Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 04.05.2016 № 217-рп

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И

УНАФЭ

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

БУЙРУГЪУ

 

4 мая 2016 г.

 217-рп

г.Нальчик

 

В соответствии с частью 2 статьи 51 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике»:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2016 г.

2. Направить отчет об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2016 г. в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и Контрольно-счетную палату Кабардино-Балкарской Республики.

3. Главным администраторам (администраторам) доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и источников финансирования республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренных на 2016 год.

 

 

Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

 

А.Мусуков

 

 

 


 

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 4 мая 2016 г. № 217-рп

 

Отчет

об исполнении республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики

за I квартал 2016 г.

(тыс. рублей)

Наименование показателей

Код бюджетной классификации

Годовой план

Исполнено

в %

к годовому плану

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

13 660 560,6

2 846 200,7

20,8

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 

12 737 101,1

2 714 860,9

21,3

Налог на прибыль организаций

000 1 01 01000 00 0000 110

1 098 000,0

233 189,5

21,2

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

3 204 738,9

621 555,8

19,4

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000

6 284 494,6

1 516 457,7

24,1

Налоги на совокупный доход

000 1 05 00000 00 0000 000

432 401,3

96 551,8

22,3

Налоги на имущество

000 1 06 00000 00 0000 000

1 677 920,5

236 576,3

14,1

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

000 1 07 00000 00 0000 000

9 726,3

1 608,5

16,5

Государственная пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000

29 819,5

8 300,1

27,8

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000

0,0

621,2

 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 

923 459,5

131 339,8

14,2

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000

39 920,0

10 794,0

27,0

Платежи при пользовании природными ресурсами

000 1 12 00000 00 0000 000

11 864,2

3 106,4

26,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 000

265 168,8

38 939,7

14,7

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000

152 000,0

3 323,9

2,2

Административные платежи и сборы

000 1 15 00000 00 0000 000

739,4

9,0

1,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000

431 030,2

75 532,7

17,5

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 00000 00 0000 000

22 737,0

-365,9

-1,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

10 461 260,4

2 860 388,7

27,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

10 301 299,2

2 940 539,2

28,5

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 01000 00 0000 151

7 824 697,90

2 477 772,0

31,7

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 00 0000 151

7 650 095,00

2 434 122,0

31,8

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 00 0000 151

174 602,90

43 650,0

25,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 02000 00 0000 151

723 605,70

24 332,2

3,4

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 03000 00 0000 151

1 657 350,60

424 179,7

25,6

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 04000 00 0000 151

95 645,00

14 255,3

14,9

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

000 2 03 00000 00 0000 000

159 961,2

5 741,8

3,6

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 000

0,0

1 802,6

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000

0,0

-87 694,9

 

ВСЕГО ДОХОДОВ

 

24 121 821,1

5 706 589,4

23,7

 

 

 

(тыс. рублей)

Наименование показателей

Код бюджетной классификации

Годовой план

Исполнено

В %

к годовому плану

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы

0100

1 722 715,0

336 483,8

19,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

97 628,3

30 613,2

31,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

69 361,7

15 581,9

22,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

18 245,7

6 683,0

36,6

Судебная система

0105

162 135,2

24 827,2

15,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

107 309,8

20 470,1

19,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

23 243,0

8 138,5

35,0

Фундаментальные исследования

0110

6 520,0

0,0

0,0

Резервные фонды

0111

35 000,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

1 203 271,3

230 170,0

19,1

Национальная оборона

0200

13 012,9

11 061,0

85,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

13 012,9

11 061,0

85,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

307 809,9

94 407,5

30,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

61 889,6

15 102,3

24,4

Обеспечение пожарной безопасности

0310

245 920,3

79 305,2

32,2

Национальная экономика

0400

3 984 646,7

389 123,9

9,8

Общеэкономические вопросы

0401

165 659,6

43 804,9

26,4

Топливно-энергетический комплекс

0402

18 851,4

9 897,2

52,5

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

0404

4 700,0

0,0

0,0

Сельское хозяйство и рыболовство

0405

2 065 394,1

88 175,2

4,3

Водное хозяйство

0406

30 439,0

0,0

0,0

Лесное хозяйство

0407

74 280,2

12 516,2

16,8

Транспорт

0408

170 906,6

41 952,4

24,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

1 275 247,6

155 249,4

12,2

Связь и информатика

0410

22 000,9

7 458,4

33,9

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

157 167,3

30 070,3

19,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

548 253,0

116 117,1

21,2

Жилищное хозяйство

0501

437 312,4

110 247,8

25,2

Коммунальное хозяйство

0502

92 453,9

0,0

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

18 486,8

5 869,3

31,7

Охрана окружающей среды

0600

21 716,8

3 764,1

17,3

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

0602

6 564,8

0,0

0,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

0603

15 082,3

3 753,8

24,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

69,7

10,4

14,9

Образование

0700

7 096 927,5

2 188 440,7

30,8

Дошкольное образование

0701

1 982 715,9

627 391,7

31,6

Общее образование

0702

4 517 622,5

1 407 406,3

31,2

Среднее профессиональное образование

0704

425 716,8

129 944,8

30,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

22 025,7

3 787,3

17,2

Высшее образование

0706

2 121,9

695,5

32,8

Молодежная политика

0707

84 033,8

11 124,7

13,2

Другие вопросы в области образования

0709

62 690,8

8 090,4

12,9

Культура и кинематография

0800

412 477,4

106 982,5

25,9

Культура

0801

371 820,9

97 195,9

26,1

Кинематография

0802

10 681,9

2 241,5

21,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

29 974,6

7 545,2

25,2

Здравоохранение

0900

6 896 614,6

1 612 265,6

23,4

Стационарная медицинская помощь

0901

703 930,2

147 461,6

20,9

Амбулаторная помощь

0902

504 423,6

33 647,5

6,7

Скорая медицинская помощь

0904

107 566,0

22 445,6

20,9

Санаторно-оздоровительная помощь

0905

61 493,9

15 573,1

25,3

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов

0906

69 416,9

9 502,4

13,7

Другие вопросы в области здравоохранения

0909

5 449 784,0

1 383 635,4

25,4

Социальная политика

1000

4 553 625,3

1 171 779,1

25,7

Пенсионное обеспечение

1001

245 844,8

74 271,7

30,2

Социальное обслуживание населения

1002

880 095,9

217 931,0

24,8

Социальное обеспечение населения

1003

2 151 163,2

562 953,9

26,2

Охрана семьи и детства

1004

1 096 702,4

280 184,3

25,5

Другие вопросы в области социальной политики

1006

179 819,0

36 438,2

20,3

Физическая культура и спорт

1100

261 897,4

62 968,2

24,0

Массовый спорт

1102

109 666,7

27 289,9

24,9

Спорт высших достижений

1103

136 629,2

31 848,7

23,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

15 601,5

3 829,6

24,5

Средства массовой информации

1200

309 424,1

79 324,5

25,6

Телевидение и радиовещание

1201

109 208,9

21 296,2

19,5

Периодическая печать и издательства

1202

176 374,5

52 805,9

29,9

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

23 840,7

5 222,5

21,9

Обслуживание государственного и муниципального долга

1300

346 938,9

108 948,2

31,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

346 938,9

108 948,2

31,4

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1400

541 999,9

116 957,4

21,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1401

521 999,9

116 957,4

22,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

1403

20 000,0

0,0

0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

 

27 018 059,4

6 398 623,8

23,7

Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+»)

7900

1 343 239,2

-692 034,5

 


Информация по документу
Читайте также