Расширенный поиск
Постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 № 112/337ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.07.2011 N 112/337 г. Киров О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 08.02.2010 N 39/33 Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 08.02.2010 N 39/33 "Об областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Кировской области от 20.05.2010 52/227, от 20.07.2010 N 59/344, от 29.09.2010 N 71/490, от 11.11.2010 N 77/551, от 25.04.2011 N 101/154), утвердив изменения в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы (далее - Программа). Прилагаются. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Кировской области "О внесении изменений в Закон Кировской области "Об областном бюджете на 2011 год", предусматривающего соответствующие изменения в объемах финансирования Программы. Губернатор - Председатель Правительства Кировской области Н. Ю. Белых УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Кировской области от 19.07.2011 N 112/337 ИЗМЕНЕНИЯ в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы 1. В паспорте Программы: 1.1. В разделе "Важнейшие показатели эффективности Программы" после абзаца "объем амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области" дополнить абзацами следующего содержания: "количество посещений в центрах здоровья; количество обученных в школе здоровья;". 1.2. В разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" после абзаца "увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области до 8,7 посещения в год" дополнить абзацами следующего содержания: "оказание амбулаторно-поликлинической помощи в центрах здоровья в объеме 35000 посещений в год; обеспечение обучения в школе здоровья 13000 человек в год;". 2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы": 2.1. Внести в объемы и источники финансирования Программы следующие изменения: "(млн. рублей) ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Источник | Всего | 2010 год| 2011 год | | п/п | подпрограм- | финансиро- | | | | | | мы, направ- | вания | | | | | | ления, меро- | | | | | | | приятия | | | | | |-----+--------------+-------------+------------+---------+----------| | 1 | Подпрограмма | итого <*> | 598,54886 | 278,2867| 320,26216| | | "Предупреж- |-------------+------------+---------+----------| | | дение и | федеральный | 126,1 | 59,4 | 66,7 | | | борьба с со- | бюджет | | | | | | циально зна- |-------------+------------+---------+----------| | | чимыми забо- | областной | 472,44886 | 218,8867| 253,56216| | | леваниями" | бюджет <*> | | | | |-----+--------------+-------------+------------+---------+----------| | 1.8 | Направление | итого <*> | 11,30316 | 6,717 | 4,58616 | | | "Артериаль- |-------------+------------+---------+----------| | | ная гиперто- | федеральный | 1,2 | 0,6 | 0,6 | | | ния" | бюджет | | | | | | |-------------+------------+---------+----------| | | | областной | 10,10316 | 6,117 | 3,98616 | | | | бюджет <*> | | | | |-----+--------------+-------------+------------+---------+----------| | 2 | Подпрограмма | итого <*> | 86,243 | 16,7 | 69,543 | | | "Обеспечение | | | | | | | оказания |-------------+------------+---------+----------| | | своевремен- | областной | 86,243 | 16,7 | 69,543 | | | ной и высо- | бюджет <*> | | | | | | кокачествен- | | | | | | | ной медицин- |-------------+------------+---------+----------| | | ской помощи | бюджеты му- | - | - | - | | | пострадавшим | ниципальных | | | | | | при дорожно- | образований | | | | | | транспортных | области | | | | | | происшестви- | <**> | | | | | | ях" | | | | | |-----+--------------+-------------+------------+---------+----------| | 5 | Подпрограмма | итого <*> | 1037,58774 | 764,3329| 273,25484| | | "Укрепление |-------------+------------+---------+----------| | | материально- | федеральный | 197,5173 | 194,7793| 2,738 | | | технической | бюджет | | | | | | базы учреж- |-------------+------------+---------+----------| | | дений здра- | областной | 837,49344 | 566,9766| 270,51684| | | воохранения" | бюджет <*> | | | | | | |-------------+------------+---------+----------| | | | бюджеты му- | 2,577 | 2,577 | -". | | | | ниципальных | | | | | | | образований | | | | | | | области | | | | | | | <**> | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2.2. Объем финансирования Программы по основным направлениям изложить в следующей редакции: "Объем финансирования Программы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на | | п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) | | | Программы |-----------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |----------------------| | | | | 2010 год | 2011 год | |-----+--------------------------+------------+----------+-----------| | 1 | Капитальные вложения - | 1781,266 | 900,2915 | 880,9745 | | | всего <*> | | | | | | в том числе: | | | | |-----+--------------------------+------------+----------+-----------| | | федеральный бюджет | 452,9078 | 199,5793 | 253,3285 | |-----+--------------------------+------------+----------+-----------| | | областной бюджет <*> | 1328,1212 | 700,4752 | 627,646 | |-----+--------------------------+------------+----------+-----------| | | бюджеты муниципальных | 0,237 | 0,237 | - | | | образований области <**> | | | | |-----+--------------------------+------------+----------+-----------| | 2 | Прочие расходы - всего | 725,5795 | 353,0035 | 372,576 | | | <*> | | | | | | в том числе: | | | | |-----+--------------------------+------------+----------+-----------| | | федеральный бюджет | 113,4 | 54,6 | 58,8 | |-----+--------------------------+------------+----------+-----------| | | областной бюджет <*> | 609,8395 | 296,0635 | 313,776 | |-----+--------------------------+------------+----------+-----------| | | бюджеты муниципальных | 2,34 | 2,34 | - | | | образований области <**> | | | | |-----+--------------------------+------------+----------+-----------| | | Всего <*> | 2506,8455 | 1253,295 | 1253,5505 | | | в том числе: | | | | |-----+--------------------------+------------+----------+-----------| | | федеральный бюджет | 566,3078 | 254,1793 | 312,1285 | |-----+--------------------------+------------+----------+-----------| | | областной бюджет <*> | 1937,9607 | 996,5387 | 941,422 | |-----+--------------------------+------------+----------+-----------| | | бюджеты муниципальных | 2,577 | 2,577 | - | | | образований области <**> | | | | ---------------------------------------------------------------------- _______________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год. <**> Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям". 3. В разделе 5 "Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой" абзац двадцатый изложить в следующей редакции: "Департамент здравоохранения Кировской области организует отбор исполнителей мероприятий подпрограмм - муниципальных районов (городских округов). Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограмм - муниципальных районов (городских округов) определяется Правительством Кировской области". 4. В разделе 6 "Оценка социально-экономической эффективности Программы" внести в перечень показателей эффективности Программы следующие изменения: "Перечень показателей эффективности Программы ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование| Единица | Базовое | 2010 | 2011 | Источник по-| | п/п | показателей | измере- | значе- | год | год | лучения ин- | | | эффективно- | ния | ние | | | формации | | | сти | | (факт | | | | | | | | 2008 | | | | | | | | год) | | | | |------+-------------+---------+---------+------+------+-------------| | 6.18 | Количество | посеще- | - | - | 35000| отчетная | | | посещений в | ний | | | | форма N 68 | | | центрах здо-| | | | | "Сведения о | | | ровья | | | | | деятельности| | | | | | | | центра здо- | | | | | | | | ровья", ут- | | | | | | | | вержденная | | | | | | | | приказом | | | | | | | | Минздравосц-| | | | | | | | развития РФ | | | | | | | | от | | | | | | | | 19.08.2009 | | | | | | | | N 597н | |------+-------------+---------+---------+------+------+-------------| | 6.19 | Количество | человек | - | - | 13000| отчетная | | | обученных в | | | | | форма N 68 | | | школе здоро-| | | | | "Сведения о | | | вья | | | | | деятельности| | | | | | | | центра здо- | | | | | | | | ровья", ут- | | | | | | | | вержденная | | | | | | | | приказом | | | | | | | | Минздравосц-| | | | | | | | развития РФ | | | | | | | | от | | | | | | | | 19.08.2009 | | | | | | | | N 597н". | ---------------------------------------------------------------------- 5. Внести изменения в подпрограмму "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" (приложение N 1 к Программе). Прилагаются. 6. Внести изменения в подпрограмму "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" (приложение N 2 к Программе). Прилагаются. 7. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения" (приложение N 5 к Программе). Прилагаются. 8. Внести изменения в подпрограмму "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" (приложение N 6 к Программе). Прилагаются. Приложение N 1 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" 1. В паспорте Подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы и источники| всего - 598,54886 млн. рублей (при условии | | финансирования | возможности финансирования в ходе исполнения | | Подпрограммы | областного бюджета на соответствующий финан- | | | совый год), | | | в том числе: | | | за счет средств федерального бюджета - | | | 126,1 млн. рублей, | | | за счет средств областного бюджета - | | | 472,44886 млн. рублей (при условии возможно- | | | сти финансирования в ходе исполнения област- | | | ного бюджета на соответствующий финансовый | | | год)". | ---------------------------------------------------------------------- 2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения: "(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименова-| Источник| Объем финансирования на | Ответ- | | п/п | ние на- | финанси-| 2010-2011 годы | ствен- | | | правления,| рования |-------------------------------| ный | | | задачи, | | всего | в том числе | испол- | | | мероприя- | | |---------------------| нитель | | | тия | | | 2010 год| 2011 год | | |-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+--------| | 3.8 | Направле- | | | | | | | | ние "Арте-| | | | | | | | риальная | | | | | | | | гиперто- | | | | | | | | ния" | | | | | | |-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+--------| |3.8.2| Совершен- | | | | | | | | ствование | | | | | | | | методов | | | | | | | | диагности-| | | | | | | | ки, лече-| | | | | | | | ния и реа-| | | | | | | | билитации | | | | | | | | больных | | | | | | | | артериаль-| | | | | | | | ной гипер-| | | | | | | | тонией | | | | | | |-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+--------| | | Оснащение | феде- | 0,8 | 0,4 | 0,4 | депар- | | | современ- | ральный | | | | тамент | | | ным меди-| бюджет | | | | здраво-| | | цинским | | | | | охра- | | | оборудова-|---------+---------+---------+-----------| нения | | | нием меди-| област- | 7,08616 | 5,0 | 2,08616 | Киров- | | | цинских | ной | | | | ской | | | учреждений| бюджет | | | | облас- | | | здраво- | <*> | | | | ти | | | охранения | | | | | | |-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+--------| | | Всего по| итого |11,30316 | 6,717 | 4,58616 | | | | направле- | <*> | | | | | | | нию |---------+---------+---------+-----------| | | | | феде- | 1,2 | 0,6 | 0,6 | | | | | ральный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------+---------+---------+-----------| | | | | област- |10,10316 | 6,117 | 3,98616 | | | | | ной | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | <*> | | | | | |-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+--------| | | Всего по | итого |598,54886| 278,2867| 320,26216 | | | | Подпро- | <*> | | | | | | | грамме |---------+---------+---------+-----------| | | | | феде- | 126,1 | 59,4 | 66,7 | | | | | ральный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------+---------+---------+-----------| | | | | област- |472,44886| 218,8867|253,56216".| | | | | ной | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | <*> | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы": 4.1. В абзаце втором слова "602,8627 млн. рублей" заменить словами "598,54886 млн. рублей". 4.2. В абзаце четвертом слова "476,7627 млн. рублей" заменить словами "472,44886 млн. рублей". 4.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции: "Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на | | п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) | | | Подпрограммы |-------------------------------------| | | | всего | в том ч исле | | | | |------------------------| | | | | 2010 год | 2011 год | |-----+------------------------+------------+-----------+------------| | 4.1 | Капитальные вложения - | 147,70936 | 56,0232 | 91,68616 | | | всего <*> | | | | | | в том числе: | | | | |-----+------------------------+------------+-----------+------------| | | федеральный бюджет | 12,7 | 4,8 | 7,9 | |-----+------------------------+------------+-----------+------------| | | областной бюджет <*> | 135,00936 | 51,2232 | 83,78616 | |-----+------------------------+------------+-----------+------------| | 4.2 | Прочие расходы - всего | 450,8395 | 222,2635 | 228,576 | | | <*> | | | | | | в том числе: | | | | |-----+------------------------+------------+-----------+------------| | | федеральный бюджет | 113,4 | 54,6 | 58,8 | |-----+------------------------+------------+-----------+------------| | | областной бюджет <*> | 337,4395 | 167,6635 | 169,776 | |-----+------------------------+------------+-----------+------------| | | Всего <*> | 598,54886 | 278,2867 | 320,26216 | | | в том числе: | | | | |-----+------------------------+------------+-----------+------------| | | федеральный бюджет | 126,1 | 59,4 | 66,7 | |-----+------------------------+------------+-----------+------------| | | областной бюджет <*> | 472,33886 | 218,8867 | 253,56216 | ---------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год". Приложение N 2 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях" 1. В паспорте Подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы и источ- | всего - 86,243 млн. рублей (при условии возмож-| | ники финансирова- | ности финансирования в ходе исполнения област-| | ния | ного бюджета на соответствующий финансовый| | Подпрограммы | год), | | | в том числе: | | | за счет средств областного бюджета - 86,243| | | млн. рублей (при условии возможности финансиро-| | | вания в ходе исполнения областного бюджета на| | | соответствующий финансовый год), | | | за счет средств бюджетов муниципальных образо- | | | ваний области - по согласованию и (или) по со- | | | глашениям". | ---------------------------------------------------------------------- 2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения: "(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименова-| Источник| Объем финансирования на 2010-| Ответ- | | п/п | ние на- | финанси-| 2011 годы | ствен- | | | правления,| рования |------------------------------| ный | | | задачи, | | всего | в том числе | испол- | | | мероприя- | | |--------------------| нитель | | | тия | | | 2010 | 2011 год | | | | | | | год | | | |------+-----------+---------+---------+--------+-----------+--------| | 3.1 | Укрепление| | | | | | | | материаль-| | | | | | | | но- | | | | | | | | техниче- | | | | | | | | ской базы| | | | | | | | учреждений| | | | | | | | здраво- | | | | | | | | охранения,| | | | | | | | оказываю- | | | | | | | | щих экс-| | | | | | | | тренную | | | | | | | | медицин- | | | | | | | | скую по-| | | | | | | | мощь ли-| | | | | | | | цам, по-| | | | | | | | страдавшим| | | | | | | | в резуль-| | | | | | | | тате ДТП | | | | | | |------+-----------+---------+---------+--------+-----------+--------| | 3.1.6| Оснащение | област- | 2,143 | - | 2,143 | депар- | | | оборудова-| ной | | | | тамент | | | нием в со-| бюджет | | | | здраво-| | | ставе Ки-| <*> | | | | охра- | | | ровского | | | | | нения | | | областного| | | | | Киров- | | | государст-| | | | | ской | | | венного | | | | | облас- | | | казенного | | | | | ти | | | учреждения| | | | | | | | здраво- | | | | | | | | охранения | | | | | | | | "Террито- | | | | | | | | риальный | | | | | | | | центр ме-| | | | | | | | дицины ка-| | | | | | | | тастроф | | | | | | | | Кировской | | | | | | | | области" | | | | | | | | подразде- | | | | | | | | лений ав-| | | | | | | | томатизи- | | | | | | | | рованных | | | | | | | | информаци-| | | | | | | | онно- | | | | | | | | управляю- | | | | | | | | щих под-| | | | | | | | систем, | | | | | | | | интегриро-| | | | | | | | ванных с| | | | | | | | Единой го-| | | | | | | | сударст- | | | | | | | | венной | | | | | | | | системой | | | | | | | | предупреж-| | | | | | | | дения и| | | | | | | | ликвидации| | | | | | | | чрезвычай-| | | | | | | | ных ситуа-| | | | | | | | ций для| | | | | | | | оказания | | | | | | | | помощи ли-| | | | | | | | цам, по-| | | | | | | | страдавшим| | | | | | | | в резуль-| | | | | | | | тате ДТП | | | | | | |------+-----------+---------+---------+--------+-----------+--------| | | Всего по | итого | 86,243 | 16,7 | 69,543 | | | | Подпро- | <*> | | | | | | | грамме |---------+---------+--------+-----------| | | | | област- | 86,243 | 16,7 | 69,543 | | | | | ной | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | <*> | | | | | | | |---------+---------+--------+-----------| | | | | бюджеты | - | - | -". | | | | | муници- | | | | | | | | пальных | | | | | | | | образо- | | | | | | | | ваний | | | | | | | | области | | | | | | | | <**> | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы": 3.1. В абзаце первом слова "84,1 млн. рублей" заменить словами "86,243 млн. рублей". 3.2. В абзаце втором слова "84,1 млн. рублей" заменить словами "86,243 млн. рублей". 3.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции: "Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления фи- | Объем ф инансирован ия на | | п/п | нансирования | 2010-20 11 годы (млн. рублей) | | | Подпрограммы |----------------------------------| | | | всего | в том ч исле | | | | |-----------------------| | | | | 2010 год | 2011 год | |-----+---------------------------+----------+-----------+-----------| | 4.1 | Капитальные вложения - | 71,743 | 10,0 | 61,743 | | | всего <*> | | | | | | в том числе: | | | | |-----+---------------------------+----------+-----------+-----------| | | областной бюджет <*> | 71,743 | 10,0 | 61,743 | |-----+---------------------------+----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных об- | - | - | - | | | разований области <**> | | | | |-----+---------------------------+----------+-----------+-----------| | 4.2 | Прочие расходы - всего | 14,5 | 6,7 | 7,8 | | | <*> | | | | | | в том числе: | | | | |-----+---------------------------+----------+-----------+-----------| | | областной бюджет <*> | 14,5 | 6,7 | 7,8 | |-----+---------------------------+----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных об- | - | - | - | | | разований области <**> | | | | |-----+---------------------------+----------+-----------+-----------| | | Всего <*> | 86,243 | 16,7 | 69,543 | | | в том числе: | | | | |-----+---------------------------+----------+-----------+-----------| | | областной бюджет <*> | 86,243 | 16,7 | 69,543 | |-----+---------------------------+----------+-----------+-----------| | | бюджеты муниципальных об- | - | - | - | | | разований области <**> | | | | ---------------------------------------------------------------------- _______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год. <**> Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям". 4. В разделе 5 "Механизм реализации Программы, включающей в себя механизм управления Программой" абзац седьмой изложить в следующей редакции: "Бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета предоставляются субсидии на оснащение учреждений (отделений) скорой медицинской помощи средствами оперативной связи. Департамент здравоохранения Кировской области организует отбор исполнителей мероприятий подпрограмм - муниципальных районов (городских округов). Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограммы - муниципальных районов (городских округов) определяется Правительством Кировской области". Приложение N 3 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" 1. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения: "(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Источ- | Объем финансирования на | Ответ- | | п/п | задачи, меро- | ник фи-| 2010-2011 годы | ствен- | | | приятия | нанси- |--------------------------| ный | | | | рования| всего | в том числе | испол- | | | | | |----------------| нитель | | | | | | 2010 | 2011 год| | | | | | | год | | | |-------+---------------+--------+---------+------+---------+--------| | 3.1 | Совершенство- | | | | | | | | вание методов | | | | | | | | диагностики, | | | | | | | | лечения и | | | | | | | | реабилитации | | | | | | | | больных сер- | | | | | | | | дечно- | | | | | | | | сосудистой | | | | | | | | патологией | | | | | | |-------+---------------+--------+---------+------+---------+--------| | 3.1.1 | Оснащение ме- | феде- | 242,6905| - | 242,6905| депар- | | | дицинским | раль- | | | | тамент | | | оборудовани- | ный | | | | здраво-| | | ем, мебелью | бюджет | | | | охра- | | | областных го- | | | | | нения | | | сударственных | | | | | Киров- | | | и муниципаль- | | | | | ской | | | ных учрежде- |--------+---------+------+---------| облас- | | | ний здраво- | обла- | 255,6 | 67,0 | 188,6 | ти | | | охранения, | стной | | | | | | | оказывающих | бюджет | | | | | | | помощь боль- | <*> | | | | | | | ным сердечно- | | | | | | | | сосудистыми | | | | | | | | заболеваниями | | | | | | |-------+---------------+--------+---------+------+---------+--------| | 3.3 | Внедрение вы- | | | | | | | | сокотехноло- | | | | | | | | гичных мето- | | | | | | | | дов лечения | | | | | | |-------+---------------+--------+---------+------+---------+--------| | | Открытие со- | обла- | 41,0 | 14,0 | 27,0 | депар- | | | судистого от- | стной | | | | тамент | | | деления на | бюджет | | | | здраво-| | | базе государ- | <*> | | | | охра- | | | ственного ле- | | | | | нения | | | чебно- | | | | | Киров- | | | профилактиче- | | | | | ской | | | ского учреж- | | | | | облас- | | | дения "Киров- | | | | | ти". | | | ская област- | | | | | | | | ная клиниче- | | | | | | | | ская больни- | | | | | | | | ца" | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" 1. В паспорте Подпрограммы: Раздел "Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Важнейшие пока- | объем амбулаторно-поликлинической помощи в рас-| | затели эффектив- | чете на одного жителя области; | | ности Подпрограм- | средняя длительность пребывания больного в ста-| | мы | ционаре; | | | количество посещений в центрах здоровья; | | | количество обученных в школе здоровья". | ---------------------------------------------------------------------- Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы и источ- | всего - 1037,58774 млн. рублей (при условии | | ники финансирова- | возможности финансирования в ходе исполнения | | ния | областного бюджета на соответствующий финан- | | Подпрограммы | совый год), | | | в том числе: | | | за счет средств федерального бюджета - | | | 197,5173 млн. рублей, | | | за счет средств областного бюджета - | | | 837,49344 млн. рублей (при условии возможно- | | | сти финансирования в ходе исполнения област- | | | ного бюджета на соответствующий финансовый | | | год), | | | за счет средств бюджетов муниципальных обра- | | | зований области (по согласованию и (или) по | | | соглашениям) - 2,577 млн. рублей". | ---------------------------------------------------------------------- 1.3. Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Ожидаемые конеч- | увеличение объема амбулаторно-поликлинической | | ные результаты | помощи в расчете на одного жителя области до | | реализации Под- | 8,7 посещения; | | программы | уменьшение средней длительности пребывания | | | больного в стационаре до 13,6 дня; | | | оказание амбулаторно-поликлинической помощи в | | | центрах здоровья в объеме 35000 посещений в | | | год; | | | обеспечение обучения в школе здоровья 13000 | | | человек в год". | ---------------------------------------------------------------------- 2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения: "(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Источник| Объем финансирования на |Ответ- | | п/п | задачи, меро-| финанси-| 2010-2011 годы |ствен- | | | приятия | рования |-----------------------------| ный | | | | | всего | в том числе |испол- | | | | | |------------------|нитель | | | | | | 2010 |2011 год | | | | | | | год | | | |-----+--------------+---------+----------+--------+---------+-------| | 3.3 | Укрепление | | | | | | | | материально- | | | | | | | | технической | | | | | | | | базы центров | | | | | | | | здоровья му- | | | | | | | | ниципальных | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | здравоохране-| | | | | | | | ния в целях | | | | | | | | реализации | | | | | | | | мероприятий, | | | | | | | | направленных | | | | | | | | на формирова-| | | | | | | | ние здорового| | | | | | | | образа жизни,| | | | | | | | включая со- | | | | | | | | кращение по- | | | | | | | | требления ал-| | | | | | | | коголя и та- | | | | | | | | бака | | | | | | |-----+--------------+---------+----------+--------+---------+-------| |3.3.1| Оснащение | феде- | 7,5173 | 4,7793 | 2,738 |депар- | | | оборудовани- | ральный | | | |тамент | | | ем, мебелью, | бюджет | | | |здраво-| | | оргтехникой | | | | |охра- | | | центров здо- | | | | |нения | | | ровья муници-| | | | |Киров- | | | пальных учре-|---------+----------+--------+---------|ской | | | ждений здра- | област- | 2,13954 | 1,4237 | 0,71584 |облас- | | | воохранения | ной | | | |ти, | | | | бюджет | | | |органы | | | | <*> | | | |мест- | | | | | | | |ного | | | | | | | |само- | | | | | | | |управ- | | | |---------+----------+--------+---------|ления | | | | бюджеты | 0,237 | 0,237 | - |муници-| | | | муници- | | | |паль- | | | | пальных | | | |ных | | | | образо- | | | |обра- | | | | ваний | | | |зова- | | | | области | | | |ний | | | | <**> | | | |облас- | | | | | | | |ти | | | | | | | |<**> | | | | | | | |<*> | |-----+--------------+---------+----------+--------+---------+-------| | 3.4 | Разработка | област- | 4,6 | 3,0 | 1,6 |депар- | | | комплексного | ной | | | |тамент | | | плана рест- | бюджет | | | |здраво-| | | руктуризации | <*> | | | |охра- | | | системы меди-| | | | |нения | | | цинского об- | | | | |Киров- | | | служивания, | | | | |ской | | | доработка | | | | |облас- | | | концепции | | | | |ти | | | развития сис-| | | | | | | | темы здраво- | | | | | | | | охранения Ки-| | | | | | | | ровской об- | | | | | | | | ласти, оказа-| | | | | | | | ние содейст- | | | | | | | | вия в рефор- | | | | | | | | мировании | | | | | | | | системы опла-| | | | | | | | ты медицин- | | | | | | | | ской помощи | | | | | | |-----+--------------+---------+----------+--------+---------+-------| | | Всего по Под-| итого |1037,58774|764,3329|273,25484| | | | программе | <*> | | | | | | | |---------+----------+--------+---------| | | | | феде- | 197,5173 |194,7793| 2,738 | | | | | ральный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------+----------+--------+---------| | | | | област- |837,49344 |566,9766|270,51684| | | | | ной | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | <*> | | | | | | | |---------+----------+--------+---------| | | | | бюджеты | 2,577 | 2,577 |-". | | | | | муници- | | | | | | | | пальных | | | | | | | | образо- | | | | | | | | ваний | | | | | | | | области | | | | | | | | <**> | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы": 3.1. В абзаце первом слова "1035,4169 млн. рублей" заменить словами "1037,58774 млн. рублей". 3.2. В абзаце третьем слова "835,3226 млн. рублей" заменить словами "837,49344 млн. рублей". 3.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции: "Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления финан-| Объем финансирования на | | п/п | сирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) | | | Подпрограммы |---------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |---------------------| | | | | 2010 год | 2011 год | |-----+----------------------------+-----------+----------+----------| | 4.1 | Капитальные вложения - все-| 988,02314 | 733,6683 | 254,35484| | | го <*> | | | | | | в том числе: | | | | |-----+----------------------------+-----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | 197,5173 | 194,7793 | 2,738 | |-----+----------------------------+-----------+----------+----------| | | областной бюджет <*> | 790,26884 | 538,652 | 251,61684| |-----+----------------------------+-----------+----------+----------| | | бюджеты муниципальных обра-| 0,237 | 0,237 | - | | | зований области <**> | | | | |-----+----------------------------+-----------+----------+----------| | 4.2 | Прочие расходы - всего <*> | 49,5646 | 30,6646 | 18,9 | | | в том числе: | | | | |-----+----------------------------+-----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | - | - | - | |-----+----------------------------+-----------+----------+----------| | | областной бюджет <*> | 47,2246 | 28,3246 | 18,9 | |-----+----------------------------+-----------+----------+----------| | | бюджеты муниципальных обра-| 2,34 | 2,34 | - | | | зований области <**> | | | | |-----+----------------------------+-----------+----------+----------| | | Всего <*> | 1037,58774| 764,3329 | 273,25484| | | в том числе: | | | | |-----+----------------------------+-----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | 197,5173 | 194,7793 | 2,738 | |-----+----------------------------+-----------+----------+----------| | | областной бюджет <*> | 837,49344 | 566,9766 | 270,51684| |-----+----------------------------+-----------+----------+----------| | | бюджеты муниципальных обра-| 2,577 | 2,577 | - | | | зований области <**> | | | | ---------------------------------------------------------------------- _______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год. <**> Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям". 4. Раздел "Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы Экономическая эффективность Подпрограммы выражается в сокращении средней длительности пребывания больного в стационаре до 13,6 дня, увеличении амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области до 8,7 посещения, оказании амбулаторно-поликлинической помощи в центрах здоровья в объеме 35000 посещений в год и обеспечении обучения в школе здоровья 13000 человек в год. Перечень показателей эффективности Подпрограммы ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | Единица | Базовое | 2010 | 2011 | Источник | | показателя эф- | измере- | значение | год | год | получения | | фективности | ния | (факт | | | информации | | Подпрограммы | | 2008 | | | | | | | год) | | | | |----------------+---------+-----------+-------+--------+------------| | Средняя дли- | дней | 13,7 | 13,7 | 13,6 | по данным | | тельность пре- | | | | | ведомст- | | бывания боль- | | | | | венного | | ного в стацио- | | | | | мониторин- | | наре | | | | | га | |----------------+---------+-----------+-------+--------+------------| | Объем амбула- | посеще- | 8,3 | 8,5 | 8,7 | по данным | | торно- | ний | | | | ведомст- | | поликлиниче- | | | | | венного | | ской помощи в | | | | | мониторин- | | расчете на од- | | | | | га | | ного жителя | | | | | | | области | | | | | | |----------------+---------+-----------+-------+--------+------------| | Количество по- | посеще- | - | - | 35000 | отчетная | | сещений в цен- | ний | | | | форма N 68 | | трах здоровья | | | | | "Сведения | | | | | | | о деятель- | | | | | | | ности цен- | | | | | | | тра здоро- | | | | | | | вья", ут- | | | | | | | вержденная | | | | | | | приказом | | | | | | | Минздра- | | | | | | | восцразви- | | | | | | | тия РФ от | | | | | | | 19.08.2009 | | | | | | | N 597н | |----------------+---------+-----------+-------+--------+------------| | Количество | человек | - | - | 13000 | отчетная | | обученных в | | | | | форма N 68 | | школе здоровья | | | | | "Сведения | | | | | | | о деятель- | | | | | | | ности цен- | | | | | | | тра здоро- | | | | | | | вья", ут- | | | | | | | вержденная | | | | | | | приказом | | | | | | | Минздра- | | | | | | | восцразви- | | | | | | | тия РФ от | | | | | | | 19.08.2009 | | | | | | | N 597н | ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к Программе ИЗМЕНЕНИЕ в подпрограмме "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" В разделе 5 "Механизм реализации Программы, включающей в себя механизм управления Программой" абзац восьмой изложить в следующей редакции: "Бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета предоставляются субсидии на приведение помещений отделений общей врачебной практики в составе лечебно-профилактических учреждений области в соответствие с санитарными правилами и нормами. Департамент здравоохранения Кировской области организует отбор исполнителей мероприятий подпрограмм - муниципальных районов (городских округов). Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограмм - муниципальных районов (городских округов) определяется Правительством Кировской области". Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|