Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 10.10.2011 № 844-рРАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 10 октября 2011 года N 844-р О Прогнозе социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2012-2014 годы Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2012-2014 годы и направить его в Государственный Совет Удмуртской Республики. Председатель Правительства Удмуртской Республики Ю.С.Питкевич Одобрен распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 2011 года N 844-р Показатели социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2012-2014 годы |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————————————| | N | Показатели | Ед.изм. |2010 год,|2011 год, | 2012 год, прогноз | 2013 год, прогноз | 2014 год, прогноз | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————||——————————|—————————||——————————|——————————| | | | | факт | оценка |1 вариант |2 вариант |1 вариант |2 вариант |1 вариант |2 вариант | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 1. |Валовой региональный продукт |млн. руб.| 254700*| 289884| 311415| 312518| 332559| 336968| 355421| 366293| | | | в ценах | | | | | | | | | | | | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в фактических | % | 111,0| 113,8| 107,4| 107,8| 106,8| 107,8| 106,9| 108,7| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в сопоставимых | % | 108,0| 104,3| 101,7| 102,1| 101,7| 101,9| 102,0| 103,0| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | индекс-дефлятор | % | 102,8| 109,1| 105,7| 105,6| 105,0| 105,8| 104,8| 105,5| |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |2. |Отгружено товаров собственного |млн. руб.| 230640| 270800| 288000| 290000| 306600| 310000| 333800| 337800| | |производства, выполнено работ, | в ценах | | | | | | | | | | |услуг собственными силами по | соотв. | | | | | | | | | | |разделам C, D, E (по чистым | лет | | | | | | | | | | |видам экономической | | | | | | | | | | | |деятельности) Общероссийского | | | | | | | | | | | |классификатора видов | | | | | | | | | | | |экономической деятельности по | | | | | | | | | | | |полному кругу организаций | | | | | | | | | | | |производителей | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————||——————————|—————————||——————————|——————————| | N | Показатели | Ед.изм. |2010 год,|2011 год, | 2012 год, прогноз | 2013 год, прогноз | 2014 год, прогноз | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————||——————————|—————————||——————————|——————————| | | | | факт | оценка |1 вариант |2 вариант |1 вариант |2 вариант |1 вариант |2 вариант | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в фактических | % | 114,1| 117,4| 106,4| 107,1| 106,5| 106,9| 108,9| 109,0| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | индекс промышленного | % | 108,2| 105,0| 101,0| 103,0| 100,5| 101,8| 101,5| 103,0| | |производства | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | индекс-дефлятор | % | 105,5| 111,8| 105,3| 104,0| 105,9| 105,0| 107,3| 105,8| |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |2.1. |Отгружено товаров собственного |млн. руб.| 120389| 136700| 149900| 151230| 159600| 161700| 169000| 171860| | |производства, выполнено работ, | в ценах | | | | | | | | | | |услуг собственными силами по | соотв. | | | | | | | | | | |обрабатывающим производствам по| лет | | | | | | | | | | |разделу D (по чистым видам | | | | | | | | | | | |экономической деятельности) | | | | | | | | | | | |Общероссийского классификатора | | | | | | | | | | | |видов экономической | | | | | | | | | | | |деятельности по полному кругу | | | | | | | | | | | |организаций производителей | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в фактических | % | 114,5| 113,6| 109,7| 110,6| 106,5| 106,9| 105,9| 106,3| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | индекс промышленного | % | 116,3| 108,0| 103,5| 105,6| 101,0| 102,0| 100,5| 101,2| | |производства | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | индекс-дефлятор | % | 98,4| 105,1| 106,0| 104,8| 105,4| 104,8| 105,4| 105,0| |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |3. |Объём продукции сельского |млн. руб.| 34 876| 39 640| 41 910| 42 120| 44 490| 44 890| 47 420| 47 980| | |хозяйства | в ценах | | | | | | | | | | | | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————||——————————|—————————||——————————|——————————| | N | Показатели | Ед.изм. |2010 год,|2011 год, | 2012 год, прогноз | 2013 год, прогноз | 2014 год, прогноз | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————||——————————|—————————||——————————|——————————| | | | | факт | оценка |1 вариант |2 вариант |1 вариант |2 вариант |1 вариант |2 вариант | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в фактических | % | 104,9| 113,7| 105,7| 106,3| 106,2| 106,6| 106,6| 106,9| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в сопоставимых | % | 87,1| 104,0| 100,5| 101,0| 101,1| 101,5| 101,7| 102,0| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | индекс-дефлятор | % | 120,4| 109,3| 105,2| 105,2| 105,0| 105,0| 104,8| 104,8| |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 4. |Розничный товарооборот (во всех|млн. руб.| 117 361| 140 850| 155 225| 155 375| 172 615| 172 935| 192 100| 192 525| | |каналах реализации) | в ценах | | | | | | | | | | | | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в фактических | % | 112,4| 120,0| 110,2| 110,3| 111,2| 111,3| 111,3| 111,3| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в сопоставимых | % | 104,4| 108,4| 104,2| 104,6| 105,4| 105,7| 105,9| 106,5| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | индекс-дефлятор | % | 107,7| 110,8| 105,7| 105,4| 105,5| 105,3| 105,1| 104,5| |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 5. |Объём платных услуг населению |млн. руб.| 31768*| 35 088| 39 009| 39 014| 44 069| 44 164| 49 934| 49 950| | | | в ценах | | | | | | | | | | | | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в фактических | % | 108,1| 110,5| 111,2| 111,2| 113,0| 113,2| 113,3| 113,1| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в сопоставимых | % | 101,2| 102,1| 104,0| 104,5| 104,7| 105,5| 105,7| 105,9| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | индекс-дефлятор | % | 106,8| 108,2| 106,9| 106,4| 107,9| 107,3| 107,2| 106,8| |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 6. |Инвестиции в основной капитал |млн. руб.| 42 346| 48 500| 52 500| 54 000| 57 000| 60 000| 62 500| 67 000| | |за счет всех источников | в ценах | | | | | | | | | | |финансирования | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в фактических | % | 104,7| 114,5| 108,2| 111,3| 108,6| 111,1| 109,6| 111,7| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в сопоставимых | % | 101,0| 105,9| 100,4| 103,3| 100,8| 103,2| 102,2| 104,1| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | индекс-дефлятор | % | 103,7| 108,2| 107,8| 107,8| 107,7| 107,7| 107,3| 107,3| |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 7. |Иностранные инвестиции |млн.долл.| 36,7| 37| 36,8| 37,4| 37,7| 38,3| 38,9| 39,5| | | | США | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————||——————————|—————————||——————————|——————————| | N | Показатели | Ед.изм. |2010 год,|2011 год, | 2012 год, прогноз | 2013 год, прогноз | 2014 год, прогноз | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————||——————————|—————————||——————————|——————————| | | | | факт | оценка |1 вариант |2 вариант |1 вариант |2 вариант |1 вариант |2 вариант | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 8. |Прибыль (сальдированная) |млн. руб.| 32587| 39000| 42400| 43100| 45000| 45600| 50000| 50750| | | | в ценах | | | | | | | | | | | | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 9. |Прибыль прибыльных организаций |млн. руб.| 46616| 52500| 56300| 57200| 59000| 59800| 64500| 65400| | |для целей бухгалтерского учета | в ценах | | | | | | | | | | | | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 10. |Амортизация основных фондов |млн. руб.| 20019| 21500| 23000| 23345| 25000| 25375| 27500| 27900| | | | в ценах | | | | | | | | | | | | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 11. |Среднегодовая стоимость |млн. руб.| 630000| 690000| 760000| 771400| 840000| 852600| 920000| 933800| | |основных фондов | в ценах | | | | | | | | | | | | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 12. |Фонд оплаты труда |млн. руб.| 93520| 99965| 105661| 106762| 113735| 116014| 122834| 126220| | | | в ценах | | | | | | | | | | | | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 13. |Номинальная начисленная средняя| руб. | 14291| 15600| 16708| 16850| 18157| 18450| 19685| 20150| | |заработная плата одного | | | | | | | | | | | |работника (в среднем за период)| | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 14. |Прожиточный минимум в среднем | руб. | 4852| 5555| 6361| 6361| 7601| 7601| 8703| 8703| | |на душу населения (в среднем за| | | | | | | | | | | |год) | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 15. |Численность населения с | % | 14,8| 15,8| 15,6| 15,4| 15,3| 15,1| 15,0| 14,8| | |доходами ниже прожиточного | | | | | | | | | | | |минимума к общей численности | | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————||——————————|—————————||——————————|——————————| | N | Показатели | Ед.изм. |2010 год,|2011 год, | 2012 год, прогноз | 2013 год, прогноз | 2014 год, прогноз | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————||——————————|—————————||——————————|——————————| | | | | факт | оценка |1 вариант |2 вариант |1 вариант |2 вариант |1 вариант |2 вариант | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 16. |Реальные располагаемые денежные| % | 104,1| 101,5| 102,4| 104,3| 102,1| 103,9| 102,0| 103,4| | |доходы населения | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 17. |Экспорт |млн.долл.| 230,5| 1600| 1547| 1587| 1549| 1590| 1617| 1650| | | | США | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 18. |Импорт |млн.долл.| 248,5| 310| 329| 341| 355| 372| 382| 401| | | | США | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 19. |Среднегодовая численность |тыс.чел. | 1523,2| 1520,7| 1518,5| 1518,8| 1516,2| 1517,0| 1514,0| 1515,2| | |населения | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 20. |Среднесписочная численность |тыс. чел.| 545,3| 534| 527| 528| 522| 524| 520| 522| | |работников организаций | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 21. |Численность зарегистрированных |тыс. чел.| 17,9| 17,1| 25,0| 19,9| 23,6| 18,5| 23| 18,3| | |безработных на конец года | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 22. |Уровень зарегистрированной | % | 2,1| 1,9| 3,0| 2,4| 2,8| 2,2| 2,8| 2,2| | |безработицы от экономически| | | | | | | | | | | |активного населения | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 23. |Среднегодовой сводный индекс | % | 108,3| 109,8| 106,8| 106,8| 106,4| 106,4| 106,3| 106,3| | |потребительских цен | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 24. |Объём добычи нефти | тыс.т | 10509| 10500| 10500| 10500| 10500| 10500| 10500| 10500| |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 25. |Объём производства алкогольной |тыс.дкл. | 2 590,0| 2 450,0| 2 390,0| 2 420,0| 2 390,0| 2 420,0| 2 390,0| 2 420,0| | |продукции | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 26 |Объём производства спирта |тыс.дкл. | 629,5| 510,0| 580,0| 620,0| 580,0| 620,0| 580,0| 620,0| |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 27. |Объём производства пива |тыс.дкл. | 1 814,0| 1 720,0| 1 540,0| 1 650,0| 1 540,0| 1 650,0| 1 540,0| 1 650,0| |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 28. |Налоговая база по налогу на |млн. руб.| 43554| 47500| 51200| 51800| 56100| 56700| 61400| 62000| | |прибыль организаций | в ценах | | | | | | | | | | | | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| * - оценка Объём платных услуг населению в разрезе городов и районов Удмуртской Республики млн.руб. |———|———————————————————|—————————|—————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | N | Районы, города |2010 год,|2011 год,| 2012 год, прогноз | 2013 год, прогноз | 2014 год, прогноз | | | | факт | оценка | | | | |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||————————|—————————|—|———————|————————————| | | | | |1 вариант|2 вариант|1 вариант|2 вариант|1 вариант| 2 вариант | |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |1. |Алнашский | 105,9| 116,9| 130,0| 130,0| 146,882| 147,2| 166,4| 166,5| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |2. |Балезинский | 155,8| 173,6| 192,3| 192,4| 217,6| 218,1| 246,4| 246,5| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |3. |Вавожский | 49,8| 54,7| 60,9| 60,9| 68,8| 68,9| 78,0| 78,0| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |4. |Воткинский | 62,1| 68,6| 76,2| 76,2| 86,1| 86,3| 97,6| 97,6| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |5. |Глазовский | 34,9| 38,8| 43,0| 43,0| 48,6| 48,7| 55,1| 55,1| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |6. |Граховский | 22,7| 25,0| 27,8| 27,8| 31,4| 31,5| 35,6| 35,6| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |7. |Дебесский | 45,8| 50,3| 56,1| 56,1| 63,3| 63,4| 71,7| 71,7| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |8. |Завьяловский | 922,2| 1 017,7| 1 131,8| 1 131,9| 1 278,4| 1 281,2| 1 448,6| 1 449,1| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |9. |Игринский | 289,7| 318,4| 354,7| 354,7| 400,4| 401,2| 453,8| 453,9| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |10.|Камбарский | 157,4| 173,5| 193,1| 193,1| 218,1| 218,5| 247,1| 247,2| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |11.|Каракулинский | 49,6| 54,8| 60,9| 60,9| 68,8| 69,0| 78,0| 78,0| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |12.|Кезский | 100,7| 111,3| 123,7| 123,7| 139,7| 140,0| 158,3| 158,4| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |13.|Кизнерский | 72,5| 80,1| 89,1| 89,1| 100,6| 100,9| 114,0| 114,1| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |14.|Киясовский | 22,1| 24,0| 26,9| 26,9| 30,3| 30,4| 34,4| 34,4| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |15.|Красногорский | 27,7| 30,2| 33,8| 33,8| 38,1| 38,2| 43,2| 43,2| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |16.|Малопургинский | 80,2| 89,4| 99,0| 99,0| 112,0| 112,2| 126,8| 126,8| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |17.|Можгинский | 41,9| 45,7| 51,1| 51,1| 57,6| 57,7| 65,3| 65,4| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |18.|Сарапульский | 155,0| 172,1| 190,9| 191,0| 215,9| 216,4| 244,5| 244,6| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |19.|Селтинский | 39,4| 43,6| 48,5| 48,5| 54,8| 54,9| 62,0| 62,1| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |20.|Сюмсинский | 44,4| 49,2| 54,7| 54,7| 61,8| 61,9| 70,0| 70,0| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |21.|Увинский | 470,3| 522,5| 579,5| 579,6| 655,3| 656,7| 742,3| 742,5| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |22.|Шарканский | 52,0| 57,7| 64,0| 64,0| 72,4| 72,5| 82,0| 82,0| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |23.|Юкаменский | 38,2| 42,4| 47,1| 47,1| 53,2| 53,3| 60,3| 60,3| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |24.|Якшур-Бодьинский | 65,8| 72,5| 80,7| 80,7| 91,1| 91,3| 103,3| 103,3| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |25.|Ярский | 66,6| 73,6| 81,8| 81,8| 92,4| 92,6| 104,7| 104,7| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |26.|г.Ижевск | 22 442,6| 24 772,8| 27 548,1| 27 551,5| 31 118,3| 31 185,4| 35 261,2| 35 272,4| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |27.|г.Воткинск | 1 648,3| 1 817,5| 2 022,0| 2 022,2| 2 283,6| 2 288,6| 2 587,9| 2 588,7| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |28.|г.Глазов | 2 388,0| 2 648,1| 2 939,4| 2 939,7| 3 322,8| 3 329,9| 3 764,0| 3 765,2| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |29.|г.Можга | 625,2| 688,6| 766,4| 766,5| 865,5| 867,3| 980,8| 981,1| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| |30.|г.Сарапул | 1 490,8| 1 654,1| 1 835,6| 1 835,9| 2 075,3| 2 079,7| 2 350,8| 2 351,5| |———|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| Перечень проблем, решение которых предполагается осуществить посредством реализации республиканских, ведомственных целевых программ, разрабатываемых в 2012-2014 годах |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | N | Проблема для решения | Предполагаемое | Предполагаемые цели и задачи | Ожидаемые результаты решения | | п/п | посредством реализации | наименование | республиканской, ведомственной целевой | проблемы посредством реализации | | | республиканской, | республиканской, | программы | республиканской, ведомственной | | | ведомственной целевой | ведомственной целевой | | целевой программы (предполагаемые | | | программы | программы | | целевые индикаторы и показатели | | | | | | эффективности реализации | | | | | | республиканской, ведомственной | | | | | | целевой программы) | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 1 |Высокий уровень|Ведомственная целевая|Цели: снижение острых и хронических|Снижение доли острых осложнений у| | |инвалидности, смертности|программа «Сахарный|осложнений у взрослых, больных сахарным|взрослых, больных сахарным диабетом,| | |среди больных сахарным|диабет на 2013-2015 годы»|диабетом; |до 55 %. | | |диабетом. | |увеличение средней продолжительности жизни|Снижение доли хронических осложнений| | |Высокие затраты на| |больных сахарным диабетом; |у взрослых, больных сахарным| | |лекарственное | |снижение числа случаев временной|диабетом, до 31%. | | |обеспечение, средства| |нетрудоспособности. |Снижение средней длительности| | |самоконтроля, | |Задачи: совершенствование|лечения в специализированных| | |реабилитацию инвалидов | |материально-технической базы|эндокринологических стационарах до| | | | |эндокринологической службы Министерства|16 дней. | | | | |здравоохранения Удмуртской Республики;|Увеличение числа обученных в «Школе| | | | |развитие специализированных|больного сахарным диабетом» на 10%| | | | |методов диагностики и лечения основных|. | | | | |осложнений сахарного диабета|Увеличение продолжительности жизни| | | | | |больных сахарным диабетом| | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 2 |Эпидемиологическое |Ведомственная целевая|Цели: усиление системы|Снижение показателей заболеваемости| | |неблагополучие по|программа |противоэпизоотических и|природно-очаговыми инфекциями| | |природно-очаговым |«Природно-очаговые |противоэпидемических профилактических|в Удмуртской Республике до| | |инфекциям. |инфекции на 2013-2015|мероприятий для снижения активности|среднероссийского уровня. | | | |годы» |природных очагов клещевого вирусного|Охват вакцинацией против клещевого| | | | |энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза|вирусного энцефалита не менее 25 %| | | | |и геморрагической лихорадки с|населения Удмуртской Республики. | | | | |почечным синдромом; |Снижение тяжелых и осложненных форм| | | | |снижение заболеваемости природно-очаговыми|природно-очаговых инфекций. | | | | |инфекциями; совершенствование лечебных и|Сокращение сроков лечения и снижение| | | | |реабилитационных мероприятий для снижения|летальности от природно-очаговых| | | | |летальности, остаточных явлений и|инфекций | | | | |инвалидности после перенесенных| | | | | |природно-очаговых инфекций. | | | | | |Задачи: совершенствование| | | | | |эпидемиологического надзора за| | | | | |распространением природно-очаговых| | | | | |инфекций; | | | | | |совершенствование методов лабораторной| | | | | |диагностики природно-очаговых инфекций; | | | | | |внедрение современных методов лечения| | | | | |и реабилитации больных| | | | | |природно-очаговыми инфекциями | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 3 |Несоответствие лучевого|Ведомственная целевая|Цели: обеспечение диагностики|Увеличение доли выявленных больных| | |лечения злокачественных|программа «Онкология» на|злокачественных новообразований на ранних|со злокачественными| | |новообразований |2013-2015 годы |стадиях; |новообразо-ваниями в I - II стадии| | |современным требованиям.| |снижение инвалидизации населения от|заболевания до 60 %. | | |Недостаток современного| |злокачественных новообразований; |Уменьшение одногодичной летальности| | |оборудования для| |стабилизация смертности от злокачественных |до 27 %. | | |диагностики | |новообразований; |Увеличение продолжительности жизни| | |злокачественных | |обеспечение современного уровня лечения |больных с распространенными формами| | |новообразований, | |и реабилитации онкологических больных. |злокачественных новообразований до 2| | |для проведения сложных| |Задачи: улучшение качества лечения за счет|лет. | | |комбинированных | |модернизации лучевого метода лечения,|Увеличение доли больных со| | |оперативных вмешательств| |применения современных лекарственных|злокачественными новообразованиями,| | | | |средств; |живущих 5 лет и более, до 60 % | | | | |улучшение качества оперативного лечения за| | | | | |счет приобретения современного| | | | | |операционного оборудования; | | | | | |значительное уменьшение сроков постановки| | | | | |диагноза; | | | | | |обеспечение противоопухолевыми препаратами| | | | | |всех больных в полном объеме | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 4 |Неблагоприятная |Ведомственная целевая|Цель: стабилизация эпидемической ситуации,|Охват иммунизацией: | | |эпидемическая ситуация|программа |снижение инвалидизации и смертности среди|в рамках Национального календаря| | |по заболеваемости|«Вакцинопрофилактика» на|населения на территории Удмуртской|профилактических прививок не менее| | |инфекциями, управляемыми|2013-2015 годы |Республики, связанных с вакциноуправляемыми|95–98% детей; | | |средствами | |инфекционными заболеваниями, обеспечение|против бешенства обратившихся по| | |специфической | |безопасности иммунизации. |поводу укусов животными не менее 50%| | |профилактики. | |Задачи: сохранение 95-процентного уровня|от нуждающихся в вакцинации и 100 %| | | | |охвата детей профилактическими прививками; |нуждающихся в антирабическом| | | | |снижение заболеваемости коклюшем, гриппом,|иммуноглобулине. | | | | |менингококковой инфекцией, вирусным|Предупреждение летальности в случае| | | | |гепатитом А среди групп населения|развития тяжелых осложнений,| | | | |повышенного риска инфицирования и|вызванных: | | | | |предотвращение заболеваний бешенством; |гемофильной инфекцией среди детей от| | | | |предупреждение летальности в случае|1 года до 2 лет; | | | | |развития тяжелых осложнений гемофильной и|пневмококковой инфекцией среди| | | | |пневмококковой этиологии среди детей|детей, инфицированных микобактериями| | | | |раннего возраста из группы «риска»; |туберкулеза; | | | | |обеспечение эффективной системы|гриппом среди детей до 3 лет. | | | | |транспортировки и хранения медицинских|Исключение нарушений условий системы| | | | |иммунобиологических препаратов на всех|транспортировки и хранения| | | | |уровнях «холодовой цепи»; |медицинских иммунобиологических| | | | |совершенствование оперативного анализа и|препаратов на всех уровнях| | | | |обеспечение эпидемического надзора за|«холодовой цепи». | | | | |инфекционными заболеваниями; |Совершенствование оперативного| | | | |информирование населения о значимости|анализа и обеспечение эпидемического| | | | |иммунопрофилактики; |надзора за инфекционными| | | | |повышение профессиональной квалификации|заболеваниями. | | | | |медицинских работников в области|Информирование населения о| | | | |иммунопрофилактики; |значимости иммунопрофилактики. | | | | |обеспечение безопасности иммунизации|Повышение профессиональной| | | | |населения на территории Удмуртской|квалификации медицинских работников| | | | |Республики |в области иммунопрофилактики. | | | | | |Обеспечение безопасности иммунизации| | | | | |населения Удмуртской Республики | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 5 |Низкий уровень|Ведомственная целевая|Цели: обеспечение необходимых условий для|Повышение уровня пожарной| | |оснащенности |программа «Пожарная|укрепления и обеспечения пожарной|безопасности на объектах| | |государственных |безопасность в|безопасности на объектах государственной|здравоохранения, в том числе: | | |учреждений |государственных |системы здравоохранения; |сокращение численности пациентов и| | |здравоохранения |учреждениях |защита жизни и здоровья сотрудников и|сотрудников, находящихся в условиях| | |Удмуртской Республики|здравоохранения |пациентов государственных учреждений|не отвечающим правилам пожарной| | |пожарно-техническими |Удмуртской Республики на|здравоохранения Удмуртской Республики|безопасности: | | |средствами |2013-2015 годы» |при чрезвычайных ситуациях, обусловленных|2013 год – 23,8%; | | | | |пожарами; предотвращение материального|2014 год – 20,7%; | | | | |ущерба. |2015 год – 13,7% | | | | |Задачи: совершенствование работы по преду| | | | | |преждению пожаров и укрепление пожарной| | | | | |безопасности на объектах государственной| | | | | |системы здравоохранения республики; | | | | | |совершенствование организации пожарной| | | | | |профилактики, предупреждение пожаров,| | | | | |снижение числа погибших (пострадавших) от| | | | | |огня пациентов и сотрудников| | | | | |государственных учреж дений| | | | | |здравоохранения, предотвращение| | | | | |материального ущерба; | | | | | |повышение защищенности от пожаров| | | | | |сотрудников и пациентов государственных| | | | | |учреждений здравоохранения за счет| | | | | |развертывания системы профилактики; | | | | | |совершенствование организации| | | | | |предупреждения и тушения пожаров путем| | | | | |укрепления материально-технической базы| | | | | |объектов государственной системы| | | | | |здравоохранения | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 6 |Низкий уровень |Республиканская |Цель: повышение конкурентоспособности|Увеличение числа прибывающих в| | |развития туристской |целевая программа |туристского рынка Удмуртской Республики,|Удмуртскую Республику иностранных и| | |инфраструктуры, |«Развитие туризма |удовлетворяющего потребности российских и|российских туристов ежегодно – на 5%| | |отсутствие |в Удмуртской |иностранных граждан в качестве туристских|и 10% соответственно. | | |конкурентоспособного |Республике на 2013 - 2018|услуг. |Прирост объема платных услуг| | |туристского продукта |годы» |Задачи: развитие туристско-рекреционного|гостиниц и аналогичных средств| | |и благоприятного | |комплекса Удмуртской Республики; повышение|размещения, | | |туристского имиджа | |качества туристских услуг; продвижение|санаторно-оздоровительных услуг не| | |Удмуртской Республики | |туристского продукта Удмуртской Республики|менее чем на 30%. | | | | |на мировом и внутреннем туристских рынках |Увеличение номерного фонда средств| | | | | |размещения на 20%. | | | | | |Увеличение численности работников в| | | | | |сфере туризма не менее чем на 25%. | | | | | |Повышение инвестиционной| | | | | |привлекательности и реализация| | | | | |инвестиционных проектов в сфере| | | | | |туризма. | | | | | |Увеличение числа туристских| | | | | |маршрутов и экскурсионных программ| | | | | |по Удмуртской Республике | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 7 |Недостаточная |Республиканская целевая|Цель: создание системы безопасного|Снижение рисков возникновения| | |организация комплексной|программа «Безопасность|функционирования объектов образования |пожаров, аварийных ситуаций,| | |безопасности |образовательного процесса|Задачи: реализация государственной политики|травматизма и гибели людей. | | |образовательного |(2015-2019 годы)» |и требований законодательства в сфере|Снижение прямых и косвенных| | |процесса | |обеспечения безопасности образовательных|экономических потерь в борьбе с| | | | |учреждений, направленных на защиту здоровья|пожарами к среднему показателю за| | | | |и сохранение жизни обучающихся,|последние 5 лет на 5% ежегодно. | | | | |воспитанников и работников во время их|Снижение количества травм,| | | | |трудовой и учебной деятельности от|несчастных случаев от общего| | | | |возможных пожаров, аварий и других вредных|количества обучающихся на 5%| | | | |факторов; |ежегодно | | | | |изготовление, монтаж и сервисное| | | | | |обслуживание технических средств,| | | | | |обеспечивающих пожарную безопасность,| | | | | |выполнение санитарно-эпидемиологических| | | | | |требований | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 8 |Дисбаланс между рынком|Республиканская целевая|Цель: сохранение доступности начального и|Увеличение доли выпускников| | |образования и рынком|программа «Развитие|среднего профессионального образования. |государственных образовательных| | |труда. |начального и среднего|Задачи: формирование системы социального|учреждений начального| | |Тенденция сокращения|профессионального |партнерства и государственно-общественного|профессионального образования,| | |контингента учащихся в|образования в Удмуртской|управления в подготовке рабочих кадров и|трудоустроившихся по полученной| | |учреждениях начального|Республике на 2015-2019|специалистов; |профессии в первый год после выпуска| | |профессионального |годы «Рабочая смена» |развитие системы непрерывного образования; |с 66% до 75%. | | |образования и среднего| |совершенствование структуры и содержания|Увеличение доли выпускников| | |профессионального | |начального и среднего профессионального|государственных образовательных| | |образования. | |образования в соответствии с требованиями|учреждения среднего| | |Недостаточное | |рынка труда; |профессионального образования,| | |обеспечение | |обеспечение социально-экономической|трудоустроившихся по полученной| | |квалифицированными | |поддержки обучающихся и работников|профессии в первый год после выпуска| | |кадрами в системе| |учреждений начального и среднего|с 74% до 80%. | | |начального | |профессионального образования; |Увеличение коэффициента соответствия| | |профессионального | |преодоление диспропорций между структурой и|(изоморфности) структуры приема в| | |образования и среднего| |уровнем подготовки рабочих кадров и|государственные образовательные| | |профессионального | |специалистов и спросом на них со стороны|учреждения начального| | |образования. | |рынка труда; |профессионального образования| | |Низкий престиж рабочих| |модернизация учебно-материальной базы,|прогнозным потребностям региональной| | |профессий у молодежи. | |системы управления и инфраструктуры|экономики с 80% до 100%. | | |Слабая связь| |начального и среднего профессионального|Увеличение доли выпускников| | |профессионального | |образования; |государственных образовательных| | |образования с рынком| |реструктуризация сети учреждений начального|учреждений начального| | |труда | |и среднего профессионального образования; |профессионального образования с| | | | |информационная поддержка подготовки рабочих|повышенным разрядом с 51% до 60%. | | | | |кадров и специалистов; |Увеличение доли выпускников| | | | |разработка региональной нормативной|государственных образовательных| | | | |правовой базы обеспечения механизмов|учреждений начального| | | | |реализации задач в области начального и|профессионального образования,| | | | |среднего профессионального образования |получивших две и более профессии| | | | | |с75% до 85%. | | | | | |Увеличение доли автономных| | | | | |образовательных учреждений| | | | | |начального профессионального| | | | | |образования и среднего| | | | | |профессионального образования с 30%| | | | | |до 50%. | | | | | |Увеличение доли государственных| | | | | |образовательных учреждений,| | | | | |реализующих программы трех уровней:| | | | | |среднее полное общее образование,| | | | | |начальное профессиональное| | | | | |образование и среднее| | | | | |профессиональное образование с 60%| | | | | |до 80%. | | | | | |Увеличение доли лиц, обучающихся в| | | | | |государственных образовательных| | | | | |учреждениях начального| | | | | |профессионального образования за| | | | | |счет средств работодателей с 46 % до| | | | | |50%. | | | | | |Увеличение доли лиц, обучающихся в| | | | | |государственных образовательных| | | | | |учреждениях среднего| | | | | |профессионального образования за| | | | | |счет средств работодателей с 6до 20%| |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 9 |Высокий уровень|Республиканская целевая|Цели: улучшение условий и охраны труда;|Снижение численности пострадавших| | |производственного |программа улучшения|снижение производственного травматизма и|при несчастных случаях на| | |травматизма в Удмуртской|условий и охраны труда в|профессиональной заболеваемости работников|производстве с утратой| | |Республике |Удмуртской Республике на|организаций, расположенных на территории|трудоспособности на 1 рабочий день и| | | |2014 - 2016 годы |Удмуртской Республики. |более не менее чем на 9,9%, в том| | | | |Задачи: активизация деятельности по|числе по годам: | | | | |проведению аттестации рабочих мест по|2014 год – на 3,3%; | | | | |условиям труда и приведение их в|2015 год – на 3,3%; | | | | |соответствие с государственными|2016 год – на 3,3%. | | | | |нормативными требованиями охраны труда; |Снижение численности пострадавших | | | | |совершенствование нормативно-правовой базы|на производстве в расчете на 1000| | | | |охраны труда; |работающих не менее чем на 4,8%, | | | | |непрерывная подготовка работников по охране|в том числе по годам: | | | | |труда на основе современных технологий|2014 год – на 1,6%; | | | | |обучения; |2015 год – на 1,6%; | | | | |информационное обеспечение и пропаганда|2016 год – на 1,6%. | | | | |охраны труда; |Снижение числа дней| | | | |совершенствование лечебно-профилактического|нетрудоспособности у пострадавших | | | | |обслуживания и реабилитации работающего|на производстве с утратой | | | | |населения; |трудоспособности на 1 рабочий день и| | | | |выполнение научных работ в области охраны|более и со смертельным исходом в | | | | |труда с последующим внедрением; |расчете на 1 пострадавшего не менее | | | | |создание системы медико-профилактических|чем на 6%, в том числе по годам: | | | | |мер по сохранению и укреплению здоровья|2014 год – на 2,0%; | | | | |работающего населения, снижению негативного|2015 год – на 2,0%; | | | | |влияния вредных условий труда в Удмуртской|2016 год – на 2,0% | | | | |Республике |увеличение количества обученных| | | | | |работников по охране труда не менее| | | | | |чем на 15%, в том числе по годам: | | | | | |2014 год – на 5,0%;| | | | | | | | | | | |2015 год – на 5,0%; | | | | | |2016 год – на 5,0% | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 10 |Недостаточный уровень|Республиканская целевая|Цель: создание условий и гарантий,|Рост гражданской активности молодого| | |развития системы|программа «Молодёжь|направленных на развитие и поддержку|поколения. | | |гарантий, направленных|Удмуртии на 2014-2018|молодёжи, ее самореализацию в интересах|Повышение предпринимательской| | |на развитие и поддержку|годы» |общества и государства. |активности молодёжи. | | |молодёжи, ее| |Задачи: формирование у молодёжи активной|Улучшение материально-технической| | |самореализацию в| |жизненной позиции, повышение электоральной|базы учреждений, ведущих работу с| | |интересах общества и| |культуры, готовности к участию в|детьми и молодёжью. | | |государства | |общественно-политической жизни страны; |Повышение заинтересованности| | | | |создание условий для выдвижения способных и|молодого поколения в создании семьи,| | | | |компетентных молодых людей для работы в|идеях материнства и отцовства.| | | | |органах власти всех уровней; |Повышение | | | | |содействие началу трудовой деятельности,|уровня информированности молодёжи | | | | |решению вопросов занятости и профориентации| | | | | |молодёжи; | | | | | |решение проблем мотивации труда, адаптация| | | | | |к современным условиям развития рыночной| | | | | |экономики; | | | | | |создание условий для реализации| | | | | |научно-технического, творческого потенциала| | | | | |молодёжи, стимулирование инновационной| | | | | |деятельности; | | | | | |государственная поддержка молодой семьи; | | | | | |информирование подростков и молодёжи о| | | | | |предоставлении социальных услуг, пропаганда| | | | | |здорового образа жизни среди молодёжи в| | | | | |средствах массовой информации | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 11 |Высокий уровень рисков|Ведомственная целевая|Цели: снижение рисков возникновения|Информирование в сутки не менее 1| | |возникновения |программа «Снижение|чрезвычайных ситуаций, повышение|млн. человек в области гражданской| | |чрезвычайных ситуаций|рисков и смягчение|защищенности населения и территорий|обороны, защиты от чрезвычайных| | |(происшествий) |последствий чрезвычайных|Удмуртской Республики от угроз природного,|ситуаций, обеспечения пожарной| | |техногенного характера|ситуаций природного и|техногенного характера, обеспечение|безопасности и охраны общественного| | |по причине человеческого|техногенного характера в|необходимых условий безопасной|порядка. | | |фактора. |Удмуртской Республике на|жизнедеятельности и устойчивости|Доведение в течение 30 минут| | |Высокий уровень гибели|2014 - 2016 годы» |социально-экономического развития|необходимых указаний и рекомендаций| | |населения в чрезвычайных| |Удмуртской Республики, уменьшение гибели,|о действиях населения при угрозе и| | |ситуациях и| |травматизма людей и размера материальных|возникновении чрезвычайных ситуаций| | |происшествиях. | |потерь от чрезвычайных ситуаций. |и террористических акций. | | |Низкий уровень| |Задачи: развитие и совершенствование|Уменьшение затрат бюджетов всех| | |мониторинга обстановки в| |автоматизированной |уровней на ликвидацию чрезвычайных| | |местах массового| |информационно-управляющей системы|ситуаций и последствий| | |пребывания людей. | |Удмуртской Республики как составляющей|террористических акций. | | |Низкий уровень культуры| |единой государственной системы|Своевременное получение первичной| | |безопасности | |предупреждения и ликвидации чрезвычайных|информации с места чрезвычайной| | |жизнедеятельности | |ситуаций; совершенствование системы|ситуации от камер видео мониторинга| | |отдельных категорий| |государственного управления и экстренного|в целях поддержки принятия решений| | |населения, особенно в| |реагирования в чрезвычайных и кризисных|по ликвидации чрезвычайных ситуаций | | |отношении новых| |ситуациях; развитие региональной подсистемы| | | |технических средств| |общероссийской комплексной системы| | | |обеспечения пожарной| |информирования и оповещения населения в| | | |безопасности и защиты в| |местах массового пребывания людей;| | | |чрезвычайных ситуациях | |совершенствование системы подготовки| | | | | |руководящего состава и населения в области| | | | | |предупреждения и ликвидации чрезвычайных| | | | | |ситуаций; | | | | | |совершенствование материально-технической| | | | | |базы пожарно-спасательных подразделений| | | | | |при ликвидации последствий чрезвычайных| | | | | |ситуаций | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 12 |Недостаточное развитие|Республиканская целевая|Цели: стимулирование развития малого и|Увеличение количества малых и| | |малого и среднего|программа развития|среднего предпринимательства в сфере|средних предприятий в расчете на 1| | |предпринимательства в|малого и среднего|производства, инноваций и высоких|тыс. человек населения Удмуртской| | |Удмуртской Республике в|предпринимательства в|технологий; |Республики до 13,2 единиц. | | |сфере инновационной|Удмуртской Республике на|развитие системы микрофинансирования на|Увеличение доли среднесписочной| | |деятельности и|2014-2018 годы |муниципальном уровне; |численности работников всех| | |производства. | |обеспечение конкурентоспособности субъектов|предприятий и организаций до 22,7%. | | |Недостаточное развитие| |малого и среднего предпринимательства; |Доведение доли продукции,| | |микрофинансовых услуг| |популяризация (пропаганда)|произведенной малыми предприятиями,| | |для субъектов малого и| |предпринимательской деятельности. |в общем объеме валового| | |среднего | |Задачи: финансовая поддержка субъектов|регионального продукта до 8,9% | | |предпринимательства. | |малого и среднего предпринимательства в| | | |Недостаточный уровень| |сфере производства, инноваций и высоких| | | |обеспечения | |технологий; | | | |высококвалифициро-ванным| |создание и развитие республиканской и| | | |и кадрами в сфере| |муниципальной инфраструктуры поддержки| | | |предпринимательской | |малого и среднего предпринимательства; | | | |деятельности | |повышение экономико-правовых знаний у| | | | | |субъектов малого и среднего| | | | | |предпринимательства и лиц, желающих начать| | | | | |свое дело | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 13 |Недостаточный уровень|Республиканская целевая|Цель: создание благоприятных условий для|Создание благоприятных условий для | | |инвестиционной |программа «Создание|привлечения инвестиций, в том числе системы|привлечения инвестиций в Удмуртскую | | |привлекательности |благоприятных условий для|эффективного управления инвестиционными|Республику. | | |Удмуртской Республики |привлечения инвестиций в|процессами, позволяющих максимизировать| | | | |Удмуртскую Республику на|приток инвестиций в Удмуртскую Республику и|Переход экономики Удмуртской | | | |2015-2019 годы» |обеспечить её устойчивое|Республики к инвестиционному типу | | | | |социально-экономическое развитие.|развития, характеризующемуся долей | | | | | |инвестиций в валовой региональный | | | | | |продукт Удмуртской Республики на | | | | | |уровне 25 %. | | | | | |Привлечение инвестиций будет | | | | | |способствовать созданию новых | | | | |Задачи: совершенствование|рабочих мест, увеличению налоговых | | | | |нормативно-правового регулирования в сфере|поступлений в консолидированный | | | | |инвестиционной деятельности в Удмуртской|бюджет Удмуртской Республики. | | | | |Республике; |Повышение инвестиционного рейтинга | | | | | |Удмуртской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |организация эффективного управления| | | | | |инвестиционными процессами в Удмуртской| | | | | |Республике; | | | | | | | | | | | |развитие инвестиционной инфраструктуры| | | | | | | | | | | |Удмуртской Республики;| | | | | | | | | | | |создание и поддержание благоприятного| | | | | | | | | | | |инвестиционного имиджа Удмуртской| | | | | |Республики | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 14 |Недостаточный уровень|Республиканская целевая|Цель: формирование единого инновационного|Доля предприятий в промышленном| | |коммерциализации научных|программа «Развитие|пространства и реализация государственной|производстве, осуществляющих| | |разработок, применения|инновационной |политики Удмуртской Республики в области|технологические инновации, – 30 %. | | |их в технологических|деятельности в|инновационного развития как одной из|Удельный вес инновационной продукции| | |процессах для|Удмуртской Республике на|приоритетных составляющих Стратегии|предприятий Удмуртской Республики –| | |разработки и|2015-2019 годы» |социально-экономического развития|20% | | |производства | |Удмуртской Республики на период до 2025| | | |инновационной продукции | |года. | | | | | |Задачи: создание механизмов обеспечения| | | | | |инновационной активности организаций в| | | | | |Удмуртской Республике, повышение спроса на| | | | | |инновации и создание механизмов привлечения| | | | | |частных инвестиций в сферу инновационного| | | | | |развития республики; | | | | | |развитие производственной и инновационной| | | | | |инфраструктуры, включая создание систем| | | | | |научно-технологического, информационного,| | | | | |кадрового, маркетингового обеспечения, в| | | | | |том числе экспертизы инноваций и защиты| | | | | |прав собственности на разработки; | | | | | |привлечение в инновационный процесс| | | | | |инвесторов на принципах| | | | | |государственно-частного партнерства; | | | | | |создание новых механизмов оказания| | | | | |государственной поддержки субъектам| | | | | |инновационной деятельности; | | | | | |рост качества и повышение доступности| | | | | |сектора интеллектуальных услуг:| | | | | |управленческого и финансового| | | | | |консультирования, аудита, актуарных услуг,| | | | | |промышленного дизайна и инжиниринговых| | | | | |услуг, услуг в области маркетинга,| | | | | |брендинга, развития общественных связей,| | | | | |юридических услуг; | | | | | |создание экономических и социальных условий| | | | | |для реализации творческого потенциала| | | | | |человека и формирование| | | | | |конкурентоспособного человеческого| | | | | |капитала, формирование трудовых и| | | | | |предпринимательских ценностей | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 15 |Сокращение численности |Ведомственная целевая|Цели: сохранение и создание рабочих мест|Среднесписочная численность| | |работающих инвалидов. |программ «Сохранение и|для инвалидов. |работающих инвалидов в организациях| | |Высокий уровень |создание рабочих мест для| Задачи: ориентация на новые рынки сбыта|Всероссийского общества слепых в| | |конкуренции, низкое |инвалидов |посредством освоения производства новой,|Удмуртской Республике составит 450| | |качество производимой |организаций |пользующейся спросом на рынке продукции;|человек. | | |продукции. Высокий износ|Всероссийского общества|оснащение рабочих мест инвалидов|Объем производства товарной| | |основных фондов. |слепых в Удмуртской|специальными приспособлениями; |продукции организаций Всероссийского| | |Дефицит собственных |Республике на 2014-2016|производство конкурентоспособной продукции,|общества слепых в Удмуртской| | |средств, трудности в |годы» |расширение её номенклатуры посредством|Республике – 300 млн. рублей. | | |получении кредитных | |модернизации и технического перевооружения|Дополнительные налоговые поступления| | |ресурсов, кредиторская | |производственной базы организаций|в бюджет Удмуртской Республики –| | |задолженность по оплате | |Всероссийского общества слепых;|2,4 млн. рублей | | |коммунальных услуг и | |субсидирование расходов организаций| | | |арендной платы | |Всероссийского общества слепых из бюджета| | | | | |республики на приобретение основных| | | | | |средств; | | | | | |снижение дефицита финансирования| | | | | |организаций Всероссийского общества слепых| | | | | |посредством выделения субсидий из бюджета| | | | | |республики на частичное возмещение расходов| | | | | |по оплате коммунальных услуг, услуг связи| | | | | |и арендной платы | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 16 |Низкий уровень|Республиканская целевая|Цель: сохранение и воспроизводство лесов|Уменьшение доли площади земель| | |лесопользования |программа «Развитие|как сырьевой базы, обеспечивающей|лесного фонда покрытых лесной| | | |лесного хозяйства|потребности экономики и населения в|растительностью, поврежденных| | | |Удмуртской Республики на|древесной продукции деревообработки, и как|вредителями и болезнями, до 0,2%. | | | |2014-2017 годы» |важнейшего природоформирующего компонента|Увеличение доли ценных лесных| | | | |окружающей природной среды на основе|насаждений до 78,1%. | | | | |рационального и неистощительного|Увеличение лесистости территории| | | | |лесопользования. |Удмуртской Республики до 47%. | | | | |Задачи: использование геоинформационных|Обеспечение мер пожарной| | | | |систем и технологий для обеспечения|безопасности в лесах и защита| | | | |интенсивного, комплексного использования|населенных пунктов, объектов| | | | |лесных ресурсов; |экономики и социальной сферы,| | | | |совершенствование технологий интенсивного|расположенных в непосредственной| | | | |воспроизводства лесов, в том числе ухода за|близости от лесных массивов, в| | | | |лесами; |случае возникновения лесных пожаров | | | | |повышение качества противопожарного| | | | | |обустройства лесов | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 17 |Недостаточный уровень|Республиканская целевая|Цели: создание экономических и|Рост объемов производства молока до| | |технико-технологического|программа «Развитие|технологических условий для дальнейшего|724 тыс. тонн. | | |обеспечения отрасли|молочного скотоводства и|развития отрасли молочного скотоводства; |Увеличение продуктивности коров до| | |молочного скотоводства|увеличение производства|увеличение объемов производства молока.|уровня 4850 кг. | | |для дальнейшей|молока в Удмуртской| |Укрепление племенной базы молочного| | |интенсификации |Республике |Задачи: создание|скотоводства. | | |производства молока в|на 2013-2016 годы» |высокоэффективного кормопроизводства; |Укрепление | | |Удмуртской Республике | |укрепление племенной базы молочного|материально-технической базы отрасли| | | | |скотоводства; |молочного скотоводства | | | | |увеличение производства молока и ускоренное| | | | | |развитие отрасли молочного скотоводства; | | | | | |реконструкция, техническая и| | | | | |технологическая модернизация ферм | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 18 |Отсутствие эффективной|Республиканская целевая|Цель: создание условий для эффективного|Увеличение: | | |системы семеноводства|программа «Развитие|развития отрасли льноводства, производство|валового производства льна-долгунца| | |льна-долгунца. Низкая|льняного комплекса|качественной конкурентоспособной продукции.|до 7,8 тыс. тонн;| | |обеспеченность |Удмуртской Республики на|Задачи: укрепление материально-технической|урожайности льна-долгунца| | |специализированной |2015-2019 годы» |базы производства и переработки льна;|до 8,6 ц/га; выработки| | |техникой и| |внедрение интенсивных|льноволокна льнозаводами до 4,4 тыс.| | |технологическим | |технологий выращивания льна и инновационных|тонн. | | |оборудованием, | |технологий глубокой переработки льна;|Обеспечение ежегодного| | |отсутствие средств на| |обеспечение занятости на селе |роста среднемесячной заработной| | |приобретение техники для| | |платы работников льнозаводов на 5% | | |внедрения | | | | | |энергосберегающих | | | | | |технологий по| | | | | |производству и| | | | | |переработке льна, для| | | | | |внедрения современных| | | | | |достижений науки и| | | | | |техники | | | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 19 |Стремительное снижение|Республиканская целевая|Цель: достижение устойчивого|Устойчивое функционирование отрасли| | |численности рыбы в|программа «Развитие|функционирования рыбохозяйственного|рыбоводства в Удмуртской Республике.| | |водоемах в связи с|рыбохозяйственного |комплекса на основе сохранения,| | | |отсутствием системы|комплекса в Удмуртской|воспроизводства и рационального| | | |производства, |Республике на 2015-2018|использования водных биологических| | | |воспроизводства, |годы» |ресурсов, развития аквакультуры,| | | |сохранности рыбного| |обеспечивающего удовлетворение спроса на| | | |хозяйства. Отсутствие| |рыбную продукцию.| | | |научно-обоснованной | | |Ежегодный прирост производства| | |стратегии развития,| |Задачи: |продукции на 10%.| | |ресурсного обеспечения| |формирование и реализация долгосрочного и| | | |технико-технологической | |эффективного управления водными| | | |модернизации отрасли | |биологическими ресурсами; проведение| | | | | |бонитировки и паспортизации имеющихся в| | | | | |республике водоемов; разработка механизма|Уровень | | | | |технической и технологической модернизации|зарыбления водоемов составит 80%.| | | | |отрасли; расширение проведения научных| | | | | |исследований и разработок в области рыбного| | | | | |хозяйства; | | | | | |создание региональной базы по| | | | | |воспроизводству водных биологических| | | | | |ресурсов, формирование генофондовых|Ежегодный прирост численности| | | | |коллекций и маточных стад ценных видов этих|занятых в области производства и| | | | |ресурсов |переработки рыбной продукции на 10% | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 20 |Замедление темпов|Ведомственная целевая|Цель: формирование ресурсной базы|Увеличение поголовья лошадей до 6900| | |развития отрасли|программа «Развитие|интенсивного развития отрасли. |голов. | | |коневодства, отсутствие|коневодства в Удмуртской|Задачи: увеличение общего поголовья|Увеличение поголовья конематок до| | |достаточного количества|Республике на 2013-2015|лошадей; |4150 голов. | | |поголовья племенных|годы» |организация мясомолочного направления|Сохранение генофонда и повышение| | |лошадей. Недостаточность| |коневодства; |племенных качеств пород лошадей.| | |денежных средств для| |развитие досугового и спортивного|Повышение квалификации работников| | |восстановления | |коневодства |отрасли коневодства | | |численности маточного| | | | | |поголовья племенных| | | | | |кобыл. | | | | | |Уровень ресурсного| | | | | |обеспечения недостаточен| | | | | |для эффективного| | | | | |развития коневодства в| | | | | |Удмуртской Республике | | | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 21 |Недостаточный уровень|Ведомственная целевая|Цель: создание экономических и социальных|Увеличение численности| | |развития малых форм|программа «Развитие малых|условий, способствующих развитию малых|сельскохозяйственных потребительских| | |хозяйствования в|форм хозяйствования в|форм хозяйствования, повышению занятости и|кооперативов на 10 %. | | |агропромышленном |агропромышленном |доходов сельского населения, увеличению|Обеспечение удельного веса| | |комплексе Удмуртской|комплексе Удмуртской|поголовья скота, росту объемов производства|работающих сельскохозяйственных| | |Республики |Республики на 2013-2015|молока и мяса в крестьянских (фермерских)|потребительских кооперативов до 70| | | |годы» |хозяйствах и личных подсобных хозяйствах.|%. | | | | |Задачи: |Рост объемов реализации продукции,| | | | |создание эффективной системы сбыта|производимой в крестьянских| | | | |сельскохозяйственной продукции,|фермерских хозяйствах, личных| | | | |произведенной малыми формами|подсобных хозяйствах к предыдущему| | | | |хозяйствования; |году на 5 % | | | | |совершенствование системы содействия| | | | | |развитию малых форм хозяйствования;| | | | | |обеспечение доступа граждан, ведущих личное| | | | | |подсобное хозяйство, крестьянских| | | | | |(фермерских) хозяйств и| | | | | |сельскохозяйственных потребительских| | | | | |кооперативов к кредитным ресурсам | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 22 |Уменьшение численности|Ведомственная целевая|Цель: создание условий для восстановления|Увеличение поголовья овец в| | |поголовья овец. |программа «Развитие|развития овцеводства в Удмуртской|сельскохозяйственных организациях до| | |Отсутствие племенной|овцеводства в Удмуртской|Республике. |6000 голов. | | |базы овцеводства. |Республике на 2014-2016|Задачи: создание племенной базы; |Производство высококачественной| | |Снижение объемов|годы» |формирование высокопродуктивного стада за|баранины в объеме не менее 80 тонн в| | |производства мяса| |счет собственной репродукции и покупки|год, шерсти, овчины с наименьшими| | |баранины и шерсти | |племенных овец; |затратами и удовлетворение| | | | |строительство и модернизация овцеводческих|потребностей промышленности и| | | | |помещений |населения в данной продукции | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 23 |Высокий уровень|Республиканская целевая|Цель: предотвращение развития эпизоотии|Предотвращенный ущерб в результате| | |инфицированности дойного|программа «Ликвидация и|лейкоза крупного рогатого скота, создание|проведения профилактических и| | |стада вирусом лейкоза|профилактика заболевания|эпизоотического благополучия на территории|оздоровительных мероприятий ежегодно| | |крупного рогатого скота |лейкозом крупного|Удмуртской Республики.|составит 6,0 млн. рублей.| | | |рогатого скота в|Задачи: |Экономический эффект от проведенных| | | |Удмуртской Республике на|ежегодное проведение мероприятий в|мероприятий составит 8,0 млн.| | | |2013-2015 годы» |соответствии с правилами по профилактике и|рублей. Экономическая эффективность| | | | |борьбе с лейкозом крупного рогатого скота|от ветеринарных мероприятий по| | | | |во всех хозяйствах и населенных пунктах;|лейкозу на рубль затрат составит 2,0| | | | |снижение численности серопозитивных|млн. рублей | | | | |животных; | | | | | |создание стад| | | | | |животных свободных от заболевания лейкозом| | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 24 |Рост эпизоотии бешенства|Республиканская целевая|Цели: стабилизация эпизоотической ситуации|Экономическая эффективность составит| | |среди животных |программа «Профилактика и|по бешенству среди животных; |81,3 рубля на 1 рубль затрат | | | |ликвидация заболевания|предотвращение развития эпизоотии бешенства| | | | |бешенством в Удмуртской|животных на территории Удмуртской| | | | |Республике на 2014-2016|Республики; | | | | |годы» |недопущение возникновения заболевания| | | | | |бешенством среди населения; | | | | | |Задачи: | | | | | |обеспечение комплексного межведомственного| | | | | |взаимодействия для решения вопросов| | | | | |совершенствования проводимой работы по| | | | | |профилактике бешенства; | | | | | |совершенствование системы| | | | | |эпизоотологического, эпидемиологического| | | | | |надзора за бешенством; | | | | | |рационализация и упорядочение средств и| | | | | |методов профилактики бешенства; | | | | | |совершенствование мероприятий по борьбе и| | | | | |профилактике бешенства среди животных; | | | | | |обеспечение регулирования численности| | | | | |хищных животных, содержащихся в домашних и| | | | | |полувольных условиях; | | | | | |оральная вакцинация диких плотоядных| | | | | |животных на территории Удмуртской| | | | | |Республики; | | | | | |совершенствование методов лабораторной| | | | | |диагностики бешенства; | | | | | |пропаганда знаний по вопросам профилактики| | | | | |бешенства среди населения | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 25 |Недостаточное |Ведомственная целевая|Цель: стабилизация эпизоотической ситуации,|Экономический эффект от| | |обеспечение |программа «Развитие и|обеспечение ветеринарно-санитарного|дополнительных капитальных вложений| | |диагностическим и|укрепление |благополучия Удмуртской Республики,|составит 60,6 млн. рублей.| | |лечебно -|материально-технической |своевременное проведение комплекса|Предотвращенный ущерб от| | |профилактическим |базы государственной|противоэпизоотических мероприятий. |своевременного проведения| | |оборудованием, |ветеринарной службы|Задачи: оснащение учреждений|противоэпизоотических мероприятий и| | |автотранспортом, |Удмуртской Республики на|государственной ветеринарной службы|создания стойкого благополучия по| | |спецавтотранспортом, |2014 – 2016 годы» |Удмуртской Республики современным|заразным болезням в животноводстве| | |износ зданий и| |ветеринарным оборудованием, ветеринарным|планируется ежегодно в размере 300,0| | |сооружений | |спецавтотранспортом; |млн. рублей. | | |государственных | |капитальный и текущий ремонт зданий,|Улучшение показателей| | |учреждений ветеринарии| |сооружений |характеризуемых коэффициентами| | |Удмуртской Республики | | |обновления, поступления и выбытия| | | | | |основных фондов | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 26 |Недостаточный уровень|Республиканская целевая|Цели: совершенствование системы организации|Увеличение охвата питанием, в том| | |развития системы|программа «Детское и|питания в образовательных учреждениях,|числе горячим питанием, учащихся| | |организации питания в|школьное питание» на 2015|обеспечение детей дошкольного и школьного|школ республики до 95 %. | | |образовательных |- 2019 годы |возраста качественным сбалансированным|Увеличение количества работников| | |учреждениях. | |питанием, сохранение и укрепление здоровья|основных профессий предприятий| | |Отсутствие необходимой| |детей и подростков, повышение успеваемости.|школьного питания ежегодно| | |материально-технической | |Задачи: создание системы обеспечения детей|повышающих свою квалификацию до 50| | |базы в школьных| |дошкольного и школьного возраста|человек. | | |пищеблоках | |оптимальным, сбалансированным питанием в|Увеличение количества базовых| | |общеобразовательных | |соответствии с возрастными физиологическими|школьных столовых республики до 3| | |учреждений республики.| |потребностями и эколого-климатическими|единиц | | | | |условиями региона, оснащение предприятий| | | | | |школьного питания современным| | | | | |технологическим оборудованием,| | | | | |совершенствование профессионально-кадрового| | | | | |состава работников основных профессий| | | | | |предприятий школьного питания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Недостаточный уровень| | | | | |охвата всеми видами| | | | | |питания, в том числе| | | | | |горячим питанием, в| | | | | |общеобразовательных | | | | | |учреждениях республики.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Недостаточный | | | | | |профессионализм | | | | | |специалистов предприятий| | | | | |школьного питания | | | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 27 |Отсутствие системы|Республиканская целевая|Цели: создание системы социального питания;|Организация предприятия по| | |социального питания |программа «Развитие|обеспечение основных категорий населения –|производству и реализации| | | |социального питания в|потребителей социальной сферы в|специализированных продуктов| | | |Удмуртской Республике» на|организованных коллективах,|(специализированного питания),| | | |2013-2018 годы |стандартизированным сбалансированным|полуфабрикатов и обогащенных| | | | |питанием; |продуктов – до 1 единицы. | | | | |снижение уровня алиментарно-зависимых|увеличение удельного веса пищевых| | | | |заболеваний. |продуктов местных производителей, в| | | | | |общем объеме, требуемых для полного| | | | | |охвата питанием по рациональным| | | | | |нормам в социальном и корпоративном| | | | |Задача: создание|питании, – до 80% | | | | |высокотехнологического стандартизированного| | | | | |производства; повышение качества,| | | | | |сбалансированности и безопасности| | | | | |социального питания; | | | | | |развитие материально-технической базы и| | | | | |товаропроводящей инфраструктуры на основе| | | | | |инновационных ресурсосберегающих| | | | | |технологий; | | | | | |развитие сырьевой базы социального питания;| | | | | |создание эффективной системы контроля| | | | | |качества и безопасности продукции для| | | | | |обеспечения системы социального питания;| | | | | |развитие мониторинга системы социального| | | | | |питания | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 28 |Недостаточный уровень|Ведомственная целевая|Цели: сохранение единой|Сохранение единого информационного| | |автоматизации системы|программа |информационно-технологической базы|пространства справочно-нормативной| | |управления бюджетным|«Совершенствование |осуществления бюджетного процесса в|информации всех участников| | |процессом Удмуртской|автоматизированной |Удмуртской Республике и сохранение|бюджетного процесса в Удмуртской| | |Республики |системы управления|информационного обмена между бюджетом|Республике. | | | |бюджетным процессом|Удмуртской Республики и бюджетами|Достижение заданного уровня| | | |Удмуртской Республики на|муниципальных образований в Удмуртской|автоматизации процесса планирования| | | |2013-2015 годы» |Республике; |бюджета Удмуртской Республики,| | | | |повышение эффективности управления|бюджетов муниципальных образований в| | | | |бюджетным процессом в Удмуртской Республике|Удмуртской Республике. | | | | |за счет увеличения технической|Повышение точности и надежности| | | | |оснащенности, обеспеченности программными|прогнозирования бюджетных параметров| | | | |продуктами, автоматизирующими бюджетный|и снижение трудоемкости процедур| | | | |процесс. |формирования доходной и расходной| | | | |Задачи: повышение уровня автоматизации|частей проекта бюджета Удмуртской| | | | |бюджетного процесса в Удмуртской Республике|Республики, межбюджетных отношений с| | | | |за счет совершенствования программных|бюджетами муниципальных образований| | | | |комплексов, используемых при планировании,|в Удмуртской Республике, проектов| | | | |учете и составлении отчетности; |решений о бюджете муниципальных| | | | |повышение точности и надежности|образований в Удмуртской Республике| | | | |прогнозирования бюджетных параметров и|и контроля за исполнением бюджета| | | | |снижение трудоемкости процедур формирования|Удмуртской Республики. | | | | |проекта бюджета Удмуртской Республики,|Автоматизация процесса формирования| | | | |межбюджетных отношений с бюджетами|государственных заданий | | | | |муниципальных образований в Удмуртской| | | | | |Республике, проектов бюджетов муниципальных| | | | | |образований в Удмуртской Республике,| | | | | |исполнения и контроля за исполнением| | | | | |бюджета Удмуртской Республики, бюджетной| | | | | |отчетности | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | 29 |Низкий уровень качества|Республиканская целевая|Цель: повышение качества и доступности|Повышение степени удовлетворённости| | |и доступности|программа |государственных услуг, в том числе с|жителей Удмуртской Республики| | |государственных услуг.|«Административная реформа|использованием |качеством и доступностью| | |Недостаточный уровень|в Удмуртской Республике|информационно-коммуникационных технологий;|государственных и муниципальных| | |эффективности |на 2013 - 2015 годы» |снижение административных барьеров,|услуг, предоставляемых| | |деятельности | |повышение эффективности деятельности|непосредственно в органах| | |исполнительных органов| |исполнительных органов государственной|государственной власти и органах| | |государственной власти| |власти Удмуртской Республики и органов|местного самоуправления – до 60 %,| | |Удмуртской Республики | |местного самоуправления в Удмуртской|предоставляемых в| | | | |Республике. |многофункциональных центрах по| | | | |Задачи: оптимизация функций исполнительных|предоставлению государственных и| | | | |органов государственной власти Удмуртской|муниципальных услуг – до 95 %. | | | | |Республики, включая функции по|Снижение количества обращений| | | | |осуществлению контроля и надзора; |гражданина (заявителя) в орган| | | | |внедрение и развитие методов и процедур|государственной (муниципальной)| | | | |управления, ориентированных на результат; |власти Удмуртской Республики для| | | | |внедрение механизмов противодействия|получения одной государственной| | | | |коррупции в исполнительных органах|(муниципальной) услуги – до 1 раза. | | | | |государственной власти Удмуртской|Снижение количества обращений| | | | |Республики |представителя бизнеса в орган| | | | | |государственной (муниципальной)| | | | | |власти Удмуртской Республики для| | | | | |получения одной государственной| | | | | |(муниципальной) услуги, связанной со| | | | | |сферой предпринимательской| | | | | |деятельности, – до 2 раз. | | | | | |Снижение времени ожидания в очереди| | | | | |при обращении граждан Удмуртской| | | | | |Республики в государственный| | | | | |(муниципальный) орган Удмуртской| | | | | |Республики – до 15 минут | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| ______________________________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|