Расширенный поиск

Постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 № 112/337

 


                    ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     19.07.2011                                         N 112/337
                               г. Киров

                 О внесении изменений в постановление
         Правительства Кировской области от 08.02.2010 N 39/33


     Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести  изменения  в  постановление  Правительства   Кировской
области  от  08.02.2010  N 39/33   "Об областной   целевой   программе
"Развитие системы  здравоохранения  Кировской  области"  на  2010-2011
годы"  (с  изменениями,   внесенными   постановлениями   Правительства
Кировской области от 20.05.2010 52/227,  от  20.07.2010  N 59/344,  от
29.09.2010 N 71/490, от 11.11.2010 N 77/551, от 25.04.2011 N 101/154),
утвердив изменения в областной  целевой  программе  "Развитие  системы
здравоохранения  Кировской  области"  на  2010-2011  годы   (далее   -
Программа). Прилагаются.

     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования, но  не  ранее  вступления  в  силу  Закона
Кировской области "О внесении  изменений  в  Закон  Кировской  области
"Об областном бюджете на 2011 год", предусматривающего соответствующие
изменения в объемах финансирования Программы.


Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области   Н. Ю. Белых


                                            УТВЕРЖДЕНЫ

                                            постановлением Правительства
                                            Кировской области
                                            от 19.07.2011 N 112/337



                               ИЗМЕНЕНИЯ
            в областной целевой программе "Развитие системы
         здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы


     1. В паспорте Программы:
     1.1. В разделе  "Важнейшие  показатели  эффективности  Программы"
после абзаца "объем амбулаторно-поликлинической помощи  в  расчете  на
одного жителя области" дополнить абзацами следующего содержания:
     "количество посещений в центрах здоровья;
     количество обученных в школе здоровья;".
     1.2. В  разделе   "Ожидаемые   конечные   результаты   реализации
Программы" после абзаца "увеличение объема амбулаторно-поликлинической
помощи в расчете на одного жителя области  до  8,7  посещения  в  год"
дополнить абзацами следующего содержания:
     "оказание амбулаторно-поликлинической помощи в центрах здоровья в
объеме 35000 посещений в год;
     обеспечение обучения в школе здоровья 13000 человек в год;".
     2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
     2.1. Внести  в  объемы  и  источники   финансирования   Программы
следующие изменения:

                                                        "(млн. рублей)
----------------------------------------------------------------------
|  N  | Наименование |  Источник   |   Всего    | 2010 год| 2011 год |
| п/п | подпрограм-  | финансиро-  |            |         |          |
|     | мы, направ-  |    вания    |            |         |          |
|     | ления, меро- |             |            |         |          |
|     |   приятия    |             |            |         |          |
|-----+--------------+-------------+------------+---------+----------|
|  1  | Подпрограмма | итого <*>   | 598,54886  | 278,2867| 320,26216|
|     | "Предупреж-  |-------------+------------+---------+----------|
|     | дение и      | федеральный |   126,1    |   59,4  |   66,7   |
|     | борьба с со- | бюджет      |            |         |          |
|     | циально зна- |-------------+------------+---------+----------|
|     | чимыми забо- | областной   | 472,44886  | 218,8867| 253,56216|
|     | леваниями"   | бюджет <*>  |            |         |          |
|-----+--------------+-------------+------------+---------+----------|
| 1.8 | Направление  | итого <*>   |  11,30316  |  6,717  |  4,58616 |
|     | "Артериаль-  |-------------+------------+---------+----------|
|     | ная гиперто- | федеральный |    1,2     |   0,6   |    0,6   |
|     | ния"         | бюджет      |            |         |          |
|     |              |-------------+------------+---------+----------|
|     |              | областной   |  10,10316  |  6,117  |  3,98616 |
|     |              | бюджет <*>  |            |         |          |
|-----+--------------+-------------+------------+---------+----------|
|  2  | Подпрограмма | итого <*>   |   86,243   |   16,7  |  69,543  |
|     | "Обеспечение |             |            |         |          |
|     | оказания     |-------------+------------+---------+----------|
|     | своевремен-  | областной   |   86,243   |   16,7  |  69,543  |
|     | ной и  высо- | бюджет <*>  |            |         |          |
|     | кокачествен- |             |            |         |          |
|     | ной медицин- |-------------+------------+---------+----------|
|     | ской  помощи | бюджеты му- |     -      |    -    |     -    |
|     | пострадавшим | ниципальных |            |         |          |
|     | при дорожно- | образований |            |         |          |
|     | транспортных | области     |            |         |          |
|     | происшестви- | <**>        |            |         |          |
|     | ях"          |             |            |         |          |
|-----+--------------+-------------+------------+---------+----------|
|  5  | Подпрограмма | итого <*>   | 1037,58774 | 764,3329| 273,25484|
|     | "Укрепление  |-------------+------------+---------+----------|
|     | материально- | федеральный |  197,5173  | 194,7793|   2,738  |
|     | технической  | бюджет      |            |         |          |
|     | базы учреж-  |-------------+------------+---------+----------|
|     | дений здра-  | областной   | 837,49344  | 566,9766| 270,51684|
|     | воохранения" | бюджет <*>  |            |         |          |
|     |              |-------------+------------+---------+----------|
|     |              | бюджеты му- |   2,577    |  2,577  |    -".   |
|     |              | ниципальных |            |         |          |
|     |              | образований |            |         |          |
|     |              | области     |            |         |          |
|     |              | <**>        |            |         |          |
----------------------------------------------------------------------

     2.2. Объем  финансирования  Программы  по  основным  направлениям
изложить в следующей редакции:

     "Объем финансирования Программы по основным направлениям

----------------------------------------------------------------------
|  N  |   Основные направления   |      Объем финансирования на      |
| п/п |      финансирования      |    2010-2011 годы (млн. рублей)   |
|     |        Программы         |-----------------------------------|
|     |                          |    всего   |     в том числе      |
|     |                          |            |----------------------|
|     |                          |            | 2010 год | 2011 год  |
|-----+--------------------------+------------+----------+-----------|
|  1  | Капитальные вложения -   |  1781,266  | 900,2915 | 880,9745  |
|     | всего <*>                |            |          |           |
|     | в том числе:             |            |          |           |
|-----+--------------------------+------------+----------+-----------|
|     | федеральный бюджет       |  452,9078  | 199,5793 | 253,3285  |
|-----+--------------------------+------------+----------+-----------|
|     | областной бюджет <*>     |  1328,1212 | 700,4752 |  627,646  |
|-----+--------------------------+------------+----------+-----------|
|     | бюджеты    муниципальных |    0,237   |  0,237   |     -     |
|     | образований области <**> |            |          |           |
|-----+--------------------------+------------+----------+-----------|
|  2  | Прочие расходы  -  всего |  725,5795  | 353,0035 |  372,576  |
|     | <*>                      |            |          |           |
|     | в том числе:             |            |          |           |
|-----+--------------------------+------------+----------+-----------|
|     | федеральный бюджет       |    113,4   |   54,6   |   58,8    |
|-----+--------------------------+------------+----------+-----------|
|     | областной бюджет <*>     |  609,8395  | 296,0635 |  313,776  |
|-----+--------------------------+------------+----------+-----------|
|     | бюджеты    муниципальных |    2,34    |   2,34   |     -     |
|     | образований области <**> |            |          |           |
|-----+--------------------------+------------+----------+-----------|
|     | Всего <*>                |  2506,8455 | 1253,295 | 1253,5505 |
|     | в том числе:             |            |          |           |
|-----+--------------------------+------------+----------+-----------|
|     | федеральный бюджет       |  566,3078  | 254,1793 | 312,1285  |
|-----+--------------------------+------------+----------+-----------|
|     | областной бюджет <*>     |  1937,9607 | 996,5387 |  941,422  |
|-----+--------------------------+------------+----------+-----------|
|     | бюджеты    муниципальных |    2,577   |  2,577   |     -     |
|     | образований области <**> |            |          |           |
----------------------------------------------------------------------
_______________
     <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения
областного бюджета на соответствующий финансовый год.
     <**> Средства бюджетов муниципальных  образований  области  будут
привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям".

     3. В разделе 5 "Механизм реализации Программы, включающий в  себя
механизм управления Программой" абзац двадцатый изложить  в  следующей
редакции:
     "Департамент здравоохранения Кировской области  организует  отбор
исполнителей   мероприятий   подпрограмм   -   муниципальных   районов
(городских   округов).   Порядок   отбора   исполнителей   мероприятий
подпрограмм - муниципальных районов (городских  округов)  определяется
Правительством Кировской области".

     4. В  разделе  6  "Оценка  социально-экономической  эффективности
Программы"  внести  в  перечень  показателей  эффективности  Программы
следующие изменения:

             "Перечень показателей эффективности Программы

----------------------------------------------------------------------
|  N   | Наименование| Единица | Базовое | 2010 | 2011 | Источник по-|
| п/п  | показателей | измере- | значе-  | год  |  год | лучения ин- |
|      | эффективно- |   ния   |   ние   |      |      |   формации  |
|      |     сти     |         |  (факт  |      |      |             |
|      |             |         |  2008   |      |      |             |
|      |             |         |  год)   |      |      |             |
|------+-------------+---------+---------+------+------+-------------|
| 6.18 |  Количество | посеще- |    -    |  -   | 35000|   отчетная  |
|      | посещений в |   ний   |         |      |      |  форма N 68 |
|      | центрах здо-|         |         |      |      | "Сведения о |
|      |    ровья    |         |         |      |      | деятельности|
|      |             |         |         |      |      | центра здо- |
|      |             |         |         |      |      | ровья", ут- |
|      |             |         |         |      |      |  вержденная |
|      |             |         |         |      |      |   приказом  |
|      |             |         |         |      |      | Минздравосц-|
|      |             |         |         |      |      | развития РФ |
|      |             |         |         |      |      |      от     |
|      |             |         |         |      |      |  19.08.2009 |
|      |             |         |         |      |      |    N 597н   |
|------+-------------+---------+---------+------+------+-------------|
| 6.19 |  Количество | человек |    -    |  -   | 13000|   отчетная  |
|      | обученных в |         |         |      |      |  форма N 68 |
|      | школе здоро-|         |         |      |      | "Сведения о |
|      |     вья     |         |         |      |      | деятельности|
|      |             |         |         |      |      | центра здо- |
|      |             |         |         |      |      | ровья", ут- |
|      |             |         |         |      |      |  вержденная |
|      |             |         |         |      |      |   приказом  |
|      |             |         |         |      |      | Минздравосц-|
|      |             |         |         |      |      | развития РФ |
|      |             |         |         |      |      |      от     |
|      |             |         |         |      |      |  19.08.2009 |
|      |             |         |         |      |      |   N 597н".  |
----------------------------------------------------------------------

     5. Внести изменения в подпрограмму  "Предупреждение  и  борьба  с
социально  значимыми  заболеваниями"  (приложение  N 1  к  Программе).
Прилагаются.

     6. Внести  изменения   в   подпрограмму   "Обеспечение   оказания
своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных  происшествиях"  (приложение  N 2  к  Программе).
Прилагаются.

     7. Внести  изменения  в  подпрограмму  "Укрепление   материально-
технической  базы  учреждений  здравоохранения"  (приложение   N 5   к
Программе). Прилагаются.

     8. Внести изменения в  подпрограмму  "Обеспечение  и  закрепление
врачебных кадров в  учреждениях  здравоохранения"  (приложение  N 6  к
Программе). Прилагаются.


                                                        Приложение N 1
                                                        к Программе



                               ИЗМЕНЕНИЯ
     в подпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми
                            заболеваниями"


     1. В   паспорте   Подпрограммы   раздел   "Объемы   и   источники
финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------------------------------
| "Объемы и  источники| всего - 598,54886 млн. рублей  (при  условии |
| финансирования      | возможности финансирования в ходе исполнения |
| Подпрограммы        | областного бюджета на соответствующий финан- |
|                     | совый год),                                  |
|                     | в том числе:                                 |
|                     | за  счет  средств  федерального  бюджета   - |
|                     | 126,1 млн. рублей,                           |
|                     | за счет средств областного бюджета -         |
|                     | 472,44886 млн. рублей (при условии возможно- |
|                     | сти финансирования в ходе исполнения област- |
|                     | ного бюджета на соответствующий финансовый   |
|                     | год)".                                       |
----------------------------------------------------------------------

     2. Внести  в  раздел  3   "Перечень   мероприятий   Подпрограммы"
следующие изменения:
                           "(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

----------------------------------------------------------------------
|  N  | Наименова-| Источник|     Объем финансирования на   | Ответ- |
| п/п |  ние на-  | финанси-|           2010-2011 годы      | ствен- |
|     | правления,| рования |-------------------------------|   ный  |
|     |  задачи,  |         |  всего  |      в том числе    | испол- |
|     | мероприя- |         |         |---------------------| нитель |
|     |    тия    |         |         | 2010 год| 2011 год  |        |
|-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+--------|
| 3.8 | Направле- |         |         |         |           |        |
|     | ние "Арте-|         |         |         |           |        |
|     | риальная  |         |         |         |           |        |
|     | гиперто-  |         |         |         |           |        |
|     | ния"      |         |         |         |           |        |
|-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+--------|
|3.8.2| Совершен- |         |         |         |           |        |
|     | ствование |         |         |         |           |        |
|     | методов   |         |         |         |           |        |
|     | диагности-|         |         |         |           |        |
|     | ки,  лече-|         |         |         |           |        |
|     | ния и реа-|         |         |         |           |        |
|     | билитации |         |         |         |           |        |
|     | больных   |         |         |         |           |        |
|     | артериаль-|         |         |         |           |        |
|     | ной гипер-|         |         |         |           |        |
|     | тонией    |         |         |         |           |        |
|-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+--------|
|     | Оснащение | феде-   |   0,8   |   0,4   |    0,4    | депар- |
|     | современ- | ральный |         |         |           | тамент |
|     | ным  меди-| бюджет  |         |         |           | здраво-|
|     | цинским   |         |         |         |           | охра-  |
|     | оборудова-|---------+---------+---------+-----------| нения  |
|     | нием меди-| област- | 7,08616 |   5,0   |  2,08616  | Киров- |
|     | цинских   | ной     |         |         |           | ской   |
|     | учреждений| бюджет  |         |         |           | облас- |
|     | здраво-   | <*>     |         |         |           | ти     |
|     | охранения |         |         |         |           |        |
|-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+--------|
|     | Всего   по| итого   |11,30316 |  6,717  |  4,58616  |        |
|     | направле- | <*>     |         |         |           |        |
|     | нию       |---------+---------+---------+-----------|        |
|     |           | феде-   |   1,2   |   0,6   |    0,6    |        |
|     |           | ральный |         |         |           |        |
|     |           | бюджет  |         |         |           |        |
|     |           |---------+---------+---------+-----------|        |
|     |           | област- |10,10316 |  6,117  |  3,98616  |        |
|     |           | ной     |         |         |           |        |
|     |           | бюджет  |         |         |           |        |
|     |           | <*>     |         |         |           |        |
|-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+--------|
|     | Всего по  | итого   |598,54886| 278,2867| 320,26216 |        |
|     | Подпро-   | <*>     |         |         |           |        |
|     | грамме    |---------+---------+---------+-----------|        |
|     |           | феде-   |  126,1  |   59,4  |   66,7    |        |
|     |           | ральный |         |         |           |        |
|     |           | бюджет  |         |         |           |        |
|     |           |---------+---------+---------+-----------|        |
|     |           | област- |472,44886| 218,8867|253,56216".|        |
|     |           | ной     |         |         |           |        |
|     |           | бюджет  |         |         |           |        |
|     |           | <*>     |         |         |           |        |
----------------------------------------------------------------------

     3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
     4.1. В  абзаце  втором  слова  "602,8627  млн.  рублей"  заменить
словами "598,54886 млн. рублей".
     4.2. В абзаце четвертом слова  "476,7627  млн.  рублей"  заменить
словами "472,44886 млн. рублей".
     4.3. Объем финансирования Подпрограммы по  основным  направлениям
изложить в следующей редакции:

      "Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям


----------------------------------------------------------------------
|  N  |  Основные направления  |       Объем финансирования на       |
| п/п |     финансирования     |     2010-2011 годы (млн. рублей)    |
|     |      Подпрограммы      |-------------------------------------|
|     |                        |    всего   |      в том ч исле      |
|     |                        |            |------------------------|
|     |                        |            |  2010 год |  2011 год  |
|-----+------------------------+------------+-----------+------------|
| 4.1 | Капитальные вложения - |  147,70936 |  56,0232  |  91,68616  |
|     | всего <*>              |            |           |            |
|     | в том числе:           |            |           |            |
|-----+------------------------+------------+-----------+------------|
|     | федеральный бюджет     |    12,7    |    4,8    |     7,9    |
|-----+------------------------+------------+-----------+------------|
|     | областной бюджет <*>   |  135,00936 |  51,2232  |  83,78616  |
|-----+------------------------+------------+-----------+------------|
| 4.2 | Прочие расходы - всего |  450,8395  |  222,2635 |   228,576  |
|     | <*>                    |            |           |            |
|     | в том числе:           |            |           |            |
|-----+------------------------+------------+-----------+------------|
|     | федеральный бюджет     |    113,4   |    54,6   |    58,8    |
|-----+------------------------+------------+-----------+------------|
|     | областной бюджет <*>   |  337,4395  |  167,6635 |   169,776  |
|-----+------------------------+------------+-----------+------------|
|     | Всего <*>              |  598,54886 |  278,2867 |  320,26216 |
|     | в том числе:           |            |           |            |
|-----+------------------------+------------+-----------+------------|
|     | федеральный бюджет     |    126,1   |    59,4   |    66,7    |
|-----+------------------------+------------+-----------+------------|
|     | областной бюджет <*>   |  472,33886 |  218,8867 |  253,56216 |
----------------------------------------------------------------------
______________________________
     <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения
областного бюджета на соответствующий финансовый год".


                                                        Приложение N 2
                                                        к Программе



                               ИЗМЕНЕНИЯ
         в подпрограмме "Обеспечение оказания своевременной и
    высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
                      транспортных происшествиях"


     1. В   паспорте   Подпрограммы   раздел   "Объемы   и   источники
финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------------------------------
| "Объемы и  источ- | всего - 86,243 млн. рублей (при условии возмож-|
| ники финансирова- | ности финансирования в ходе исполнения  област-|
| ния               | ного  бюджета  на  соответствующий   финансовый|
| Подпрограммы      | год),                                          |
|                   | в том числе:                                   |
|                   | за счет средств  областного  бюджета  -  86,243|
|                   | млн. рублей (при условии возможности финансиро-|
|                   | вания в ходе исполнения областного  бюджета  на|
|                   | соответствующий финансовый год),               |
|                   | за счет средств бюджетов муниципальных образо- |
|                   | ваний области - по согласованию и (или) по со- |
|                   | глашениям".                                    |
----------------------------------------------------------------------

     2. Внести  в  раздел  3   "Перечень   мероприятий   Подпрограммы"
следующие изменения:
                           "(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

----------------------------------------------------------------------
|   N  | Наименова-| Источник| Объем финансирования на 2010-| Ответ- |
|  п/п |  ние на-  | финанси-|           2011 годы          | ствен- |
|      | правления,| рования |------------------------------|   ный  |
|      |  задачи,  |         |  всего  |     в том числе    | испол- |
|      | мероприя- |         |         |--------------------| нитель |
|      |    тия    |         |         |  2010  |  2011 год |        |
|      |           |         |         |  год   |           |        |
|------+-----------+---------+---------+--------+-----------+--------|
|  3.1 | Укрепление|         |         |        |           |        |
|      | материаль-|         |         |        |           |        |
|      | но-       |         |         |        |           |        |
|      | техниче-  |         |         |        |           |        |
|      | ской  базы|         |         |        |           |        |
|      | учреждений|         |         |        |           |        |
|      | здраво-   |         |         |        |           |        |
|      | охранения,|         |         |        |           |        |
|      | оказываю- |         |         |        |           |        |
|      | щих   экс-|         |         |        |           |        |
|      | тренную   |         |         |        |           |        |
|      | медицин-  |         |         |        |           |        |
|      | скую   по-|         |         |        |           |        |
|      | мощь   ли-|         |         |        |           |        |
|      | цам,   по-|         |         |        |           |        |
|      | страдавшим|         |         |        |           |        |
|      | в  резуль-|         |         |        |           |        |
|      | тате ДТП  |         |         |        |           |        |
|------+-----------+---------+---------+--------+-----------+--------|
| 3.1.6| Оснащение | област- |  2,143  |   -    |   2,143   | депар- |
|      | оборудова-| ной     |         |        |           | тамент |
|      | нием в со-| бюджет  |         |        |           | здраво-|
|      | ставе  Ки-| <*>     |         |        |           | охра-  |
|      | ровского  |         |         |        |           | нения  |
|      | областного|         |         |        |           | Киров- |
|      | государст-|         |         |        |           | ской   |
|      | венного   |         |         |        |           | облас- |
|      | казенного |         |         |        |           | ти     |
|      | учреждения|         |         |        |           |        |
|      | здраво-   |         |         |        |           |        |
|      | охранения |         |         |        |           |        |
|      | "Террито- |         |         |        |           |        |
|      | риальный  |         |         |        |           |        |
|      | центр  ме-|         |         |        |           |        |
|      | дицины ка-|         |         |        |           |        |
|      | тастроф   |         |         |        |           |        |
|      | Кировской |         |         |        |           |        |
|      | области"  |         |         |        |           |        |
|      | подразде- |         |         |        |           |        |
|      | лений  ав-|         |         |        |           |        |
|      | томатизи- |         |         |        |           |        |
|      | рованных  |         |         |        |           |        |
|      | информаци-|         |         |        |           |        |
|      | онно-     |         |         |        |           |        |
|      | управляю- |         |         |        |           |        |
|      | щих   под-|         |         |        |           |        |
|      | систем,   |         |         |        |           |        |
|      | интегриро-|         |         |        |           |        |
|      | ванных   с|         |         |        |           |        |
|      | Единой го-|         |         |        |           |        |
|      | сударст-  |         |         |        |           |        |
|      | венной    |         |         |        |           |        |
|      | системой  |         |         |        |           |        |
|      | предупреж-|         |         |        |           |        |
|      | дения    и|         |         |        |           |        |
|      | ликвидации|         |         |        |           |        |
|      | чрезвычай-|         |         |        |           |        |
|      | ных ситуа-|         |         |        |           |        |
|      | ций    для|         |         |        |           |        |
|      | оказания  |         |         |        |           |        |
|      | помощи ли-|         |         |        |           |        |
|      | цам,   по-|         |         |        |           |        |
|      | страдавшим|         |         |        |           |        |
|      | в  резуль-|         |         |        |           |        |
|      | тате ДТП  |         |         |        |           |        |
|------+-----------+---------+---------+--------+-----------+--------|
|      | Всего по  | итого   | 86,243  |  16,7  |   69,543  |        |
|      | Подпро-   | <*>     |         |        |           |        |
|      | грамме    |---------+---------+--------+-----------|        |
|      |           | област- | 86,243  |  16,7  |   69,543  |        |
|      |           | ной     |         |        |           |        |
|      |           | бюджет  |         |        |           |        |
|      |           | <*>     |         |        |           |        |
|      |           |---------+---------+--------+-----------|        |
|      |           | бюджеты |    -    |   -    |    -".    |        |
|      |           | муници- |         |        |           |        |
|      |           | пальных |         |        |           |        |
|      |           | образо- |         |        |           |        |
|      |           | ваний   |         |        |           |        |
|      |           | области |         |        |           |        |
|      |           | <**>    |         |        |           |        |
----------------------------------------------------------------------

     3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
     3.1. В абзаце первом слова "84,1 млн.  рублей"  заменить  словами
"86,243 млн. рублей".
     3.2. В абзаце втором слова "84,1 млн.  рублей"  заменить  словами
"86,243 млн. рублей".
     3.3. Объем финансирования Подпрограммы по  основным  направлениям
изложить в следующей редакции:

      "Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям


----------------------------------------------------------------------
|  N  | Основные направления фи-  |    Объем  ф инансирован ия на    |
| п/п |       нансирования        |  2010-20 11  годы (млн.  рублей) |
|     |       Подпрограммы        |----------------------------------|
|     |                           |  всего   |      в том ч исле     |
|     |                           |          |-----------------------|
|     |                           |          |  2010 год |  2011 год |
|-----+---------------------------+----------+-----------+-----------|
| 4.1 | Капитальные  вложения   - |  71,743  |    10,0   |   61,743  |
|     | всего <*>                 |          |           |           |
|     | в том числе:              |          |           |           |
|-----+---------------------------+----------+-----------+-----------|
|     | областной бюджет <*>      |  71,743  |    10,0   |   61,743  |
|-----+---------------------------+----------+-----------+-----------|
|     | бюджеты муниципальных об- |    -     |     -     |     -     |
|     | разований области <**>    |          |           |           |
|-----+---------------------------+----------+-----------+-----------|
| 4.2 | Прочие  расходы  -  всего |   14,5   |    6,7    |    7,8    |
|     | <*>                       |          |           |           |
|     | в том числе:              |          |           |           |
|-----+---------------------------+----------+-----------+-----------|
|     | областной бюджет <*>      |   14,5   |    6,7    |    7,8    |
|-----+---------------------------+----------+-----------+-----------|
|     | бюджеты муниципальных об- |    -     |     -     |     -     |
|     | разований области <**>    |          |           |           |
|-----+---------------------------+----------+-----------+-----------|
|     | Всего <*>                 |  86,243  |    16,7   |   69,543  |
|     | в том числе:              |          |           |           |
|-----+---------------------------+----------+-----------+-----------|
|     | областной бюджет <*>      |  86,243  |    16,7   |   69,543  |
|-----+---------------------------+----------+-----------+-----------|
|     | бюджеты муниципальных об- |    -     |     -     |     -     |
|     | разований области <**>    |          |           |           |
----------------------------------------------------------------------
_______________________________
     <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения
областного бюджета на соответствующий финансовый год.
     <**> Средства бюджетов муниципальных  образований  области  будут
привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям".

     4. В разделе 5 "Механизм реализации Программы, включающей в  себя
механизм управления Программой" абзац  седьмой  изложить  в  следующей
редакции:
     "Бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета
предоставляются субсидии на оснащение  учреждений  (отделений)  скорой
медицинской   помощи   средствами   оперативной   связи.   Департамент
здравоохранения  Кировской  области  организует   отбор   исполнителей
мероприятий подпрограмм - муниципальных районов  (городских  округов).
Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограммы  -  муниципальных
районов  (городских  округов)  определяется  Правительством  Кировской
области".


                                                        Приложение N 3
                                                        к Программе



                               ИЗМЕНЕНИЯ
 в подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи больным
                  сердечно-сосудистыми заболеваниями"


     1. Внести  в  раздел  3   "Перечень   мероприятий   Подпрограммы"
следующие изменения:
                           "(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

----------------------------------------------------------------------
|   N   | Наименование  | Источ- | Объем финансирования на  | Ответ- |
|  п/п  | задачи, меро- | ник фи-|      2010-2011 годы      | ствен- |
|       |    приятия    | нанси- |--------------------------|   ный  |
|       |               | рования|  всего  |   в том числе  | испол- |
|       |               |        |         |----------------| нитель |
|       |               |        |         | 2010 | 2011 год|        |
|       |               |        |         | год  |         |        |
|-------+---------------+--------+---------+------+---------+--------|
|  3.1  | Совершенство- |        |         |      |         |        |
|       | вание методов |        |         |      |         |        |
|       | диагностики,  |        |         |      |         |        |
|       | лечения     и |        |         |      |         |        |
|       | реабилитации  |        |         |      |         |        |
|       | больных  сер- |        |         |      |         |        |
|       | дечно-        |        |         |      |         |        |
|       | сосудистой    |        |         |      |         |        |
|       | патологией    |        |         |      |         |        |
|-------+---------------+--------+---------+------+---------+--------|
| 3.1.1 | Оснащение ме- | феде-  | 242,6905|  -   | 242,6905| депар- |
|       | дицинским     | раль-  |         |      |         | тамент |
|       | оборудовани-  | ный    |         |      |         | здраво-|
|       | ем,   мебелью | бюджет |         |      |         | охра-  |
|       | областных го- |        |         |      |         | нения  |
|       | сударственных |        |         |      |         | Киров- |
|       | и муниципаль- |        |         |      |         | ской   |
|       | ных  учрежде- |--------+---------+------+---------| облас- |
|       | ний   здраво- | обла-  |  255,6  | 67,0 |  188,6  | ти     |
|       | охранения,    | стной  |         |      |         |        |
|       | оказывающих   | бюджет |         |      |         |        |
|       | помощь  боль- | <*>    |         |      |         |        |
|       | ным сердечно- |        |         |      |         |        |
|       | сосудистыми   |        |         |      |         |        |
|       | заболеваниями |        |         |      |         |        |
|-------+---------------+--------+---------+------+---------+--------|
|  3.3  | Внедрение вы- |        |         |      |         |        |
|       | сокотехноло-  |        |         |      |         |        |
|       | гичных  мето- |        |         |      |         |        |
|       | дов лечения   |        |         |      |         |        |
|-------+---------------+--------+---------+------+---------+--------|
|       | Открытие  со- | обла-  |   41,0  | 14,0 |   27,0  | депар- |
|       | судистого от- | стной  |         |      |         | тамент |
|       | деления    на | бюджет |         |      |         | здраво-|
|       | базе государ- | <*>    |         |      |         | охра-  |
|       | ственного ле- |        |         |      |         | нения  |
|       | чебно-        |        |         |      |         | Киров- |
|       | профилактиче- |        |         |      |         | ской   |
|       | ского  учреж- |        |         |      |         | облас- |
|       | дения "Киров- |        |         |      |         | ти".   |
|       | ская  област- |        |         |      |         |        |
|       | ная  клиниче- |        |         |      |         |        |
|       | ская  больни- |        |         |      |         |        |
|       | ца"           |        |         |      |         |        |
----------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 5
                                                        к Программе



                               ИЗМЕНЕНИЯ
        в подпрограмме "Укрепление материально-технической базы
                      учреждений здравоохранения"


     1. В паспорте Подпрограммы:

     Раздел "Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы" изложить
в следующей редакции:

----------------------------------------------------------------------
| "Важнейшие  пока- | объем амбулаторно-поликлинической помощи в рас-|
| затели  эффектив- | чете на одного жителя области;                 |
| ности Подпрограм- | средняя длительность пребывания больного в ста-|
| мы                | ционаре;                                       |
|                   | количество посещений в центрах здоровья;       |
|                   | количество обученных в школе здоровья".        |
----------------------------------------------------------------------

     Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"  изложить
в следующей редакции:

----------------------------------------------------------------------
| "Объемы и  источ- | всего - 1037,58774 млн.  рублей  (при  условии |
| ники финансирова- | возможности  финансирования в  ходе исполнения |
| ния               | областного бюджета  на соответствующий  финан- |
| Подпрограммы      | совый год),                                    |
|                   | в том числе:                                   |
|                   | за  счет  средств   федерального   бюджета   - |
|                   | 197,5173 млн. рублей,                          |
|                   | за  счет  средств    областного   бюджета   -  |
|                   | 837,49344 млн. рублей  (при  условии возможно- |
|                   | сти финансирования в ходе  исполнения  област- |
|                   | ного бюджета  на  соответствующий   финансовый |
|                   | год),                                          |
|                   | за счет  средств  бюджетов муниципальных обра- |
|                   | зований  области (по  согласованию и (или)  по |
|                   | соглашениям) - 2,577 млн. рублей".             |
----------------------------------------------------------------------

     1.3. Раздел    "Ожидаемые    конечные    результаты    реализации
Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------------------------------
| "Ожидаемые конеч- | увеличение  объема амбулаторно-поликлинической |
| ные    результаты | помощи  в расчете на одного жителя области  до |
| реализации   Под- | 8,7 посещения;                                 |
| программы         | уменьшение   средней  длительности  пребывания |
|                   | больного  в стационаре до 13,6 дня;            |
|                   | оказание амбулаторно-поликлинической  помощи в |
|                   | центрах  здоровья в объеме 35000  посещений  в |
|                   | год;                                           |
|                   | обеспечение  обучения в школе здоровья 13000   |
|                   | человек в год".                                |
----------------------------------------------------------------------

     2. Внести  в  раздел  3   "Перечень   мероприятий   Подпрограммы"
следующие изменения:
                           "(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

----------------------------------------------------------------------
|  N  | Наименование | Источник|   Объем финансирования на   |Ответ- |
| п/п | задачи, меро-| финанси-|        2010-2011 годы       |ствен- |
|     |    приятия   | рования |-----------------------------|  ный  |
|     |              |         |  всего   |    в том числе   |испол- |
|     |              |         |          |------------------|нитель |
|     |              |         |          |  2010  |2011 год |       |
|     |              |         |          |  год   |         |       |
|-----+--------------+---------+----------+--------+---------+-------|
| 3.3 | Укрепление   |         |          |        |         |       |
|     | материально- |         |          |        |         |       |
|     | технической  |         |          |        |         |       |
|     | базы центров |         |          |        |         |       |
|     | здоровья му- |         |          |        |         |       |
|     | ниципальных  |         |          |        |         |       |
|     | учреждений   |         |          |        |         |       |
|     | здравоохране-|         |          |        |         |       |
|     | ния в целях  |         |          |        |         |       |
|     | реализации   |         |          |        |         |       |
|     | мероприятий, |         |          |        |         |       |
|     | направленных |         |          |        |         |       |
|     | на формирова-|         |          |        |         |       |
|     | ние здорового|         |          |        |         |       |
|     | образа жизни,|         |          |        |         |       |
|     | включая со-  |         |          |        |         |       |
|     | кращение по- |         |          |        |         |       |
|     | требления ал-|         |          |        |         |       |
|     | коголя и та- |         |          |        |         |       |
|     | бака         |         |          |        |         |       |
|-----+--------------+---------+----------+--------+---------+-------|
|3.3.1| Оснащение    | феде-   |  7,5173  | 4,7793 |  2,738  |депар- |
|     | оборудовани- | ральный |          |        |         |тамент |
|     | ем, мебелью, | бюджет  |          |        |         |здраво-|
|     | оргтехникой  |         |          |        |         |охра-  |
|     | центров здо- |         |          |        |         |нения  |
|     | ровья муници-|         |          |        |         |Киров- |
|     | пальных учре-|---------+----------+--------+---------|ской   |
|     | ждений здра- | област- | 2,13954  | 1,4237 | 0,71584 |облас- |
|     | воохранения  | ной     |          |        |         |ти,    |
|     |              | бюджет  |          |        |         |органы |
|     |              | <*>     |          |        |         |мест-  |
|     |              |         |          |        |         |ного   |
|     |              |         |          |        |         |само-  |
|     |              |         |          |        |         |управ- |
|     |              |---------+----------+--------+---------|ления  |
|     |              | бюджеты |  0,237   | 0,237  |    -    |муници-|
|     |              | муници- |          |        |         |паль-  |
|     |              | пальных |          |        |         |ных    |
|     |              | образо- |          |        |         |обра-  |
|     |              | ваний   |          |        |         |зова-  |
|     |              | области |          |        |         |ний    |
|     |              | <**>    |          |        |         |облас- |
|     |              |         |          |        |         |ти     |
|     |              |         |          |        |         |<**>   |
|     |              |         |          |        |         |<*>    |
|-----+--------------+---------+----------+--------+---------+-------|
| 3.4 | Разработка   | област- |   4,6    |  3,0   |   1,6   |депар- |
|     | комплексного | ной     |          |        |         |тамент |
|     | плана рест-  | бюджет  |          |        |         |здраво-|
|     | руктуризации | <*>     |          |        |         |охра-  |
|     | системы меди-|         |          |        |         |нения  |
|     | цинского об- |         |          |        |         |Киров- |
|     | служивания,  |         |          |        |         |ской   |
|     | доработка    |         |          |        |         |облас- |
|     | концепции    |         |          |        |         |ти     |
|     | развития сис-|         |          |        |         |       |
|     | темы здраво- |         |          |        |         |       |
|     | охранения Ки-|         |          |        |         |       |
|     | ровской об-  |         |          |        |         |       |
|     | ласти, оказа-|         |          |        |         |       |
|     | ние содейст- |         |          |        |         |       |
|     | вия в рефор- |         |          |        |         |       |
|     | мировании    |         |          |        |         |       |
|     | системы опла-|         |          |        |         |       |
|     | ты медицин-  |         |          |        |         |       |
|     | ской помощи  |         |          |        |         |       |
|-----+--------------+---------+----------+--------+---------+-------|
|     | Всего по Под-| итого   |1037,58774|764,3329|273,25484|       |
|     | программе    | <*>     |          |        |         |       |
|     |              |---------+----------+--------+---------|       |
|     |              | феде-   | 197,5173 |194,7793|  2,738  |       |
|     |              | ральный |          |        |         |       |
|     |              | бюджет  |          |        |         |       |
|     |              |---------+----------+--------+---------|       |
|     |              | област- |837,49344 |566,9766|270,51684|       |
|     |              | ной     |          |        |         |       |
|     |              | бюджет  |          |        |         |       |
|     |              | <*>     |          |        |         |       |
|     |              |---------+----------+--------+---------|       |
|     |              | бюджеты |  2,577   | 2,577  |-".      |       |
|     |              | муници- |          |        |         |       |
|     |              | пальных |          |        |         |       |
|     |              | образо- |          |        |         |       |
|     |              | ваний   |          |        |         |       |
|     |              | области |          |        |         |       |
|     |              | <**>    |          |        |         |       |
----------------------------------------------------------------------
     3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
     3.1. В абзаце  первом  слова  "1035,4169  млн.  рублей"  заменить
словами "1037,58774 млн. рублей".
     3.2. В абзаце  третьем  слова  "835,3226  млн.  рублей"  заменить
словами "837,49344 млн. рублей".
     3.3. Объем финансирования Подпрограммы по  основным  направлениям
изложить в следующей редакции:

      "Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям


----------------------------------------------------------------------
|  N  | Основные направления финан-|      Объем финансирования на    |
| п/п |          сирования         |   2010-2011 годы (млн. рублей)  |
|     |        Подпрограммы        |---------------------------------|
|     |                            |   всего   |     в том числе     |
|     |                            |           |---------------------|
|     |                            |           | 2010 год | 2011 год |
|-----+----------------------------+-----------+----------+----------|
| 4.1 | Капитальные вложения - все-| 988,02314 | 733,6683 | 254,35484|
|     | го <*>                     |           |          |          |
|     | в том числе:               |           |          |          |
|-----+----------------------------+-----------+----------+----------|
|     | федеральный бюджет         |  197,5173 | 194,7793 |   2,738  |
|-----+----------------------------+-----------+----------+----------|
|     | областной бюджет <*>       | 790,26884 | 538,652  | 251,61684|
|-----+----------------------------+-----------+----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных обра-|   0,237   |  0,237   |     -    |
|     | зований области <**>       |           |          |          |
|-----+----------------------------+-----------+----------+----------|
| 4.2 | Прочие расходы - всего <*> |  49,5646  | 30,6646  |   18,9   |
|     | в том числе:               |           |          |          |
|-----+----------------------------+-----------+----------+----------|
|     | федеральный бюджет         |     -     |    -     |     -    |
|-----+----------------------------+-----------+----------+----------|
|     | областной бюджет <*>       |  47,2246  | 28,3246  |   18,9   |
|-----+----------------------------+-----------+----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных обра-|    2,34   |   2,34   |     -    |
|     | зований области <**>       |           |          |          |
|-----+----------------------------+-----------+----------+----------|
|     | Всего <*>                  | 1037,58774| 764,3329 | 273,25484|
|     | в том числе:               |           |          |          |
|-----+----------------------------+-----------+----------+----------|
|     | федеральный бюджет         |  197,5173 | 194,7793 |   2,738  |
|-----+----------------------------+-----------+----------+----------|
|     | областной бюджет <*>       | 837,49344 | 566,9766 | 270,51684|
|-----+----------------------------+-----------+----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных обра-|   2,577   |  2,577   |     -    |
|     | зований области <**>       |           |          |          |
----------------------------------------------------------------------
_______________________________
     <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения
областного бюджета на соответствующий финансовый год.
     <**> Средства бюджетов муниципальных  образований  области  будут
привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям".

     4. Раздел    "Оценка    социально-экономической     эффективности
Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
     "6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
     Экономическая эффективность Подпрограммы выражается в  сокращении
средней длительности пребывания больного в  стационаре  до  13,6  дня,
увеличении амбулаторно-поликлинической  помощи  в  расчете  на  одного
жителя области до 8,7 посещения, оказании  амбулаторно-поликлинической
помощи в центрах здоровья в объеме 35000 посещений в год и обеспечении
обучения в школе здоровья 13000 человек в год.

            Перечень показателей эффективности Подпрограммы

----------------------------------------------------------------------
|  Наименование  | Единица |  Базовое  |  2010 |  2011  |  Источник  |
| показателя эф- | измере- |  значение |  год  |   год  | получения  |
|  фективности   |   ния   |   (факт   |       |        | информации |
|  Подпрограммы  |         |    2008   |       |        |            |
|                |         |    год)   |       |        |            |
|----------------+---------+-----------+-------+--------+------------|
| Средняя дли-   |  дней   |    13,7   |  13,7 |  13,6  | по данным  |
| тельность пре- |         |           |       |        |  ведомст-  |
| бывания боль-  |         |           |       |        |  венного   |
| ного в стацио- |         |           |       |        | мониторин- |
| наре           |         |           |       |        |     га     |
|----------------+---------+-----------+-------+--------+------------|
| Объем амбула-  | посеще- |    8,3    |  8,5  |   8,7  | по данным  |
| торно-         |   ний   |           |       |        |  ведомст-  |
| поликлиниче-   |         |           |       |        |  венного   |
| ской помощи в  |         |           |       |        | мониторин- |
| расчете на од- |         |           |       |        |     га     |
| ного жителя    |         |           |       |        |            |
| области        |         |           |       |        |            |
|----------------+---------+-----------+-------+--------+------------|
| Количество по- | посеще- |     -     |   -   |  35000 |  отчетная  |
| сещений в цен- |   ний   |           |       |        | форма N 68 |
| трах здоровья  |         |           |       |        | "Сведения  |
|                |         |           |       |        | о деятель- |
|                |         |           |       |        | ности цен- |
|                |         |           |       |        | тра здоро- |
|                |         |           |       |        | вья", ут-  |
|                |         |           |       |        | вержденная |
|                |         |           |       |        |  приказом  |
|                |         |           |       |        |  Минздра-  |
|                |         |           |       |        | восцразви- |
|                |         |           |       |        | тия РФ от  |
|                |         |           |       |        | 19.08.2009 |
|                |         |           |       |        |   N 597н   |
|----------------+---------+-----------+-------+--------+------------|
| Количество     | человек |     -     |   -   |  13000 |  отчетная  |
| обученных в    |         |           |       |        | форма N 68 |
| школе здоровья |         |           |       |        | "Сведения  |
|                |         |           |       |        | о деятель- |
|                |         |           |       |        | ности цен- |
|                |         |           |       |        | тра здоро- |
|                |         |           |       |        | вья", ут-  |
|                |         |           |       |        | вержденная |
|                |         |           |       |        |  приказом  |
|                |         |           |       |        |  Минздра-  |
|                |         |           |       |        | восцразви- |
|                |         |           |       |        | тия РФ от  |
|                |         |           |       |        | 19.08.2009 |
|                |         |           |       |        |   N 597н   |
----------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 6
                                                        к Программе



                               ИЗМЕНЕНИЕ
     в подпрограмме "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в
                     учреждениях здравоохранения"


     В разделе 5 "Механизм реализации  Программы,  включающей  в  себя
механизм управления Программой" абзац  восьмой  изложить  в  следующей
редакции:
     "Бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета
предоставляются  субсидии  на  приведение  помещений  отделений  общей
врачебной  практики  в  составе  лечебно-профилактических   учреждений
области в соответствие с санитарными правилами и нормами.  Департамент
здравоохранения  Кировской  области  организует   отбор   исполнителей
мероприятий подпрограмм - муниципальных районов  (городских  округов).
Порядок отбора исполнителей мероприятий  подпрограмм  -  муниципальных
районов  (городских  округов)  определяется  Правительством  Кировской
области".

Информация по документу
Читайте также