Расширенный поиск
Постановление Правительства Кировской области от 25.04.2011 № 101/154ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.04.2011 N 101/154 г. Киров О внесении изменений в постановление Правительства области от 08.02.2010 N 39/33 Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести изменения в постановление Правительства области от 08.02.2010 N 39/33 "Об областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства области от 20.05.2010 N 52/227, от 20.07.2010 N 59/344, от 29.09.2010 N 71/490, от 11.11.2010 N 77/551), утвердив изменения в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы (далее - Программа). Прилагаются. 2. Департаменту информационной работы Кировской области (Веснин Б. Г.) опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Кировской области "О внесении изменений в Закон Кировской области "Об областном бюджете на 2011 год", предусматривающего соответствующие изменения в объемах финансирования Программы. Губернатор - Председатель Правительства Кировской области Н. Ю. Белых УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Кировской области от 25.04.2011 N 101/154 ИЗМЕНЕНИЯ в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы 1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы и источ- | всего - 2506,8455 млн. рублей (при условии воз-| | ники финансирова- | можности финансирования в ходе исполнения обла-| | ния | стного бюджета на соответствующий финансовый| | Программы | год), | | | в том числе: | | | за счет средств федерального бюджета -| | | 566,3078 млн. рублей, | | | за счет средств областного бюджета -| | | 1937,9607 млн. рублей (при условии возможности| | | финансирования в ходе исполнения областного| | | бюджета на соответствующий финансовый год), | | | за счет средств бюджетов муниципальных образо- | | | ваний области (по согласованию и (или) по со- | | | глашениям) - 2,577 млн. рублей". | ---------------------------------------------------------------------- 2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы": 2.1. В абзаце первом слова "2517,602 млн. рублей" заменить словами "2506,8455 млн. рублей". 2.2. В абзаце втором слова "320,8793 млн. рублей" заменить словами "566,3078 млн. рублей". 2.3. В абзаце третьем слова "2194,1457 млн. рублей" заменить словами "1937,9607 млн. рублей". 2.4. Внести в объемы и источники финансирования Программы следующие изменения: "(млн. рублей) ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Источник | Всего | 2010 год| 2011 год| | п/п | подпрограммы, | финансиро- | | | | | | направления, | вания | | | | | | мероприятия | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+---------+---------| | 1 | Подпрограмма | итого <*> | 602,8627 | 278,2867| 324,576 | | | "Предупреждение |-------------+----------+---------+---------| | | и борьба с со- | федеральный | 126,1 | 59,4 | 66,7 | | | циально значи- | бюджет | | | | | | мыми заболева- |-------------+----------+---------+---------| | | ниями" | областной | 476,7627 | 218,8867| 257,876 | | | | бюджет <*> | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+---------+---------| | 1.2 | Направление | итого <*> | 156,426 | 73,6 | 82,826 | | | "Туберкулез" |-------------+----------+---------+---------| | | | федеральный | 52,0 | 26,0 | 26,0 | | | | бюджет | | | | | | |-------------+----------+---------+---------| | | | областной | 104,426 | 47,6 | 56,826 | | | | бюджет <*> | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+---------+---------| | 1.3 | Направление | итого <*> | 45,05 | 18,7 | 26,35 | | | "ВИЧ-инфекция" |-------------+----------+---------+---------| | | | федеральный | 16,1 | 6,1 | 10,0 | | | | бюджет | | | | | | |-------------+----------+---------+---------| | | | областной | 28,95 | 12,6 | 16,35 | | | | бюджет <*> | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+---------+---------| | 3 | Подпрограмма | итого <*> | 679,8659 | 145,9754| 533,8905| | | "Совершенство- |-------------+----------+---------+---------| | | вание оказания | федеральный | 242,6905 | - | 242,6905| | | медицинской по- | бюджет | | | | | | мощи больным |-------------+----------+---------+---------| | | сердечно- | областной | 437,1754 | 145,9754| 291,2 | | | сосудистыми за- | бюджет <*> | | | | | | болеваниями" | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+---------+---------| | 5 | Подпрограмма | итого <*> | 1035,4169| 764,3329| 271,084 | | | "Укрепление ма- |-------------+----------+---------+---------| | | териально- | федеральный | 197,5173 | 194,7793| 2,738 | | | технической ба- | бюджет | | | | | | зы учреждений |-------------+----------+---------+---------| | | здравоохране- | областной | 835,3226 | 566,9766| 268,346 | | | ния" | бюджет <*> | | | | | | |-------------+----------+---------+---------| | | | бюджеты му- | 2,577 | 2,577 | - | | | | ниципальных | | | | | | | образований | | | | | | | области | | | | | | | <**> | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+---------+---------| | 6 | Подпрограмма | итого <*> | 51,5 | 22,1 | 29,4 | | | "Обеспечение и |-------------+----------+---------+---------| | | закрепление | областной | 51,5 | 22,1 | 29,4 | | | врачебных кад- | бюджет <*> | | | | | | ров в учрежде- |-------------+----------+---------+---------| | | ниях здраво- | бюджеты му- | - | - | - | | | охранения" | ниципальных | | | | | | | образований | | | | | | | области | | | | | | | <**> | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+---------+---------| | 7 | Подпрограмма | итого <*> | 20,9 | 20,9 | - | | | "Развитие еди- | | | | | | | ной информаци- |-------------+----------+---------+---------| | | онной системы | областной | 20,9 | 20,9 | - | | | здравоохранения | бюджет <*> | | | | | | Кировской об- | | | | | | | ласти" | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+---------+---------| | | Всего по Про- | итого <*> | 2506,8455| 1253,295| 1253,550| | | грамме | | | | 5 | | | |-------------+----------+---------+---------| | | | федеральный | 566,3078 | 254,1793| 312,1285| | | | бюджет | | | | | | |-------------+----------+---------+---------| | | | областной | 1937,9607| 996,5387| 941,422 | | | | бюджет <*> | | | | | | |-------------+----------+---------+---------| | | | бюджеты му- | 2,577 | 2,577 | -". | | | | ниципальных | | | | | | | образований | | | | | | | области | | | | | | | <**> | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2.5. Объем финансирования Программы по основным направлениям изложить в следующей редакции: "Объем финансирования Программы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на | | п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) | | | Программы |----------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |----------------------| | | | | 2010 год | 2011 год | |-----+---------------------------+-----------+----------+-----------| | 1 | Капитальные вложения - | 1782,866 | 900,2915 | 882,5745 | | | всего <*> | | | | | | в том числе: | | | | |-----+---------------------------+-----------+----------+-----------| | | федеральный бюджет | 452,9078 | 199,5793 | 253,3285 | |-----+---------------------------+-----------+----------+-----------| | | областной бюджет <*> | 1329,7212 | 700,4752 | 629,246 | |-----+---------------------------+-----------+----------+-----------| | | бюджеты муниципальных | 0,237 | 0,237 | - | | | образований области <**> | | | | |-----+---------------------------+-----------+----------+-----------| | 2 | Прочие расходы - всего | 723,9795 | 353,0035 | 370,976 | | | <*> | | | | | | в том числе: | | | | |-----+---------------------------+-----------+----------+-----------| | | федеральный бюджет | 113,4 | 54,6 | 58,8 | |-----+---------------------------+-----------+----------+-----------| | | областной бюджет <*> | 608,2395 | 296,0635 | 312,176 | |-----+---------------------------+-----------+----------+-----------| | | бюджеты муниципальных | 2,34 | 2,34 | - | | | образований области <**> | | | | |-----+---------------------------+-----------+----------+-----------| | | Всего <*> | 2506,8455 | 1253,295 | 1253,5505 | | | в том числе: | | | | |-----+---------------------------+-----------+----------+-----------| | | федеральный бюджет | 566,3078 | 254,1793 | 312,1285 | |-----+---------------------------+-----------+----------+-----------| | | областной бюджет <*> | 1937,9607 | 996,5387 | 941,422 | |-----+---------------------------+-----------+----------+-----------| | | бюджеты муниципальных | 2,577 | 2,577 | - | | | образований области <**> | | | | ---------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год. <**> Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям". 3. Внести изменения в подпрограмму "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" (приложение N 1 к Программе). Прилагаются. 4. Внести изменения в подпрограмму "Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" (приложение N 3 к Программе). Прилагаются. 5. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения" (приложение N 5 к Программе). Прилагаются. 6. Внести изменения в подпрограмму "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" (приложение N 6 к Программе). Прилагаются. 7. Внести изменения в подпрограмму "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области" (приложение N 7 к Программе). Прилагаются. 8. Условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения", "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" и "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях" областной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы (приложение N 8 к Программе) изложить в новой редакции. Прилагаются. 9. Методику расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" областной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы (приложение N 10 к Программе) исключить. 10. Методику расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" областной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы (приложение N 11 к Программе) изложить в новой редакции. Прилагается. Приложение N 1 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" 1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы и источ- | всего - 602,8627 млн. рублей (при условии воз-| | ники финансирова- | можности финансирования в ходе исполнения обла-| | ния | стного бюджета на соответствующий финансовый| | Подпрограммы | год), | | | в том числе: | | | за счет средств федерального бюджета -| | | 126,1 млн. рублей, | | | за счет средств областного бюджета - | | | 476,7627 млн. рублей (при условии возможности | | | финансирования в ходе исполнения областного | | | бюджета на соответствующий финансовый год)". | ---------------------------------------------------------------------- 2. В разделе 2 "Основная цель и задачи Подпрограммы, срок ее реализации и показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач Подпрограммы": 2.1. После абзаца "обеспечение современного уровня диагностики и лечения туберкулеза" дополнить абзацем следующего содержания: "обеспечение наборами продуктов питания больных туберкулезом, лечение которых осуществляется в амбулаторных условиях". 2.2. После абзаца "совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции" дополнить абзацем следующего содержания: "обеспечение продуктами питания для искусственного вскармливания детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями". 3. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения: "(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименова- | Источник| Объем финансирования на |Ответ- | | п/п | ние направ-| финанси-| 2010-2011 годы |ствен- | | | ления, за- | рования |-----------------------------| ный | | | дачи, | | всего | в том числе |испол- | | | мероприятия| | |--------------------|нитель | | | | | | 2010 год| 2011 год | | |-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------| | 3.2 | Направление| | | | | | | | "Туберку- | | | | | | | | лез" | | | | | | |-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------| | 3.2.1 | Оснащение | | | | | | | | современным| | | | | | | | медицинским| | | | | | | | оборудова- | | | | | | | | нием учреж-| | | | | | | | дений здра-| | | | | | | | воохране- | | | | | | | | ния, оказы-| | | | | | | | вающих про-| | | | | | | | тивотубер- | | | | | | | | кулезную | | | | | | | | помощь | | | | | | |-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------| | | Оснащение | област- | 68,8 | 38,8 | 30,0 |депар- | | | современным| ной | | | |тамент | | | медицинским| бюджет | | | |здраво-| | | оборудова- | <*> | | | |охра- | | | нием обла-| | | | |нения | | | стных и му-| | | | |Киров- | | | ниципальных| | | | |ской | | | учреждений | | | | |облас- | | | здравоохра-| | | | |ти | | | нения, ока-| | | | | | | | зывающих | | | | | | | | противоту- | | | | | | | | беркулезную| | | | | | | | помощь | | | | | | |-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------| | 3.2.4 | Обеспечение| област- | 2,0 | - | 2,0 |депар- | | | наборами | ной | | | |тамент | | | продуктов | бюджет | | | |здраво-| | | питания | <*> | | | |охра- | | | больных ту-| | | | |нения | | | беркулезом,| | | | |Киров- | | | лечение ко-| | | | |ской | | | торых осу-| | | | |облас- | | | ществляется| | | | |ти | | | в амбула-| | | | | | | | торных ус-| | | | | | | | ловиях | | | | | | |-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------| | | Всего по| итого |156,426 | 73,6 | 82,826 | | | | направлению| <*> | | | | | | | |---------+--------+---------+----------| | | | | феде- | 52,0 | 26,0 | 26,0 | | | | | ральный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------+--------+---------+----------| | | | | област- |104,426 | 47,6 | 56,826 | | | | | ной | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | <*> | | | | | |-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------| | 3.3 | Направление| | | | | | | | "ВИЧ- | | | | | | | | инфекция" | | | | | | |-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------| |3.3.2.1| Оснащение | феде- | 7,1 | 2,1 | 5,0 |депар- | | | современным| ральный | | | |тамент | | | медицинским| бюджет | | | |здраво-| | | и техноло- | | | | |охра- | | | гическим | | | | |нения | | | оборудова- | | | | |Киров- | | | нием обла- | | | | |ской | | | стного го- | | | | |облас- | | | сударствен-| | | | |ти | | | ного учреж-|---------+--------+---------+----------| | | | дения здра-| област- | 7,1 | 4,2 | 2,9 | | | | воохранения| ной | | | | | | | "Кировский | бюджет | | | | | | | областной | <*> | | | | | | | центр по | | | | | | | | профилакти-| | | | | | | | ке и борьбе| | | | | | | | со СПИД и | | | | | | | | инфекцион- | | | | | | | | ными забо- | | | | | | | | леваниями" | | | | | | |-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------| |3.3.2.2| Внедрение | феде- | 8,6 | 3,8 | 4,8 |депар- | | | современных| ральный | | | |тамент | | | лекарствен-| бюджет | | | |здраво-| | | ных средств| | | | |охра- | | | и диагно- | | | | |нения | | | стических | | | | |Киров- | | | расходных | | | | |ской | | | материалов | | | | |облас- | | | в областном| | | | |ти | | | государст- | | | | | | | | венном уч- |---------+--------+---------+----------| | | | реждении | област- | 19,9 | 7,8 | 12,1 | | | | здравоохра-| ной | | | | | | | нения "Ки- | бюджет | | | | | | | ровский об-| <*> | | | | | | | ластной | | | | | | | | центр по | | | | | | | | профилакти-| | | | | | | | ке и борьбе| | | | | | | | со СПИД и | | | | | | | | инфекцион- | | | | | | | | ными забо- | | | | | | | | леваниями" | | | | | | |-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------| | 3.3.3 | Обеспечение| област- | 0,35 | - | 0,35 |депар- | | | продуктами | ной | | | |тамент | | | питания для| бюджет | | | |здраво-| | | искусствен-| <*> | | | |охра- | | | ного | | | | |нения | | | вскармлива-| | | | |Киров- | | | ния детей, | | | | |ской | | | рожденных | | | | |облас- | | | ВИЧ- | | | | |ти | | | инфициро- | | | | | | | | ванными ма-| | | | | | | | терями | | | | | | |-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------| | | Всего по| итого | 45,05 | 18,7 | 26,35 | | | | направлению| <*> | | | | | | | |---------+--------+---------+----------| | | | | феде- | 16,1 | 6,1 | 10,0 | | | | | ральный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------+--------+---------+----------| | | | | област- | 28,95 | 12,6 | 26,35 | | | | | ной | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | <*> | | | | | |-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------| | 3.9 | Направление| | | | | | | | "Вакцино- | | | | | | | | профилакти-| | | | | | | | ка" | | | | | | |-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------| | 3.9.1 | Развитие | | | | | | | | системы ин-| | | | | | | | формирова- | | | | | | | | ния населе-| | | | | | | | ния о мерах| | | | | | | | предупреж- | | | | | | | | дения, рас-| | | | | | | | простране- | | | | | | | | ния инфек- | | | | | | | | ций, управ-| | | | | | | | ляемых | | | | | | | | средствами | | | | | | | | специфиче- | | | | | | | | ской профи-| | | | | | | | лактики | | | | | | |-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------| | | Информиро- | област- | 0,4 | - | 0,4 |депар- | | | вание насе-| ной | | | |тамент | | | ления об- | бюджет | | | |здраво-| | | ласти о ме-| <*> | | | |охра- | | | рах преду- | | | | |нения | | | преждения | | | | |Киров- | | | распростра-| | | | |ской | | | нения ин- | | | | |облас- | | | фекции | | | | |ти | | | (создание | | | | | | | | видеокли- | | | | | | | | пов, букле-| | | | | | | | тов, кален-| | | | | | | | дарей, из- | | | | | | | | готовление | | | | | | | | сертифика- | | | | | | | | тов профи- | | | | | | | | лактических| | | | | | | | прививок) | | | | | | |-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------| | | Всего по | итого | 43,0 | 24,9 | 18,1 | | | | направлению| <*> | | | | | | | |---------+--------+---------+----------| | | | | феде- | 0,2 | 0,1 | 0,1 | | | | | ральный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------+--------+---------+----------| | | | | област- | 42,8 | 24,8 | 18,0 | | | | | ной | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | <*> | | | | | |-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------| | | Всего по | итого |602,8627| 278,2867| 324,576 | | | | Подпрограм-| <*> | | | | | | | ме |---------+--------+---------+----------| | | | | феде- | 126,1 | 59,4 | 66,7 | | | | | ральный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------+--------+---------+----------| | | | | област- |476,7627| 218,8867| 257,876".| | | | | ной | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | <*> | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы": 4.1. В абзаце втором слова "570,5127 млн. рублей" заменить словами "602,8627 млн. рублей". 4.2. В абзаце четвертом слова "444,4127 млн. рублей" заменить словами "476,7627 млн. рублей". 4.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции: "Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на | | п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) | | | Подпрограммы |-------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |--------------------| | | | | 2010 год | 2011 | | | | | | год | |-----+------------------------------+----------+----------+---------| | 4.1 | Капитальные вложения - | 152,0232 | 56,0232 | 96,0 | | | всего <*> | | | | | | в том числе: | | | | |-----+------------------------------+----------+----------+---------| | | федеральный бюджет | 12,7 | 4,8 | 7,9 | |-----+------------------------------+----------+----------+---------| | | областной бюджет <*> | 139,3232 | 51,2232 | 88,1 | |-----+------------------------------+----------+----------+---------| | 4.2 | Прочие расходы - всего <*> | 450,8395 | 222,2635 | 228,576 | | | в том числе: | | | | |-----+------------------------------+----------+----------+---------| | | федеральный бюджет | 113,4 | 54,6 | 58,8 | |-----+------------------------------+----------+----------+---------| | | областной бюджет <*> | 337,4395 | 167,6635 | 169,776 | |-----+------------------------------+----------+----------+---------| | | Всего <*> | 602,8627 | 278,2867 | 324,576 | | | в том числе: | | | | |-----+------------------------------+----------+----------+---------| | | федеральный бюджет | 126,1 | 59,4 | 66,7 | |-----+------------------------------+----------+----------+---------| | | областной бюджет <*> | 476,7627 | 218,8867 | 257,876 | ---------------------------------------------------------------------- _______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год". 5. Раздел 5 "Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм управления Подпрограммой" после абзаца "Имущество, приобретаемое за счет средств областного бюджета в рамках Программы, передается в собственность муниципальных образований в установленном порядке" дополнить абзацем следующего содержания: "Условия и порядок обеспечения наборами продуктов питания больных туберкулезом, лечение которых осуществляется в амбулаторных условиях, определяются Правительством Кировской области". Приложение N 3 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" 1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы и источ- | всего - 679,8659 млн. рублей (при условии воз-| | ники финансирова- | можности финансирования в ходе исполнения обла-| | ния | стного бюджета на соответствующий финансовый| | Подпрограммы | год), | | | в том числе: | | | за счет средств федерального бюджета -| | | 242,6905 млн. рублей, | | | за счет средств областного бюджета - | | | 437,1754 млн. рублей (при условии возможности | | | финансирования в ходе исполнения областного | | | бюджета на соответствующий финансовый год)". | ---------------------------------------------------------------------- 2. Раздел 2 "Основная цель и задачи Подпрограммы, срок ее реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач Подпрограммы" после абзаца "создание эффективной системы профилактики для больных сердечно-сосудистой патологией и ее осложнениями" дополнить абзацем следующего содержания: "обеспечение подготовки медицинских кадров, осуществляющих диагностику, лечение и реабилитацию больных сердечно-сосудистой патологией;". 3. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения: "(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименова- | Источ- | Объем финансирования на | Ответ- | | п/п | ние задачи,| ник фи-| 2010-2011 годы | ствен- | | | мероприятия| нанси- |-----------------------------| ный | | | | рования| всего | в том числе | испол- | | | | | |-------------------| нитель | | | | | | 2010 | 2011 год| | | | | | | год | | | |-------+------------+--------+---------+---------+---------+--------| | 3.1 | Совершенст-| | | | | | | | вование ме-| | | | | | | | тодов диаг-| | | | | | | | ностики, | | | | | | | | лечения и| | | | | | | | реабилита- | | | | | | | | ции больных| | | | | | | | сердечно- | | | | | | | | сосудистой | | | | | | | | патологией | | | | | | |-------+------------+--------+---------+---------+---------+--------| | 3.1.1 | Оснащение | феде- | 242,6905| - | 242,6905| депар- | | | медицинским| раль- | | | | тамент | | | оборудова- | ный | | | | здраво-| | | нием госу-| бюджет | | | | охра- | | | дарственно-| | | | | нения | | | го лечебно-| | | | | Киров- | | | профилакти-| | | | | ской | | | ческого уч-| | | | | облас- | | | реждения | | | | | ти | | | "Кировская | | | | | | | | областная | | | | | | | | клиническая| | | | | | | | больница" и|--------+---------+---------+---------| | | | муниципаль-| обла- | 255,6 | 67,0 | 188,6 | | | | ных учреж-| стной | | | | | | | дений здра-| бюджет | | | | | | | воохране- | <*> | | | | | | | ния, оказы-| | | | | | | | вающих по-| | | | | | | | мощь боль-| | | | | | | | ным сердеч-| | | | | | | | но- | | | | | | | | сосудистыми| | | | | | | | заболева- | | | | | | | | ниями | | | | | | |-------+------------+--------+---------+---------+---------+--------| | 3.3 | Внедрение | | | | | | | | высокотех- | | | | | | | | нологичных | | | | | | | | методов ле-| | | | | | | | чения | | | | | | |-------+------------+--------+---------+---------+---------+--------| | | Открытие | обла- | 41,0 | 14,0 | 27,0 | депар- | | | нейрососу- | стной | | | | тамент | | | дистого от-| бюджет | | | | здраво-| | | деления на| <*> | | | | охра- | | | базе госу-| | | | | нения | | | дарственно-| | | | | Киров- | | | го лечебно-| | | | | ской | | | профилакти-| | | | | облас- | | | ческого уч-| | | | | ти | | | реждения | | | | | | | | "Кировская | | | | | | | | областная | | | | | | | | клиническая| | | | | | | | больница" | | | | | | |-------+------------+--------+---------+---------+---------+--------| | 3.4 | Обеспечение| обла- | 1,0 | - | 1,0 | депар- | | | подготовки | стной | | | | тамент | | | медицинских| бюджет | | | | здраво-| | | кадров, | <*> | | | | охра- | | | осуществ- | | | | | нения | | | ляющих ди-| | | | | Киров- | | | агностику, | | | | | ской | | | лечение и| | | | | облас- | | | реабилита- | | | | | ти | | | цию больных| | | | | | | | сердечно- | | | | | | | | сосудистой | | | | | | | | патологией | | | | | | |-------+------------+--------+---------+---------+---------+--------| | | Всего по| итого | 679,8659| 145,9754| 533,8905| | | | Подпрограм-| <*> | | | | | | | ме |--------+---------+---------+---------+--------| | | | феде- | 242,6905| - | 242,8905| | | | | раль- | | | | | | | | ный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |--------+---------+---------+---------+--------| | | | обла- | 437,1754| 145,9754| 291,2". | | | | | стной | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | <*> | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы на 2010-2011 годы составит 679,8659 тыс. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год), в том числе: за счет средств федерального бюджета (в рамках соглашений) - 242,6905 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 437,1754 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год). Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Подпрограммы за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на | | п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) | | | Подпрограммы |--------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |---------------------| | | | | 2010 год | 2011 год | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | 4.1 | Капитальные вложения - | 527,2905 | 81,0 | 446,2905 | | | всего <*> | | | | | | в том числе: | | | | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | 242,6905 | - | 242,6905 | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | | областной бюджет <*> | 284,6 | 81,0 | 203,6 | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | 4.2 | Прочие расходы - всего <*> | 152,5754 | 64,9754 | 87,6 | | | в том числе: | | | | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | - | - | - | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | | областной бюджет <*> | 152,5754 | 64,9754 | 87,6 | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | | Всего <*> | 679,8659 | 145,9754 | 533,8905 | | | в том числе: | | | | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | 242,6905 | - | 242,6905 | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | | областной бюджет <*> | 437,1754 | 145,9754 | 291,2 | ---------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год". Приложение N 5 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" 1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы и источ- | всего - 1035,4169 млн. рублей (при условии воз-| | ники финансирова- | можности финансирования в ходе исполнения обла-| | ния | стного бюджета на соответствующий финансовый| | Подпрограммы | год), | | | в том числе: | | | за счет средств федерального бюджета -| | | 197,5173 млн. рублей, | | | за счет средств областного бюджета -| | | 835,3226 млн. рублей (при условии возможности| | | финансирования в ходе исполнения областного| | | бюджета на соответствующий финансовый год), | | | за счет средств бюджетов муниципальных образо-| | | ваний области (по согласованию и (или) по со-| | | глашениям) - 2,577 млн. рублей". | ---------------------------------------------------------------------- 2. Раздел 1 "Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма" дополнить абзацем следующего содержания: "Оказание медицинской помощи сельскому населению осуществляется в аварийных деревянных зданиях без канализации и с печным отоплением. Отдаленность населенных пунктов и отсутствие автобусного сообщения делают практически невозможным оказание качественной и своевременной врачебной и скорой медицинской помощи жителям в муниципальных образованиях. В настоящее время необходимо завершить строительство офиса врача общей практики муниципального учреждения здравоохранения "Оричевская центральная районная больница" и начать строительство здания поликлиники муниципального учреждения здравоохранения "Лебяжская центральная районная больница". 3. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения: "(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименова- | Источ- | Объем финансирования на | Ответ- | | п/п | ние задачи,| ник фи-| 2010-2011 годы | ствен- | | | мероприятия| нанси- |-----------------------------| ный | | | | рования| всего | в том числе | испол- | | | | | |------------------| нитель | | | | | | 2010 | 2011 | | | | | | | год | год | | |-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------| | 3.1 | Укрепление | | | | | | | | материаль- | | | | | | | | но- | | | | | | | | технической| | | | | | | | базы муни-| | | | | | | | ципальных | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | здравоохра-| | | | | | | | нения | | | | | | |-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------| | 3.1.1 | Оснащение | обла- | 103,6 | 103,6 | - | депар- | | | современным| стной | | | | тамент | | | диагности- | бюджет | | | | здраво-| | | ческим обо-| <*> | | | | охра- | | | рудованием | | | | | нения | | | муниципаль-| | | | | Киров- | | | ных учреж-| | | | | ской | | | дений здра-| | | | | облас- | | | воохранения| | | | | ти | |-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------| | 3.1.2 | Исключить | | | | | | |-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------| | 3.1.3 | Исключить | | | | | | |-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------| | 3.1.4 | Оснащение | обла- | 38,1 | 6,0 | 32,1 | депар- | | | санитарным | стной | | | | тамент | | | автотранс- | бюджет | | | | здраво-| | | портом уч-| <*> | | | | охра- | | | реждений | | | | | нения | | | здравоохра-| | | | | Киров- | | | нения об-| | | | | ской | | | ласти | | | | | облас- | | | | | | | | ти | |-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------| | 3.1.7 | Исключить | | | | | | |-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------| | 3.1.11| Завершение | обла- | 10,0 | - | 10,0 | депар- | | | строитель- | стной | | | | тамент | | | ства много-| бюджет | | | | здраво-| | | функцио- | <*> | | | | охра- | | | нального | | | | | нения | | | обществен- | | | | | Киров- | | | ного зда-| | | | | ской | | | ния, распо-| | | | | облас- | | | ложенного |--------+----------+---------+--------| ти, | | | по адресу:| бюдже- | - | - | - | органы | | | Кировская | ты му- | | | | мест- | | | область, | ници- | | | | ного | | | Оричевский | паль- | | | | само- | | | район, село| ных | | | | управ- | | | Адышево, | обра- | | | | ления | | | улица Со-| зова- | | | | муници-| | | ветская, | ний | | | | паль- | | | дом 14б| облас- | | | | ных | | | (офис врача| ти | | | | обра- | | | общей прак-| <**> | | | | зова- | | | тики) | | | | | ний | | | | | | | | облас- | | | | | | | | ти | | | | | | | | <**> | | | | | | | | <*> | |-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------| | 3.1.12| Строитель- | обла- | 10,001 | - | 10,001 | депар- | | | ство здания| стной | | | | тамент | | | поликлиники| бюджет | | | | здраво-| | | по улице| <*> | | | | охра- | | | Советской | | | | | нения | | | поселка го-| | | | | Киров- | | | родского | | | | | ской | | | типа Лебя-| | | | | облас- | | | жье |--------+----------+---------+--------| ти, | | | | бюдже- | - | - | - | органы | | | | ты му- | | | | мест- | | | | ници- | | | | ного | | | | паль- | | | | само- | | | | ных | | | | управ- | | | | обра- | | | | ления | | | | зова- | | | | муници-| | | | ний | | | | паль- | | | | облас- | | | | ных | | | | ти | | | | обра- | | | | <**> | | | | зова- | | | | | | | | ний | | | | | | | | облас- | | | | | | | | ти | | | | | | | | <**> | | | | | | | | <*> | |-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------| | 3.2 | Укрепление | | | | | | | | материаль- | | | | | | | | но- | | | | | | | | технической| | | | | | | | базы обла-| | | | | | | | стных учре-| | | | | | | | ждений | | | | | | | | здравоохра-| | | | | | | | нения | | | | | | |-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------| | 3.2.1 | Приведение | обла- | 10,0 | 10,0 | - | депар- | | | в соответ- | стной | | | | тамент | | | ствие с са-| бюджет | | | | здраво-| | | нитарными | <*> | | | | охра- | | | нормами и | | | | | нения | | | правилами | | | | | Киров- | | | помещений | | | | | ской | | | областного | | | | | облас- | | | государст- | | | | | ти | | | венного уч-| | | | | | | | реждения | | | | | | | | здравоохра-| | | | | | | | нения "Ки- | | | | | | | | ровская ин-| | | | | | | | фекционная | | | | | | | | клиническая| | | | | | | | больница" | | | | | | |-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------| | 3.2.4 | Оснащение | обла- | 78,785 | 78,785 | - | депар- | | | современным| стной | | | | тамент | | | медицинским| бюджет | | | | здраво-| | | оборудова- | <*> | | | | охра- | | | нием, меди-| | | | | нения | | | цинским ин-| | | | | Киров- | | | струмента- | | | | | ской | | | рием обла- | | | | | облас- | | | стных госу-| | | | | ти | | | дарственных| | | | | | | | учреждений | | | | | | | | здравоохра-| | | | | | | | нения | | | | | | |-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------| | 3.2.1 | Строитель- | обла- | 30,0 | | 30,0 | депар- | | 1 | ство ко-| стной | | | | тамент | | | тельной об-| бюджет | | | | здраво-| | | ластного | <*> | | | | охра- | | | государст- | | | | | нения | | | венного уч-| | | | | Киров- | | | реждения | | | | | ской | | | здравоохра-| | | | | облас- | | | нения "Та-| | | | | ти | | | лицкий дет-| | | | | | | | ский тубер-| | | | | | | | кулезный | | | | | | | | санаторий" | | | | | | | | в слободе| | | | | | | | Талица го-| | | | | | | | рода Киро-| | | | | | | | ва, включая| | | | | | | | проектно- | | | | | | | | изыскатель-| | | | | | | | ские работы| | | | | | |-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------| | 3.3 | Укрепление | | | | | | | | материаль- | | | | | | | | но- | | | | | | | | технической| | | | | | | | базы цен- | | | | | | | | тров здоро-| | | | | | | | вья муници-| | | | | | | | пальных уч-| | | | | | | | реждений | | | | | | | | здравоохра-| | | | | | | | нения в це-| | | | | | | | лях реали- | | | | | | | | зации меро-| | | | | | | | приятий, | | | | | | | | направлен- | | | | | | | | ных на фор-| | | | | | | | мирование | | | | | | | | здорового | | | | | | | | образа жиз-| | | | | | | | ни, включая| | | | | | | | сокращение | | | | | | | | потребления| | | | | | | | алкоголя и | | | | | | | | табака | | | | | | |-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------| | 3.3.1 | Оснащение | феде- | 7,5173 | 4,7793 | 2,738 | депар- | | | оборудова- | раль- | | | | тамент | | | нием, мебе-| ный | | | | здраво-| | | лью, орг- | бюджет | | | | охра- | | | техникой | | | | | нения | | | центров |--------+----------+---------+--------| Киров- | | | здоровья | обла- | 1,5687 | 1,4237 | 0,145 | ской | | | муниципаль-| стной | | | | облас- | | | ных учреж- | бюджет | | | | ти, | | | дений здра-| <*> | | | | органы | | | воохранения| | | | | мест- | | | |--------+----------+---------+--------| ного | | | | бюдже- | 0,237 | 0,237 | - | само- | | | | ты му-| | | | управ- | | | | ници- | | | | ления | | | | паль- | | | | муници-| | | | ных | | | | паль- | | | | обра- | | | | ных | | | | зова- | | | | обра- | | | | ний | | | | зова- | | | | облас- | | | | ний | | | | ти | | | | облас- | | | | <**> | | | | ти | | | | | | | | <**> | | | | | | | | <*> | |-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------| | | Всего по | итого | 1035,4169| 764,3329| 271,084| | | | Подпрограм-| <*> | | | | | | | ме |--------+----------+---------+--------| | | | | феде- | 197,5173 | 194,7793| 2,738 | | | | | раль- | | | | | | | | ный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |--------+----------+---------+--------| | | | | обла- | 835,3226 | 566,9766| 268,346| | | | | стной | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | <*> | | | | | | | |--------+----------+---------+--------| | | | | бюдже- | 2,577 | 2,577 | -". | | | | | ты му-| | | | | | | | ници- | | | | | | | | паль- | | | | | | | | ных | | | | | | | | обра- | | | | | | | | зова- | | | | | | | | ний | | | | | | | | облас- | | | | | | | | ти | | | | | | | | <**> | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы": 4.1. В абзаце первом слова "1243,8139 млн. рублей" заменить словами "1035,4169 млн. рублей". 4.2. В абзаце втором слова "194,7793 млн. рублей" заменить словами "197,5173 млн. рублей". 4.3. В абзаце третьем слова "1046,4576 млн. рублей" заменить словами "835,3226 млн. рублей". 4.4. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции: "Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления финан- | Объем финансирования на | | п/п | сирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) | | | Подпрограммы |--------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |---------------------| | | | | 2010 год | 2011 год | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | 4.1 | Капитальные вложения - все- | 987,4523 | 733,6683 | 253,784 | | | го <*> | | | | | | в том числе: | | | | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | 197,5173 | 194,7793 | 2,738 | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | | областной бюджет <*> | 789,698 | 538,652 | 251,046 | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | | бюджеты муниципальных обра- | 0,237 | 0,237 | - | | | зований области <**> | | | | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | 4.2 | Прочие расходы - всего <*> | 47,698 | 30,6646 | 17,3 | | | в том числе: | | | | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | - | - | - | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | | областной бюджет <*> | 45,6246 | 28,3246 | 17,3 | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | | бюджеты муниципальных обра- | 2,34 | 2,34 | - | | | зований области <**> | | | | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | | Всего <*> | 1035,416 | 764,3329 | 271,084 | | | в том числе: | 9 | | | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | 197,5173 | 194,7793 | 2,738 | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | | областной бюджет <*> | 835,3226 | 566,9766 | 268,346 | |-----+-----------------------------+----------+----------+----------| | | бюджеты муниципальных обра- | 2,577 | 2,577 | - | | | зований области <**> | | | | ---------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год. <**> Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям". 5. Раздел 5 "Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм управления Подпрограммой" изложить в следующей редакции: "5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм управления Подпрограммой Государственными заказчиками Подпрограммы являются департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области, которые в установленном порядке осуществляют управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы. Государственные заказчики Подпрограммы в рамках реализации Подпрограммы: распоряжаются средствами областного бюджета, выделенными на выполнение мероприятий Подпрограммы; заключают в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" государственные контракты. Департамент здравоохранения Кировской области в установленном порядке направляет информацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использования средств соответствующих бюджетов в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, департамент финансов Кировской области, департамент экономического развития при Правительстве области и в другие заинтересованные органы исполнительной власти области. Взаимодействие государственных заказчиков Подпрограммы с органами местного самоуправления осуществляется на основе соглашений. Бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета предоставляются субсидии на завершение строительства патолого- анатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения "Омутнинская центральная районная больница", завершение строительства патолого-анатомического корпуса муниципального лечебно- профилактического учреждения "Кирово-Чепецкая центральная районная больница", реконструкцию патолого-анатомического отделения муниципального учреждения здравоохранения "Котельничская центральная городская больница", завершение строительства многофункционального общественного здания, расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, село Адышево, улица Советская, дом 14б (офис врача общей практики), строительство здания поликлиники по улице Советской поселка городского типа Лебяжье. Условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета установлены в приложениях N 8 и 9 к Программе. Критериями отбора муниципальных образований являются: обоснование необходимости проведения ремонта помещений муниципальных учреждений здравоохранения с представлением письменного заключения организации, имеющей соответствующую лицензию (свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией), о перечне работ, необходимых для приведения помещений муниципальных учреждений здравоохранения в технически исправное состояние; наличие утвержденной проектно-сметной (сметной) документации с учетом предписаний надзорных органов; выполнение объема амбулаторно-поликлинической помощи на одного жителя, определенного Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Кировской области, не менее 75%. Имущество, приобретаемое за счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы, передается в собственность муниципальных образований в установленном порядке. В случае сокращения объемов финансирования государственные заказчики Подпрограммы разрабатывают комплекс мер по привлечению в установленном порядке дополнительных источников финансирования. В случае несоответствия результатов выполнения настоящей Подпрограммы показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, департамент здравоохранения Кировской области готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочном прекращении реализации настоящей Подпрограммы". Приложение N 6 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" 1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы и источ- | всего - 51,5 млн. рублей (при условии возможно-| | ники финансирова- | сти финансирования в ходе исполнения областного| | ния | бюджета на соответствующий финансовый год), | | Подпрограммы | в том числе: | | | за счет средств областного бюджета - 51,5 млн.| | | рублей (при условии возможности финансирования| | | в ходе исполнения областного бюджета на соот-| | | ветствующий финансовый год); | | | за счет средств бюджетов муниципальных образо- | | | ваний области - по согласованию и (или) по со- | | | глашениям". | ---------------------------------------------------------------------- 2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения: "(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименова- | Источ- | Объем финансирования на | Ответ- | | п/п | ние задачи, | ник фи- | 2010-2011 годы | ствен- | | | мероприятия | нанси- |-------------------------| ный | | | | рования | всего | в том числе | испол- | | | | | |----------------| нитель | | | | | | 2010 | 2011 | | | | | | | год | год | | |--------+-------------+---------+--------+-------+--------+---------| | 3.1 | Повышение | | | | | | | | качества и | | | | | | | | доступности | | | | | | | | медицинской | | | | | | | | помощи | | | | | | |--------+-------------+---------+--------+-------+--------+---------| | 3.1.1 | Приведение | обла- | 6,0 | 6,0 | - | депар- | | | помещений | стной | | | | тамент | | | отделений | бюджет | | | | здраво- | | | общей вра- | <*> | | | | охра- | | | чебной |---------+--------+-------+--------| нения | | | практики в | бюдже- | - | - | - | Киров- | | | составе ле- | ты му- | | | | ской | | | чебно- | ници- | | | | облас- | | | профилакти- | паль- | | | | ти | | | ческих уч- | ных | | | | | | | реждений | обра- | | | | | | | области в | зова- | | | | | | | соответст- | ний | | | | | | | вие с сани- | облас- | | | | | | | тарными | ти | | | | | | | правилами и | <**> | | | | | | | нормами | | | | | | |--------+-------------+---------+--------+-------+--------+---------| | 3.1.2 | Оснащение | обла- | 28,1 | 6,0 | 22,1 | депар- | | | автотранс- | стной | | | | тамент | | | портом ле- | бюджет | | | | здраво- | | | чебно- | <*> | | | | охра- | | | профилакти- | | | | | нения | | | ческих уч- | | | | | Киров- | | | реждений | | | | | ской | | | области | | | | | облас- | | | | | | | | ти | |--------+-------------+---------+--------+-------+--------+---------| | | Всего по | итого | 51,5 | 22,1 | 29,4 | | | | Подпрограм- | <*> | | | | | | | ме |---------+--------+-------+--------+---------| | | | обла- | 51,5 | 22,1 | 29,4 | | | | | стной | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | <*> | | | | | | | |---------+--------+-------+--------+---------| | | | бюдже- | - | - | -". | | | | | ты му- | | | | | | | | ници- | | | | | | | | паль- | | | | | | | | ных | | | | | | | | обра- | | | | | | | | зова- | | | | | | | | ний | | | | | | | | облас- | | | | | | | | ти | | | | | | | | <**> | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы": 3.1. В абзаце первом слова "58,5 млн. рублей" заменить словами "51,5 млн. рублей". 3.2. В абзаце втором слова "58,5 млн. рублей" заменить словами "51,5 млн. рублей". 3.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции: "Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на | | п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) | | | Подпрограммы |-------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |----------------------| | | | | 2010 год | 2011 год | |-----+------------------------------+--------+----------+-----------| | 4.1 | Капитальные вложения - все- | 28,1 | 6,0 | 22,1 | | | го <*> | | | | | | в том числе: | | | | |-----+------------------------------+--------+----------+-----------| | | областной бюджет <*> | 28,1 | 6,0 | 22,1 | |-----+------------------------------+--------+----------+-----------| | | бюджеты муниципальных обра- | - | - | - | | | зований области <**> | | | | |-----+------------------------------+--------+----------+-----------| | 4.2 | Прочие расходы - всего <*> | 23,4 | 16,1 | 7,3 | | | в том числе: | | | | |-----+------------------------------+--------+----------+-----------| | | областной бюджет <*> | 23,4 | 16,1 | 7,3 | |-----+------------------------------+--------+----------+-----------| | | бюджеты муниципальных обра- | - | - | - | | | зований области <**> | | | | |-----+------------------------------+--------+----------+-----------| | | Всего <*> | 51,5 | 22,1 | 29,4 | | | в том числе: | | | | |-----+------------------------------+--------+----------+-----------| | | областной бюджет <*> | 51,5 | 22,1 | 29,4 | |-----+------------------------------+--------+----------+-----------| | | бюджеты муниципальных обра- | - | - | - | | | зований области <**> | | | | ---------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год. <**> Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям". Приложение N 7 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области" 1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы и источ- | всего - 20,9 млн. рублей за счет средств обла- | | ники финансирова- | стного бюджета (при условии возможности финан- | | ния | сирования в ходе исполнения областного бюджета | | Подпрограммы | на соответствующий финансовый год)". | ---------------------------------------------------------------------- 2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения: "(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименова- | Источ- | Объем финансирования на | Ответ- | | п/п | ние задачи, | ник фи- | 2010-2011 годы | ствен- | | | мероприятия | нанси- |-------------------------| ный | | | | рования | всего | в том числе | испол- | | | | | |----------------| нитель | | | | | | 2010 | 2011 | | | | | | | год | год | | |-------+--------------+---------+--------+-------+--------+---------| | 3.1 | Развитие | | | | | | | | телекомму- | | | | | | | | никационной | | | | | | | | сети учреж- | | | | | | | | дений здра- | | | | | | | | воохранения | | | | | | | | в соответ- | | | | | | | | ствии с со- | | | | | | | | временными | | | | | | | | технология- | | | | | | | | ми | | | | | | |-------+--------------+---------+--------+-------+--------+---------| | 3.1.1 | Развитие | обла- | 1,8 | 1,8 | - | депар- | | | корпоратив- | стной | | | | тамент | | | ной сети | бюджет | | | | здраво- | | | учреждений | <*> | | | | охра- | | | здравоохра- | | | | | нения | | | нения об- | | | | | Киров- | | | ласти | | | | | ской | | | | | | | | облас- | | | | | | | | ти | |-------+--------------+---------+--------+-------+--------+---------| | 3.1.2 | Исключить | | | | | | |-------+--------------+---------+--------+-------+--------+---------| | 3.1.3 | Обеспечение | обла- | 1,3 | 1,3 | - | депар- | | | защиты ин- | стной | | | | тамент | | | формации в | бюджет | | | | здраво- | | | телекомму- | <*> | | | | охра- | | | никационной | | | | | нения | | | сети учреж- | | | | | Киров- | | | дений здра- | | | | | ской | | | воохранения | | | | | облас- | | | области | | | | | ти | |-------+--------------+---------+--------+-------+--------+---------| | 3.1.4 | Приобрете- | обла- | 3,0 | 3,0 | - | депар- | | | ние лицен- | стной | | | | тамент | | | зионного | бюджет | | | | здраво- | | | программно- | <*> | | | | охра- | | | го обеспе- | | | | | нения | | | чения | | | | | Киров- | | | | | | | | ской | | | | | | | | облас- | | | | | | | | ти | |-------+--------------+---------+--------+-------+--------+---------| | 3.3 | Создание | | | | | | | | единого ин- | | | | | | | | формацион- | | | | | | | | ного про- | | | | | | | | странства | | | | | | | | здравоохра- | | | | | | | | нения об- | | | | | | | | ласти и | | | | | | | | системы | | | | | | | | обязатель- | | | | | | | | ного меди- | | | | | | | | цинского | | | | | | | | страхования | | | | | | |-------+--------------+---------+--------+-------+--------+---------| | | Создание | обла- | 11,0 | 11,0 | - | депар- | | | региональ- | стной | | | | тамент | | | ного персо- | бюджет | | | | здраво- | | | нифициро- | <*> | | | | охра- | | | ванного | | | | | нения | | | банка дан- | | | | | Киров- | | | ных населе- | | | | | ской | | | ния Киров- | | | | | облас- | | | ской облас- | | | | | ти | | | ти | | | | | | |-------+--------------+---------+--------+-------+--------+---------| | | Всего по | итого | 20,9 | 20,9 | -". | | | | Подпрограм- | <*> | | | | | | | ме | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы": 3.1. В абзаце втором слова "60,3 млн. рублей" заменить словами "20,9 млн. рублей". 3.2. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции: "Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на | | п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) | | | Подпрограммы |-------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |----------------------| | | | | 2010 год | 2011 год | |-----+------------------------------+--------+----------+-----------| | 4.1 | Капитальные вложения - все- | 13,6 | 13,6 | - | | | го <*> | | | | |-----+------------------------------+--------+----------+-----------| | 4.2 | Прочие расходы - всего <*> | 7,3 | 7,3 | - | |-----+------------------------------+--------+----------+-----------| | | Всего <*> | 20,9 | 20,9 | - | ---------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год". Приложение N 8 к Программе УСЛОВИЯ предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения", "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" и "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" областной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы Субсидии бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета (далее - субсидии) предоставляются на финансирование следующих мероприятий подпрограмм "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения", "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" и "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" областной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы: приведения помещений отделений общей врачебной практики в составе лечебно-профилактических учреждений области в соответствие с санитарными правилами и нормами; оснащения учреждений (отделений) скорой медицинской помощи средствами оперативной связи; реконструкции (завершения строительства) патолого-анатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения; строительства (завершения строительства) структурных подразделений муниципальных учреждений здравоохранения. Условиями для предоставления субсидий являются: наличие утвержденных муниципальными правовыми актами долгосрочных муниципальных программ, предусматривающих аналогичные мероприятия; заключение соглашения между департаментом здравоохранения Кировской области, органом местного самоуправления муниципального образования - исполнителем мероприятий подпрограмм, определенным на основе отбора и представившим документы, перечень которых определяется департаментом здравоохранения Кировской области; выполнение доли софинансирования, объем которой определяется соглашением. Субсидии на финансирование мероприятий подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" предоставляются муниципальным образованиям, за исключением муниципальных образований, получивших их в предыдущие годы. Приложение N 11 к Программе МЕТОДИКА расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы "Укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения" областной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы 1. Расчет субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы "Укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения" областной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы (далее - субсидии) производится по формуле: Si ОБЩ = Si МТБ МУЗ + Si МТБ ПАТ, где: Si ОБЩ - общий объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу); Si МТБ МУЗ - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по строительству (завершению строительства) структурных подразделений муниципальных учреждений здравоохранения подпрограммы "Укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения"; Si МТБ ПАТ - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по реконструкции (завершению строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения". 2. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по строительству (завершению строительства) структурных подразделений муниципальных учреждений здравоохранения подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" рассчитывается по формуле: Si МТБ МУЗ = Рi МУЗ х Уi МУЗ, где: Si МТБ МУЗ - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по строительству (завершению строительства) структурных подразделений муниципальных учреждений здравоохранения подпрограммы "Укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения"; Рi МУЗ - сметная стоимость (остаток сметной стоимости) в ценах соответствующего года на строительство (завершение строительства) структурных подразделений одного муниципального учреждения здравоохранения; Уi МУЗ - уровень софинансирования из областного бюджета, определенный соглашением между департаментом здравоохранения Кировской области и администрацией i-го муниципального района (городского округа) о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на строительство (завершение строительства) структурных подразделений муниципальных учреждений здравоохранения. 3. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по реконструкции (завершению строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" рассчитывается по формуле: Si МТБ ПАТ = Рi ПАТ х Уi ПАТ, где: Si МТБ ПАТ - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по реконструкции (завершению строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения"; Рi ПАТ - остаток сметной стоимости в ценах соответствующего года на реконструкцию (завершение строительства) патологоанатомического отделения (корпуса) одного муниципального учреждения здравоохранения; Уi ПАТ - уровень софинансирования из областного бюджета, определенный соглашением между департаментом здравоохранения Кировской области и администрацией i-го муниципального района (городского округа) о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реконструкцию (завершение строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|