Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 750
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года № 750
О внесении изменений в
государственную программу
"Развитие
инвестиционного климата Нижегородской
области", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской
области
от 28 апреля 2014 года № 286
Правительство
Нижегородской области постановляет:
1. Внести в
государственную программу "Развитие инвестиционного климата Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28
апреля 2014 года № 286, следующие изменения:
1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований
программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по
подпрограммам)" раздела 1 "Паспорт государственной программы
"Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" изложить в
следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного
бюджета (в разбивке по подпрограммам)
|
Государственная программа
"Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" по годам
(тыс. рублей)
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
|
328 347,6
|
206 935,1
|
211 592,1
|
224 859,0
|
233 334,2
|
241 978,5
|
1 447 046,5
|
|
Подпрограмма 1 "Стимулирование
инвестиционной деятельности"
|
|
203 017,4
|
63 263,8
|
63 263,8
|
66 996,4
|
70 815,1
|
74 710,0
|
542 066,5
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие
государственно-частного партнерства"
|
|
2 125,6
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 847,4
|
10 408,7
|
10 981,2
|
51 960,5
|
|
Подпрограмма 3 "Формирование и
поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области"
|
|
44 548,9
|
55 409,3
|
55 409,3
|
58 678,4
|
62 023,0
|
65 434,3
|
341 503,2
|
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение
реализации государственной программы"
|
|
78 655,7
|
78 963,2
|
83 620,2
|
89 336,8
|
90 087,4
|
90 853,0
|
511 516,3
|
".
1.2. В разделе 2
"Текстовая часть государственной программы":
1.2.1. Таблицу 1
"Перечень основных мероприятий государственной программы "Развитие
инвестиционного климата Нижегородской области" подраздела 2.4
"Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в
следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень
основных мероприятий государственной программы "Развитие инвестиционного
климата Нижегородской области"
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие
расходы)
|
Сроки выполнения
(год)
|
Исполнители мероприятий
|
Объем финансирования (по
годам) за счет средств областного бюджета (тыс.руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
Цель государственной программы - развитие и совершенствование
факторных условий для улучшения инвестиционного климата в Нижегородской
области, обеспечивающего устойчивое социально-экономическое развитие региона,
повышение уровня благосостояния и качества жизни населения
|
328 347,6
|
206 935,1
|
211 592,1
|
224 859,0
|
233 334,2
|
241 978,5
|
1 447 046,5
|
Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной
деятельности"
|
203 017,4
|
63 263,8
|
63 263,8
|
66 996,4
|
70 815,1
|
74 710,0
|
542 066,5
|
1.1.
|
Оказание государственной поддержки
субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные
инвестиционные проекты
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
Министерство инвестиционной
политики Нижегородской области (далее - Мининвест
НО)
|
37 246,8
|
46 558,5
|
46 558,5
|
49 305,5
|
52 115,9
|
54 982,3
|
286 767,5
|
1.2.
|
Реализация мер по стимулированию
инвестиционной активности
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
Мининвест
НО
|
15 770,6
|
16 705,3
|
16 705,3
|
17 690,9
|
18 699,2
|
19 727,7
|
105 299,0
|
1.3.
|
Строительство и (или) реконструкция
объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения,
канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
телефонизации, радиофикации, бизнес- инкубаторов,
бизнес- центров, административно- хозяйственных, офисных, социальных и
транспортных объектов, в том числе планировка и межевание территории
|
кап. вложения
|
2012-2015
|
Министерство строительства
Нижегородской области (далее - Минстрой НО)
|
150 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150 000,0
|
Подпрограмма 2 "Развитие
государственно-частного партнерства"
|
2 125,6
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 847,4
|
10 408,7
|
10 981,2
|
51 960,5
|
2.1.
|
Внедрение механизмов государственно-
частного партнерства в Нижегородской области
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
Мининвест
НО
|
2 125,6
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 847,4
|
10 408,7
|
10 981,2
|
51 960,5
|
Подпрограмма 3 "Формирование и
поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области"
|
44 548,9
|
55 409,3
|
55 409,3
|
58 678,4
|
62 023,0
|
65 434,3
|
341 503,2
|
3.1.
|
Реализация выставочно-
ярмарочных и выставочно- конгрессных мероприятий
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
Мининвест
НО
|
44 548,9
|
55 409,3
|
55 409,3
|
58 678,4
|
62 023,0
|
65 434,3
|
341 503,2
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение
реализации государственной программы"
|
78 655,7
|
78 963,2
|
83 620,2
|
89 336,8
|
90 087,4
|
90 853,0
|
511 516,3
|
".
1.2.2. В подразделе
2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
таблицу 4
"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет
средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное
обеспечение реализации
государственной программы за
счет средств областного бюджета
Статус
|
Подпрограмма государственной программы
|
Государственный заказчик -
координатор, соисполнители
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Наименование государственной программы "Развитие
инвестиционного климата Нижегородской области"
|
всего
|
328 347,6
|
206 935,1
|
211 592,1
|
224 859,0
|
233 334,2
|
241 978,5
|
1 447 046,5
|
|
Государственный заказчик- координатор - Мининвест
НО
|
178 347,6
|
206 935,1
|
211 592,1
|
224 859,0
|
233 334,2
|
241 978,5
|
1 297 046,5
|
|
Соисполнитель - Минстрой НО
|
150000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150 000,0
|
Подпрограмма 1
|
"Стимулирование инвестиционной деятельности"
|
всего
|
203 017,4
|
63 263,8
|
63 263,8
|
66 996,4
|
70 815,1
|
74 710,0
|
542 066,5
|
|
|
Государственный заказчик- координатор - Мининвест
НО
|
53 017,4
|
63 263,8
|
63 263,8
|
66 996,4
|
70 815,1
|
74 710,0
|
392 066,5
|
|
|
Соисполнитель - Минстрой НО
|
150 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150 000,0
|
Подпрограмма 2
|
"Развитие государственно- частного партнерства"
|
всего
|
2 125,6
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 847,4
|
10 408,7
|
10 981,2
|
51 960,5
|
|
|
Государственный заказчик- координатор - Мининвест
НО
|
2 125,6
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 847,4
|
10 408,7
|
10 981,2
|
51 960,5
|
Подпрограмма 3
|
"Формирование и поддержание положительного инвестиционного
имиджа Нижегородской области"
|
всего
|
44 548,9
|
55 409,3
|
55 409,3
|
58 678,4
|
62 023,0
|
65 434,3
|
341 503,2
|
|
|
Государственный заказчик- координатор - Мининвест
НО
|
44 548,9
|
55 409,3
|
55 409,3
|
58 678,4
|
62 023,0
|
65 434,3
|
341 503,2
|
Подпрограмма 4
|
"Обеспечение реализации государственной программы"
|
всего
|
78 655,7
|
78 963,2
|
83 620,2
|
89 336,8
|
90 087,4
|
90 853,0
|
511 516,3
|
|
|
Государственный заказчик- координатор - Мининвест
НО
|
78 655,7
|
78 963,2
|
83 620,2
|
89 336,8
|
90 087,4
|
90 853,0
|
511 516,3
|
";
таблицу 5
"Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за
счет всех источников" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Прогнозная
оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Наименование государственной программы "Развитие
инвестиционного климата Нижегородской области"
|
Всего (1)+ (2)+(3)+ (4)+(5)+ (6)+(7)
|
328 347,6
|
206 935,1
|
211 592,1
|
224 859,0
|
233 334,2
|
241 978,5
|
1 447 046,5
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
328 347,6
|
206 935,1
|
211 592,1
|
224 859,0
|
233 334,2
|
241 978,5
|
1 447 046,5
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 1
|
"Стимулирование инвестиционной деятельности"
|
Всего (1)+ (2)+(3)+ (4)+(5)+ (6)+(7)
|
203 017,4
|
63 263,8
|
63 263,8
|
66 996,4
|
70 815,1
|
74 710,0
|
542 066,5
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
203 017,4
|
63 263,8
|
63 263,8
|
66 996,4
|
70 815,1
|
74 710,0
|
542 066,5
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.1.
|
Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной
деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты
|
Всего (1)+ (2)+(3)+ (4)+(5)+ (6)+(7)
|
37 246,8
|
46 558,5
|
46 558,5
|
49 305,5
|
52 115,9
|
54 982,3
|
286 767,5
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
37 246,8
|
46 558,5
|
46 558,5
|
49 305,5
|
52 115,9
|
54 982,3
|
286 767,5
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.2.
|
Реализация мер по стимулированию
инвестиционной активности
|
Всего (1)+ (2)+(3)+ (4)+(5)+ (6)+(7)
|
15 770,6
|
16 705,3
|
16 705,3
|
17 690,9
|
18 699,2
|
19 727,7
|
105 299,0
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
15 770,6
|
16 705,3
|
16 705,3
|
17 690,9
|
18 699,2
|
19 727,7
|
105 299,0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.3.
|
Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере
высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка,
в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения,
электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации,
бизнес- инкубаторов, бизнес- центров,
административно- хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов,
в том числе планировка и межевание территории
|
Всего (1)+ (2)+(3)+ (4)+(5)+ (6)+(7)
|
150 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150 000,0
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
150 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150 000,0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 2
|
Развитие государственно- частного партнерства
|
Всего (1)+ (2)+(3)+ (4)+(5)+ (6)+(7)
|
2 125,6
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 847,4
|
10 408,7
|
10 981,2
|
51 960,5
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
2 125,6
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 847,4
|
10 408,7
|
10 981,2
|
51 960,5
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.1.
|
Внедрение механизмов государственно- частного партнерства в
Нижегородской области
|
Всего (1)+ (2)+(3)+ (4)+(5)+ (6)+(7)
|
2 125,6
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 847,4
|
10 408,7
|
10 981,2
|
51 960,5
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
2 125,6
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 847,4
|
10 408,7
|
10 981,2
|
51 960,5
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 3
|
Формирование и поддержание положительного инвестиционного
имиджа Нижегородской области
|
Всего (1)+ (2)+(3)+ (4)+(5)+ (6)+(7)
|
44 548,9
|
55 409,3
|
55 409,3
|
58 678,4
|
62 023,0
|
65 434,3
|
341 503,2
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
44 548,9
|
55 409,3
|
55 409,3
|
58 678,4
|
62 023,0
|
65 434,3
|
341 503,2
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.1.
|
Реализация выставочно- ярмарочных и выставочно-
конгрессных мероприятий
|
Всего (1)+ (2)+(3)+ (4)+(5)+ (6)+(7)
|
44 548,9
|
55 409,3
|
55 409,3
|
58 678,4
|
62 023,0
|
65 434,3
|
341 503,2
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
44 548,9
|
55 409,3
|
55 409,3
|
58 678,4
|
62 023,0
|
65 434,3
|
341 503,2
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 4
|
Обеспечение реализации государственной программы
|
Всего (1)+ (2)+(3)+ (4)+(5)+ (6)+(7)
|
78 655,7
|
78 963,2
|
83 620,2
|
89 336,8
|
90 087,4
|
90 853,0
|
511 516,3
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
78 655,7
|
78 963,2
|
83 620,2
|
89 336,8
|
90 087,4
|
90 853,0
|
511 516,3
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|