Расширенный поиск

Решение Думы Муниципального образования города Черкесска от 28.04.2011 № 41

 



                            Р Е Ш Е Н И Е
                   ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                           ГОРОДА ЧЕРКЕССКА


                             г. Черкесск
28.04.2011                                                        N 41


Об утверждении инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса
на 2012год

 (В редакции Решения Думы Муниципального образования города Черкесска
                        от 26.01.2012 г. N 4)


     Руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Федерального закона
от 30.12.2004 N210-ФЗ "Об основах  регулирования  тарифов  организаций
коммунального  комплекса",  Федеральным  законом от 06.10.2003 N131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской
Федерации"  и  Уставом муниципального образования города Черкесска,  с
учетом предложения мэрии муниципального образования  города  Черкесска
(постановление  от 22.04.2011 N 592),  Дума муниципального образования
города Черкесска

Р Е Ш И Л А:

     1. Утвердить инвестиционную программу  ОАО  "Водоканал"  согласно
приложению N 1.
     2.  Утвердить инвестиционную программу ЧГ МУП "Специализированное
автохозяйство  по уборке города" согласно приложению N 2. 3. Настоящее
решение подлежит опубликованию в газете (В   редакции   Решения   Думы
Муниципального образования города Черкесска от 26.01.2012 г. N 4)
"Экспресс-почта".
     4. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить   на
постоянно  действующую депутатскую комиссию городской Думы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства города.


     Глава муниципального                                  Е.М.Беланов
     образования города Черкесска



                                         Приложение N 1
                                         к решению Думы муниципального
                                         образования города Черкесск
                                         от 28.04.2011 N 41


                          ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
      ОАО "Водоканал" по развитию систем коммунального водоснабжения и
                    канализации г. Черкесска на 2012 год

                      ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

-----------------------------------------------------------------------------
|                        |     ИНВЕСТИЦИОННАЯ    ПРОГРАММА    ПО    РАЗВИТИЮ|
|НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  |СИСТЕМ         КОММУНАЛЬНОГО         ВОДОСНАБЖЕНИЯ|
|                        |И КАНАЛИЗАЦИИ Г. ЧЕРКЕССКА НА 2012 ГОД РАЗРАБОТАНА|
|                        |ОТКРЫТЫМ     АКЦИОНЕРНЫМ     ОБЩЕСТВОМ "ВОДОКАНАЛ"|
|                        |(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)                               |
|------------------------+--------------------------------------------------|
|                        |     - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  ОТ  30.12.2004  N 210-ФЗ|
|ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ|"ОБ ОСНОВАХ  РЕГУЛИРОВАНИЯ   ТАРИФОВ   ОРГАНИЗАЦИЙ|
|ПРОГРАММЫ               |КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА";                         |
|                        |     -      РЕШЕНИЕ      ДУМЫ       МУНИЦИПАЛЬНОГО|
|                        |ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА ОТ  10.12.2010  N 118|
|                        |"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ       ПРОГРАММЫ       "КОМПЛЕКСНОЕ|
|                        |РАЗВИТИЕ   СИСТЕМ   КОММУНАЛЬНОЙ    ИНФРАСТРУКТУРЫ|
|                        |МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА  ЧЕРКЕССКА  НА|
|                        |2012-2014 ГОДЫ";                                  |
|                        |-  ПРИКАЗ  МИНРЕГИОНА  РФ   ОТ   10.10.2007   N 99|
|                        |"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ   МЕТОДИЧЕСКИХ   РЕКОМЕНДАЦИЙ   ПО|
|                        |РАЗРАБОТКЕ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОГРАММ   ОРГАНИЗАЦИЙ|
|                        |КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА";                         |
|                        |-    ТЕХНИЧЕСКОЕ     ЗАДАНИЕ     НА     РАЗРАБОТКУ|
|                        |ИНВЕСТИЦИОННОЙ    ПРОГРАММЫ    ОАО     "ВОДОКАНАЛ"|
|                        |РАЗВИТИЯ  СИСТЕМЫ  КОММУНАЛЬНОГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И|
|                        |КАНАЛИЗАЦИИ   Г.   ЧЕРКЕССКА    НА    2012    ГОД,|
|                        |УТВЕРЖДЕННОЕ          РАСПОРЯЖЕНИЕМ          ГЛАВЫ|
|                        |МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   ГОРОДА    ЧЕРКЕССКА|
|                        |"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ    ТЕХНИЧЕСКОГО     ЗАДАНИЯ     НА|
|                        |РАЗРАБОТКУ    ИНВЕСТИЦИОННОЙ     ПРОГРАММЫ     ОАО|
|                        |"ВОДОКАНАЛ" ПО  РАЗВИТИЮ  СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И|
|                        |ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. ЧЕРКЕССКА НА 2012 Г."            |
|------------------------+--------------------------------------------------|
|ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ      |    МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ              |
|                        |    ГОРОДА ЧЕРКЕССКА                              |
|------------------------+--------------------------------------------------|
|РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ   |  ОАО "ВОДОКАНАЛ"                                 |
|------------------------+--------------------------------------------------|
|ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ   |  ОАО "ВОДОКАНАЛ"                                 |
|------------------------+--------------------------------------------------|
|                        |    -ПОВЫШЕНИЕ          НАДЕЖНОСТИ          СИСТЕМ|
|ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ          |ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И  КАНАЛИЗАЦИИ  В  СООТВЕТСТВИИ   С|
|                        |НОРМАТИВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ;                        |
|                        |-ОПТИМИЗАЦИЯ МОЩНОСТИ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ;       |
|------------------------+--------------------------------------------------|
|                        |     -МОДЕРНИЗАЦИЯ      СУЩЕСТВУЮЩИХ      ОБЪЕКТОВ|
|ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ        |ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ;                      |
|                        |- РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КНС С ЗАМЕНОЙ        |
|                        |УСТАРЕВШЕГО НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,               |
|                        |-ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ ОАО           |
|                        |"ВОДОКАНАЛ" - ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ      |
|                        |ТЕХНИКИ;                                          |
|------------------------+--------------------------------------------------|
|СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ        | 2012 ГОД                                         |
|ПРОГРАММЫ               |                                                  |
|------------------------+--------------------------------------------------|
|                        |     НЕОБХОДИМЫЙ    ОБЪЕМ    ФИНАНСИРОВАНИЯ    ДЛЯ|
|ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ      |РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  СОСТАВЛЯЕТ   3 446,7   ТЫС.|
|ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ|РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ:                                |
|                        |     В Т. Ч. ЗА СЧЕТ ПРИБЫЛИ НА УСЛУГИ:           |
|                        |     - ВОДОСНАБЖЕНИЯ - 2 476,1 ТЫС. РУБ.;         |
|                        |     - ВОДООТВЕДЕНИЯ - 970,6 ТЫС. РУБ.            |
|------------------------+--------------------------------------------------|
|                        |     -ОБЕСПЕЧЕНИЕ        ТРЕБУЕМОГО         УРОВНЯ|
|ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    |НАДЕЖНОСТИ    РАБОТЫ     СИСТЕМ     ВОДОСНАБЖЕНИЯ,|
|РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ    |ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД;              |
|                        |-ОБЕСПЕЧЕНИЕ    ТРЕБУЕМОГО    УРОВНЯ    НАДЕЖНОСТИ|
|                        |РАБОТЫ НАПОРНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ  ОТ  КНС  ДО  ОЧИСТНЫХ|
|                        |СООРУЖЕНИЙ;                                       |
|------------------------+--------------------------------------------------|
|СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ     |                                                  |
|КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ |МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                  |
|ПРОГРАММЫ               |ГОРОДА ЧЕРКЕССКА                                  |
-----------------------------------------------------------------------------

                               ВВЕДЕНИЕ

     ОАО "Водоканал"  входит  в  число основных субъектов коммунальной
инфраструктуры  на  территории  г.  Черкесска   и   оказывает   услуги
водоснабжения и водоотведения. Состояние объектов систем коммунального
водоснабжения и канализации ОАО  "Водоканал"  характеризуется  высокой
степенью  износа (более 50%),  что не обеспечивает необходимый уровень
надежности и ведет к потерям ресурсов.
     Ключевыми направлениями    развития    систем   водоснабжения   и
водоотведения на территории г. Черкесска являются:
     1) повышение технической оснащенности водоканала - приобретение и
внедрение новой техники;
     2) реконструкция существующих объектов канализации;
     3) повышение качества оказываемых услуг.
     Для реализации данных направлений развития систем водоснабжения и
водоотведения  на   территории   г.   Черкесска   необходимо   наличие
инвестиционной программы.
     Программа, в соответствии  с  пунктом  6  статьи  2  Федерального
закона  от  30.12.2004  N 210-ФЗ,  разрабатывается с учетом реализации
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  г.
Черкесска,  как  программа финансирования развития систем коммунальной
инфраструктуры.
     Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых
для реализации данной Программы.
     Разработанная Программа предусматривает выполнение работ на сумму
3,45 млн.  руб.  Эти денежные средства могут быть обеспечены  за  счет
средств поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению
в части прибыли на капитальные вложения.

              1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
                           города ЧЕРКЕССКА

     ОАО "Водоканал"      является      одним      из      предприятий
жилищно-коммунального  хозяйства города Черкесска Карачаево-Черкесской
Республики. Основными видами деятельности ОАО "Водоканал" являются:
     1) водоснабжение города Черкесска питьевой водой в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Питьевая  вода.
Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных  систем
питьевого водоснабжения.  Контроль  качества.  СанПиН  2.1.4.1074-01",
утвержденными  Главным  государственным  санитарным  врачом Российской
Федерации 26.09.2001 N24;
     2) отвод  и очистка сточных вод города Черкесска в соответствии с
техническими условиями;
     3) устранение   аварий  и  повреждений  на  сетях  и  сооружениях
водопровода и канализации;
     4) проведение  текущих и капитальных ремонтов сетей и сооружений.
Для  обеспечения  потребителей  водой  питьевого  качества  в   городе
существуют  2  водозабора - на реке Кубань и на Большом Ставропольском
канале (БСК).
     Водозаборные сооружения на р. Кубани и насосные станции 1 подъема
производительностью 80 тыс.  м-3/сутки,  расположенные в 8 км к югу от
города, являются резервными и предназначены для водоснабжения города в
период остановки канала на ремонт и чистку в другие периоды  года.  На
БСК  имеются  водозаборные  сооружения  производительностью  160  тыс.
м-3/сутки,  состоящие  из   водозаборной   аванкамеры   и   берегового
водозаборного колодца.
     В комплекс водоснабжения города,  помимо водозаборных сооружений,
входит:  очистные  сооружения  воды  с  оборудованием  для дезинфекции
очищенной жидкости,  два резервуара чистой воды и две насосные станции
1-го подъема. Очищенная вода забирается насосами насосных станций 2-го
подъема из резервуаров чистой воды и по четырем существующим водоводам
длиной  по  8,5  км  поступает в общегородские резервуары при насосных
станциях III подъема, которые расположены на южной окраине города.
     На площадке   общегородских   резервуаров  имеется  две  насосные
станции III подъема.
     Для хранения регулирующего, аварийного и противопожарного запасов
воды для города предусмотрены два контррезервуара емкостью по 10  тыс.
м-3 каждый, построенных на площадке, расположенной на окраине города.
     Потребители города  получают  воду   по   городской   однозонной,
кольцевой  водопроводной  сети,  выполненной  из  стальных,  чугунных,
асбестоцементных труб диаметром от 100 до 800 мм.
     Общая протяженность существующей сети 339 км.
     Таким образом,  система водоснабжения  г.  Черкесска  включает  в
себя:

         Таблица 1. Сведения об объектах водоснабжения ОАО "Водоканал"

--------------------------------------------------------------------------------
| N |      НАМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА       |ЕД. ИЗМ.|     ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА     |
|П/П|                                |        |                                |
|---+--------------------------------+--------+--------------------------------|
|1. |КОЛИЧЕСТВО ВОДОЗАБОРОВ          |ЕД.     |ОСНОВНОЙ - БСК - 1              |
|   |                                |        |РЕЗЕРВНЫЙ - Р. КУБАНЬ- 1        |
|---+--------------------------------+--------+--------------------------------|
|2. |МОЩНОСТЬ ВОДОЗАБОРОВ (ВЫСОТА    |ТЫС.    |ОСНОВНОЙ - БСК -160 ТЫС.        |
|   |ПОДЪЕМА)                        |М?/СУТКИ|М?-3/СУТКИ                      |
|   |                                |        |РЕЗЕРВНЫЙ - Р. КУБАНЬ - 80 ТЫС. |
|   |                                |        |М-3/СУТКИ                       |
|---+--------------------------------+--------+--------------------------------|
|3. |КОЛИЧЕСТВО НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ     |ЕД.     |I ПОДЪЕМА - 2                   |
|   |                                |        |ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ          |
|   |                                |        |В 1964 Г. И 1974 Г.             |
|---+--------------------------------+--------+--------------------------------|
|4. |МОЩНОСТЬ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ       |ТЫС.    |I ПОДЪЕМА - 80 ТЫС. М-3/СУТКИ   |
|   |(ВЫСОТА ПОДЪЕМА)                |М?/СУТКИ|                                |
|---+--------------------------------+--------+--------------------------------|
|5. |КОЛИЧЕСТВО РЕЗЕРВУАРОВ          |ЕД.     |15                              |
|---+--------------------------------+--------+--------------------------------|
|6. |ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРОВ               |ТЫС. М? |40,01                           |
|---+--------------------------------+--------+--------------------------------|
|7. |КОЛИЧЕСТВО ПОДКАЧИВАЮЩИХ        |ЕД.     |193                             |
|   |НАСОСНЫХ УСТАНОВОК              |        |                                |
|---+--------------------------------+--------+--------------------------------|
|9. |КОЛИЧЕСТВО УЛИЧНЫХ ВОДОРАЗБОРОВ,|ЕД.     |78                              |
|   |ВОДОРАЗБОРНЫХ КОЛОНОК           |        |                                |
|---+--------------------------------+--------+--------------------------------|
|10.|КОЛИЧЕСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  |ЕД.     |1                               |
|---+--------------------------------+--------+--------------------------------|
|11.|ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОЧИСТНЫХ     |        |                                |
|   |СООРУЖЕНИЙ:                     |ТЫС.М-3/|                                |
|   |- ПРОЕКТНАЯ                     | СУТКИ  |104                             |
|---+--------------------------------+--------+--------------------------------|
|12.|СОСТАВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ      |ЕД.     |БЛОК N 1                        |
|   |                                |        |ОТСТОЙНИКИ-4 ШТ.                |
|   |                                |        |СКОРЫЕ ФИЛЬТРЫ-8 ШТ.            |
|   |                                |        |ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ          |
|   |                                |        |В 1964 Г.                       |
|   |                                |        |                                |
|   |                                |        |БЛОК N 2                        |
|   |                                |        |ОТСТОЙНИКИ- 6 ШТ.               |
|   |                                |        |СКОРЫЕ ФИЛЬТРЫ-6 ШТ.            |
|   |                                |        |ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ          |
|   |                                |        |В 1974 Г.                       |
|   |                                |        |                                |
|   |                                |        |БЛОК N 3                        |
|   |                                |        |СКОРЫЕ ФИЛЬТРЫ- 2 ШТ.           |
|   |                                |        |ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ          |
|   |                                |        |В 1997 Г.                       |
|   |                                |        |СМЕСИТЕЛЬ ВИХРЕВОЙ - 2 ОТДЕЛЕНИЯ|
|   |                                |        |РЕАГЕНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО            |
|   |                                |        |РВЧ-2 ШТ.                       |
|   |                                |        |ХЛОРАТОРНАЯ                     |
--------------------------------------------------------------------------------

               2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ
                ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
                    ПРИ УСТРАНЕНИИ АВАРИЙ НА СЕТЯХ

     В ОАО  "Водоканал"  обслуживает  339   км   водопроводных   сетей
диаметрами от 50 мм до 800 мм.
     На водопроводных  сетях   города   достаточно   высокий   уровень
аварийности.    При   этом   80%   аварий   происходит   на   стальных
внутриквартальных трубопроводах Д=100-300 мм.
     Высокая аварийность  сетей  водопровода  и  канализации связана с
тем,  что основное  развитие  система  водоснабжения  и  водоотведения
города   получила   в   1960-1980  годы,  т.е.  срок  службы  стальных
водопроводов, проложенных 30-50 лет назад, практически закончился.
     Цели Программы  направлены на повышение надежности водоснабжения,
дальнейшего  снижения  аварийности  на  сетях.  Причинами  аварийности
являются,  в  частности,  большой  срок  эксплуатации и высокий до 70%
износ   водопроводных   сетей,   просадочные   грунты,   необходимость
поддержания   высокого   давления   в   сетях.   В   рамках  программы
предусмотрено  повышение  качества  и   снижение   сроков   проведения
ремонтных  работ за счет применения новых технологий,  оснащения новой
техникой и средствами  малой  механизации.  Эти  мероприятия  позволят
снизить  продолжительность  перебоев  водоснабжения  потребителей  при
устранении аварийных ситуаций на сетях.
     При устранении  аварии  на  трубопроводе  во  главу угла ставится
вопрос времени,  успех  зависит  от  оперативного  прибытия  на  место
сосредоточения необходимой техники.
     В настоящее время автопарк ОАО "Водоканал" представлен  более  60
единицами  техники,  без  учета  средств  малой  механизации.  Средний
возраст эксплуатации автомобилей составляет 15-20  лет,  т.е.  большая
часть  автотранспорта  и  специальной  техники  выработали  свой  срок
эксплуатации  и  дальнейшее  их  содержание  в  технически   исправном
состоянии  увеличивает  затраты  на  ремонт  и  обслуживание.  Высокая
степень износа техники приводит к частому выходу механизмов из  строя,
значительным    эксплуатационным    затратам,    увеличению   времени,
необходимого для устранения аварий.  Требуется провести  обновление  и
унификацию подвижного состава для минимизации затрат по обслуживанию и
ремонту.
     Приобретаемые в   рамках   инвестиционной  программы,  автомашины
предназначены для проведения профилактических,  ремонтных и  аварийных
работ в системе водопроводно-канализационного хозяйства.
     На указанных    автомашинах    будет    установлен    специальный
кузов-фургон  для перевозки бригады и ремонтного оборудования.  Машины
уже  укомплектованы   сварочными   агрегатами,   насосным   и   другим
оборудованием  для  производства работ на водопроводно-канализационных
сетях.  Это современные автомашины,  отвечающие высоким  экологическим
требованиям, удобные для перевозки людей и оборудования. К тому же они
экономичны,  позволят снизить эксплуатационные затраты.  Кроме  этого,
новая техника более совершенна, лучше приспособлена для работ, которые
проводит ОАО  "Водоканал".  Например,  экскаваторы  ЭО  2101-13  имеют
смещенную  каретку,  что  позволяет  осуществлять  разрытие  в  местах
плотной застройки.
     К тому  же  эти  агрегаты  оснащены  усиленным  передним  ведущим
мостом,  что позволяет им самостоятельно добираться до места аварии  в
любых погодных и дорожных условиях.
     Преимущества новой техники помогут  линейным  службам  Водоканала
оперативнее и качественнее устранять аварийные ситуации на сетях.
     3. Оценка  потребностей  в  инвестициях   на   развитие   системы
водоснабжения

                     Таблица 2. Мероприятия Программы по водоснабжению на 2012 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |НАИМЕНОВАНИЕ |КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА|  ОЖИДАЕМЫЙ  |ВСЕГО        |СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ |ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ|
|П/П| МЕРОПРИЯТИЙ |       ПРОБЛЕМЫ       |  РЕЗУЛЬТАТ  |ПОТРЕБНОСТЬ В|И СТОИМОСТЬ      |   ИСТОЧНИК   |
|   |             |                      |             |ИНВЕСТИЦИЯХ, |МЕРОПРИЯТИЙ, ТЫС.|ФИНАНСИРОВАНИЯ|
|   |             |                      |             |ТЫС. РУБ.    |РУБ.             |              |
|   |             |                      |             |             |-----------------|              |
|   |             |                      |             |             |    2012 ГОД     |              |
|---+-------------+----------------------+-------------+-------------+-----------------+--------------|
|1. |ПРИОБРЕТЕНИЕ |ЗАТРАЧИВАЕТСЯ МНОГО   |ПОВЫШЕНИЕ    |             |                 |СОБСТВЕННЫЕ   |
|   |НОВОЙ ТЕХНИКИ|ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ НА  |ОПЕРАТИВНОСТИ|             |                 |СРЕДСТВА      |
|   |ДЛЯ АВАРИЙНОЙ|РЕМОНТ АГРЕГАТОВ      |ПРИ          |   1 323,1   |     1 323,1     |              |
|   |СЛУЖБЫ:      |                      |ЛИКВИДАЦИИ   |             |                 |              |
|   |ГАЗ 3309-00-2|                      |АВАРИЙ       |   1 153,0   |     1 153,0     |              |
|   |ЕД.          |                      |             |             |                 |              |
|   |ЭКСКАВАТОР ЭО|                      |             |             |                 |              |
|   |2101-13-1 ЕД.|                      |             |             |                 |              |
|------------------------------------------------------+-------------+-----------------+--------------|
|                                                      |   2 476,1   |     2 476,1     |              |
|ИТОГО                                                 |             |                 |              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

        4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ г. ЧЕРКЕССКА

     Коммунальная система водоотведения  представляет  собой  комплекс
сетей  и  сооружений для транспортировки,  перекачки и очистки сточных
вод от населения  города  и  промышленных  предприятий.  Сточные  воды
самотечными   сетями   собираются   на  городские  сооружения  для  их
дальнейшей очистки.
     Очистные сооружения   канализации  полной  биологической  очистки
мощностью 69,4 тыс. м-3/сутки были запроектированы в 1975 году. Первая
очередь  очистных  сооружений  была  запущена  в  1982  году в составе
механической и биологической очистки со вспомогательными сооружениями.
Строительство всего комплекса полностью завершено в 1983 году.
     В состав сооружений вошли:
     1. Сооружения механической очистки:
     - решетки;
     - горизонтальные песколовки с круговым движением воды;
     - первичные горизонтальные отстойники;
     - бункеры по обезвоживанию песка;
     - насосная станция N1 сырого осадка.
     2. Сооружения биологической очистки:
     - аэротенки;
     - вторичные горизонтальные отстойники;
     - водоизмерительный лоток "Вентури";
     - воздуходувная станция;
     - насосная станция N2 - избыточного ила.
     3. Сооружения доочистки:
     - биологические пруды.
     4. Сооружения обработки осадка:
     - илоуплотнители;
     - аэробные стабилизаторы;
     - иловые площадки;
     - насосная станция N3 - иловой воды.
     5. Вспомогательные здания:
     - административно-бытовой корпус;
     - механические мастерские;
     - хлораторная;
     - тепловой пункт.
     Сброс очищенных    сточных   вод   после   биологических   прудов
осуществляется трубопроводом диаметром 1 200 мм в  бывший  рукав  реки
Кубань.
     Таким образом,  коммунальная  система  водоотведения  включает  в
себя:
     1) 139,4 км сетей канализации
     в том числе:
     - напорных сетей 0,8 км;
     - безнапорных (самотечных) сетей -138,6 км:
     2) 1 канализационная насосная станция;
     3) канализационные   очистные  сооружения  биологической  очистки
производительностью 69,4 тыс. м-3/сутки.

     5. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ НАПОРНОГО УЧАСТКА СИСТЕМЫ
                            ВОДООТВЕДЕНИЯ

     Канализационная насосная  станция  "Зеленый  остров" обеспечивает
подачу сточных вод на очистные сооружения,  с западной  части  города,
где  рельеф  местности  не  позволяет  отводить  эти  воды  самотеком.
Применение КНС  позволяет  избежать  большого  заглубления  самотечных
коллекторов при значительном перепаде рельефа.
     Срок службы оборудования  КНС  значительно  превысил  нормативный
период эксплуатации, основные агрегаты станции имеют 100% износ.
     Реконструкция канализационной   насосной   станции   с    заменой
устаревших  насосных  агрегатов  на  позволит  обеспечить  оптимальные
режимы их работы,  исключая,  тем самым, нештатные ситуации; сократить
эксплуатационные  затраты;  увеличить срок службы насосных агрегатов и
вспомогательного  оборудования;  повысить  надежность  их   работы   и
экологическую безопасность.
     На КНС планируется установить насосы Grundfos. Современные насосы
Grundfos имеют массу преимуществ: прежде всего, это агрегаты с высокой
производительностью,  которые  могут  функционировать   при   довольно
высоких эксплуатационных нагрузках. Так же, насосы Grundfos отличаются
сравнительно низким уровнем шума и не нуждаются в больших расходах  на
техническое обслуживание.
     Однако самой весомой характеристикой  насосов  Grundfos  является
более рациональное использование энергоресурсов.

  6. Оценка  потребности  в   инвестициях   на   развитие   системы
                             канализации

                         Таблица 3. Мероприятия Программы по водоотведению на 2012 год

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |   НАИМЕНОВАНИЕ   |     КРАТКАЯ      |ОЖИДАЕМЫЙ |ВСЕГО ПОТРЕБНОСТЬ В|СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И    |ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ|
|П/П|   МЕРОПРИЯТИЙ    |  ХАРАКТЕРИСТИКА  |РЕЗУЛЬТАТ |ИНВЕСТИЦИЯХ, ТЫС.  |СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ,|   ИСТОЧНИК   |
|   |                  |     ПРОБЛЕМЫ     |          |РУБ.               |ТЫС. РУБ.             |ФИНАНСИРОВАНИЯ|
|   |                  |                  |          |                   |----------------------|              |
|   |                  |                  |          |                   |       2012 ГОД       |              |
|---+------------------+------------------+----------+-------------------+----------------------+--------------|
|1. |РЕКОНСТРУКЦИЯ     |100% ИЗНОС        |ПОВЫШЕНИЕ |                   |                      |СОБСТВЕННЫЕ   |
|   |КНС "ЗЕЛЕНЫЙ      |НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ|НАДЕЖНОСТИ|       970,6       |        970,6         |СРЕДСТВА      |
|   |ОСТРОВ" С         |КНС               |РАБОТЫ    |                   |                      |              |
|   |УСТАНОВКОЙ НАСОСОВ|                  |          |                   |                      |              |
|   |"GRUNDFOS"- 2 ЕД. |                  |          |                   |                      |              |
|----------------------------------------------------+-------------------+----------------------+--------------|
|ИТОГО                                               |       970,6       |        970,6         |              |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

     Разработанный проект  инвестиционной  Программы   предусматривает
выполнение  мероприятий на сумму 3 446,7 тыс.  рублей,  в том числе на
объектах водоснабжения - 2 476,1 тыс.  рублей и объектах водоотведения
970,6 тыс. рублей.
     Финансовые потребности,  необходимые  для  реализации   Программы
могут  быть обеспечены за счет средств,  поступающих от оказания услуг
по  водоснабжению  и  водоотведению  в  части  использования   прибыли
предприятия:
     - за счет прибыли по водоснабжению - 2 476,1 тыс. руб.; - за счет
прибыли по водоотведению - 970,6 тыс. руб.
     Ориентировочная стоимость   Программы   рассчитана   на    основе
прогнозных  данных  о планируемых расходах,  определенных в ценах 2010
года  с  учетом  параметров  инфляции,   представленных   в   прогнозе
социально-экономического  развития  Российской Федерации на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов соответственно указанного периода
действия инвестиционной Программы.

-------------------------------------------------------------
|              |ПРИРОСТ ЦЕН, (ДЕК./ДЕК. ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА), %|
|              |--------------------------------------------|
|              | 2009  | 2010  | 2011  |  2012  |   2013    |
|--------------+--------------------------------------------|
|ИНФЛЯЦИЯ (ИПЦ)|  8,8     7-8     6-7     5-6      4,5-5,5  |
-------------------------------------------------------------

   Таблица 4. Расчет источников финансирования капитальных вложений

----------------------------------------------------------------------
| N |     ПОКАЗАТЕЛИ      | РЕГУЛИРУЕМЫЙ |ВОДОСНАБЖЕНИЕ|ВОДООТВЕДЕНИЕ|
|П/П|                     |ПЕРИОД 2012 Г.|             |             |
|   |                     | (ТЫС. РУБ.)  |             |             |
|---+---------------------+--------------+-------------+-------------|
|1  |ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ    |       3 446,7|      2 476,1|        970,6|
|   |ВЛОЖЕНИЙ -ВСЕГО      |              |             |             |
|---+---------------------+--------------+-------------+-------------|
|   |В ТОМ ЧИСЛЕ:         |              |             |             |
|---+---------------------+--------------+-------------+-------------|
|1.1|НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ И|       3 446,7|      2 476,1|        970,6|
|   |НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ   |              |             |             |
|   |РАЗВИТИЕ             |              |             |             |
|---+---------------------+--------------+-------------+-------------|
|1.2|НА НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ|              |             |            -|
|   |РАЗВИТИЕ             |              |             |             |
|---+---------------------+--------------+-------------+-------------|
|2  |ПРИБЫЛЬ              |       3 446,7|      2 476,1|        970,6|
----------------------------------------------------------------------

                         Таблица 5.  Показатели  и  индикаторы  для проведения мониторинга
                                       выполнения Программы по водоснабжению

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |      ИНДИКАТОР      |  МЕХАНИЗМ РАСЧЕТА   |            ПОКАЗАТЕЛЬ            |ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ В ПЕРИОДЕ|
|П/П |     МОНИТОРИНГА     |     ИНДИКАТОРА      |           МОНИТОРИНГА            |-----------------------------|
|    |                     |                     |                                  |    2011    |      2012      |
|    |                     |                     |                                  |    ПЛАН    |    ПРОГНОЗ     |
|----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.  |НАДЕЖНОСТЬ (БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ) СНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                  |
|----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|.1. |ВРЕМЯ НА ЛИКВИДАЦИЮ  |                     |                                  |     5      |      4,5       |
|    |АВАРИЙ               |                     |----------------------------------+------------+----------------|
|    |                     |                     |           ИНДИКАТОР, %           |            |       10       |
|----+---------------------+---------------------+----------------------------------+------------+----------------|
|1.2.|ИЗНОС МОДЕРНИЗИРУЕМЫХ|      ОТНОШЕНИЕ      |ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК СЛУЖБЫ           |    3,33    |      2,88      |
|    |ФОНДОВ, %            | ФАКТИЧЕСКОГО СРОКА  |МОДЕРНИЗИРУЕМЫХ ФОНДОВ, ЛЕТ       |            |                |
|    |                     |СЛУЖБЫ АВТОТРАНСПОРТА|----------------------------------+------------+----------------|
|    |                     | К ЕГО НОРМАТИВНОМУ  |НОРМАТИВНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ           |    5,87    |      6,06      |
|    |                     |    СРОКУ СЛУЖБЫ     |МОДЕРНИЗИРУЕМЫХ ФОНДОВ, ЛЕТ       |            |                |
|    |                     |                     |----------------------------------+------------+----------------|
|    |                     |                     |           ИНДИКАТОР, %           |    56,8    |      47,5      |
|----+---------------------+---------------------+----------------------------------+------------+----------------|
|    |ИНДЕКС ЗАМЕНЫ        |ОТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА |КОЛИЧЕСТВО ЗАМЕНЕННОГО            |     1      |       3        |
|    |ОБОРУДОВАНИЯ (%)     |     ЗАМЕНЕННОГО     |АВТОТРАНСПОРТА НА УЧАСТКЕ АТК, ЕД.|            |                |
|    |                     |  АВТОТРАНСПОРТА К   |----------------------------------+------------+----------------|
|    |                     |  ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ  |ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВЛЕННОГО   |     67     |       67       |
|    |                     |   АВТОТРАНСПОРТА    |АВТОТРАНСПОРТА НА УЧАСТКЕ АТК, ЕД |            |                |
|    |                     |                     |----------------------------------+------------+----------------|
|    |                     |                     |           ИНДИКАТОР, %           |    1,5     |      4,5       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Таблица 6. Показатели и индикаторы для проведения мониторинга
                                         выполнения Программы по водоотведению

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    |      ИНДИКАТОР      |      МЕХАНИЗМ РАСЧЕТА       |          ПОКАЗАТЕЛЬ          |ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ В ПЕРИОДЕ|
| N  |     МОНИТОРИНГА     |         ИНДИКАТОРА          |         МОНИТОРИНГА          |-----------------------------|
|П/П |                     |                             |                              |    2011     |     2012      |
|    |                     |                             |                              |    ПЛАН     |    ПРОГНОЗ    |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.  |НАДЕЖНОСТЬ (БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ) СНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ВОДООТВЕДЕНИЯ                                      |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.|ИЗНОС МОДЕРНИЗИРУЕМЫХ|   ОТНОШЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО    |ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК СЛУЖБЫ       |    6,83     |     7,83      |
|    |ФОНДОВ, %            |  СРОКА СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ  |МОДЕРНИЗИРУЕМЫХ ФОНДОВ, ЛЕТ   |             |               |
|    |                     |ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОКОВ, К ЕГО|------------------------------+-------------+---------------|
|    |                     |  НОРМАТИВНОМУ СРОКУ СЛУЖБЫ  |НОРМАТИВНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ       |    11,83    |     16,83     |
|    |                     |                             |МОДЕРНИЗИРУЕМЫХ ФОНДОВ, ЛЕТ   |             |               |
|    |                     |                             |------------------------------+-------------+---------------|
|    |                     |                             |                  ИНДИКАТОР, %|    57,7     |     46,5      |
|----+---------------------+-----------------------------+------------------------------+-------------+---------------|
|    |ИНДЕКС ЗАМЕНЫ        |    ОТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА     |КОЛИЧЕСТВО ЗАМЕНЕННОГО        |      0      |       2       |
|    |ОБОРУДОВАНИЯ (%)     | ЗАМЕНЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА |ОБОРУДОВАНИЯ НА УЧАСТКЕ       |             |               |
|    |                     |  УЧАСТКЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  |ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ СТОКОВ, ЕД. |             |               |
|    |                     | СТОКОВ К ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ  |------------------------------+-------------+---------------|
|    |                     | УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО              |      2      |       2       |
|    |                     |НА УЧАСТКЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ |УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА|             |               |
|    |                     |           СТОКОВ            |УЧАСТКЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ     |             |               |
|    |                     |                             |СТОКОВ, ЕД                    |             |               |
|    |                     |                             |------------------------------+-------------+---------------|
|    |                     |                             |                  ИНДИКАТОР, %|      0      |      100      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОАО "ВОДОКАНАЛ" НА 2012 ГОД

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  НАИМЕНОВАНИЕ  |ЕД.|    ЦЕЛИ     | ОБЪЕМНЫЕ |РЕАЛИЗАЦИЯ   |ФИНАНСОВЫЕ |РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОДАМ И  |
|П/П|  ПРЕДПРИЯТИЯ   |ИЗМ| РЕАЛИЗАЦИИ  |ПОКАЗАТЕЛИ|МЕРОПРИЯТИЙ  |ПОТРЕБНОСТИ|КВАРТАЛАМ, ТЫС. РУБ.               |
|   |                |   | МЕРОПРИЯТИЯ |          |ПО ГОДАМ, ЕД.|ВСЕГО, ТЫС.|                                   |
|   |                |   |             |          |ИЗМ.         |РУБ.       |                                   |
|   |                |   |             |          |-------------|           |-----------------------------------|
|   |                |   |             |          |    2012     |           |2012 Г.|  I  |  II   |  III  | IV  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ, УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 ВОДОСНАБЖЕНИЕ                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ПРИОБРЕТЕНИЕ    |ШТ.|ОПЕРАТИВНОСТЬ|          |      3      |  2 476,1  |2 476,1|     | 661,5 |1 153,0|661,5|
|   |НОВОЙ ТЕХНИКИ   |   |В УСТРАНЕНИИ |          |             |           |       |     |       |       |     |
|   |ДЛЯ АВАРИЙНОЙ   |   |  АВАРИЙНЫХ  |          |             |           |       |     |       |       |     |
|   |СЛУЖБЫ          |   |  СИТУАЦИЙ   |          |             |           |       |     |       |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 ВОДООТВЕДЕНИЕ                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |РЕКОНСТРУКЦИЯ   |ШТ.|СВОЕВРЕМЕННАЯ|          |      2      |   970,6   | 970,6 |485,3| 485,3 |       |     |
|   |КНС "ЗЕЛЕНЫЙ    |   |  ПЕРЕКАЧКА  |          |             |           |       |     |       |       |     |
|   |ОСТРОВ" С       |   |   СТОКОВ,   |          |             |           |       |     |       |       |     |
|   |УСТАНОВКОЙ      |   |  ПОВЫШЕНИЕ  |          |             |           |       |     |       |       |     |
|   |НАСОСОВ         |   | НАДЕЖНОСТИ  |          |             |           |       |     |       |       |     |
|   |"GRUNDFOS"      |   |   РАБОТЫ    |          |             |           |       |     |       |       |     |
|---+----------------+---+-------------+----------+-------------+-----------+-------+-----+-------+-------+-----|
|   |                |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|---+----------------+---+-------------+----------+-------------+-----------+-------+-----+-------+-------+-----|
|   |ВСЕГО           |   |             |          |             |  3 446,7  |3 446,7|485,3|1 146,8|1 153,0|661,5|
|   |ИНВЕСТИЦИЙ ЗА   |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|   |ПЕРИОД, В Т. Ч. |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|---+----------------+---+-------------+----------+-------------+-----------+-------+-----+-------+-------+-----|
|   |СОБСТВЕННЫЕ     |   |             |          |             |  3 446,7  |3 446,7|485,3|1 146,8|1 153,0|661,5|
|   |СРЕДСТВА, ИЗ НИХ|   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|---+----------------+---+-------------+----------+-------------+-----------+-------+-----+-------+-------+-----|
|   |ПРИБЫЛЬ,        |   |             |          |             |  3 446,7  |3 446,7|485,3|1 146,8|1 153,0|661,5|
|   |НАПРАВЛЯЕМАЯ    |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|   |НА ИНВЕСТИЦИИ   |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|---+----------------+---+-------------+----------+-------------+-----------+-------+-----+-------+-------+-----|
|   |АМОРТИЗАЦИЯ     |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|---+----------------+---+-------------+----------+-------------+-----------+-------+-----+-------+-------+-----|
|   |ПРОЧИЕ          |   |             |          |             |          -|      -|     |       |       |     |
|   |СОБСТВЕННЫЕ     |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|   |ИСТОЧНИКИ       |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|---+----------------+---+-------------+----------+-------------+-----------+-------+-----+-------+-------+-----|
|   |ПРИВЛЕЧЕННЫЕ    |   |             |          |             |          -|      -|     |       |       |     |
|   |СРЕДСТВА        |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|---+----------------+---+-------------+----------+-------------+-----------+-------+-----+-------+-------+-----|
|   |ЗАЕМНЫЕ         |   |             |          |             |          -|      -|     |       |       |     |
|   |СРЕДСТВА        |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|   |КРЕДИТНЫХ       |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|   |ОРГАНИЗАЦИЙ     |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|---+----------------+---+-------------+----------+-------------+-----------+-------+-----+-------+-------+-----|
|   |БЮДЖЕТНЫЕ       |   |             |          |             |          -|      -|     |       |       |     |
|   |СРЕДСТВА, ИЗ НИХ|   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|---+----------------+---+-------------+----------+-------------+-----------+-------+-----+-------+-------+-----|
|   |   ФЕДЕРАЛЬН-   |   |             |          |             |          -|      -|     |       |       |     |
|   |ЫЙ БЮДЖЕТ       |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|---+----------------+---+-------------+----------+-------------+-----------+-------+-----+-------+-------+-----|
|   |  БЮДЖЕТ        |   |             |          |             |          -|      -|     |       |       |     |
|   |СУБЪЕКТА        |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|   |РОССИЙСКОЙ      |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|   |ФЕДЕРАЦИИ       |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|---+----------------+---+-------------+----------+-------------+-----------+-------+-----+-------+-------+-----|
|   |   БЮДЖЕТ       |   |             |          |             |          -|      -|     |       |       |     |
|   |МУНИЦИПАЛЬНОГО  |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|   |ОБРАЗОВАНИЯ     |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|---+----------------+---+-------------+----------+-------------+-----------+-------+-----+-------+-------+-----|
|   |СРЕДСТВА        |   |             |          |             |          -|      -|     |       |       |     |
|   |ВНЕБЮДЖЕТНЫХ    |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|   |ФОНДОВ          |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
|---+----------------+---+-------------+----------+-------------+-----------+-------+-----+-------+-------+-----|
|   |ПРОЧИЕ          |   |             |          |             |          -|      -|     |       |       |     |
|   |СРЕДСТВА        |   |             |          |             |           |       |     |       |       |     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                         Приложение N 2
                                         к решению Думы муниципального
                                         образования города Черкесска
                                         от 28.04.2011 N 41


                       ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
 ЧГ МУП "Специализированное автохозяйство по уборке города" по развитию
                       системы захоронения ТБО
     (Название  в  редакции  Решения  Думы  Муниципального образования
города Черкесска от 26.01.2012 г. N 4)

                          ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

                        НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
  Развитие системы захоронения твердых бытовых отходов, вывозимых из
                          города Черкесска.

                 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ:
     - Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса от 30.12.2004 N210-ФЗ;
     - Федеральный закон "Об охране окружающей  среды"  от  10.01.2002
N7-ФЗ;
     - Федеральный закон о  санитарно-эпидемиологическом  благополучии
населения; от 30.03.1999 N52-ФЗ;
     - Федеральный закон "Об отходах производства  и  потребления"  от
24.04.2004 N89-ФЗ;
     - Приказ  N  101  от  10.10.2007   Минрегионразвития   Российской
Федерации  "Об  утверждении  методических  рекомендаций  по разработке
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
     - Гигиенические  требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления;
     - САнПиН 2.1.7.1322-03;
     - Безопасное     обращение     с     отходами      -      сборник
нормативно-методических документов. Издание Санкт-Петербург,2002;
     - Гигиенические требования к устройству  и  содержанию  полигонов
для твердых бытовых отходов;
     - САнПиН 2.1.7.10383-01.

                          ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ
     Мэрия муниципального образования города Черкесска

                        РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ
     ЧГ МУП "Специализированное автохозяйство по уборке города"
     (В   редакции  Решения  Думы  Муниципального  образования  города
Черкесска от 26.01.2012 г. N 4)

                            ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
     Обеспечение услуги  по  захоронению  твердых  бытовых отходов,  а
также экологической безопасности полигона ТБО.

                           ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
     - обеспечение   необходимой  мощности  полигона  твердых  бытовых
отходов (ТБО);
     - обеспечение необходимых объемов и качества услуг по захоронению
ТБО и выполнение современных нормативных требований;
     - уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;
     - контроль и повышение ответственности  исполнителей  захоронения
ТБО.

                      СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 2012 год

                   СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
     - разработка нормативной документации;
     - решение вопросов по захоронению ТБО.

                             ИСПОЛНИТЕЛЬ
     ЧГ МУП "Специализированное автохозяйство по уборке города"     (В
редакции  Решения  Думы  Муниципального  образования  города Черкесска
от 26.01.2012 г. N 4)

                          ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
     -общий объем финансирования Программы составляет 359,7 тыс. руб.,
в том числе за счет прибыли от захоронения ТБО -359,7 тыс. руб.

               ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
     -уменьшение негативного  воздействия  хозяйственной  деятельности
при захоронении ТБО на окружающую среду;
     - создание  мощности  для захоронения ТБО в объеме не менее 335,1
тыс. куб. м/год;
     -улучшение санитарного  состояния  и  благоустройство  территории
полигона ТБО.

                  КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ:
     Исполнитель предоставляет   информацию   в  мэрию  муниципального
образования города Черкесска,  которая осуществляет общий контроль  за
реализацией инвестиционной Программы.

                               ВВЕДЕНИЕ
     Увеличение темпов  застройки  г.  Черкесска,  развитие  торговой,
социальной   сфер   требуют  развития  и  совершенствования  объектов,
используемых для захоронения ТБО.
     В целях   создания   условий   для   формирования   благоприятных
гигиенических  и  экологических  условий  жизни  населения,  повышения
качества   услуг   по   захоронению  ТБО,  разработана  инвестиционная
Программа.
     Предприятие ОАО   "Специализированное   автохозяйство  по  уборке
города"  обеспечивает  захоронение  более  90%  ТБО,  образующихся  на
территории города Черкесска.

    1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
                      ПРОГРАММНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ
     Полигон ТБО  расположен  в  17  км  от города Черкесска по трассе
автодороги г. Черкесск - а. Хабез и отвечает современным экологическим
и гигиеническим требованиям.  Но,  в связи с тем, что полигон заполнен
на 95%  ТБО,  то в настоящее время стоит вопрос о начале строительства
нового полигона ТБО. Безопасное обращение с твердыми бытовыми отходами
в  условиях  современности  является  одним  из  основных  требований,
способствующих улучшению качества жизни населения.
     Количество ТБО неуклонно возрастает из-за изменения образа  жизни
(в основном от использования одноразовой посуды, различных пластиковых
емкостей,  оберточных и  упаковочных  материалов  и  т.д.)  возрастает
сложность состава бытовых отходов.
     В настоящее время содержание основных компонентов ТБО  колеблются
в пределах:
     - макулатура 22-50%
     -пищевые отходы 25-40%
     - пластмасса 35-50%
     - металлолом 1-2%
     - древесные отходы 10-15%
     Вместе с    отходами,   вывозимыми   на   захоронение,   теряется
значительное   количество   материалов,   пригодных    к    вторичному
использованию.  Для  решения  данной  проблемы требуется строительство
современного  полигона   для   захоронения   ТБО   с   предварительной
сортировкой материалов, пригодных к вторичному использованию.

        2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
     Основной целью    настоящей    Программы    является    повышение
экологической  безопасности,  что  предполагает повышение защищенности
компонентов природной среды в жизненно важных  интересах  человека  от
возможного негативного воздействия отходов.
     Для достижения поставленной  цели  необходимо  решение  следующих
задач:
     - снижение негативного воздействия на  окружающую  среду  отходов
производства    и   потребления   путем   предупреждения   загрязнения
территорий;
     - сохранение и восстановление природной среды;
     - формирование экологической культуры;
     Программа реализуется в 2012 году.

                  3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
     Система мероприятий Программы направлена на достижение намеченных
целей и решение поставленных задач.
     Мероприятие Программы по основным направлениям предусматривают:
     - благоустройство существующего полигона ТБО;
     - осуществление контроля за соблюдением требований санитарного  и
природоохранного законодательства при эксплуатации полигона;
     - разработка нормативной документации,  режима работы, инструкций
по приему ТБО;
     - контроль за качеством и количеством ТБО.

                 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:
     Общий объем финансирования в 2012 году составляет 359,7 тыс. руб.
за счет прибыли.
     В ходе   реализации   Программы   объем  финансирования  подлежит
уточнению  с  учетом  реальных  возможностей  ОАО  "Специализированное
автохозяйство по уборке города".

         5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
                            ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
     Заказчиком Программы  является  мэрия  муниципального образования
города Черкесска.  Механизм реализации  Программы  представляет  собой
скоординированные   по  сроку  и  направленным  действиям  исполнителя
мероприятий,     нацеленных      на      повышение      экологической,
санитарно-эпидемиологической безопасности окружающей среды.
     Мэри муниципального  образования  города  Черкесска  контролирует
деятельность исполнителя по выполнению программных мероприятий.

                 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ
     Реализация программных мероприятий позволит:
     - уменьшить  негативное воздействие хозяйственной деятельности на
окружающую среду,  улучшить  санитарное  состояние  и  благоустройство
территорий, повысить экологическую культуру.

7. ОБОСНОВАНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ В
                        СФЕРЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ТБО

----------------------------------------------------
| N  |   ПОКАЗАТЕЛИ    |ЕД. ИЗМ|ВЕЛИЧИНА ПОКАЗАТЕЛЯ|
| ПП |ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ |       |-------------------|
|    |  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   |       |2010Г|2011 Г|2012 Г|
|----+-----------------+-------+-----+------+------|
|1   |ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ |ТЫС.   |315,6|335,0 |335,1 |
|    |УСЛУГ, В Т. Ч. ПО|М.3    |     |      |      |
|    |ПОТРЕБИТЕЛЯМ:    |       |     |      |      |
|----+-----------------+-------+-----+------+------|
|1.1 |-НАСЕЛЕНИЮ       |ТЫС.   |171,6|164,2 |164,3 |
|    |                 |М.3    |     |      |      |
|----+-----------------+-------+-----+------+------|
|1.2.|-ПРЕДПРИЯТИЯ     |ТЫС.   |99,0 |116,8 |116,8 |
|    |                 |М.3    |     |      |      |
|----+-----------------+-------+-----+------+------|
|1.3 |-СМЕТ И СТИХИЙНЫЕ|ТЫС.   |45,0 |54,0  |54,0  |
|    |СВАЛКИ           |М.3    |     |      |      |
----------------------------------------------------

     8.  МЕРОПРИЯТИЯ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ  ЧГ  МУП  "Специализированное
автохозяйство по уборке города" (В      редакции      Решения     Думы
Муниципального образования города Черкесска от 26.01.2012 г. N 4)

   ---------------------------------------------------------------
   |N |НАИМЕНОВАНИЕ        |СРОКИ    |ИСТОЧНИКИ   |ОБЪЕМ         |
   |ПП|ПОКАЗАТЕЛЯ          |РЕАЛИЗАЦИ|ФИНАНСИРОВА-|ФИНАНСИРОВАНИЯ|
   |  |                    |И        |НИЯ         |              |
   |--+--------------------+---------+------------+--------------|
   |1 |ЗАКУПКА ГЛИНЫ ДЛЯ   |2012 ГОД |ПРИБЫЛЬ     |359,7ТЫС. РУБ |
   |  |УСТРОЙСТВА          |         |            |              |
   |  |ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО|         |            |              |
   |  |ДНУ КОТЛОВАНА НА    |         |            |              |
   |  |ОСТАВШИЕСЯ 2 ГА     |         |            |              |
   |  |СУЩЕСТВУЮЩЕГО       |         |            |              |
   |  |ПОЛИГОНА.           |         |            |              |
   |  |УСТРОЙСТВО          |         |            |              |
   |  |ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ   |         |            |              |
   |  |БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ |         |            |              |
   |  |СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ.|         |            |              |
   |--+--------------------+---------+------------+--------------|
   |  |ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ  |         |            |359,7 ТЫС. РУБ|
   ---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
|НАИМЕНОВАНИЕ      |ЦЕЛИ         |ОБЪЕМН- |РЕАЛИЗАЦИЯ |ФИНАНСОВЫЕ |РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ|
|МЕРОПРИЯТИЙ       |РЕАЛИЗАЦИИ   |ЫЕ      |МЕРОПРИЯТИ-|ПОТРЕБНОСТИ|ПО ГОДАМ, 2012Г       |
|                  |ПРОГРАММЫ    |ПОКАЗАТ-|Й ПО ГОДАМ |ТЫС. РУБ   |----------------------|
|                  |             |ЕЛИ     |           |           |В Т. Ч. ПО КВАРТАЛАМ  |
|                  |             |        |           |           |----------------------|
|                  |             |        |           |           | I | II | III |  IV   |
|------------------+-------------+--------+-----------+-----------+---+----+-----+-------|
|ЗАКУПКА ГЛИНЫ ДЛЯ |ОБЕСПЕЧЕНИЕ  |1027,7 Т|   2012Г   |   359,7   |   |    |     | 359,7 |
|УСТРОЙСТВА        |УСЛУГИ ПО    |        |           |           |   |    |     |       |
|ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ |ЗАХОРОНЕНИЮ  |        |           |           |   |    |     |       |
|ПО ДНУ КОТЛОВАНА  |ТБО          |        |           |           |   |    |     |       |
|НА ОСТАВШИХСЯ 2ГА |             |        |           |           |   |    |     |       |
|СУЩЕСТВУЮЩЕГО     |             |        |           |           |   |    |     |       |
|ПОЛИГОНА          |             |        |           |           |   |    |     |       |
|------------------+-------------+--------+-----------+-----------+---+----+-----+-------|
|УСТРОЙСТВО        |ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ|        |           |           |   |    |     |       |
|ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ |БЕЗОПАСНОСТЬ |        |           |           |   |    |     |       |
|БУДЕТ             |ПОЛИГОНА ТБО |        |           |           |   |    |     |       |
|ПРОИЗВОДИТЬСЯ     |             |        |           |           |   |    |     |       |
|СОБСТВЕННЫМИ      |             |        |           |           |   |    |     |       |
|СИЛАМИ            |             |        |           |           |   |    |     |       |
|------------------+-------------+--------+-----------+-----------+---+----+-----+-------|
|ВСЕГО             |             |        |           |   359,7   |   |    |     |       |
|ИНВЕСТИЦИЙ        |             |        |           |           |   |    |     |       |
|------------------+-------------+--------+-----------+-----------+---+----+-----+-------|
|В Т. Ч -          |             |        |           |   359,7   |   |    |     |       |
|СОБСТВЕННЫЕ       |             |        |           |           |   |    |     |       |
|СРЕДСТВА          |             |        |           |           |   |    |     |       |
|------------------+-------------+--------+-----------+-----------+---+----+-----+-------|
|ИЗ НИХ ПРИБЫЛЬ    |             |        |           |   359,7   |   |    |     |       |
|------------------+-------------+--------+-----------+-----------+---+----+-----+-------|
|-АМОРТИЗАЦИЯ      |             |        |           |           |   |    |     |       |
|------------------+-------------+--------+-----------+-----------+---+----+-----+-------|
|-ПРОЧИЕ           |             |        |           |           |   |    |     |       |
|СОБСТВЕННЫЕ       |             |        |           |           |   |    |     |       |
|СРЕДСТВА          |             |        |           |           |   |    |     |       |
|------------------+-------------+--------+-----------+-----------+---+----+-----+-------|
|- ПРИВЛЕЧЕННЫЕ    |             |        |           |           |   |    |     |       |
|СРЕДСТВА          |             |        |           |           |   |    |     |       |
|------------------+-------------+--------+-----------+-----------+---+----+-----+-------|
|- ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА|             |        |           |           |   |    |     |       |
|КРЕДИТНЫХ         |             |        |           |           |   |    |     |       |
|ОРГАНИЗАЦИЙ       |             |        |           |           |   |    |     |       |
|------------------+-------------+--------+-----------+-----------+---+----+-----+-------|
|- БЮДЖЕТНЫЕ       |             |        |           |           |   |    |     |       |
|СРЕДСТВА          |             |        |           |           |   |    |     |       |
|------------------+-------------+--------+-----------+-----------+---+----+-----+-------|
|ИЗ НИХ: -         |             |        |           |           |   |    |     |       |
|ФЕДЕРАЛЬНЫЙ       |             |        |           |           |   |    |     |       |
|БЮДЖЕТ            |             |        |           |           |   |    |     |       |
|------------------+-------------+--------+-----------+-----------+---+----+-----+-------|
|-БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА  |             |        |           |           |   |    |     |       |
|РФ                |             |        |           |           |   |    |     |       |
|------------------+-------------+--------+-----------+-----------+---+----+-----+-------|
|-БЮДЖЕТ           |             |        |           |           |   |    |     |       |
|МУНИЦИПАЛЬНОГО    |             |        |           |           |   |    |     |       |
|ОБРАЗОВАНИЯ       |             |        |           |           |   |    |     |       |
------------------------------------------------------------------------------------------

     9.    Инвестиционная   Программа   ЧГ   МУП   "Специализированное
автохозяйство по уборке города" (В      редакции      Решения     Думы
Муниципального образования города Черкесска от 26.01.2012 г. N 4)


     Заместитель председателя Думы
     муниципального образования
     города Черкесска                                      И.Х.Гашоков

Информация по документу
Читайте также