Расширенный поиск
Постановление Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/450ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2009 N 33/450 г. Киров Об областной целевой программе "Дети Кировской области" на 2010-2011 годы В соответствии с концепцией областной целевой программы "Дети Кировской области" на 2009-2011 годы, утвержденной распоряжением Правительства области от 08.07.2008 N 280 "О концепции областной целевой программы "Дети Кировской области" на 2009-2011 годы", а также в целях реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Д. А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 05.11.2008 в сфере образования Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить областную целевую программу "Дети Кировской области" на 2010-2011 годы (далее - Программа). Прилагается. 2. Департаменту финансов Кировской области (Ковалева Е. В.) предусматривать в областном бюджете средства, необходимые для реализации Программы. 3. Департаменту образования Кировской области (Чурин А. М.) подготовить проект закона Кировской области о признании утратившим силу Закона Кировской области от 06.10.2008 N 281-ЗО "Об областной целевой программе "Дети Кировской области" на 2009-2011 годы" и представить его для внесения в установленном порядке на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Кировской области о признании утратившим силу Закона Кировской области от 06.10.2008 N 281-ЗО "Об областной целевой программе "Дети Кировской области" на 2009-2011 годы", но не ранее вступления в силу закона Кировской области "О внесении изменений в закон Кировской области "Об областном бюджете на 2010 год" и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2010. 5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Галицких А. А. Губернатор Кировской области Н. Ю. Белых Приложение N 1 К Программе ПОДПРОГРАММА "Здоровое поколение" Паспорт подпрограммы "Здоровое поколение" ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | "Здоровое поколение" | | Подпрограммы | | |----------------------+---------------------------------------------| | Основание принятия | распоряжение Правительства области от | | решения о разработке | 08.07.2008 N 280 "О концепции областной це- | | Подпрограммы | левой программы "Дети Кировской области" на | | | 2009-2011 годы" | |----------------------+---------------------------------------------| | Государственный за- | департамент здравоохранения Кировской | | казчик Подпрограммы | области | |----------------------+---------------------------------------------| | Разработчик | департамент здравоохранения Кировской | | Подпрограммы | области | |----------------------+---------------------------------------------| | Цель Подпрограммы | сохранение, восстановление и укрепление | | | здоровья детей, подростков и женщин, приви- | | | тие им навыков здорового образа жизни | |----------------------+---------------------------------------------| | Задачи Подпрограммы | совершенствование лечебно-диагностических и | | | профилактических мероприятий в родовспомо- | | | гательных и детских учреждениях здравоохра- | | | нения; | | | совершенствование пренатальной диагностики | | | врожденной и наследственной патологии плода | | | и скринингового обследования новорожденных; | | | внедрение современных технологий питания | | | детей; | | | профилактика заболеваний репродуктивной | | | системы у детей и подростков | |----------------------+---------------------------------------------| | Важнейшие показатели | уровень младенческой смертности на | | эффективности | 1000 родившихся живыми; | | Подпрограммы | уровень детской инвалидности на 10000 дет- | | | ского населения | |----------------------+---------------------------------------------| | Сроки реализации | 2010-2011 годы | | Подпрограммы | | |----------------------+---------------------------------------------| | Объемы и источники | общий объем финансирования - 24700 тыс. | | финансирования | рублей, в том числе: | | Подпрограммы | средства федерального бюджета - 1500 тыс. | | | рублей; | | | средства областного бюджета - 23200 тыс. | | | рублей | |----------------------+---------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | стабилизация уровня младенческой смертности | | результаты реализа- | до 8 случаев на 1000 родившихся живыми; | | ции | снижение уровня детской инвалидности до | | Подпрограммы | 169,3 случаев на 10000 детского населения | ---------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма В последние годы благодаря совместной деятельности органов исполнительной власти и учреждений здравоохранения по совершенствованию системы охраны здоровья матери и ребенка, реализации мероприятий областных целевых программ "Здоровый ребенок" на 2003-2007 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 06.08.2002 N 23/260 "Об областной целевой программе "Здоровый ребенок" на 2003- 2007 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства области от 13.02.2007 N 84/76), и "Дети Кировской области" на 2009- 2011 годы, утвержденной Законом Кировской области от 06.10.2009 N 281- ЗО "Об областной целевой программе "Дети Кировской области" на 2009- 2011 годы" (с изменениями, внесенными Законом Кировской области от 25.09.2009 N 417-ЗО), удалось улучшить ряд показателей службы материнства и детства. В области наблюдается снижение младенческой смертности, рост рождаемости. Однако уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения, показатели материнской и младенческой смертности остаются на высоком уровне. Только 30% новорожденных могут быть признаны здоровыми. Заболеваемость детей от 0 до 17 лет за 2004- 2008 годы выросла на 28,4%, причем рост заболеваемости отмечается практически по всем классам болезней. Одной из причин ухудшения здоровья детей является недостаточная эффективность профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей в области, обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода. 2. Основная цель и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач Подпрограммы Целью Подпрограммы является сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей, подростков и женщин, привитие им навыков здорового образа жизни. Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: совершенствование лечебно-диагностических и профилактических мероприятий в родовспомогательных и детских учреждениях здравоохранения; совершенствование пренатальной диагностики врожденной и наследственной патологии плода и скринингового обследования новорожденных; внедрение современных технологий питания детей; профилактика заболеваний репродуктивной системы у детей и подростков. Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются. Показателями эффективности, характеризующими достижение поставленной цели и решение задач Подпрограммы, являются: уровень младенческой смертности на 1000 родившихся живыми; уровень детской инвалидности на 10000 детского населения. 3. Перечень мероприятий Подпрограммы Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении N 8 к Программе. В рамках реализации Подпрограммы предусматривается совершенствование пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, проведение скрининга новорожденных с целью раннего выявления и своевременного начала лечения детей с врожденными и наследственными заболеваниями, внедрение современных технологий питания детей при оказании им неотложной медицинской помощи, совершенствование системы реабилитационной помощи в домах ребенка, детских санаториях, внедрение современных технологий при проведении профилактических медицинских осмотров, оснащение современным лечебным и диагностическим оборудованием детских лечебно-профилактических и родовспомогательных учреждений. 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010-2011 годах составит 24700 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1500 тыс. рублей, областного бюджета - 23200 тыс. рублей. Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств федерального бюджета, выделяемых в рамках реализации федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2007 N 172, и областного бюджета. Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам ---------------------------------------------------------------------- | Источники | Объемы финансирования Подпрограммы | | финансирования | (тыс. рублей ) | | Подпрограммы |---------------------------------------------| | | всего | в том чис ле : | | | 2010-2011 |----------------------------| | | годы | 2010 год | 2011 год | |----------------------+----------------+--------------+-------------| | Всего, | 24700 | 11900 | 12800 | | в том числе: | | | | |----------------------+----------------+--------------+-------------| | федеральный бюджет | 1500 | 1500 | - | |----------------------+----------------+--------------+-------------| | областной бюджет | 23200 | 10400 | 12800 | ---------------------------------------------------------------------- Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | Основные направления | Объемы финансирования Подпрограммы | | финансирования | (тыс. рублей ) | | Подпрограммы |---------------------------------------------| | | всего | в том чис ле : | | | 2010-2011 |-----------------------------| | | годы | 2010 год | 2011 год | |----------------------+---------------+--------------+--------------| | Капитальные вложения | - | - | - | |----------------------+---------------+--------------+--------------| | Прочие расходы | 24700 | 11900 | 12800 | |----------------------+---------------+--------------+--------------| | Итого | 24700 | 11900 | 12800 | ---------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут ежегодно корректироваться в зависимости от возможностей бюджетов. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм управления Подпрограммой Государственным заказчиком Подпрограммы является департамент здравоохранения Кировской области, который реализует ее мероприятия в соответствии с действующим законодательством. Департамент здравоохранения Кировской области осуществляет реализацию мероприятий Подпрограммы на основе государственных контрактов, заключаемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Для реализации мероприятий Подпрограммы департамент здравоохранения Кировской области ежегодно направляет в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации информацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использования средств федерального бюджета и заявки с целью привлечения средств из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Здоровое поколение" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы. Департамент здравоохранения Кировской области в установленном порядке направляет информацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использования финансовых средств государственному заказчику-координатору Программы. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют в установленном порядке Правительство Кировской области, департамент образования Кировской области. В случае несоответствия результатов выполнения Подпрограммы показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочном прекращении ее реализации. 6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы Реализация мероприятий Подпрограммы позволит улучшить качественные показатели здоровья женщин и детей, продолжить совершенствование государственной поддержки учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям, повысить доступность и качество медицинской помощи женщинам и детям, добиться к 2011 году улучшения основных показателей. Перечень показателей эффективности выполнения Подпрограммы по годам представлен в таблице. Перечень показателей эффективности Таблица ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Исход- | 2009 | 2010 | 2011 | | п/п | показателя | измере- | ный | год | год | год | | | эффективности | ния | уровень| (оцен- | | | | | | | 2008 | ка) | | | | | | | год | | | | |-----+-------------------+---------+--------+--------+-------+------| | 6.1 | Уровень младенче- | число | 8 | 8 | 8 | 8 | | | ской смертности | случаев | | | | | | | на 1000 родивших- | | | | | | | | ся живыми | | | | | | |-----+-------------------+---------+--------+--------+-------+------| | 6.2 | Уровень детской | число | 169,7 | 169,5 | 169,4 | 169,3| | | инвалидности на | случаев | | | | | | | 10000 детского | | | | | | | | населения | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Источником получения информации является отчетность Кировского областного государственного учреждения здравоохранения "Медицинский информационно-аналитический центр". Приложение N 2 к Программе ПОДПРОГРАММА "Одаренные дети" Паспорт подпрограммы "Одаренные дети" ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | "Одаренные дети" | | Подпрограммы | | |---------------------+----------------------------------------------| | Основание принятия | распоряжение Правительства области от | | решения о разработ- | 08.07.2008 N 280 "О концепции областной це- | | ке Подпрограммы | левой программы "Дети Кировской области" на | | | 2009-2011 годы" | |---------------------+----------------------------------------------| | Государственный за- | департамент образования Кировской области | | казчик Подпрограммы | | |---------------------+----------------------------------------------| | Разработчик | департамент образования Кировской области | | Подпрограммы | | |---------------------+----------------------------------------------| | Цель Подпрограммы | обеспечение благоприятных условий для созда- | | | ния системы выявления, развития и адресной | | | поддержки одаренных детей в Кировской облас- | | | ти | |---------------------+----------------------------------------------| | Задачи Подпрограммы | выявление, развитие и адресная поддержка | | | одаренных детей через систему организацион- | | | но-массовых мероприятий; | | | развитие и поддержка образовательных учреж- | | | дений, работающих с одаренными детьми | |---------------------+----------------------------------------------| | Важнейшие показате- | доля выявленных одаренных школьников 1-11 - | | ли эффективности | х классов общеобразовательных учреждений от | | Подпрограммы | общего количества обучающихся в общеобразо- | | | вательных учреждениях в области; | | | доля одаренных школьников, занимающихся в | | | государственном образовательном учреждении | | | дополнительного образования детей - "Центр | | | дополнительного образования для детей "Ода- | | | ренный школьник", от общего количества обу- | | | чающихся в общеобразовательных учреждениях в | | | области | |---------------------+----------------------------------------------| | Сроки реализации | 2010-2011 годы | | Подпрограммы | | |---------------------+----------------------------------------------| | Объемы и источники | общий объем финансирования - 11602 тыс. руб- | | финансирования Под- | лей, в том числе средства областного бюджета | | программы | - 11602 тыс. рублей | |---------------------+----------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | увеличение доли выявленных одаренных школь- | | результаты реализа- | ников 1-11 - х классов общеобразовательных | | ции Подпрограммы | учреждений от общего количества обучающихся | | | в общеобразовательных учреждениях в области | | | до 12,9%; | | | увеличение доли одаренных школьников, зани- | | | мающихся в государственном образовательном | | | учреждении дополнительного образования детей | | | - "Центр дополнительного образования для де- | | | тей "Одаренный школьник", от общего количе- | | | ства обучающихся в общеобразовательных учре- | | | ждениях в области до 1,5% | ---------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма Необходимость разработки Подпрограммы обусловлена возрастанием потребности общества в людях творческих, одаренных, способных быстро и оригинально решать научные и практические проблемы, обеспечивать социально-экономическое развитие области. Государственная поддержка способной и талантливой молодежи является одним из направлений приоритетного национального проекта "Образование". Требуется дальнейшее совершенствование механизма управления образовательными системами для детей с повышенными интеллектуальными возможностями, создание и обновление банка программно-методических материалов, методик, технологий по работе с одаренными детьми. Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе совершенствование государственной системы выявления одаренных детей с раннего возраста, развития, оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности, разработка индивидуальных "образовательных маршрутов" с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, формирование личностного и профессионального самоопределения. 2. Основная цель и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач Подпрограммы Цель Подпрограммы - обеспечение благоприятных условий для создания системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в Кировской области. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: выявление и развитие одаренных детей через систему организационно-массовых мероприятий; развитие и поддержка образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми. Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются. Показателями эффективности, характеризующими достижение поставленной цели и решение задач Подпрограммы, являются: доля выявленных одаренных школьников 1-11 - х классов общеобразовательных учреждений от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях в области; доля одаренных школьников, занимающихся в государственном образовательном учреждении дополнительного образования детей - "Центр дополнительного образования для детей "Одаренный школьник", от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях в области. 3. Перечень мероприятий Подпрограммы Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении N 8 к Программе. Будет обеспечено широкое участие учащихся в областном, всероссийском, международном этапах предметных олимпиад, научно- практических конференциях, творческих и исследовательских конкурсах. В ходе реализации Подпрограммы получат развитие и поддержку образовательные учреждения, работающие с одаренными детьми. Для реализации данного направления предусмотрено оснащение государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей - "Центр дополнительного образования для детей "Одаренный школьник" необходимым учебным, учебно-наглядным, компьютерным оборудованием, твердым и мягким инвентарем и автобусом для организации работы с одаренными детьми. 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010-2011 годах составит 11602 тыс. рублей. Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета. Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам ---------------------------------------------------------------------- | Источники финансирования | Объемы финансирования Подпрограммы | | Подпрограммы | (тыс. рублей) | | |--------------------------------------| | | всего | в том числе: | | | 2010-2011 годы |---------------------| | | | 2010 год | 2011 год | |-----------------------------+----------------+----------+----------| | Всего, | 11602 <*> | 5490 <*> | 6112 | | в том числе: | | | | |-----------------------------+----------------+----------+----------| | областной бюджет | 11602 <*> | 5490 <*> | 6112 | ---------------------------------------------------------------------- _________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | Основные направления | Объемы финансирования Подпрограммы | | финансирования Подпрограммы | (тыс. рублей) | | |--------------------------------------| | | всего | в том числе: | | | 2010-2011 годы |---------------------| | | | 2010 год | 2011 год | |-----------------------------+----------------+----------+----------| | Капитальные вложения | 852 | | 852 | |-----------------------------+----------------+----------+----------| | Прочие расходы | 10750 <*> | 5490 <*> | 5260 | |-----------------------------+----------------+----------+----------| | Итого | 11602 <*> | 5490 <*> | 6112 | ---------------------------------------------------------------------- __________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут ежегодно корректироваться в зависимости от возможностей бюджетов. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм управления Подпрограммой Государственным заказчиком Подпрограммы является департамент образования Кировской области, который реализует ее мероприятия в соответствии с действующим законодательством. Департамент образования Кировской области осуществляет реализацию мероприятий Подпрограммы на основе государственных контрактов, заключаемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Государственный заказчик Подпрограммы готовит ежеквартальной отчет о реализации Подпрограммы. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют в установленном порядке Правительство Кировской области, департамент образования Кировской области. В случае несоответствия результатов выполнения Подпрограммы показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочном прекращении ее реализации. 6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы Реализация мероприятий Подпрограммы позволит создать условия для развития и реализации возможностей одаренных детей на всей территории области, привлечь к научно-экспериментальной и проектной деятельности учащихся из общеобразовательных учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах, приступить к внедрению дистанционного обучения. Перечень показателей эффективности выполнения Подпрограммы по годам представлен в таблице. Перечень показателей эффективности Таблица ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Исходный| 2009 | 2010 | 2011| | п/п | показателя | измере- | уровень | год | год | год | | | эффективности | ния | 2008 | (оцен- | | | | | | | год | ка) | | | |-----+--------------------+---------+---------+--------+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+--------------------+---------+---------+--------+------+-----| | 6.1 | Доля выявленных | % | 11,6 | 12,0 | 12,4 | 12,9| | | одаренных школьни- | | | | | | | | ков 1-11-х классов | | | | | | | | общеобразователь- | | | | | | | | ных учреждений от | | | | | | | | общего количества | | | | | | | | обучающихся в об- | | | | | | | | щеобразовательных | | | | | | | | учреждениях в об- | | | | | | | | ласти | | | | | | |-----+--------------------+---------+---------+--------+------+-----| | 6.2 | Доля одаренных | % | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | | | школьников, зани- | | | | | | | | мающихся в госу- | | | | | | | | дарственном обра- | | | | | | | | зовательном учреж- | | | | | | | | дении дополнитель- | | | | | | | | ного образования | | | | | | | | детей - "Центр до- | | | | | | | | полнительного об- | | | | | | | | разования для де- | | | | | | | | тей "Одаренный | | | | | | | | школьник", от об- | | | | | | | | щего количества | | | | | | | | обучающихся в об- | | | | | | | | щеобразовательных | | | | | | | | учреждениях в об- | | | | | | | | ласти | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Источником получения информации является отчетность департамента образования Кировской области (формы федерального государственного статистического наблюдения NN 76-рик, ДО-1). Приложение N 3 к Программе ПОДПРОГРАММА "Дети-инвалиды" Паспорт подпрограммы "Дети-инвалиды" ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | "Дети-инвалиды" | | Подпрограммы | | |----------------------+---------------------------------------------| | Основание принятия | распоряжение Правительства области от | | решения о разработке | 08.07.2008 N 280 "О концепции областной це- | | Подпрограммы | левой программы "Дети Кировской области" на | | | 2009-2011 годы" | |----------------------+---------------------------------------------| | Государственные за- | департамент образования Кировской области, | | казчики Подпрограммы | департамент социального развития Кировской | | | области | |----------------------+---------------------------------------------| | Разработчики Подпро- | департамент образования Кировской области, | | граммы | департамент социального развития Кировской | | | области | |----------------------+---------------------------------------------| | Цель Подпрограммы | комплексное решение проблем семей с детьми | | | с ограниченными возможностями здоровья, | | | обеспечение их полноценной жизнедеятельно- | | | сти и интеграции в общество | |----------------------+---------------------------------------------| | Задачи Подпрограммы | обеспечение территориальной доступности об- | | | разования детям с ограниченными возможно- | | | стями здоровья; | | | осуществление социальной интеграции и про- | | | фессионально-трудовой реабилитации детей с | | | ограниченными возможностями здоровья; | | | ресурсное обеспечение учреждений, занимаю- | | | щихся обучением и реабилитацией детей и | | | подростков с ограниченными возможностями | | | здоровья | |----------------------+---------------------------------------------| | Важнейшие показатели | доля детей с ограниченными возможностями | | эффективности Под- | здоровья, получивших реабилитационные услу- | | программы | ги в специализированных учреждениях (отде- | | | лениях) социального обслуживания населения, | | | в общем количестве обратившихся детей дан- | | | ной категории; | | | доля детей с ограниченными возможностями | | | здоровья, обучающихся в системе интегриро- | | | ванного обучения (коррекционные классы, | | | группы, логопедические пункты), в общем ко- | | | личестве детей данной категории, получающих | | | образование | |----------------------+---------------------------------------------| | Сроки реализации | 2010-2011 годы | | Подпрограммы | | |----------------------+---------------------------------------------| | Объемы и источники | общий объем финансирования - 7240 тыс. руб- | | финансирования Под- | лей, в том числе: | | программы | средства областного бюджета - 6640 тыс. | | | рублей; | | | внебюджетные источники финансирования (по | | | согласованию) - 600 тыс. рублей | |----------------------+---------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | увеличение доли детей с ограниченными воз- | | результаты реализа- | можностями здоровья, получивших реабилита- | | ции | ционные услуги в специализированных учреж- | | Подпрограммы | дениях (отделениях) социального обслужива- | | | ния населения, в общем количестве обратив- | | | шихся детей данной категории до 99,5%; | | | увеличение доли детей с ограниченными воз- | | | можностями здоровья, обучающихся в системе | | | интегрированного обучения (коррекционные | | | классы, группы, логопедические пункты), в | | | общем количестве детей данной категории, | | | получающих образование, до 60% | ---------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма В настоящее время на территории области сохраняется тенденция роста детской инвалидности. Укрепление материально-технической базы специализированных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов, способствует повышению эффективности реабилитационных мероприятий и увеличению спектра социальных услуг, предоставляемых детям с ограниченными возможностями здоровья. Однако в настоящее время требует изменения подход к организации обучения и реабилитации детей и подростков данной категории в связи с тем, что учреждения не в полной мере обеспечены техническими средствами реабилитации и обучения детей, оборудованием и инвентарем для медицинских кабинетов. Это затрудняет решение вопросов реабилитации, коррекции и компенсации выявленных нарушений развития у детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. В связи с тем, что большинство детей-инвалидов воспитывается в семье, работа специализированных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья будет носить профилактическую направленность. Социальная значимость проблем, связанных с семейным неблагополучием и детской инвалидностью, обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода. 2. Основная цель и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач Подпрограммы Целью Подпрограммы является комплексное решение проблем семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество. Для реализации указанной цели необходимо решить следующие задачи: обеспечение территориальной доступности образования детям с ограниченными возможностями здоровья осуществление социальной интеграции и профессионально-трудовой реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья ресурсное обеспечение учреждений, занимающихся обучением и реабилитацией детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются. Показателями эффективности, характеризующими достижение поставленной цели и решение задач Подпрограммы, являются: доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях (отделениях) социального обслуживания населения, в общем количестве обратившихся детей данной категории; доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в системе интегрированного обучения (коррекционные классы, группы, логопедические пункты), в общем количестве детей данной категории, получающих образование. 3. Перечень мероприятий Подпрограммы Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении N 8 к Программе. В ходе реализации Подпрограммы предусмотрено приобретение реабилитационного оборудования для учреждений социального обслуживания населения. Будут организованы спортивные, оздоровительные и культурно- массовые мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Подпрограммой предусмотрено приобретение технических средств реабилитации и обучения, а также приобретение оборудования и инвентаря для медицинских кабинетов специализированных учреждений образования. Будут открыты специальные (коррекционные) классы для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных школах. Все это повысит качество процесса реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников финансирования, привлекаемых на основании договоров и соглашений. Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010-2011 годах составит 7240 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 6640 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников финансирования (по согласованию) - 600 тыс. рублей. Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам ---------------------------------------------------------------------- | Источники финансирования | Объемы финансирования Подпрограммы | | Подпрограммы | (тыс. рублей) | | |----------------------------------------| | | всего | в том числ е: | | | 2010-2011 годы |-----------------------| | | | 2010 год | 2011 год | |---------------------------+----------------+-----------+-----------| | Всего, | 7240 | 3520 | 3720 | | в том числе: | | | | |---------------------------+----------------+-----------+-----------| | областной бюджет | 6640 | 3220 | 3420 | |---------------------------+----------------+-----------+-----------| | внебюджетные источники | 600 | 300 | 300 | | (по согласованию) | | | | ---------------------------------------------------------------------- Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | Основные направления | Объемы финансирования Подпрограммы | | финансирования Подпрограммы | (тыс. рублей) | | |--------------------------------------| | | всего | в том числе: | | | 2010-2011 годы |---------------------| | | | 2010 год | 2011 год | |-----------------------------+----------------+----------+----------| | Капитальные вложения | 4830 | 2370 | 2460 | |-----------------------------+----------------+----------+----------| | Прочие расходы | 2410 | 1150 | 1260 | |-----------------------------+----------------+----------+----------| | Итого | 7240 | 3520 | 3720 | ---------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут ежегодно корректироваться в зависимости от возможностей бюджетов. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм управления Подпрограммой Департамент образования Кировской области и департамент социального развития Кировской области, являющиеся государственными заказчиками Подпрограммы, осуществляют организацию управления Подпрограммой и реализуют ее мероприятия в соответствии с действующим законодательством. Государственные заказчики Подпрограммы осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы на основе государственных контрактов, заключаемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Для реализации мероприятий Подпрограммы департамент образования Кировской области и департамент социального развития Кировской области ежегодно направляют в соответствующие федеральные органы исполнительной власти информацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использования средств федерального бюджета и заявки с целью привлечения средств из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Дети и семья" (по направлению "Дети- инвалиды") федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы. Государственные заказчики Подпрограммы ежеквартально в установленном порядке направляют информацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использования финансовых средств государственному заказчику-координатору Программы. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют в установленном порядке Правительство Кировской области, департамент образования Кировской области. В случае несоответствия результатов выполнения Подпрограммы показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, государственные заказчики Подпрограммы готовят и вносят в установленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочном прекращении реализации Подпрограммы. 6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы Реализация мероприятий Подпрограммы позволит улучшить качество предоставления реабилитационных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья посредством внедрения современных технологий в комплексную реабилитацию и использования в процессе реабилитации современного оборудования. В результате выполнения Подпрограммы будут созданы условия для комплексной реабилитации детей в 20 специальных (коррекционных) общеобразовательных школах и школах-интернатах для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Будет увеличено количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в процесс интегрированного обучения и реабилитации. Перечень показателей эффективности выполнения Подпрограммы по годам представлен в таблице. Перечень показателей эффективности Таблица ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Еди- | Исход- | 2009 | 2010 | 2011 | | п/п | показателя | ница | ный | год | год | год | | | эффективности | изме- | уровень | (оцен- | | | | | | рения | 2008 | ка) | | | | | | | год | | | | |-----+---------------------+-------+---------+--------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+-------+---------+--------+------+------| | 6.1 | Доля детей с ограни-| % | 98,3 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | | | ченными возможностя-| | | | | | | | ми здоровья, полу-| | | | | | | | чивших реабилитаци-| | | | | | | | онные услуги в спе-| | | | | | | | циализированных уч-| | | | | | | | реждениях (отделени-| | | | | | | | ях) социального об-| | | | | | | | служивания населе-| | | | | | | | ния, в общем количе-| | | | | | | | стве обратившихся| | | | | | | | детей данной катего-| | | | | | | | рии | | | | | | |-----+---------------------+-------+---------+--------+------+------| | 6.2 | Доля детей с ограни-| % | 58 | 58 | 59 | 60 | | | ченными возможностя-| | | | | | | | ми здоровья, обучаю-| | | | | | | | щихся в системе ин-| | | | | | | | тегрированного обу-| | | | | | | | чения (коррекционные| | | | | | | | классы, группы, ло-| | | | | | | | гопедические пунк-| | | | | | | | ты), в общем количе-| | | | | | | | стве детей данной| | | | | | | | категории, получаю-| | | | | | | | щих образование | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Источниками получения информации являются: по пункту 6.1 - отчетность департамента социального развития Кировской области (форма федерального государственного статистического наблюдения N 1-ФП); по пункту 6.2 - отчетность департамента образования Кировской области (формы федерального государственного статистического наблюдения NN 76-рик, ДО-1, Д-9). Приложение N 4 к Программе ПОДПРОГРАММА "Дети-сироты" Паспорт подпрограммы "Дети-сироты" ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | "Дети-сироты" | | Подпрограммы | | |----------------------+---------------------------------------------| | Основание принятия | распоряжение Правительства области от | | решения о разработке | 08.07.2008 N 280 "О концепции областной це- | | Подпрограммы | левой программы "Дети Кировской области" на | | | 2010-2011 годы" | |----------------------+---------------------------------------------| | Государственные за- | департамент образования Кировской области, | | казчики Подпрограммы | департамент строительства и архитектуры Ки- | | | ровской области | |----------------------+---------------------------------------------| | Разработчик Подпро- | департамент образования Кировской области | | граммы | | |----------------------+---------------------------------------------| | Цель Подпрограммы | профилактика социального сиротства и семей- | | | ного неблагополучия, развитие семейных форм | | | устройства детей-сирот и детей, оставшихся | | | без попечения родителей | |----------------------+---------------------------------------------| | Задачи Подпрограммы | реализация системы мероприятий по пропаган- | | | де и развитию различных форм семейного уст- | | | ройства детей, оставшихся без попечения ро- | | | дителей, оказанию содействия гражданам Рос- | | | сийской Федерации, постоянно проживающим на | | | территории Российской Федерации, желающим | | | принять ребенка на воспитание в семью; | | | создание системы психолого-педагогического, | | | медико-социального сопровождения детей- | | | сирот и детей, оставшихся без попечения ро- | | | дителей, переданных на воспитание в семью; | | | укрепление материально-технической базы уч- | | | реждений для детей-сирот и детей, оставших- | | | ся без попечения родителей; | | | реализация системы мероприятий по созданию | | | условий для интеграции детей-сирот и детей, | | | оставшихся без попечения родителей, в обще- | | | ство | |----------------------+---------------------------------------------| | Важнейший | доля детей-сирот и детей, оставшихся без | | показатель | попечения родителей, переданных на воспита- | | эффективности Под- | ние в семью, от общего количества детей- | | программы | сирот и детей, оставшихся без попечения ро- | | | дителей | |----------------------+---------------------------------------------| | Сроки реализации | 2010-2011 годы | | Подпрограммы | | |----------------------+---------------------------------------------| | Объемы и источники | общий объем финансирования - | | финансирования | 32007 тыс. рублей, в том числе: | | Подпрограммы | средства федерального бюджета - 5000 тыс. | | | рублей; | | | средства областного бюджета - 27007 тыс. | | | рублей; | | | средства местного бюджета (по согласованию) | |----------------------+---------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | увеличение доли детей-сирот и детей, остав- | | результаты реализа- | шихся без попечения родителей, переданных | | ции | на воспитание в семью, от общего количества | | Подпрограммы | детей-сирот и детей, оставшихся без попече- | | | ния родителей, до 65% | ---------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма В настоящее время на территории области сохраняется тенденция роста социального сиротства. В связи с этим принимаются меры по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приемная семья как форма семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, становится все более востребованной. Отсутствие в области целостной системы правового, психолого- педагогического, медико-социального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, тормозит развитие семейных форм устройства детей. С целью снижения риска возвращения детей из семьи в организации, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, необходимо организовать всестороннюю подготовку усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей. В связи с развитием семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в области идет сокращение количества детских домов. Поскольку этот процесс займет много лет, необходимо сохранить существующую систему воспитания и поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет способствовать увеличению спектра социальных услуг, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с целью их успешной постинтернатной адаптации. Требует решения также проблема повышения эффективности социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Социальная значимость проблем, связанных с социальным сиротством, обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода. 2. Основная цель и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач Подпрограммы Целью Подпрограммы является профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, развитие семейных форм устройства детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках данной Подпрограммы будут решаться следующие задачи: реализация системы мероприятий по пропаганде и развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, оказанию содействия гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, желающим принять ребенка на воспитание в семью; создание системы психолого-педагогического, медико-социального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью; укрепление материально-технической базы учреждений для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; реализация системы мероприятий по созданию условий для интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество. Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются. Показателем эффективности, характеризующим достижение поставленной цели и решение задач Подпрограммы, является доля детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 3. Перечень мероприятий Подпрограммы Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении N 8 к Программе. В Подпрограмме предусмотрена система мероприятий по пропаганде и развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданию условий успешной социальной адаптации и интеграции их в общество. Завершение строительства школы-детского дома на 160 человек в селе Великорецкое Юрьянского района, укрепление материально- технической базы других учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создаст условия для повышения эффективности реабилитационных мероприятий, увеличения спектра социальных услуг, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств федерального и областного бюджетов, местного бюджета (по согласованию). Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010-2011 годах составит 32007 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 5000 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 27007 тыс. рублей. Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам ---------------------------------------------------------------------- | Источники финансирования | Объемы финансирования Подпрограммы | | Подпрограммы | (тыс. рублей) | | |-----------------------------------------| | | всего | в том числе : | | | 2010-2011 годы |------------------------| | | | 2010 год | 2011 год | |--------------------------+----------------+------------+-----------| | Всего, | 32007 <*> | 31407 <*> | 600 | | в том числе: | | | | |--------------------------+----------------+------------+-----------| | федеральный бюджет | 5000 | 5000 | - | |--------------------------+----------------+------------+-----------| | областной бюджет | 27007 <*> | 26407 <*> | 600 | ---------------------------------------------------------------------- ____________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | Основные направления | Объемы финансирования Подпрограммы | | финансирования | (тыс. рублей) | | Подпрограммы |---------------------------------------| | | всего | в том числе: | | | 2010-2011 годы |----------------------| | | | 2010 год | 2011 год | |----------------------------+----------------+-----------+----------| | Капитальные вложения | 30907 | 30907 | - | |----------------------------+----------------+-----------+----------| | Прочие расходы | 1100 <*> | 500 <*> | 600 | |----------------------------+----------------+-----------+----------| | Итого | 32007 <*> | 31407 <*> | 600 | ---------------------------------------------------------------------- ____________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год. Средства местных бюджетов будут привлекаться на основании соглашений. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут ежегодно корректироваться в зависимости от возможностей бюджетов. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм управления Подпрограммой Государственные заказчики Подпрограммы реализуют ее мероприятия в соответствии с действующим законодательством. Государственные заказчики осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы на основе государственных контрактов, заключаемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также соглашений, заключенных с органами местного самоуправления муниципальных образований области. Для реализации мероприятий Подпрограммы департамент образования Кировской области ежегодно направляет в соответствующие федеральные органы исполнительной власти информацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использования средств федерального бюджета и заявки с целью привлечения средств из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Дети и семья" (по направлению "Дети-сироты") федеральной целевой программы "Дети России" на 2007- 2010 годы. Государственные заказчики ежеквартально в установленном порядке готовят информацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использования финансовых средств государственному заказчику- координатору Программы. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют в установленном порядке Правительство Кировской области, департамент образования Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области. На завершение строительства школы - детского дома на 160 человек в селе Великорецкое Юрьянского района муниципальному образованию Юрьянский муниципальный район Кировской области предоставляются субсидии местному бюджету из областного бюджета (далее - субсидии). Условиями предоставления субсидий являются: наличие утвержденной муниципальным правовым актом муниципальной долгосрочной программы, предусматривающей реализацию аналогичного мероприятия; заключение соглашения между администрацией муниципального образования Юрьянский муниципальный район Кировской области и департаментом строительства и архитектуры Кировской области (далее - соглашение); выполнения доли софинансирования, объем которой определяется соглашением. Расчет субсидий осуществляется по формуле: S = C x Y, где: S - объем субсидии муниципальному образованию; С - стоимость работ по строительству нового здания школы-детского дома согласно проектно-сметной документации на соответствующий год; Y - уровень софинансирования из областного бюджета, определенный соглашением. В случае несоответствия результатов выполнения Подпрограммы показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, государственные заказчики Подпрограммы готовят и вносят в установленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочном прекращении ее реализации. 6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых в учреждения на полное государственное обеспечение, увеличить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семью, обеспечить эффективную социализацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и их интеграцию в общество. Значение показателя эффективности выполнения Подпрограммы по годам представлено в таблице. Значение показателя эффективности Таблица ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | Еди- | Исход- | 2009 | 2010 | 2011 | | показателя | ница | ный | год | год | год | | эффективности | изме- | уровень | (оцен- | | | | | рения | 2008 | ка) | | | | | | год | | | | |------------------------+-------+----------+--------+-------+-------| | Доля детей-сирот и де- | | | | | | | тей, оставшихся без | % | 58 | 61 | 64 | 65 | | попечения родителей, | | | | | | | переданных на воспита- | | | | | | | ние в семью, от общего | | | | | | | количества детей-сирот | | | | | | | и детей, оставшихся | | | | | | | без попечения родите- | | | | | | | лей | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Источником получения информации является отчетность департамента образования Кировской области (форма федерального государственного статистического наблюдения N 103-рик). Приложение N 5 к Программе ПОДПРОГРАММА "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Паспорт подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | "Профилактика безнадзорности и правонару- | | Подпрограммы | шений несовершеннолетних" | |-----------------------+--------------------------------------------| | Основание принятия | распоряжение Правительства области от | | решения о разработке | 08.07.2008 N 280 "О концепции областной | | Подпрограммы | целевой программы "Дети Кировской области" | | | на 2009-2011 годы" | |-----------------------+--------------------------------------------| | Государственные | департамент социального развития Кировской | | заказчики Подпрограм- | области, управление по физической культуре | | мы | и спорту Кировской области, Управление | | | внутренних дел по Кировской области (по | | | согласованию) | |-----------------------+--------------------------------------------| | Разработчики | департамент социального развития Кировской | | Подпрограммы | области, управление по физической культуре | | | и спорту Кировской области, Управление | | | внутренних дел по Кировской области (по | | | согласованию) | |-----------------------+--------------------------------------------| | Цель Подпрограммы | защита и улучшение положения детей, нахо- | | | дящихся в трудной жизненной ситуации | |-----------------------+--------------------------------------------| | Задачи Подпрограммы | повышение качества социальной реабилитации | | | и адаптации детей, находящихся в трудной | | | жизненной ситуации, на базе областных го- | | | сударственных учреждений социального об- | | | служивания населения; | | | укрепление материально-технической базы | | | областных государственных учреждений соци- | | | ального обслуживания населения; | | | использование инновационных форм и методов | | | работы с семьями и детьми "группы риска" | |-----------------------+--------------------------------------------| | Важнейшие | количество социальных услуг, оказанных де- | | показатели | тям и подросткам, находящимся в трудной | | эффективности | жизненной ситуации; | | Подпрограммы | количество несовершеннолетних, прошедших | | | социальную реабилитацию | |-----------------------+--------------------------------------------| | Сроки реализации | 2010-2011 годы | | Подпрограммы | | |-----------------------+--------------------------------------------| | Объемы и источники | общий объем финансирования - 2097 тыс. | | финансирования | рублей, в том числе: | | Подпрограммы | средства областного бюджета - 2097 тыс. | | | рублей | |-----------------------+--------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | увеличение количества социальных услуг, | | результаты реализации | оказанных детям и подросткам, находящимся | | Подпрограммы | в трудной жизненной ситуации, до 285 тысяч | | | в год; | | | увеличение количества несовершеннолетних, | | | прошедших социальную реабилитацию, до 2690 | | | человек в год | ---------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма В области не уменьшается количество семей, находящихся в социально опасном положении, имеющих детей. Ежегодно в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав направляются для принятия мер по фактам неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей родителями или лицами, их замещающими, более 5000 дел. Каждый год более 800 детей и подростков остаются без попечения родителей из-за лишения последних родительских прав, выявляются более 40 фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. Ежегодно более 150 детей самовольно уходят из семей, более 500 несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, помещаются в специализированные учреждения социального обслуживания. Медленно снижается подростковая преступность. Таким образом, существует необходимость развития системы защиты прав несовершеннолетних, предупреждения их безнадзорности и противоправного поведения. 2. Основная цель и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач Подпрограммы Цель Подпрограммы - защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Задачи Подпрограммы: повышение качества социальной реабилитации и адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе областных государственных учреждений социального обслуживания населения; укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений социального обслуживания населения; использование инновационных форм и методов работы с семьями и детьми "группы риска". Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются. Показателями эффективности, характеризующими достижение поставленной цели и решение задач Подпрограммы, являются следующие: количество социальных услуг, оказанных детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации; количество несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию. 3. Перечень мероприятий Подпрограммы Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении N 8 к Программе. В ходе реализации Подпрограммы областные государственные специализированные учреждения социального обслуживания населения и отделения временного пребывания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, будут оснащены спортивно-оздоровительным оборудованием, современными комнатами психологической разгрузки. На базе названных учреждений будут реализовываться инновационные технологии социальной работы. Это повысит качество социальной реабилитации и адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Создание в муниципальных районах и городских округах на базе подразделений по делам несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел компьютеризированных банков данных о социально неблагополучных семьях с детьми, беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, помещенных в детские учреждения всех видов, находящихся в розыске, будет способствовать более эффективной работе органов и учреждений системы защиты прав несовершеннолетних, предупреждения их безнадзорности и правонарушений. 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010-2011 годах составит 1947 тыс. рублей. Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета. Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам ---------------------------------------------------------------------- | Источники финансирования | Объемы финансирования Подпрограммы | | Подпрограммы | (тыс. рублей) | | |-----------------------------------------| | | всего | в том числе: | | | 2010-2011 годы |----------------------| | | | 2010 год | 2011 год | |--------------------------+------------------+-----------+----------| | Всего, | 2097 | 1184 | 913 | | в том числе: | | | | |--------------------------+------------------+-----------+----------| | областной бюджет | 2097 | 1184 | 913 | ---------------------------------------------------------------------- Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | Основные направления | Объемы финансирования Подпрограммы | | финансирования | (тыс. рублей) | | Подпрограммы |-----------------------------------------| | | всего | в том числ е: | | | 2010-2011 годы |-----------------------| | | | 2010 год | 2011 год | |--------------------------+-----------------+-----------+-----------| | Капитальные вложения | 1395 | 917 | 478 | |--------------------------+-----------------+-----------+-----------| | Прочие расходы | 702 | 267 | 435 | |--------------------------+-----------------+-----------+-----------| | Итого | 2097 | 1184 | 913 | ---------------------------------------------------------------------- Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм управления Подпрограммой Государственные заказчики Подпрограммы осуществляют организацию управления Подпрограммой и реализуют ее мероприятия в соответствии с действующим законодательством. Государственные заказчики Подпрограммы осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы на основе государственных контрактов, заключаемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Государственные заказчики Подпрограммы ежеквартально в установленном порядке направляют информацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использования финансовых средств государственному заказчику-координатору Программы. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют в установленном порядке Правительство Кировской области, департамент образования Кировской области. В случае несоответствия результатов выполнения Подпрограммы показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, государственные заказчики Подпрограммы готовят и вносят в установленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочном прекращении ее реализации. 6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы В результате реализации Подпрограммы получит дальнейшее развитие система оказания социальных услуг детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Будет обеспечена доступность услуг социальной реабилитации и адаптации детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Реализация мероприятий Подпрограммы предполагает увеличить количество прошедших социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что создаст условия для значительного сокращения количества безнадзорных детей и случаев противоправного поведения несовершеннолетних. Перечень показателей эффективности выполнения Подпрограммы по годам представлен в таблице. Перечень показателей эффективности Таблица --------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Еди- | Исход- | 2009 | 2010 | 2011 | | п/п | показателя | ница | ный | год | год | год | | | эффективности | изме- | уровень | (оцен- | | | | | | рения | 2008 | ка) | | | | | | | год | | | | |-----+--------------------+-------+---------+--------+------+------| | 6.1 | Количество соци- | тыс. | 282 | 283 | 284 | 285 | | | альных услуг, ока- | услуг | | | | | | | занных детям и | | | | | | | | подросткам, нахо- | | | | | | | | дящимся в трудной | | | | | | | | жизненной ситуации | | | | | | |-----+--------------------+-------+---------+--------+------+------| | 6.2 | Количество несо- | чело- | 2670 | 2680 | 2685 | 2690 | | | вершеннолетних, | век | | | | | | | прошедших социаль- | в год | | | | | | | ную реабилитацию | | | | | | --------------------------------------------------------------------- Источником получения информации является отчетность департамента социального развития Кировской области (формы федерального государственного статистического наблюдения NN 1-СД, 1.1 АИС "Дети"). Приложение N 6 к Программе ПОДПРОГРАММА "Строительство муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах" Паспорт подпрограммы "Строительство муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах" ---------------------------------------------------------------------- | Наименование Подпро- | "Строительство муниципальных общеобразова-| | граммы | тельных учреждений, расположенных в сель-| | | ских населенных пунктах" | |------------------------+-------------------------------------------| | Основание принятия | распоряжение Правительства области от| | решения о разработке | 08.07.2008 N 280 "О концепции областной| | Подпрограммы | целевой программы "Дети Кировской области"| | | на 2009-2011 годы" | |------------------------+-------------------------------------------| | Государственный заказ- | департамент образования Кировской области | | чик | | | Подпрограммы | | |------------------------+-------------------------------------------| | Разработчик | департамент образования Кировской области | | Подпрограммы | | |------------------------+-------------------------------------------| | Цель Подпрограммы | создание безопасных условий обучения, от-| | | вечающих современным требованиям, предъяв-| | | ляемым к общеобразовательному учреждению | |------------------------+-------------------------------------------| | Задача Подпрограммы | строительство зданий муниципальных общеоб-| | | разовательных учреждений, расположенных в| | | сельских населенных пунктах | |------------------------+-------------------------------------------| | Важнейший | ввод в эксплуатацию новых зданий школ| | показатель | (ученических мест) | | эффективности | | | Подпрограммы | | |------------------------+-------------------------------------------| | Сроки реализации | 2010-2011 годы | | Подпрограммы | | |------------------------+-------------------------------------------| | Объемы и источники | общий объем финансирования из областного| | финансирования | бюджета - 183507 тыс. рублей; | | Подпрограммы | средства местных бюджетов (по согласова-| | | нию) | |------------------------+-------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | ввод в эксплуатацию новых зданий муници-| | результаты реализации | пальных общеобразовательных учреждений,| | Подпрограммы | расположенных в сельских населенных пунк-| | | тах (создание 140 новых ученических мест) | ---------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма Одной из наиболее острых проблем системы образования Кировской области является слабая материальная база общеобразовательных учреждений, которая не соответствует современным требованиям и не позволяет в полной мере и на должном уровне осуществлять подготовку учащихся. Данная ситуация является следствием отсутствия на протяжении 2 последних десятилетий финансирования в объемах, требуемых для поддержания удовлетворительного состояния материальной базы. В ряде сельских населенных пунктов, расположенных на значительном удалении от районных центров, здания школ находятся в ветхом (аварийном) состоянии. Однако по количеству обучающихся данные общеобразовательные учреждения имеют перспективы. Ежегодно при подготовке школ к учебному году администрации данных муниципальных образований, а также администрации образовательных учреждений сталкиваются с проблемой подписания актов приемки школ надзорными органами (Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор), Государственного пожарного надзора). Неподписание актов приемки школ надзорными органами создает проблему получения учреждениями лицензии на право ведения образовательной деятельности, так как одним из условий получения лицензии является наличие положительного заключения органов Государственного пожарного надзора и Роспотребнадзора о состоянии здания и его инженерных систем. Единственно возможным выходом из сложившейся ситуации является строительство новых зданий школ. 2. Основная цель и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач Подпрограммы Целью Подпрограммы является создание условий обучения, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к общеобразовательному учреждению. В рамках данной Подпрограммы будет решаться задача строительства зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах. Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются. Показателем эффективности, характеризующим реализацию Подпрограммы, является ввод в эксплуатацию новых зданий школ (ученических мест). 3. Перечень мероприятий Подпрограммы Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении N 8 к Программе. 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010-2011 годах составит 183507 тыс. рублей. Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета, средств местных бюджетов (по согласованию). Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам ---------------------------------------------------------------------- | Источники финансирования | Объемы финансирования Подпрограммы | | Подпрограммы | (тыс. рублей) | | |---------------------------------------| | | всего | в том числе: | | | 2010-2011 годы |----------------------| | | | 2010 год | 2011 год | |----------------------------+----------------+-----------+----------| | Всего, | 183507 <*> | 73107 <*> | 110400 | | в том числе: | | | | |----------------------------+----------------+-----------+----------| | областной бюджет | 183507 <*> | 73107 <*> | 110400 | ---------------------------------------------------------------------- _________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | Основные направления | Объемы финансирования Подпрограммы | | финансирования Подпрограммы | (тыс. рублей) | | |--------------------------------------| | | всего | в том числе: | | | 2010-2011 годы |---------------------| | | | 2010 год | 2011 год| |-----------------------------+----------------+-----------+---------| | Капитальные вложения | 183507 <*> | 73107 <*> | 110400 | |-----------------------------+----------------+-----------+---------| | Прочие расходы | - | - | - | |-----------------------------+----------------+-----------+---------| | Итого | 183507 <*> | 73107 <*> | 110400 | ---------------------------------------------------------------------- __________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм управления Подпрограммой Государственным заказчиком Подпрограммы является департамент образования Кировской области, который совместно с администрациями муниципальных образований реализует ее мероприятия в соответствии с действующим законодательством. На реализацию мероприятий Подпрограммы средства областного бюджета направляются в соответствующие муниципальные образования области в виде субсидий местным бюджетам. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета являются: наличие проектно-сметной документации на строительство объекта, прошедшей государственную экспертизу; наличие утвержденных муниципальными правовыми актами долгосрочных муниципальных программ, предусматривающих аналогичные мероприятия; заключение соглашения между администрацией муниципального образования и департаментом образования Кировской области; выполнение доли софинансирования, объем которой определяется соглашением о предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на строительство новых зданий школ. Расчет субсидий местным бюджетам из областного бюджета осуществляется по формуле: Si = Ci x Yi, где: Si - объем субсидии i-му муниципальному району; Ci - стоимость работ по строительству нового здания школы согласно проектно-сметной документации; Yi - уровень софинансирования из областного бюджета, определенный соглашением о предоставлении субсидии. Государственный заказчик в установленном порядке готовит информацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использования финансовых средств. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют в установленном порядке Правительство Кировской области, департамент образования Кировской области. В случае несоответствия результатов выполнения Подпрограммы показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочном прекращении реализации Подпрограммы. 6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить социальную напряженность в населенных пунктах, где будут осуществляться строительство и ввод в эксплуатацию новых зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, создать 140 новых ученических мест, предоставить возможность жителям 6 сельских населенных пунктов получать качественное образование в образовательных учреждениях, отвечающих всем современным требованиям. В школу пос. Лунданка Подосиновского района будет организован подвоз учащихся из пос. Верхнемалье, а в школу пос. Тохтино Орловского района - из дер. Поляки, дер. Высоково, дер. Веретея. Значение показателя эффективности выполнения Подпрограммы по годам представлено в таблице. Значение показателя эффективности Таблица ------------------------------------------------------------------- | Наименование | Единица | Исходный | 2009 | 2010 | 2011 | | показателя | измере- | уровень | год | год | год | | эффективности | ния | 2008 | (оцен- | | | | | | год <*> | ка) | | | |---------------------+---------+----------+--------+------+------| | Ввод в эксплуатацию | учени- | - | 160 | 70 | 70 | | новых зданий школ | ческих | | | | | | (ученических мест) | мест | | | | | ------------------------------------------------------------------- ______________ <*>В рамках данной Подпрограммы Источником получения информации является форма федерального государственного статистического наблюдения N С-1. Приложение N 7 к Программе ПОДПРОГРАММА "Капитальный ремонт, реконструкция зданий и объектов муниципальных общеобразовательных учреждений" Паспорт подпрограммы "Капитальный ремонт, реконструкция зданий и объектов муниципальных общеобразовательных учреждений" ---------------------------------------------------------------------- | Наименование Подпро- | "Капитальный ремонт, реконструкция зданий| | граммы | и объектов муниципальных общеобразователь-| | | ных учреждений" | |------------------------+-------------------------------------------| | Основание принятия | послание Президента Российской Федерации| | решения о разработке | Федеральному Собранию от 05.11.2008 | | Подпрограммы | | |------------------------+-------------------------------------------| | Государственный заказ- | департамент образования Кировской области | | чик | | | Подпрограммы | | |------------------------+-------------------------------------------| | Разработчик | департамент образования Кировской области | | Подпрограммы | | |------------------------+-------------------------------------------| | Цель Подпрограммы | приведение зданий и объектов муниципальных| | | общеобразовательных учреждений в соответ-| | | ствие с современными требованиями, предъ-| | | являемыми к общеобразовательному учрежде-| | | нию | |------------------------+-------------------------------------------| | Задача Подпрограммы | капитальный ремонт, реконструкция зданий и| | | объектов муниципальных общеобразовательных| | | учреждений | |------------------------+-------------------------------------------| | Важнейшие показатели | количество отремонтированных, реконструи-| | эффективности Подпро- | руемых зданий и объектов муниципальных об-| | граммы | щеобразовательных учреждений; | | | доля зданий общеобразовательных учрежде-| | | ний, требующих капитального ремонта | |------------------------+-------------------------------------------| | Сроки реализации | 2010-2011 годы | | Подпрограммы | | |------------------------+-------------------------------------------| | Объемы и источники | объем финансирования из областного| | финансирования | бюджета - 143340 тыс. рублей; | | Подпрограммы | средства местных бюджетов (по согласова-| | | нию) | |------------------------+-------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | создание безопасных условий обучения в 15| | результаты реализации | муниципальных общеобразовательных учрежде-| | Подпрограммы | ниях, снижение доли зданий общеобразова-| | | тельных учреждений, требующих капитального| | | ремонта, до 32,4% | ---------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма Важным направлением стратегии социально-экономического развития области является создание безопасных условий для детей и подростков, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. На необходимость создания таких условий обучения в ноябре 2008 года было обращено внимание в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию "... российская школа не имеет права быть ветхой - и в прямом, и в переносном смысле этого слова...". Проведенный мониторинг материальной базы муниципальных общеобразовательных учреждений показал, что ряд зданий и объектов общеобразовательных учреждений в городских и сельских населенных пунктах находятся в состоянии, требующем срочного капитального ремонта или реконструкции. Строительство новых зданий школ в таких населенных пунктах экономически нецелесообразно и неоправданно, так как существующие здания при проведении определенных ремонтно-строительных мероприятий могут быть приведены в состояние, пригодное для проведения образовательного процесса. Кроме того, необходимость проведения капитальных ремонтов и реконструкции объектов образовательных учреждений обусловлена стабильной ситуацией по количеству учащихся в таких учреждениях в среднесрочной перспективе (в некоторых учреждениях имеется тенденция к увеличению контингента обучающихся). Муниципальные образования области не в состоянии самостоятельно финансировать в требующихся объемах мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции зданий общеобразовательных учреждений, следовательно, единственным возможным выходом из сложившейся ситуации является предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на условиях софинансирования в рамках данной подпрограммы. 2. Основная цель и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач Подпрограммы Целью Подпрограммы является приведение зданий и объектов муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с современными требованиями, предъявляемыми к общеобразовательному учреждению. В рамках данной Подпрограммы будет решаться задача осуществления капитального ремонта, реконструкции зданий и объектов муниципальных общеобразовательных учреждений. Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются. Показателями эффективности, характеризующими реализацию Подпрограммы, являются: количество отремонтированных, реконструируемых зданий и объектов муниципальных общеобразовательных учреждений; доля зданий общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта. 3. Перечень мероприятий Подпрограммы Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении N 8 к Программе. 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы из областного бюджета в 2010-2011 годах составит 143340 тыс. рублей. Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета, средств местных бюджетов (по согласованию). Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам ---------------------------------------------------------------------- | Источники финансирования | Объемы финансирования | | Подпрограммы | (тыс. рублей) | | |----------------------------------------| | | всего | в том числ е: | | | 2010-2011 годы |----------------------| | | | 2010 год | 2011 год | |---------------------------+-----------------+----------+-----------| | Всего, | 143340 | 59810 | 83530 | | в том числе: | | | | |---------------------------+-----------------+----------+-----------| | областной бюджет | 143340 | 59810 | 83530 | ---------------------------------------------------------------------- Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | Основные направления | Объемы финансирования (тыс. рублей) | | финансирования |----------------------------------------| | Подпрограммы | всего | в том числ е: | | | 2010-2011 годы |----------------------| | | | 2010 год | 2011 год | |---------------------------+-----------------+----------+-----------| | Капитальные вложения | 32040 | 22510 | 9530 | |---------------------------+-----------------+----------+-----------| | Прочие расходы | 111300 | 37300 | 74000 | |---------------------------+-----------------+----------+-----------| | Итого | 143340 | 59810 | 83530 | ---------------------------------------------------------------------- Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм управления Подпрограммой Государственным заказчиком Подпрограммы является департамент образования Кировской области, который совместно с администрациями муниципальных образований реализует ее мероприятия в соответствии с действующим законодательством. На реализацию мероприятий Подпрограммы средства областного бюджета направляются в соответствующие муниципальные образования области в виде субсидий местным бюджетам. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета являются: наличие проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию здания (объекта), прошедшей государственную экспертизу, в случаях установленных законодательством; наличие утвержденных муниципальными правовыми актами долгосрочных муниципальных программ, предусматривающих аналогичные мероприятия; заключение соглашения между администрацией муниципального образования и департаментом образования Кировской области; выполнение доли софинансирования из бюджетов муниципальных образований, объем которой определяется соглашением о предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, реконструкцию здания (объекта) муниципального образовательного учреждения. Расчет субсидий местным бюджетам из областного бюджета осуществляется по формуле: Si = Ci x Yi, где: Si - объем субсидии i-му муниципальному образованию; Ci - стоимость работ по капитальному ремонту, реконструкции здания (объекта) согласно проектно-сметной документации; Yi - уровень софинансирования из областного бюджета, определенный соглашением о предоставлении субсидии (не более 95%). Государственный заказчик в установленном порядке готовит информацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использования финансовых средств. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют в установленном порядке Правительство Кировской области, департамент образования Кировской области. В случае несоответствия результатов выполнения Подпрограммы показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочном прекращении ее реализации. 6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить социальную напряженность в населенных пунктах, где будут осуществляться капитальный ремонт, реконструкция зданий и объектов муниципальных общеобразовательных учреждений, улучшить условия обучения для 4327 учащихся. Будут созданы безопасные условия обучения в 15 муниципальных общеобразовательных учреждениях, что даст возможность жителям 22 городских и сельских населенных пунктов (с учетом близлежащих населенных пунктов) получать образование в образовательных учреждениях, состояние которых соответствует требованиям действующих правил и нормативов. Значение показателей эффективности выполнения Подпрограммы по годам представлено в таблице. Перечень показателей эффективности Таблица ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Едини-| Исходный | 2009 | 2010 | 2011| | п/п | показателя | ца | уровень, | год | год | год | | | эффективности | изме- | 2008 | (оцен-| | | | | | рения | год <*> | ка) | | | |-----+----------------------+-------+----------+-------+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------+-------+----------+-------+------+-----| | 6.1 | Количество отремонти-| зданий| - | 4 | 6 | 9 | | | рованных, реконструи-| | | | | | | | руемых зданий и объ- | | | | | | | | ектов муниципальных | | | | | | | | общеобразовательных | | | | | | | | учреждений | | | | | | |-----+----------------------+-------+----------+-------+------+-----| | 6.2 | Доля зданий общеобра-| % | 35,6 | 34,2 | 33,6 | 32,4| | | зовательных учрежде- | | | | | | | | ний, требующих капи- | | | | | | | | тального ремонта | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ________________ <*> В рамках данной Подпрограммы Источником получения информации являются: по пункту 6.1 - форма федерального государственного статистического наблюдения N С-1, унифицированные формы первичной учетной документации NN КС-2, КС-3; по пункту 6.2 - отчетность департамента образования Кировской области (форма федерального государственного статистического наблюдения N Д-4). Приложение N 8 к Программе ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий областной целевой программы "Дети Кировской области" на 2010-2011 годы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование подпрограммы, задачи, ме- | Источник | Объем финансирования | Ответственный | | п/п | роприятия | финансирова- | в 2010-2011 годах | исполнитель | | | | ния | (тыс. рублей) | | | | | |-----------------------------| | | | | | всего | в том числе | | | | | | |------------------| | | | | | | 2010 | 2011 | | | | | | | год | год | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 1 | Подпрограмма | | | | | | | | "Здоровое поколение" | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 1.1 | Совершенствование лечебно- диагности- | | | | | | | | ческих и профилактических мероприятий | | | | | | | | в родовспомогательных и детских учреж- | | | | | | | | дениях здравоохранения | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | | Оснащение современным лечебным, диаг- | областной | 17600 | 8600 | 9000 | департамент | | | ностическим оборудованием и лекарст- | бюджет | | | | здравоохранения | | | венными средствами областных детских | | | | | Кировской об- | | | лечебно-профилактических и родовспомо- | | | | | ласти | | | гательных учреждений (государственное | федеральный | 600 | 600 | - | | | | лечебно- профилактическое учреждение | бюджет | | | | | | | "Кировский областной клинический пери- | | | | | | | | натальный центр", областное государст- | | | | | | | | венное учреждение здравоохранения "Ки- | | | | | | | | ровская областная детская клиническая | | | | | | | | больница", дома ребенка, детские сана- | | | | | | | | тории) | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 1.2 | Совершенствование пренатальной диагно- | | | | | | | | стики врожденной и наследственной па- | | | | | | | | тологии плода и скринингового обследо- | | | | | | | | вания новорожденных | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | | Проведение мероприятий по совершенст- | областной | 4300 | 1500 | 2800 | департамент | | | вованию пренатальной диагностики врож- | бюджет | | | | здравоохранения | | | денной и наследственной патологии пло- | | | | | Кировской об- | | | да и скрининга новорожденных с целью | федеральный | 800 | 800 | - | ласти | | | раннего выявления и своевременного на- | бюджет | | | | | | | чала лечения детей с врожденными и на- | | | | | | | | следственными заболеваниями | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 1.3 | Внедрение современных технологий пита- | | | | | | | | ния детей | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | | Приобретение специализированных про- | областной | 800 | 300 | 500 | департамент | | | дуктов питания детей при оказании ме- | бюджет | | | | здравоохранения | | | дицинской помощи в областных государ- | | | | | Кировской об- | | | ственных учреждениях здравоохранения | федеральный | 100 | 100 | - | ласти | | | | бюджет | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 1.4 | Профилактика заболеваний репродуктив- | | | | | | | | ной системы у детей и подростков | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | | Внедрение современных технологий при | областной | 500 | - | 500 | департамент | | | проведении профилактических медицин- | бюджет | | | | здравоохранения | | | ских осмотров в областных учреждениях | | | | | Кировской об- | | | здравоохранения | | | | | ласти | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | | Всего, | | 24700 | 11900 | 12800 | | | | | | | | | | | | в том числе: | областной | 23200 | 10400 | 12800 | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | федеральный | 1500 | 1500 | - | | | | | бюджет | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 2 | Подпрограмма | | | | | | | | "Одаренные дети" | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 2.1 | Выявление и развитие одаренных детей | | | | | | | | через систему организационно-массовых | | | | | | | | мероприятий | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | | Обеспечение участия учащихся в област- | областной | 6586 <*> | 3184 | 3402 | департамент об- | | | ном, всероссийском, международном эта- | бюджет | | <*> | | разования Ки- | | | пах предметных олимпиад, научно- | | | | | ровской области | | | практических конференциях, творческих | | | | | | | | и исследовательских конкурсах, органи- | | | | | | | | зация создания фильмов "Одаренные де- | | | | | | | | ти" | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 2.2 | Развитие и поддержка образовательных | | | | | | | | учреждений, работающих с одаренными | | | | | | | | детьми | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | | Оснащение государственного образова- | областной | 5016 <*> | 2306 | 2710 | департамент об- | | | тельного учреждения дополнительного | бюджет | | <*> | | разования Ки- | | | образования детей - "Центр дополни- | | | | | ровской области | | | тельного образования для детей "Ода- | | | | | | | | ренный школьник" необходимым учебным, | | | | | | | | учебно-наглядным, компьютерным обору- | | | | | | | | дованием, твердым и мягким инвентарем | | | | | | | | и автобусом | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | | Всего, | | 11602 | 5490 | 6112 | | | | | | <*> | <*> | | | | | в том числе: | областной | | | 6112 | | | | | бюджет | 11602 | 5490 | | | | | | | <*> | <*> | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 3 | Подпрограмма | | | | | | | | "Дети-инвалиды" | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 3.1 | Обеспечение территориальной доступно- | | | | | | | | сти образования детям с ограниченными | | | | | | | | возможностями здоровья | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 3.1.1 | Организация межведомственного взаимо- | не требуется | - | х | х | департамент об- | | | действия по выявлению детей с ограни- | | | | | разования Ки- | | | ченными возможностями здоровья и уст- | | | | | ровской области | | | ройство их на обучение в соответствии | | | | | | | | с заболеванием | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 3.1.2 | Открытие специальных (коррекционных) | не требуется | - | х | х | департамент об- | | | классов для детей с ограниченными воз- | | | | | разования Ки- | | | можностями здоровья в общеобразова- | | | | | ровской облас- | | | тельных школах | | | | | ти, органы ме- | | | | | | | | стного само- | | | | | | | | управления му- | | | | | | | | ниципальных об- | | | | | | | | разований <***> | | | | | | | | (далее - органы | | | | | | | | местного само- | | | | | | | | управления) | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 3.2 | Осуществление социальной интеграции и | | | | | | | | профессионально-трудовой реабилитации | | | | | | | | детей с ограниченными возможностями | | | | | | | | здоровья | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 3.2.1 | Проведение фестиваля детского инвалид- | областной | 310 | 150 | 160 | управление по | | | ного спорта "Улыбка" | бюджет | | | | физической | | | | | | | | культуре и | | | | | | | | спорту Киров- | | | | | | | | ской области | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 3.2.2 | Проведение спортивных, культурно- | областной | 600 | 300 | 300 | департамент об- | | | массовых мероприятий для детей с огра- | бюджет | | | | разования Ки- | | | ниченными возможностями здоровья | | | | | ровской области | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 3.2.3 | Оснащение мастерских трудового обуче- | внебюджетные | 200 | 100 | 100 | департамент об- | | | ния специальных (коррекционных) обра- | источники <**> | | | | разования Ки- | | | зовательных учреждений оборудованием и | | | | | ровской области | | | инструментами | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 3.3 | Ресурсное обеспечение учреждений, за- | | | | | | | | нимающихся обучением и реабилитацией | | | | | | | | детей и подростков с ограниченными | | | | | | | | возможностями здоровья | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 3.3.1 | Приобретение реабилитационного обору- | областной | 370 | 370 | - | департамент со- | | | дования для учреждений социального об- | бюджет | | | | циального раз- | | | служивания населения | | | | | вития Кировской | | | | | | | | области | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 3.3.2 | Приобретение технических средств реа- | областной | 4460 | 2000 | 2460 | департамент об- | | | билитации и обучения для специальных | бюджет | | | | разования Ки- | | | (коррекционных) образовательных учреж- | | | | | ровской облас- | | | дений | внебюджетные | 400 | 200 | 200 | ти, | | | | источники | | | | образовательные | | | | <**> | | | | учреждения, ор- | | | | | | | | ганы местного | | | | | | | | самоуправления | | | | | | | | <***> | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 3.3.3 | Приобретение оборудования и инвентаря | областной | 900 | 400 | 500 | департамент об- | | | для медицинских кабинетов специальных | бюджет | | | | разования Ки- | | | (коррекционных) образовательных учреж- | | | | | ровской области | | | дений | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | | Всего, | | 7240 | 3520 | 3720 | | | | | | | | | | | | в том числе: | федеральный | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | областной | 6640 | 3220 | 3420 | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | внебюджетные | | | | | | | | источники | 600 | 300 | 300 | | | | | <**> | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 4 | Подпрограмма | | | | | | | | "Дети-сироты" | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 4.1 | Реализация системы мероприятий по про- | | | | | | | | паганде и развитию различных форм се- | | | | | | | | мейного устройства детей, оставшихся | | | | | | | | без попечения родителей, оказанию со- | | | | | | | | действия гражданам Российской Федера- | | | | | | | | ции, постоянно проживающим на террито- | | | | | | | | рии Российской Федерации, желающим | | | | | | | | принять ребенка на воспитание в семью | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 4.1.1 | Содействие созданию ассоциаций опеку- | не требуется | - | х | х | органы местного | | | нов (попечителей), приемных родителей | | | | | самоуправления | | | в муниципальных районах (городских ок- | | | | | <***> | | | ругах) | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 4.1.2 | Содействие размещению в средствах мас- | областной | 200 <*> | 100 <*> | 100 | департамент об- | | | совой информации социальной рекламы, | бюджет | | | | разования Ки- | | | создание передач, направленных на ре- | | | | | ровской области | | | шение проблем социального сиротства, | | | | | | | | создание приемных семей, усыновление | | | | | | | | детей, пропаганду семейных форм уст- | | | | | | | | ройства детей, оставшихся без попече- | | | | | | | | ния родителей | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 4.1.3 | Реорганизация сети образовательных уч- | не требуется | - | х | - | департамент об- | | | реждений для детей-сирот и детей, ос- | | | | | разования Ки- | | | тавшихся без попечения родителей | | | | | ровской облас- | | | | | | | | ти, органы ме- | | | | | | | | стного само- | | | | | | | | управления | | | | | | | | <***> | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 4.2 | Создание системы психолого- | | | | | | | | педагогического, медико-социального | | | | | | | | сопровождения детей-сирот и детей, ос- | | | | | | | | тавшихся без попечения родителей, пе- | | | | | | | | реданных на воспитание в семью | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 4.2.1 | Создание банка данных выпускников дет- | не требуется | - | х | - | департамент об- | | | ских домов и школ-интернатов | | | | | разования Ки- | | | | | | | | ровской области | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 4.2.2 | Проведение областного выпускного вече- | областной | 300 | 100 | 200 | департамент об- | | | ра для детей-сирот, детей, оставшихся | бюджет | | | | разования Ки- | | | без попечения родителей | | | | | ровской области | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 4.3 | Укрепление материально-технической ба- | | | | | | | | зы учреждений для детей-сирот и детей, | | | | | | | | оставшихся без попечения родителей | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | | Завершение строительства школы- | областной | 25907 | 25907 | - | департамент | | | детского дома на 160 человек в селе | бюджет | | | | строительства и | | | Великорецкое Юрьянского района | | | | - | архитектуры Ки- | | | | федеральный | 5000 | 5000 | | ровской облас- | | | | бюджет | | | | ти, администра- | | | | | | | | ция Юрьянского | | | | местный | | | | района <***> | | | | бюджет <****> | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 4.4 | Реализация системы мероприятий по соз- | | | | | | | | данию условий для интеграции детей- | | | | | | | | сирот и детей, оставшихся без попече- | | | | | | | | ния родителей, в общество | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | | Организация спортивных, оздоровитель- | областной | 600 <*> | 300 <*> | 300 | департамент об- | | | ных, культурно-массовых мероприятий | бюджет | | | | разования Ки- | | | для детей-сирот и детей, оставшихся | | | | | ровской области | | | без попечения родителей, переданных на | | | | | | | | воспитание в семью, воспитывающихся в | | | | | | | | учреждениях для детей-сирот и детей, | | | | | | | | оставшихся без попечения родителей | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | | Всего, | | 32007 | 31407 | 600 | | | | | | | | | | | | в том числе: | областной | 27007 | 26407 | 600 | | | | | бюджет | <*> | <*> | | | | | | | | | | | | | | федеральный | | | - | | | | | бюджет | 5000 | 5000 | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 5 | Подпрограмма "Профилактика безнадзор- | | | | | | | | ности и правонарушений несовершенно- | | | | | | | | летних" | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 5.1 | Повышение качества социальной реабили- | | | | | | | | тации и адаптации детей, находящихся в | | | | | | | | трудной жизненной ситуации, на базе | | | | | | | | областных государственных учреждений | | | | | | | | социального обслуживания населения | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 5.1.1 | Приобретение школьных товаров, канце- | областной | 440 | 213 | 227 | департамент со- | | | лярских и письменных принадлежностей | бюджет | | | | циального раз- | | | для несовершеннолетних | | | | | вития Кировской | | | | | | | | области | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 5.1.2 | Приобретение подарков к новогодним и | областной | 112 | 54 | 58 | департамент со- | | | рождественским праздникам | бюджет | | | | циального раз- | | | | | | | | вития Кировской | | | | | | | | области | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 5.2 | Укрепление материально-технической ба- | | | | | | | | зы областных государственных учрежде- | | | | | | | | ний социального обслуживания населения | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 5.2.1 | Оснащение областных государственных | областной | 323 | 175 | 148 | департамент со- | | | специализированных учреждений и отде- | бюджет | | | | циального раз- | | | лений временного пребывания для несо- | | | | | вития Кировской | | | вершеннолетних, нуждающихся в социаль- | | | | | области | | | ной реабилитации, спортивно- | | | | | | | | оздоровительным оборудованием | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 5.2.2 | Оснащение комнат психологической раз- | областной | 412 | 412 | - | департамент со- | | | грузки областных государственных спе- | бюджет | | | | циального раз- | | | циализированных учреждений и отделений | | | | | вития Кировской | | | временного пребывания для несовершен- | | | | | области | | | нолетних, нуждающихся в социальной | | | | | | | | реабилитации | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 5.3 | Использование инновационных форм и ме- | | | | | | | | тодов работы с семьями и детьми "груп- | | | | | | | | пы риска" | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 5.3.1 | Разработка и реализация новых техноло- | областной | 150 | - | 150 | | | | гий и форм социальной работы с семьями | бюджет | | | | | | | и детьми, организация издания сборни- | | | | | | | | ков методических материалов | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 5.3.2 | Оснащение подразделений по делам несо- | областной | 660 | 330 | 330 | Управление | | | вершеннолетних органов внутренних дел | бюджет | | | | внутренних дел | | | компьютерами и оргтехникой с целью | | | | | по Кировской | | | создания на их базе компьютеризирован- | | | | | области <***> | | | ных банков данных о социально неблаго- | | | | | | | | получных семьях с детьми, беспризорных | | | | | | | | и безнадзорных несовершеннолетних, по- | | | | | | | | мещенных в детские учреждения всех ви- | | | | | | | | дов в связи с семейным неблагополучи- | | | | | | | | ем, и находящихся в розыске | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | | Всего, | | 2097 | 1184 | 913 | | | | | | | | | | | | в том числе: | областной | 2097 | 1184 | 913 | | | | | бюджет | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 6 | Подпрограмма "Строительство муници- | | | | | | | | пальных общеобразовательных учрежде- | | | | | | | | ний, расположенных в сельских населен- | | | | | | | | ных пунктах" | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 6.1 | Строительство зданий муниципальных об- | | | | | | | | щеобразовательных учреждений, располо- | | | | | | | | женных в сельских населенных пунктах | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 6.1.1 | Строительство здания муниципального | областной | 73107 | 73107 | - | департамент об- | | | общеобразовательного учреждения основ- | бюджет | <*> | <*> | | разования Ки- | | | ной общеобразовательной школы в пос. | | | | | ровской облас- | | | Лунданка Подосиновского района | | | | | ти, администра- | | | | местный | | | | ция Подосинов- | | | | бюджет <****> | | | | ского района | | | | | | | | <***> | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 6.1.2 | Строительство здания муниципального | областной | 110400 | - | 110400 | департамент об- | | | общеобразовательного учреждения сред- | бюджет | | | | разования Ки- | | | ней общеобразовательной школы в пос. | | | | | ровской облас- | | | Тохтино Орловского района | местный | | | | ти, администра- | | | | бюджет <****> | | | | ция Орловского | | | | | | | | района <***> | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | | Всего, | | 183507 | 73107 | 110400 | | | | | | <*> | <*> | | | | | в том числе: | областной | | | 110400 | | | | | бюджет | 183507 | 73107 | | | | | | | <*> | <*> | | | | | | местные | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | <****> | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 7 | Подпрограмма "Капитальный ремонт, ре- | | | | | | | | конструкция зданий и объектов муници- | | | | | | | | пальных общеобразовательных учрежде- | | | | | | | | ний" | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 7.1 | Капитальный ремонт, реконструкция зда- | | | | | | | | ний и объектов муниципальных общеобра- | | | | | | | | зовательных учреждений | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 7.1.1 | Капитальный ремонт здания муниципаль- | областной | 18000 | 4000 | 14000 | департамент об- | | | ного образовательного учреждения сред- | бюджет | | | | разования Ки- | | | ней общеобразовательной школы пгт Ар- | | | | | ровской облас- | | | баж | местный | | | | ти, администра- | | | | бюджет <****> | | | | ция Арбажского | | | | | | | | района <***> | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 7.1.2 | Капитальный ремонт здания муниципаль- | областной | 14000 | 6000 | 8000 | департамент об- | | | ного образовательного учреждения сред- | бюджет | | | | разования Ки- | | | ней общеобразовательной школы пгт Вер- | | | | | ровской облас- | | | хошижемье | местный | | | | ти, администра- | | | | бюджет <****> | | | | ция Верхошижем- | | | | | | | | ского района | | | | | | | | <***> | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 7.1.3 | Реконструкция здания муниципального | областной | 18040 | 8510 | 9530 | департамент об- | | | образовательного учреждения средней | бюджет | | | | разования Ки- | | | общеобразовательной школы пгт Лебяжье | | | | | ровской облас- | | | | местный | | | | ти, администра- | | | | бюджет <****> | | | | ция Лебяжского | | | | | | | | района <***> | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 7.1.4 | Реконструкция здания под спальный кор- | областной | 7000 | 7000 | - | департамент об- | | | пус муниципального специального (кор- | бюджет | | | | разования Ки- | | | рекционного) образовательного учрежде- | | | | | ровской облас- | | | ния для детей с ограниченными возмож- | местный | | | | ти, администра- | | | ностями здоровья специальная (коррек- | бюджет <****> | | | | ция Советского | | | ционная) общеобразовательная школа- | | | | | района <***> | | | интернат II вида г. Советска | | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 7.1.5 | Капитальный ремонт здания под муници- | областной | 2500 | 2500 | | департамент об- | | | пальное образовательное учреждение | бюджет | | | | разования Ки- | | | среднюю общеобразовательную школу N 2 | | | | | ровской облас- | | | города Малмыжа | местный бюд- | | | | ти, администра- | | | | жет <****> | | | | ция Малмыжского | | | | | | | | района <***> | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 7.1.6 | Капитальный ремонт здания муниципаль- | областной | 9000 | 3000 | 6000 | департамент об- | | | ного образовательного учреждения сред- | бюджет | | | | разования Ки- | | | ней общеобразовательной школы с углуб- | | | | | ровской облас- | | | ленным изучением отдельных предметов | местный | | | | ти, администра- | | | пгт Уни | бюджет <****> | | | | ция Унинского | | | | | | | | района <***> | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 7.1.7 | Капитальный ремонт здания муниципаль- | областной | 23500 | 4000 | 19500 | департамент об- | | | ного образовательного учреждения сред- | бюджет | | | | разования Ки- | | | ней общеобразовательной школы с углуб- | | | | | ровской облас- | | | ленным изучением отдельных предметов | местный | | | | ти, администра- | | | пгт Ленинское Шабалинского района | бюджет <****> | | | | ция Шабалинско- | | | | | | | | го района <***> | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 7.1.8 | Капитальный ремонт здания под началь- | областной | 11000 | 4000 | 7000 | департамент об- | | | ные классы муниципального образова- | бюджет | | | | разования Ки- | | | тельного учреждения гимназии г. Сло- | | | | | ровской облас- | | | бодского | местный | | | | ти, администра- | | | | бюджет <****> | | | | ция города Сло- | | | | | | | | бодского <***> | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 7.1.9 | Капитальный ремонт здания под школу | областной | 1100 | 1100 | - | департамент об- | | | дер. Кувакуш Афанасьевского района | бюджет | | | | разования Ки- | | | | | | | | ровской облас- | | | | местный | | | | ти, администра- | | | | бюджет <****> | | | | ция Афанасьев- | | | | | | | | ского района | | | | | | | | <***> | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 7.1.10 | Реконструкция здания под муниципальное | областной | 3000 | 3000 | - | департамент об- | | | образовательное учреждение среднюю об- | бюджет | | | | разования Ки- | | | щеобразовательную школу пос. Созимский | | | | | ровской облас- | | | Верхнекамского района | местный | | | | ти, администра- | | | | бюджет <****> | | | | ция Верхнекам- | | | | | | | | ского района | | | | | | | | <***> | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 7.1.11 | Капитальный ремонт здания муниципаль- | областной | 16500 | 4500 | 12000 | департамент об- | | | ного образовательного учреждения сред- | бюджет | | | | разования Ки- | | | ней общеобразовательной школы пгт Све- | | | | | ровской облас- | | | ча | местный | | | | ти, администра- | | | | бюджет <****> | | | | ция Свечинского | | | | | | | | района <***> | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 7.1.12 | Капитальный ремонт здания муниципаль- | областной | 5000 | - | 5000 | департамент об- | | | ного образовательного учреждения сред- | бюджет | | | | разования Ки- | | | ней общеобразовательной школы с. Аджим | | | | | ровской облас- | | | Малмыжского района | местный | | | | ти, администра- | | | | бюджет <****> | | | | ция Малмыжского | | | | | | | | района <***> | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 7.1.13 | Капитальный ремонт здания муниципаль- | областной | 4000 | 4000 | - | департамент об- | | | ного образовательного учреждения сред- | бюджет | | | | разования Ки- | | | ней общеобразовательной школы с. Утма- | | | | | ровской облас- | | | ново Подосиновского района | местный | | | | ти, администра- | | | | бюджет <****> | | | | ция Подосинов- | | | | | | | | ского района | | | | | | | | <***> | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 7.1.14 | Капитальный ремонт здания муниципаль- | областной | 6700 | 4200 | 2500 | департамент об- | | | ного образовательного учреждения сред- | бюджет | | | | разования Ки- | | | ней общеобразовательной школы с. Селе- | | | | | ровской облас- | | | зениха Кирово-Чепецкого района | местный | | | | ти, администра- | | | | бюджет <****> | | | | ция Кирово- | | | | | | | | Чепецкого рай- | | | | | | | | она <***> | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | 7.1.15 | Устройство скатной крыши на здании | областной | 4000 | 4000 | - | департамент об- | | | школы с. Шурма Уржумского района | бюджет | | | | разования Ки- | | | | | | | | ровской облас- | | | | местный | | | | ти, администра- | | | | бюджет <****> | | | | ция Уржумского | | | | | | | | района <***> | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | | Всего, | | 143340 | 59810 | 83530 | | | | | | | | | | | | в том числе: | областной | 143340 | 59810 | 83530 | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | местные | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | <****> | | | | | |--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------| | | Итого, | | 404493 | 186418 | 218075 | | | | | | <*> | <*> | | | | | в том числе: | областной | | | 217775 | | | | | бюджет | 397393 | 179618 | | | | | | | <*> | <*> | | | | | | федеральный | | | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | 6500 | 6500 | | | | | | местные | | | | | | | | бюджеты <****> | | | | | | | | | | | | | | | | внебюджетные | | | 300 | | | | | источники <**> | | | | | | | | | 600 | 300 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ______________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|