Расширенный поиск

Постановление Главы Администрации г. Уфы Республики Башкортостан от 15.09.2004 № 3316

                           РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

                         ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г.УФЫ

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N 3316 от 15.9.2004г.

Об утверждении городской целевой
программы "Экология и природные
ресурсы г. Уфы (2004-2010 годы)"

     Во  исполнение  Указа Президента Республики Башкортостан NУП-103
от  18.02.04г.  "Об  утверждении  Республиканской  целевой  программы
"Экология  и  природные  ресурсы  Республики  Башкортостан (2004-2010
годы)",  в  целях  реализации  комплекса  мероприятий  по обеспечению
рационального  природопользования и охраны окружающей природной среды
в  г. Уфе и повышения уровня экологической безопасности для населения
города

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1.  Утвердить  городскую целевую программу "Экология и природные
ресурсы г. Уфы (2004-2010 годы)".
     2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, принять
меры по реализации Программы в установленные сроки.
     3.  Установить в ходе реализации Программы объемы финансирования
программных мероприятий, подлежащих ежегодной корректировке, с учетом
реальных возможностей городского бюджета.
     4.  Финансовому управлению (Насыртдинов И.Д.) исходя из реальных
возможностей бюджета города, предусмотреть в бюджете на 2005-2010г.г.
средства   на   финансирование   мероприятий   Программы  в  пределах
выделенных сумм.
     5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации г.Уфы Федорова В.В.

     Глава администрации г.Уфы        П.Р.Качкаев




                                                           Приложение
                                                к постановлению главы
                                                  администрации г.Уфы
                                               N 3316 от 15.09.2004г.

                     Городская целевая программа
        "Экология и природные ресурсы г.Уфы (2004-2010 годы)"

                              СОДЕРЖАНИЕ

1.      Основные задачи, объемы и источники финансирования,
исполнители Программы           3-5
2.      Цель, задачи и сроки реализации Программы       5
3.      Система Программных мероприятий 5
4.      Механизм, оценка эффективности социально-экономических и
экологических результатов от реализации Программы       5-6
5.      Финансирование Программы за счет средств федерального бюджета,
бюджета Республики Башкортостан, средств бюджета города,
средств предприятий и организаций г.Уфы 7-10
5.1.    мероприятия подпрограммы "Минерально-сырьевые ресурсы"  11-12
5.2.    мероприятия подпрограммы "Леса" 13-15
5.3.    мероприятия подпрограммы "Водные ресурсы и водные объекты"      16-18
5.4.    мероприятия подпрограммы "Регулирование качества окружающей
природной среды"        19-22
5.5.    мероприятия подпрограммы "Отходы"       23-24
5.6.    мероприятия подпрограммы "Поддержка особо охраняемых
природных территорий"   25-26
5.7.    мероприятия подпрограммы федеральной целевой
программы (ФЦП) "Возрождение Волги"     27-28
5.8.    мероприятия подпрограммы "Мониторинг окружающей среды
и природных ресурсов"   29-31
5.9.    мероприятия подпрограммы "Радиационная безопасность г.Уфы"      32-33

     1. Основные задачи Программы:
     Обеспечение  потребностей  экономики  города  в  различных видах
природных  ресурсов  на  принципах  их  комплексного  и рационального
использования.   Осуществление   мер   по  охране  и  воспроизводству
природных    ресурсов    как    компонентов    окружающей   природной
среды.
     Развитие  сети особо охраняемых природных территорий, сохранение
и воспроизводство состава и структуры городских лесов.
     Формирование  государственной  системы  комплексного мониторинга
состояния окружающей природной среды.
     Комплексное    решение    вопросов    обеспечения   радиационной
безопасности   в   столице   от  источников  ионизирующего  излучения
техногенного и природного происхождения.
     Исполнители мероприятий Программы:
     Научные и производственные организации, отбираемые на конкурсной
основе   в   соответствии  с  Федеральным  законом  "О  конкурсах  на
размещение  заказов  на  поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд".
     Объемы и источники финансирования Программы
     Финансирование Программы осуществляется за счет:
     средств    федерального   бюджета,   предусматриваемых   целевым
назначением  на  реализацию мероприятий федеральной целевой программы
"Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)";
     средств   республиканского  бюджета,  в  объемах,  установленных
Законом  Республики  Башкортостан "О бюджете Республики Башкортостан"
на очередной финансовый год;
     средств  бюджета  города  Уфы,  муниципальных  образований  (МО)
районов города;
     средств  предприятий и организаций, предусматриваемых ежегодными
планами природоохранных мероприятий.
     Общий  объем финансирования Программы за счет всех источников на
2004-2010  годы  составляет 17163,79 млн. руб., в том числе: средства
федерального    бюджета    в   сумме   6620,69   млн.руб.;   средства
республиканского  бюджета  в  сумме 3353,5 млн.руб.; средства бюджета
города - 252,367 млн.руб., средства предприятий и организаций 6937,23
млн.руб.

     Затраты по подпрограммам:
     Подпрограмма "Минерально —сырьевые ресурсы "-14712 млн.рублей, в
том  числе  6362  млн.  рублей  за счет средств федерального бюджета,
2717,8  млн.  рублей за счет средств республиканского бюджета, 5632,2
млн.рублей - средства предприятий и организаций;
     Подпрограмма "Леса"-62,9 млн.рублей, в том числе 61,7 млн.рублей
за   счет   средств   бюджета   города,  1,2  млн.рублей  -  средства
предприятий;
     Подпрограмма   "Водные  ресурсы  и  водные  объекты"  -  500,367
млн.рублей,  в том числе 86,0 млн.рублей за счет средств федерального
бюджета,  254  млн.рублей  за  счет средств республиканского бюджета,
160,367 млн. рублей за счет средств бюджета города.
     Подпрограмма   "Регулирования   качества   окружающей  природной
среды"-1085,7  млн.рублей, в том числе 4,2 млн.рублей за счет средств
республиканского  бюджета,  20,3  млн. рублей за счет средств бюджета
города, 1061,2 млн.рублей -средства предприятий и организаций;
     Подпрограмма  "Отходы"  -  113,2  млн.рублей,  в  том  числе 112
млн.рублей за счет средств республиканского бюджета, 1,2 млн.рублей -
средства бюджета города;
     Подпрограмма "Поддержка особо охраняемых природных территорий" -
13,2  млн  .рублей,  в  том  числе  4,5  млн.  рублей за счет средств
республиканского бюджета, 8,7- средства бюджета города;
     Подпрограмма  мероприятия  федеральной  целевой  программы (ФЦП)
"Возрождение Волги" - 411,5 млн.рублей, в том числе 111 млн.рублей за
счет  средств  федерального  бюджета, 183 млн. рублей за счет средств
республиканского  бюджета,  117,5  млн.рублей -средства предприятий и
организаций;
     Подпрограмма "Мониторинг окружающей природной среды и природных
ресурсов"  - 183,25 млн.рублей, в том числе 108,15 млн.рублей за счет
средств   федерального  бюджета,  75  млн.  рублей  за  счет  средств
республиканского   бюджета,   0,1  млн.  рублей  -  средства  бюджета
города;
     Подпрограмма  "Радиационная безопасность г.Уфы" - 52 млн.рублей,
в  том  числе 3 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета,
49 млн.рублей -средства предприятий и организаций.
     Государственный  заказчик -координатор Программы - администрация
г.Уфы  отвечает за своевременную и полную реализацию ее мероприятий и
проектов.   Административный   контроль   государственного  заказчика
-координация  Программы  дополняется  текущим финансовым контролем за
использованием средств бюджета всех уровней.
     В  г.Уфе  разработан  и  осуществляется  ряд  целевых городских,
республиканских  программ, направленных на оздоровление экологической
обстановки,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  населения.
Это:  "Программа  сокращения  выбросов  в атмосферный воздух г.Уфы на
период с 1999 по 2005 годы", реализация федеральной целевой программы
"Социально-экономическое   развитие   РБ  до  2006  года  по  г.Уфе",
республиканской  целевой  программы  "Питьевая  вода", "Экологическая
программа г.Уфы на 2003-2010 г.г."
     В   связи   с   необходимостью  создания  единого  комплексного,
системного подхода в области охраны окружающей природной среды, также
принятия     соответствующих     мер,    обеспечивающих    подготовку
природно-ресурсной   базы  города  для  удовлетворения  экономических
потребностей,  снижения антропогенной нагрузки на природные комплексы
и   разработана   единая  городская  целевая  программа  "Экология  и
природные ресурсы г.Уфы на 2004-2010 годы".
     2. Цель, задачи и сроки реализации Программы
     Главной  целью  Программы  является  обеспечение конституционных
прав  населения  г.Уфы  на  благоприятную окружающую природную среду,
сбалансированное    развитие   сырьевой   базы   для   удовлетворения
потребностей экономики города в топливно-энергетических, минеральных,
водных, лесных ресурсах.
     Для  достижения  этой  цели необходимо решить следующие основные
задачи:
     -  обеспечение  потребностей  экономики города в различных видах
природных  ресурсов  на  принципах  их  комплексного  и рационального
использования;
     -  осуществление  мер по охране компонентов окружающей природной
среды;
     -  формирование государственной системы комплексного мониторинга
состояния окружающей природной среды.
     Достижение   цели  Программы  позволит  стабилизировать  уровень
загрязнения в Уфе. Программа рассчитана на период с 2004 по 2010 годы
и ее планируется реализовать в один этап.
     3. Система Программных мероприятий
     Мероприятия  программы направлены на достижение намеченной цели,
решение  поставленных задач и предусматривают концентрацию ресурсов и
привлечение средств из различных источников финансирования.
     Программа включает в себя 9 подпрограмм.
     Мероприятия в рамках подпрограмм изложены в следующем порядке:
     - мероприятия по решению долгосрочных наиболее важных проблем;
     -     мероприятия,    направленные    на    научно-методическое,
технологическое     обеспечение    решения    природно-ресурсных    и
экологических проблем.
     4. Механизм реализации Программы
     Механизм   реализации  Программы  предусматривает  использование
рычагов   государственной,   экономической,  финансовой  и  бюджетной
политики  в  области природопользования и охраны окружающей природной
среды  с  учетом  интересов  города  в  целом,  а также хозяйствующих
субъектов и муниципальных образований.
     Организация  реализации  Программы осуществляется администрацией
города     Уфы     -     государственным     заказчиком-координатором
Программы.
     Мероприятия  и проекты, реализуемые в рамках Программы, подлежат
обязательной  экологической  экспертизе  в соответствии с Федеральным
законом "Об экологической экспертизе".
     Отбор  исполнителей программных мероприятий, реализуемых за счет
бюджетных ассигнований, осуществляется на конкурсной основе.
     Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом
ее выполнения возлагается на управление жизнеобеспечения города.
     Оценка  эффективности  социально-экономических  и  экологических
результатов от реализации Программы
     Программа   оценивается   по   результатам   ее   реализации   в
экономической, экологической, социальной сферах.
     Экономическая    эффективность   Программы   оценивается   путем
сравнения затрат на ее реализацию, с бюджетными доходами, полученными
от использования природных ресурсов.
     Экологическая  эффективность  Программы  выражается  в  снижении
уровня   загрязнения  окружающей  природной  среды  и  предотвращении
вредного воздействия на нее хозяйственной деятельности.
     Социальная  эффективность  Программы  характеризуется улучшением
проживания населения города, особенно в зоне воздействия промышленных
объектов,  снижением  риска  заболеваний,  обусловленных загрязнением
окружающей природной среды, обеспечением нормальных условий для жизни
будущих поколений.
     5.   Финансирование  городской  целевой  программы  "Экология  и
природные   ресурсы   г.Уфы   (2004-2010   г.г.)"   за  счет  средств
федерального   бюджета,   бюджета  республики  Башкортостан,  средств
бюджета города, средств предприятий н организаций г.Уфы.

Источники финансиро вания       2004-2010 ГОДЫ
Всего млн.руб   в том числе по годам (млн.руб)


        2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010
1       2       3       4       5       6       7       8       9
Всего по программе      17163,79        1899,55 2368,15 2513,93 2514,02 2455,3  2568,73 2671,22
Средства федерального бюджета   6667,15 881,15  904,4   954,4   965,6   987,8   996,8   987,0
Средства республикам кого бюджета       3353,5  325,02  451,82  407,14  453,94  506,71  575,84  633.13
Средства бюджета города 252,367 4,447   32,095  36,005  37,68   39,39   44,685  47,985
)
Средства предприятий и организаций      6937,23 688,93  1025,75 1135,38 1056,8  921,4   951,4   1003,1
Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы"
Всего по подпрограмме   14712,0 1745,6  1855,5  2035,6  2114,3  2206,0  2331,4  2423,6
Средства федерального бюджета   6362,0  829,7   821,7   905,0   934,2   955,4   963,4   952,6
Средства республикам кого бюджета       2717,8  287,7   288,4   322,2   363,0   425,6   487,8   543,1
Средства бюджета города
Средства предприятий
организаций     5632,2  628,2   745,4   808,4   817,1   825,0   880,2   927,9


Подпрограмма "Леса"
Всего по подпрограмме   62,9            1,7     5,84    7,94    10,24   16,84   20,34
Средства федерального бюджета
Средства республиканс кого бюджета
Средства бюджета города 61,7            1,5     5,64    7,74    10,04   16,64   20,14
Средства предприятий и организаций      1,2             0,2     0,2     0,2     0,2     0,2     0,2
Подпрограмма "Водные ресурсы и водные обьекты"
Всего по подпрограмме   500,367 18,367  117,0   83,0    66,0    68,0    74,0    74,0
Средства федерального бюджета   86,0    11,7    54,3    20,0
Средства республиканс кого бюджета      254,0   2,3     36,7    37,0    40,0    42,0    48,0    48,0
Средства бюджета города 160,367 4,367   26,0    26,0    26,0    26,0    26,0    26,0
Средства организаций и предприятий
Подпрограмма  "Регулирование качества окружающей среды"
"иродной среды"
Всего по подпрограмм е  1085,7  41,81   252,23  312,62  224,73  73,13   46,93   50,94
Средства федерального бюджета           11,0
Средства республиканс кого бюджета      4,2     0,6     0,6     0,62    0,62    0,62    0,62    0,62
Средства бюджета города 20,3    0,01    2,08    0,82    0^2     0,32    0,33    0,33
Средства предприятий и организаций      1061,2  30,13   249,55  311,18  223,8   72,2    46,0    50,0

Подпрограмма "Отходы"
Всего по подпрограмме   113,2           90,3    10,4    12,5
Средства федерального бюджета
Средства республиканс кого бюджета      112,0   "       90,0    10,0    12,0
Средства бюджета города U       "       0,3     0,4     0,5
Средства предприятий и организаций
Подпрограмма "Поддержка особо охраняемых природных территорий"
Всего по подпрограмм
е       13,2    "       2,2     3,23    3,23    2,41    1,07    1,06
Средства федерального бюджета
Средства республиканс кого бюджета      4,5     "       1,0     1,2     1,2     0,37    0,37    0,36
Средства бюджета города 8,7     "       U       2,03    2,03    2,04    0,7     0,7
Средства предприятий и организаций
Подпрограмма мероприятий ФЦП "Возрождение Волги"
Всего по подпрограмме   411,5   59,6    60,6    48,6    50,7    61,0    64,0    67,0
Средства федерального бюджета   111,0   13,0    13,0    15,0    16,0    17,0    18,0    19,0
Средства республиканс кого бюджета      183,0   23,0    24,0    25,0    26,0    27,0    28,0    30,0
Средства бюджета города
Средства организаций и предприятий      117,5   23,6    23,6    8,6     8,7     17,0    18,0    18,0
Подпрограмма "Мониторинг окружающей природной среды и природных
ресурсов"
Всего по подпрограмме   183,25  26,75   26,13   26,13   26,1    26,1    26,03   26,03
Средства федерального бюджета   108,15  15,75   15,4    15,4    15,4    15,4    15,4    15,4
Средства республиканс кого бюджета      75,0    11,0    10,7    10,7    10,7    10,7    10,6    10,6
Средства бюджета города 0,1             0,025   0,025                   0,025   0,025
Средства предприятий и организаций
Подпрограмма "Радиационная безопасность г.Уфы"
Всего по подпрограмме   52,0    7,42    7,42    7,42    7,42    7,42    7,45    7,45
Средства федерального бюджета
Средства республиканс кого бюджета      3,0     0,42    0,42    0,42    0,42    0,42    0,45    0,45
Средства бюджета города
Средства предприятий и организаций      49,0    7,0     7,0     7,0     7,0     7,0     7,0     7,0
5.1. Мероприятия подпрограммы "Минерально-сырьевые ресурсы"

N п/п   Мероприятия     Сроки выполн ения (годы)        Объем финансирования, млн.руб.  Ожидаемые результаты



        Всего   в том числе





        Федера-    льный бюджет Республи канский бюджет Город-      ской бюджет

1       2       3       4       5       6       7       8
        Работа долговременного характера
1       Региональные работы на нефть и газ      2004-2010       157,0   92,0    65,0    -       Выявление новых нефтеперспективных направлений
2       Поиски, оценка и разведка месторождений углеводородного сырья (нефти и газа)    2004-2010       14485,0 6265,0  2601,8  -       Ci - 36,4 млн.т. С2-31,Омлн.т.
3       Поиски, оценка и разведка месторождений минерально-строительного сырья  2004-2010       70,0    5,0     51,0    -       Обеспечение строительного комплекса города минерально-строительным сырьем
        ИТОГО:          14712,0 6362,0  2717,8

5.2. Мероприятия подпрограммы "Леса"



Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы

N п/ п  Мероприятия     Источники финансировали
я       Объемы финансирования, млн.руб.



        Всего   в том числе по годам:




        2004 год        2005 год        2006 год        2007 год        2008
ГОД     2009 год        2010 ГОД
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      п
1       Региональные работы на нефть и газ      Всего, в т.ч.:  157,0   70,0    25,0    18,0    13,5    11,5    12,0    7,0


        Федеральный бюджет      92,0    40,0    20,0    13,0    10,5    4,5     4,0     -


        Республикан-    ский бюджет     65,0    30,0    5,0     5,0     3,0     7,0     8,0     7,0
2       Поиски, оценка и разведка месторождений углеводородного сырья (нефти и газа)    Всего, в т.ч.:  14485,0 1665,6  1820,5  2007,6  2090,8  2184,5  2309,4  2406,6


        Федеральный бюджет      6265,0  787,7   799,7   891,0   923,7   950,9   959,4   952,6


        Республикан-     ский бюджет    2601,8  251,7   277,4   310,2   352,0   410,6   471,8   528,1


        Собственные средства предприятий        5618,2  626,2   743,4   806,4   815,1   823,0   878,2   925,9
3       Поиски, оценка и разведка месторождений минерально-строительного сырья (камни облицовочные, глины кирпичные, песчано-гравийная смесь)   Всего, в т.ч.:  70,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0


        Федеральный бюджет      5,0     2,0     2,0     1,0     -       -       -       -


        Республикан-      ский бюджет   51,0    6,0     6,0     7,0     8,0     8,0     8,0     8,0


        Собственные средства предприятий        14,0    2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0
        ИТОГО по подпрограммным мероприятиям    Всего, в т.ч.:  J4712,0 1745,6  1855,5  2035,6  2114,3  2206,0  2331,4  2423,6


        Федеральный бюджет      6362,0  829,7   821,7   905,0   934,2   955,4   963,4   952,6


        Республикан-    ский бюджет     2717,8  287,7   288,4   322,2   363,0   425,6   487,8   543,1


        Собственные средства предприятий        5632,2  628,2   745,4   808,4   817,1   825,0   880,2   927,9

N п/п   Мероприятия     Сроки выполне
НИя
(годы)  Объем финансирования, млн.руб   Ожидаемые результаты



        Всего   В том числе:





        Федераль-   ный бюджет  Республикой ский бюджет

1       2       3       4       5       б       7
        р       аботы долговрек генного характера
1       Техническое переоборудование лесохозяйственного производства, в т.ч. противопожарных, лесовосстановительных и лесоохранных работ (в городских лесах), приобретение противопожарной техники      2005 -2010      55,6    -       -       Повышение эффективности и снижение трудоемкости лесохозяйственных мероприятий за счет использования современных технических средств
Работы по научно-методическому, технологическому обеспечению
1       Научное обеспечение изучения и воспроизводства лесных ресурсов, находящихся в ведении города (разработка новых методов, технологий и технологического оборудования для воспроизводства лесных ресурсов, создание информационных ресурсов и систем)      2005 -2010      1,5     -       -       Разработка новых прогрессивных технологий и методов воспроизводства лесных ресурсов, внедрение технологий с использованием геоинформацион-    ных систем
        Мероприятия, осуществляемые за счет прочих текущих расходов
1       Лесоустройство, инвентаризация и мониторинг состояния лесного фонда, находящегося в ведении города      2006-2010       1,7     -       -       Оценка состояния лесных ресурсов в зеленой зоне города, разработка проектов организации ведения лесного хозяйства на территории зон рекреации
2       Защита леса от вредителей и болезней (санитарная и профилактическая химико-биологическая обработка лесных массивов, находящихся в ведении города)       2006 -2010      4,1     -       -       Улучшение санитарного состояния лесов
        ИТОГО:          62,9    -       -
Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы

                Источники
финанси-    рования     Объемы финансирования, млн.руб
N       Наименование            всего   в том числе по годам:
п/      мероприятий                     2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010
п                               год     год     год     год     год     год     год

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      И
        Техническое
        переоборудование
        л бесхозяйственного     Всего, в т.ч.   55,6    -       1,7     4,7     6,7     8,7     15,2    18,6
        производства, в т.ч.    Бюджет
города и
привлечен-   ные средства
(средства
предприятия)
1       противопожарных,
        лесовосстановитель-             54,4    -       1,5     4,5     6,5     8,5     15,0    18,4
        них и лесоохранных
        работ (в городских
        лесах),
        приобретение            1,2     -       0,2     0,2     0,2     0,2     0,2     0,2
        лесохозяйственной
        и противопожарной
        техники
        Научное
        обеспечение     Всего, в т.ч.   1,5     -       -       0,3     0,3     0,3     0,3     0,3
        изучения и
        воспроизводства
        лесных ресурсов,
2       находящихся в
        ведении города  Бюджет  1,5     -       -       0,3     0,3     0,3     0,3     0,3
        (разработка новых       города
        методов,
        технологий и
        технологического
        оборудования для
        воспроизводства
        лесных ресурсов,
        создание
        информационных
        ресурсов н систем)
        Лесоустройство,
        инвентаризация и        Всего, в т.ч.   1,7     -       -       0,34    0,34    0,34    034     0,34
3       мониторинг
        состояния лесного       Бюджет  1.7     -       -       0,34    0,34    0,34    0,34    0,34
        фонда,  города
        находящегося в
        ведении города
        Защита леса от
        вредителей и    Всего, в т.ч.   4,1     -       -       0,5     0,6     0,9     1,0     1,1
        болезней
4       (санитарная и
        профилактическая
        химико-
        биологическая
        обработка лесных
        массивов,
        находящихся в
        ведении города)


                Бюджет города   4,1     -       -       0,5     0,6     0,9     1,0     1.1
        Итого no подпрограммным мероприятиям    Всего, в т.ч.   62,9    -       1.7     5,84    7,94    10,24   16,84   20,34


        Бюджет города   61,7    -       1,5     5,64    7,74    10,04   16,64   20,14


        Собственные средства предприятия        1,2             0,2     0,2     0,2     0,2     0,2     0,2

5.3. Мероприятия подпрограммы "Водные ресурсы и водные объекты"


N п/п   Мероприятия     Сроки выполнения (годы) Объем финансирования, млн.руб.  Ожидаемые результаты



        всего   в том числе





        Федераль ный бюджет     Республи конский бюджет

1       2       3       4       5       6       7
Берегоукрепительные работы
1       Берегоукрепительные работы (11 этап) левый берег р. Уфа на Князевском водозаборе        2004-2008       40,0    40,0    -       Предотвращен ие водной эрозии, оползней и укрепление берегов

        Правый берег р.Уфа на Южном водозаборе
        50,0    46,0    4,0

2       Разработка проекта водоохранных зон г.Уфы и установление водоохранных зон       2004-2008       6,0     -       -       Предотвращен ие загрязнения поверхностным стоком вод р.Уфа, Белая
3       Мероприятия по берегоукреплению и оздоровлению санитарного состояния р.Белая    2004-2007       250,0   -       250,0   Улучшение санитарного состояния р.Белая
4       Строительство защитной противопаводковой дамбы в жилом районе "Сипайлово" в МО Октябрьский район г.Уфы  2004-2010       154,367 -       -       Предотвращен ие затопления жилого района "Сипайлово" водами р.Уфа в период паводка
        ИТОГО по подпрограмме           500,367 86,0    254,0

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы

N п/ п  Мероприятие     Источник финанси- рования       Объемы финансирования, млн.руб.



        всего   в том числе по годам




        2004 год        2005 год        2006 год        2007 год        2008 год        2009 год        2010 год
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11
Берегоукрепительные работы
1       Берегоукрепительные работы ( 11 этап) левый берег р.Уфа на Князевском водозаборе        Всего, в т.ч.   40,0    -       20,0    20,0


        Федераль- ный бюджет    40,0"           20,0    20,0


        Собственн ые средства предприят ия

        Берегоукрепительные работы правый берег р.Уфа на Южном водозаборе       Всего, в т.ч.   50,0    14,0    36,0"


        Федераль ный бюджет     46,0    11,7    34,3


        Республик анский бюджет 4,0     2,3     1,7


        Собственн ые средства предприят ия
2       Разработка проекта водоохранных зон г.Уфы и установление водоохранных зон       Всего, в т.ч.   6,0     **      1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0


        Бюджет города   6,0     -       1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0
3       Мероприятия по берегоукреплению и оздоровлению санитарного состояния р.Белая (РЦП "Питьевая вода")      Всего, в т.ч.   250,0   -       35,0    37,0    40,0    42,0    48,0    48,0


        Республик анский
бюджет  250,0   -       35,0    37,0    40,0    42,0    48,0    48,0
4       Строительство защитной противопаводковой дамбы в жилом районе "Сипайлово" в МО Октябрьский район г.Уфы  Всего, в т.ч.   154,36 7        4,367   25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0


        Федераль ный бюджет

                Республик анский бюджет ~       ~       "       "       "       "       "       ~


        Бюджет города   154,36
7       4,367   25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0


        Собственн ые средства предприят ия
        Итого по подпрограммным мероприятиям    Всего, в т.ч.   500,36 7        18,367  117,0   83,0    66,0    68,0    74,0    74,0


        Федераль ный бюджет     86,0    11,7    54,3    20,0


        Республик анский бюджет 254,0   2,3     36,7    37,0    40,0    42,0    48,0    48,0


        Бюджет города   160,36
7       4,367   26,0    26,0    26,0    26,0    26,0    26,0


        Собственн ые средства предприят ия
Примечание: * - дальнейшие берегоукрепительные работы будут продолжены по мере       определения источника финансирования;
                    ** - работы не велись из-за отсутствия финансирования.

5.4. Мероприятия подпрограммы "Регулирование качества окружающей природной среды"

N п/п   Мероприятия     Сроки выполнения (годы) Объем финансирования, млн.руб.  Ожидаемые результаты



        всего   в том числе





        Федерал ьный бюджет     Республи канский бюджет

1       2       3       4       5       6       7
Природоохранные мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух, включающие:
1       Монтаж герметичных 2-х резервуаров с нефтепродуктами на ОАО "Башнефтехим"       2004-2005       20,0                    Сокращение выбросов углеводородов на % т/год. Предотвращенный ущерб 16 тыс.руб./год
2       Установка фильтра ВТЧ-225 на вентсистеме В-33-1008 от ванн хромирования на ГУП УППО     2004-2005       0,15    -       -       Уменьшение выброса паров хрома на 0,27 т/год. Установка газоочистного оборудования
3       Строительство автогазозаправочных станций (АГЗС)        2004-2010       160,0   -       -       Снижение выбросов СО и СН в атмосферу. Пуск в эксплуатацию АГЗС
        ИТОГО:          180,15
Природоохранные мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязненных стоков в водные объекты, включая:
1       Разработка проекта и строительство ливневой канализации с очистными сооружениями на ФГУП УАПО   2004-2006       4,0     -       -       Снижение уровня загрязнения водр.Белая
2       Канализация г.Уфы, 3-я очередь БОС (расширение и реконструкция) по РЦП "Питьевые воды"  2004-2010       870,0                   Уменьшение сброса неочищенных сточных вод в р.Белая. Ликвидация сброса неочищенных сточных вод 50 тыс.мЗ/сутки
3       Проектирование и строительство ливневых канализаций в г.Уфе     2004-2007       16,1                    Система ливневой канализации. Улучшение санитарной обстановки на территории

                Бюджет города   0,5     -       0,08    0,08    0,08    0,08    0,09    0,09
9       Организация уроков природы, птичьих столовых, экологических троп для дошкольных образовательных учреждений      Всего, в т.ч.   2,0     02      02      0,22    022     0,22    022     0,22


        Республнканс кий бюджет 1,4     0,2     0,2     02      0,2     0,2     0,2     0,2


        Бюджет города   0,6                     0,12    0,12    0,12    0,12    0,12
10      Создание постоянно действующей передвижной методической выставки по экологическому образованию  Всего, в т.ч.   2,0     0,2     0,2     0,34    044     0,34    0,34    0,34


        Республиканс кий бюджет 1,4     0,2     0,2     0,32    0,32    0,22    0,22    0,22


        Бюджет города   0,6                     0,12    0,12    0,12    0,12    0,12
II      Разработка и внедрение мероприятий по реабилитации территории ОАО "Уфахимпром" и прилегающих территорий, загрязненных диоксинами и родственными соединениями    Всего, в т.ч.   7,0     2,3     2,3     2,4


        Собственные средства предприятия        7,0     2,3     2,3     2,4
        Итого по        Всего, в т.ч.   1085,7  41,74   252,23  312,62  224,74  73,14   46,95   50,95

        подпрограммным мероприятиям     Федеральный бюджет      -       11,0    -       -       -       -       -       •

                Республиканс кий бюджет 4,2     0,6     0,6     0,62    0,62    0,62    0,62    0,62


        Бюджет города   20,3    0,01    2,08    0,82    0,32    0,32    0,33    0,33


        Собственные средства предприятия        1061,2  30,13   249,55  311,18  223,8   72,2    46,0    50,0

5.5. Мероприятия подпрограммы "Отходы"

N
п/п     Мероприятия     Сроки выполнения (годы) Объем финансирования, млн.руб.  Ожидаемые результаты



        всего   в том числе





        Федераль ный    Республи канский

                                бюджет  бюджет
1       2       3       4       5       6       7
1       Проектирование и        2004-2007       112,0   -       112,0   Снижение
        строительство полигона ТБО у с.Красный Яр для г.Уфы                                     загрязнения окружающей природной
                                                среды
                                                отходами
                                                производства и потребления
2       Разработка проекта      2004-2007       1,2     -       -       Предотвраще
        реконструкции свалки                                    ние
        промышленных и твердых бытовых отходов в пос.Черкассы                                   попадания загрязняющих веществе водоисточник и
        ИТОГО:          113,2           112,0

5.6. Мероприятия подпрограммы "Поддержка особо охраняемых природных территорий"



Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы

N п/ п  Мероприятие     Источник финансир.      Объемы финансирования, млн.руб.



        всего   в том числе по годам




        2004 год        2005 год        2006
год     2007 год        2008 ГОД        2009 год        2010 год
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11
1       Проектирование и строительство полигона ТБО у с. Красный Яр для г.Уфы   Всего, в т.ч.   112,0   -       90,0    10,0    12,0


        Республика некий бюджет 112,0           90,0    10,0    12,0
2       Разработка проекта реконструкции свалки промышленных и твердых бытовых отходов в гос. Черкассы  Всего, в т.ч.   1,2     .       0,3     0,4     0,5


        Бюджет города   1,2             0,3     0,4     0,5
        Итого по подпро граммным мероприятиям   Всего, в т.ч.   113.2           90,3    10,4    12,5


        Республика некий бюджет 112,0           90,0    10,0    12,0


        Бюджет города   1,2             0,3     0,4     0,5


N п/п   Мероприятия     Сроки выполнения (годы) Объем финансирования, млн.руб.  Ожидаемые результаты



        всего   в том числе





        Федераль- ный бюджет    Республика нский бюджет

1       2       3       4       5       6       7
1       Очистка лесов, находящихся в ведении города, от захламленности и бытового мусора        2004-2010       1,8                     Улучшение санитарного состояния. Сбор и утилизация отходов и мусора
2       Реконструкция и восстановление Непейцевского дендропарка-памятника природы РБ   2004-2010       9,0             4,5     Сохранение и развитие дендропарка

3       Выборочная санитарная рубка, посадка деревьев в 50 метровой полосе лесных массивов, парках и садах г.Уфы        2004-2010       2,4                     Замена перестойных, больных и сухих деревьев, молодыми насаждениями
        ИТОГО:          13,2            4,5

5.7. Мероприятия подпрограммы федеральной целевой программы (ФЦП) "Возрождение Волги"

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы

N П/ п  Мероприятие     Источник финансиро вания        Объемы финансирования, млн.руб.



        всего   в том числе по годам




        2004 год        2005 год        2006 год        2007 год        2008
ГОД     2009 год        2010 год
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11
1       Очистка лесов, находящихся в ведении города, от захламленности и бытового мусора        Всего, в т.ч.   1,8     -       0,3     0,3     0,3     0,3     0,3     0,3


        Бюджет города   1,8             0,3     0,3     0,3     0,3     0,3     0,3
2       Реконструкция и восстановление Непейцевского дендропарка-памятника природы РБ   Всего, в т.ч.   9,0             1,5     2,53    2,53    1,71    0,37    0,36


        Республиканс кий бюджет 4,5     -       1,0     1,2     1Д      0,37    0,37    0,36


        Бюджет города   4,5             0,5     1,33    1,33    1,34
3       Выборочная санитарная рубка, посадка деревьев в 50 метровой полосе лесных массивов, парках и садах г.Уфы        Всего, в т.ч.   2,4     -       0,4     0,4     0,4     0.4     0,4     0,4


        Бюджет города   2,4             0,4     0,4     0,4     0,4     0,4     0,4
        Итого по подпрограммным мероприятиям    Всего, в т.ч.   13,2    -       2,2     3,23    3,23    2,41    1,07    1,06


        Республиканс кий бюджет 4,5             1,0     1,2     1,2     0,37    0,37    0,36


        Бюджет города   8,7             1,2     2,03    2,03    2,04    0,7     0,7



N п/п   Мероприятия     Сроки выполнен ия(годы) Объем финансирования, млн.руб.  Ожидаемые результаты



        всего   в том числе





        Федераль ный бюджет     Республи канский бюджет

1       2       3       4       5       6       7
1       Берегоукрепительные и русло выпрямительные работы бассейна р. Белая     2004-2010       180,0   76,0    104,0   Предотвращение водной эрозии, оползней и укрепление берегов
2       МУП "Уфаводоканал". Расширение и реконструкция 3-ей очереди БОС г.Уфы, строительство объектов доочистки 2002-2010       107,0   35,0    72,0    100% объем очистки стоков. Сокращение ВПК ПОЛН.-9086 та., взвешенных вещ-в -7762,2 тн.,фосфаты-205,2 тн., аммоний ион -15384 та.
3       ОАО "Уфахимпроы". Реконструкция шламонакопителя N6      2002-2005       30,0                    Зашита подземных вод от загрязнения со стороны объектов БОС
4       ОАО "Уфахимпром". Реконструкция БОС     2002-2005       40,0                    Снижение мессы загрязнителей по азоту аммонийному, хлорбензолу, хлорфенолу, ВПК
5       ОАО "Уфахимпром". Реконструкция блока доочистки 2008-2010       35,0            -       Снижение массы загрязнителей по хлорфенолу, БПК, нефтепродуктам, взвешенным веществам
6       ОАО "Уфахимпром". Разработка технологий по очистке сточных вод в производствах гербицидов и эпоксидных смол от органических загрязнителей и солей       2004-2007       12,5                    Снижение массы загрязнителей органического состава в сточных водах
7       Утилизация брошенных судов по берегам и руслам рек Белая и Уфа  2004-2010       7,0             7,0     Улучшение экологического состояния рек Белая и Уфа
        ИТОГО:          411,5   111,0   183,0

Объемы и источники финансирования
        мероприятий подпрограммы
N п/ п  Мероприятие     Источник финансиро вавия        Объемы финансирования, млн. руб.



        всего   в том числе по годам




        2004 год        2005 год        2006
год     2007 год        2008 год        2009 год        2010 ГОД
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11
1       Берегоукрепительн ые и русло выпрямительные работы бассейна р.Белая     Всего, в т.ч.   180,0   20,0    21,0    24,0    26,0    28,0    30,0    31,0


        Федеральный бюджет      76,0    8,0     8,0     10,0    11,0    12,0    13,0    14,0


        Республиканс кий бюджет 104,0   12,0    13,0    14,0    15,0    16,0    17,0    17,0
2       МУЛ "Уфаводоканал". Расширение и реконструкция 3-ей очереди БОС г.Уфы, строительство объектов доочистки Всего, в т.ч.   107,0   15,0    15,0    15,0    15,0    15,0    15,0    17,0


        Федеральный бюджет      35,0    5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0


        Республиканс кий бюджет 72,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    12,0
3       ОАО "Уфахимпром". Реконструкция шламонакопителя N6      Всего, в т.ч.   30,0    15,0    15J)    -       .       -       -       -


        Собственные средства предприятия        30,0    15,0    15,0
4       ОАО "Уфахимпром". Реконструкция БОС     Всего, в т.ч.   40,0    5,5     5,5     5,5     5,5     6,0     6,0     6,0


        Собственные средства предприятия        40,0    5,5     5,5     5,5     5,5     6,0     6,0     6,0
S       ОАО "Уфахимпром". Реконструкция блока доочистки Всего, в т.ч.   35,0    -       -       .       -       11,0    12,0    12,0


        Собственные средства предприятия        35,0                                    11,0    12,0    12,0
6       ОАО "Уфахимпром". Разработка технологий по очистке сточных вод в производствах гербицидов и эпоксидных смол от органических загрязнителей и солей       Всего, в т.ч.   12,5    3,1     3,1     3,1     3,2     -       .       .


        Собственные средства предприятия        12,5    3,1     3,1     3,1     3,2
7       Утилизация брошенных судов по берегам и руслам рек Белая и Уфа  Всего, в т.ч.   7,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0


        Республиканс кий бюджет 7,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1.0     1,0
        Итого по подпрограммам мероприятиям     Всего, в т.ч.   411,5   59,6    60,6    48.6    50,7    61,0    64,0    67,0


        Федеральный бюджет      111,0   13,0    13,0    15,0    16,0    17,0    18,0    19,0


        Республиканс кий бюджет 183,0   23,0    24,0    25,0    26,0    27,0    28,0    30,0


        Собственные средства предприятия        117,5   23,6    23,6    8,6     8,7     17,0    18,0    18,0

5.8. Мероприятия подпрограммы "Мониторинг окружающей среды и природных ресурсов"

N п/п   Мероприятия     Сроки выполнения (годы) Объем финансирования, млн. руб. Ожидаемые результаты



        всего   в том числе





        Федераль ный бюджет     Республи канский бюджет

1       2       3       4       5       6       7
Работа долговременного характера
I       Развитие наземных автоматизированных систем контроля состояния окружающей среды в г.Уфе (Стерлитамак.Салават.)  2004-2010       130,15  91,15   39,0    Повышение эффективности и оперативности получения экологической информации.
2       Создание и развитие аппаратно-программной баз локальных (объектовых) местных (городс¬ких) ведомственных и функциональных подсисте" мониторинга природных ресурсов и охраны окружающей среды     2004-2010       33      7,0     26,0    Создание материально-технической базы для обеспечения получения достоверных, полных и сопоставимых данных, характеризующих       природно-ресурсное и экологическое состояние г.Уфы и республики.
3       Создание и развитие автоматизированных систем информационного обеспечения выработки вариантов управленческих решений.   2004-2010       10,0    5,0     5,0     Создание материально-технической базы и программного обеспечения для проведения анализа и прогнозирования изменений природных ресурсов и окружающей среды под воздействием антропогенных факторов
4       Создание и развитие автомотизированных информационно-аналитических систем моделирования изменения состояния природных ресурсов и окружающей природной среды.    2004-2010       10,0    5,0     5,0

5       Мероприятия по профессиональной переподготовке кадров по специальности "Экологический менеджмент" (методическое и информационное обеспечение)   2004-2010       0,1     -       -       Экологическое обучение
        ИТОГО:          183,25  108,15  75,0

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы

N
П/ П    Мероприятия     Источники финансирова ния       Объемы финансирования, млн.руб.



        Всего   в том числе по годам:




        2004 год        2005 год        2006 год        2007 год        2008 год        2009 год        2010 год
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      И
1       Развитие наземных автоматизированных систем контроля состояния окружающей среды в г.Уфе (Стерлитамак, Салават)  Всего, в т.ч.:  130,15  18,55   18,6    18,6    18,6    18,6    18,6    18,6


        Федеральный бюджет      91,15   13,15   13,0    13,0    13,0    13,0    13,0    13,0


        Республиканок ий бюджет 39,0    5,6     5,6     5,6     5,6     5,6     5,5     5,5
2       Создание и развитие аппаратно-программной базы локальных (объектовых), местных (городских), ведомственных и функциональных подсистем мониторинга природных ресурсов и охраны окружающей среды.  Всего, в т.ч.:  33,0    4,8     4,7     4,7     4,7     4,7     4,7     4,7


        Федеральный бюджет      7,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0


        Республиканск ий бюджет 26,0    3,8     3,7     3,7     3,7     3,7     3,7     3,7
3       Создание и развитие автоматизированных систем информационного обеспечения выработки вариантов управленческих решений.   Всего, в т.ч.:  10,0    1,5     1,5     1,4     1,4     1,4     1,4     1,4


        Федеральный бюджет      5,0     0,8     0,7     0,7     0,7     0,7     0,7     0,7


        Республиканск ий бюджет 5,0     0,8     0,7     0,7     0,7     0,7     0,7     0,7
4       Создание и развитие автоматизированных информационно-аналитических систем моделирования изменения состояния природных ресурсов и охрана окружающей среды        Всего, в т.ч.:  10,0    1,5     1,5     1,4     1,4     1,4     1,4     1,4


        Федеральный бюджет      5,0     0,8     0,7     0,7     0,7     0,7     0,7     0,7


        Республиканск ий бюджет 5,0     0,8     0,7     0,7     0,7     0,7     0,7     0,7
5       Мероприятия по профессиональной переподготовке кадров по специальности "Экологический менеджмент" (методическое и информационное обеспечение)   Всего, в т.ч.:  0,1     -       0,025   0,025   -       -       0,025   0,025


        Бюджет города   0,1             0,025   0,025                   0,025   0,025



        Итого по подпрограммным мероприятиям    Всего, в т.ч.:  183,25  26,75   26,13   26,13   26,1    26,1    26,3    26,3


        Федеральный бюджет      108,15  15,75   15,4    15,4    15,4    15,4    15,4    15,4


        Республикан-ский бюджет 75,0    11,0    10,7    10,7    10,7    10,7    10,6    10,6


        Бюджет города   0,1     -       0,025   0,025   -       -       0,025   0,025

5.9. Мероприятия подпрограммы "Радиационная безопасность г.Уфы"

.N п / п        Мероприятия     Сроки выполнен ия (годы)        Объем финансирования млн.руб    Ожидаемые результаты



        всего   В том числе




        Федерал ьный бюджет     Республи канский бюджет

1       2       3       4       5       6       7
        Радиационный контроль участков отводимых под застройку и сдаваемых в эксплуатацию жилых и общественных зданий
1       Организация и проведение радиационного контроля строительных материалов 2004-2010       *,0             1,0     Оценка экологической ситуации
2       Организация и проведение радиационного контроля помещений при сдаче в эксплуатацию жилых общественных зданий и радиационно¬го контроля земельных участков, отводимых под застройку      2004-2010       22,0            1,0     Реабилитация территорий
3       Проведение выборочного обследования радиационной обстановки в эксплуатируемых жилых и общественных зданиях на территории г.Уфы  2004-2010       22,0            1,0     Реабилитация территорий
        ИТОГО:          52,0    -       3,0

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы

N
п/ п    Мероприятия     Источники финансиро-  вания     Объемы финансирования, млн.руб.



        Всего   в том числе по годам:




        2004 год        2005 ГОД        2006
ГОД     2007 ГОД        2008 ГОД        2009 год        2010 год
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11
1       Организация и проведение радиационного контроля строительных материалов Всего, в т.ч.:  8,0     1,14    1,14    1,14    1,14    1,14    1,15    1,15


        Республиканок ий бюджет 1,0     0,14    0,14    0,14    0,14    0,14    0,15    0,15


        Собственные средства предприятий        7,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     '1,0
2       Организация и проведение радиационного контроля помещений при сдаче в эксплуатацию жилых и общественных зданий и радиационного контроля земельных участков, отводимых под застройку     Всего, в т.ч.:  22,0    3,14    3,14    3,14    3,14    3,14    3,15    3,15


        Республиканск ий бюджет 1,0     0,14    0,14    0,14    0,14    0,14    0,15    0,15


        Собственные средства предприятий        21,0    3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0
3       Проведение выборочного обследования радиационной обстановки в эксплуатируемы х жилых и общественных зданиях на территории г.Уфы Всего, в т.ч.:  22,0    3,14    3,14    3,14    3,14    3,14    3,15    3,15


        Республиканс      кий бюджет    1,0     0,14    0,14    0,14    0,14    0,14    0,15    0,15


        Собственные средства предприятий        21,0    3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0
        Итого по        Всего, в т.ч.:  52,0    7,42    7,42    7,42    7,42    7,42    7,45    7,45

        подпрограммным мероприятиям     Республиканс      кий бюджет    3,0     0,42    0,42    0,42    0,42    0,42    0,45    0,45


        Собственные средства предприятий        49,0    7,0     7,0     7,0     7,0     7,0     7,0     7,0



     Управляющий делами администрации г.Уфы         А.Х.Давлеткильдин

Информация по документу
Читайте также