Расширенный поиск

Постановление Администрации местного самоуправления города Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания от 07.11.2014 № 2630

 

 

                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от  07  ноября 2014 г.  № 2630

 

 

Об исполнении бюджета муниципального образования

гладикавказ за 9 месяцев 2014 года

 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования гладикавказ за 9 месяцев 2014 года, администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить прилагаемый, представленный Финансовым управлением АМС гладикавказа, отчет об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 9 месяцев 2014 года по доходам в сумме 2 868 340,2 тыс.рублей, по расходам в сумме 2 949 747,5 тыс.рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 81 407,4 тыс.рублей.

2. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета муниципального образования гладикавказ за 9 месяцев 2014 года в Собрание представителей г.Владикавказ.

3.  Назначить начальника Финансового управления АМС гладикавказа Цокова К.В. официальным представителем администрации местного самоуправления г.Владикавказа при рассмотрении Собранием представителей г.Владикавказ отчета об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 9 месяцев 2014 года.

4. Отделу информационного обеспечения АМС гладикавказа (Плиев А.Н.) опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 9 месяцев 2014 года в газете «Владикавказ».

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления АМС гладикавказа Цокова К.В.

 

 

И.о. главы администрации                         М.Тамаев

 

 

 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации местного

самоуправления гладикавказа

от 07 ноября 2014 г. №2630

 

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета муниципального образования гладикавказ

за 9 месяцев 2014 года

 

Исполнение бюджета муниципального образования гладикавказ за 9 месяцев 2014 года составило по доходам  2 868 340,2 тыс.рублей или 71,9% к годовому плану и 118,7% к соответствующему периоду прошлого года, по расходам в сумме 2 949 747,5 тыс.рублей или 67,3% к годовому плану и 111,9% к соответствующему периоду прошлого года. Дефицит по итогам 9 месяцев 2014 года составил 81 407,4 тысублей.

За отчетный период налоговые и неналоговые доходы местного бюджета сложились в сумме 1 426 987,1 тысублей, что составляет 63,2% к годовым бюджетным назначениям и 97,2% к соответствующему периоду прошлого года.

За 9 месяцев 2014 года поступления по налогу на доходы физических лиц составили 579 034,8 тысублей или 59,9% годовых бюджетных назначений. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года поступления уменьшились на 363 250,8 тысублей (снижение 61,5 %).

Основным фактором, оказывающим влияние на уменьшение доходов местного бюджета, является установление с 01.01.2014 года норматива зачисления в местный бюджет налога на доходы физических лиц в размере 24% взамен раннее действующего норматива 40%.

По налогам на совокупный доход в отчетном периоде поступило 323 636,6 тысублей, что составляет 66,4% к годовым назначениям, в том числе по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения – 221 349,2 тыс.рублей (рост к уровню прошлого года 9,0%), единому налогу на вмененный доход – 100 638,5 тыс.рублей (рост к уровню прошлого года 3,5%), единому сельскохозяйственному налогу – 1 249,9 тысублей (снижение к уровню прошлого года 20,7%). Удельный вес налогов на совокупный доход в налоговых и неналоговых источниках доходов местного бюджета составил 22,7%.

В текущем периоде по налогам на имущество поступило доходов на сумму 200 659,7 тысублей, что составляет 61,8% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года в 2 раза. Основным фактором, оказывающим влияние на рост, является зачисление в местный бюджет с 01.01.2014 года 30% налога на имущество организаций.

Поступления в виде государственной пошлины сложились в сумме 24 842,7 тысублей, что составляет 76,4% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 14,2%.

По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, за 9 месяцев 2014 года поступило 80 571,2 тысублей, что составляет 64,9% утвержденных на 2014 год годовых назначений, в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки составили 69 672,1 тыс.рублей (62,1% к плану и 155,6% к уровню прошлого года), доходы от сдачи в аренду имущества – 10 899,1тысублей (90,8% к плану, и 150,9% к уровню прошлого года).

Доходы от реализации имущества и от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, составили 188 706,8 тысублей или 71,0% к плану, в том числе доходы от продажи земельных участков составили  125 507,3 тыс.рублей или 92,5% к годовым плановым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года в 7,6 раз и доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов составили 63 199,5 тысублей или 48,6% к годовым плановым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 97,9%.

Поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба составило 17 392,5 тысублей или 50,3% к годовым плановым назначениям.

Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета за отчетный период сложились в сумме 1 445 002,4 тысублей или 83,3% годовых назначений. В общей сумме безвозмездных поступлений наибольший удельный вес имеют субвенции – 85,1%,  субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 11,5%, дотации –  3,4%. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в отчетном периоде составил – 5 143,4 тысублей. По сравнению с показателями соответствующего периода 2013 года объем безвозмездной финансовой помощи из республиканского бюджета в целом увеличился на 496 849,3 тысублей или на 52,4%, в связи с передачей полномочий Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, тогда как дотации бюджету уменьшились на 153 636,0 тысублей или на 75,9%.

Исполнение по расходам за 9 месяцев 2014 года  в  целом составило

2 949 747,5 тысублей или 67,3% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 313 232,5 тыс.рублей или на 11,9%.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального образования гладикавказ в отчетном периоде составляют расходы на образование – 52,4%, жилищно-коммунальное хозяйство – 22,7%, национальную экономику – 9,9%, общегосударственные вопросы – 6,5%, культуру и кинематографию – 2,6%, обслуживание государственного и муниципального долга – 2,2%, социальную политику – 1,2%, здравоохранение – 1,1%, физическую культуру и спорт – 1,0%, средства массовой информации - 0,3%, национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,1%.

По экономическому содержанию приоритетными направлениями расходования средств местного бюджета в истекшем периоде 2014 года оставались оплата труда с начислениями, текущие коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества. По остальным статьям расходов финансирование осуществлялось исходя из финансовых возможностей бюджета.

 

Общегосударственные вопросы.

 

За 9 месяцев 2014 года на общегосударственные вопросы в целом из бюджета муниципального образования произведено расходов в сумме 191 817,3 тысублей или 70,0% годовых плановых назначений.

На содержание представительного органа муниципального образования город Владикавказ направлено 13 429,9 тысублей. На функционирование органов управления местной администрации направлено 92 095,7 тысублей. На обеспечение деятельности Финансового управления и Контрольно-счетной палаты муниципального образования гладикавказ израсходовано 17 581,5 тыс.рублей.

На обеспечение приватизации и проведения предпродажной подготовки объектов приватизации расходы составили 2 717,8 тысублей или 54,4% к годовым назначениям.

На содержание ВМКУ ТХО и ВМБУ Правовой центр расходы составили 26 596,4 тысублей 69,2 % к годовым назначениям.

На организацию деятельности административных комиссий гладикавказа за счет средств республиканского бюджета направлено 1 183,1 тыс.рублей или 56,6% годовых назначений.

В рамках ведомственной целевой программы «Информатизация АМС гладикавказа на 2013-2014 годы» в отчетном периоде израсходовано 6 809,5 тыс.рублей или 75,7% годовых назначений.

На приобретение земельного участка с постройками для спортивного лагеря израсходовано 20 000,0 тыс. руб.

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

 

Из местного бюджета в отчётном периоде на национальную безопасность и правоохранительную деятельность произведено расходов в объёме 1 693,2 тысублей или  42,3% от годового плана (на содержание ВМКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»).

 

Национальная экономика

 

В целом по разделу «Национальная экономика» за счёт средств местного бюджета за 9 месяцев 2014 года произведено расходов в сумме 292 127,7 тысублей или 64,7% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 28,6%.

В текущем периоде из местного бюджета на содержание ВМКУ «Владикавказский городской лес – Экология» выделено 3 380,7 тысублей или 65,5% к годовым назначениям.

По ведомственной целевой программе развития городского пассажирского транспорта ВМУП «ВладЭлектроТранс» выделено 55 800,0 тысублей или 85,8% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 59,4%.

 

Произведены расходы в рамках ведомственной целевой программы по благоустройству и озеленению гладикавказа на 2014 год в сумме 211 577,0 тыс.рублей или 62,4% годовых назначений.(капитальный ремонт дорог, текущий ремонт улиц и дворов, разметочные работы, устройство дорожных знаков). Для безопасности дорожного движения установлено 750 п.м. металлических ограждений, около 1400 штук дорожных знаков, произведено работ по дорожной разметки 4100 кветров, построено разделительных полос протяженностью 1410 п.м.).

Произведен возврат и расход остатков целевых средств субсидии на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 2 636,6 тысублей или 100,0% годовых назначений.

Предоставлены субсидии местному бюджету из республиканского бюджета на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 119 169,4 тысублей, из которых освоено за отчетный период 49 804,0 тыс.рублей или 41,8% годовых назначений.

По ведомственной целевой программе «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности гладикавказа на 2014 год» израсходовано 9 897,9 тыс. рублей или 65,9% годовых назначений.

Произведен возврат целевых субсидий из республиканского бюджета  на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 1 072,1 тысублей из которых освоено за отчетный период 900,0 тыс.рублей или 83,9% годовых назначений.

За 9 месяцев 2014 года расходы на выполнение мероприятий в рамках Городской инвестиционной программы гладикавказа составили 2 743,6 тыс.рублей или 84,5% от годовых плановых назначений (погашена кредиторская задолженность за выполненные работы по ремонту Правобережной администрации (префектуры) внутригородских Промышленного и Иристонского районов г.Владикавказа, капитально отремонтировано административное здание по ул.Гвардейской, 93).

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

В целом по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за счёт средств местного бюджета за 9 месяцев 2014 года произведено расходов в объёме 669 082,0 тысублей или 60,8% от годового плана, рост против соответствующего периода прошлого года на 9,8%.

На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджетов израсходовано 69 951,2 тысублей или 33,5%.

На выполнение мероприятий ведомственных целевых программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства израсходовано 89 751,0 тысублей или 23,5% годовых назначений.

На прочие мероприятия по благоустройству израсходовано 19 712,5 тысублей или 67,7% годовых назначений (уборка города по муниципальному заказу, содержание ливневых канализационных сетей ВМУП "Владикавказские дождевые сети").

На уличное освещение выделено 62 708,0 тысублей или 69,9% от плана.

На мероприятия ведомственной целевой программы «Строительство универсальных спортивных и детских площадок в гладикавказе» израсходовано 11 696,2 тыс.рублей или 39,8% от плана.

За текущий период расходы на содержание аппарата Управления по строительству, КЖКХЭ и УДСБиО составили 16 365,4 тысублей или 75,3% от плана.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (ВМБУ Аварийно-диспетчерская служба, ВМКУ «Владпитомник», ВМБУ «СпецЭкоСервис», ВМБУ «СпецЭкоСлужба», ВМКУ «Владтехконтроль», ВМБУ «Управление капитального ремонта») выделено 152 250,7 тысублей или 66,4% от плана.

Произведены расходы в рамках ведомственной целевой программы по благоустройству и озеленению гладикавказа на 2014 год в сумме 243 700,2 тыс.рублей или 91,4% годовых назначений (закончены работы по благоустройству набережной реки Терек от Красногвардейского моста до ул.Гадиева и от ул.Кирова до ул.Льва Толстого; благоустроено 7 угловых зон; посажено около 5 тыс. штук лиственных и хвойных деревьев; 87440 штук кустарников; 1800 тыс. штук цветочной рассады; посеяно газонов на площади 16779 кветров).

 

Образование

 

В целом по данному разделу на содержание учреждений образования за отчётный период направлено 1 546 461,2 тысублей или 70,8% к годовому плану, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 12,6% .

По детским дошкольным учреждениям расходы составили 559 152,5 тысублей или 72,4% от плановых назначений, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 36,0%, в т.ч. субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях составила 429 619,1 тыс.рублей, которая направлена на обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее, приобретение игрушек и наглядных пособий.

Расходы на общее образование составили 756 620,7 тысублей  или 75,6% к годовому плану, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 7,1%, в т.ч. субвенция  на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях составила 608 425,7 тыс.рублей, которая направлена на обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее и оплаты расходов на обеспечение учебного процесса.

На софинансирование расходных обязательств по повышению заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений в целях реализации майских Указов Президента Российской Федерации за счет средств республиканского бюджета выделено 6 112,0 тыс. рублей или 62,5% годовых назначений.

Во исполнение майских Указов Президента Российской Федерации средняя заработная плата отдельных работников муниципальных учреждений в целом по городу Владикавказу доведена до уровня, предусмотренного программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, в соответствии с действующими в 2013 году отраслевыми системами оплаты труда, включая  дополнительные стимулирующие выплаты.

На содержание аппарата Управления образования и ВМКУ «Организационно-методический центр» направлено 8 860,8 тысублей или 71,1% годовых назначений.

В рамках раздела «Образование» за 9 месяцев 2014 года произведены расходы по следующим ведомственным целевым программам:

«Образование Владикавказа – образование будущего» – 654,6 тысублей или 23,5% от плана;

 «Школьное питание» – 8 124,2 тысублей или 52,3% от плана;

«Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений  на 2014 год» – 31 903,8 тысублей или 68,5% от плана;

«Безопасное образовательное учреждение» – 20 717,1 тысублей или 57,0% от плана;

За 9 месяцев 2014 года расходы на выполнение мероприятий в рамках Городской инвестиционной программы гладикавказа составили 158 547,5 тыс.рублей или 54,0% от годовых плановых назначений (произведен капитальный и текущий ремонт в 39 образовательных учреждениях. Продолжаются работы по реконструкции спального корпуса санатория «Редант» под спортивно-оздоровительный центр по Проста,8. Ведутся работы по благоустройству, озеленению и освещению территории, а также внутренние отделочные работы).

Расходы на молодежную политику и оздоровление детей составили 1 880,2 тысублей или 69,4% от годовых плановых назначений.

 

Культура и кинематография

 

План финансирования по данному разделу за отчётный период освоен на 75 449,4 тысублей или 62,1% к годовому плану, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 20,4%.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры выделено 35 548,0 тысублей или 63,6% к годовому плану, в том числе за счет субвенций из республиканского бюджета выделено 17 242,9 тыс.рублей. Из общей суммы расходы на содержание библиотек составили 13 018,4 тысублей или 57,2% от плана.

На содержание аппарата Управления культуры направлено 1 882,6 тысублей или 67,2% к годовому плану.

Расходы на выполнение мероприятий по ведомственной целевой программе «Развитие культурной жизни гладикавказа» составили 30 705,5 тыс.рублей или 74,8% от плановых назначений.

За 9 месяцев 2014 года расходы на выполнение мероприятий в рамках Городской инвестиционной программы гладикавказа составили 7 313,2 тыс.рублей или 33,6% от годовых плановых назначений.(произведен ремонт библиотеки по ул.Ватутина и завершены работы по реконструкции подземного перехода по проспекту Мира-Кирова).

 

Здравоохранение

 

Расходы по учреждениям здравоохранения за 9 месяцев 2014 года составили 33 217,3 тысублей или 91,1% от годового плана.

На развитие медико-санитарной помощи, развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей выделены субсидии из республиканского бюджета в сумме 5 281,0 тысублей или 100,0% годовых назначений.

На обеспечение деятельности ВМБУЗ Детская молочная кухня выделено 3 341,6 тысублей или 61,1% годовых назначений: на выплату заработной платы и начислений на нее, оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание помещений.

Из республиканского бюджета выделено субвенций на совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях в сумме 2 500,0 тысублей или 100,0% от плана.

По городской инвестиционной программе расходы составили 7 745,8 тысублей или 94,0% от плановых назначений.(ремонт ВМАУЗ «Клиника глазных болезней»).

Расходы по муниципальной целевой программе «Охрана и укрепление здоровья жителей гладикавказа»  составили 14 348,9 тыс.рублей или 98% годовых назначений.

 

Социальная политика

 

По данному разделу за истекший период расходы составили 35 941,0 тысублей или  58,0% к годовым назначениям.

Осуществлялись расходы на выплату ежемесячных доплат к пенсиям муниципальных служащих, на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Социальная поддержка нуждающегося населения гладикавказа», на обеспечение жильем молодых семей, на организацию работы детских оздоровительных лагерей дневного пребывания детей при муниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время.

Выплачивалась компенсация части родительской платы на содержание ребенка в государственных и образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

 

Физическая культура и спорт

 

По физической культуре и спорту затраты за отчётный период составили 30 953,8 тысублей или 66,4% годовых назначений.

Субсидии автономным учреждениям (Академия тенниса «Асгард» и футбольный клуб «Барс») на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) выделены в сумме 12 642,7 тысублей или 69,6% годовых назначений.

На мероприятия  ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения города Владикавказа» израсходовано 7 915,8 тысублей или 89,7% годовых назначений.

По городской инвестиционной программе расходы составили 10 395,2 тысублей или 53,0% от плановых назначений (построена спортивная оздоровительная зона водной станции в районе площади Китайской).

 

Средства массовой информации

 

В целом за 9 месяцев 2014 года расходы по данному разделу сложились в сумме 7 922,0 тысублей, что составляет 66,3% к годовым назначениям.

Расходы на ВМКУ «Телевизионный информационный центр-Владикавказ-ТВ» составили 1 886,7 тысублей или 64,7% к годовым назначениям, расходы на ВМБУ «Редакция городской газеты «Владикавказ» - 6 035,3 тыс.рублей 66,8% к годовым назначениям.

 

Обслуживание государственного и муниципального долга

 

В анализируемом периоде на обслуживание муниципального долга выделено 65 082,7тысуб. или 70,7% от плана.

 

Приложение №1

к отчету об исполнении

бюджета муниципального образования

гладикавказ за 9 месяцев 2014 года

 

ДОХОДЫ

бюджета муниципального образования гладикавказ

за 9 месяцев 2014 года


тысублей

Код бюджетной классификации РФ

Наименование дохода

Предусмотрено по бюджету на 2014 год

Кассовое исполнение за 9 месяцев

2014 года

%

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 257 849,0

1 426 987,1

63,2

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

966 000,0

579 034,8

59,9

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

966 000,0

579 034,8

59,9

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ

14 025,0

7 788,6

55,5

000 1 03 02000 00 0000 000

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла

14 025,0

7 788,6

55,5

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

487 095,0

323 636,6

66,4

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

298 100,0

221 349,2

74,3

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

185 810,0

100 638,5

54,2

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

2 185,0

1 249,9

57,2

000 1 05 04000 02 0000 110

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

1 000,0

399,0

39,9

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

324 480,0

200 659,7

61,8

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

15 964,0

8 826,0

55,3

000 1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

170 000,0

118 710,7

69,8

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

138 516,0

73 123,0

52,8

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

32 496,0

24 842,7

76,4

000 1 09 00000 00 0000 000

Задолженность по отмененным налогам и сборам

-72,2

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

124 219,0

80 571,2

64,9

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

112 219,0

69 672,1

62,1

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

12 000,0

10 899,1

90,8

000 1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

8 000,0

3 088,0

38,6

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

8 000,0

3 088,0

38,6

000 1 13 00000 01 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ компенсации затрат государства

845,7

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

265 720,0

188 706,8

71,0

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждения, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу

130 000,0

63 199,5

48,6

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

135 720,0

125 507,3

92,5

000 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

34 610,0

17 392,5

50,3

000 1 17 00000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

1 204,0

489,7

40,7

 000 1 18 04 00004 0000 180

 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

3,0

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 733 000,5

1 441 353,1

83,2

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 734 192,9

1 445 002,4

83,3

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

68 781,0

48 698,0

70,8

000 2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

31 326,0

25 290,0

80,7

000 2 02 01999 04 0000 151

Прочие дотации бюджетам городских округов

37 455,0

23 408,0

62,5

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

277 701,6

166 550,4

60,0

000 2 02 02051 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ (обеспечение жильем молодых семей)

5 753,9

000 2 02 02088 04 0002 151

 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной  корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

30 970,4

30 970,4

100,0

000 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий  по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства  за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

72 434,8

72 434,8

100,0

000 2 02 02089 04 0002 151

 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного  жилищного фонда за счет средств бюджетов

4 433,2

4 433,2

100,0

000 2 02 02204 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования

35 163,0

2 500,0

7,1

000 2 02 02216 04 0000 151

 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

119 169,4

50 100,0

42,0

000 2 02 02999 04 0002 151   

Прочие субсидии бюджетам городских округов на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений в целях реализации указов Президента Российской Федерации

9 777,0

6 112,0

62,5

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1 387 710,3

1 229 754,0

88,6

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов  Российской Федерации

1 340 756,4

1 192 900,3

89,0

000 2 02 03024 04 0020 151                

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации и поддержке учреждений культуры

22 098,0

19 308,4

87,4

000 2 02 03024 04 0009 151         

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению государственных гарантий реализации  прав граждан на получение  общедоступного и бесплатного дошкольного образования в  муниципальных  дошкольных общеобразовательных учреждениях

545 331,0

485 335,0

89,0

000 2 02 03024 04 0001 151         

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению государственных гарантий  прав граждан на получение  общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного образования  в общеобразовательных учреждениях

764 145,0

679 858,5

89,0

000 2 02 03024 04 0006 151

Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации деятельности административных комиссий

2 090,0

1 306,0

62,5

000 2 02 03024 04 0008 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания  по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Северная Осетия-Алания

5 281,0

5 281,0

100,0

000 2 02 03024 04 0010 151

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий активной политики занятости

1 811,4

1 811,4

100,0

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

25 285,0

24 447,3

96,7

000 2 02 03033 04 0000 151

Субвенции  бюджетам городских округов на оздоровление детей

19 168,9

9 906,4

51,7

000 2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 

2 500,0

2 500,0

100,0

000 2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение мер социальной поддержки семей, имеющих детей (в части обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет)

2 500,0

2 500,0

100,0

 000 2 18 0400000 0000 180

 Доходы бюджетов бюджетной системы РФ  от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

1 494,1

000 2 19 04000 00 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет

-1 192,4

-5 143,4

431,4

000 8 50 00000 00 0000 000

ВСЕГО ДОХОДОВ

3 990 849,5

2 868 340,2

71,9


Информация по документу
Читайте также