ч. областной бюджет  750                                                                    750
САРАКТАШСКИЙ РАЙОН       5470        400            1270            1600                        600                                                         1600
в т.ч. областной бюджет  3200                                       1600                                                                                    1600
СВЕТЛИНСКИЙ РАЙОН        1500                                                                   1500
в т.ч. областной бюджет
СЕВЕРНЫЙ РАЙОН           2970        500            1500                                        600                             370
в т.ч. областной бюджет  1500                       1500
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ РАЙОН       7340        1500                                                       5080                            760
в т.ч. областной бюджет  2800                                                                   2800
СОРОЧИНСКИЙ РАЙОН        2066                       1866                                        200
в т.ч. областной бюджет
ТАШЛИНСКИЙ РАЙОН         3200        500                                                        2700
в т.ч. областной бюджет  2700                                                                   2700
ТОЦКИЙ РАЙОН             2700                       1600            300                         300                                                         500
в т.ч. областной бюджет  1600                       1600
ТЮЛЬГАНСКИЙ РАЙОН        3175        1000           1025                                        1150
в т.ч. областной бюджет
ШАРЛЫКСКИЙ РАЙОН         4825        500            1500            1500                        475                             850
в т.ч. областной бюджет  1775                                       1500                        275
ЯСНЕНСКИЙ РАЙОН          3470                       1500                                        1970
в т.ч. областной бюджет
ЖИЛОЙ ФОНД               25000       25000
(обл. бюджет)            25000       25000 
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
ГОССАНЭПИДНАДЗОРА        1250                                       1250
(обл. бюджет)            250                                        1250
УВД ОБЛАСТИ              5400        2000                                                       1000                                                        2400
(обл. бюджет)            5400        2000                                                       1000                                                        2400
ГП 
"ОРЕНБУРГСАДПИТОМ-НИК"   1000                                                                                                                               1000
(обл. бюджет)            1000                                                                                                                               1000
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТА И
СВЯЗИ                    60000                                                                                                                   60000
(обл. бюджет)            60000                                                                                                                   60000
ГП "ОБЛЖИЛКОМХОЗ"        17639                                                                  17639
(обл. бюджет)            17639                                                                  17639
АО "ОБЛГАЗ"              50000                                                                                 50000
(обл. бюджет)            50000                                                                                 50000
ГП "ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА"              300                                                                                                                                300
(обл. бюджет)            300                                                                                                                                300
ГП 
"ОРЕНБУРГВОДМЕЛИОРАЦИЯ"  360                                                                                                                                360
(обл. бюджет)            360                                                                                                                                360
КОМИТЕТ ПО BOДНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ                3700                                                                                                                               3700
(обл. бюджет)            3700                                                                                                                               3700
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ   300                                                                                                                                300
(обл. бюджет)            300                                                                                                                                300

 ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГНОЗУ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО
                ФОНДА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1997 ГОД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Организации   |       Наименование объектов         |  Ожидаемое    |       Строительство       |  Всего  |
|   |                 |                                     |  выполнение   |---------------------------| в ценах |
|   |                 |                                     | на 1.01.97 г. | в ценах |   км   |  п.м.  | 1997 г. |
|   |                 |                                     |               | 1991 г. |        |        |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        Собственными силами
1.  Акбулакское ДРСУ   Мостовой переход ч/з р. Карабутак                       101.6     0.76              611.4
2.  Орское ДСУ-3       а/д Айдырля-гр. Челяб. области             629.8        760.23    6                 4561.2
Всего                                                             629.8        861.83    6.76      0       5172.6
                        Внешний подряд
3.                     Дорстрой а/д Бугуруслан-Абдулино           6940.8       947.9     6                 8625.9
4.                     Дорстрой а/д Илек-Ташла-Соболево           23000        1798.7    10                16370
5.                     Дорстрой а/д Оренбург-Соль-Илецк           14637.3      3047.1    8                 27728.6
6.                     МСУ-76 Мост. перех. ч/з р. Айдырля         794.1        270.39              59.2    2460.6
7.                     МСУ-76 Мост. перех. ч/з р. Карабутак       368.2        249.7               59.2    2272.3
                       Стр-во мост. перех. ч/з р. Урал            6200                                     5000
                       Долевое участие в строительстве
                       мост. перех. в г. Орске                    2300                                     1000
                       мост. перех. в г. Медногорске              0                                        1000
                        Всего                                     54240.4      6313.79   24        118.4   64457.4
                        ИТОГО                                     54870.2      7175.62   30.76     118.4   69630

  ПРОЕКТ ПЛАНА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ
  ДОРОГ НА 1997 Г. ПО ГП "ОРЕНБУРГАВТОДОР"(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ
                                ФОНД)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Наименование     |    Всего   |   Всего   |   Всего   |     1997 г. - в том числе:      | Содержание | Содержание |  Приним. вн-  |  Прочие   |
|   |    организаций      | протяж. на |  потреб.  | млн. руб. |---------------------------------|  млн. руб. |  в/х дор.  | хоз. а/д (км) |  расходы  |
|   |                     | 1.01.97 г. |  на 1997  |           | строительство  |    ремонт      |            |  млн. руб. |               | млн. руб. |
|   |                     |            | млн. руб. |           | --------------------------------|            |            |               |           |
|   |                     |            |           |           | млн. руб. | км | млн. руб. | км |            |            |               |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Абдулинский ДРСуч         343.5      14610.8     5193.2                        741.4     2.0     4451.8      
2.  Адамовское ДРСУ           428.4      10228.0     6626.2                        741.4     2.0     5551.9       332.9         28.0
3.  Акбулакское ДРСУ          494.9      41085.2     7775.7        611.4    0.8    963.9     2.6     5879.5       321.0         27.0
4.  Александровское ДРСУ      375.7      20144.7     6019.2                        741.4     2.0     5004.4       273.4         23.0
5.  Асекеевское ДРСУ          345.2      21912.8     5743.6                        593.1     1.6     4722.5       428.0         36.0
6.  Бугурусланское ДРСУ       465.1      38461.4     7986.8                        741.4     2.0     6817.4       428.0         36.0
7.  Бузулукское ДРСУ          370.0      29414.4     6973.2                        741.4     2.0     5994.0       237.8         20.0
8.  Беляевское ДРСУ           390.4      24014.0     6565.3                        741.4     2.0     5621.8       202.1         17.0
10. Грачевский ДРСуч          210.5      10511.3     3834.1                        481.9     1.3     3031.2       321.0         27.0
11. Домбаровское ДРСУ         281.4      27975.7     5585.8                        593.1     1.6     4659.8       332.9         28.0
12. Илекский ДРСуч            404.9      14700.1     6274.5                        741.4     2.0     5212.1       321.0         27.0
13. Кваркенский ДРСуч         362.1      11893.0     6051.7                        741.4     2.0     4953.6       356.6         30.0
14. Кувандыкское ДРСУ         576.8      24759.8     12705.5                       1112.1    3.0     11212.9      380.4         32.0
15. Красногвардейское ДРСУ    285.0      16521.1     5198.1                        556.1     1.5     4309.2       332.9         28.0
16. Курманаевское ДРСУ        275.8      20046.8     4728.2                        630.2     1.7     3872.2       225.9         19.0
17. Матвеевский ДРСуч         289.4      26201.1     5014.5                        630.2     1.7     4063.3       321.0         27.0
18. Новоорское ДРСУ           380.0      16284.5     6487.0                        741.4     2.0     5745.6       
19. Новосергиевское ДРСУ      417.8      24504.0     7937.0                        926.8     2.5     6617.9       392.3         33.0
20. Оренбургское ДРСУ         187.6      16059.2     4320.9                        741.4     2.0     3579.5       
21. Октябрьское ДРСУ          399.0      31506.3     6454.6                        852.6     2.3     5602.0       
22. Переволоцкое ДРСУ         366.4      16821.5     7545.4                        630.2     1.7     6463.4       451.7         38.0
23. Первомайское ДРСУ         317.1      22235.5     5380.9                        667.3     1.8     4452.1       261.5         22.0
24. Пономаревский ДРСуч       249.4      16960.3     5266.9                        444.9     1.2     4489.2       332.9         28.0
25. Саракташское ДРСУ         432.1      24114.3     8166.0                        852.6     2.3     7111.2       202.1         17.0
26. Светлинское ДРСУ          292.0      19209.0     5607.9                        667.3     1.8     4940.6 
27. Северное ДРСУ             409.4      15909.7     5761.9                        741.4     2.0     4568.8       451.7         38.0
28. Соль-Илецкое ДРСУ         423.5      39848.3     7672.5                        815.6     2.2     6536.0       321.0         27.0
29. Сакмарское ДРСУ           256.0      19294.3     3689.5                        556.1     1.5     3133.4
30. Сорочинское ДРСУ          321.0      16186.5     4893.5                        667.3     1.8     3929.0       297.2         25.0
31. Ташлинское ДРСУ           403.0      13399.6     6147.9                        815.6     2.2     4987.6       344.7         29.0
32. Тоцкий ДРСуч              311.5      15518.4     5393.1                        593.1     1.6     4597.9       202.1         17.0
33. Тюльганский ДРСуч         304.0      12704.0     5546.2                        593.1     1.6     4596.5       356.6         30.0
34. Шарлыкское ДРСУ           365.9      21337.9     7782.2                        815.6     2.2     6586.2       380.4         32.0
35. Ясненский ДРСуч           273.5      24922.1     5099.1                        556.1     1.5     4234.0       309.1         26.0
36. Оренбургское ДРСУ-1       271.1      14621.8     4489.7                        556.1     1.5     3933.6
37. Орское ДСУ-3              76.0       27431.2     6602.6        4561.2   6.0    481.9     1.3     1559.5
38. УПТК                                             463.4                                           463.4
39. ПК                                               2700.0                        500.0                          2200.0
Стр-во м. перех.ч/з р. Урал                          5000.0        5000.0
Долевое участие в стр-ве:
путепр. в г. Медногорске                             1000.0        1000.0 
м. перех. в г. Орске                                 1000.0        1000.0
ИТОГО:                        12786.0    803835.0    240466.6      12172.6  6.8    26450.0   70.0    190134.0     11710.0       800.0
Внешн. подряд                            182457.4    57457.4       57457.4  24.0
Приобретение оборудования                            10000.0       10000.0
Погашение недост. источн.
финансирования                                       147652.0                                                                                 147652
Резерв ср-тв фонда 2%                                9354.0                                                                                   9354
Финанс. меропр. предусм. 
п. 11                                                4250.0                                                                                   4250
Оформление лицензий                                  2120.0                                                                                   2120
ВСЕГО:                        12786.0    986292.4    471300.0      79630.0  30.8   26450.0   70.0    190134.0     11710.0       800.0         163376

                                                Приложение 3
                                      к постановлению Законодательного
                                      Собрания   Оренбургской  области
                                      от 23 декабря 1996 г. N 40-ПЗС

                             МЕРОПРИЯТИЯ
      администрации области по выполнению прогнозных показателей
        социально-экономического развития области на 1997 год

------------------------------------------------------------------------------------
|        Содержание мероприятий          |    Сроки     |      Ответственные       |
|                                        |  исполнения  |       исполнители        |
------------------------------------------------------------------------------------
|                   1                    |       2      |             3            |
------------------------------------------------------------------------------------
1.  Определить    основные    направления      январь     Зеленцов А.И.
    предполагаемого размещения финансовых                 совместно с заместителями
    ресурсов    на   конкурсной   основе,                 главы администрации
    критерии    оценки    рассматриваемых                 области
    проектов, условия выделения средств
2.  Разработать     и    согласовать    с    1 квартал    Зеленцов А.И.
    Правительством     РФ     меры     по                 совместно с заместителями
    государственной   поддержке  развития                 главы администрации
    экономики   Оренбургской  области  на                 области
    1997 год и перспективу
3.  Проводить  работу  по созданию единой    1 квартал    Зеленцов А.И.
    схемы   работы   банков,  привлечению     1997 г.     Бачурин В.М.
    денежных средств в область, ускорению                 Павлов Н.С.
    их    оборота,   в   т.ч.   за   счет 
    пластиковых  карточек, в соответствии
    с  утвержденной  концепцией  денежно-
    кредитной    политики    и   развития 
    банковской системы на 1997 год
4.  Проводить    ежеквартальный    анализ  ежеквартально  Зеленцов А.И.
    выполнения  принятых к финансированию                 совместно с заместителями
    Федеральных  и  областных  программ и                 главы администрации
    принимать меры по их реализации                       области
5.  Подготовить материалы по оценке угроз    1 квартал    Зеленцов А.И.
    экономической  безопасности области и 
    ее сфер жизнедеятельности
6.  Внедрить  концепцию по развитию рынка    1 квартал    Зеленцов А.И.
    ценных  бумаг в области, предусмотрев                 Бачурин В.М. 
    создание     информационных    сетей,                 Коннов М.Ф.
    фондового  центра,  системы по защите 
    интересов и прав инвесторов, развитие
    предпринимательской  деятельности  на 
    финансовом и фондовом рынках области
7.  При разработке   программы  занятости    постоянно    Зеленцов А.И
    населения  учитывать вопросы создания                 Васильев А.С.
    и  сохранения  рабочих  мест,  защиты 
    прав     беженцев    и    вынужденных 
    переселенцев
8.  Подготовить  предложения  и  провести    4 квартал    Васильев А.С.
    структурную               перестройку    1996 г.,
    производственной    базы    жилищного    1997 г.
    строительства 
9.  Продолжить          работу         по  ежеквартально  Васильев А.С.
    совершенствованию   использования   и 
    оплаты   жилья,   коммунальных  услуг 
    различных   категорий   населения   с 
    учетом   экономической   ситуации   в 
    области
10. Разработать        и        утвердить    4 квартал    Еременко В.К.
    Правительством  области  положение  о    1996 г.,
    финансовой   поддержке  АПК  области,    1997 г.
    предусмотрев  в  том  числе  создание 
    организационно-правовых  структур  по 
    производству и заготовкам зерна в АПК
11. Утвердить   Программу   развития  АПК    1 квартал    Еременко В.К,
    области    на  1997 - 2000   гг.   на 
    Законодательном Собрании области
12. Разработать    концепцию   управления    1 квартал    Коннов М.Ф.
    недвижимостью в области
13. Наладить  контроль  за  деятельностью    1 полугодие  Коннов М.Ф.
    корпоративных хозяйствующих субъектов
    с участием государства в их капитале
14. Разработать  Программу антикризисного    1 квартал    Зеленцов А.И.
    управления экономикой области                         Коннов М.Ф.
                                                          Еременко В.К.
                                                          Верещагин Ю.Ф.
                                                          (по согласованию)
15. Внедрить     систему     материально-    4 квартал    Зеленцов А.И.
    технического   и   продовольственного     1996 г.,    Миркитанов В.И.
    обеспечения   бюджетных   организаций     1997 г.
    через   региональных  государственных 
    заказчиков
16. Подготовить программу государственной     февраль     Миркитанов В.И.
    поддержки     и    развития    малого 
    предпринимательства в области на 1997 
    год
17. Проводить   ежеквартальный  анализ  с  ежеквартально  Миркитанов В.И.
    внесением предложений по:
    - использованию              наиболее 
    перспективных   направлений  экспорта 
    товарно-сырьевых ресурсов;
    - рационализации структуры импорта
18. Оказать   содействие    Оренбургскому    1 квартал    Миркитанов В.И.
    государственному     авиапредприятию, 
    подготовить  и внести в установленном 
    порядке  в  Правительство  Российской 
    Федерации       согласованные       с 
    соответствующими   министерствами   и 
    ведомствами    РФ    предложения   по 
    созданию  свободной  таможенной зоны.
    Проработать  в Правительстве РФ после 
    вступления в силу Федерального Закона
    "О   свободных  экономических  зонах" 
    возможность     создания    СЭЗ    на 
    территории Оренбургской области
19. Организовать  исполнение распоряжения    постоянно    Миркитанов В.И.
    администрации   Оренбургской  области 
    "Об  основных  направлениях  развития
    оптовой   торговли   в   Оренбургской 
    области на 1997 - 2000 годы"
20. Подготовить предложения
    - по   размещению   на   промышленных   1 квартал с   Иванова А.Г.
    предприятиях    области  производства  корректировкой
    изделий   медицинского  назначения  и  в течение года
    медицинского оборудования;
    - по    повышению   профессионального
    уровня    кадров,    в    особенности 
    "директорского корпуса";
    - по   изданию  учебников  и  учебных 
    пособий  для  учащихся  на  имеющейся 
    полиграфической базе
21. Разработать        и        утвердить      январь     Шориков В.А.
    Правительством    области   концепцию 
    формирования   и   развития   единого 
    информационного пространства



Информация по документу
Читайте также