Расширенный поиск
Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2013 № 239/805ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2013 г. N 242/973 10.12.2013 N 239/805 г. Киров О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 N 112/319 Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 N 112/319 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012-2014 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 26.07.2013 N 219/452), утвердив изменения в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012-2014 годы (далее - Программа) согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу в течение десяти дней с момента его официального опубликования. Губернатор - Председатель Правительства Кировской области Н. Ю. Белых Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2013 N 239/805 ИЗМЕНЕНИЯ в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012-2014 годы 1. В паспорте Программы разделы "Объемы и источники финансирования Программы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования Про- | | финансирования Про- | граммы в 2012-2014 годах составит | | граммы | 729,663 млн. рублей, в том числе: | | | средства федерального бюджета - 302,6691 | | | млн. рублей; | | | средства областного бюджета - 426,9939 млн. | | | рублей | |---------------------+----------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | снижение заболеваемости сахарным диабетом | | результаты реализа- | до 324,7 случая на 100 тыс. населения; | | ции Программы | снижение доли осложнений при сахарном диабе- | | | те до 33%; | | | снижение заболеваемости туберкулезом до | | | 49,5 случая на 100 тыс. населения; | | | снижение смертности населения от туберкулеза | | | до 8,4 случая на 100 тыс. населения; | | | заболеваемость населения болезнями систе- | | | мы кровообращения составит 25764,8 случая | | | на 100 тыс. населения; | | | снижение смертности населения от ишемиче- | | | ской болезни сердца до 444,4 случая на | | | 100 тыс. населения; | | | снижение смертности населения от цереброва- | | | скулярных болезней до 428,9 случая на 100 | | | тыс. населения; | | | снижение смертности населения в результате | | | ДТП до 14,1 случая на 100 тыс. населения; | | | увеличение выявляемости первичной заболевае- | | | мости злокачественными новообразованиями до | | | 401 случая на 100 тыс. населения; | | | снижение смертности от злокачественных | | | новообразований до 207,9 случая на 100 | | | тыс. | | | населения; | | | снижение заболеваемости сифилисом до | | | 31,2 случая на 100 тыс. населения; | | | снижение заболеваемости гонореей до 51 слу- | | | чая на 100 тыс. населения; | | | увеличение объема крови, заготовленной на 1 | | | жителя области, до 8,6 миллилитра; | | | уменьшение размера дефицита обеспеченно- | | | сти врачебными кадрами, оказывающими амбу- | | | латорную медицинскую помощь, до 18,2%; | | | количество фельдшерско-акушерских пунктов | | | и отделений общей врачебной (семейной) прак- | | | тики, введенных в эксплуатацию на территории | | | Кировской области, составит 35 единиц; | | | увеличение количества пациентов, у которых | | | ведутся электронные медицинские карты, | | | до 500 тыс. человек; | | | снижение младенческой смертности до 7 случа- | | | ев на 1 тыс. человек, родившихся живыми". | ---------------------------------------------------------------------- 2. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции: "4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Общий объем планируемого финансирования Программы в 2012-2014 годах составит 729,663 млн. рублей (2065,2968 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе: средства федерального бюджета - 302,6691 млн. рублей; средства областного бюджета - 426,9939 млн. рублей (1762,6277 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год). Объемы финансирования по годам и источники финансирования представлены в таблице 1. Таблица 1 Объемы и источники финансирования Программы (млн. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование подпро- | Источник | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | граммы, | финансиро- | | | | | | направления | вания | | | | | |-----------------------+-------------+--------------+----------+------------+------------| | Подпрограмма "Преду- | итого | 200,5674 | 152,4083 | 45,7026 | 2,4565 | | преждение и борьба с | |--------------| |------------+------------| | социально значимыми | | 518,949 <*> | | 185,9407 | 180,60 <*> | | заболеваниями" | | | | <*> | | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | федеральный | 54,5331 | 19,508 | 35,0251 | 0 | | | бюджет | | | | | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | областной | 146,0343 | 132,9003 | 10,6775 | 2,4565 | | | бюджет |--------------| |------------+------------| | | | 464,4159 <*> | | 150,9156 | 180,6 <*> | | | | | | <*> | | |-----------------------+-------------+--------------+----------+------------+------------| | Направление | итого | 37,3423 | 37,0683 | 0,274 | 0 | | "Сахарный диабет" | |--------------| |------------+------------| | | | 42,0683 <*> | | 2,0 <*> | 3,0 <*> | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | федеральный | 1,4323 | 1,4323 | 0 | 0 | | | бюджет | | | | | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | областной | 35,91 | 35,636 | 0,274 | 0 | | | бюджет |--------------| |------------+------------| | | | 40,636 <*> | | 2,0 <*> | 3,0 <*> | |-----------------------+-------------+--------------+----------+------------+------------| | Направление | итого | 12,4545 | 11,2634 | 1,1911 | 0 | | "Туберкулез" | |--------------| |------------+------------| | | | 105,6634 <*> | | 33,9 <*> | 60,5 <*> | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | федеральный | 5,0733 | 5,0733 | 0 | 0 | | | бюджет | | | | | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | областной | 7,3812 | 6,1901 | 1,1911 | 0 | | | бюджет |--------------| |------------+------------| | | | 100,5901 <*> | | 33,9 <*> | 60,5 <*> | |-----------------------+-------------+--------------+----------+------------+------------| | Направление "ВИЧ- | итого | 48,8415 | 6,4182 | 39,9668 | 2,4565 | | инфекция" | |--------------| |------------+------------| | | | 67,1433 <*> | | 47,5251 | 13,2 <*> | | | | | | <*> | | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | федеральный | 35,5123 | 0,4872 | 35,0251 | 0 | | | бюджет | | | | | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | областной | 13,3292 | 5,931 | 4,9417 | 2,4565 | | | бюджет |--------------| |------------+------------| | | | 31,631 <*> | | 12,5 <*> | 13,2 <*> | |-----------------------+-------------+--------------+----------+------------+------------| | Направление | итого | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | | "Онкология" | |--------------| |------------+------------| | | | 170,0 <*> | | 60,0 <*> | 60,0 <*> | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | областной | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | | | бюджет |--------------| |------------+------------| | | | 170,0 <*> | | 60,0 <*> | 60,0 <*> | |-----------------------+-------------+--------------+----------+------------+------------| | Направление "Инфек- | итого | 3,0587 | 2,6387 | 0,42 | 0 | | ции, передаваемые по- | |--------------| |------------+------------| | ловым путем" | | 15,1387 <*> | | 6,0 <*> | 6,5 <*> | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | федеральный | 2,1373 | 2,1373 | 0 | 0 | | | бюджет | | | | | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | областной | 0,9214 | 0,5014 | 0,42 | 0 | | | бюджет |--------------| |------------+------------| | | | 13,0014 <*> | | 6,0 <*> | 6,5 <*> | |-----------------------+-------------+--------------+----------+------------+------------| | Направление "Вирусные | итого | 35,4795 | 31,6639 | 3,8156 | 0 | | гепатиты" | |--------------| | |------------| | | | 37,0795 | | | 1,6 <*> | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | федеральный | 7,6639 | 7,6639 | 0 | 0 | | | бюджет | | | | | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | областной | 27,8156 | 24,0 | 3,8156 | 0 | | | бюджет |--------------| | |------------| | | | 29,4156 <*> | | | 1,6 <*> | |-----------------------+-------------+--------------+----------+------------+------------| | Направление "Психиче- | итого | 2,4347 | 2,4046 | 0,0301 | 0 | | ские расстройства" | |--------------| |------------+------------| | | | 48,2046 <*> | | 22,0 <*> | 23,8 <*> | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | федеральный | 1,9477 | 1,9477 | 0 | 0 | | | бюджет | | | | | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | областной | 0,487 | 0,4569 | 0,0301 | 0 | | | бюджет |--------------| |------------+------------| | | | 46,2569 <*> | | 22,0 <*> | 23,8 <*> | |-----------------------+-------------+--------------+----------+------------+------------| | Направление "Артери- | итого | 0,9511 | 0,9461 | 0,005 | 0 | | альная гипертония" | |--------------| |------------+------------| | | | 22,1461 <*> | | 10,2 <*> | 11,0 <*> | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | федеральный | 0,7663 | 0,7663 | 0 | 0 | | | бюджет | | | | | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | областной | 0,1848 | 0,1798 | 0,005 | 0 | | | бюджет |--------------| |------------+------------| | | | 21,3798 <*> | | 10,2 <*> | 11,0 <*> | |-----------------------+-------------+--------------+----------+------------+------------| | Направление "Вакцино- | итого | 10,0051 | 10,0051 | 0 | 0 | | профилактика" | |--------------| |------------+------------| | | | 11,5051 <*> | | 0,5 <*> | 1,0 <*> | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | областной | 10,0051 | 10,0051 | 0 | 0 | | | бюджет |--------------| |------------+------------| | | | 11,5051 <*> | | 0,5 <*> | 1,0 <*> | |-----------------------+-------------+--------------+----------+------------+------------| | Подпрограмма "Обеспе- | итого | 247,6108 | 21,496 | 226,1148 | 0 | | чение оказания свое- | |--------------| |------------+------------| | временной и высокока- | | 384,399 <*> | | 293,903 | 69,0 <*> | | чественной медицин- | | | | <*> | | | ской помощи постра- |-------------+--------------+----------+------------+------------| | давшим при дорожно- | федеральный | 214,803 | 0 | 214,803 | 0 | | транспортных происше- | бюджет | | | | | | ствиях" |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | областной | 32,8078 | 21,496 | 11,3118 | 0 | | | бюджет |--------------| |------------+------------| | | | 169,596 <*> | | 79,1 <*> | 69,0 <*> | |-----------------------+-------------+--------------+----------+------------+------------| | Подпрограмма "Совер- | итого | 35,6495 | 35,6495 | 0 | 0 | | шенствование оказания | |--------------| |------------+------------| | медицинской помощи | | 461,3495 <*> | | 206,7 <*> | 219,0 <*> | | больным с сердечно- |-------------+--------------+----------+------------+------------| | сосудистыми заболева- | областной | 35,6495 | 35,6495 | 0 | 0 | | ниями" | бюджет |--------------| |------------+------------| | | | 461,3495 <*> | | 206,7 <*> | 219,0 <*> | |-----------------------+-------------+--------------+----------+------------+------------| | Подпрограмма "Заго- | итого | 20,8 <*> | 0 | 10,0 <*> | 10,8 <*> | | товка и хранение до- |-------------+--------------+----------+------------+------------| | норской крови" | областной | 20,8 <*> | 0 | 10,0 <*> | 10,8 <*> | | | бюджет | | | | | |-----------------------+-------------+--------------+----------+------------+------------| | Подпрограмма "Укреп- | итого | 146,7082 | 3,5207 | 18,714 | 124,4735 | | ление материально- | |--------------| |------------+------------| | технической базы уч- | | 370,7652 <*> | | 125,971 | 241,2735 | | реждений здравоохра- | | | | <*> | <*> | | нения" |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | областной | 146,7082 | 3,5207 | 18,714 | 124,4735 | | | бюджет |--------------| |------------+------------| | | | 370,7652 <*> | | 125,971 | 241,2735 | | | | | | <*> | <*> | |-----------------------+-------------+--------------+----------+------------+------------| | Подпрограмма "Закреп- | итого | 52,4261 | 31,0261 | 21,4 | 0 | | ление врачебных кад- | |--------------| |------------+------------| | ров в учреждениях | | 107,3261 <*> | | 40,8 <*> | 35,5 <*> | | здравоохранения" |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | областной | 52,4261 | 31,0261 | 21,4 | 0 | | | бюджет |--------------| |------------+------------| | | | 107,3261 <*> | | 40,8 <*> | 35,5 <*> | |-----------------------+-------------+--------------+----------+------------+------------| | Подпрограмма "Разви- | итого | 155,0 <*> | 0 | 75,0 <*> | 80,0 <*> | | тие единой информаци- |-------------+--------------+----------+------------+------------| | онной системы здраво- | областной | 155,0 <*> | 0 | 75,0 <*> | 80,0 <*> | | охранения Кировской | бюджет | | | | | | области" | | | | | | |-----------------------+-------------+--------------+----------+------------+------------| | Подпрограмма "Здоро- | итого | 46,701 | 25,866 | 16,3385 | 4,4965 | | вое поколение" | |--------------| |------------+------------| | | | 46,708 <*> | | 16,342 <*> | 4,5 <*> | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | федеральный | 33,333 | 22,366 | 10,967 | 0 | | | бюджет | | | | | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | областной | 13,368 | 3,5 | 5,3715 | 4,4965 | | | бюджет |--------------| |------------+------------| | | | 13,375 <*> | | 5,375 <*> | 4,5 <*> | |-----------------------+-------------+--------------+----------+------------+------------| | Итого по Программе | итого | 729,663 | 269,9666 | 328,2699 | 131,4265 | | | |--------------| |------------+------------| | | | 2065,2968 | | 954,6567 | 840,6735 | | | | <*> | | <*> | <*> | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | федеральный | 302,6691 | 41,874 | 260,7951 | 0,0 | | | бюджет | | | | | | |-------------+--------------+----------+------------+------------| | | областной | 426,9939 | 228,0926 | 67,4748 | 131,4265 | | | бюджет |--------------| |------------+------------| | | | 1762,6277 | | 693,8616 | 840,6735 | | | | <*> | | <*> | <*> | ------------------------------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год. Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта "Здоровье", одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 годы, федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)". Объемы финансирования Программы по основным направлениям представлены в таблице 2. Таблица 2 Объемы финансирования Программы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные | Объем финансирования на 2012-2014 годы | | п/п | направления | (млн. рублей) | | | финансирования|------------------------------------------| | | Программы | всего | в том числе по годам | | | | |-------------------------------| | | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год| |-----+-------------------+----------+----------+----------+---------| | 1 | Капитальные | 432,8411 | 52,8628 | 254,0048 | 125,9735| | | вложения - |----------| |----------+---------| | | всего | 1063,9809| | 562,6446 | 448,4735| | | в том числе: | <*> | | <*> | <*> | | |-------------------+----------+----------+----------+---------| | | федеральный бюджет| 235,9314 | 20,3284 | 215,603 | 0,0 | | |-------------------+----------+----------+----------+---------| | | областной бюджет | 196,9097 | 32,5344 | 38,4018 | 125,9735| | | |----------| |----------+---------| | | | 828,0495 | | 347,0416 | 448,4735| | | | <*> | | <*> | <*> | |-----+-------------------+----------+----------+----------+---------| | 2 | Прочие расходы - | 296,8219 | 217,1038 | 74,2651 | 5,453 | | | всего |----------| |----------+---------| | | в том числе: | 1001,3159| | 392,0121 | 392,2 | | | | <*> | | <*> | <*> | | |-------------------+----------+----------+----------+---------| | | федеральный бюджет| 66,7377 | 21,5456 | 45,1921 | 0 | | |-------------------+----------+----------+----------+---------| | | областной бюджет | 230,0842 | 195,5582 | 29,073 | 5,453 | | | |----------| |----------+---------| | | | 934,5782 | | 346,82 | 392,2 | | | | <*> | | <*> | <*> | |-----+-------------------+----------+----------+----------+---------| | | Всего | 729,663 | 269,9666 | 328,2699 | 131,4265| | | в том числе: |----------| |----------+---------| | | | 2065,2968| | 954,6567 | 840,6735| | | | <*> | | <*> | <*> | |-----+-------------------+----------+----------+----------+---------| | | федеральный бюджет| 302,6691 | 41,874 | 260,7951 | 0,0 | |-----+-------------------+----------+----------+----------+---------| | | областной бюджет | 426,9939 | 228,0926 | 67,4748 | 131,4265| | | |----------| |----------+---------| | | | 1762,6277| | 693,8616 | 840,6735| | | | <*> | | <*> | <*> | ---------------------------------------------------------------------- _______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год. Для расчета затрат мероприятий Программы применялся расчетный метод оценки затрат". 3. Раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности Программы" изложить в следующей редакции: "6. Оценка социально-экономической эффективности Программы Эффективность реализации мероприятий Программы к 2014 году будет выражена в выявлении заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случая на 100 тыс. населения; снижении доли осложнений при сахарном диабете до 33%; снижении заболеваемости туберкулезом до 49,5 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от туберкулеза до 8,4 случая на 100 тыс. населения; заболеваемости населения болезнями системы кровообращения до 25764,8 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от ишемической болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от цереброваскулярных болезней до 428,9 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения в результате ДТП до 14,1 случая на 100 тыс. населения; увеличении выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности от злокачественных новообразований до 207,9 случая на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости гонореей до 51 случая на 100 тыс. населения; увеличении объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,6 миллилитра; уменьшении размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 18,2%; количество фельдшерско- акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области, составит 35 единиц; увеличении количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 500 тыс. человек; снижении младенческой смертности до 7,0 случая на 1 тыс. человек, родившихся живыми. Данные о количественном значении показателей эффективности Программы: ---------------------------------------------------------------------------------- | N | Наимено- | Единица | Базовое | 2012 | 2013 | 2014 | Источник | | п/п | вание | измере- | значе- | год | год | год | получения| | | показа- | ния | ние | | | | значений | | | теля | | 2010 | | | | показа- | | | | | года | | | | телей | |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| | 6.1 | Заболе- | число | 301,4 | 304,7 | 314,7 | 324,7 | данные | | | ваемость | случаев | | | | | ведомст- | | | сахарным | на | | | | | венного | | | диабетом | 100 тыс. | | | | | монито- | | | | населе- | | | | | ринга | | | | ния | | | | | | |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| | 6.2 | Доля ос- | процен- | 37,0 | 35,0 | 34,0 | 33,0 | данные | | | ложнений | тов | | | | | ведомст- | | | при са- | | | | | | венного | | | харном | | | | | | монито- | | | диабете | | | | | | ринга | |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| | 6.3 | Заболе- | число | 62,3 | 52,0 | 51 | 49,5 | данные | | | ваемость | случаев | | | | | ведомст- | | | туберку- | на | | |---------+---------| венного | | | лезом | 100 тыс. | | | 50,0 | 49,0 | монито- | | | | населе- | | | <*> | <*> | ринга | | | | ния | | | | | | |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| | 6.4 | Смерт- | число | 8,9 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | данные | | | ность | случаев | | | | | Террито- | | | населе- | на | | | | | риально- | | | ния от | 100 тыс. | | | | | го орга- | | | туберку- | населе- | | | | | на Феде- | | | леза | ния | | | | | ральной | | | | | | |---------+---------| службы | | | | | | | 7,2 <*> | 7,0 <*> | государ- | | | | | | | | | ственной | | | | | | | | | стати- | | | | | | | | | стики по | | | | | | | | | Киров- | | | | | | | | | ской об- | | | | | | | | | ласти | |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| | 6.5 | Заболе- | число | 25937,1 | 25662,1 | 25713,4 | 25764,8 | данные | | | ваемость | случаев | | | | | Террито- | | | населе- | на | | | | | риально- | | | ния бо- | 100 тыс. | | | | | го орга- | | | лезнями | человек | | | | | на Феде- | | | системы | | | | | | ральной | | | кровооб- | | | |---------+---------| службы | | | ращения | | | | 25561,5 | 25540,9 | государ- | | | | | | | <*> | <*> | ственной | | | | | | | | | стати- | | | | | | | | | стики по | | | | | | | | | Киров- | | | | | | | | | ской об- | | | | | | | | | ласти | |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| | 6.6 | Смерт- | число | 458,8 | 432,9 | 445,9 | 444,4 | данные | | | ность | случаев | | | | | ведомст- | | | населе- | на | | | | | венного | | | ния от | 100 тыс. | | |---------+---------| монито- | | | ишемиче- | населе- | | | 404,5 | 396,0 | ринга | | | ской бо- | ния | | | <*> | <*> | | | | лезни | | | | | | | | | сердца | | | | | | | |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| | 6.7 | Смерт- | число | 460,0 | 423,1 | 430,4 | 428,9 | данные | | | ность | случаев | | | | | ведомст- | | | населе- | на | | | | | венного | | | ния от | 100 тыс. | | |---------+---------| монито- | | | церебро- | населе- | | | 400,0 | 391,3 | ринга | | | васку- | ния | | | <*> | <*> | | | | лярных | | | | | | | | | болезней | | | | | | | |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| | 6.8 | Смерт- | число | 16,2 | 18,9 | 15,0 | 14,1 | данные | | | ность | случаев | | | | | Террито- | | | населе- | на | | | | | риально- | | | ния в | 100 тыс. | | | | | го орга- | | | резуль- | населе- | | | | | на Феде- | | | тате ДТП | ния | | | | | ральной | | | | | | | | | службы | | | | | | | | | государ- | | | | | | | | | ственной | | | | | | | | | стати- | | | | | | | | | стики по | | | | | | | | | Киров- | | | | | | | | | ской об- | | | | | | | | | ласти | |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| | 6.9 | Выявляе- | число | 373,8 | 388,0 | 394 | 401 | данные | | | мость | случаев | | | | | ведомст- | | | первич- | на | | | | | венного | | | ной за- | 100 тыс. | | | | | монито- | | | болевае- | населе- | | |---------+---------| ринга | | | мости | ния | | | 400,0 | 410,3 | | | | злокаче- | | | | <*> | <*> | | | | ственны- | | | | | | | | | ми ново- | | | | | | | | | образо- | | | | | | | | | ваниями | | | | | | | |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| | 6.10 | Смерт- | число | 200,6 | 206,0 | 208,8 | 207,9 | данные | | | ность от | случаев | | | | | ведомст- | | | злокаче- | на | | |---------+---------| венного | | | ственных | 100 тыс. | | | 200,2 | 200,0 | монито- | | | новооб- | населе- | | | <*> | <*> | ринга | | | разова- | ния | | | | | | | | ний | | | | | | | |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| | 6.11 | Заболе- | число | 43,7 | 34,3 | 32,1 | 31,2 | данные | | | ваемость | случаев | | | | | ведомст- | | | сифили- | на | | |---------+---------| венного | | | сом | 100 тыс. | | | 30,1 | 30,0 | монито- | | | | населе- | | | <*> | <*> | ринга | | | | ния | | | | | | |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| | 6.12 | Заболе- | число | 53,1 | 52,5 | 51,8 | 51 | данные | | | ваемость | случаев | | | | | ведомст- | | | гонореей | на | | |---------+---------| венного | | | | 100 тыс. | | | 42,3 | 38,8 | монито- | | | | населе- | | | <*> | <*> | ринга | | | | ния | | | | | | |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| | 6.13 | Объем | мл | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | данные | | | крови, | | | | | | ведомст- | | | заготов- | | | | | | венного | | | ленной | | | |---------+---------| монито- | | | на 1 жи- | | | | 9,0 <*> | 9,4 <*> | ринга | | | теля об- | | | | | | | | | ласти | | | | | | | |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| | 6.14 | Размер | процен- | 34,9 | 30,5 | 23,5 | 18,2 | данные | | | дефицита | тов | | | | | ведомст- | | | обеспе- | | | | | | венного | | | ченности | | | | | | монито- | | | врачеб- | | | | | | ринга | | | ными | | | | | | | | | кадрами, | | | | | | | | | оказы- | | | | | | | | | вающими | | | | | | | |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| | | амбула- | процен- | 34,9 | 30,5 | 23,5 | 18,2 | данные | | | торную | тов | | | | | ведомст- | | | медицин- | | | | | | венного | | | скую по- | | | | | | монито- | | | мощь | | | | | | ринга | |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| | 6.15 | Количе- | единиц | 0 | 0 | 0 | 35 | данные | | | ство | | | | | | ведомст- | | | фельд- | | | | | | венного | | | шерско- | | | | | | монито- | | | акушер- | | | | | | ринга | | | ских | | | | | | | | | пунктов | | | | | | | | | и отде- | | | | | | | | | лений | | | | | | | | | общей | | | | | | | | | врачеб- | | | | | | | | | ной (се- | | | | | | | | | мейной) | | | | | | | | | практи- | | | | | | | | | ки, вве- | | | | | | | | | денных в | | | | | | | | | эксплуа- | | | | | | | | | тацию на | | | | | | | | | террито- | | | | | | | | | рии Ки- | | | | | | | | | ровской | | | | | | | | | области | | | | | | | |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| | 6.16 | Количе- | тыс. че- | 20 | 200 | 400 | 500 | данные | | | ство па- | ловек | | | | | ведомст- | | | циентов, | | | | | | венного | | | у кото- | | | | | | монито- | | | рых ве- | | | | | | ринга | | | дутся | | | | | | | | | элек- | | | | | | | | | тронные | | | | | | | | | медицин- | | | | | | | | | ские | | | | | | | | | карты | | | | | | | |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| | 6.17 | Младен- | число | 7,6 | 7,13 | 7,1 | 7,0 | данные | | | ческая | умерших | | | | | Террито- | | | смерт- | в воз- | | | | | риально- | | | ность | расте до | | | | | го орга- | | | | 1 года | | | | | на Феде- | | | | на 1 | | | | | ральной | | | | тыс. ро- | | | | | службы | | | | дившихся | | | | | государ- | | | | живыми | | | | | ственной | | | | | | | | | стати- | | | | | | | | | стики по | | | | | | | | | Киров- | | | | | | | | | ской об- | | | | | | | | | ласти | ---------------------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год". 4. Внести изменения в подпрограмму "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" (приложение N 1 к Программе) согласно приложению N 1. 5. Внести изменения в подпрограмму "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" (приложение N 2 к Программе) согласно приложению N 2. 6. Внести изменения в подпрограмму "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (приложение N 3 к Программе) согласно приложению N 3. 7. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения" (приложение N 5 к Программе) согласно приложению N 4. 8. Внести изменения в подпрограмму "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" (приложение N 6 к Программе) согласно приложению N 5. 9. Внести изменения в подпрограмму "Здоровое поколение" (приложение N 8 к Программе) согласно приложению N 6. Приложение N 1 Приложение N 1 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" (далее - Подпрограмма) 1. В паспорте Подпрограммы разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования Под- | | финансирования Под- | программы в 2012-2014 годах составит | | программы | 200,5674 млн. рублей, в том числе: | | | средства федерального бюджета - 54,5331 | | | млн. рублей; | | | средства областного бюджета - 146,0343 | | | млн. рублей | |---------------------+----------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | снижение заболеваемости сахарным диабетом до | | результаты реализа- | 324,7 случая на 100 тыс. населения; | | ции Подпрограммы | снижение доли осложнений при сахарном диабе- | | | те до 33%; | | | снижение заболеваемости туберкулезом до | | | 49,5 случая на 100 тыс. населения; | | | снижение смертности населения от туберкулеза | | | до 8,4 случая на 100 тыс. населения; | | | заболеваемость населения болезнями системы | | | кровообращения до 25764,8 случая на 100 тыс. | | | населения; | | | увеличение выявляемости первичной заболевае- | | | мости злокачественными новообразованиями до | | | 401 случая на 100 тыс. населения; | | | снижение смертности от злокачественных ново- | | | образований до 207,9 случая на 100 тыс. на- | | | селения; | | | снижение заболеваемости сифилисом до 31,2 | | | случая на 100 тыс. населения; | | | снижение заболеваемости гонореей до 51,0 | | | случая на 100 тыс. населения". | ---------------------------------------------------------------------- 2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения: -------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Источник | Объем финансирования | Ответ- | | п/п | задачи, | финанси- | на 2012-2014 годы (млн. рублей) | ствен- | | | мероприятия | рования |----------------------------------------| ный ис- | | | | | всего | в том числе | полни- | | | | | |-----------------------------| тель | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | год | год | год | | |-------+--------------+----------+----------+---------+----------+--------+---------| | 3.3 | Мероприятия | | | | | | | | | направления | | | | | | | | | "ВИЧ- | | | | | | | | | инфекция" | | | | | | | |-------+--------------+----------+----------+---------+----------+--------+---------| | 3.3.2 | Внедрение в | феде- | 35,0251 | 0,0 | 35,0251 | 0,0 | депар- | | | клиническую | ральный | | | | | тамент | | | практику | бюджет | | | | | здраво- | | | современных | | | | | | охране- | | | лекарствен- | | | | | | ния Ки- | | | ных средств | | | | | | ровской | | | и диаг- | | | | | | области | | | ностических | | | | | | | | | расходных | | | | | | | | | материалов в |----------+----------+---------+----------+--------| | | | Кировском | област- | 11,344 | 4,931 | 3,9565 | 2,4565 | | | | областном | ной | | | | | | | | государст- | бюджет | | | | | | | | венном бюд- | | | | | | | | | жетном учре- | | | | | | | | | ждении здра- | | | | | | | | | воохранения | | | | | | | | | "Кировский | |----------| |----------+--------| | | | областной | | 19,0 <*> | | 9,0 <*> | 10,0 | | | | центр по | | | | | <*> | | | | профилактике | | | | | | | | | и борьбе со | | | | | | | | | СПИД и | | | | | | | | | инфекционны- | | | | | | | | | ми заболева- | | | | | | | | | ниями" | | | | | | | |-------+--------------+----------+----------+---------+----------+--------+---------| | | Всего по | итого | 48,8415 | 6,4182 | 39,9668 | 2,4565 | | | | направлению | |----------| |----------+--------| | | | | | 67,1433 | | 47,5251 | 13,2 | | | | | | <*> | | <*> | <*> | | | | |----------+----------+---------+----------+--------| | | | | феде- | 35,5123 | 0,4872 | 35,0251 | 0,0 | | | | | ральный | | | | | | | | | бюджет | | | | | | |-------+--------------+----------+----------+---------+----------+--------+---------| | | | област- | 13,3292 | 5,931 | 4,9417 | 2,4565 | | | | | ной |----------| |----------+--------| | | | | бюджет | 31,631 | | 12,5 <*> | 13,2 | | | | | | <*> | | | <*> | | |-------+--------------+----------+----------+---------+----------+--------+---------| | | Всего по | итого | 200,5674 | 152,4083| 45,7026 | 2,4565 | | | | Подпрограмме | |----------| |----------+--------| | | | | | 518,949 | | 185,9407 | 180,6 | | | | | | <*> | | <*> | <*> | | | | |----------+----------+---------+----------+--------| | | | | феде- | 54,5331 | 19,508 | 35,0251 | 0,0 | | | | | ральный | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |----------+----------+---------+----------+--------| | | | | област- | 146,0343 | 132,9003| 10,6775 | 2,4565 | | | | | ной |----------| |----------+--------| | | | | бюджет | 464,4159 | | 150,9156 | 180,6 | | | | | | <*> | | <*> | | | -------------------------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год. 3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы": 3.1. Абзацы с первого по третий изложить в следующей редакции: "Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014 годах составит 200,5674 млн. рублей (518,949 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе: средства федерального бюджета - 54,5331 млн. рублей; средства областного бюджета - 146,0343 млн. рублей (464,4159 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год)". 3.2. Внести в объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям следующие изменения: ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления| Объем финансирования на 2012-2014 | | п/п | финансирования | годы (млн. рублей) | | | Программы |----------------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |-----------------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | год | год | год | |-----+---------------------+----------+----------+----------+-------| | 4.1 | Капитальные вложения| 33,8932 | 27,1722 | 6,721 | 0,0 | | | - всего |----------| |----------+-------| | | в том числе | 228,6878 | | 90,8156 | 110,7 | | | | <*> | | <*> | <*> | | |---------------------+----------+----------+----------+-------| | | федеральный бюджет | 19,508 | 19,508 | 0,0 | 0,0 | | |---------------------+----------+----------+----------+-------| | | областной бюджет | 14,3852 | 7,6642 | 6,721 | 0,0 | | | |----------| |----------+-------| | | | 209,1798 | | 90,8156 | 110,7 | | | | <*> | | <*> | <*> | |-----+---------------------+----------+----------+----------+-------| | 4.2 | Прочие расходы - | 166,6742 | 125,2361 | 38,9816 | 2,4565| | | всего |----------| |----------+-------| | | в том числе: | 290,2612 | | 95,1251 | 69,9 | | | | <*> | | <*> | <*> | | |---------------------+----------+----------+----------+-------| | | федеральный бюджет | 35,0251 | 0 | 35,0251 | 0,0 | | |---------------------+----------+----------+----------+-------| | | областной бюджет | 131,6491 | 125,2361 | 3,9565 | 2,4565| | | |----------| |----------+-------| | | | 255,2361 | | 60,1 <*> | 69,9 | | | | <*> | | | <*> | |-----+---------------------+----------+----------+----------+-------| | | Всего | 200,5674 | 152,4083 | 45,7026 | 2,4565| | | в том числе: |----------| |----------+-------| | | | 518,949 | | 185,9407 | 180,6 | | | | <*> | | <*> | <*> | | |---------------------+----------+----------+----------+-------| | | федеральный бюджет | 54,5331 | 19,508 | 35,0251 | 0,0 | | |---------------------+----------+----------+----------+-------| | | областной бюджет | 146,0343 | 132,9003 | 10,6775 | 2,4565| | | |----------| |----------+-------| | | | 464,4159 | | 150,9156 | 180,6 | | | | <*> | | <*> | <*> | ---------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год. 4. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" следующие изменения: ---------------------------------------------------------------------- | "N | Наименова-| Единица | Базовое| 2012 | 2013 | 2014 | Источник | | п/п| ние пока- | измере- | значе- | год | год | год | получения | | | зателя | ния | ние | | | | значений | | | | | 2010 | | | | показате- | | | | | года | | | | лей | |----+-----------+---------+--------+------+------+------+-----------| | 6.3| Заболевае-| число | 62,3 | 52,0 | 51,0 | 49,5 | данные ве-| | | мость ту-| случаев | | | | | домствен- | | | беркулезом| на | | |------+------| ного мони-| | | | 100 тыс.| | | 50,0 | 49,0 | торинга | | | | населе- | | | <*> | <*> | | | | | ния | | | | | | |----+-----------+---------+--------+------+------+------+-----------| | 6.7| Смертность| число | 200,6 | 206,0| 208,8| 207,9| данные ве-| | | от злока-| случаев | | | | | домствен- | | | чественных|---------+--------+------+------+------| ного мони-| | | новообра- | на 100| | | 200,2| 200,0| торинга. | | | зований | тыс. на-| | | <*> | <*> | | | | | селения | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год. Приложение N 2 Приложение N 2 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" (далее - Подпрограмма) 1. В паспорте Подпрограммы разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования | | финансирования | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит | | Подпрограммы | 247,6108 млн. рублей, в том числе: | | | средства федерального бюджета - 214,803 | | | млн. рублей; | | | средства областного бюджета - 32,8078 млн. | | | рублей | |-----------------------+--------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | снижение смертности населения в результате | | результаты реализа- | ДТП до 14,1 случая на 100 тыс. населения". | | ции Подпрограммы | | ---------------------------------------------------------------------- 2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" внести следующие изменения: ---------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Источник | Объем финансирования на 2012-2014 годы | Ответст- | | п/п | задачи, | финанси- | (млн. рублей) | венный | | | мероприятия | рования |------------------------------------------| исполни- | | | | | всего | в том числе | тель | | | | | |----------------------------| | | | | | | 2012 год | 2013 год | 2014 | | | | | | | | | год | | |-----+---------------+----------+-------------+----------+----------+------+----------| | 3.7 | Реализация | феде- | 214,803 | 0 | 214,803 | 0 | департа- | | | мероприятий, | ральный | | | | | мент | | | направленных | | | | | | | |-----+---------------+----------+-------------+----------+----------+------+----------| | | на совершен- | бюджет | | | | | здраво- | | | ствование ор- | | | | | | охране- | | | ганизации ме- |----------+-------------+----------+----------+------| ния Ки- | | | дицинской по- | област- | 11,3118 | 0 | 11,3118 | 0 | ровской | | | мощи постра- | ной бюд- | | | | | области | | | давшим в до- | жет |-------------+----------+----------+------| | | | рожно- | | 13,3 <*> | 0 | 13,3 <*> | 0 | | | | транспортных | | | | | | | | | происшествиях | | | | | | | |-----+---------------+----------+-------------+----------+----------+------+----------| | | Всего по Под- | итого | 247,6108 | 21,496 | 226,1148 | 0 | | | | программе | |-------------| |----------+------| | | | | | 384,399 <*> | | 293,903 | 69,0 | | | | | | | | <*> | <*> | | | | |----------+-------------+----------+----------+------| | | | | феде- | 214,803 | 0 | 214,803 | 0 | | | | | ральный | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |----------+-------------+----------+----------+------| | | | | област- | 32,8078 | 21,496 | 11,3118 | 0 | | | | | ной бюд- |-------------| |----------+------| | | | | жет | 169,596 <*> | | 79,1 <*> | 69,0 | | | | | | | | | <*> | | ---------------------------------------------------------------------------------------- 3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014 годах составит 247,6108 млн. рублей (384,399 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе: средства федерального бюджета - 214,803 млн. рублей; средства областного бюджета - 32,8078 млн. рублей (169,596 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год). Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на | | п/п | финансирования | 2012-2014 годы (млн. рублей) | | | Подпрограммы |--------------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |---------------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | год | год | год | |-----+-----------------------+----------+--------+----------+-------| | 4.1 | Капитальные вложения | 246,6148 | 20,5 | 226,1148 | 0 | | | - всего |----------| |----------+-------| | | в том числе: | 369,903 | | 288,403 | 61 | | | | <*> | | <*> | <*> | | |-----------------------+----------+--------+----------+-------| | | федеральный бюджет | 214,803 | 0 | 214,803 | 0 | | |-----------------------+----------+--------+----------+-------| | | областной бюджет | 31,8118 | 20,5 | 11,3118 | 0 | | | |----------| |----------+-------| | | | 155,1 | | 73,6 <*> | 61 | | | | <*> | | | <*> | |-----+-----------------------+----------+--------+----------+-------| | 4.2 | Прочие расходы - все- | 0,996 | 0,996 | 0 | 0 | | | го |----------| |----------+-------| | | в том числе | 14,496 | | 5,5 <*> | 8 <*> | | | | <*> | | | | | |-----------------------+----------+--------+----------+-------| | | областной бюджет | 0,996 | 0,996 | 0 | 0 | | | |----------| |----------+-------| | | | 14,496 | | 5,5 <*> | 8 <*> | | | | <*> | | | | |-----+-----------------------+----------+--------+----------+-------| | | Всего | 247,6108 | 21,496 | 226,1148 | 0 | | | в том числе: |----------| |----------+-------| | | | 384,399 | | 293,903 | 69,0 | | | | <*> | | <*> | <*> | | |-----------------------+----------+--------+----------+-------| | | федеральный бюджет | 214,803 | 0 | 214,803 | 0 | | |-----------------------+----------+--------+----------+-------| | | областной бюджет | 32,8078 | 21,496 | 11,3118 | 0 | | | |----------| |----------+-------| | | | 169,596 | | 79,1 <*> | 69,0 | | | | <*> | | | <*> | ---------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год". 4. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" следующие изменения: ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | Единица | Базовое | 2012| 2013| 2014| Источник | | показателя | измерения | значе- | год | год | год | получения| | | | ние | | | | значений | | | | 2010 | | | | показате-| | | | года | | | | лей | |----------------+------------+---------+-----+-----+-----+----------| | Смертность на- | число слу- | 16,2 | 18,9| 15,0| 14,1| данные | | селения в ре- | чаев на | | | | | ведомст- | | зультате ДТП | 100 тыс. | | | | | венного | | | населения | | | | | монито- | | | | | | | | ринга. | ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 Приложение N 3 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (далее - Подпрограмма) 1. В паспорте Подпрограммы раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Ожидаемые конечные | снижение смертности населения от ишемиче- | | результаты реализа- | ской | | ции Подпрограммы | болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс. | | | населения; | | | снижение смертности населения от церебро- | | | васкулярных болезней до 428,9 случая на | | | 100 тыс. населения". | ---------------------------------------------------------------------- 2. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" следующие изменения: ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование| Единица | Базо- | 2012 | 2013 | 2014 | Источ- | | п/п| показателя | измерения | вое | год | год | год | ник | | | | | значе-| | | | получе-| | | | | ние | | | | ния | | | | | 2010 | | | | значе- | | | | | года | | | | ний | | | | | | | | | показа-| | | | | | | | | телей | |----+-------------+-----------+-------+------+------+------+--------| | 6.1| Смертность | число слу-| 458,8 | 432,9| 445,8| 444,4| данные | | | населения от| чаев на| | |------+------| ведом- | | | ишемической | 100 тыс.| | | 404,5| 396 | ствен- | | | болезни | населения | | | <*> | <*> | ного | | | сердца | | | | | | монито-| | | | | | | | | ринга | |----+-------------+-----------+-------+------+------+------+--------| | 6.2| Смертность | число слу-| 460,0 | 423,1| 430,4| 428,9| данные | | | населения от| чаев на| | |------+------| ведом- | | | цереброва- | 100 тыс.| | | 400,0| 391,3| ствен- | | | скулярных | населения | | | <*> | <*> | ного | | | болезней | | | | | | монито-| | | | | | | | | ринга. | ---------------------------------------------------------------------- _______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год. Приложение N 4 Приложение N 5 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (далее - Подпрограмма) 1. В паспорте Подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования | | финансирования | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит | | Подпрограммы | 146,7082 млн. рублей за счет средств об- | | | ластного бюджета". | ---------------------------------------------------------------------- 2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" и раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "3. Перечень мероприятий Подпрограммы --------------------------------------------------------------------------------- | N | Наимено- | Источ- | Объем финансирования | Ответст- | | п/п | вание | ник | на 2012-2014 годы (млн. рублей) | венный | | | задачи, | финан- |-----------------------------------------| исполни- | | | мероприя- | сиро- | всего | в том числе | тель | | | тия | вания | |------------------------------| | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | год | год | год | | |-----+-----------+--------+----------+--------+---------+-----------+----------| | | Укрепле- | | | | | | | | | ние мате- | | | | | | | | | риально- | | | | | | | | | техниче- | | | | | | | | | ской | | | | | | | | | базы об- | | | | | | | | | ластных | | | | | | | | | государ- | | | | | | | | | ственных | | | | | | | | | учрежде- | | | | | | | | | ний здра- | | | | | | | | | воохране- | | | | | | | | | ния | | | | | | | |-----+-----------+--------+----------+--------+---------+-----------+----------| | | Мероприя- | | | | | | | | | тия под- | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | "Укрепле- | | | | | | | | | ние мате- | | | | | | | | | риально- | | | | | | | | | техниче- | | | | | | | | | ской | | | | | | | | | базы уч- | | | | | | | | | реждений | | | | | | | | | здраво- | | | | | | | | | охране- | | | | | | | | | ния" | | | | | | | |-----+-----------+--------+----------+--------+---------+-----------+----------| | 3.1 | Строи- | обла- | 224,057 | 0,0 | 107,257 | 116,8 <*> | департа- | | | тельство | стной | <*> | | <*> | | мент | | | и рекон- | бюджет | | | | | здраво- | | | струкция | | | | | | охране- | | | зданий | | | | | | ния Ки- | | | областных | | | | | | ровской | | | учрежде- | | | | | | области, | | | ний здра- | | | | | | департа- | | | воохране- | | | | | | мент | | | ния, | | | | | | строи- | | | включая | | | | | | тельства | | | разработ- | | | | | | и архи- | | | ку про- | | | | | | тектуры | | | ектно- | | | | | | Киров- | | | сметной | | | | | | ской об- | | | докумен- | | | | | | ласти | | | тации | | | | | | | |-----+-----------+--------+----------+--------+---------+-----------+----------| | 3.2 | Реконст- | обла- | 1,3972 | 1,3972 | 0,0 | 0,0 | департа- | | | рукция | стной | | | | | мент | | | приемного | бюджет | | | | | здраво- | | | покоя Ки- | | | | | | охране- | | | ровского | | | | | | ния Ки- | | | областно- | | | | | | ровской | | | го госу- | | | | | | области, | | | дарствен- | | | | | | департа- | | | ного бюд- | | | | | | мент | | | жетного | | | | | | строи- | | | учрежде- | | | | | | тельства | | | ния здра- | | | | | | и архи- | | | воохране- | | | | | | тектуры | | | ния "Ки- | | | | | | Киров- | | | ровская | | | | | | ской об- | | | областная | | | | | | ласти | | | клиниче- | | | | | | | | | ская | | | | | | | | | больница | | | | | | | | | N 3" | | | | | | | |-----+-----------+--------+----------+--------+---------+-----------+----------| | 3.3 | Строи- | обла- | 2,6146 | 1,6716 | 0,943 | 0,0 | департа- | | | тельство | стной | | | | | мент | | | туберку- | бюджет | | | | | здраво- | | | лезного | | | | | | охране- | | | отделения | | | | | | ния Ки- | | | на 60 ко- | | | | | | ровской | | | ек Киров- | | | | | | области, | | | ского об- | | | | | | департа- | | | ластного | | | | | | мент | | | государ- | | | | | | строи- | | | ственного | | | | | | тельства | | | казенного | | | | | | и архи- | | | учрежде- | | | | | | тектуры | | | ния здра- | | | | | | Киров- | | | воохране- | | | | | | ской об- | | | ния "Ки- | | | | | | ласти | | | ровская | | | | | | | | | областная | | | | | | | | | клиниче- | | | | | | | | | ская пси- | | | | | | | | | хиатриче- | | | | | | | | | ская | | | | | | | | | больница | | | | | | | | | им. В. М. | | | | | | | | | Бехтере- | | | | | | | | | ва", | | | | | | | | | включая | | | | | | | | | разработ- | | | | | | | | | ку про- | | | | | | | | | ектно- | | | | | | | | | сметной | | | | | | | | | докумен- | | | | | | | | | тации | | | | | | | |-----+-----------+--------+----------+--------+---------+-----------+----------| | 3.4 | Строи- | обла- | 0,4519 | 0,4519 | 0,0 | 0,0 | департа- | | | тельство | стной | | | | | мент | | | пристроя | бюджет | | | | | здраво- | | | к поли- | | | | | | охране- | | | клинике | | | | | | ния Ки- | | | Кировско- | | | | | | ровской | | | го обла- | | | | | | области, | | | стного | | | | | | департа- | | | государ- | | | | | | мент | | | ственного | | | | | | строи- | | | бюджетно- | | | | | | тельства | | | го учреж- | | | | | | и архи- | | | дения | | | | | | тектуры | | | здраво- | | | | | | Киров- | | | охранения | | | | | | ской об- | | | "Киров- | | | | | | ласти | | | ский об- | | | | | | | | | ластной | | | | | | | | | клиниче- | | | | | | | | | ский кож- | | | | | | | | | но- | | | | | | | | | венероло- | | | | | | | | | гический | | | | | | | | | диспан- | | | | | | | | | сер", | | | | | | | | | включая | | | | | | | | | разработ- | | | | | | | | | ку про- | | | | | | | | | ектно- | | | | | | | | | сметной | | | | | | | | | докумен- | | | | | | | | | тации | | | | | | | |-----+-----------+--------+----------+--------+---------+-----------+----------| | 3.5 | Заверше- | обла- | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | департа- | | | ние | стной | | | | | мент | | | строи- | бюджет | | | | | здраво- | | | тельства | | | | | | охране- | | | здания | | | | | | ния Ки- | | | поликли- | | | | | | ровской | | | ники в | | | | | | области, | | | пгт Лебя- | | | | | | департа- | | | жье | | | | | | мент | | | | | | | | | строи- | | | | | | | | | тельства | | | | | | | | | и архи- | | | | | | | | | тектуры | | | | | | | | | Киров- | | | | | | | | | ской об- | | | | | | | | | ласти | |-----+-----------+--------+----------+--------+---------+-----------+----------| | 3.6 | Строи- | обла- | 105,0 | 0 | 0 | 105,0 | департа- | | | тельство | стной | | | | | мент | | | фельдшер- | бюджет | | | | | здраво- | | | ско-аку- | | | | | | охране- | | | шерских | | | | | | ния Ки- | | | пунктов и | | | | | | ровской | | | отделений | | | | | | области | | | общей | | | | | | | | | врачебной | | | | | | | | | (семейной)| | | | | | | | | практики | | | | | | | | | на терри- | | | | | | | | | тории Ки- | | | | | | | | | ровской | | | | | | | | | области | | | | | | | |-----+-----------+--------+----------+--------+---------+-----------+----------| | 3.7 | Выполне- | обла- | 0,771 | 0,0 | 0,771 | 0,0 | департа- | | | ние про- | стной | | | | | мент | | | ектных | бюджет | | | | | здраво- | | | работ по | | | | | | охране- | | | объекту | | | | | | ния Ки- | | | "Резерв- | | | | | | ровской | | | ная вен- | | | | | | области, | | | тиляция | | | | | | департа- | | | помещений | | | | | | мент | | | различно- | | | | | | строи- | | | го назна- | | | | | | тельства | | | чения в | | | | | | и архи- | | | КОГБУЗ | | | | | | тектуры | | | "Киров- | | | | | | Киров- | | | ский об- | | | | | | ской об- | | | ластной | | | | | | ласти | | | клиниче- | | | | | | | | | ский пе- | | | | | | | | | ринаталь- | | | | | | | | | ный | | | | | | | | | центр" | | | | | | | |-----+-----------+--------+----------+--------+---------+-----------+----------| | 3.8 | Выполне- | обла- | 11,43483 | 0,0 | 0,0 | 11,43483 | департа- | | | ние про- | стной | | | | | мент | | | ектных и | бюджет | | | | | здраво- | | | изыска- | | | | | | охране- | | | тельских | | | | | | ния Ки- | | | работ по | | | | | | ровской | | | объекту | | | | | | области | | | "Реконст- | | | | | | | | | рукция | | | | | | | | | здания | | | | | | | | | кожно- | | | | | | | | | венероло- | | | | | | | | | гический | | | | | | | | | диспан- | | | | | | | | | сер" | | | | | | | |-----+-----------+--------+----------+--------+---------+-----------+----------| | 3.9 | Выполне- | обла- | 8,0387 | 0,0 | 0,0 | 8,03867 | департа- | | | ние про- | стной | | | | | мент | | | ектных и | бюджет | | | | | здраво- | | | изыска- | | | | | | охране- | | | тельских | | | | | | ния Ки- | | | работ по | | | | | | ровской | | | объекту | | | | | | области | | | "Реконст- | | | | | | | | | рукция | | | | | | | | | здания | | | | | | | | | лечебного | | | | | | | | | корпуса и | | | | | | | | | столовой | | | | | | | | | под нар- | | | | | | | | | кологиче- | | | | | | | | | ский дис- | | | | | | | | | пансер" | | | | | | | |-----+-----------+--------+----------+--------+---------+-----------+----------| | | Всего по | итого | 146,7082 | 3,5207 | 18,714 | 124,4735 | | | | Подпро- | |----------| |---------+-----------| | | | грамме | | 370,7652 | | 125,971 | 241,2735 | | | | | | <*> | | <*> | <*> | | | | |--------+----------+--------+---------+-----------+----------| | | | обла- | 146,7082 | 3,5207 | 18,714 | 124,4735 | | | | | стной |----------| |---------+-----------| | | | | бюджет | 370,7652 | | 125,971 | 241,2735 | | | | | | <*> | | <*> | <*> | | --------------------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год. 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014 годах составит 146,7082 млн. рублей (370,7652 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на 2012-2014 | | п/п | финансирования | годы (млн. рублей) | | | Подпрограммы |--------------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |----------------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | год | год | год | |-----+-----------------------+---------+--------+---------+---------| | 4.1 | Капитальные вложения -| 146,7082| 3,5207 | 18,714 | 124,4735| | | всего |---------| |---------+---------| | | в том числе | 370,7652| | 125,971 | 241,2735| | | | <*> | | <*> | <*> | | |-----------------------+---------+--------+---------+---------| | | областной бюджет | 146,7082| 3,5207 | 18,714 | 124,4735| | | |---------| |---------+---------| | | | 370,7652| | 125,971 | 241,2735| | | | <*> | | <*> | <*> | |-----+-----------------------+---------+--------+---------+---------| | 4.2 | Прочие расходы - всего| 0 | 0 | 0 | 0 | | | в том числе | | | | | | |-----------------------+---------+--------+---------+---------| | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |-----+-----------------------+---------+--------+---------+---------| | | Всего | 146,7082| 3,5207 | 18,714 | 124,4735| | | в том числе |---------| |---------+---------| | | | 370,7652| | 125,971 | 241,2735| | | | <*> | | <*> | <*> | | |-----------------------+---------+--------+---------+---------| | | областной бюджет | 146,7082| 3,5207 | 18,714 | 124,4735| | | |---------| |---------+---------| | | | 370,7652| | 125,971 | 241,2735| | | | <*> | | <*> | <*> | ---------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год". Приложение N 5 Приложение N 6 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" (далее - Подпрограмма) 1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования | | финансирования | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит | | Подпрограммы | 52,4261 млн. рублей за счет средств обла- | | | стного бюджета" | ---------------------------------------------------------------------- 2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" внести следующие изменения: ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Источ-| Объем финансирования | Ответ- | | п/п | задачи, меро-| ник | на 2012-2014 годы | ствен- | | | приятия | финан-| (млн. рублей) | ный | | | | сиро- |------------------------------| испол- | | | | вания | всего | в том числе | нитель | | | | | |--------------------| | | | | | | 2012 | 2013| 2014| | | | | | | год | год | год | | |-----+--------------+-------+---------+--------+-----+-----+--------| | 3.1 | Предоставле- | обла- | 20,65 | 10,65 | 10,0| 0 | депар- | | | ние социаль-| стной | | | | | тамент | | | ной поддержки| бюджет| | | | | здраво-| | | врачам- | | | | | | охра- | | | специалистам | |---------| |-----+-----| нения | | | при поступле-| | 44,25 | | 20,0| 13,6| Киров- | | | нии на посто-| | <*> | | <*> | <*> | ской | | | янную работу| | | | | | облас- | | | в учреждения| | | | | | ти | | | здравоохране-| | | | | | | | | ния | | | | | | | |-----+--------------+-------+---------+--------+-----+-----+--------| | 3.2 | Предоставле- | обла- | 31,0 | 20,0 | 11,0| 0 | депар- | | | ние социаль-| стной | | | | | тамент | | | ной поддержки| бюджет| | | | | здраво-| | | врачам общей| | | | | | охра- | | | врачебной | |---------| |-----+-----| нения | | | (семейной) | | 61,0 <*>| | 20,0| 21,0| Киров- | | | практики, ра-| | | | <*> | <*> | ской | | | ботающим в| | | | | | облас- | | | учреждениях | | | | | | ти | | | здравоохране-| | | | | | | | | ния | | | | | | | |-----+--------------+-------+---------+--------+-----+-----+--------| | | Всего по Под-| итого | 52,4261 | 31,0261| 21,4| 0 | | | | программе | |---------| |-----+-----| | | | | | 107,3261| | 40,8| 35,5| | | | | | <*> | | <*> | <*> | | | | |-------+---------+--------+-----+-----| | | | | обла- | 52,4261 | 31,0261| 21,4| 0 | | | | | стной |---------| |-----+-----| | | | | бюджет| 107,3261| | 40,8| 35,5| | | | | | <*> | | <*> | <*> | | ---------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год. 3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014 годах составит 52,4261 млн. рублей (107,3261 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на | | п/п | финансирования | 2012-2014 годы (млн. рублей) | | | Подпрограммы |----------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |-----------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | год | год | год | |-----+---------------------------+----------+---------+------+------| | 4.1 | Капитальные вложения - | 0 | 0 | 0 | 0 | | | всего | | | | | | | в том числе: | | | | | |-----+---------------------------+----------+---------+------+------| | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |-----+---------------------------+----------+---------+------+------| | 4.2 | Прочие расходы - всего | 52,4261 | 31,0261 | 21,4 | 0 | | | в том числе: |----------| |------+------| | | | 107,3261 | | 40,8 | 35,5 | | | | <*> | | <*> | <*> | | |---------------------------+----------+---------+------+------| | | областной бюджет | 52,4261 | 31,0261 | 21,4 | 0 | | | |----------| |------+------| | | | 107,3261 | | 40,8 | 35,5 | | | | <*> | | <*> | <*> | |-----+---------------------------+----------+---------+------+------| | | Всего | 52,4261 | 31,0261 | 21,4 | 0 | | | в том числе: |----------| |------+------| | | | 107,3261 | | 40,8 | 35,5 | | | | <*> | | <*> | <*> | | |---------------------------+----------+---------+------+------| | | областной бюджет | 52,4261 | 31,0261 | 21,4 | 0 | | | |----------| |------+------| | | | 107,3261 | | 40,8 | 35,5 | | | | <*> | | <*> | <*> | ---------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год". Приложение N 6 Приложение N 8 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Здоровое поколение" (далее - Подпрограмма) В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности подпрограммы "Здоровое поколение" изложить в следующей редакции: "Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы: ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | Единица | Базовое | 2012 | 2013| 2014| Источник | | показателя | измере- | значе- | год | год | год | получения | | | ния | ние | | | | значений | | | | 2010 | | | | показателей | | | | года | | | | | |--------------+----------+---------+------+-----+-----+-------------| | Младенческая | число | 7,6 | 7,13 | 7,1 | 7,0 | данные Тер-| | смертность | умерших | | | | | риториально-| | | в воз- | | | | | го органа| | | расте до | | | | | Федеральной | | | 1 года | | | | | службы госу-| | | на 1 | | | | | дарственной | | | тыс. ро- | | | | | статистики | | | дившихся | | | | | по Кировской| | | живыми | | | | | области". | ---------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|