Расширенный поиск

Решение Городской Думы г.Ижевска от 04.10.1999 № 138

 
                              РЕШЕНИЕ
                   ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ИЖЕВСКА
                       УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                    от 4 октября 1999 г. N 138

               ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИЖЕВСКА
                     ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 1999 ГОДА

     Заслушав  информацию об исполнении бюджета за 1 полугодие 1999
года,  Городская  дума  отмечает,  что  по-прежнему остается острой
проблема  взаимных неплатежей, растет недоимка по платежам в бюджет
города.  План  по  доходам  бюджета  выполнен на 45,4 процентов, по
расходной  части  бюджета  исполнение  составило  50,3  процентов к
годовому плану.
     С   целью   разрешения   проблемы  неплатежей  проведено  1562
взаимозачета  на  сумму 174791 тыс. руб., принято векселей на сумму
183911  тыс.  руб.,  что  составляет  60,9 процентов от общей суммы
поступлений  в  бюджет  г.  Ижевска,  Городская дума города Ижевска
решает:
     1. Принять  информацию об исполнении бюджета города Ижевска за
1 полугодие 1999 года к сведению (приложение).
     2. Администрации   г.   Ижевска  совместно  с  Государственной
налоговой  инспекцией  Удмуртской  Республики  принять  необходимые
меры   к  налогоплательщикам  для  обеспечения  исполнения  бюджета
города.
     3. Рассмотреть  на  очередной  сессии  Городской  думы  доклад
генерального  директора  ОАО "Ижмаш" Гродецкого В.П. о стабилизации
экономического  положения  на ОАО "Ижмаш" и погашении задолженности
по платежам в городской бюджет.

     Глава городского самоуправления
     - мэр г. Ижевска          А.И.САЛТЫКОВ





                                                         Приложение
                                                          к решению
                                       Городской думы г. Ижевска УР
                                         от 4 октября 1999 г. N 138

                            ИНФОРМАЦИЯ
                ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ИЖЕВСКА ЗА
                       I ПОЛУГОДИЕ 1999 ГОДА

                                                          тыс. руб.

Код по     Наименование показателей              План на    Испол-     %, %
класси-                                          1999 г.    нение
фикации                                                     на
                                                            1.07.
                                                            1999 г.

1          2                                     3          4          5

           Доходы

1000000    Налоговые доходы                      1234339    565534     45,8

1010000    Налоги на прибыль (доход), прирост    602219     324638     53,9
           капитала, в том числе:

1010100    Налог на прибыль (доход)              265000     159129     60,0
           предприятий и организаций

1010200    Подоходный налог с физических лиц     337219     165509     49,1

1020000    Налоги на товары, услуги,             137973     67073      48,6
           лицензионные и регистрационные
           сборы, в том числе:

1020100    Налог на добавленную стоимость        83000      48402      58,3

1020200    Акцизы                                3115       1796       57,7

1020400    Лицензионные и регистрационные        1858       537        28,9
           сборы

1020700    Налог с продаж                        50000      16338      32,7

1030000    Налоги на совокупный доход            4331       2240       51,7

1040000    Налоги на имущество                   345677     112008     32,4

1050000    Платежи за пользование природными     47112      9129       19,4
           ресурсами, в том числе:

1050100    Платежи за пользование недрами                   3

1040500    Платежи за пользование водными        2000       321        16,1
           объектами

1040700    Земельный налог                       45112      8805       19,5

1400000    Прочие налоги, пошлины и сборы,       97027      50446      52,0
           в том числе:

1400100    Государственная пошлина               4196       1491       35,5

1400400    Налоги субъектов Российской                      1155
           Федерации, в том числе:

           - транспортный налог                             1155

1400500    Местные налоги и сборы, в том         92831      47800      51,5
           числе:

1400502    - Целевой сбор с граждан и            6300       1989       31,6
           предприятий, учреждений и
           организаций на содержание милиции,
           на благоустройство территорий

1400503    - Налог на рекламу                    1331       430        32,3

1400504    - Налог на содержание жилищного       85200      42910      50,4
           фонда и объектов социально -
           культурной сферы

1400540    - Прочие местные налоги и сборы                  2471

2000000    Неналоговые доходы                    27361      12371      45,2

2010000    Доходы от имущества, находящегося     23990      10739      44,8
           в государственной и муниципальной
           собственности и деятельности

2040000    Доходы от продажи земли и             15         0
           нематериальных активов

2060000    Административные платежи и сборы      1100       1          0,1

2070000    Штрафные санкции, возмещение          2256       1473       65,3
           ущерба

2090000    Прочие неналоговые доходы                        158

3000000    Безвозмездные перечисления            36193      11160      30,8

3020000    От бюджетов других уровней            36193      11160      30,8

3020100    Дотации

3020200    Субвенции

3020300    Средства, полученные по взаимным      36193      11160      30,8
           расчетам, в том числе, компенсации
           дополнительных расходов, возникших
           в результате решений, принятых
           органами государственной власти

           Всего доходов                         1297893    589065     45,4

           Расходы

100        Местное самоуправление                35302      17525      49,6

           (Администрация г. Ижевска, 5
           районных администраций, ГУАиГ,
           Комитет по защите прав
           потребителей, Управления народного
           образования, дошкольного
           образования, здравоохранения,
           Городская дума, Контрольная
           палата)

           Оплата труда служащих                 19340      9588       49,6

           Начисления на оплату труда            7446       3792       50,9
           (страховые взносы на
           государственное социальное
           страхование граждан)

           Приобретение предметов снабжения и    379        227        59,9
           расходных материалов

           Командировки и служебные разъезды     209        119        56,9

           Оплата транспортных услуг             720        447        62,1

           Оплата услуг связи                    1498       949        63,4

           Оплата коммунальных услуг             1472       796        54,1

           Прочие текущие расходы на закупки     4148       1560       37,6
           товаров и оплату услуг

           Приобретение оборудования и           90         47         52,2
           предметов длительного пользования

0500       Правоохранительная деятельность и     700        235        33,6
           обеспечение безопасности
           государства (фонд "Правопорядок")

0700       Промышленность, энергетика и          3500       1563       44,7
           строительство, в том числе:

           дотация на убытки по твердому         3500       1563       44,7
           топливу, реализуемому населению
           г. Ижевска

0800       Сельское хозяйство и рыболовство,     7500       2053       27,4
           в том числе:

           содержание Комитета по                1216       523        43,0
           земельным ресурсам и
           землеустройству

           ведение государственного              3320       259        7,8
           кадастра, мониторинга земель и
           землеустройства

           инженерное и социальное               2964       1271       42,9
           обустройство территорий

0900       Охрана окружающей природной среды     2400       248        10,3
           и природных ресурсов,
           гидрометеорология, картография и
           геодезия, в том числе:

           - капитальное строительство дамбы     1630       0          0,0

           содержание Управления                 645        228        35,4
           водопользования и природных
           ресурсов

           содержание городского пляжа           30         0          0,0

           дополнительная сеть                   88         20         22,7
           наблюдений за загрязнением
           атмосферного воздуха и
           метеорологическим параметрам по
           г. Ижевску

1000       Транспорт, дорожное хозяйство,        104700     48949      46,8
           связь и информатика, в том числе:

           - приобретение и восстановление       1150       0          0,0
           подвижного состава автомобильного
           транспорта

           - капитальное строительство           2700       5          0,2
           (дорожноe AСУ, объекты
           телефонизации)

           автомобильный транспорт
           (ИПОПАТ):

           дотация на убытки по                  47685      30573      64,1
           перевозке пассажиров автомобильным
           транспортом общего пользования
           городского и пригородного
           сообщения (кроме такси)

           водный транспорт (пристань
           "Ижевск"):

           дотация на покрытие убытков           315        101        32,1
           по перевозке пассажиров водным
           транспортом по Ижевскому пруду

           прочие виды транспорта (МП
           "Горэлектротранс"):

           дотация на убытки по перевозке        51850      18129      35,0
           пассажиров городским
           электротранспортом

           информатика (информационное           1000       141        14,1
           обеспечение):

1100       Развитие рыночной инфраструктуры,     100        0          0,0
           в том числе:

           Программа развития малого             100        0          0,0
           предпринимательства

1200       Жилищно - коммунальное хозяйство,     394059     134649     34,2
           в том числе:

1201       Жилищное хозяйство, из них:           80034      12648      15,8

           содержание ЦЖС                        596        224        37,6

           - капитальное строительство           2201       1959       89,0

           - капитальный ремонт жилого фонда     32334      2420       7,5

           - субсидии, в т.ч.                    45421      8269       18,2

           дотация на убытки от                  6995       2079       29,7
           эксплуатации жилого фонда

           субсидии населению по оплате          12726      1073       8,4
           жилищно - коммунальных услуг

           кондоминиумы и прочие                 1200       0          0,0
           структуры собственников жилья

1202       Коммунальное хозяйство:               312195     121534     38,9

           - приобретение оборудования и         15133      3287       21,7
           предметов длительного пользования
           (теплосчетчики)

           - капитальное строительство           31428      9457       30,1

           - субсидии, в т.ч.                    239813     106071     44,2

           возмещение затрат на тепло -          650        275        42,4
           электроэнергию МП "ДЦК"

           дотация на убытки по отоплению        177040     76518      43,2
           и ГВС населению жилищного фонда

           дотация на убытки по                  1892       150        7,9
           сжиженному газу

           дотация на убытки по ХВС и            27340      10591      38,7
           водоотведению населению жилого
           фонда

           текущий ремонт и содержание           26301      17569      66,8
           магистральных дорог

           капитальный ремонт дорог              25821      2719       10,5

1203       Прочие структуры коммунального        1830       467        25,5
           хозяйства (ТБПХ):

           - капитальное строительство           430        0          0,0

           - капитальный ремонт бань             300        45         15,0

           - дотация на покрытие убытков бань    1100       422        38,4

1300       Предупреждение и ликвидация           670        0          0,0
           последствий чрезвычайных ситуаций
           и стихийных бедствий

1400       Образование, в том числе:             413693     205695     49,7

           Ясли здравоохранения (1               387        238        61,5
           учреждение)

           Учреждения дошкольного образования    143000     78486      54,9
           и воспитания (193 детских
           дошкольных учреждения, 3 детских
           школы - сада)

           Учреждения народного образования и    255320     118783     46,5
           воспитания (94 школы, 7 школ -
           интернатов, 5 детских домов, 7
           вечерних школ, 17 внешкольных
           учреждений, 9 спортивных школ)

           Учреждения культуры (12 школ -        4658       3171       68,1
           искусств)

           Спортшколы (7 учреждений)             1800       526        29,2

           Центр "Подросток"                     1026       174        17,0

           Оплата труда служащих                 147170     76486      52,0

           Начисления на оплату труда            56661      28724      50,7
           (страховые взносы на
           государственное социальное
           страхование граждан)

           Приобретение предметов снабжения и    72330      31491      43,5
           расходных материалов

           в т.ч. приобретение продуктов         64005      28063      43,8
           питания

           Командировки и служебные разъезды     219        48         21,9

           Оплата транспортных услуг             2334       1317       56,4

           Оплата услуг связи                    2947       1546       52,5

           Оплата коммунальных услуг             48828      32439      66,4

           Прочие текущие расходы на закупки     35965      12988      36,1
           товаров и оплату услуг

           Трансферты населению                  16329      7732       47,4

           Приобретение оборудования и           7494       717        9,6
           предметов длительного пользования

           Капитальное строительство             7502       4317       57,5

           Капитальный ремонт                    15914      7890       49,6

1500       Культура, искусство и                 14354      4568       31,8
           кинематография

           (24 библиотеки, ЦБ, ДК
           "Восточный", ДНТ "Спартак", ЦД
           "Ударник", Муниципальный камерный
           хор, ММТ "Молодой человек", МВК
           Калашникова, 6 кинотеатров, Парк
           Кирова, Сад Горького)

           Оплата труда служащих                 1989       1358       68,3

           Начисления на оплату труда            766        489        63,8
           (страховые взносы на
           государственное социальное
           страхование граждан)

           Приобретение предметов снабжения и    31         9          29,0
           расходных материалов

           Оплата транспортных услуг             26         9          34,6

           Оплата услуг связи                    123        53         43,1

           Оплата коммунальных услуг             762        574        75,3

           Прочие текущие расходы на закупки     448        288        64,3
           товаров и оплату услуг

           Субсидии                              1235       165        13,4

           Приобретение оборудования и           40         37         92,5
           предметов длительного пользования

           Капитальное строительство             8654       1506       17,4

           Капитальный ремонт                    280        80         28,6

1600       Средства массовой информации          4200       1957       46,6

1700       Здравоохранение и физическая          243574     98380      40,4
           культура, в том числе:

1701       Здравоохранение                       236219     94676      40,1

           (22 больницы, 11 поликлиник,
           Станция скорой медицинской помощи,
           3 санатория для детей и
           подростков, центр здоровья, ЦБ)

           в т.ч. страхование неработающего      7419                  0,0
           населения

1702       Санитарно - эпидемиологический        150                   0,0
           надзор

1703       Физическая культура (физкультурные    6500       981        15,1
           мероприятия, частичное содержание
           Ледового дворца)

           Оплата труда служащих                 81296      45993      56,6

           Начисления на оплату труда            31299      15266      48,8
           (страховые взносы на
           государственное социальное
           страхование граждан)

           Приобретение предметов снабжения и    35126      10306      29,3
           расходных материалов

           в т.ч. медикаменты                    20522      6250       30,5

           приобретение продуктов питания        7772       3089       39,7

           Командировки и служебные разъезды     300        212        70,7

           Оплата транспортных услуг             12376      6171       49,9

           Оплата услуг связи                    2358       991        42,0

           Оплата коммунальных услуг             18520      7283       39,3

           Прочие текущие расходы на закупки     21570      4590       21,3
           товаров и оплату услуг

           Текущие трансферты                    7419

           Трансферты населению                  605        411        67,9

           Приобретение оборудования и           14000      720        5,1
           предметов длительного пользования

           Капитальное строительство             7205       3704       51,4

           Капитальный ремонт                    11500      2733       23,8

1800       Социальная политика, в том числе:     27528      5319       19,3

1801       Учреждения социального обеспечения    3900       1331       34,1
           (5 Центров социального
           обслуживания населения)

1801       Учреждения социальной помощи семье    4763       1516       31,8
           и детям (4 территориальных центра
           "Семья", центр экстренной
           социально - психологической помощи
           семье, центр "Кризисная семья",
           центр "Юнона", городской приют для
           детей)

1802       Фонд социальной поддержки             300        50         16,7

1803       Молодежная политика (10 МВУ           5120       1853       36,2
           включает 54 молодежных клуба,
           молодежная биржа труда)

           Программа "Молодежь города"           928        119        12,9

1807       Пособия гражданам, имеющим детей      13445      564        4,2
           (долг за 1996 год)

           Оплата труда служащих                 5498       2568       46,7

           Начисления на оплату труда            2118       986        46,6
           (страховые взносы на
           государственное социальное
           страхование граждан)

           Приобретение предметов снабжения и    1734       413        23,8
           расходных материалов

           в т.ч. медикаменты                    30         2          6,7

           приобретение продуктов питания        1150       362        31,5

           Командировки и служебные разъезды     326        53         16,3

           Оплата транспортных услуг             191        24         12,6

           Оплата услуг связи                    258        98         38,0

           Оплата коммунальных услуг             1433       262        18,3

           Прочие текущие расходы на закупки     2011       279        13,9
           товаров и оплату услуг

           Трансферты населению                  13744      619        4,5

           Приобретение оборудования и           115        17         14,8
           предметов длительного пользования

           Капитальный ремонт                    100        0          0,0

3000       Прочие расходы                        139128     178843     128,5

3001       Резервный фонд                        3785       1015       26,8

3002       Расходы на проведение выборов         100        45         45,0

3004       Прочие расходы, не отнесенные к       135243     177783     131,5
           др. подразделам

           Расходы по установке телефонов        400        347        86,8
           льготным абонентам

           Материальная помощь почетным          210        139        66,2
           гражданам

           Финансовая поддержка Городского       100        46         46,0
           Совета ветеранов

           Проведение общегородских              674        518        76,9
           праздников

           Расходы по Управлению финансов        3500       803        22,9

           Центр занятости квотирование          30         0          0,0
           рабочих мест

           Расходы, связанные с судебными        10         3          30,0
           издержками

           Представительство органов местного    625        278        44,5
           самоуправления

           Расходы по налоговой инспекции        3000       0          0,0

           Расходы по налоговой полиции          500        0          0,0

           Расходы фондов:                       4500       1350       30,0

           Разработка статистических             50         0          0,0
           показателей социально -
           экономического развития г. Ижевска

           Разработка программ развития г.       50         0          0,0
           Ижевска

           Расходы на повышение квалификации     280        0          0,0
           муниципальных служащих

           Выплата компенсации гражданам,        50         0          0,0
           заключившим договор на
           пожизненное содержание

           Программа "Дети Ижевска"              51         0          0,0

           Расходы БТИ по инвентаризации,        150        62         41,3
           оценке и информационному
           обеспечению объектов недвижимости
           ЖКХ

           Расходы по выполнению функций         995        0          0,0
           назначения и выплаты
           государственных пособий гражданам,
           имеющим детей

           Создание инвестиционного паспорта     1500       100        6,7

           Расходы по выполнению функций         1450       108        7,4
           назначения и выплаты пенсий

           Международная деятельность            190        104        54,7

           Поднаем жилья военнослужащим          48         105        219,2

           Выплата процентов по кредитам         35000      23808      68,0

           Выплата процентов Удмуртскому         130        109        83,8
           банку Сбербанка РФ по льготным
           жилищным кредитам для населения

           Погашение кредитов                    80500      149903     186,2

           Капитальное строительство             1250       0          0,0

           Всего расходов                        1391408    699984     50,3

           Превышение доходов над расходами      -93515     -110919
           (дефицит)



Информация по документу
Читайте также