Расширенный поиск

Решение Думы Муниципального образования города Черкесска от 28.01.2016 № 3

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА  ЧЕРКЕССКА

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

28.01.2016                                                г. Черкесск                                                             № 3

 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования города Черкесска от 24.12.2015  № 109 «О бюджете города Черкесска на 2016  год»

 

Руководствуясь статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования города Черкесска от 24.11.2005 № 82 (в ред. от 23.09.2015 № 85) «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городе Черкесске», на основании постановления мэрии муниципального образования города Черкесска от 21.01.2016 № 28, Дума муниципального образования города Черкесска

 

Р Е Ш И Л А:

 

1. Внести в решение Думы муниципального образования города Черкесска от 24.12.2015  № 109 «О бюджете города Черкесска на 2016 год» следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) в части 2 слова "в сумме  2 020 397,3 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 2 119 397,3 тыс. рублей";

б) в части 3 слова «в сумме 77 367,4 тыс. рублей» заменить словами  «в сумме 176 367,4 тыс. рублей»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4) дефицит бюджета города Черкесска в сумме 99 000,0 тысублей»;

2) в пункте 5 слова «согласно  приложению №4» заменить словами «согласно  приложениям №№ 4, 4.1»;

3) в пункте 6 слова «согласно  приложению №5» заменить словами «согласно  приложениям №№ 5, 5.1»;

4) в пункте 7 слова «согласно  приложению № 6» заменить словами «согласно  приложениям №№ 6, 6.1»;

5) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Черкесска согласно приложению № 7 к настоящему решению»;

6) дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:

«7.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Черкесска на 2016 год согласно приложению № 8 к настоящему решению»;

7) дополнить пунктом 7.3 следующего содержания:

«7.3. «Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образования города Черкесска на 2016 год согласно приложению №  9 к настоящему решению»;

8) в пункте 9:

а) в абзаце 1 слова  «по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы» заменить словами «по подразделам 0111 «Резервные фонды», 0113 "Другие общегосударственные вопросы»;

б) часть 1 дополнить словами "в сумме 5 200,0 тысублей";

в) часть 2 дополнить словами "в сумме 10 000,0 тысублей;

г) часть 3 дополнить словами "в сумме 5 000,0 тысублей"; 

д) часть 4 дополнить словами "в сумме 6 500,0 тысублей"; 

е) часть 5 дополнить словами "в сумме 215 553,3 тысублей"; 

ж) дополнить частью 6 следующего содержания:

«6) на мероприятия, осуществляемые за счет средств резервного фонда мэрии муниципального образования города Черкесска, в сумме 5 000,0 тысублей»;

9) дополнить приложением  №4.1 следующего содержания:

 

«Приложение № 4.1

к решению Думы

муниципального образования города Черкесска

от 24.12.2015 № 109

 

Изменение

распределения бюджетных ассигнований бюджета города Черкесска на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов»

 

 

 

Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расхода

Сумма изменения на 2016 год

тысублей

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

 

 

+94 800,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

 

 

0

Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования

01

03

91 0 00 00000

 

0

Центральный аппарат представительного органа муниципального образования

01

03

91 3 00 00000

 

0

Расходы на выплаты по оплате труда органов местного самоуправления по обеспечению деятельности представительного органа муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности

01

03

91 3 00 10110

 

+329,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

91 3 00 10110

100

+329,6

Расходы на обеспечение функций по обеспечению деятельности представительного органа муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности

01

03

91 3 00 10190

 

-329,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

91 3 00 10190

100

-329,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

0

Обеспечение деятельности исполнительных органов власти

01

04

92 0 00 00000

 

+1 772,9

Центральный аппарат исполнительных органов муниципального образования

01

04

92 2 00 00000

 

+1 772,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления по обеспечению деятельности исполнительных органов муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности

01

04

92 2 00 10110

 

+1 772,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

92 2 00 10110

100

+1 772,9

Непрограммные направления деятельности, не отраженные по муниципальным программам

01

04

99 9 00 00000

 

-1 772,9

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий" в рамках непрограммного направления деятельности

01

04

99 9 00 10110

 

-1 772,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

99 9 00 10110

100

-1 772,9

    Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

+94 800,0

Непрограммные направления деятельности, не отраженные по муниципальным программам

01

13

99 9 00 00000

 

+94 800,0

Реализация мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом объектов муниципальной собственности и приобретением основных средств в рамках непрограммного направления деятельности

01

13

99 9 00 20250

 

+94 800,0

Иные бюджетные ассигнования

01

13

99 9 00 20250

800

+94 800,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

 

 

 

+4 200,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

 

 

+4 200,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске"

13

01

04 0 00 00000

 

+4 200,0

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Черкесска"

13

01

04 3 00 00000

 

+4 200,0

Основное мероприятие "Обеспечение обслуживания муниципального долга города Черкесска"

13

01

04 3 02 00000

 

+4 200,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

04 3 02 20050

 

+4 200,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01

04 3 02 20050

700

+4 200,0

Итого:

 

 

 

 

+99 000,0»;

 

10) дополнить приложением  № 5.1 следующего содержания:

 

 

«Приложение № 5.1 

к решению Думы

муниципального  образования города Черкесска

от 24.12.2015 № 109

 

Изменение

ведомственной структуры расходов бюджета города Черкесска

на 2016 год

 

 

 

Наименование

Код главного распо-рядителя

Раздел

Подраз-дел

Целевая статья

Вид расхода

Сумма изменений на 2016 год тысублей

Дума муниципального образования города Черкесска

900

 

 

 

 

0

  ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

 

 

 

0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900

01

03

 

 

0

Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования

900

01

03

91 0 00 00000

 

0

Центральный аппарат представительного органа муниципального образования

900

01

03

91 3 00 00000

 

0

Расходы на выплаты по оплате труда органов местного самоуправления по обеспечению деятельности представительного органа муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности

900

01

03

91 3 00 10110

 

+329,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900

01

03

91 3 00 10110

100

+329,6

Расходы на обеспечение функций по обеспечению деятельности представительного органа муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности

900

01

03

91 3 00 10190

 

-329,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900

01

03

91 3 00 10190

100

-329,6

Мэрия муниципального образования города Черкесска

901

 

 

 

 

+4 200,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ

901

01

00

 

 

0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

901

01

04

 

 

0

Обеспечение деятельности исполнительных органов власти

901

01

04

92 0 00 00000

 

+1 772,9

Центральный аппарат исполнительных органов муниципального образования

901

01

04

92 2 00 00000

 

+1 772,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления по обеспечению деятельности исполнительных органов муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности

901

01

04

92 2 00 10110

 

+1 772,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетынми фондами

901

01

04

92 2 00 10110

100

+1 772,9

Непрограммные направления деятельности, не отраженные по муниципальным программам

901

01

04

99 9 00 00000

 

-1 772,9

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий" в рамках непрограммного направления деятельности

901

01

04

99 9 00 10110

 

-1 772,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

901

01

04

99 9 00 10110

100

-1 772,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

901

13

 

 

 

+4 200,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

901

13

01

 

 

+4 200,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске"

901

13

01

04 0 00 00000

 

+4 200,0

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Черкесска"

901

13

01

04 3 00 00000

 

+4 200,0

Основное мероприятие "Обеспечение обслуживания муниципального долга города Черкесска"

901

13

01

04 3 02 00000

 

+4 200,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

901

13

01

04 3 02 20050

 

+4 200,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

901

13

01

04 3 02 20050

700

+4 200,0

Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска

902

 

 

 

 

+94 800,0

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ

902

01

 

 

 

+94 800,0

    Другие общегосударственные вопросы

902

01

13

 

 

+94 800,0

Непрограммные направления деятельности, не отраженные по муниципальным программам

902

01

13

99 9 00 00000

 

+94 800,0

Реализация мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом объектов муниципальной собственности и приобретением основных средств в рамках непрограммного направления деятельности

902

01

13

99 9 00 20250

 

+94 800,0

Иные бюджетные ассигнования

902

01

13

99 9 00 20250

800

+94 800,0

Итого:

 

 

 

 

 

+99 000,0»;


Информация по документу
Читайте также