Расширенный поиск

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.06.2015 № 419

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 5 июня 2015 г. N 419
"О внесении изменений в приложение к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.04.2013 N 227 "О Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

 

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

Внести в приложение к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.04.2013 N 227 "О Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.04.2013 N 299/1 и N 299/2, от 14.07.2014 N 494), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

 

Премьер-министр
Республики Татарстан

И.Ш. Халиков

 

 


Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"
(в редакции постановления КМ РТ
от 5 июня 2015 г. N 419)

 

Показатели
нормативов Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

 

Субъект Российской Федерации: Республика Татарстан

Категория работников: работники учреждений культуры

 

N

п/п

Наименование показателей

2012 г. (факт)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014-2016 гг.

2014-2018 гг.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики

296

308

324

326

334

342

351

103,1

113,9

2

Число получателей услуг, человек

3812600

3838230

3855037

3858500

3871500

3883500

3894500

100,4

101,5

3

Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек

12861

12468

11910

11847

11602

11357

11103

97,4

89,1

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. человек

3812600

3838230

3855037

3858500

3871500

3883500

3894500

100,4

101,5

5

Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации* (предложение федерального Министерства): по Программе

X

70,3

70,3

73,7

82,4

100,0

100,0

X

X

6

поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы

X

53

59

65

74

85

100

X

X

7

По субъекту Российской Федерации

X

57

65,6

62,4

82,4

100

100

X

X

8

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

23234

26012

28352,2

29770

31258

32821

34462

110,2

121,5

9

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

112

109

105

112

112

112

X

X

10

Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей

11954

14830

18585,2

18585,2

30215

41069

45997

162,6

310,2

11

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

124

125

100

163

136

112

X

X

12

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов

X

7,7

9,4

9,0

9,0

9,0

9,0

X

X

13

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

14

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

2402,0

2888,9

3458,4

3440,1

5477,1

7287,4

7979,3

12375,6

27642,2

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей

X

486,8

569,5

551,2

2588,2

4398,5

5090,4

3708,9

13197,7

16

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

X

X

243,0

224,7

2125,7

3773,0

4402,5

2593,4

10768,9

18

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

X

X

224,5

27,2

1520,0

2706,1

3361,5

1771,7

7839,3

19

от реструктуризации сети, млн. рублей

X

X

3,6

3,8

370,4

664,4

793,5

377,8

1835,7

20

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

X

X

72,6

16,0

408,8

712,9

981,0

497,4

2191,3

21

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

X

X

148,3

7,4

740,8

1328,8

1587,0

896,5

3812,3

22

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

X

X

326,5

326,5

492,9

655,9

718,1

1145,9

2519,9

23

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год, млн. рублей

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей

X

X

569,5

551,2

2618,6

4428,8

5120,7

3739,3

13288,8

25

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов

X

X

39,4

4,9

58,0

61,1

65,6

47,4

59,0

 


Информация по документу
Читайте также