Расширенный поиск

Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 21.11.2014 № 55/1

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 ноября 2014 г. N 55/1

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЕ,

НА 2015 ГОД

 

В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. N 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края постановляет:

 

1. Утвердить производственные программы организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложениям 1 - 69.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

 

 

Временно исполняющий обязанности

председателя региональной тарифной

комиссии Ставропольского края                                                                                  К.А.ШИШМАНИДИ

 

 

 

 

 

Приложение 1

к постановлению

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 21 ноября 2014 г. N 55/1

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ГОРЬКОВСКОГО МУП ЖКХ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

 

1. Паспорт производственной программы.

 

Наименование и местонахождение регулируемой организации

Горьковское МУП ЖКХ

Комсомольская ул., д. 46, Горьковский п., Новоалександровский район, Ставропольский край

Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

РТК Ставропольского края

Мира ул., д. 337, Ставрополь город

Период реализации производственной программы

с 01.01.2015 по 31.12.2015

 

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

 

N

п/п

Наименование мероприятия

График реализации

Финансовые средства, тыс. руб.

1.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,

2015 г.

50

 

в том числе сетей и оборудования

2015 г.

50

2.

Капитальный ремонт основных фондов,

2015 г.

97,38

 

в том числе сетей и оборудования

2015 г.

97,38

3.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности

2015 г.

97,38

4.

Повышение качества обслуживания абонентов

2015 г.

1

 

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 56,52 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 2441,75 тыс. рублей.

5. Расчет эффективности производственной программы

 

N

п/п

Наименование показателя

Единица

измерения

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности систем водоснабжения

2014 год

2015 год

Динамика

изменения,

%

1.

Наличие контроля качества воды

%

100

100

0

2.

Соответствие качества воды установленным требованиям

%

100

100

0

3.

Продолжительность (бесперебойность) поставки воды

часов в день

24

24

0

4.

Аварийность систем водоснабжения

ед. на км

0,18

0,18

0

5.

Уровень потерь воды при транспортировке

%

23,07

23,02

-0,2

6.

Коэффициент потерь воды

м3/ км

1225,61

1070,76

-12,6

7.

Удельный расход электроэнергии

кВт*ч/м3

2,82

2,82

0

8.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.

руб.

2567,35

2441,75

-4,9

 

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.

6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

 

N п/п

Наименование мероприятия

Финансовые средства, тыс. руб.

1.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,

36,2

 

в том числе сетей и оборудования

36,2

2.

Капитальный ремонт основных фондов,

23,68

 

в том числе сетей и оборудования

23,68

3.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности

0

4.

Повышение качества обслуживания абонентов

0

 

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 38,89 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 2576,86 тыс. рублей.

6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

 

N

п/п

Наименование целевого показателя производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя

1.

Наличие контроля качества воды

%

100

2.

Соответствие качества воды установленным требованиям

%

100

3.

Продолжительность (бесперебойность) поставки воды

часов в день

24

4.

Аварийность систем водоснабжения

ед. на км

0,18

5.

Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть

%

30,54

6.

Коэффициент потерь воды

м3/ км

1429,24

7.

Удельный расход электроэнергии

кВт*ч/м3

4,44

 

 

 

 

 

Приложение 2

к постановлению

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 21 ноября 2014 г. N 55/1

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ГУП СК ЖКХ КИРОВСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НА 2015 ГОД

 

1. Паспорт производственной программы.

 

Наименование и местонахождение регулируемой организации

ГУП СК ЖКХ Кировского района

Правды ул., д. 8, Новопавловск г., Кировский район, Ставропольский край

Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

РТК Ставропольского края

Мира ул., д. 337, Ставрополь город

Период реализации производственной программы

с 01.01.2015 по 31.12.2015

 

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

 

N п/п

Наименование мероприятия

График реализации

Финансовые средства, тыс. руб.

1.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,

2015 г.

709,29

 

в том числе сетей и оборудования

2015 г.

709,29

2.

Капитальный ремонт основных фондов,

2015 г.

543,38

 

в том числе сетей и оборудования

2015 г.

543,38

3.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности

2015 г.

2812,5

4.

Повышение качества обслуживания абонентов

2015 г.

839,4

 

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 1390,31 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 50171,37 тыс. рублей.

5. Расчет эффективности производственной программы

 

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

2014 год

2015 год

Динамика изменения, %

1.

Наличие контроля качества воды

%

100

100

0

2.

Соответствие качества воды установленным требованиям

%

100

100

0

3.

Продолжительность (бесперебойность) поставки воды

часов в день

24

24

0

4.

Аварийность систем водоснабжения

ед. на км

1,03

0,853

-17,2

5.

Уровень потерь воды при транспортировке

%

20,78

20,57

-1

6.

Коэффициент потерь воды

м3/ км

1298,41

1274,34

-1,9

7.

Удельный расход электроэнергии

кВт*ч/м3

1,35

1,35

0

8.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс. руб.

48223,91

50171,37

4

 

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.

6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

 

N п/п

Наименование мероприятия

Финансовые средства, тыс. руб.

1.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,

756

 

в том числе сетей и оборудования

756

2.

Капитальный ремонт основных фондов,

281

 

в том числе сетей и оборудования

281

3.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности

834,85

4.

Повышение качества обслуживания абонентов

843,68

 

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 1359,88 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 44351,19 тыс. рублей.

6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

 

N п/п

Наименование целевого показателя производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя

1.

Наличие контроля качества воды

%

100

2.

Соответствие качества воды установленным требованиям

%

97,96

3.

Продолжительность (бесперебойность) поставки воды

часов в день

24

4.

Аварийность систем водоснабжения

ед. на км

0,878

5.

Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть

%

20,8

6.

Коэффициент потерь воды

м3/ км

1282,77

7.

Удельный расход электроэнергии

кВт*ч/м3

1,55

 

 

 

 

 

Приложение 3

к постановлению

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 21 ноября 2014 г. N 55/1

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ГУП СК ЖКХ КИРОВСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

НА 2015 ГОД

 

1. Паспорт производственной программы.

 

Наименование и местонахождение регулируемой организации

ГУП СК ЖКХ Кировского района

Правды ул., д. 8, Новопавловск г., Кировский район, Ставропольский край

Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

РТК Ставропольского края

Мира ул., д. 337, Ставрополь город

Период реализации производственной программы

с 01.01.2015 по 31.12.2015

 

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

 

N п/п

Наименование мероприятия

График реализации

Финансовые средства, тыс. руб.

1.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,

2015 г.

65,04

 

в том числе сетей и оборудования

2015 г.

65,04

2.

Капитальный ремонт основных фондов,

2015 г.

187,77

 

в том числе сетей и оборудования

2015 г.

187,77

3.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности

2015 г.

151

4.

Повышение качества обслуживания абонентов

2015 г.

689

 

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 210,73 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 9835,56 тыс. рублей.

5. Расчет эффективности производственной программы

 

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

2014 год

2015 год

Динамика изменения, %

1.

Наличие контроля качества водоотведения

%

100

100

0

2.

Соответствие качества водоотведения установленным требованиям

%

100

100

0

3.

Продолжительность (бесперебойность) водоотведения

часов в день

24

24

0

4.

Аварийность систем водоотведения

ед. на км

0,026

0,019

-26,9

5.

Удельный расход электроэнергии

кВт*ч/м3

1,99

1,99

0

6.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс. руб.

10213,89

9835,56

-3,7

 

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.

6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

 

N п/п

Наименование мероприятия

Финансовые средства, тыс. руб.

1.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,

62

 

в том числе сетей и оборудования

62

2.

Капитальный ремонт основных фондов,

179

 

в том числе сетей и оборудования

179

3.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности

152

4.

Повышение качества обслуживания абонентов

688

 

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 206,56 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 9359 тыс. рублей.

6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

 

N п/п

Наименование целевого показателя производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя

1.

Наличие контроля качества водоотведения

%

100

2.

Соответствие качества водоотведения установленным требованиям

%

100

3.

Продолжительность (бесперебойность) водоотведения

часов в день

24

4.

Аварийность систем водоотведения

ед. на км

0,019

5.

Удельный расход электроэнергии

кВт*ч/м3

2,03

 

 

 

 

 

Приложение 4

к постановлению

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 21 ноября 2014 г. N 55/1

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ЗАО "ЛЮМИНОФОР-СЕРВИС", Г. СТАВРОПОЛЬ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

НА 2015 ГОД

 

1. Паспорт производственной программы.

 

Наименование и местонахождение регулируемой организации

ЗАО "Люминофор-Сервис"

1-я Промышленная ул., д. 13, Ставрополь город

Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

РТК Ставропольского края

Мира ул., д. 337, Ставрополь город

Период реализации производственной программы

с 01.01.2015 по 31.12.2015

 

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

 

N п/п

Наименование мероприятия

График реализации

Финансовые средства, тыс. руб.

1.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,

2015 г.

68

 

в том числе сетей и оборудования

2015 г.

68

2.

Капитальный ремонт основных фондов

 

0

3.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности

2015 г.

3,4

4.

Повышение качества обслуживания абонентов

2015 г.

1

 

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 44,49 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 1748,16 тыс. рублей.

5. Расчет эффективности производственной программы

 

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

2014 год

2015 год

Динамика изменения, %

1.

Наличие контроля качества водоотведения

%

0

0

0

2.

Соответствие качества водоотведения установленным требованиям

%

0

0

0

3.

Продолжительность (бесперебойность) водоотведения

часов в день

24

24

0

4.

Аварийность систем водоотведения

ед. на км

0

0

0

5.

Удельный расход электроэнергии

кВт*ч/м3

0,35

0,35

0

6.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс. руб.

1675,04

1748,16

4,4

 

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.

6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

 

N п/п

Наименование мероприятия

Финансовые средства, тыс. руб.

1.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,

35,75

 

в том числе сетей и оборудования

35,75

2.

Капитальный ремонт основных фондов

0

3.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности

6

4.

Повышение качества обслуживания абонентов

1

 

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 54,82 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 1855,02 тыс. рублей.

6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

 

N п/п

Наименование целевого показателя производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя

1.

Наличие контроля качества водоотведения

%

0

2.

Соответствие качества водоотведения установленным требованиям

%

0

3.

Продолжительность (бесперебойность) водоотведения

часов в день

24

4.

Аварийность систем водоотведения

ед. на км

0

5.

Удельный расход электроэнергии

кВт*ч/м3

0,45

 

 

 

 

 

Приложение 5

к постановлению

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 21 ноября 2014 г. N 55/1

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ЗАО "СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

НА 2015 ГОД

 

1. Паспорт производственной программы.

 

Наименование и местонахождение регулируемой организации

ЗАО "Ставропольский бройлер"

Восточная ул., д. 1 а, Рыздвяный п., Изобильненский район, Ставропольский край

Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

РТК Ставропольского края

Мира ул., д. 337, Ставрополь город

Период реализации производственной программы

с 01.01.2015 по 31.12.2015

 

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

 

N п/п

Наименование мероприятия

График реализации

Финансовые средства, тыс. руб.

1.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,

2015 г.

89,57

 

в том числе сетей и оборудования

2015 г.

89,57

2.

Капитальный ремонт основных фондов

 

0

3.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности

2015 г.

17

4.

Повышение качества обслуживания абонентов

2015 г.

1

 

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 120,4 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 607,63 тыс. рублей.

5. Расчет эффективности производственной программы

 

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

2014 год

2015 год

Динамика изменения, %

1.

Наличие контроля качества водоотведения

%

100

100

0

2.

Соответствие качества водоотведения установленным требованиям

%

100

100

0

3.

Продолжительность (бесперебойность) водоотведения

часов в день

24

24

0

4.

Аварийность систем водоотведения

ед. на км

0,65

0,5

-23,1

5.

Удельный расход электроэнергии

кВт*ч/м3

од

од

0

6.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс. руб.

583,88

607,63

4,4

 

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.

6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

 

N п/п

Наименование мероприятия

Финансовые средства, тыс. руб.

1.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,

1471,46

 

в том числе сетей и оборудования

1471,46

2.

Капитальный ремонт основных фондов

0

3.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности

17,34

4.

Повышение качества обслуживания абонентов

1

 

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 99,77 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 1856,27 тыс. рублей.

6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

 

N п/п

Наименование целевого показателя производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя

1.

Наличие контроля качества водоотведения

%

100

2.

Соответствие качества водоотведения установленным требованиям

%

100

3.

Продолжительность (бесперебойность) водоотведения

часов в день

24

4.

Аварийность систем водоотведения

ед. на км

0,6

5.

Удельный расход электроэнергии

кВт*ч/м3

0,16

 

 

 

 

 

Приложение 6

к постановлению

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 21 ноября 2014 г. N 55/1

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

МКП "НАДЕЖДА" МО С. БЛАГОДАТНОЕ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

 

1. Паспорт производственной программы.

 

Наименование и местонахождение регулируемой организации

МКП "Надежда"

Советская ул., д. 19, Благодатное с., Петровский район, Ставропольский край

Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

РТК Ставропольского края

Мира ул., д. 337, Ставрополь город

Период реализации производственной программы

с 01.01.2015 по 31.12.2015

 

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

 

N п/п

Наименование мероприятия

График реализации

Финансовые средства, тыс. руб.

1.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,

2015 г.

2,65

 

в том числе сетей и оборудования

2015 г.

2,65

2.

Капитальный ремонт основных фондов

 

0

3.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности

2015 г.

2

4.

Повышение качества обслуживания абонентов

2015 г.

0,2


Информация по документу
Читайте также