Расширенный поиск
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25.01.2011 № 5РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратило силу - Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25.04.2014 г. N 106 25.01.2011 г. Черкесск N 5 О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25.03.2009 N 83 "О республиканской целевой программе "Юг России (2009-2012 годы)" В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 N 561 "О внесении изменений в постановление Правит ельства Российской Федерации от 14 января 2008 года N 10", в целях уточнения объемов финансирования мероприятий республиканской целевой программы "Юг России (2009-2012 годы)" Правительство Карачаево-Черкесской Республики П О С Т А Н О В Л Я Е Т: Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25.03.2009 N 83 "О республиканской целевой программе "Юг России (2009-2012 годы)" (в редакции постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 23.09.2009 N 340, от 31.12.2009 N 511) следующие изменения: 1. В наименовании постановления и далее по всему тексту слова "(2009-2012)" заменить словами "(2009-2013)". 2. В паспорте Программы: в разделе "Объемы и источники финансирования Программы" цифры "14425,6203" заменить цифрами "14781,9215", цифры "3871,4" заменить цифрами "3794,1655", цифры "1250,2203" заменить цифрами "1683,756"; в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности": а) слова "к 2012 году" заменить словами "к 2014 году"; б) слова "4,6 процента" заменить словами "3,3 процента"; в) слова "2,5 раза" заменить словами "2,3 раза". 3. В разделе 1 "Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. Анализ социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики": а) в абзаце первом слово "Южного" заменить словами "Северо-Кавказского"; б) абзац тридцать шестой исключить. 4. Раздел 3 "Цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции: "3. Цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели Основной целью Программы является повышение благосостояния и качества жизни населения республики, обеспечивающее сокращение их отставания от среднероссийского уровня. Достижение соответствующего уровня качества жизни населения возможно только при условии создания динамично развивающейся и конкурентоспособной экономики, обеспечивающей необходимый уровень его доходов. Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики республики; развитие стратегически приоритетных направлений - туристско-рекреационного комплекса, транспортных коммуникаций, обеспечивающих высокие темпы экономического роста и занятость населения; повышение доступности и качества инженерной и социальной инфраструктур; повышение занятости населения. Перечисленные цели и задачи Программы являются составной частью общенациональной системы целей и задач, направленных на ускорение темпов социально-экономического развития страны. Для оценки эффективности реализации Программы в целом используются следующие показатели: размер денежных доходов на душу населения, рублей; размер средней номинальной начисленной заработной платы, рублей/месяц; объем валового регионального продукта, млрд. рублей; размер доходов консолидированного бюджета на душу населения, тыс. рублей; объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей; уровень безработицы, процентов; численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, процентов ко всему населению; количество отдыхающих, тыс. человек; строительство и реконструкция образовательных учреждений, ученических мест; строительство газопроводов, км; строительство и реконструкция объектов водоснабжения, км, тыс. куб. м/сутки; строительство и реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений, км, тыс. куб. м/сутки; строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них. Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы представлены в приложении 1.". 5. Раздел 4 "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции: "4. Система программных мероприятий Программные мероприятия сгруппированы по следующим разделам: развитие туристско-рекреационного комплекса; развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий; мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных муниципальных образованиях; мероприятия республиканского значения по развитию систем жизнеобеспечения населения. В первый раздел включены мероприятия, связанные с развитием туристско-рекреационного комплекса республики. Во второй раздел включены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры: газо- и водоснабжения сельских населенных пунктов. В третий раздел включены мероприятия по развитию социальных услуг в сфере образования и здравоохранения. В четвертый раздел включены требующие государственной поддержки мероприятия республиканского значения по развитию систем жизнеобеспечения населения, в частности инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства городов и населенных пунктов. Система мероприятий, объемы и источники финансирования по направлениям Программы представлены в приложении 2 к Программе. Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по источникам финансирования представлены в приложении 3 к Программе. Объемы финансирования по основным направлениям Программы представлены в приложении 4 к Программе. 4.1. Развитие туристско-рекреационного комплекса Одним из приоритетов Программы является обеспечение государственной поддержки туристско-рекреационного комплекса, создание условий для его конкурентоспособности как на внутреннем, так и на мировом рынках. С учетом имеющихся природно-климатических условий и сложившейся специализации рекреационного комплекса основными направлениями являются спортивный и оздоровительный туризм. Развитие туристско-рекреационного комплекса будет способствовать развитию транспорта, сферы услуг, агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности. За счет всех источников финан-сирования предусматривается 11689,549 млн. рублей, из которых 1704,844 млн. рублей - средства федерального бюджета, 680,705 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 9304,0 млн. рублей - внебюджетные средства. Наиболее перспективной зоной развития горнолыжного отдыха в Карачаево-Черкесской Республике является Архыз. На его развитие предусматривается выделить 4575,637 млн. рублей, из которых 1112,4440 млн. рублей - средства федерального бюджета, 473,193 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 2990 млн. рублей - внебюджетные источники. Бюджетные средства будут направлены на реконструкцию и строительство объектов инженерной инфраструктуры. Строительство высоковольтной линии электропередачи напряжением 110 кВ "Зеленчукская - Лунная Поляна" увеличит надежность электроснабжения горнолыжного комплекса, а в перспективе обеспечит нужды пограничных застав в надежном и бесперебойном энергоснабжении. На развитие туристско-рекреационного комплекса "Теберда-Домбай" предусматривается выделить 7113,912 млн. рублей, из которых 592,4 млн. рублей - средства федерального бюджета, 207,512 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 6314,0 млн. рублей - внебюджетные источники. 4.2. Развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий Для надежного обеспечения потребителей в Карачаево-Черкесской Республике качественной питьевой водой в необходимом количестве предусматривается осуществить реконструкцию Кавказского группового водопровода для 8 сел Прикубанского района, а также мероприятия по водоснабжению 3 населенных пунктов Урупского района. Бюджетные средства будут направлены на реконструкцию и строительство объектов инженерной инфраструктуры Малокарачаевского, Прикубанского и Урупского районов. На реализацию мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры сельских территорий предусматривается выделить 277,938 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 186,23 млн. рублей, средства республиканского бюджета - 91,708 млн. рублей. 4.3. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных муниципальных образованиях На реализацию мероприятий, направленных на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных муниципальных образованиях, в Программе предусматривается выделить 1122,4615 млн. рублей, из которых 684,0615 млн. рублей - средства федерального бюджета, 438,4 млн. рублей - средства республиканского бюджета. Для обеспечения больных качественным специализированным лечением в Программе предусмотрена реконструкция республиканского государственного лечебно-профилактического учреждения "Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница". Для повышения качества школьного образования в Программу включено строительство школ в г. Черкесске и ауле Али-Бердуковский Хабезского района. 4.4. Мероприятия республиканского значения по развитию систем жизнеобеспечения населения Техническое состояние основных фондов жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики характеризуется высоким (более 70 процентов) уровнем износа и большими потерями энергоресурсов и воды (до 30-50 процентов). Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий по развитию систем жизнеобеспечения населения, составит 1691,973 млн. рублей, в том числе 1219,03 млн. рублей - средства федерального бюджета, 472,943 млн. рублей - средства республиканского бюджета. Предполагается провести реконструкцию системы водоснабжения г. Черкесска и станицы Зеленчукской Зеленчукского района, очистных сооружений канализации г. Черкесска и аула Адыге-Хабль Адыге-Хабльского района. Износ теплосетей в г. Черкесске составляет около 70 процентов. Объем финансирования расширения и реконструкции системы теплоснабжения за счет средств федерального бюджета - 234,0 млн. рублей, бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 96,8 млн. рублей позволит полностью восстановить изношенные городские теплосети.". 6. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы" Программы: а) в абзаце первом цифры "14425,6203" заменить цифрами "14781,9215", цифры "3871,4" заменить цифрами "3794,1655", цифры "1250,2203" заменить цифрами "1683,756"; б) в абзаце седьмом слова "(2008-2012)" заменить словами "(2008-2013)". 7. Раздел 7 "Оценка эффективности Программы" изложить в следующей редакции: "7. Оценка эффективности Программы Реализация Программы позволит обеспечить создание экономических условий для устойчивого развития Карачаево-Черкесской Республики с учетом геостратегических интересов и обеспечения безопасности Российской Федерации. Реализация Программы обеспечит сокращение уровня бедности и приближение доходов населения к среднероссийскому уровню. Реализация наиболее эффективных и быстроокупаемых мероприятий Программы позволит добиться интенсивного роста собственного инвестиционного потенциала республики, сохранения и развития сопутствующих и технологически связанных производств, обеспечить рост доходной части бюджетов всех уровней, а также направить часть полученных средств на реализацию последующих мероприятий Программы. В результате реализации мероприятий Программы в Карачаево-Черкесской Республике: уровень денежных доходов на душу населения превысит 11748 рублей, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата достигнет более 20,8 тыс. рублей, доходы консолидированного бюджета на душу населения составят более 32,3 тыс. рублей; объем валового регионального продукта увеличится в 1,7 раза и составит более 40,5 млрд. рублей; объем инвестиций в основной капитал увеличится в 2,3 раза и составит более 18,5 млрд. рублей; развитие туристско-рекреационного комплекса позволит дополнительно создать 3500 рабочих мест, прирост объема предоставляемых услуг составит более 3100 млн. рублей, налоговые поступления в бюджет Карачаево-Черкесской Республики достигнут 680 млн. рублей.". 8. Приложения 1-4 к Программе изложить в следующей редакции: "Приложение 1 к Программе СВОДНАЯ ТАБЛИЦА целевых индикаторов и показателей эффективности реализации республиканской целевой программы "Юг России (2009-2013 годы)" -------------------------------------------------------------------------------------- | ПОКАЗАТЕЛЬ | ЕДИНИЦА |БАЗОВЫЕ | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР | | |ИЗМЕРЕНИЯ| ДАННЫЕ |----------------------------------------| | | |2006 ГОД| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | |------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НА| РУБЛЕЙ | 5682,6 |9431,9 |10011,1| 10764 |11551,7|11748,6 | |ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (В| | | | | | | | |СРЕДНЕМ ЗА МЕСЯЦ) | | | | | | | | |------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ |РУБЛЕЙ В | 6051,8 |10181,0|12842,5|16302,5|19868,9|20827,4 | |НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ| МЕСЯЦ | | | | | | | |ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | | | | | | |------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |ОБЪЕМ ВАЛОВОГО| МЛРД. | 23,9 | 31,9 | 34,1 | 36,9 | 39,8 | 40,5 | |РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА | РУБЛЕЙ | | | | | | | |------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |ДОХОДЫ | ТЫС. | 14,53 | 21,1 | 23,9 | 27,6 | 31,4 | 32,4 | |КОНСОЛИДИРОВАННОГО | РУБЛЕЙ | | | | | | | |БЮДЖЕТА НА ДУШУ| | | | | | | | |НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | |------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В| МЛН. | 7963,7 |6100,4 |9210,2 |13252,9| 17420 |18539,36| |ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | РУБЛЕЙ | | | | | | | |------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ |ПРОЦЕНТОВ| 17,3 | 14,9 | 14,68 | 14,39 | 14,1 | 14,02 | |------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ С|ПРОЦЕНТОВ| 49,9 | 27,6 | 25,8 | 23,5 | 21,2 | 20,6 | |ДЕНЕЖНЫМИ ДОХОДАМИ| | | | | | | | |НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО| | | | | | | | |МИНИМУМА В ПРОЦЕНТАХ К| | | | | | | | |ЧИСЛЕННОСТИ ВСЕГО| | | | | | | | |НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | |------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |КОЛИЧЕСТВО ОТДЫХАЮЩИХ | ТЫС. | 112 | 430 | 363,6 | 381,2 | 399,3 | 404 | | | ЧЕЛОВЕК | | | | | | | |------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |СТРОИТЕЛЬСТВО И|УЧЕНИЧЕС-| | | | | 264 | 575 | |РЕКОНСТРУКЦИЯ |КИХ МЕСТ | | | | | | | |ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ | | | | | | | | |УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | |------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |СТРОИТЕЛЬСТВО | КМ | | | | | 87,35 | | |ГАЗОПРОВОДОВ | | | | | | | | |------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |СТРОИТЕЛЬСТВО И| КМ | | | 36,4 | | 30,6 | 18,8 | |РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ|ТЫС. М-3/|--------+-------+-------+-------+-------+--------| |ВОДОСНАБЖЕНИЯ | СУТКИ | | | 15,39 | | | 19,0 | |------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |СТРОИТЕЛЬСТВО И|ТЫС. М-3/| | | | | | 41,0 | |РЕКОНСТРУКЦИЯ | СУТКИ | | | | | | | |КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И| | | | | | | | |ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ | | | | | | | | |------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |СТРОИТЕЛЬСТВО И| КМ | | | 8 | | | | |РЕКОНСТРУКЦИЯ | | | | | | | | |АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ| | | | | | | | |ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ| | | | | | | | |РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И| | | | | | | | |ИСКУССТВЕННЫХ | | | | | | | | |СООРУЖЕНИЙ НА НИХ | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к Программе С И С Т Е М А мероприятий, объемы и источники финансирования по направлениям республиканской целевой программы "Юг России (2009-2013 годы)" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------- | N | НАИМЕНОВАНИЕ | ПЕРИОД | ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ | |П/П| МЕРОПРИЯТИЯ |РЕАЛИЗА- |-------------------------------------------------| | | | ЦИИ | ВСЕГО | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ |РЕСПУБЛИКА-|ПРИВЛЕКАЕМЫЕ| | | | (ГОДЫ) | | БЮДЖЕТ | НСКИЙ |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ| | | | | | (ПО | БЮДЖЕТ | СРЕДСТВА | | | | | |СОГЛАСОВАНИЮ)| | | |---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------------------------------------------------------------------| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | | ВСЕГО |14781,9215| 3794,1655 | 1683,756 | 9304,0 | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2009 |1723,0309 | 953,3155 | 166,9154 | 602,8 | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2010 | 1977,736 | 543,746 | 232,990 | 1201,0 | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2011 |4959,2309 | 1362,0 | 669,2309 | 2928,0 | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2012 |3385,0587 | 390,0 | 292,0587 | 2703,0 | |---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2013 | 2736,865 | 545,104 | 322,561 | 1869,2 | |-------------------------------------------------------------------------------------| | РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | | ВСЕГО |11689,549| 1704,844 | 680,705 | 9304,0 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2009 |1271,5987| 601,645 | 67,1537 | 602,8 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2010 |1700,745 | 363,536 | 136,209 | 1201,0 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2011 |3719,9423| 426,4 | 365,5423 | 2928,0 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2012 | 2823,5 | 92,4 | 28,1 | 2703,0 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2013 |2173,763 | 220,863 | 83,7 | 1869,2 | |---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------| | |РАЗВИТИЕ | ВСЕГО |4575,637 | 1112,444 | 473,193 | 2990,0 | | |ТУРИСТСКО- |---------+---------+--------------+-----------+------------| | |РЕКРЕАЦИОННОГО | 2009 |1250,8387| 587,645 | 60,3937 | 602,8 | | |КОМПЛЕКСА |---------+---------+--------------+-----------+------------| | |"АРХЫЗ", | 2010 |1167,493 | 343,536 | 118,957 | 705,0 | | |ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ |---------+---------+--------------+-----------+------------| | |РАЙОН, | 2011 |1255,1053| 181,263 | 293,8423 | 780,0 | | |В ТОМ ЧИСЛЕ: |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2012 | 902,2 | | | 902,20 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2013 | - | - | - | - | |---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------| |1. |РЕКОНСТРУКЦИЯ | ВСЕГО | 304,344 | 213,744 | 90,6 | - | | |АВТОМОБИЛЬНОЙ |---------+---------+--------------+-----------+------------| | |ДОРОГИ АРХЫЗ -| 2009 | 99,0 | 91,0 | 8,0 | - | | |ЛУННАЯ ПОЛЯНА - ГОРА|---------+---------+--------------+-----------+------------| | |ДУККА, ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ| 2010 | 133,344 | 122,744 | 10,6 | - | | |РАЙОН |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2011 | 72,0 | - | 72,0 | - | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2012 | - | - | - | - | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2013 | - | - | - | - | |---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------| |2. |СТРОИТЕЛЬСТВО | ВСЕГО | 459,500 | 328,6 | 130,90 | - | | |ПОДВОДЯЩЕГО |---------+---------+--------------+-----------+------------| | |ГАЗОПРОВОДА | 2009 |145,0467 | 127,935 | 17,1117 | - | | |"ЗЕЛЕНЧУК - АРХЫЗ -|---------+---------+--------------+-----------+------------| | |ДУККА", | 2010 | 246,738 | 184,092 | 62,646 | - | | |ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ РАЙОН |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2011 | 67,7153 | 16,573 | 51,1423 | - | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2012 | - | - | - | - | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2013 | - | - | - | - | |---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------| |3. |СТРОИТЕЛЬСТВО | ВСЕГО | 78,388 | 53,8 | 24,588 | - | | |ВОДОЗАБОРА И СЕТИ|---------+---------+--------------+-----------+------------| | |ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 2009 | 39,382 | 31,36 | 8,022 | - | | |ГОРНОЛЫЖНОГО |---------+---------+--------------+-----------+------------| | |КОМПЛЕКСА, ПОСЕЛОК| 2010 | 39,006 | 22,44 | 16,566 | - | | |АРХЫЗ, ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ|---------+---------+--------------+-----------+------------| | |РАЙОН | 2011 | - | - | - | - | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2012 | - | - | - | - | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2013 | - | - | - | - | |---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------| |4. |СТРОИТЕЛЬСТВО | ВСЕГО | 102,4 | 70,7 | 31,7 | - | | |КАНАЛИЗАЦИИ И|---------+---------+--------------+-----------+------------| | |КОМПЛЕКСА СИСТЕМ| 2009 | 58,995 | 56,44 | 2,555 | - | | |ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД|---------+---------+--------------+-----------+------------| | |ГОРНОЛЫЖНОГО | 2010 | 43,405 | 14,26 | 29,145 | - | | |КОМПЛЕКСА, ПОСЕЛОК|---------+---------+--------------+-----------+------------| | |АРХЫЗ, ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ| 2011 | - | - | - | - | | |РАЙОН |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2012 | - | - | - | - | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2013 | - | - | - | - | |---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------| |5. |СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИИ| ВСЕГО | 552,5 | 380,8 | 171,7 | - | | |ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВЛ-|---------+---------+--------------+-----------+------------| | |110 КВ| 2009 | 217,11 | 216,11 | 1,0 | - | | |"ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ -|---------+---------+--------------+-----------+------------| | |ЛУННАЯ ПОЛЯНА",| 2010 | - | - | - | - | | |ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ РАЙОН |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2011 | 335,39 | 164,69 | 170,7 | - | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2012 | - | - | - | - | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2013 | - | - | - | - | |---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------| |6. |СТРОИТЕЛЬСТВО | ВСЕГО | 88,505 | 64,8 | 23,705 | - | | |СТАНЦИИ ПОИСКОВО-|---------+---------+--------------+-----------+------------| | |СПАСАТЕЛЬНОЙ | 2009 | 88,505 | 64,8 | 23,705 | - | | |СЛУЖБЫ, ПОСЕЛОК|---------+---------+--------------+-----------+------------| | |АРХЫЗ, ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ| 2010 | - | - | - | - | | |РАЙОН |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2011 | - | - | - | - | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2012 | - | - | - | - | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2013 | - | - | - | - | |---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------| |7. |СТРОИТЕЛЬСТВО | ВСЕГО | 900,0 | - | - | 900,0 | | |КАНАТНЫХ ДОРОГ |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2009 | 212,7 | - | - | 212,7 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2010 | 250,0 | - | - | 250,0 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2011 | 200,0 | - | - | 200,0 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2012 | 237,3 | - | - | 237,3 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2013 | - | - | - | - | |---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------| |8. |СТРОИТЕЛЬСТВО | ВСЕГО | 450,0 | - | - | 450,0 | | |ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2009 | 106,4 | - | - | 106,4 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2010 | 125,0 | - | - | 125,0 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2011 | 100,0 | - | - | 100,0 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2012 | 118,6 | - | - | 118,6 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2013 | | | | | |---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------| |9. |СТРОИТЕЛЬСТВО | ВСЕГО | 310,0 | - | - | 310,0 | | |ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРО-,|---------+---------+--------------+-----------+------------| | |ВОДО-, | 2009 | 141,8 | - | - | 141,8 | | |ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, |---------+---------+--------------+-----------+------------| | |КАНАЛИЗАЦИИ | 2010 | 50,0 | - | - | 50,0 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2011 | 30,0 | - | - | 30,0 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2012 | 88,2 | - | - | 88,20 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2013 | - | - | - | - | |---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------| |10.|СТРОИТЕЛЬСТВО | ВСЕГО | 300,0 | - | - | 300,0 | | |ЛЕДОВОГО И ЛЫЖНОГО|---------+---------+--------------+-----------+------------| | |СТАДИОНОВ | 2009 | 35,5 | - | - | 35,5 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2010 | 100,0 | - | - | 100,0 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2011 | 100,0 | - | - | 100,0 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2012 | 64,5 | - | - | 64,5 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2013 | - | - | - | - | |---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------| |11.|СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИ-| ВСЕГО | 1030,0 | - | - |1030, | | |НИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ|---------+---------+--------------+-----------+------------| | |И ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ| 2009 | 106,4 | - | - | 106,4 | | |УСЛУГ |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2010 | 180,0 | - | - | 180,0 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2011 | 350,0 | - | - | 350,0 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2012 | 393,6 | - | - | 393,6 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2013 | - | - | - | - | |---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------| | |РАЗВИТИЕ | ВСЕГО |7113,912 | 592,4 | 207,512 | 6314,0 | | |ТУРИСТСКО- |---------+---------+--------------+-----------+------------| | |РЕКРЕАЦИОННОГО | 2009 | 20,76 | 14,0 | 6,76 | | | |КОМПЛЕКСА "ТЕБЕРДА |---------+---------+--------------+-----------+------------| | |- ДОМБАЙ", | 2010 | 533,252 | 20,0 | 17,252 | 496,0 | | |КАРАЧАЕВСКИЙ |---------+---------+--------------+-----------+------------| | |РАЙОН | 2011 |2464,837 | 245,137 | 71,7 | 2148,0 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2012 | 1921,3 | 92,4 | 28,1 | 1800,8 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2013 |2173,763 | 220,863 | 83,7 | 1869,2 | |---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------| |12.|СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИЙ| ВСЕГО | 498,0 | 373,0 | 125,0 | - | | |ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВЛ|---------+---------+--------------+-----------+------------| | |110 КВ "КАРАЧАЕВСК -| 2009 | - | - | - | - | | |ДОМБАЙ", |---------+---------+--------------+-----------+------------| | |КАРАЧАЕВСКИЙ РАЙОН | 2010 | - | - | - | - | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2011 | 197,462 | 159,462 | 38,0 | - | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2012 | 45,3 | 36,2 | 9,1 | - | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2013 | 255,238 | 177,338 | 77,9 | - | |---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------| |13.|СТРОИТЕЛЬСТВО | ВСЕГО | 82,806 | 55,1 | 27,706 | - | | |ОБЪЕКТОВ |---------+---------+--------------+-----------+------------| | |ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ | 2009 | 9,45 | 7,0 | 2,45 | - | | |ТУРИСТСКО- |---------+---------+--------------+-----------+------------| | |РЕКРЕАЦИОННОГО | 2010 | 18,756 | 10,0 | 8,756 | - | | |КОМПЛЕКСА |---------+---------+--------------+-----------+------------| | |"ТЕБЕРДА-ДОМБАЙ", | 2011 | 27,8 | 20,0 | 7,8 | - | | |КАРАЧАЕВСКИЙ РАЙОН |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2012 | 26,8 | 18,1 | 8,7 | - | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2013 | - | - | - | - | |---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------| |14.|СТРОИТЕЛЬСТВО | ВСЕГО | 137,3 | 109,2 | 28,1 | - | | |ПОДВОДЯЩЕГО |---------+---------+--------------+-----------+------------| | |ГАЗОПРОВОДА | 2009 | - | - | - | - | | |"ТЕБЕРДА-ДОМБАЙ", |---------+---------+--------------+-----------+------------| | |КАРАЧАЕВСКИЙ РАЙОН | 2010 | - | - | - | - | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2011 | 62,975 | 45,675 | 17,3 | - | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2012 | 25,0 | 20,0 | 5,0 | | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2013 | 49,325 | 43,525 | 5,8 | | |---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------| |15.|СТРОИТЕЛЬСТВО | ВСЕГО | 81,806 | 55,1 | 26,706 | - | | |ВОДОСНАБЖЕНИЯ И|---------+---------+--------------+-----------+------------| | |ОЧИСТНЫХ | 2009 | 11,31 | 7,0 | 4,31 | - | | |СООРУЖЕНИЙ |---------+---------+--------------+-----------+------------| | |ТУРИСТСКО- | 2010 | 18,496 | 10,0 | 8,496 | - | | |РЕКРЕАЦИОННОГО |---------+---------+--------------+-----------+------------| | |КОМПЛЕКСА "ТЕБЕРДА-| 2011 | 28,6 | 20,0 | 8,6 | - | | |ДОМБАЙ", |---------+---------+--------------+-----------+------------| | |КАРАЧАЕВСКИЙ РАЙОН | 2012 | 23,4 | 18,1 | 5,3 | - | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2013 | - | - | - | - | |---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------| |16.|СТРОИТЕЛЬСТВО | ВСЕГО | 6314,0 | - | - | 6314,0 | | |ГОСТИНИЧНЫХ |---------+---------+--------------+-----------+------------| | |КОМПЛЕКСОВ И| 2009 | - | - | - | | | |ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ|---------+---------+--------------+-----------+------------| | |УСЛУГ, КАРАЧАЕВСКИЙ| 2010 | 496,0 | - | - | 496,0 | | |РАЙОН |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2011 | 2148,0 | - | - | 2148,0 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2012 | 1800,8 | - | - | 1800,8 | | | |---------+---------+--------------+-----------+------------| | | | 2013 | 1869,2 | - | - | 1869,2 | |-------------------------------------------------------------------------------------| | РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | | ВСЕГО | 277,938 | 186,23 | 91,708 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2009 | 132,5844 | 90,83 | 41,7544 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2010 | 78,681 | 47,0 | 31,681 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2011 | 66,6726 | 48,4 | 18,2726 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2012 | - | - | - | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2013 | - | - | - | - | |---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------| |17.|РЕКОНСТРУКЦИЯ | ВСЕГО | 70,837 | 42,18 | 28,657 | - | | |КАВКАЗСКОГО |---------+----------+-------------+-----------+------------| | |ГРУППОВОГО | 2009 | 46,89 | 36,25 | 10,64 | - | | |ВОДОПРОВОДА, |---------+----------+-------------+-----------+------------| | |ПРИКУБАНСКИЙ РАЙОН | 2010 | 23,947 | 5,93 | 18,017 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2011 | - | - | - | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2012 | - | - | - | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2013 | - | - | - | - | |---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------| |18 |ГРУППОВОЕ ВОДОСНА-| ВСЕГО | 88,171 | 57,32 | 30,851 | - | | |БЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ|---------+----------+-------------+-----------+------------| | |ПУНКТОВ: С. УРУП, СТ-| 2009 | 61,537 | 36,25 | 25,287 | - | | |ЦА ПРЕГРАДНАЯ, ПОС.|---------+----------+-------------+-----------+------------| | |МЕДНОГОРСКИЙ, | 2010 | 26,634 | 21,07 | 5,564 | - | | |УРУПСКИЙ РАЙОН |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2011 | - | - | - | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2012 | - | - | - | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2013 | - | - | - | - | |---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------| |19.|СТРОИТЕЛЬСТВО | ВСЕГО | 118,93 | 86,73 | 32,2 | - | | |ГАЗОПРОВОДА СЕЛО|---------+----------+-------------+-----------+------------| | |ТЕРЕЗЕ - СЕЛО| 2009 | 24,1574 | 18,33 | 5,8274 | - | | |КРАСНЫЙ ВОСТОК,|---------+----------+-------------+-----------+------------| | |МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ | 2010 | 28,1 | 20,0 | 8,1 | - | | |РАЙОН |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2011 | 66,6726 | 48,4 | 18,2726 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2012 | - | - | - | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2013 | - | - | - | - | |-------------------------------------------------------------------------------------| | МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ В СОЦИАЛЬНОЙ | | СФЕРЕ В ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | | ВСЕГО |1122,4615 | 684,0615 | 438,4 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2009 | 129,1658 | 87,5005 | 41,6653 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2010 | 100,8 | 71,2 | 29,6 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2011 | 282,916 | 160,0 | 122,916 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2012 | 262,8187 | 147,1 | 115,7187 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2013 | 346,761 | 218,261 | 128,5 | | |---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------| |20.|РЕКОНСТРУКЦИЯ | ВСЕГО | 479,0999 | 369,5999 | 109,5 | - | | |РЕСПУБЛИКАНСКОГО |---------+----------+-------------+-----------+------------| | |ГОСУДАРСТВЕННОГО | 2009 | 86,5202 | 45,5389 | 40,9813 | - | | |ЛЕЧЕБНО- |---------+----------+-------------+-----------+------------| | |ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО | 2010 | 39,7 | 24,3 | 15,4 | - | | |УЧРЕЖДЕНИЯ |---------+----------+-------------+-----------+------------| | |"КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ| 2011 | 85,5 | 70,0 | 15,5 | - | | |РЕСПУБЛИКАНСКАЯ |---------+----------+-------------+-----------+------------| | |КЛИНИЧЕСКАЯ | 2012 | 128,1187 | 110,0 | 18,1187 | - | | |БОЛЬНИЦА", Г.ЧЕРКЕССК|---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2013 | 139,261 | 119,761 | 19,5 | - | |---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------| |21.|СТРОИТЕЛЬСТВО | ВСЕГО | 528,362 | 225,462 | 302,9 | - | | |ШКОЛЫ НА 1260|---------+----------+-------------+-----------+------------| | |УЧАЩИХСЯ В| 2009 | - | - | - | - | | |МИКРОРАЙОНЕ N 19, Г.|---------+----------+-------------+-----------+------------| | |ЧЕРКЕССК, | 2010 | 49,1 | 37,3 | 11,8 | - | | |В ТОМ ЧИСЛЕ ПУСКОВОЙ|---------+----------+-------------+-----------+------------| | |КОМПЛЕКС НА 575 УЧА-| 2011 | 137,062 | 52,562 | 84,5 | - | | |ЩИХСЯ |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2012 | 134,7 | 37,1 | 97,6 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2013 | 207,5 | 98,5 | 109,0 | | |---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------| |22.|СТРОИТЕЛЬСТВО | ВСЕГО | 114,9996 | 88,9996 | 26,0 | - | | |ШКОЛЫ НА 264|---------+----------+-------------+-----------+------------| | |УЧАЩИХСЯ, АУЛ АЛИ-| 2009 | 42,6456 | 41,9616 | 0,684 | - | | |БЕРДУКОВСКИЙ, |---------+----------+-------------+-----------+------------| | |ХАБЕЗСКИЙ РАЙОН | 2010 | 12,0 | 9,6 | 2,4 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2011 | 60,354 | 37,438 | 22,916 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2012 | - | - | - | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2013 | - | - | - | - | |-------------------------------------------------------------------------------------| | МЕРОПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ | | ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | | ВСЕГО | 1691,973| 1219,03 | 472,943 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2009 | 189,682 | 173,34 | 16,342 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2010 | 97,51 | 62,01 | 35,5 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2011 | 889,7 | 727,2 | 162,5 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2012 | 298,74 | 150,5 | 148,24 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2013 | 216,341 | 105,98 | 110,361 | - | |---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------| |23 |РАСШИРЕНИЕ И| ВСЕГО | 855,2 | 641,9 | 213,3 | - | | |РЕКОНСТРУКЦИЯ |---------+----------+-------------+-----------+------------| | |СИСТЕМЫ | 2009 | 108,81 | 103,81 | 5,0 | - | | |ВОДОСНАБЖЕНИЯ И|---------+----------+-------------+-----------+------------| | |ОЧИСТНЫХ | 2010 | 35,705 | 23,88 | 11,825 | - | | |СООРУЖЕНИЙ |---------+----------+-------------+-----------+------------| | |КАНАЛИЗАЦИИ, Г.| 2011 | 484,265 | 404,83 | 79,435 | - | | |ЧЕРКЕССК |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2012 | 132,54 | 72,5 | 60,04 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2013 | 93,88 | 36,88 | 57,0 | - | |---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------| |24.|РЕКОНСТРУКЦИЯ | ВСЕГО | 316,0 | 206,1 | 109,9 | - | | |ОЧИСТНЫХ |---------+----------+-------------+-----------+------------| | |СООРУЖЕНИЙ | 2009 | 26,2 | 21,70 | 4,5 | - | | |КАНАЛИЗАЦИИ, АУЛ |---------+----------+-------------+-----------+------------| | |АДЫГЕ-ХАБЛЬ, | 2010 | 26,275 | 15,45 | 10,825 | - | | |АДЫГЕ-ХАБЛЬСКИЙ |---------+----------+-------------+-----------+------------| | |РАЙОН | 2011 | 145,525 | 105,35 | 40,175 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2012 | 59,9 | 31,4 | 28,5 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2013 | 58,1 | 32,2 | 25,9 | - | |---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------| |25.|РЕКОНСТРУКЦИЯ | ВСЕГО | 71,973 | 47,03 | 24,943 | - | | |ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СТ-ЦА|---------+----------+-------------+-----------+------------| | |ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ, | 2009 | 6,312 | 4,43 | 1,882 | - | | |ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ РАЙОН |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2010 | 2,1 | 1,5 | 0,6 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2011 | 28,6 | 20,0 | 8,6 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2012 | 23,1 | 15,0 | 8,1 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2013 | 11,861 | 6,1 | 5,761 | - | |---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------| |26.|РЕКОНСТРУКЦИЯ | ВСЕГО | 118,0 | 90,0 | 28,0 | - | | |ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Г.|---------+----------+-------------+-----------+------------| | |УСТЬ-ДЖЕГУТА, УСТЬ-| 2009 | 13,86 | 11,9 | 1,96 | - | | |ДЖЕГУТИНСКИЙ |---------+----------+-------------+-----------+------------| | |РАЙОН | 2010 | 7,855 | 5,4 | 2,455 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2011 | 55,085 | 53,7 | 1,385 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2012 | 41,2 | 19,0 | 22,2 | | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2013 | - | - | - | - | |---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------| |27 |РАСШИРЕНИЕ И| ВСЕГО | 330,8 | 234,0 | 96,8 | - | | |РЕКОНСТРУКЦИЯ |---------+----------+-------------+-----------+------------| | |СИСТЕМЫ | 2009 | 34,5 | 31,5 | 3,00 | - | | |ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, Г.|---------+----------+-------------+-----------+------------| | |ЧЕРКЕССК | 2010 | 25,575 | 15,78 | 9,795 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2011 | 176,225 | 143,32 | 32,905 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2012 | 42,0 | 12,6 | 29,4 | - | | | |---------+----------+-------------+-----------+------------| | | | 2013 | 52,5 | 30,8 | 21,7 | - | --------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 3 к Программе ПРЕДЕЛЬНЫЕ (ПРОГНОЗНЫЕ) ОБЪЕМЫ финансирования республиканской целевой программы "Юг России (2009-2013 годы)" по источникам финансирования (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------------------- | ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМ | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ: | | ФИНАНСИРОВАНИЯ |ФИНАНСИРО-|-----------------------------------------------| |ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ | ВАНИЯ, | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | КАПИТАЛЬНОГО | ВСЕГО | | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | |---------------------+----------+---------+--------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------------------+----------+---------+--------+---------+---------+--------| |ВСЕГО |14781,9215|1723,0309|1977,736|4959,2309|3385,0587|2736,865| |---------------------+----------+---------+--------+---------+---------+--------| |ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ |3794,1655 |953,3155 |543,746 | 1362,0 | 390,0 |545,104 | |(ПО СОГЛАСОВАНИЮ) | | | | | | | |---------------------+----------+---------+--------+---------+---------+--------| |БЮДЖЕТ КАРАЧАЕВО- | 1683,756 |166,9154 | 232,99 |669,2309 |292,0587 |322,561 | |ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ| | | | | | | |---------------------+----------+---------+--------+---------+---------+--------| |ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ВНЕБЮД- | 9304,0 | 602,8 | 1201,0 | 2928,0 | 2703,0 | 1869,2 | |ЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА (ПО | | | | | | | |СОГЛАСОВАНИЮ) | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------- Приложение 4 к Программе ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ по основным направлениям республиканской целевой программы "Юг России (2009-2013 годы)" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------- | ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ | ОБЪЕМЫ |В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ: | | | ФИНАНСИ- |-------------------------------------| | | РОВАНИЯ, |ФЕДЕРАЛЬНОГО | БЮДЖЕТА |ПРИВЛЕКАЕМЫХ| | | ВСЕГО | БЮДЖЕТА |КАРАЧАЕВО-|ВНЕБЮДЖЕТНЫХ| | | | (ПО |ЧЕРКЕССКОЙ| ИСТОЧНИКОВ | | | |СОГЛАСОВАНИЮ)|РЕСПУБЛИКИ| | |----------------------------+----------+-------------+----------+------------| |РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕА- |11689,549 | 1704,844 | 680,705 | 9304,0 | |ЦИОННОГО КОМПЛЕКСА | | | | | |----------------------------+----------+-------------+----------+------------| |РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ | 277,938 | 186,23 | 91,708 | - | |ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ | | | | | |ТЕРРИТОРИЙ | | | | | |----------------------------+----------+-------------+----------+------------| |МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА|1122,4615 | 684,0615 | 438,4 | - | |РЕШЕНИЕ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ В | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В ОТДЕЛЬНЫХ| | | | | |МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ | | | | | |----------------------------+----------+-------------+----------+------------| |МЕРОПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО| 1691,973 | 1219,03 | 472,943 | - | |ЗНАЧЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ | | | | | |ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | |----------------------------+----------+-------------+----------+------------| |ИТОГО |14781,9215| 3794,1655 | 1683,756 | 9304,0" | ------------------------------------------------------------------------------- Председатель Правительства Карачаево-Черкесской Республики М.Р.Кемов Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|