Расширенный поиск
Постановление Правительства Кировской области от 20.07.2010 № 59/344ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2010 N 59/344 г. Киров О внесении изменений в постановление Правительства области от 08.02.2010 N 39/33 Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести изменения в постановление Правительства области от 08.02.2010 N 39/33 "Об областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства области от 20.05.2010 N 52/227), утвердив изменения в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы (далее - Программа). Прилагаются. 2. Департаменту информационной работы Кировской области (Урматская Е. А.) опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Закона Кировской области "О внесении изменений в Закон Кировской области "Об областном бюджете на 2010 год", предусматривающего соответствующее увеличение финансирования Программы. Губернатор - Председатель Правительства Кировской области Н. Ю. Белых УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Кировской области от 20.07.2010 N 59/344 ИЗМЕНЕНИЯ в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы 1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы и источ- | всего - 2541,695 млн. рублей (при условии воз- | | ники финансирова- | можности финансирования в ходе исполнения об- | | ния | ластного бюджета на 2010 год), | | Программы | в том числе: | | | за счет средств федерального бюджета - | | | 320,8793 млн. рублей, | | | за счет средств областного бюджета - 2218,2387 | | | млн. рублей (при условии возможности финанси- | | | рования в ходе исполнения областного бюджета | | | на 2010 год), | | | за счет средств бюджетов муниципальных образо- | | | ваний области (по согласованию) - 2,577 млн. | | | рублей". | ---------------------------------------------------------------------- 2. В разделе 1 "Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа" абзац сороковой изложить в следующей редакции: "Развитие новых диагностических, лечебных и стационарозамещающих технологий тормозит неудовлетворительная материально-техническая база учреждений здравоохранения. В настоящее время необходимо введение дополнительных площадей, реконструкция и строительство новых объектов. Для формирования здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, необходима организация центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения". 3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы": 3.1. В абзаце первом слова "1824,0 млн. рублей" заменить словами "2541,695 млн. рублей". 3.2. В абзаце втором слова "316,1 млн. рублей" заменить словами "320,8793 млн. рублей". 3.3. В абзаце третьем слова "1507,9 млн. рублей" заменить словами "2218,2387 млн. рублей". 3.4. В абзаце четвертом слова "по согласованию" заменить словами "2,577 млн. рублей по согласованию". 3.5. Внести в объемы и источники финансирования Программы следующие изменения: ---------------------------------------------------------------------- | "N | Наименование | Источник | Всего | 2010 год | 2011 | | п/п | подпрограммы, | финансиро- | | | год | | | направления | вания | | | | |-----+---------------+------------+-----------+-----------+---------| | 1 | Подпрограмма | итого | 572,5057 | 231,2867 | 341,219 | | | "Предупрежде- | | | <*> | | | | ние и борьба |------------+-----------+-----------+---------| | | с социально | федераль- | 126,1 | 59,4 | 66,7 | | | значимыми за- | ный бюджет | | | | | | болеваниями" |------------+-----------+-----------+---------| | | | областной | 446,4057 | 171,8867 | 274,519 | | | | бюджет | | <*> | | |-----+---------------+------------+-----------+-----------+---------| | 1.1 | Направление | итого | 96,419 | 31,0 | 65,419 | | | "Сахарный |------------+-----------+-----------+---------| | | диабет" | федераль- | 40,0 | 19,0 | 21,0 | | | | ный бюджет | | | | | | |------------+-----------+-----------+---------| | | | областной | 56,419 | 12,0 | 44,419 | | | | бюджет | | | | |-----+---------------+------------+-----------+-----------+---------| | 1.3 | Направление | итого | 44,6 | 18,6 <*> | 26,0 | | | "ВИЧ- |------------+-----------+-----------+---------| | | инфекция" | федераль- | 16,1 | 6,1 | 10,0 | | | | ный бюджет | | | | | | |------------+-----------+-----------+---------| | | | областной | 28,5 | 12,5 <*> | 16,0 | | | | бюджет | | | | |-----+---------------+------------+-----------+-----------+---------| | 1.4 | Направление | итого | 197,2697 | 63,4697 | 133,8 | | | "Онкология" | | | <*> | | | | |------------+-----------+-----------+---------| | | | федераль- | 6,5 | 3,0 | 3,5 | | | | ный бюджет | | | | | | |------------+-----------+-----------+---------| | | | областной | 190,7697 | 60,4697 | 130,3 | | | | бюджет | | <*> | | |-----+---------------+------------+-----------+-----------+---------| | 1.8 | Направление | итого | 15,617 | 6,717 <*> | 8,9 | | | "Артериальная |------------+-----------+-----------+---------| | | гипертония" | федераль- | 1,2 | 0,6 | 0,6 | | | | ный бюджет | | | | | | |------------+-----------+-----------+---------| | | | областной | 14,417 | 6,117 <*> | 8,3 | | | | бюджет | | | | |-----+---------------+------------+-----------+-----------+---------| | 3 | Подпрограмма | итого | 474,8 | 131,0 <*> | 343,8 | | | "Совершенст- | | | | | | | вование ока- | | | | | | | зания меди- | | | | | | | цинской помо- |------------+-----------+-----------+---------| | | щи больным | областной | 474,8 | 131,0 <*> | 343,8 | | | сердечно- | бюджет | | | | | | сосудистыми | | | | | | | заболевания- | | | | | | | ми" | | | | | |-----+---------------+------------+-----------+-----------+---------| | 5 | Подпрограмма | итого | 1260,2893 | 855,8083 | 404,481 | | | "Укрепление | | | <*> | | | | материально- |------------+-----------+-----------+---------| | | технической | федераль- | 194,7793 | 194,7793 | - | | | базы учрежде- | ный бюджет | | | | | | ний здраво- |------------+-----------+-----------+---------| | | охранения" | областной | 1062,933 | 658,452 | 404,481 | | | | бюджет | | <*> | | |-----+---------------+------------+-----------+-----------+---------| | N | Наименование | Источник | Всего | 2010 год | 2011 | | п/п | подпрограммы, | финансиро- | | | год | | | направления | вания | | | | |-----+---------------+------------+-----------+-----------+---------| | | | бюджеты | 2,577 | 2,577 | - | | | | муници- | | | | | | | пальных | | | | | | | образова- | | | | | | | ний облас- | | | | | | | ти | | | | |-----+---------------+------------+-----------+-----------+---------| | | Всего | итого | 2541,695 | 1281,795 | 1259,9 | | | по Программе | | | <*> | | | | |------------+-----------+-----------+---------| | | | федераль- | 320,8793 | 254,1793 | 66,7 | | | | ный бюджет | | | | | | |------------+-----------+-----------+---------| | | | областной | 2218,2387 | 1025,0387 | 1193,2 | | | | бюджет | | <*> | | | | |------------+-----------+-----------+---------| | | | бюджеты | 2,577 | 2,577 | -". | | | | муници- | | | | | | | пальных | | | | | | | образова- | | | | | | | ний облас- | | | | | | | ти | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3.6. Объем финансирования Программы по основным направлениям изложить в следующей редакции: "Объем финансирования Программы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на | | п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) | | | Подпрограммы |-------------------------------------| | | | всего | в том ч и сле | | | | |-----------------------| | | | | 2010 год | 2011 | | | | | | год | |-----+------------------------+-------------+-------------+---------| | 1 | Капитальные вложения - | 2113,2915 | 1010,0915 | 1103,2 | | | всего | | <*> | | | | в том числе: | | | | |-----+------------------------+-------------+-------------+---------| | | федеральный бюджет | 207,4793 | 199,5793 | 7,9 | |-----+------------------------+-------------+-------------+---------| | | областной бюджет | 1905,5752 | 810,2752 | 1095,3 | | | | | <*> | | |-----+------------------------+-------------+-------------+---------| | | бюджеты муниципальных | 0,237 | 0,237 | - | | | образований области | | | | |-----+------------------------+-------------+-------------+---------| | 2 | Прочие расходы - всего | 928,4035 | 271,7035 | 656,7 | | | в том числе: | | <*> | | |-----+------------------------+-------------+-------------+---------| | | федеральный бюджет | 113,4 | 54,6 | 58,8 | |-----+------------------------+-------------+-------------+---------| | | областной бюджет | 812,6635 | 214,7635 | 597,9 | | | | | <*> | | |-----+------------------------+-------------+-------------+---------| | | бюджеты муниципальных | 2,34 | 2,34 | - | | | образований области | | | | |-----+------------------------+-------------+-------------+---------| | | Всего | 2541,695 | 1281,795 | 1259,9 | | | в том числе: | | <*> | | |-----+------------------------+-------------+-------------+---------| | | федеральный бюджет | 320,8793 | 254,1793 | 66,7 | |-----+------------------------+-------------+-------------+---------| | | областной бюджет | 2218,2387 | 1025,0387 | 1193,2 | | | | | <*> | | |-----+------------------------+-------------+-------------+---------| | | бюджеты муниципальных | 2,577 | 2,577 | - | | | образований области | | | | ---------------------------------------------------------------------- _________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год". 4. Внести изменения в подпрограмму "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" (приложение N 1 к Программе). Прилагаются. 5. Внести изменения в подпрограмму "Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" (приложение N 3 к Программе). Прилагаются. 6. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения" (приложение N 5 к Программе). Прилагаются. 7. Внести изменения в Условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения", "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" и "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" областной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы (приложение N 8 к Программе), исключив абзац третий. 8. Внести изменение в Методику расчета субсидий бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения", "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" и "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях" областной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы (приложение N 9 к Программе). Прилагается. Приложение N 1 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" 1. В разделе "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы слова "415,9232 млн. рублей" заменить словами "569,5057 млн. рублей", слова "289,8232 млн. рублей" заменить словами "443,4057 млн. рублей". 2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения: ---------------------------------------------------------------------- | "N | Наименование| Источник| Объем финансирова ния на |Ответ- | | п/п | направления,| финанси-| 2010-2011 годы |ствен- | | | задачи, | рования |----------------------------|ный ис-| | | мероприятия | | всего | в том числе |полни- | | | | | |-------------------| тель | | | | | |2010 год| 2011 год | | |-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------| |3.1 | Направление | | | | | | | | "Сахарный | | | | | | | | диабет" | | | | | | |-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------| |3.1.3 | Долечивание | област- |7,119 | - | 7,119 | | | | граждан не-| ной | | | | | | | посредствен-| бюджет | | | | | | | но после| | | | | | | | стационарно-| | | | | | | | го лечения в| | | | | | | | санаторно- | | | | | | | | курортных | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | на террито-| | | | | | | | рии Киров-| | | | | | | | ской области| | | | | | |-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------| | | Всего по на-| итого |96,419 | 31,0 | 65,419 | | | | правлению |---------+--------+--------+----------| | | | | феде- |40,0 | 19,0 | 21,0 | | | | | ральный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------+--------+--------+----------| | | | | област- |56,419 | 12,0 | 44,419 | | | | | ной | | | | | | | | бюджет | | | | | |-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------| | 3.3 | Направление | | | | | | | | "ВИЧ- | | | | | | | | инфекция" | | | | | | |-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------| |3.3.1.2| Издание | феде- | 0,4 | 0,2 | 0,2 | | | | санитарно- | ральный | | | | | | | просвети- | бюджет | | | | | | | тельских ма-| | | | | | | | териалов о| | | | | | | | рисках инфи-| | | | | | | | цирования и|---------+--------+--------+----------| | | | способах | област- | 0,2 | - | 0,2 | | | | предотвраще-| ной | | | | | | | ния зараже-| бюджет | | | | | | | ния ВИЧ-| | | | | | | | инфекцией | | | | | | | | (памятки, | | | | | | | | буклеты) | | | | | | |-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------| | | Всего по на-| итого | 44,6 |18,6 <*>| 26,0 | | | | правлению |---------+--------+--------+----------| | | | | феде- | 16,1 | 6,1 | 10,0 | | | | | ральный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------+--------+--------+----------| | | | | област- | 28,5 |12,5 <*>| 16,0 | | | | | ной | | | | | | | | бюджет | | | | | |-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------| | 3.4 | Направление | | | | | | | | "Онкология" | | | | | | |-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------| | 3.4.4 | Обеспечение | област- | 0,0465 | 0,0465 | - | | | | подготовки | ной | | <*> | | | | | медицинских | бюджет | | | | | | | кадров по| | | | | | | | специально- | | | | | | | | сти "Онколо-| | | | | | | | гия" | | | | | | |-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------| | 3.4.5 | Обеспечение | област- | 150,0 | 50,0 | 100,0 | | | | пациентов с| ной | | | | | | | онкологиче- | бюджет | | | | | | | скими забо-| | | | | | | | леваниями | | | | | | | | противоопу- | | | | | | | | холевыми ле-| | | | | | | | карственными| | | | | | | | сред- | | | | | | |-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------| | | ствами в| | | | | | | | рамках ока-| | | | | | | | зания амбу-| | | | | | | | латорно- | | | | | | | | поликлиниче-| | | | | | | | ской помощи | | | | | | |-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------| | | Всего по на-| итого |197,2697|63,4697 | 133,8 | | | | правлению | | | <*> | | | | | |---------+--------+--------+----------| | | | | феде- | 6,5 | 3,0 | 3,5 | | | | | ральный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------+--------+--------+----------| | | | | област- |190,7697|60,4697 | 130,3 | | | | | ной | | <*> | | | | | | бюджет | | | | | |-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------| | 3.8 | Направление | | | | | | | | "Артериаль- | | | | | | | | ная гиперто-| | | | | | | | ния" | | | | | | |-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------| |3.8.1.2| Обеспечение | феде- | 0,4 | 0,2 | 0,2 | | | | функциониро-| ральный | | | | | | | вания инфор-| бюджет | | | | | | | мационно- | | | | | | | | пропаганди- | | | | | | | | стской сис-| | | | | | | | темы профи-|---------+--------+--------+----------| | | | лактики ар-| област- | 2,317 | 0,917 | 1,4 | | | | териальной | ной | | <*> | | | | | гипертонии | бюджет | | | | | | | среди насе-| | | | | | | | ления облас-| | | | | | | | ти | | | | | | |-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------| | | Всего по на-| итого | 15,617 | 6,717 | 8,9 | | | | правлению | | | <*> | | | | | |---------+--------+--------+----------| | | | | феде- | 1,2 | 0,6 | 0,6 | | | | | ральный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------+--------+--------+----------| | | | | област- | 14,417 | 6,117 | 8,3 | | | | | ной | | <*> | | | | | | бюджет | | | | | |-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------| | | Всего по | итого |572,5057|231,2867| 341,219 | | | | Подпрограмме| | | <*> | | | | | |---------+--------+--------+----------| | | | | феде- | 126,1 | 59,4 | 66,7 | | | | | ральный | | | | | | | | бюджет | | | | | |-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------| | | | област- |446,4057|171,8867| 274,519".| | | | | ной | | <*> | | | | | | бюджет | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы": 3.1. В абзаце втором слова "415,9232 млн. рублей" заменить словами "572,5057 млн. рублей". 3.2. В абзаце четвертом слова "289,8232 млн. рублей" заменить словами "446,4057 млн. рублей". 3.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции: "Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на | | п/п | финансирования | 2010-201 1 годы (млн. рублей) | | | Подпрограммы |-------------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |-------------------------| | | | | 2010 год | 2011 год | |-----+------------------------+-----------+------------+------------| | 4.1 | Капитальные вложения - | 122,0232 | 56,0232 | 66,0 | | | всего | | <*> | | | | в том числе: | | | | |-----+------------------------+-----------+------------+------------| | | федеральный бюджет | 12,7 | 4,8 | 7,9 | |-----+------------------------+-----------+------------+------------| | | областной бюджет | 109,3232 | 51,2232 | 58,1 | | | | | <*> | | |-----+------------------------+-----------+------------+------------| | 4.2 | Прочие расходы - всего | 450,4825 | 175,2635 | 275,219 | | | в том числе: | | <*> | | |-----+------------------------+-----------+------------+------------| | | федеральный бюджет | 113,4 | 54,6 | 58,8 | |-----+------------------------+-----------+------------+------------| | | областной бюджет | 337,0825 | 120,6635 | 216,419 | | | | | <*> | | |-----+------------------------+-----------+------------+------------| | | Всего | 572,5057 | 231,2867 | 341,219 | | | в том числе: | | <*> | | |-----+------------------------+-----------+------------+------------| | | федеральный бюджет | 126,1 | 59,4 | 66,7 | |-----+------------------------+-----------+------------+------------| | | областной бюджет | 446,4057 | 171,8867 | 274,519 | | | | | <*> | | ---------------------------------------------------------------------- _________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год". Приложение N 3 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" 1. В разделе "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы слова "336,2 млн. рублей" заменить словами "474,8 млн. рублей". 2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения: ---------------------------------------------------------------------- | "N | Наименование | Источник | Объем финансирования| Ответст-| | п/п | задачи, | финансиро-| на 2010-2011 годы | венный | | | мероприятия | вания |---------------------| исполни-| | | | | всего| в то числе | тель | | | | | |--------------| | | | | | | 2010 | 2011 | | | | | | | год | год | | |------+-----------------+-----------+------+------+-------+---------| | 3.1 | Совершенствова- | | | | | | | | ние методов ди-| | | | | | | | агностики, лече-| | | | | | | | ния и реабилита-| | | | | | | | ции больных сер-| | | | | | | | дечно-сосудистой| | | | | | | | патологией | | | | | | |------+-----------------+-----------+------+------+-------+---------| | 3.1.1| Оснащение меди- | областной | 286,6| 67,0 | 219,6 | | | | цинским оборудо-| бюджет | | <*> | | | | | ванием государ- | | | | | | | | ственного лечеб-| | | | | | | | но- | | | | | | | | профилактическо-| | | | | | | | го учреждения | | | | | | | | "Кировская обла-| | | | | | | | стная клиниче- | | | | | | | | ская больница" и| | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | учреждений здра-| | | | | | | | воохранения, | | | | | | | | оказывающих по- | | | | | | | | мощь больным | | | | | | | | сердечно- | | | | | | | | сосудистыми за- | | | | | | | | болеваниями | | | | | | |------+-----------------+-----------+------+------+-------+---------| | 3.1.2| Обеспечение го-| областной | 136,0| 50,0 | 86,0 | | | | сударственного | бюджет | | <*> | | | | | лечебно- | | | | | | | | профилактическо-| | | | | | | | го учрежде- | | | | | | |------+-----------------+-----------+------+------+-------+---------| | | ния "Кировская| | | | | | | | областная клини-| | | | | | | | ческая больница"| | | | | | | | расходными мате-| | | | | | | | риалами | | | | | | |------+-----------------+-----------+------+------+-------+---------| | 3.1.3| Долечивание гра-| областной | 21,6 | - | 21,6 | | | | ждан непосредст-| бюджет | | | | | | | венно после ста-| | | | | | | | ционарного лече-| | | | | | | | ния в санаторно-| | | | | | | | курортных учреж-| | | | | | | | дениях на терри-| | | | | | | | тории Кировской | | | | | | | | области | | | | | | |------+-----------------+-----------+------+------+-------+---------| | | Всего по Подпро-| итого | 474,8| 131,0|343,8".| | | | грамме | | | <*> | | | ---------------------------------------------------------------------- 3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы": 3.1. В абзаце втором слова "336,2 млн. рублей" заменить словами "474,8 млн. рублей". 3.2. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции: "Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на | | п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) | | | Подпрограммы |--------------------------------------| | | | всего | в том чи сле | | | | |-------------------------| | | | | 2010 год | 2011 | | | | | | год | |-----+-----------------------+------------+-------------+-----------| | 4.1 | Капитальные вложения | 316,6 | 81,0 <*> | 235,6 | |-----+-----------------------+------------+-------------+-----------| | 4.2 | Прочие расходы | 158,2 | 50,0 <*> | 108,2 | |-----+-----------------------+------------+-------------+-----------| | | Всего | 474,8 | 131,0 <*> | 343,8 | ---------------------------------------------------------------------- _________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год". Приложение N 5 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" 1. В паспорте Подпрограммы: 1.1. Раздел "Задачи Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Задачи Подпрограм- | укрепление материально-технической базы му- | | мы | ниципальных учреждений здравоохранения; | | | укрепление материально-технической базы об- | | | ластных государственных учреждений здраво- | | | охранения; | | | укрепление материально-технической базы | | | центров здоровья в целях реализации меро- | | | приятий, направленных на формирование здо- | | | рового образа жизни, включая сокращение по- | | | требления алкоголя и табака". | ---------------------------------------------------------------------- 1.2. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы и источ- | всего - 1260,2893 млн. рублей (при условии | | ники финансирова- | возможности финансирования в ходе исполнения | | ния | областного бюджета на 2010 год), | | Подпрограммы | в том числе: | | | за счет средств федерального бюджета - | | | 194,7793 млн. рублей, | | | за счет средств областного бюджета - 1062,933 | | | млн. рублей (при условии возможности финанси- | | | рования в ходе исполнения областного бюджета | | | на 2010 год), | | | за счет средств бюджетов муниципальных обра- | | | зований области (по согласованию) - 2,577 | | | млн. рублей". | ---------------------------------------------------------------------- 2. Абзац шестой раздела 1 "Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма" изложить в следующей редакции: "Развитие новых диагностических, лечебных и стационарозамещающих технологий тормозит неудовлетворительная материально-техническая база учреждений здравоохранения. В настоящее время необходимы введение дополнительных площадей, реконструкция и строительство новых объектов. Для формирования здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, необходима организация центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения". 3. Раздел 2 "Основная цель и задачи Подпрограммы, срок ее реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач Подпрограммы" после абзаца "укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения" дополнить абзацем следующего содержания: "укрепление материально-технической базы центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака". 4. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения: ---------------------------------------------------------------------- | "N | Наименование| Источник| Объем финансирования на | Ответ- | | п/п | задачи, ме- | финанси-| 2010-2011 годы | ствен- | | | роприятия | рования |-----------------------------| ный | | | | | всего | в том числе | испол- | | | | |---------+-------------------| нитель | | | | | | 2010 год | 2011 | | | | | | | | год | | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| | 3.1 | Укрепление | | | | | | | | материально-| | | | | | | | технической | | | | | | | | базы муници-| | | | | | | | пальных уч- | | | | | | | | реждений | | | | | | | | здравоохра- | | | | | | | | нения | | | | | | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| |3.1.1| Оснащение | област- | 140,6 | 103,6 <*>| 37,0 | депар- | | | современным | ной | | | | тамент | | | диагностиче-| бюджет | | | | здраво-| | | ским обору- | | | | | охра- | | | дованием му-| | | | | нения | | | ниципальных | | | | | Киров- | | | учреждений | | | | | ской | | | здравоохра- | | | | | облас- | | | нения | | | | | ти | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| |3.1.2| Приведение | област- | 61,3 | - | 61,3 | | | | помещений | ной | | | | | | | фельдшерско-| бюджет | | | | | | | акушерских |---------+---------+----------+--------| | | | пунктов в | бюджеты | - | - | - | | | | соответствие| муници- | | | | | | | с санитарны-| пальных | | | | | | | ми правилами| образо- | | | | | | | и нормами | ваний | | | | | | | | области | | | | | | | | <**> | | | | | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| |3.1.3| Исключить | | | | | | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| |3.1.6| Приведение в| област- | 17,3 | - | 17,3 | депар- | | | соответствие| ной | | | | тамент | | | с санитарны-| бюджет | | | | здраво-| | | ми нормами и| | | | | охра- | | | правилами | | | | | нения | | | отделений | | | | | Киров- | | | государст- | | | | | ской | | | венного кли-| | | | | облас- | | | нического | | | | | ти | | | учреждения | | | | | | | | здравоохра- | | | | | | | | нения "Ки- | | | | | | | | ровское об- | | | | | | | | ластное бюро| | | | | | | | судебно- | | | | | | | | медицинской | | | | | | | | экспертизы" | | | | | | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| |3.1.7| Оснащение | област- | 30,6 | - | 30,6 | | | | медицинским | ной | | | | | | | оборудовани-| бюджет | | | | | | | ем отделений| | | | | | | | государст- | | | | | | | | венного кли-| | | | | | | | нического | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | здравоохра- | | | | | | | | нения "Ки- | | | | | | | | ровское об- | | | | | | | | ластное бюро| | | | | | | | судебно- | | | | | | | | медицинской | | | | | | | | экспертизы" | | | | | | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| |3.1.8| Приведение | област- | 116,581 | - | 116,581| депар- | | | помещений | ной | | | | тамент | | | муниципаль- | бюджет | | | | здраво-| | | ных учрежде-| | | | | охра- | | | ний здраво- | | | | | нения | | | охранения в | | | | | Киров- | | | соответствие| | | | | ской | | | с санитарны-| | | | | облас- | | | ми правилами| | | | | ти | | | и нормами | | | | | | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| | 3.2 | Укрепление | | | | | | | | материально-| | | | | | | | технической | | | | | | | | базы област-| | | | | | | | ных учрежде-| | | | | | | | ний здраво-| | | | | | | | охранения | | | | | | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| |3.2.3| Реконструк- | област- | 8,3934 | 8,3934 | - | депар- | | | ция клинико-| ной | | <*> | | тамент | | | диагностиче-| бюджет | | | | здраво-| | | ской лабора-| | | | | охра- | | | тории госу-| | | | | нения | | | дарственного| | | | | Киров- | | | лечебно- | | | | | ской | | | | | | | | облас- | | | | | | | | ти | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| | | профилакти- | | | | | | | | ческого уч-| | | | | | | | реждения | | | | | | | | "Кировская | | | | | | | | областная | | | | | | | | клиническая | | | | | | | | психиатриче-| | | | | | | | ская больни-| | | | | | | | ца им. В. М.| | | | | | | | Бехтерева", | | | | | | | | включая раз-| | | | | | | | работку про-| | | | | | | | ектно- | | | | | | | | сметной до-| | | | | | | | кументации | | | | | | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| |3.2.4| Оснащение | област- | 44,4 | 31,0 <*> | 13,4 | депар- | | | современным | ной | | | | тамент | | | медицинским | бюджет | | | | здраво-| | | оборудовани-| | | | | охра- | | | ем областных| | | | | нения | | | государст- | | | | | Киров- | | | венных учре-| | | | | ской | | | ждений здра-| | | | | облас- | | | воохранения | | | | | ти | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| |3.2.6| Реконструк- | област- | 18,1269 | 18,1269 | - | депар- | | | ция здания | ной | | | | тамент | | | областного | бюджет | | | | здраво-| | | государст- | | | | | охра- | | | венного уч- | | | | | нения | | | реждения | | | | | Киров- | | | здравоохра- | | | | | ской | | | нения "Ки- | | | | | облас- | | | ровская ин- | | | | | ти | | | фекционная | | | | | | | | клиническая | | | | | | | | больница" | | | | | | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| |3.2.7| Строительст-| област- | 60,0 | 60,0 | - | депар- | | | во многопро-| ной | | | | тамент | | | фильной | бюджет | | | | здраво-| | | больницы на | | | | | охра- | | | 1300 коек в | | | | | нения | | | городе Киро-| | | | | Киров- | | | ве, включая | | | | | ской | | | разработку | | | | | облас- | | | проектно- | | | | | ти | | | сметной до- | | | | | | | | кументации | | | | | | | | (стадия | | | | | | | | "Проект") | | | | | | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| |3.2.8| Реконструк- | област- | 14,598 | 0,598 | 14,0 | депар- | | | ция приемно-| ной | | | | тамент | | | го покоя Ки-| бюджет | | | | здраво-| | | ровского об-| | | | | охра- | | | ластного го-| | | | | нения | | | сударствен- | | | | | Киров- | | | ного учреж- | | | | | ской | | | дения здра- | | | | | облас- | | | воохранения | | | | | ти | | | "Кировская | | | | | | | | областная | | | | | | | | клиническая | | | | | | | | больница | | | | | | | | N 3", вклю- | | | | | | | | чая разра- | | | | | | | | ботку про- | | | | | | | | ектно- | | | | | | | | сметной до- | | | | | | | | кументации | | | | | | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| |3.2.9| Строительст-| област- | 26,0 | 6,0 <*> | 20,0 | депар- | | | во туберку- | ной | | | | тамент | | | лезного от- | бюджет | | | | здраво-| | | деления на | | | | | охра- | | | 60 коек го- | | | | | нения | | | сударствен- | | | | | Киров- | | | ного лечеб- | | | | | ской | | | но- | | | | | облас- | | | профилакти- | | | | | ти | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| | | ческого уч- | | | | | | | | реждения | | | | | | | | "Кировская | | | | | | | | областная | | | | | | | | клиническая | | | | | | | | психиатриче-| | | | | | | | ская больни-| | | | | | | | ца им. В. М.| | | | | | | | Бехтерева", | | | | | | | | включая раз-| | | | | | | | работку про-| | | | | | | | ектно- | | | | | | | | сметной до- | | | | | | | | кументации | | | | | | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| |3.2.1| Строительст-| област- | 30,7 | 1,5 <*> | 29,2 | депар- | | | во пристроя | ной | | | | тамент | | | к поликлини-| бюджет | | | | здраво-| | | ке государ- | | | | | охра- | | | ственного | | | | | нения | | | лечебно- | | | | | Киров- | | | профилакти- | | | | | ской | | | ческого уч- | | | | | облас- | | | реждения | | | | | ти | | | "Кировский | | | | | | | | областной | | | | | | | | клинический | | | | | | | | кожно- | | | | | | | | венерологи- | | | | | | | | ческий дис- | | | | | | | | пансер", | | | | | | | | включая раз-| | | | | | | | работку про-| | | | | | | | ектно- | | | | | | | | сметной до- | | | | | | | | кументации | | | | | | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| |3.2.1| Строительст-| област- | 30,0 | - | 30,0 | депар- | | | во котельной| ной | | | | тамент | | | государст- | бюджет | | | | здраво-| | | венного ле- | | | | | охра- | | | чебно- | | | | | нения | | | профилакти- | | | | | Киров- | | | | | | | | ской | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| | | ческого уч- | | | | | облас- | | | реждения | | | | | ти | | | "Талицкий | | | | | | | | детский ту- | | | | | | | | беркулезный | | | | | | | | санаторий" в| | | | | | | | слободе Та- | | | | | | | | лица города | | | | | | | | Кирова | | | | | | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| | 3.3 | Укрепление | | | | | | | | материально-| | | | | | | | технической | | | | | | | | базы центров| | | | | | | | здоровья му-| | | | | | | | ниципальных | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | здравоохра- | | | | | | | | нения в це- | | | | | | | | лях реализа-| | | | | | | | ции меро- | | | | | | | | приятий, на-| | | | | | | | правленных | | | | | | | | на формиро- | | | | | | | | вание здоро-| | | | | | | | вого образа | | | | | | | | жизни, вклю-| | | | | | | | чая сокраще-| | | | | | | | ние потреб- | | | | | | | | ления алко- | | | | | | | | голя и таба-| | | | | | | | ка | | | | | | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| |3.3.1| Оснащение | феде- | 4,7793 | 4,7793 | - | депар- | | | оборудовани-| ральный | | | | тамент | | | ем, мебелью,| бюджет | | | | здраво-| | | оргтехникой | | | | | охране-| | | центров здо-| | | | | ния Ки-| | | ровья муни- | | | | | ровской| | | ципальных | | | | | облас- | | | учреждений | | | | | ти, ор-| | | здравоохра- | | | | | ганы | | | нения | | | | | местно-| | | | | | | | го | | | | | | | | само- | | | | | | | | управ- | | | | | | | | ления | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| | | | област- | 1,4237 | 1,4237 | - | муници-| | | | ной | | <*> | | паль- | | | | бюджет | | | | ных | | | |---------+---------+----------+--------| обра- | | | | бюджеты | 0,237 | 0,237 | - | зова- | | | | муници- | | | | ний | | | | пальных | | | | облас- | | | | образо- | | | | ти | | | | ваний | | | | <***> | | | | области | | | | | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| |3.3.2| Приведение | феде- | - | - | - | депар- | | | помещений | ральный | | | | тамент | | | центров здо-| бюджет | | | | здраво-| | | ровья муни- | | | | | охра- | | | ципальных | | | | | нения | | | учреждений | | | | | Киров- | | | здравоохра- |---------+---------+----------+--------| ской | | | нения в со- | област- | - | - | - | облас- | | | ответствие с| ной | | | | ти, | | | санитарными | бюджет | | | | органы | | | правилами и | | | | | мест- | | | нормами | | | | | ного | | | | | | | | само- | | | | | | | | управ- | | | |---------+---------+----------+--------| ления | | | | бюджеты | 2,155 | 2,155 | - | муници-| | | | муници- | | | | паль- | | | | пальных | | | | ных | | | | образо- | | | | обра- | | | | ваний | | | | зова- | | | | области | | | | ний | | | | | | | | облас- | | | | | | | | ти | | | | | | | | <***> | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| |3.3.3| Обеспечение | феде- | - | - | - | депар- | | | подготовки | ральный | | | | тамент | | | медицинских | бюджет | | | | здраво-| | | кадров для |---------+---------+----------+--------| охра- | | | центров здо-| област- | - | - | - | нения | | | ровья муни- | ной | | | | Киров- | | | | бюджет | | | | ской | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| | | ципальных | бюджеты | 0,185 | 0,185 | - | облас- | | | учреждений | муници- | | | | ти, | | | здравоохра- | пальных | | | | органы | | | нения | образо- | | | | мест- | | | | ваний | | | | ного | | | | области | | | | само- | | | | | | | | управ- | | | | | | | | ления | | | | | | | | муници-| | | | | | | | паль- | | | | | | | | ных | | | | | | | | обра- | | | | | | | | зова- | | | | | | | | ний | | | | | | | | облас- | | | | | | | | ти | | | | | | | | <***> | |-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------| | | Всего по | итого |1260,2893| 855,8083 | 404,481| | | | Подпрограмме| | | <*> | | | | | |---------+---------+----------+--------| | | | | феде- |194,7793 | 194,7793 | - | | | | | ральный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------+---------+----------+--------| | | | | област- |1062,933 | 658,452 | 404,481| | | | | ной | | <*> | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------+---------+----------+--------| | | | | бюджеты | 2,577 | 2,577 | - | | | | | муници- | | | | | | | | пальных | | | | | | | | образо- | | | | | | | | ваний | | | | | | | | области | | | | | ---------------------------------------------------------------------- _________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год. <**> Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться на основании соглашений. <***> Органы местного самоуправления муниципальных образований области участвуют в реализации мероприятий Подпрограммы по согласованию". 5. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы": 5.1. В абзаце первом слова "837,7768 млн. рублей" заменить словами "1260,2893 млн. рублей". 5.2. В абзаце втором слова "190,0 млн. рублей" заменить словами "194,7793 млн. рублей". 5.3. В абзаце третьем слова "647,7768 млн. рублей" заменить словами "1062,933 млн. рублей". 5.4. В абзаце четвертом слова "по согласованию" заменить словами "2,577 млн. рублей по согласованию". 5.5. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции: "Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем фи нансировани я на | | п/п | финансирования | 2010-2011 г оды (млн. р ублей) | | | Подпрограммы |------------------------------------| | | | всего | в том ч исле | | | | |-----------------------| | | | | 2010 год | 2011 год | |-----+-------------------------+------------+-----------+-----------| | 4.1 | Капитальные вложения - | 1049,7683 | 843,4683 | 206,3 | | | всего | | <*> | | | | в том числе: | | | | |-----+-------------------------+------------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 194,7793 | 194,7793 | - | |-----+-------------------------+------------+-----------+-----------| | | областной бюджет | 854,752 | 648,452 | 206,3 | | | | | <*> | | |-----+-------------------------+------------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных | 0,237 | 0,237 | - | | | образований области | | | | |-----+-------------------------+------------+-----------+-----------| | 4.2 | Прочие расходы - всего | 210,521 | 12,34 | 198,181 | | | в том числе: | | <*> | | |-----+-------------------------+------------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | - | - | - | |-----+-------------------------+------------+-----------+-----------| | | областной бюджет | 208,181 | 10,0 <*> | 198,181 | |-----+-------------------------+------------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных | 2,34 | 2,34 | - | | | образований области | | | | |-----+-------------------------+------------+-----------+-----------| | | Всего | 1260,2893 | 855,8083 | 404,481 | | | в том числе: | | <*> | | |-----+-------------------------+------------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | 194,7793 | 194,7793 | - | |-----+-------------------------+------------+-----------+-----------| | | областной бюджет | 1062,933 | 658,452 | 404,481 | | | | | <*> | | |-----+-------------------------+------------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных | 2,577 | 2,577 | - | | | образований области | | | | ---------------------------------------------------------------------- _________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год". Приложение N 9 к Программе ИЗМЕНЕНИЕ в Методике расчета субсидий бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения", "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" и "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" областной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы Пункт 3 изложить в следующей редакции: "3. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на финансирование мероприятий подпрограммы "Укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения" рассчитывается по формуле: МТБ РЕМ РЕМ ОСНАЩ ОСНАЩ К Ш Si = (Р x Чi + Р x Чi ) х К х К , где: МТБ Si - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на финансирование мероприятий подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения"; РЕМ Р - расчетный размер субсидии на приведение помещения фельдшерско-акушерского пункта (далее - ФАП) в соответствие с санитарными правилами и нормами; РЕМ Чi - количество ФАП, подлежащих приведению в соответствие с санитарными правилами и нормами в планируемом году; ОСНАЩ Р - расчетный размер субсидии на оснащение одного ФАП оборудованием и инструментарием; ОСНАЩ Чi - количество ФАП, подлежащих оснащению в планируемом году; К К - коэффициент обеспеченности коечным фондом, который равен 1 при обеспеченности койками на 100 тыс. населения по муниципальному образованию не выше среднероссийского уровня и понижается: на 0,1 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района выше 5 человек на 1 кв. км, на 0,05 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района 5 человек и ниже на 1 кв. км; Ш К - коэффициент соответствия нормативной штатной численности, который равен 1 и понижается на 0,1 за превышение штатной численности на каждые 10 штатных единиц". Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|