Расширенный поиск
Постановление Администрации города Невинномысска Ставропольского края от 25.11.2013 № 371125 ноября 2013 г. N 3711 ------------------------------------------------------------------- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 ноября 2013 г. N 3711 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА" В соответствии с постановлением администрации города Невинномысска от 10 июля 2013 г. N 2108 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Невинномысска", распоряжением администрации города Невинномысска от 22 августа 2013 г. N 152-Р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Невинномысска", постановляю: 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Невинномысска "Сохранение и развитие культуры города Невинномысска". 2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и вступает в силу 01 января 2014 г. 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Невинномысска Шихову М.В. Глава города Невинномысска Ставропольского края С.Н.БАТЫНЮК Утверждена постановлением администрации города Невинномысска от 25 ноября 2013 г. N 3711 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА" ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА" Наименование программы муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры города Невинномысска" (далее - программа) Ответственный исполнитель комитет по культуре администрации города программы Невинномысска (далее - комитет по культуре) Наименование программы муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры города Невинномысска" (далее - программа) Ответственный исполнитель комитет по культуре администрации города программы Невинномысска (далее - комитет по культуре) Соисполнители программы отсутствуют Подпрограммы программы подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры"; подпрограмма "Организация культурно-досуговой и киновидеопрокатной деятельности в городе Невинномысске"; подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения города Невинномысска"; подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Невинномысска" и общепрограммные мероприятия" Программно-целевые отсутствуют инструменты программы Цель программы создание условий для сохранения и развития культуры города Невинномысска (далее - город) Задачи программы сохранение и популяризация историко-культурного наследия; внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в сферу культуры и информатизация отрасли; развитие системы дополнительного образования детей в области искусств; развитие народного художественного творчества в городе Целевые индикаторы и доля объектов культурного наследия, находящихся в показатели программы муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; охват населения библиотечным обслуживанием; доля документов библиотечного фонда, отраженных в электронном каталоге библиотеки от общего количества документов библиотечного фонда; доля филиалов муниципального бюджетного учреждения "Центральная городская библиотека" (далее - МБУ ЦГБ), оснащенных компьютерами и подключенных к сети "Интернет"; доля муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусств, имеющих свой функционирующий информационный портал, в общем количестве муниципальных бюджетных учреждений культуры; доля детей, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области искусств, в общей численности учащихся; количество наград, полученных на конкурсах и фестивалях различного уровня, в том числе учащимися муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области искусств; доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, организованных администрацией города Объемы бюджетных общий объем финансирования программы составит ассигнований программы 287796,42 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 81795,71 тыс. рублей; в 2015 году - 96387,59 тыс. рублей; в 2016 году - 109613,12 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры" - 95866,59 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 28815,32 тыс. рублей; в 2015 году - 31859,94 тыс. рублей; в 2016 году - 35191,33 тыс. рублей. Подпрограмма "Организация культурно-досуговой и киновидеопрокатной деятельности в городе Невинномысске" - 113205,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 29894,82 тыс. рублей; в 2015 году - 38535,22 тыс. рублей; в 2016 году - 44775,16 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения города Невинномысска" - 65916,05 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 18461,57 тыс. рублей; в 2015 году - 21851,85 тыс. рублей; в 2016 году - 25602,63 тыс. рублей. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Невинномысска" и общепрограммные мероприятия" - 12808,58 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 4624,00 тыс. рублей; в 2015 году - 4140,58 тыс. рублей; в 2016 году - 4044,00 тыс. рублей. Ожидаемые результаты увеличение доли объектов культурного наследия, реализации программы находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности до 87%; увеличение и сохранение процента охвата населения библиотечным обслуживанием до 31,5%; увеличение доли документов библиотечного фонда, отраженных в электронном каталоге библиотеки от общего количества документов библиотечного фонда до 22,5%; увеличение доли филиалов МБУ ЦГБ оснащенных компьютерами и подключенных к сети "Интернет" до 100%; увеличение доли муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусств, имеющих свой функционирующий информационный портал в общем количестве муниципальных бюджетных учреждений культуры до 100%; сохранение доли детей, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области искусств, в общей численности учащихся до 7,3%; увеличение количества наград, полученных на конкурсах и фестивалях различного уровня, в том числе учащимися муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области искусств до 315 шт.; увеличение и сохранение доли населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, организованных администрацией города до 250% Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития В современном мире культура приобретает особую социальную значимость и рассматривается как фактор духовного здоровья населения, социальной стабильности, как ресурс привлекательности города для проживания и инвестирования. Культурная политика города должна быть направлена на реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры, участие в культурной жизни города, края, страны. Реализация этого права возможна при условии развитой культурной инфраструктуры. Сеть учреждений культуры города насчитывает 6 муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусств, в том числе: МБУ ЦГБ, включающее 10 филиалов, Центральную детскую библиотеку, Центральную городскую библиотеку; 3 учреждения культурно-досугового типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры им. Горького" города (далее - МБУК "ГДК им. Горького"); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-Досуговый Центр "РОДИНА" города (далее - МБУК "КДЦ "РОДИНА"); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Шерстяник" города (далее - МБУК "ДК "Шерстяник"). 2 учреждения дополнительного образования детей в области искусств: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 1" города (далее - МБОУ ДОД ДМШ N 1); муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" города (далее - МБОУ ДОД ДШИ), включающее два отделения - музыкальное и художественное. В настоящее время в отрасли культуры города существуют проблемы, которые сдерживают ее поступательное развитие. Кризисные явления в культуре проявляются сегодня не как упадок, а как несоответствие возможностей государства и муниципалитета современным потребностям культуры. Несмотря на то, что выделяемые средства из бюджета города, направляются на выполнение основной деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусств, состояние материально - технической базы и зданий объектов культуры не соответствуют современным нормам и требованиям специфики отрасли, происходит ветшание оборудования, износ основных средств в среднем достигает 78,53%. Отдельные конструктивные элементы и санитарно-технические устройства в них сильно изношены и нуждаются в полной или частичной замене. Их неисправность может ухудшить состояние смежных конструкций здания и повлечь за собой их повреждение или полное разрушение. Проведение ремонтных работ позволит сохранить здания учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусств в удовлетворительном состоянии. Другой из актуальных проблем, в настоящее время, является формирование направления по внедрению информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизации отрасли. Информационные технологии должны сыграть важнейшую роль в обеспечении максимальной доступности для граждан культурных благ, участии граждан в культурной жизни общества вне зависимости от уровня доходов, социального статуса и места проживания, а также в обеспечении доступности культурных благ для граждан с ограниченными возможностями. Одна из значимых проблем в сфере культуры это сохранение и развитие самодеятельного искусства, поддержка молодых дарований, выявление творческого потенциала жителей города. Решение указанной проблемы способствует интеграции культуры города в региональное и федеральное культурное пространство. Сохранение историко-культурного наследия города является одним из необходимых условий обеспечения целостности и разнообразия культурного пространства. Памятники истории и культуры подвергаются с течением времени воздействию разнообразных факторов риска. Проявление агрессивного воздействия факторов риска на недвижимые объекты историко-культурного наследия наблюдается в виде воздействий на конструкции памятников. Разрушение материалов памятников неизбежно, но его скорость возрастает в результате естественного или антропогенного воздействия факторов внешней среды. В соответствии с законодательством в области охраны культурного наследия в рамках сохранения историко-культурного наследия проводятся ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника и т.д. Данные мероприятия направлены на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, его исторического облика, а также поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей. В настоящее время в удовлетворительном состоянии, т.е. сохранившие исторический облик и имеющие эстетический вид, находятся более 63% памятников истории и культуры, являющиеся муниципальной собственностью. Сегодня жизненно важно дать отрасли культуры стимул к движению вперед, выявить возможные направления дальнейшего роста, определить ключевые ориентиры и мероприятия, влияющие на деятельность данной сферы в целом. В результате реализации программы востребованность услуг в сфере культуры будет возрастать, продолжится формирование культурных запросов населения города, приобщение его к ценностям отечественной и мировой культуры, сохранение и развитие самодеятельного искусства и народного творчества. Раздел 2. Приоритеты политики администрации города в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов реализации программы Администрация города уделяет большое внимание развитию сферы культуры города, создает необходимые условия для реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступа к культурным ценностям. Основными приоритетными направлениями работы в области развития отрасли культуры города, являются: сохранение и популяризация многонационального культурного наследия народов Ставропольского края; укрепление и модернизация материально-технической базы действующей сети муниципальных учреждений культуры города; сохранение и развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры города, поддержка учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и талантливой творческой молодежи города; обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения города, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; сохранение, обновление и пополнение библиотечного фонда города, развитие и модернизация центров информации, действующих на базе библиотек города; использование инновационных форм и методов работы, обеспечивающих повышение качества и доступности услуг в области культуры, предоставляемых населению муниципальными учреждениями культуры города; внедрение и распространение информационных технологий в библиотечную практику, в том числе автоматизированных информационно - библиотечных систем для создания сводных электронных каталогов библиотек; разработка мер по закреплению талантливой и профессиональной молодежи для работы в отрасли культуры города; реставрация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, расположенных на территории города; реализация проектов культурного сотрудничества и обмена, гастрольной деятельности творческих коллективов города между регионами Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья; формирование благоприятного имиджа города, участие во всероссийских и международных конкурсах, выставках и фестивалях. Целью программы является создание условий для сохранения и развития культуры города. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1) сохранение и популяризация историко-культурного наследия; 2) внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в сферу культуры и информатизация отрасли; 3) развитие системы дополнительного образования детей в области искусств; 4) укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусств; 5) сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности. Срок реализации программы - 2014 - 2016 годы. Реализация программы позволит: увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности до 87%; увеличить и сохранить процент охвата населения библиотечным обслуживанием до 31,5%; увеличить долю документов библиотечного фонда, отраженных в электронном каталоге библиотеки от общего количества документов библиотечного фонда до 22,5%; увеличить долю филиалов МБУ ЦГБ, оснащенных компьютерами и подключенных к сети "Интернет" до 100%; увеличить долю муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусств, имеющих свой функционирующий информационный портал, в общем количестве муниципальных бюджетных учреждений культуры до 100%; сохранить долю детей, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области искусств, в общей численности учащихся до 7,3%; увеличить количество наград, полученных на конкурсах и фестивалях различного уровня, в том числе учащимися муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области искусств до 315 шт.; увеличить и сохранить долю населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, организованных администрацией города до 250%. Сведения о целевых индикаторах и показателях программы, содержаться в приложении N 1 к программе. Раздел 3. Характеристика подпрограмм Достижения цели и решение задач программы осуществляется путем выполнения мероприятий четырех подпрограмм программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям: подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры", приведена в приложение N 5 к программе, включает одно мероприятие - обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе, направлена на обеспечение развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры, для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач: обеспечение участия детей в конкурсах и фестивалях различного уровня; информатизация отрасли дополнительного образования детей в сфере культуры. Подпрограмма "Организация культурно-досуговой и киновидеопрокатной деятельности в городе Невинномысске" приведена в приложение N 6 к программе включает два мероприятия - обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) и проведение культурных мероприятий в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры и кинообслуживание населения города, которые способствуют повышению качества и доступности услуг в области культуры, предоставляемых населению города, основными задачами подпрограммы являются: создание условий для вовлечения жителей города в культурно-досуговые мероприятия, проведенные администрацией города; информатизация отрасли муниципальных бюджетных учреждений культуры. Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения города Невинномысска" включает одно мероприятие - обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек. Данное мероприятие направлено на создание условий для обеспечения свободного доступа населения города к знаниям, ценностям мировой культуры и искусства. Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения города Невинномысска" представлена в приложении N 7 к программе, задачами данной подпрограммы являются: обеспечение роста количества пользователей МБУ ЦГБ; развитие МБУ ЦГБ как информационного центра; улучшение материально-технического состояния МБУ ЦГБ и ее филиалов. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города Невинномысска "Сохранение и развитие культуры города Невинномысска" и общепрограммные мероприятия" направлена на осуществление управленческой и организационной деятельности комитета по культуре в рамках реализации программы. Ресурсное обеспечение программы представлено в приложениях N 3 и N 4 к программе. Раздел 4. Обобщенная характеристика мер регулирования реализации программы, в том числе описание основных мер правового регулирования Регулирование деятельности в сфере реализации программы осуществляется в рамках действующего законодательства. Раздел 5. Информация об участии муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием города, общественных, научных и иных организаций Участие в программе муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных организаций не предусмотрено. В реализации программы принимают участие: МБУ ЦГБ, включающее 10 филиалов, Центральную детскую библиотеку, Центральную городскую библиотеку; МБУК "ГДК им. Горького"; МБУК "КДЦ "РОДИНА"; МБУК "ДК "Шерстяник"; МБОУДОД ДМШ N 1; МБОУ ДОД ДШИ, включающее два отделения - музыкальное и художественное. Раздел 6. Анализ рисков реализации программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников программы и негативно влияющих на основные параметры программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации программы При решении проблем, существующих в отрасли культуры города, могут возникнуть следующие риски реализации программы: законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию деятельности в сфере культуры, несвоевременная корректировка программы в соответствии с изменениями в законодательстве; финансовые риски, связанные с экономической ситуацией, которые могут повлиять на уменьшение объема финансирования программы. Минимизация вышеуказанных рисков реализации программы обеспечивается: определением приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий программы; перераспределением объемов финансирования мероприятий программы в зависимости от приоритетности решаемых задач программы. Важнейшим элементом реализации программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки программы, закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий программы за достижение конечных результатов программы с финансовой оценкой ее реализации. Начальник общего отдела администрации города Невинномысска И.Ю.РЯГУЗОВА Приложение N 1 к муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры города Невинномысска" СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ----T-------------------T---------T----------------------------------T-----------------------¬ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦ Значение показателя по годам ¦ ¦ ¦ N ¦целевого индикатора¦ Единица +------T------T------T------T------+ Источник информации ¦ ¦п/п¦ и показателя ¦измерения¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ (методика расчета) ¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ +---+-------------------+---------+------+------+------+------+------+-----------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---+-------------------+---------+------+------+------+------+------+-----------------------+ ¦ ¦ Муниципальная программа города Невинномысска "Сохранение и развитие культуры города ¦ ¦ ¦ Невинномысска" ¦ +---+-------------------T---------T------T------T------T------T------T-----------------------+ ¦1. ¦Доля объектов ¦процентов¦63,34 ¦71,87 ¦ 78,1 ¦86,67 ¦87,00 ¦оценка эксплуатационных¦ ¦ ¦культурного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характеристик ¦ ¦ ¦наследия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников истории и ¦ ¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производится в ¦ ¦ ¦собственности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Законом ¦ ¦ ¦состояние которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ставропольского края от¦ ¦ ¦является ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16 марта 2006 г. ¦ ¦ ¦удовлетворительным,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 14-кз "Об объектах ¦ ¦ ¦в общем количестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного наследия ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(памятниках ¦ ¦ ¦культурного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦истории и культуры) в ¦ ¦ ¦наследия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ставропольском крае", ¦ ¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Положением об охране и ¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использовании ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников истории и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утвержденным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постановлением Совета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦министров СССР от 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сентября 1982 г. N 865,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сводом реставрационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правил СРП-2007, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекомендованным к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерством культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации с 01 января ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 г. циркулярным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦письмом от 11 января ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 г. N 3-01-39/10-КЧ¦ +---+-------------------+---------+------+------+------+------+------+-----------------------+ ¦2. ¦Охват населения ¦процентов¦ 31,2 ¦ 31,2 ¦ 31,5 ¦ 31,5 ¦ 31,5 ¦показатель ¦ ¦ ¦библиотечным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-экономической¦ ¦ ¦обслуживанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности "Охват ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения библиотечным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживанием" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определяется по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формуле: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кчит / Кнас x 100%, где¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кчит - количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦читателей (человек), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кнас - среднегодовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численность населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города (человек) ¦ +---+-------------------+---------+------+------+------+------+------+-----------------------+ ¦3. ¦Доля документов ¦процентов¦ 21,5 ¦ 21,5 ¦ 21,7 ¦ 22 ¦ 22,5 ¦свод годовых сведений ¦ ¦ ¦библиотечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦об общедоступных ¦ ¦ ¦фонда, отраженных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(публичных) библиотеках¦ ¦ ¦электронном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы Минкультуры ¦ ¦ ¦каталоге библиотеки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России, утвержден ¦ ¦ ¦от общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приказом Минкультуры ¦ ¦ ¦количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России от 21 сентября ¦ ¦ ¦документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 г. N 938. ¦ ¦ ¦библиотечного фонда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рассчитывается по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формуле: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X = V / S x 100%, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦где Х - доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежегодного пополнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронного каталога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотек; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦V - количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиографических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦записей, внесенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронный каталог; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦S - общее количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечного фонда ¦ +---+-------------------+---------+------+------+------+------+------+-----------------------+ ¦4. ¦Доля филиалов МБУ ¦процентов¦83,40 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦форма федерального ¦ ¦ ¦ЦГБ, оснащенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статистического ¦ ¦ ¦компьютерами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наблюдения форма ¦ ¦ ¦подключенных к сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6-НК ¦ ¦ ¦"Интернет" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+------+------+------+------+------+-----------------------+ ¦5. ¦Доля муниципальных ¦процентов¦83,40 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦единица измерения - ¦ ¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процент от общего числа¦ ¦ ¦учреждений культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных бюджетных¦ ¦ ¦и дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений культуры и ¦ ¦ ¦образования детей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦сфере культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования детей в ¦ ¦ ¦имеющих свой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области искусств ¦ ¦ ¦функционирующий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦портал в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+------+------+------+------+------+-----------------------+ ¦6. ¦Доля детей, ¦процентов¦ 7,1 ¦ 7,1 ¦ 7,3 ¦ 7,3 ¦ 7,3 ¦рассчитывается от общей¦ ¦ ¦обучающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднегодовой ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности детей ¦ ¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школьного возраста ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города (человек) ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования детей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитету по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Невинномысска, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общей численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+------+------+------+------+------+-----------------------+ ¦7. ¦Количество наград, ¦ шт. ¦ 300 ¦ 305 ¦ 310 ¦ 315 ¦ 315 ¦количественный ¦ ¦ ¦полученных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показатель по итогам ¦ ¦ ¦конкурсах и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦фестивалях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦различного уровня, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащимися ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования детей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+------+------+------+------+------+-----------------------+ ¦8. ¦Доля населения, ¦процентов¦249,5 ¦249,5 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 250 ¦форма федерального ¦ ¦ ¦принявшего участие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статистического ¦ ¦ ¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наблюдения N 7-НК ¦ ¦ ¦культурно-досуговых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Сведения об ¦ ¦ ¦мероприятиях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦организованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурно-досугового ¦ ¦ ¦администрацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦типа" утвержденная ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приказом Федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статистики от 15 июля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 г. N 324 (далее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форма 7-НК). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рассчитывается по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формуле: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дкд = Чд/Чнас x 100%, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦где ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чд - численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участвующего в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиях (человек);¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чнас - среднегодовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численность населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города (человек) ¦ +---+-------------------+---------+------+------+------+------+------+-----------------------+ ¦ Подпрограмма ¦ ¦ "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры" ¦ +---T-------------------T---------T------T------T------T------T------T-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+------+------+------+------+------+-----------------------+ ¦1. ¦Численность детей, ¦ человек ¦ 300 ¦ 300 ¦ 305 ¦ 310 ¦ 315 ¦форма федерального ¦ ¦ ¦обучающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статистического ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наблюдения форма ¦ ¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 1-ДМШ, программы ¦ ¦ ¦образования в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦концертов, грамоты, ¦ ¦ ¦культуры, принявших¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дипломы, заявки ¦ ¦ ¦участие в конкурсах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсного участия, ¦ ¦ ¦и фестивалях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годовые отчеты ¦ ¦ ¦различного уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+------+------+------+------+------+-----------------------+ ¦2. ¦Количество ¦ единиц ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦форма федерального ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статистического ¦ ¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наблюдения форма ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 1-ДМШ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования детей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющих свой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функционирующий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦портал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+------+------+------+------+------+-----------------------+ ¦ Подпрограмма ¦ ¦ "Организация культурно-досуговой и киновидеопрокатной ¦ ¦ деятельности в городе Невинномысске" ¦ +---T-------------------T---------T------T------T------T------T------T-----------------------+ ¦1. ¦Количество человек,¦ человек ¦115515¦120700¦120700¦120700¦120700¦форма федерального ¦ ¦ ¦принявших участие в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статистического ¦ ¦ ¦культурно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наблюдения форма ¦ ¦ ¦досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7-НК ¦ ¦ ¦мероприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+------+------+------+------+------+-----------------------+ ¦2. ¦Количество ¦ единиц ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦форма федерального ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статистического ¦ ¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наблюдения форма ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7-НК ¦ ¦ ¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютерами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подключенных к сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Интернет" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+------+------+------+------+------+-----------------------+ ¦3. ¦Количество ¦ единиц ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦форма федерального ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статистического ¦ ¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наблюдения форма ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7-НК ¦ ¦ ¦культуры, имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦свой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функционирующий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦портал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+------+------+------+------+------+-----------------------+ ¦ Подпрограмма ¦ ¦ "Развитие системы библиотечного обслуживания населения города Невинномысска" ¦ +---T-------------------T---------T------T------T------T------T------T-----------------------+ ¦1. ¦Количество человек,¦ тыс. ¦37,05 ¦37,05 ¦37,05 ¦37,06 ¦37,06 ¦форма федерального ¦ ¦ ¦которым оказаны ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статистического ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наблюдения форма ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6-НК ¦ ¦ ¦бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Центральная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотека" и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+------+------+------+------+------+-----------------------+ ¦2. ¦Количество филиалов¦ единиц ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦форма федерального ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статистического ¦ ¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наблюдения 6-НК ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Центральная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотека", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютерами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подключенных к сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Интернет" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+------+------+------+------+------+-----------------------+ ¦3. ¦Количество филиалов¦ единиц ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦форма федерального ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статистического ¦ ¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наблюдения 6-НК ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Центральная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотека", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющих свой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функционирующий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦портал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------------+---------+------+------+------+------+------+------------------------ Приложение N 2 к муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры города Невинномысска" ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА, ПО ПРОГРАММЕ ----T--------------------T--------------------T---------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Расходы бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦Значение показателя ¦ Невинномысска на оказание ¦ ¦ N ¦Наименование услуги,¦ объема услуги ¦ муниципальной услуги, ¦ ¦п/п¦ показателя ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ объема услуги +------T------T------+--------T--------T---------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦2014 г. ¦2015 г. ¦ 2016 г. ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦1. ¦Услуга по реализации¦ - ¦ - ¦ - ¦19110,60¦18136,10¦18136,10 ¦ ¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпрофессиональное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование детей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере музыкального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Количество ¦ 1159¦ 1159¦ 1159¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦обучающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Доля обучающихся ¦ 884¦ 884¦ 884¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦принявших участие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивалях, смотрах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и других творческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Доля обучающихся ¦ 120¦ 120¦ 120¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦занявших призовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места на конкурсах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смотрах и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Доля обучающихся, ¦ 14¦ 14¦ 14¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦продолживших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучение по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программам среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и высшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦2. ¦Услуга по показу ¦ - ¦ - ¦ - ¦10490,04¦10455,68¦10455,68 ¦ ¦ ¦концертов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спектаклей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦концертных программ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иных зрелищных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Динамика количества ¦ 877¦ 877¦ 877¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦проведенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦ ¦платные ¦ 414¦ 414¦ 414¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦культурно-массовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦ ¦клубные формирования¦ 71¦ 71¦ 71¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦ ¦потребители ¦120700¦120700¦120700¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦муниципальной услуги¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(количество зрителей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посещающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦3. ¦Услуга по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 5527,03¦ 5528,77¦ 5528,77 ¦ ¦ ¦осуществлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиографического и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользователей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Количество ¦ 37050¦ 37050¦ 37060¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦пользователей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Количество посещений¦301700¦301700¦301700¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Количество ¦761800¦761900¦761100¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦книговыдач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Объем электронного ¦ 81400¦ 81600¦ 81800¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦каталога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Количество ¦ 16700¦ 16700¦ 16700¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦выполненных справок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Количество посещений¦ 13000¦ 18000¦ 18000¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦"Интернет" - сайта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦4. ¦Услуга по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2893,97¦ 2975,83¦ 2975,83 ¦ ¦ ¦комплектованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Общее количество ¦ 3900¦ 3500¦ 3500¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦новых единиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступивших в фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Количество названий ¦ 300¦ 270¦ 270¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦печатных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изданий по подписке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Предоставление ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2073,58¦ 2075,32¦ 2075,32 ¦ ¦ ¦доступа к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦справочно-поисковому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппарату библиотек, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базам данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------+------+------+------+--------+--------+---------- Приложение N 3 к муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры города Невинномысска РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА -------------T-------------------T-------------T---------------------T-----------------------------¬ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦ Код бюджетной ¦ Расходы (тыс. руб.), годы ¦ ¦ ¦ программы, ¦ ¦ классификации ¦ ¦ ¦ ¦ ведомственной ¦Ответственный+----T----T-------T---+---------T---------T---------+ ¦ Статус ¦целевой программы, ¦исполнитель, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ участники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подпрограммы, ¦ ¦ГРБС¦РзПр¦ ЦСР ¦ВР ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ ¦ ¦ отдельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +------------+-------------------+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦Программа ¦"Сохранение и ¦всего ¦607 ¦ ¦ ¦ ¦ 81795,71¦ 96387,59¦109613,12¦ ¦ ¦развитие культуры +-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦ ¦города ¦комитет по ¦607 ¦0113¦0400000¦00 ¦ 708,80¦ 371,95¦ 370,38¦ ¦ ¦Невинномысска" ¦культуре ¦ +----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦администрации¦ ¦0804¦0400000¦00 ¦ 3915,20¦ 3768,63¦ 3673,62¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Невинномысска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦МБОУДОД ДМШ ¦607 ¦0702¦0400000¦600¦ 28815,32¦ 31859,94¦ 35191,33¦ ¦ ¦ ¦N 1, МБОУ ДОД¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦МБУК "ГДК им.¦607 ¦0801¦0400000¦600¦ 29894,82¦ 38535,22¦ 44775,16¦ ¦ ¦ ¦Горького", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБУК ДК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Шерстяник", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБУК "КДЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"РОДИНА" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦МБУ ЦГБ ¦607 ¦0801¦0400000¦600¦ 18461,57¦ 21851,85¦ 25602,63¦ +------------+-------------------+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦Подпрограмма¦"Развитие ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 28815,32¦ 31859,94¦ 35191,33¦ ¦1 ¦дополнительного +-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦ ¦образования детей в¦МБОДОДДМШ ¦607 ¦0702¦0410000¦600¦ 28815,32¦ 31859,94¦ 35191,33¦ ¦ ¦сфере культуры" ¦N 1, МБОУ ДОД¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦В том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦обеспечение ¦МБОУДОД ДМШ ¦607 ¦0702¦0411115¦611¦ 28536,02¦ 31859,94¦ 35191,33¦ ¦1 ¦деятельности ¦N 1, МБОУ ДОД¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(оказание услуг) ¦ДШИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешкольной работе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦иные цели ¦МБОУ ДОД ДШИ ¦607 ¦0702¦ ¦612¦ 279,30¦ - ¦ - ¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦Подпрограмма¦"Организация ¦всего ¦607 ¦0801¦0420000¦ ¦ 29894,82¦ 38535,22¦ 44775,16¦ ¦2 ¦культурно-досуговой+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦ ¦и ¦МБУК "ГДК им.¦607 ¦0801¦0420000¦600¦ 29894,82¦ 38535,22¦ 44775,16¦ ¦ ¦киновидеопрокатной ¦Горького", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в ¦МБУК ДК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе ¦"Шерстяник", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Невинномысске" ¦МБУК "КДЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"РОДИНА" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦обеспечение ¦МБУК "ГДК им.¦607 ¦0801¦0420000¦611¦ 27348,82¦ 36398,45¦ 42638,39¦ ¦1 ¦деятельности ¦Горького", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦МБУК ДК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(оказание услуг) в ¦"Шерстяник", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере культуры и ¦МБУК "КДЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кинематографии ¦"РОДИНА" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦иные цели ¦МБУК "ГДК им.¦607 ¦0801¦ ¦612¦ 409,23¦ - ¦ - ¦ ¦2 ¦ ¦Горького", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБУК ДК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Шерстяник", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБУК "КДЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"РОДИНА" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦мероприятие в сфере¦комитет по ¦607 ¦0801¦0422029¦200¦ 1147,56¦ 1147,56¦ 1147,56¦ ¦3 ¦культуры и ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кинематографии +-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦им. ¦607 ¦0801¦0422029¦600¦ 989,21¦ 989,21¦ 989,21¦ ¦ ¦ ¦Горького", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБУК ДК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Шерстяник", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБУК "КДЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"РОДИНА" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦Подпрограмма¦"Развитие системы ¦всего ¦607 ¦0801¦0430000¦ ¦ 18461,57¦ 21851,85¦ 25602,63¦ ¦3 ¦библиотечного +-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦ ¦обслуживания ¦МБУ ЦГБ ¦607 ¦0801¦0430000¦600¦ 18461,57¦ 21851,85¦ 25602,63¦ ¦ ¦населения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Невинномысска" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦обеспечение ¦МБУ ЦГБ ¦607 ¦0801¦0431127¦611¦ 18461,57¦ 21851,85¦ 25602,63¦ ¦1 ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(оказание услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦Подпрограмма¦"Обеспечение ¦всего ¦607 ¦0804¦0400000¦ ¦ 4624,00¦ 4140,58¦ 4044,00¦ ¦4 ¦реализации +-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦ ¦муниципальной ¦комитет по ¦607 ¦0804¦0440000¦00 ¦ 4624,00¦ 4140,58¦ 4044,00¦ ¦ ¦программы ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Сохранение и ¦администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие культуры ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦Невинномысска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Невинномысска" и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общепрограммные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦В том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦расходы на выплаты ¦комитет по ¦607 ¦0804¦0441002¦100¦ 121,06¦ 121,06¦ 121,06¦ ¦1 ¦персоналу в целях ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения функций ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственными ¦Невинномысска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(муниципальными) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами, казенными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами управления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦работы по ¦комитет по ¦607 ¦0113¦0000113¦ ¦ 708,80¦ 371,95¦ 370,38¦ ¦2 ¦восстановлению ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников ¦администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Невинномысска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦закупка товаров, ¦комитет по ¦607 ¦0804¦0441001¦200¦ 328,64¦ 182,07¦ 87,06¦ ¦3 ¦работ и услуг для ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(муниципальных) ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нужд ¦Невинномысска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦иные бюджетные ¦комитет по ¦607 ¦0804¦0441001¦800¦ 23,50¦ 23,50¦ 23,50¦ ¦4 ¦ассигнования ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Невинномысска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦расходы на выплаты ¦комитет по ¦607 ¦0804¦0441002¦ ¦ 3442,00¦ 3442,00¦ 3442,00¦ ¦5 ¦по оплате труда ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников органа ¦администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦Невинномысска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------+-------------------+-------------+----+----+-------+---+---------+---------+---------- Приложение N 4 к муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры города Невинномысска РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, БЮДЖЕТА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ -------------T-------------------T---------------T-----------------------------¬ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦ Расходы (тыс. руб.), годы ¦ ¦ ¦ программы, ¦ +---------T---------T---------+ ¦ ¦ ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Статус ¦целевой программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ Источник ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ ¦ ¦ подпрограммы, ¦ ресурсного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отдельного ¦ обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦Программа ¦"Сохранение и ¦всего ¦ 81795,71¦ 96387,59¦109613,12¦ ¦ ¦развитие культуры +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦города ¦федеральный ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦Невинномысска" ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦Ставропольского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 81795,71¦ 96387,59¦109613,12¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦юридические ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦Подпрограмма¦"Развитие ¦всего ¦ 28815,32¦ 31859,94¦ 35191,33¦ ¦1 ¦дополнительного +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦образования детей в¦федеральный ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦сфере культуры" ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 28815,32¦ 31859,94¦ 35191,33¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦юридические ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦обеспечение ¦всего ¦ 28536,02¦ 31859,94¦ 35191,33¦ ¦1 ¦деятельности +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦(оказание услуг) ¦федеральный ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦учреждений по ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешкольной работе +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦с детьми ¦бюджет ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦Ставропольского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 28536,02¦ 31859,94¦ 35191,33¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦юридические ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦иные цели ¦всего ¦ 279,30¦ x ¦ x ¦ ¦2 ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦федеральный ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦Ставропольского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 279,30¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦юридические ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦Подпрограмма¦"Организация ¦всего ¦ 29894,82¦ 38535,22¦ 44775,16¦ ¦2 ¦культурно-досуговой+---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦и ¦федеральный ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦киновидеопрокатной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦городе ¦бюджет ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦Невинномысске" ¦Ставропольского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 29894,82¦ 38535,22¦ 44775,16¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦юридические ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦обеспечение ¦всего ¦ 27348,82¦ 36398,45¦ 42638,39¦ ¦1 ¦деятельности +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦учреждений ¦федеральный ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦(оказание услуг) в ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере культуры и +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦кинематографии ¦бюджет ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦Ставропольского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 27348,82¦ 36398,45¦ 42638,39¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦юридические ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦иные цели ¦всего ¦ 409,23¦ x ¦ x ¦ ¦2 ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦федеральный ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦Ставропольского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 409,23¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦юридические ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦мероприятие в сфере¦всего ¦ 2136,77¦ 2136,77¦ 2136,77¦ ¦3 ¦культуры и +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦кинематографии ¦федеральный ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦Ставропольского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 2136,77¦ 2136,77¦ 2136,77¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦юридические ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦Подпрограмма¦"Развитие системы ¦всего ¦ 18461,57¦ 21851,85¦ 25602,63¦ ¦3 ¦библиотечного +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦обслуживания ¦федеральный ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦населения города ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Невинномысска" +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦Ставропольского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 18461,57¦ 21851,85¦ 25602,63¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦юридические ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦обеспечение ¦всего ¦ 18461,57¦ 21851,85¦ 25602,63¦ ¦1 ¦деятельности +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦(оказание услуг) ¦федеральный ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦библиотек ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦Ставропольского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 18461,57¦ 21851,85¦ 25602,63¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦юридические ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦Подпрограмма¦"Обеспечение ¦всего ¦ 4624,00¦ 4140,58¦ 4044,00¦ ¦4 ¦реализации +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦муниципальной ¦федеральный ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦программы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Сохранение и +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦развитие культуры ¦бюджет ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦города ¦Ставропольского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Невинномысска" и ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общепрограммные +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦мероприятия" ¦бюджет города ¦ 4624,00¦ 4140,58¦ 4044,00¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦юридические ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦расходы на выплаты ¦всего ¦ 121,06¦ 121,06¦ 121,06¦ ¦1 ¦персоналу в целях +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦обеспечения ¦федеральный ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦выполнения функций ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственными +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦(муниципальными) ¦бюджет ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦органами, казенными¦Ставропольского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями, ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами управления+---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦государственными ¦бюджет города ¦ 121,06¦ 121,06¦ 121,06¦ ¦ ¦внебюджетными +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦фондами ¦юридические ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦работы по ¦всего ¦ 708,80¦ 371,95¦ 370,38¦ ¦2 ¦восстановлению +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦памятников ¦федеральный ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦Ставропольского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 708,80¦ 371,95¦ 370,38¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦юридические ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦закупка товаров, ¦всего ¦ 328,64¦ 182,07¦ 87,06¦ ¦3 ¦работ и услуг для +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦государственных ¦федеральный ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦(муниципальных) ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нужд +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦Ставропольского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 328,64¦ 182,07¦ 87,06¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦юридические ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦иные бюджетные ¦всего ¦ 23,50¦ 23,50¦ 23,50¦ ¦4 ¦ассигнования +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦федеральный ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦Ставропольского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 23,50¦ 23,50¦ 23,50¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦юридические ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------+ ¦Мероприятие ¦расходы на выплаты ¦всего ¦ 3442,00¦ 3442,00¦ 3442,00¦ ¦5 ¦по оплате труда +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦работников органа ¦федеральный ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦местного ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦Ставропольского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 3442,00¦ 3442,00¦ 3442,00¦ ¦ ¦ +---------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦юридические ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ L------------+-------------------+---------------+---------+---------+---------- Приложение N 5 к муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры города Невинномысска" ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА" ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА) Ответственный исполнитель комитет по культуре администрации города подпрограммы Невинномысска (далее - комитет по культуре) Соисполнители отсутствуют подпрограммы Программно-целевые отсутствуют инструменты подпрограммы Цель подпрограммы обеспечение развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры Задача подпрограммы обеспечение участия детей в конкурсах и фестивалях различного уровня; информатизация отрасли дополнительного образования детей в сфере культуры Целевые индикаторы и численность детей из сферы культуры, принявших показатели подпрограммы участие в конкурсах и фестивалях различного уровня; количество муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, имеющих свой функционирующий информационный портал Объем бюджетных общий объем финансирования подпрограммы составит ассигнований подпрограммы 95866,59 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 28815,32 тыс. рублей; в 2015 году - 31859,94 тыс. рублей; в 2016 году - 35191,33 тыс. рублей. Ожидаемые результаты увеличение численности детей обучающихся в реализации подпрограммы учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, принявших участие в конкурсах и фестивалях различного уровня до 315 чел.; увеличение количества муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, имеющих свой функционирующий информационный портал до 2 Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере дополнительного образования детей, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах. Важнейшим условием функционирования системы образования в сфере культуры является общедоступность образования детей, которая традиционно выполняет функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, обеспечивает возможность раннего выявления таланта. Тем самым создает условия для его органичного профессионального становления. Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективного управления учреждениями дополнительного образования детей комитета по культуре, координации их деятельности, целевого и эффективного использования бюджетных средств. Воспитание детей и молодежи с помощью культуры и искусства, а также функционирование детских школ искусств (по видам искусств), домов культуры, студий предполагают наличие достаточного количества высококвалифицированных специалистов, способных обучать и воспитывать подрастающее поколение в духе уважения к культурным традициям, патриотизма и понимания ценности прекрасного. Необходимым условием успешного развития системы дополнительного образования детей в области искусств является обеспечение высокого уровня кадрового потенциала. Фестивали и конкурсы, в которых принимают участие педагоги дополнительного образования детей в области искусств, являются широким смотром педагогического мастерства, демонстрацией потенциала работников системы дополнительного образования детей в области искусств. Они способствует повышению профессионального мастерства педагогов, распространению передового педагогического опыта. Концертно-фестивальная и конкурсная деятельность популяризирует и пропагандирует дополнительное образование детей в области искусств, выявляя и поддерживая одаренных детей, а также повышает социальный престиж педагогов школ искусств. Участие в конкурсах и фестивалях развивает творческие возможности каждого ребенка, способствует усилению заинтересованности в результатах обучения. Организованные на различных уровнях культурные мероприятия укрепляют общение между музыкантами разных городов, школ, направлений и поднимают общий культурный уровень города Невинномысска. Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе Невинномысске социально-экономической политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы Целью подпрограммы является обеспечение развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: обеспечение участия детей в конкурсах и фестивалях различного уровня; информатизация отрасли дополнительного образования детей в сфере культуры. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы. Реализация подпрограммы позволит: увеличить численность детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, принявших участие в конкурсах и фестивалях различного уровня до 315 чел.; увеличить количество муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, имеющих свой функционирующий информационный портал до 2. Целевые индикаторы и показатели представлены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме. Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы и ведомственные целевые программы, включенных в подпрограмму Реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена. В рамках реализации подпрограммы планируется выполнить одно мероприятие - обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе, направлено на обеспечение развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры. Ресурсное обеспечение приведено в приложениях N 3 и N 4 к программе. Раздел 4. Обобщенная характеристика мер регулирования реализации подпрограммы, в том числе описание основных мер правового регулирования Регулирование деятельности в сфере реализации подпрограммы осуществляется в рамках действующего законодательства. Раздел 5. Информация об участии муниципальных, акционерных обществ с участием города Невинномысска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, с участием города Невинномысска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено. В реализации подпрограммы принимают участие: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 1" города Невинномысска (далее - МБОУДОД ДМШ N 1); муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" г. Невинномысск (далее - МБОУ ДОД ДШИ), включающее два отделения - музыкальное и художественное. Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы При решении проблем, существующих в отрасли культуры города Невинномысска, могут возникнуть следующие риски реализации подпрограммы: законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию деятельности в сфере культуры, несвоевременная корректировка подпрограммы в соответствии с изменениями в законодательстве; финансовые риски, связанные с экономической ситуацией, которые могут повлиять на уменьшение объема финансирования подпрограммы. Минимизация вышеуказанных рисков реализации подпрограммы обеспечивается: определением приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий подпрограммы; перераспределением объемов финансирования мероприятий подпрограммы в зависимости от приоритетности решаемых задач подпрограммы. Важнейшим элементом реализации подпрограммы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки подпрограммы, закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий подпрограммы за достижение конечных результатов подпрограммы с финансовой оценкой ее реализации. Приложение N 6 к муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры города Невинномысска" ПОДПРОГРАММА "ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ И КИНОВИДЕОПРОКАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА" ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ И КИНОВИДЕОПРОКАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА) Ответственный исполнитель комитет по культуре администрации города подпрограммы Невинномысска (далее - комитет по культуре) Соисполнители отсутствуют подпрограммы Программно-целевые отсутствуют инструменты подпрограммы Цель подпрограммы сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности Задачи подпрограммы создание условий для вовлечения жителей города в культурно-досуговые мероприятия, проведенные органом местного самоуправления; информатизация отрасли муниципальных бюджетных учреждений культуры Целевые индикаторы и количество человек, принявших участие в показатели подпрограммы культурно-досуговых мероприятиях; количество муниципальных бюджетных учреждений культуры, оснащенных компьютерами и подключенных к сети "Интернет"; количество муниципальных бюджетных учреждений культуры, имеющих свой функционирующий информационный портал Объем бюджетных общий объем финансирования подпрограммы составит ассигнований подпрограммы 113205,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 29894,82 тыс. рублей; в 2015 году - 38535,22 тыс. рублей; в 2016 году - 44775,16 тыс. рублей Ожидаемые результаты увеличение количества человек принявших участие в реализации подпрограммы культурно-досуговых мероприятиях до 120700 чел.; увеличение количества муниципальных бюджетных учреждений культуры, оснащенных компьютерами и подключенных к сети "Интернет" до 3; увеличение количества муниципальных бюджетных учреждений культуры, имеющих свой функционирующий информационный портал до 3 Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых - один из важных факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом. Особую актуальность приобрела проблема технической модернизации отрасли культуры: обеспеченности учреждений сценическим оборудованием, музыкальными инструментами и оборудованием. От того, насколько успешно будет решаться эта проблема в ближайшие годы, зависит увеличение количества и улучшение качества предлагаемых учреждениями услуг населению и рост внебюджетных поступлений. Несмотря на то, что выделяемые средства из бюджета города Невинномысска, направляются на выполнение основной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, состояние материально-технической базы и зданий объектов культуры не соответствуют современным нормам и требованиям специфики отрасли, происходит ветшание оборудования. Отдельные конструктивные элементы и санитарно-технические устройства в них сильно изношены и нуждаются в полной или частичной замене. Их неисправность может ухудшить состояние смежных конструкций здания и повлечь за собой их повреждение или полное разрушение. Проведение ремонтных работ позволит сохранить здания учреждений культуры в удовлетворительном состоянии. Другой из актуальных проблем, в настоящее время, является формирование направления по внедрению информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизации отрасли. Информационные технологии должны сыграть важнейшую роль в обеспечении максимальной доступности для граждан культурных благ, участии граждан в культурной жизни общества вне зависимости от уровня доходов, социального статуса и места проживания, а также в обеспечении доступности культурных благ для граждан с ограниченными возможностями. Одна из значимых проблем в сфере культуры - это сохранение и развитие самодеятельного искусства, поддержка молодых дарований, выявление творческого потенциала жителей города Невинномысска. Решение указанной проблемы способствует интеграции культуры города в региональное и федеральное культурное пространство. Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе Невинномысске социально-экономической политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы Целью подпрограммы является сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: создание условий для вовлечения жителей города Невинномысска в культурно-досуговые мероприятия, проведенные администрацией города; информатизация отрасли муниципальных бюджетных учреждений культуры. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы. Реализация подпрограммы позволит: увеличить количество человек принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях до 120700 чел.; увеличить количество муниципальных бюджетных учреждений культуры, оснащенных компьютерами и подключенных к сети "Интернет" до 3; увеличить количество муниципальных бюджетных учреждений культуры, имеющих свой функционирующий информационный портал до 3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в приложении N 1 к программе. Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы и ведомственные целевые программы, включенных в подпрограмму Реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена. В рамках реализации подпрограммы планируется выполнить два мероприятия - обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) и проведение культурных мероприятий в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры и кинообслуживание населения города Невинномысска, которые способствуют повышению качества и доступности услуг в области культуры, предоставляемых населению города Невинномысска. Ресурсное обеспечение приведено в приложениях N 3 и N 4 к программе. Раздел 4. Обобщенная характеристика мер регулирования реализации подпрограммы, в том числе описание основных мер правового регулирования Регулирование деятельности в сфере реализации подпрограммы осуществляется в рамках действующего законодательства. Раздел 5. Информация об участии муниципальных, акционерных обществ с участием города Невинномысска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, с участием города Невинномысска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено. В реализации подпрограммы принимают участие 3 учреждения культурно-досугового типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры им. Горького" города Невинномысска (далее - МБУК "ГДК им. Горького"); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-Досуговый Центр "РОДИНА" города Невинномысска (далее - МБУК "КДЦ "РОДИНА"); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Шерстяник" города Невинномысска (далее - МБУК "ДК "Шерстяник"). Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы При решении проблем, существующих в отрасли культуры города Невинномысска, могут возникнуть следующие риски реализации подпрограммы: законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию деятельности в сфере культуры, несвоевременная корректировка подпрограммы в соответствии с изменениями в законодательстве; финансовые риски, связанные с экономической ситуацией, которые могут повлиять на уменьшение объема финансирования подпрограммы. Минимизация вышеуказанных рисков реализации подпрограммы обеспечивается: определением приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий подпрограммы; перераспределением объемов финансирования мероприятий подпрограммы в зависимости от приоритетности решаемых задач подпрограммы. Важнейшим элементом реализации подпрограммы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки подпрограммы, закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий подпрограммы за достижение конечных результатов подпрограммы с финансовой оценкой ее реализации. Приложение N 7 к муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры города Невинномысска" ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА" ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА) Ответственный исполнитель комитет по культуре администрации города подпрограммы Невинномысска (далее - комитет по культуре) Соисполнители отсутствуют подпрограммы Программно - целевые отсутствуют инструменты подпрограммы Цель подпрограммы создание условий для обеспечения свободного доступа населения города Невинномысска к информации Задачи подпрограммы обеспечение роста количества пользователей муниципального бюджетного учреждения "Центральная городская библиотека" (далее - МБУ ЦГБ); развитие МБУ ЦГБ как информационного центра; улучшение материально-технического состояния МБУ ЦГБ и ее филиалов Целевые индикаторы и количество человек, которым оказаны услуги МБУ показатели подпрограммы ЦГБ и ее филиалов; количество филиалов МБУ ЦГБ, оснащенных компьютерами и подключенных к сети "Интернет"; количество филиалов МБУ ЦГБ, имеющих свой функционирующий информационный портал Объем бюджетных общий объем финансирования подпрограммы составит ассигнований подпрограммы 65916,05 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 18461,57 тыс. рублей; в 2015 году - 21851,85 тыс. рублей; в 2016 году - 25602,63 тыс. рублей Ожидаемые результаты увеличение численности человек, которым оказаны реализации подпрограммы услуги МБЦ ЦГБ и ее филиалов до 37,06 тыс. чел.; увеличение численности филиалов МБУ ЦГБ, оснащенных компьютерной техникой и подключенных к сети "Интернет" до 10; увеличение количества филиалов МБУ ЦГБ, имеющих свой функционирующий информационный портал до 10. Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Остро стоит вопрос повышения роли библиотек в развитии общества с целью снижения информационного неравенства. Среди приоритетных направлений деятельности Правительства Российской Федерации в области развития культуры выделен комплекс мер по обеспечению для граждан России равного права на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развитию библиотечной системы, в частности предусматривающий содействие модернизации материально-технической базы библиотек и внедрение новейших информационных технологий. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 31,3% при среднекраевом показателе 2012 года - 39,2%. Ежегодное пополнение библиотечных фондов не соответствует нормативу, одобренному распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 г. N 1063-р. Так, при нормативе - 250 книг на 1 тысячу жителей, фактическая обеспеченность библиотек новыми поступлениями книг составляет 99 на 1 тысячу жителей. Недостаточное комплектование библиотечных фондов вызвано, прежде всего, недостаточным финансированием в части комплектования библиотечных фондов, а также отсутствием современного оборудования, необходимого для осуществления учета, оборота и оцифровки библиотечных фондов, создания электронных баз данных и электронных паспортов библиотечных фондов в целях их оптимального использования, ежегодного изготовления анкет, необходимых для мониторинга информационных интересов и предпочтений пользователей. Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе Невинномысске социально-экономической политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения свободного доступа населения города Невинномысска к информации. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: обеспечение роста количества пользователей МБУ ЦГБ; развитие МБУ ЦГБ как информационного центра; улучшение материально-технического состояния МБУ ЦГБ и ее филиалов. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы. Реализация подпрограммы позволит: увеличить количество человек, которым оказаны услуги МБУ ЦГБ и ее филиалов до 37,06 тыс. чел.; увеличить количество филиалов МБУ ЦГБ, оснащенных компьютерами и подключенных к сети "Интернет" до 10; увеличить количество филиалов МБУ ЦГБ, имеющих свой функционирующий информационный портал до 10. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в приложении N 1 к программе. Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы и ведомственные целевые программы, включенных в подпрограмму Реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена. В рамках реализации подпрограммы планируется выполнить одно мероприятие - обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек. Данное мероприятие направлено на создание условий для обеспечения свободного доступа населения города Невинномысска к знаниям, ценностям мировой культуры и искусства. Ресурсное обеспечение приведено в приложениях N 3 и N 4 к программе. Раздел 4. Обобщенная характеристика мер регулирования реализации подпрограммы, в том числе описание основных мер правового регулирования Регулирование деятельности в сфере реализации подпрограммы осуществляется в рамках действующего законодательства. Раздел 5. Информация об участии муниципальных акционерных обществ с участием города Невинномысска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, с участием города Невинномысска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено. В реализации подпрограммы принимает участие МБУ ЦГБ, включающее 10 филиалов, Центральную детскую библиотеку, Центральную городскую библиотеку. Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы При решении проблем, существующих в отрасли культуры города Невинномысска, могут возникнуть следующие риски реализации подпрограммы: законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию деятельности в сфере культуры, несвоевременная корректировка подпрограммы в соответствии с изменениями в законодательстве; финансовые риски, связанные с экономической ситуацией, которые могут повлиять на уменьшение объема финансирования подпрограммы. Минимизация вышеуказанных рисков реализации подпрограммы обеспечивается: определением приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий подпрограммы; перераспределением объемов финансирования мероприятий подпрограммы в зависимости от приоритетности решаемых задач подпрограммы. Важнейшим элементом реализации подпрограммы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки подпрограммы, закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий подпрограммы за достижение конечных результатов подпрограммы с финансовой оценкой ее реализации. Приложение N 8 к муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры города Невинномысска" ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА" И ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ" Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Невинномысска" и общепрограммные мероприятия" (далее соответственно - подпрограмма, программа) направлена на осуществление управленческой и организационной деятельности комитета по культуре администрации города Невинномысска в рамках реализации программы. В рамках реализации подпрограммы предусмотрено выполнение следующих мероприятий - обеспечение деятельности по реализации программы. Механизм реализации основного мероприятия подпрограммы предусматривает: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами; работы по восстановлению памятников; закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд; иные бюджетные ассигнования; расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составят 12808,58 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 4624,00 тыс. рублей; в 2015 году - 4140,58 тыс. рублей; в 2016 году - 4044,00 тыс. рублей. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|