Расширенный поиск
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14.12.2002 № 516-ППКЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНЭ N 516-ПП БЕГИМ N 516-ПП ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 516-ПП 14 декабря 2002 г. Налшык къ. Нальчик ш. г. Нальчик О проекте целевой программы "Социальное развитие сел КБР до 2010 года" В целях проведения единой государственной политики, повышающей уровень социального, инженерного обустройства сел Кабардино-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-Балкарской Республики п о с т а н о в л я е т: 1. Одобрить проект целевой программы "Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики до 2010 года" (далее - Программа) и направить Президенту Кабардино-Балкарской Республики на рассмотрение. 2. Просить Президента Кабардино-Балкарской Республики внести указанный проект программы на утверждение в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и назначить официальными представителями Правительства Кабардино-Балкарской Республики при рассмотрении данного вопроса заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики - министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики М.Х. Ахохова и министра экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики Х.В. Шеожева. Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики X. Чеченов * * * ПРОЕКТ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДО 2010 ГОДА" Нальчик, 2002 Содержание целевой программы "Социальное развитие сел КБР до 2010 года" Паспорт Программы Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами I. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы II.Мероприятия Программы 1. Развитие жилищного строительства в сельской местности 2. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности 3. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности 4. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности 5. Развитие торгового и бытового обслуживания в сельской местности 6. Развитие электрических сетей в сельской местности 7. Развитие газификации в сельской местности 8. Развитие водоснабжения в сельской местности 9. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности 10. Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности IV. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы V. Механизм реализации Программы VI. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения VII. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации Программы Приложения (приложения 4, 5, 11, 12 - не приводятся) ПАСПОРТ целевой программы "Социальное развитие сел КБР до 2010 года" Наименование Программы - целевая программа "Социальное развитие сел КБР до 2010 года" Основание для разра- - распоряжения Правительства Российской ботки Программы Федерации от 22 января 2001 года N 76-р, Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 августа 2002 года N 367-р Государственный - Министерство сельского хозяйства КБР заказчик- координатор Программы Основные разработчики - Министерство сельского хозяйства КБР, Программы Министерство экономического развития и торговли КБР, Министерство финансов КБР, Министерство образования и науки КБР, Министерство здравоохранения КБР, Министерство культуры КБР, Министерство промышленности и связи КБР, Министерство печати и информации КБР, Министерство строительства КБР, Министерство жилищно- коммунального хозяйства КБР, Министерство топлива и энергетики КБР, Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР, Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов РФ по КБР, Государственный комитет КБР по физической культуре и спорту Цели и задачи - повышение уровня социального и инженерного Программы обустройства сельских поселений, обеспечение сельского населения доступными, качественными социальными услугами; создание правовых, административных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социально- экономическому развитию сельских поселений, реализации Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в ведение органов местного самоуправления; расширение и обеспечение привлекательности рынка труда в сельской местности, развитие сельской экономики; создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности Сроки и этапы - 2003-2010 годы: реализации I этап: 2003-2006 годы; Программы II этап: 2007-2010 годы Основные мероприятия - мероприятия сгруппированы по следующим Программы направлениям: жилищное строительство, образование, здравоохранение, культура, торгово-бытовое обслуживание, электрифи- кация, газификация, водоснабжение, телекоммуникационная связь, дорожное строительство. Реализация мероприятий обеспечит: улучшение жилищных условий сельского населения; улучшение состояния здоровья сельского населения за счет повышения доступности и качества первичной медико-социальной помощи; сохранение и развитие базы для занятий физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни; повышение образовательного уровня учащихся общеобразовательных учреждений в сельской местности, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями; активизацию культурно-досуговой деятель- ности на селе; повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения сельских поселений, обеспечение их телефонной и телекоммуни- кационной связью; расширение сети и благоустройство сельских автомобильных дорог с твердым покрытием; повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения и создания новых рабочих мест Основные исполнители - Министерство сельского хозяйства КБР, мероприятий Программы Министерство экономического развития и торговли КБР, Министерство финансов КБР, Министерство образования и науки КБР, Министерство здравоохранения КБР, Министерство культуры КБР, Министерство печати и информации КБР, Министерство строительства КБР, Министерство жилищно- коммунального хозяйства КБР, Министерство топлива и энергетики КБР, Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР, Государственный комитет КБР по физической культуре и спорту, органы местного самоуправления, строительные, проектные, научные организации (на конкурсной основе), общественные организации Объемы и источники - общая сумма расходов на реализацию финансирования Программы - 10,6 млрд, рублей, Программы в том числе: средства федерального бюджета - 1,6 млрд. рублей (15 процентов); средства республиканского бюджета - 3 млрд. рублей (28 процентов); средства внебюджетных источников - 6 млрд. рублей (57 процентов) Ожидаемые результаты - реализация Программы позволит: реализации Программы улучшить жилищные условия сельского населения и возвести свыше 5,1 тыс. домов с общей жилой площадью около 740 тыс. кв. метров; повысить уровень газификации домов (квартир) природным газом до 79 процентов; довести количество обучающихся в благо- устроенных сельских общеобразовательных учреждениях в первую смену до 99 процентов; повысить уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями до 62 - 63 процентов; увеличить продолжительность жизни больных с заболеваниями социального характера, в том числе граждан, страдающих диабетом; повысить уровень обеспеченности клубными учреждениями сельские населенные пункты; привлечь к регулярным занятиям физической культурой и спортом 40 процентов учащейся сельской молодежи и 33 процента работающих в сельской местности; расширить сеть комплексных предприятий торгово-бытового обслуживания; повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 98 процентов; обеспечить ввод в сельских населенных пунктах республики 29,82 тыс. телефонных номеров; привести в нормативно-техническое состо- яние 500,3 км автомобильных дорог и расширить сеть автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты на 15,9 км; сохранить на объектах социальной сферы и инженерной инфраструктуры 7,4 тыс. рабочих мест и дополнительно создать 3,7 тыс. рабочих мест I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами За последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера на селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни. Сложившаяся практика инвестирования социального развития и инженерного обустройства сельских территорий привела к диспропорциям в развитии сельских поселений. Часть сельского жилищного фонда не имеет элементарных коммунальных удобств. Водопровод имеется в 77 процентах сельских жилых домов, газ - в 67 процентах, канализация - в 49,8 процентах. Средняя обеспеченность жильем одного сельского жителя составляет 16,7 кв. метров, что ниже среднереспубликанского уровня, не снижается объем ветхого и аварийного жилищного фонда. За последнее десятилетие сеть участковых больниц увеличилась на 2 единицы и составила 13 единиц, на базе фельдшерско-акушерских пунктов (84 единиц па 1992 год) создано 97 сельских врачебных амбулаторий. В ходе реформирования здравоохранения создана инфраструктура по оказанию первичной медико-санитарной помощи. Первичную медико-санитарную помощь сельскому населению оказывают 35 врачебных участков, 97 врачебных амбулаторий, 13 участковых больниц, 4 районные номерные больницы. Вместе с тем сельские медицинские учреждения не укомплектованы кадрами врачей, имеющих комплексную подготовку по разным врачебным специальностям (врачами общей практики) и способных выполнять функции участкового, семейного, санитарного врача и сельского профпатолога. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в расчете на 10 тыс. жителей на селе на 8 процентов меньше, чем в городе. Обеспеченность сельского населения врачами составляет 24,6 процентов в расчете на 10 тыс. человек, средним медицинским персоналом - 75,9 процентов. Материальная база действующих учреждений здравоохранения на селе изношена, не соответствует нормативам, сохраняются объекты, размещенные в помещениях, не имеющих коммунальных удобств. Большинство сельских врачебных амбулаторий не имеет табельного оснащения. Около 80 процентов диагностического и лечебного оборудования морально и физически устарело и требует замены. Сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений сократилась на 30 процентов. Занимаются физической культурой и спрртом всего 5-8 процентов взрослого населения и 10-11 процентов учащейся молодежи, тогда как в экономически развитых странах этот показатель достигает 40-60 процентов. Практически прекратилось проведение республиканских и местных спортивных соревнований. По отчетам детских общеобразовательных учреждений в 2002 году в аварийном и неудовлетворительном состоянии в республике находятся 12 из 128 сельских детсадов, что составляет 9,4 процента; Количество детей, занимающихся в общественных дошкольных учреждениях, повысилось за последние два года с 39 процентов до 54 процентов (в расчете на детей от 3 до 6 лет), в то время как в городе этот показатель уже достиг 100 процентов. За последние пять лет в сельской местности введено 3536 новых школьных мест, что позволило довести обеспеченность ими в среднем по селу до 98 процентов. В большинстве сельских школ учебно-материальная база находится в хорошем или удовлетворительном состоянии, в капитальном ремонте нуждаются 43 процента зданий. За последнее десятилетие число клубов и домов культуры сократилось на 30 процентов, киноустановок - на 10. Не функционирует система обслуживания жителей периферийных сельских поселений передвижными средствами культуры. Более 82 процентов клубных учреждений (большинство размещается в библиотеках) требуют капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии. Оборудование сельских учреждений культуры морально и физически изношено. Недостаточно финансируются культурно-воспитательная работа, комплектование фондов сельских библиотек, подписка на периодические издания. В связи с резким падением платежеспособного спроса сельского населения оборот розничной торговли на селе сократился но сравнению с 1990 годом на 60 процентов. В общественном питании осталось менее половины предприятий от уровня 1990 года. Снизились объемы закупочной и производственной деятельности потребительской кооперации. Практически прекратила функционировать в сельских поселениях сеть предприятий бытового обслуживания. Потери в электросетях из-за сверхнормативного их износа возросли па 20-25 процентов, продолжительность перерывов в электроснабжении семьских объектов возросла до 63 часов в год. К началу 2001 года воздушные электрические линии и трансформа горные подстанции, находящиеся на балансе предприятий, отработали свой нормативный срок и требуют замены, их дальнейшая эксплуатация опасна. Более 30 процентов линий электропередач, находящихся в муниципальной собственности, в результате сверхнормативной эксплуатации находятся в технически непригодном состоянии. В сельской местности эксплуатируется 3868,8 км распределительных газовых сетей, газифицировано 84,5 тыс. домов (квартир), из них 65,5 тыс. - природным газом, а остальные 20 тыс. домов (квартир) - сжиженным. Уровень газификации сельского жилого фонда - 67 процентов. Действующая в республике система водоснабжения сельских населенных пунктов находится в относительно удовлетворительном состоянии (исключая ряд сельских населенных пунктов), износ работающих сетей составляет от 30 до 70 процентов и непрерывно возрастает, что обуславливает частые аварии и как следствие загрязнение водопроводных вод. Потери воды из-за коррозии и износа труб в сельских населенных пунктах превышают уровень 60 процентов. На многих водозаборах и водоводах не выдержаны размеры зон санитарной охраны. Водозаборные скважины не имеют водомеров и приборов учета электрической энергии. Основная масса сельского населения живет в условиях ограниченного информационного поля: в одной трети сельских поселений телефонная связь отсутствует, более половины учреждений социальной сферы и торгово-бытового обслуживания не телефонизировано. В КБР 9 филиалов открытого акционерного общества "Каббалктелеком" предоставляют услуги связи в сельской местности. Эксплуатируются 121 автоматизированная телефонная станция, из них 117 станций - координатного типа, работающих от 15 до 30 лет, морально и физически устаревших и требующих замены. Требуется их реконструкция. Существующая сельская дорожно-транспортная сеть не соответствует растущим потребностям сельскохозяйственных товаропроизводителей, сдерживает интеграционные процессы и тормозит формирование в аграрном секторе рыночной инфраструктуры, а также препятствует организации выездных форм социального обслуживания сельского населения, развитию торгово-бытового и других видов сервиса. Потребность в строительстве дорог с твердым покрытием составляет 516,2 км. Таким образом, необходимость разработки и реализации долгосрочной целевой программы "Социальное развитие сел КБР до 2010 года" (далее - Программа) обусловлена: 1) социально-политической остротой проблемы. Для устойчивого социально-экономического развития сельских муниципальных образований необходима государственная поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе. 2) необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий. Без государственной поддержки в современных условиях сельские муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в проведении социальных реформ, в удовлетворении основных жизненных потребное гей проживающего па их территории населения. II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы Программа разработана для достижения следующих основных целей: повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских муниципальных образований; сокращение разрыва в уровне обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры между городом и селом, создание для повышения престижности проживания в сельской местности и содействия решению общегосударственных задач в области миграционной политики; создание правовых, административных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления сельских территорий; расширение рынка труда в сельской местности и создание условий для диверсификации сельской экономики, позволяющей сельским жителям за счет роста собственных доходов обеспечивать более высокий уровень социального потребления; создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий и организаций в ведение органов местного самоуправления; расширение возможностей выполнения селом его общественных функций. Решение проблемы социального развития села является важной составной частью общегосударственного процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, становлению и развитию местного самоуправления, повышению благосостояния сельского населения. При этом программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач: создание финансовых механизмов, обеспечивающих сельскому населению возможности улучшать жилищные условия с учетом их платежеспособного спроса и пределах установленных социальных стандартов; стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере сельских муниципальных образований и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов; повышение доступности и качества первичной медико-социальной помощи, эффективного использования средств физической культуры и спорта но предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности; повышение роли физкультуры и спорта в области профилактики и борьбы с правонарушениями, распространением наркомании и алкоголизма, формирование на селе здорового образа жизни; повышение образовательного уровня сельских учащихся путем расширения доступности образования, приведение его качества в соответствие с современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность выпускников сельских школ па рынке труда и их профессиональную мобильность; активация культурной деятельности на селе; развитие и расширение информационно-консультационного обслуживания сельского населения по вопросам ведения личного подсобного и домашнего хозяйства, развитие несельскохозяйственных видов деятельности, повышение информированности в области гражданско-правового законодательства; повышение уровня и качества электро-, водо-, и газоснабжения сельских поселений, обеспечение их телефонной и телекоммуникационной связью; расширение сети и благоустройство сельских автомобильных дорог с твердым покрытием; повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения и создания новых рабочих мест. Учитывая ограниченность средств бюджетов всех уровней, поставленные в Программе задачи будут решаться путем формирования условий для самодостаточного развития сельских муниципальных образований, применения ресурсосберегающих подходов и технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в сфере обустройства сельских муниципальных образований. Основные пути решения программных задач: формирование правового и методологического обеспечения социального развития села; приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских муниципальных образований на федеральном, региональном и местном уровнях; повышение имеющегося потенциала социальной и инженерной инфраструктуры на основе разработки и реализации эффективных правового, экономического и организационного механизмов, обеспечивающих содержание и эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры села па уровне нормативных требований; повышение эффективности использования имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов социальной сферы села путем формирования предприя гий интегрированного типа; разработка и внедрение в сельском строительстве новых экономичных проектов жилых домов, жилищно-производственных, жилищно-сервисных комплексов, общественных зданий, в том числе многопрофильного использования, адаптированных к различным типам сельских поселений, местоположению, демографической ситуации и другим условиям; удешевление сельского жилищно-гражданского строительства на основе внедрения новых конструктивных решений, отечественных строительных материалов и технологий, расширения применения комплектов деталей и домов, строительства жилья "под ключ", развития инжиниринговых услуг, снижения стоимости строительных материалов, применяемых в сельском строительстве; повышение надежности и безопасности энергоснабжения, развитие экономичных автономных систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий; создание режима наибольшею благоприятствования для привлечения в социальную сферу села средств сельхозтоваропроизводителей, внебюджетных источников, организация и функционирование в сфере обслуживания сельского населения малых предпринимательских структур. Сроки реализации Программы (2003-2010 годы) учитывают ресурсные возможности всех уровней обеспечения программных мероприятие. Этот временной период позволит решить первоочередные задачи в области социального развития села и создаст предпосылки для стабильного наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры с целью обеспечения полноценной жизнедеятельности всех групп сельского населения независимо от места проживания и формы занятости, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. Программа будет осуществляться в два этапа. Первый этап (2003-2006 годы) должен обеспечить совершенствование нормативно-правовой, организационно-управленческой и научно-методической базы социального развития села и создание условий, минимально необходимых для реализации социальных гарантий, установленных действующим законодательством. Второй этап (2007-2010 годы) предусматривает переход к формированию в сельских муниципальных образованиях условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству рабочей силы и интенсивности труда, созданию предпосылок устойчивого развития сельских территорий. Сроки реализации программных мероприятий на первом и втором этапах установлены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач. Приоритетными направлениями государственной поддержки на 2003-2004 годы станут: жилищное строительство, газификация и водоснабжение сельских поселений, развитие средств связи и строительство автомобильных дорог в сельской местности. III. Мероприятия Программы Программа призвана способствовать реализации задач, определенных Программой социальноэкономического развития КБР на 2002-2006 годы, и включает мероприятия по нормативно-правовому, научному, организационному и финансовому обеспечению реализации и целей за счет средств федерального, республиканского, местных бюджетов и внебюджетных источников. Мероприятия по научному обеспечению включают разработку новых технических подходов и технологий жилищно-гражданского строительства, инженерного обустройства сельских муниципальных образований, новых проектных решений по объектам жилищного, социально-культурного назначения с учетом развития фермерства, малого предпринимательства несельскохозяйственного характера, мониторинга процессов, происходящих в различных отраслях социальной сферы сельских поселений, и подготовку предложений и рекомендаций по их регулированию, включая функционирование жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение содержания и эксплуатации объектов сельской социальной и инженерной инфраструктуры. Инвестиционные мероприятия реализации программных целей направлены на окончание строительства незавершенных объектов социальной и инженерной инфраструктуры, замену ветхого и аварийного фонда зданий и сооружений, реконструкцию, техническое перевооружение действующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований, а также новое строительство. Организационное обеспечение включает мероприятия федерального, регионального и местного уровня по проведению планировочных работ, инвентаризации и оптимизации сети объектов социальной сферы, оказанию содействия хозяйствующим субъектам, участвующим в социальном развитии села, созданию условий, способствующих улучшению жизнедеятельности сельского населения, демографической и социально-психологической ситуации на селе. Программа является комплексной и включает систему мероприятий в области жилищной сферы, развития в сельской местности сети учреждений образования, здравоохранения, культуры, систем электро-, водо- и газоснабжения, сети автомобильных дорог общего пользования и телекоммуникационной связи, а потому опирается на уже имеющиеся целевые программм. 1. Развитие жилищного строительства в сельской местности В целях улучшения жилищных условий сельских граждан с невысокими личными доходами Программа предусматривает: формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых механизмов приобретения и строительства жилья, включая механизмы ипотечного жилищного кредитования; создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности. Жилой фонд на селе на конец 2001 года составил 5,6 млн. кв. м. Жилищный фонд в сельской местности обеспечен газом - на 67 процентов, водопроводом - на 77,3 процентов, канализацией - на 49,8 процентов. Выполнение программных мероприятий согласно приложению 1 позволит: повысить долю индивидуального жилищного строительства на селе с 30 процентов до 37 процентов от общею объема строительства по республике; возвести свыше 5,1 тыс. домов с обиден жилой площадью около 740 тыс. кв. м.; сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельской местности; привлечь для финансового обеспечения внебюджетные источники финансирования, в том числе кредиты коммерческих банков. Обеспечить снижение стоимости строительства жилья за счет внедрения новых отечественных строительных материалов и технологии строительства. Стоимость строительства или приобретения жилья (определяемая на момент заключения соответствующего договора) устанавливается исходя из общей площади жилого помещения по социальной норме, установленной для семей разной численности (с учетом норм дополнительной общей площади жилого помещения), и средней рыночной стоимости строительства или приобретения одного квадратного метра жилья, определяемого Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу в установленном порядке. 2. Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений Для повышения качества образования в сельской местности в соответствии с экономическими и социальными требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования предусматривается следующая система мероприятий: ориентация, содержания общего среднего образования на общекультурное развитие учащихся, потребности сельского социума и сельской семьи во всесторонней подготовке учащихся к самостоятельной жизни и сельскохозяйственному труду, развитие профильного обучения в старших классах; реструктуризация сети сельских образовательных учреждений с учетом демографических факторов, изменений в системе расселения, разрабатываемых схем транспортировки обучающихся и преподавателей, в необходимых случаях перепрофилирование или расширение профильности образовательных учреждений; создание дошкольных учреждений семейного топа и организация кратковременного пребывания детей в дошкольных учреждениях для проведения с ними занятий по всестороннему развитию и подготовке к школе; создание гибких форм дошкольного, дополнительного, начального профессиональною образования в сельских округах, развертывание центров довузовской подготовки обучающихся; определение подушевых нормативов финансирования сельских образовательных учреждений; стимулирование инвестиций частных и некоммерческих структур в развитие образования на селе; создание условий для развития предпринимательской, финансово-экономической деятельности сельских образовательных учреждений; более полное удовлетворение потребностей образовательных учреждений села в квалифицированных кадрах на основе реализации комплекса мер стимулирующего характера, контрактной системы подготовки кадров для образовательных учреждений села. Выполнение программных мероприятий согласно приложению 2 позволит: полностью перейти сельским общеобразовательным учреждениям КБР на обучение в одну смену; повысить охват детей дошкольным образованием с 54 процентов до 63 процентов. 3. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности Целью Программы является развитие сети учреждений здравоохранения в сельской местности и совершенствование осуществления первичной медико-санитарной помощи на базе сельских районных, участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития сети учреждений первичной медико-социальной помощи: обеспечение сельского населения неотложной и скорой помощью; улучшение качества выездной консультативной и лечебно-диагностической помощи; укомплектование сельских медицинских учреждений кадрами врачей, имеющих комплексную подготовку по разным врачебным специальностям (врачами общей практики) и способных выполнять функции участкового, семейного, санитарного врача и сельского профпатолога. В области физической культуры и спорта Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий: создание условий для занятий физической культурой по месту жительства и в местах массового отдыха, вовлечение в активные занятия физической культурой детей и молодежи, проведение сельских спортивно-массовых мероприятий с детьми, подростками и взрослым населением; формирование необходимой минимальной материально-технической базы для проведения физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий путем строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта спортивных сооружений и баз, имеющихся на балансе сельскохозяйственных и других предприятий и организаций, общеобразовательных и культурных учреждений, органов местного самоуправления; стимулирование расходования средств предприятиями и организациями агропромышленного комплекса, другими хозяйствующими на селе субъектами на укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта и развитие в сельской местности физкультурно-оздоровительного и спортивного движения; организацию самодеятельного физкультурно-спортивного движения па основе пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, развития доступного сельскому населению рынка оздоровительных и спортивных услуг. Выполнение программных мероприятий согласно приложению 3 позволит: снизить заболеваемость туберкулезом взрослого населения - на 10 процентов, детей - на 15 процентов, вирусным гепатитом в 2 раза, дифтерией, корью, эпидемическим паротитом, коклюшем - до единичных случаев и т.д.; снизить на 25 процентов случаев осложнений при сахарном диабете; увеличить продолжительность жизни больных с заболеваниями социального характера, в том числе граждан, страдающих диабетом. Выполнение Программы станет основой дальнейшего развития здравоохранения, повсеместного перехода на прогрессивные ресурсосберегающие модели развития системы первичной медико-санитарной помощи и увеличения потенциала здоровья сельского населения. III. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности Целью программных мероприятий в области развития культуры является сохранение и развитие культурного потенциала сельских муниципальных образований, улучшение условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. В области развития культурно досуговых учреждений предусмотрены следующие мероприятия: проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации сельских учреждений культуры; укрепление материально-технической базы: реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры, завершение строящихся муниципальных объектов культуры, строительство новых объектов; модернизация и техническое перевооружение сельских учреждений культуры, внедрение новых технологий в их деятельность, создание на базе реконструируемых зданий клубных учреждений, интегрированных культурных комплексов повышенной комфортности, объединяющих помещения досугового типа, спортивные и образовательные помещения, кафе-столовые, клубы-кафе и т.д.; сохранение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного и научно-технического творчества, народных промыслов, ремесел, ис-торико-природной среды их бытования; сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора народов Кабардино-Балкарии; приобщение сельской молодежи к художественным традициям народной культуры, выявление и поддержка талантов и дарований; формирование мобильных форм культурного и информационного обслуживания сельского населения, возрождение работы автоклубов по обслуживанию населения в отдаленных населенных пунктах; совершенствование практики использования в научных и просветительных целях сельского музейного фонда, развитие межмузейного обмена на районном, республиканском, региональном уровнях; создание условий для доступа жителей сел к памятникам истории и культуры, хранящимся в музеях республики; совершенствование информационных, коммуникационных, просветительных и образовательных функций сельских библиотек в системе культурно-образовательного комплекса села, обеспечение гарантированного финансирования комплектования библиотечных фондов источниками информации, изменение структуры сельских библиотек в соответствии с развитием потребностей пользователей, профилирование библиотечного обслуживания на основе культурного и социально-экономического своеобразия населенных пунктов республики; развитие кадрового потенциала: использование современных технологий и методов обучения в системе подготовки и переподготовки сельских работников культуры, организация обучения руководителей учреждений культуры новым социокультурным технологиям, реализация мер по повышению их социального статуса и престижа; дальнейшее совершенствование системы кинопроката и кинообслуживания сельского населения путем модернизации киноустановок. Реализация программных мероприятий согласно приложению 4 позволит расширить культурно-досуговую деятельность в сельской местности и способствовать широкому доступу сельского населения к культурноисторическому наследию народов Кабардино-Балкарии. 5. Развитие торгового и бытового обслуживания в сельской местности В разделе предусматриваются программные мероприятия, направленные на комплексное развитие сферы торговли и бытового обслуживания населения в сельских муниципальных образованиях и обеспечение возможности приобретения товаров и услуг по месту жительства. Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития торгового и бытового обслуживания в сельской местности: формирование рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения путем создания торговозаготовительных комплексов, ориентированных на закупку у населения сельскохозяйственной продукции, изделий народных промыслов; организация эффективных схем товародвижения, в том числе за счет расконсервации в сельской местности закрытых предприятий торгово-бытового обслуживания, активизации современной передвижной торговли для обслуживания жителей удаленных сельских населенных пунктов; расширение оборота общественного питания на основе развития сети предприятий, открытия кафетериев на предприятиях розничной торговли, сельских кафе на 20-30 мест, столовых и буфетов в сельских образовательных учреждениях; создание в сельских населенных пунктах малых производств по переработке сельскохозяйственной продукции (мельниц, мини-пекарен, маслобоек, сепараторных пунктов). Решение задачи обеспечения территориальной и ценовой доступности торговых услуг в сельских населенных пунктах направлено на гармонизацию спроса и предложения на потребительском рынке исходя из потребностей различных категорий сельских жителей республики в торговых услугах. В основу реализации данного направления заложен принцип динамического соответствия структуры и типов предприятий потребительского рынка основным моделям потребления товаров и услуг. Основным средством реализации является совершенствование размещения и улучшение материально-технической базы, а также развитие видового разнообразия предприятий потребительского рынка в секторах: торговли; общественного питания; бытового обслуживания населения. Преодоление негативных последствий реформирования системы общественного питания возможно на основе выработки четких программных направлений восстановления многообразия предприятий общественного питания, отвечающего особенностям современного периода и последующей стабилизации рыночных отношений. Реализация программных мероприятий согласно приложению 5 позволит обеспечить товарами и услугами сельских жителей, расширить ассортимент товаров (услуг), реализуемых в сельской местности, повысить качество торгового и бытового обслуживания и сократить потери времени на приобретение товаров и услуг. 6. Развитие электрических сетей в сельской местности Основной задачей развития электрических сетей в сельской местности является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий жизни. Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития электрических сетей в сельской местности: обеспечение бесперебойною снабжения электрической энергией сельского населения и других потребителей электроэнергии, расположенных в сельской местности, включая крестьянские (фермерские) хозяйства; улучшение качества подачи потребляемой на селе электроэнергии. Реализация программных мероприятий согласно приложению 6 позволит повысить надежность и эффективность электроснабжения населении в сельской местности. 7. Развитие газификации в сельской местности Целью программных мероприятий в области развития газификации в сельской местности является повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности. Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития газификации в сельской местности: осуществить строительство и реконструкцию распределительных газовых сетей в сельских муниципальных образованиях; повысить уровень газификации жилого фонда; внедрить экономичные энергосберегающие технологии строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива; сократить потери и повысить эффективность использования природного газа. Реализация предусмотренных программных мероприятий будет проводиться, в первую очередь, на основе увеличения загрузки существующих магистральных газопроводов-отводов высокого давления. Выполнение программных мероприятий согласно приложению 7 позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения. Уровень газификации домов (квартир) повысится с 67 процентов до 79 процентов. Сократятся грузопотоки и затраты на перевозки твердого и жидкого топлива на автомобильном и железнодорожном транспорте. Реализация программных мероприятий позволит сохранить в системе газификации села 1850 рабочих мест и создать дополнительно 83 рабочих места. 8. Развитие водоснабжения в сельской местности Главными целями программных мероприятий являются улучшение обеспечения сельского населения питьевой водой нормативного качества, в достаточном количестве, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения. Для реализации этих целей необходимо решение задач по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, развития систем забора, транспортировки воды, а также развития нормативно-правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды. Программа предусматривает следующие мероприятия по водоснабжению сельских населенных пунктов: строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения; монтаж и ввод в эксплуатацию установок и станций опреснения и обезжелезивания воды; проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию отечественных технологий и оборудования нового поколения. Выполнение программных мероприятий согласно приложению 8 позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 98 процентов. 9. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности Основной целью развития телекоммуникационной сети в сельской местности является обеспечение сельского населения и учреждений социальной сферы телефонной связью и другими информационными услугами. Программа предусматривает следующие мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей: внедрение предложений по максимальному использованию свободной емкости автоматизированных телефонных станций и линейных сооружений и современных технологий проектирования; поэтапная экономически обоснованная замена морально устаревших автоматизированных телефонных станций на электронные; улучшение методов и форм развития и эксплуатации сетей телефонной связи; проектирование, разработка, испытание и внедрение новых средств телекоммуникаций и информационных услуг; Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности согласно приложению 10 позволит улучшить условия жизнедеятельности сельского населения, повысить уровень комфортности сельского быта и создать новые рабочие места. Реализация программных мероприятий по развитию телекоммуникационных сетей обеспечит ввод в сельской местности 29,82 тыс. телефонных номеров. 10. Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности согласно приложениям 10 и 11 предусматривают: приведение в нормативное техническое состояние связывающих населенные пункты сельских автомобильных дорог для приемки их в сеть автомобильных дорог общего пользования; строительство новых территориальных автодорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты протяженностью 15,9 км; улучшение уровня обслуживания пользователей автодорог: внедрение новых конструкций и технологий, обеспечивающих повышение долговечности дорожных конструкций и сооружений, снижение энергоемкости, материалоемкости и транспортных издержек. Реализация мероприятий позволит сохранить на работах, связанных с содержанием дорожной сети, 378 рабочих мест. IV. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и республиканском уровнях, общеэкономическая, социальнодемографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения только при значительной федеральной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население. Финансирование мероприятий Программы осуществляется по многоканальному принципу: за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета, и внебюджетных источников Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 10,6 млрд. рублей, в том числе I этап (2003 - 2006 годы) - 5,1 млрд. рублей (48 процента), II этап (2007 - 2010 годы) - 5,5 млрд. рублей (52 процента). Из общего объема расходов за счет федерального бюджета - 1,6 млрд. рублей (15 процентов), за счет средств республиканского бюджета КБР - 3 млрд. рублей (28 процентов), внебюджетных источников - 6 млрд. рублей (57 процентов). Затраты на реализацию Программы определены исходя из потребности ввода в действие объектов социальной сферы и инженерного обустройства села, из фактической стоимости строительства единицы мощности и удельных весов капитальных вложений на строительство с учетом индексов-дефляторов в объеме согласно приложению 12. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального и республиканского бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Первоочередному финансированию подлежат работы на объектах, не завершенных строительством, на объектах, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, а также имеющих высокую степень технической строительной готовности. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, обеспечивающие необходимое нормативно-правовое сопровождение социальных преобразований села, определены в сумме 13,9 млн. рублей и финансируются в основном из федеральною бюджета. Стоимость этих работ определены в соответствии со сметами расходов по работам аналогичного характера. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, осуществляется государственным заказчиком координатором Программы. V. Механизм реализации Программы Механизм реализации Программы базируется на принципах социального партнерства федерального центра, регионов, муниципальных образований, хозяйственных и общественных организаций, всех слоев сельского населения, четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы. Государственный заказчик координатор Профаммы совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства КБР, Министерством промышленности и связи КБР, Министерством печати и информации КБР, другими органами исполнительной власти ежегодно уточняет и согласовывает перечень мероприятий по реализации соответствующих разделов Программы и вносит согласованные предложения в Министерство экономического развития и торговли КБР. Реализация Профаммы предусматривает взаимодействие и участие органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, сельскохозяйственных и других организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в сельской местности, общественных организаций, а также сельского населения. Основанием получения государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельской местности является бюджетная заявка республики на реализацию инвестиционных мероприятий Программы, а также заключение ежегодных соглашений между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, предусматривающих взаимные обязательства о финансировании программных мероприятий за счет долевого участия федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников. VI. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения Управление реализацией Профаммы осуществляет Министерство сельского хозяйства КБР, являющееся государственным заказчиком - координатором Программы. Министерство сельского хозяйства КБР: обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников; составляет и в установленном порядке представляет бюджетную заявку на ассигнования из федерального бюджета для финансирования Профаммы на очередной финансовый год; подготавливает информационные справки и аналитические доклады о ходе реализации программных мероприятий; осуществляет взаимодействие с республиканскими министерствами и ведомствами, являющимися исполнителями и соисполнителями мероприятий в рамках отдельных разделов Программы. Управление разделом "Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности" осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР совместно с Министерством сельского хозяйства КБР на основе соглашения, разделом "Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности" - открытое акционерное общество "Каббалктелеком" совместно с Министерством сельского хозяйства КБР на основе соглашения. Государственный комитет КБР по статистике совместно с государственным заказчиком - координатором Программы организует ведение статистической отчетности по реализации Программы. Перечень показателей и периодичность отчетности согласовываются с Министерством экономического развития и торговли КБР. Ежегодно государственный заказчик - координатор Профаммы с участием заинтересованных республиканских органов исполнительной власти, местных органов исполнительной власти КБР подготавливает и до 1 марта каждого года представляет в Правительство КБР, Министерство экономического развития и торговли КБР, Министерство финансов КБР, Министерство труда и социального развития КБР доклад о ходе реализации Профаммы за прошедший год. VII. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации Профаммы В результате реализации Программы будут созданы нормативно-правовые, организационноуправленческие, финансовые и материально-технические условия, которые позволят предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в области социального развития села, обеспечат определенные положительные сдвиги в решении жилищной проблемы сельского населения, инженерном обустройстве сельских муниципальных образований, обеспечению доступности получения сельскими жителями качественного образования, медицинского, культурного, торгового, бытового обслуживания и базовые предпосылки перехода к устойчивому развитию сельских территорий. Реализация мероприятий Программы позволит: улучшить жилищные условия сельского населения и возвести свыше 5,1 тыс. домов с общей жилой площадью около 740 тыс. кв. метров; повысить уровень газификации домов (квартир) природным газом до 79 процента; довести количество обучающихся в благоустроенных сельских общеобразовательных учреждениях в первую смену до 99 процентов; повысить уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями до 62-63 процентов; увеличить продолжительность жизни больных с заболеваниями социального характера, в том числе на 5 лет - граждан, страдающих диабетом; повысить уровень обеспеченности клубными учреждениями сельские населенные пункты; привлечь к регулярным занятиям физической культурой и спортом 40 процентов учащейся сельской молодежи и 33 процента работающих в сельской местности; расширить сеть комплексных предприятий торгрво-бытового обслуживания; повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 98 процентов; обеспечить ввод в сельских населенных пунктах республики 29,82 тыс. телефонных номеров; привести в нормативно-техническое состояние 500,3 км автомобильных дорог и расширить сеть автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты, на 15,9 км; сохранить на объектах социальной сферы и инженерной инфраструктуры 7,4 тыс. рабочих мест и дополнительно создать 3,7 тыс. рабочих мест. В демографической области предполагается снижение уровня заболеваемости и смертности детей, а также трудоспособного населения на 8-10 процентов. В области кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства будет создана необходимая база для преодоления негативных тенденций в кадровом обеспечении сельскохозяйственного производства, привлечения и закрепления в сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи, адаптированной к требованиям рыночной экономики, формировании Ь отрасли стабильного, высококвалифицированного кадрового потенциала, способного к освоению высокоэффективных технологий. Экономический эффект от реализации Программы состоит в увеличении производительности сельскохозяйственного труда на 20-25 процентов на основе: улучшения здоровья сельских жителей, повышения их общеобразовательной и профессиональной подготовки, создания в сельской местности благоприятных жилищных условий; сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью; сокращения потерь сельскохозяйственной продукции при ее транспортировке. Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия. При разработке проектов по строительству объектов социальной сферы и инженерного обустройства на селе уже на стадии проработки технико-экономического обоснования этих проектов будут предусматриваться меры по защите окружающей среды, что позволит исключить применение в жилищно-гражданском строительстве экологически вредных материалов, а использование легких современных конструктивных материалов приведет к снижению энергозатрат на их производство, транспортировку и монтаж. * * * Приложение 1 к целевой программе "Социальное развитие сел КБР до 2010 года" Мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности +-----------------------+-------+---------+-----------------------------+--------+--------+----------+-----------+ | | Срок | Объем | В том числе за счет средств | Коли- | Коли- | Ответст- | Ожидаемый | | | испол-| финан- +--------+--------+-----------+ чество | чество | венные | результат | | | нения | сиро- | феде- | респуб-| внебюд- | сохра- | вновь | за испол-| | | | меропр| вания - | раль- | ликан- | жетных | няемых | созда- | нение | | | | иятий,| всего, | ного | ского | источ- | рабочих| ваемых | меропри- | | | | годы | в ценах | бюдже- | бюджета| ников | мест, | рабочих| ятий | | | | | текущего| та | КБР | | ед. | мест, | | | | | | времени,| | | | | ед. | | | | | | млн. | | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | Раздел 1. Организационное, нормативно-правовое и научное обоснование НИОКР | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | 1. Разработать типовые| | | | | | | | Министер-| | | проекты: | | | | | | | | ство | | | - домов усадебного | | | | | | | | сельского| | | типа | 2003 | 0,05 | | 0,05 | | | | хозяйства| | | | 2004 | 0,05 | | 0,05 | | | | КБР | | | | 2005 | 0,05 | | 0,05 | | | | Министер-| | | | 2006 | 0,05 | | 0,05 | | | | ство | | | - сельских домов- | | | | | | | | строи- | | | фермерских | | | | | | | | тельства | | | хозяйств | 2004 | 0,05 | | 0,05 | | | | КБР | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | ВСЕГО | 2003- | | | | | | | | | | | 2010 | 0,25 | | 0,25 | | | | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | Раздел 2. Инвестиционные мероприятия | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | Обеспечить доступность| | | | | | | | Минсель- | Улучшение | | жилья для сельских | | | | | | | | хоз | жилищных | | граждан с невысокими | | | | | | | | России, | условий | | доходами за счет | | | | | | | | Госстрой | 5100 | | строительства: | | | | | | | | России, | сельских | | 702,26 тыс.кв.м | 2003- | 5425,31 | 131,1 | 52,44 | 5241,77 | | | Минсель- | семей | | | 2010 | | | | | | | хоз КБР, | | | 309,55 тыс.кв.м | 2003- | 1949,12 | 67,7 | 27,08 | 1854,34 | | | Минстрой | | | | 2006 | | | | | | | КБР | | | 66,96 тыс.кв.м | 2003 | 357,03 | 12,4 | 4,96 | 339,67 | | | | | | 72,35 тыс.кв.м | 2004 | 428,33 | 15,10 | 6,04 | 407,19 | | | | | | 80,12 тыс.кв.м | 2005 | 521,94 | 18,30 | 7,32 | 496,32 | | | | | | 90,11 тыс.кв.м | 2006 | 641,82 | 21,9 | 8,76 | 611,16 | | | | | | 392,71 тыс.кв.м | 2007- | 3476,19 | 63,4 | 25,36 | 3387,43 | | | | | | | 2010 | | | | | | | | | | 90,96 тыс.кв.м | 2007 | 706,1 | 20,3 | 8,12 | 677,68 | | | | | | 95,41 тыс.кв.м | 2008 | 807,3 | 17,7 | 7,08 | 782,52 | | | | | | 100,60 тыс.кв.м | 2009 | 919,12 | 14,6 | 5,84 | 898,68 | | | | | | 105,74 тыс.кв.м | 2010 | 1043,67 | 10,8 | 4,32 | 1028,55 | | | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | ВСЕГО | 2003- | 5425,56 | 131,1 | 52,69 | 5241,77 | | | | | | | 2010 | | | | | | | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ * * * Приложение 2 к целевой программе "Социальное развитие сел КБР до 2010 года" Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности +-----------------------+-------+---------+-----------------------------+--------+--------+----------+-----------+ | | Срок | Объем | В том числе за счет средств | Коли- | Коли- | Ответст- | Ожидаемый | | | испол-| финан- +--------+--------+-----------+ чество | чество | венные | результат | | | нения | сиро- | феде- | респуб-| внебюд- | сохра- | вновь | за испол-| | | | меропр| вания - | раль- | ликан- | жетных | няемых | созда- | нение | | | | иятий,| всего, | ного | ского | источ- | рабочих| ваемых | меропри- | | | | годы | в ценах | бюдже- | бюджета| ников | мест, | рабочих| ятий | | | | | текущего| та | КБР | | ед. | мест, | | | | | | времени,| | | | | ед. | | | | | | млн. | | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | Инвестиционные мероприятия | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | 1. Ввести в действие | | | | | | | | Министер-| | | дошкольные образова- | | | | | | | | ство об- | | | тельные учреждения | | | | | | | | разования| | | (тыс. мест) | | | | | | | | и науки | | | 5,209 | 2003- | 312,5 | 93,5 | 219 | - | 0,270 | 1,77 | КБР, | | | | 2010 | | | | | | | Министер-| | | 2,26 | 2003- | 135,6 | 40,5 | 95,1 | - | 0,1 | 0,77 | ство | | | | 2006 | | | | | | | сельского| | | 0,385 | 2003 | 23,1 | 7 | 16,1 | - | 0,02 | 0,131 | хозяйства| | | 0,5 | 2004 | 30,0 | 9 | 21 | - | 0,02 | 0,17 | КБР, | | | 0,68 | 2005 | 40,8 | 12 | 28,8 | - | 0,03 | 0,23 | органы | | | 0,695 | 2006 | 41,7 | 12,5 | 29,2 | - | 0,03 | 0,236 | местного | | | 2,949 | 2007- | 176,9 | 53 | 123,9 | - | 0,17 | 1,0 | самоупра-| | | | 2010 | | | | | | | вления | | | 0,60 | 2007 | 36,0 | 10,8 | 25,1 | - | 0,03 | 0,203 | | | | 0,9 | 2008 | 54,0 | 16,2 | 37,8 | - | 0,05 | 0,305 | | | | 0,7 | 2009 | 42,0 | 12,6 | 29,4 | - | 0,04 | 0,237 | | | | 0,749 | 2010 | 44,9 | 13,4 | 31,5 | - | 0,05 | 0,254 | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | 2. Обновление основных| | | | | | | | Министер-| | | фондов, повышение | | | | | | | | ство | | | территориальной | | | | | | | | образова-| | | доступности и снижение| | | | | | | | ния и на-| | | коэффициента | | | | | | | | уки КБР, | | | сменности сельских | | | | | | | | Министер-| | | общеобразовательных | | | | | | | | ство | | | учреждений | | | | | | | | сельского| | | 9,308 | 2003- | 837,72 | 251,26 | 586,46 | - | 3,63 | 1,51 | хозяйства| | | | 2010 | | | | | | | КБР, ор- | | | 5,135 | 2003- | 481,95 | 144,66 | 337,29 | - | 2,02 | 0,87 | ганы | | | | 2006 | | | | | | | местного | | | 1,680 | 2003 | 151,2 | 45,36 | 105,84 | - | 0,5 | 0,27 | самоупра-| | | 0,915 | 2004 | 82,35 | 24,7 | 57,65 | - | 0,39 | 0,15 | вления | | | 1,41 | 2005 | 126,9 | 38,1 | 88,8 | - | 0,57 | 0,23 | | | | 1,35 | 2006 | 121,5 | 36,5 | 85,0 | - | 0,56 | 0,22 | | | | 3,953 | 2007- | 355,77 | 106,6 | 249,17 | - | 1,61 | 0,638 | | | | | 2010 | | | | | | | | | | 1,040 | 2007 | 93,6 | 28 | 65,6 | - | 0,46 | 0,17 | | | | 0,928 | 2008 | 83,52 | 25 | 58,52 | - | 0,51 | 0,148 | | | | 0,98 | 2009 | 88,2 | 26,5 | 61,7 | - | 0,35 | 0,16 | | | | 1,005 | 2010 | 90,45 | 27,1 | 63,35 | - | 0,29 | 0,16 | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | ВСЕГО | | | | | | | | | | | | 2003- | | | | | | | | | | | 2010 | 1150,22 | 344,76 | 805,46 | - | 3,9 | 3,28 | | | | | 2003- | | | | | | | | | | | 2006 | 617,55 | 185,16 | 432,39 | - | 2,12 | 1,64 | | | | | 2003 | 174,3 | 52,36 | 121,94 | - | 0,52 | 0,4 | | | | | 2004 | 112,35 | 33,7 | 78,65 | - | 0,41 | 0,32 | | | | | 2005 | 167,7 | 50,1 | 117,6 | - | 0,6 | 0,46 | | | | | 2006 | 163,2 | 49 | 114,2 | - | 0,59 | 0,46 | | | | | 2007- | 532,67 | 159,6 | 373,07 | - | 1,78 | 1,638 | | | | | 2010 | | | | | | | | | | | 2007 | 129,6 | 38,8 | 90,8 | - | 0,49 | 0,37 | | | | | 2008 | 137,52 | 41,2 | 96,32 | - | 0,56 | 0,45 | | | | | 2009 | 130,2 | 39,1 | 91,1 | - | 0,39 | 0,40 | | | | | 2010 | 135,35 | 40,5 | 94,85 | - | 0,34 | 0,41 | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ * * * Приложение 3 к целевой программе "Социальное развитие сел КБР до 2010 года" Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности +-----------------------+-------+---------+-----------------------------+--------+--------+----------+-----------+ | | Срок | Объем | В том числе за счет средств | Коли- | Коли- | Ответст- | Ожидаемый | | | испол-| финан- +--------+--------+-----------+ чество | чество | венные | результат | | | нения | сиро- | феде- | респуб-| внебюд- | сохра- | вновь | за испол-| | | | меропр| вания - | раль- | ликан- | жетных | няемых | созда- | нение | | | | иятий,| всего, | ного | ского | источ- | рабочих| ваемых | меропри- | | | | годы | в ценах | бюдже- | бюджета| ников | мест, | рабочих| ятий | | | | | текущего| та | КБР | | ед. | мест, | | | | | | времени,| | | | | ед. | | | | | | млн. | | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | Раздел 1. Прочие текущие расходы | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | 1. Организовать массо-| 2003- | 1,34 | - | 0,203 | 0,84 | 0,3 | - | Органы | | | вые соревнования по | 2010 | | | | | | | местного | | | игровым видам спорта | 2003- | 0,6 | - | 0,098 | 0,4 | 0,104 | - | самоупра-| | | среди детей и взрос- | 2006 | | | | | | | вления | | | лого сельского насе- | 2003 | 0,15 | - | 0,024 | 0,1 | 0,026 | - | скохозяй-| | | ления | 2004 | 0,15 | - | 0,024 | 0,1 | 0,026 | - | ственные | | | | 2005 | 0,15 | - | 0,025 | 0,1 | 0,026 | - | и другие | | | | 2006 | 0,15 | - | 0,025 | 0,1 | 0,026 | - | предпри- | | | | 2007- | 0,74 | - | 0,105 | 0,44 | 0,196 | - | ятия (ор-| | | | 2010 | | | | | | | ганиза- | | | | 2007 | 0,17 | - | 0,025 | 0,1 | 0,045 | - | ции) | | | | 2008 | 0,17 | - | 0,026 | 0,1 | 0,045 | - | | | | | 2009 | 0,2 | - | 0,027 | 0,12 | 0,053 | - | | | | | 2010 | 0,2 | - | 0,027 | 0,12 | 0,053 | - | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | 2. Открыть филиалы | 2003- | 6,4 | - | 4 | 2,4 | - | - | Госком- | | | детско-юношеских | 2010 | | | | | | | спорт | | | спортивных школ при | 2003- | 3,2 | - | 2 | 1,2 | - | - | КБР, | | | крупных сельских | 2006 | | | | | | | Министер-| | | средних общеобразова- | 2003 | 0,8 | - | 0,5 | 0,3 | - | - | ство | | | тельных учреждениях | 2004 | 0,8 | - | 0,5 | 0,3 | - | - | образова-| | | | 2005 | 0,8 | - | 0,5 | 0,3 | - | - | ния и на-| | | | 2006 | 0,8 | - | 0,5 | 0,3 | - | - | уки КБР, | | | | 2007- | 3,2 | - | 2 | 1,2 | - | - | органы | | | | 2010 | | | | | | | местного | | | | 2007 | 0,8 | - | 0,5 | 0,3 | - | - | самоупра-| | | | 2008 | 0,8 | - | 0,5 | 0,3 | - | - | вления | | | | 2009 | 0,8 | - | 0,5 | 0,3 | - | - | | | | | 2010 | 0,8 | - | 0,5 | 0,3 | - | - | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | 3. Организовать прове-| 2004 | | | | | | | Госком- | | | дение летних сельских | далее | | | | | | | спорт | | | спортивных игр | через | | | | | | | КБР, | | | | 2 года| | | | | | | Министер-| | | | 2003- | 3,82 | 2,1 | 0,26 | 1,46 | 0,38 | - | ство | | | | 2010 | | | | | | | сельского| | | | 2003- | 1,83 | 1 | 0,13 | 0,7 | 0,17 | - | хозяйства| | | | 2006 | | | | | | | КБР, | | | | 2004 | 0,915 | 0,5 | 0,065 | 0,35 | 0,085 | - | органы | | | | 2006 | 0,915 | 0,5 | 0,065 | 0,35 | 0,085 | - | местного | | | | 2007- | 1,99 | 1,1 | 0,13 | 0,76 | 0,21 | - | самоупра-| | | | 2010 | | | | | | | вления | | | | 2008 | 0,995 | 0,55 | 0,065 | 0,38 | 0,105 | - | | | | | 2010 | 0,995 | 0,55 | 0,065 | 0,38 | 0,105 | - | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | 4. Организовать прове-| 2003 | | | | | | | Госком- | | | дение зимних сельских | далее | | | | | | | спорт | | | спортивных игр | через | | | | | | | КБР, | | | | 2 года| | | | | | | Министер-| | | | 2003- | 1 | 0,152 | 0,76 | 0,088 | - | - | ство | | | | 2010 | | | | | | | сельского| | | | 2003- | 0,5 | 0,076 | 0,38 | 0,044 | - | - | хозяйства| | | | 2006 | | | | | | | КБР, | | | | 2003 | 0,5 | 0,038 | 0,19 | 0,022 | - | - | органы | | | | 2005 | 0,25 | 0,038 | 0,19 | 0,022 | - | - | местного | | | | 2007- | 0,5 | 0,076 | 0,38 | 0,044 | - | - | самоупра-| | | | 2010 | | | | | | | вления | | | | 2007 | 0,25 | 0,038 | 0,19 | 0,022 | - | - | | | | | 2009 | 0,25 | 0,038 | 0,19 | 0,022 | - | - | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | Раздел 2. Инвестиционные мероприятия | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | 5. Осуществить | 2003- | 7,6 | - | 5,6 | 2,0 | - | - | Органы | | | реконструкцию спортив-| 2010 | | | | | | | местного | | | ных сооружений, | 2003- | 5,2 | - | 4,0 | 1,2 | - | - | самоупра-| | | состоящих на балансе | 2006 | | | | | | | вления, | | | сельскохозяйственных | 2003 | 1,3 | - | 1,0 | 0,3 | - | - | Сельско- | | | предприятий и органов | 2004 | 1,3 | - | 1,0 | 0,3 | - | - | хозяйст- | | | местного сельского | 2005 | 1,3 | - | 1,0 | 0,3 | - | - | венные и | | | самоуправления | 2006 | 1,3 | - | 1,0 | 0,3 | - | - | другие | | | | 2007- | 2,4 | - | 1,6 | 0,8 | - | - | предпри- | | | | 2010 | | | | | | | ятия | | | | 2007 | 0,6 | - | 0,4 | 0,2 | - | - | (органи- | | | | 2008 | 0,6 | - | 0,4 | 0,2 | - | - | зации) | | | | 2009 | 0,6 | - | 0,4 | 0,2 | - | - | | | | | 2010 | 0,6 | - | 0,4 | 0,2 | - | | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | 6. Строительство | 2003- | 440,4 | - | 110,4 | 6,4 | - | - | Органы | | | комплексных | 2010 | | | | | | | местного | | | спортивных площадок | 2003- | 90,8 | - | 88,0 | 2,8 | - | - | самоупра-| | | | 2006 | | | | | | | вления, | | | | 2003 | 22,7 | - | 22,0 | 0,7 | - | - | Сельско- | | | | 2004 | 22,7 | - | 22,0 | 0,7 | - | - | хозяйст- | | | | 2005 | 22,7 | - | 22,0 | 0,7 | - | - | венные и | | | | 2006 | 22,7 | - | 22,0 | 0,7 | - | - | другие | | | | 2007- | 19,6 | - | 16,0 | 3,6 | - | - | предпри- | | | | 2010 | | | | | | | ятия | | | | 2007 | 4,9 | - | 4,0 | 0,9 | - | - | (органи- | | | | 2008 | 4,9 | - | 4,0 | 0,9 | - | - | зации) | | | | 2009 | 4,9 | - | 4,0 | 0,9 | - | - | | | | | 2010 | 4,9 | - | 4,0 | 0,9 | - | - | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | 7. Осуществить техни- | 2003- | 20,26 | 2,35 | - | 17,91 | - | - | Органы | | | ческое перевооружение:| 2010 | | | | | | | местного | | | | | | | | | | | самоупра-| | | а) районных и участко-| 2003- | 9,95 | 1,35 | - | 8,6 | - | - | вления | | | вых 27 больниц | 2006 | | | | | | | | | | (таблица 1) | 2003 | 2,4 | 0,25 | - | 2,15 | - | - | | | | | 2004 | 2,4 | 0,25 | - | 2,15 | - | - | | | | | 2005 | 2,4 | 0,25 | - | 2,15 | - | - | | | | | 2006 | 2,75 | 0,6 | - | 2,15 | - | - | | | | | 2007- | 10,31 | 1 | - | 9,31 | - | - | | | | | 2010 | | | | | | | | | | | 2007 | 2,4 | 0,25 | - | 2,15 | - | - | | | | | 2008 | 2,4 | 0,25 | - | 2,15 | - | - | | | | | 2009 | 2,4 | 0,25 | - | 2,15 | - | - | | | | | 2010 | 3,11 | 0,25 | - | 2,86 | - | - | | | | б) 97 амбулаторно- | 2003- | 84,8 | 14,1 | - | 70,7 | - | - | | | | поликлинических | 2010 | | | | | | | | | | учреждений | 2003- | 42,4 | 6,8 | - | 35,6 | - | - | | | | (таблица 2) | 2006 | | | | | | | | | | | 2003 | 10,6 | 1,7 | - | 8,9 | - | - | | | | | 2004 | 10,6 | 1,7 | - | 8,9 | - | - | | | | | 2005 | 10,6 | 1,7 | - | 8,9 | - | - | | | | | 2006 | 10,6 | 1,7 | - | 8,9 | - | - | | | | | 2007- | 42,4 | 7,3 | - | 35,1 | - | - | | | | | 2010 | | | | | | | | | | | 2007 | 10,6 | 1,7 | - | 8,9 | - | - | | | | | 2008 | 10,6 | 1,7 | - | 8,9 | - | - | | | | | 2009 | 10,6 | 1,7 | - | 8,9 | - | - | | | | | 2010 | 10,6 | 2,1 | - | 8,4 | - | - | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | Итого: | 2003- | 229,19 | 12,476 | 114,916| 101,798 | 0,68 | - | | | | | 2010 | | | | | | | | | | | 2003- | 150,828 | 5,676 | 94,608 | 50,544 | 0,274 | - | | | | | 2006 | | | | | | | | | | | 2003 | 37,374 | 1,188 | 23,714 | 12,472 | 0,026 | - | | | | | 2004 | 38,039 | 1,65 | 23,589 | 12,8 | 0,111 | - | | | | | 2005 | 37,375 | 1,188 | 23,715 | 12,472 | 0,026 | - | | | | | 2006 | 38,04 | 1,65 | 23,59 | 12,8 | 0,111 | - | | | | | 2007- | 78,362 | 6,8 | 20,308 | 51,254 | 0,406 | - | | | | | 2010 | | | | | | | | | | | 2007 | 19,087 | 1,4 | 5,115 | 12,572 | 0,045 | - | | | | | 2008 | 19,621 | 1,7 | 4,991 | 12,93 | 0,15 | - | | | | | 2009 | 19,202 | 1,4 | 5,21 | 12,592 | 0,053 | - | | | | | 2010 | 20,452 | 2,3 | 4,992 | 13,16 | 0,158 | - | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | В том числе: | 2003- | 105,06 | 16,45 | - | 88,61 | - | - | | | | | 2010 | | | | | | | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | Медико-социальная | 2003- | 55,45 | 11,25 | - | 44,2 | - | - | | | | помощь | 2006 | | | | | | | | | | | 2003 | 13,8 | 2,75 | - | 11,05 | - | - | | | | | 2004 | 13,8 | 2,75 | - | 11,05 | - | - | | | | | 2005 | 13,8 | 2,75 | - | 11,05 | - | - | | | | | 2006 | 14,05 | 3 | - | 11,05 | - | - | | | | | 2007- | 49,61 | 5,2 | - | 44,41 | - | - | | | | | 2010 | | | | | | | | | | | 2007 | 12,2 | 1,15 | - | 11,05 | - | - | | | | | 2008 | 12,2 | 1,15 | - | 11,05 | - | - | | | | | 2009 | 12,2 | 1,15 | - | 11,05 | - | - | | | | | 2010 | 13,01 | 1,75 | - | 11,26 | - | - | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | Физкультура и спорт | 2003- | 130,78 | 2,676 | 114,916| 13,188 | 0,68 | - | | | | | 2010 | | | | | | | | | | | 2003- | 102,028 | 1,076 | 94,608 | 6,344 | 0,274 | - | | | | | 2006 | | | | | | | | | | | 2003 | 25,174 | 0,038 | 23,714 | 1,422 | 0,026 | - | | | | | 2004 | 25,839 | 0,5 | 23,589 | 1,75 | 0,111 | - | | | | | 2005 | 25,175 | 0,038 | 23,715 | 1,422 | 0,026 | - | | | | | 2006 | 25,84 | 0,5 | 23,59 | 1,75 | 0,111 | - | | | | | 2007- | 28,752 | 1,6 | 20,308 | 6,844 | 0,406 | - | | | | | 2010 | | | | | | | | | | | 2007 | 6,887 | 0,25 | 5,115 | 1,522 | 0,045 | - | | | | | 2008 | 7,421 | 0,55 | 4,991 | 1,88 | 0,15 | - | | | | | 2009 | 7,002 | 0,25 | 5,21 | 1,542 | 0,053 | - | | | | | 2010 | 7,442 | 0,55 | 4,992 | 1,9 | 0,158 | - | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ * * * Таблица 1 Потребность в оснащении врачебных амбулаторий (млн. рублей) +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+--------------+ | Наименование | г. |Баксан-|Терский| Золь- |Майский|Прохлад-| Урван-| Чегем-| Черек-|Эльбрус-| ВСЕГО | | оборудования | Нальчик| ский | р-он | ский | р-он | ненский| ский | ский | ский | ский | | | | | р-он | | р-он | | р-он | р-он | р-он | р-он | р-он +------+-------+ | | 4 | 11 | 16 | 14 | 4 | 12 | 18 | 8 | 6 | 5 | К-во | Сумма | | | амбул. | амбул.| амбул.| амбул.| амбул.| амбул. | амбул.| амбул.| амбул.| амбул. | | | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 1. Аппарат ЭКГ | | | | | | | | | | | | | | 1Т-05 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | | 4 | 40 | 0,82 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 2. Прибор для | | | | | | | | | | | | | | измерения | | | | | | | | | | | | | | давления | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 4 | 18 | | | 1 | 41 | 0,009 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 3. Аппарат | | | | | | | | | | | | | | "Искра" | 1 | 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 5 | 3 | 5 | 64 | 0,3 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 4. Аппарат | | | | | | | | | | | | | | "Тонус" | 1 | 11 | 15 | 13 | 3 | 7 | 18 | 8 | 5 | 5 | 86 | 0,4 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 5. Аппарат | | | | | | | | | | | | | | "УВЧ-30" | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 38 | 0,21 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 6. Аппарат | | | | | | | | | | | | | | "Поток" | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 34 | 0,026 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 7. Аппарат | | | | | | | | | | | | | | ультразвук | | | | | | | | | | | | | | УЗТ-1.07Ф | 1 | 7 | 16 | 12 | 2 | 6 | 16 | 8 | 6 | 5 | 79 | 0,62 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 8. Облучатель | | | | | | | | | | | | | | для носо- | | | | | | | | | | | | | | глотки | 2 | 9 | 13 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 66 | 0,31 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 9. Облучатель | | | | | | | | | | | | | | бактерицид- | | | | | | | | | | | | | | ный | | | | | | | | | | | | | | настенный | 1 | 3 | 13 | 12 | 4 | 4 | 12 | 5 | 5 | 3 | 62 | 0,13 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 10. Облучатель | | | | | | | | | | | | | | бактерицид-| | | | | | | | | | | | | | ный пере- | | | | | | | | | | | | | | движной | 1 | 8 | 15 | 13 | 4 | 9 | 18 | 5 | 6 | 5 | 84 | 0,51 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 11. Шкаф меди- | | | | | | | | | | | | | | цинский | | | | | | | | | | | | | | ШМ-1 | 1 | 11 | 16 | 14 | 4 | 8 | 18 | 8 | 4 | 2 | 87 | 0,25 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 12. Кушетка | | | | | | | | | | | | | | медицинская| | | | | | | | | | | | | | ШМ-1 | 1 | 11 | 16 | 13 | 4 | 8 | 20 | 8 | 5 | 4 | 81 | 0,13 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 13. Столик | | | | | | | | | | | | | | медицинский| 1 | 11 | 16 | 14 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 2 | 76 | 0,2 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 14. Часы проце-| | | | | | | | | | | | | | дурные | 1 | 11 | 16 | 14 | 4 | 10 | 18 | 8 | 6 | 5 | 92 | 0,05 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 15. Стол пеле- | | | | | | | | | | | | | | нальный | 1 | 11 | 6 | 14 | 3 | 7 | 11 | 18 | 6 | 5 | 72 | 0,81 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 16. Биксы | | | | | | | | | | | | | | КСК-9 | 2 | 11 | 16 | 13 | 4 | 10 | 18 | 7 | 6 | 5 | 92 | 0,06 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 17. Биксы | | | | | | | | | | | | | | КСК-6 | 2 | 11 | 16 | 13 | 4 | 10 | 18 | 7 | 6 | 5 | 92 | 0,03 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 18. Биксы | | | | | | | | | | | | | | КСК-3 | 2 | 11 | 16 | 14 | 4 | 10 | 18 | 7 | 6 | 5 | 92 | 0,02 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 19. Кресло | | | | | | | | | | | | | | гинеколо- | | | | | | | | | | | | | | гическое | 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 47 | 0,51 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 20. Шкаф | | | | | | | | | | | | | | сухожаровой| | | | | | | | | | | | | | ШСС-80 | 9 | 2 | 14 | 7 | 3 | 3 | 13 | 4 | | 5 | 53 | 0,36 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 21. Автоклав | | | | | | | | | | | | | | ВК-75 | 2 | 5 | 12 | 10 | 3 | 10 | 17 | 4 | 2 | 5 | 70 | 2,8 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 22. Кресло | | | | | | | | | | | | | | стоматоло- | | | | | | | | | | | | | | гическое | 2 | 1 | 15 | 9 | 4 | 3 | 18 | 2 | 5 | 5 | 64 | 3,4 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 23. Бормашина | | | | | | | | | | | | | | турб. со | | | | | | | | | | | | | | встроенным | | | | | | | | | | | | | | компрес. | | | | | | | | | | | | | | БПК-01 | 3 | 1 | 15 | 9 | 4 | 5 | 18 | 2 | 4 | 5 | 66 | 1,9 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 24. Столик | | | | | | | | | | | | | | стоматоло- | | | | | | | | | | | | | | гический | 3 | 11 | 16 | 14 | 4 | 8 | 18 | 8 | 6 | 5 | 93 | 0,52 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 25. Штатив для | | | | | | | | | | | | | | длительных | | | | | | | | | | | | | | вливаний | 1 | 11 | 16 | 14 | 4 | 12 | 18 | 8 | 6 | 5 | 95 | 0,03 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 26. Стерилиза- | | | | | | | | | | | | | | тор | | | | | | | | | | | | | | настольный | | | | | | | | | | | | | | паровой | 3 | 7 | 16 | 13 | 4 | 9 | 18 | 8 | 6 | 5 | 89 | 4,4 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 27. Лаборатор- | | | | | | | | | | | | | | ное обору- | | | | | | | | | | | | | | дование* | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 14 | 5 | 3 | | 42 | 0,86 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 28. Ростомер | 1 | 5 | | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 44 | 0,06 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 29. Весы меди- | | | | | | | | | | | | | | цинские | 1 | 5 | | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 34 | 0,06 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 30. Медицинская| | | | | | | | | | | | | | сумка- | | | | | | | | | | | | | | укладка | 1 | 11 | 4 | 14 | 4 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2 | 66 | 0,52 | +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | ВСЕГО: | | | | | | | | | | | | 20,255| +----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ * Лабораторное оборудование: центрифуга, микроскоп, гемометр, камера Горяева, урометр, счетчик лейкоформулы. аппарат Панченко. * * * Таблица 2 Потребность в оснащении медицинской аппаратурой ЛПУ районов (млн. рублей) +----------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+--------------+ | Наименование |Баксан-|Терский| Золь- |Майский|Прохлад-| Урван-| Чегем-| Черек-|Эльбрус-| ВСЕГО | | оборудования | ский | р-он | ский | р-он | ненский| ский | ский | ский | ский +------+-------+ | | р-он | | р-он | | р-он | р-он | р-он | р-он | р-он | К-во | Сумма | +----------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА | +----------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 4 | 6,4 | +----------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА | +----------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 1. Аппараты ИВЛ| 4 | 3 | 4 | | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 6 | +----------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 2. Мониторы, | | | | | | | | | | | | | пульс-окси- | | | | | | | | | | | | | метры | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 35 | 4,7 | +----------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 3. Анестезиоло-| | | | | | | | | | | | | гические | | | | | | | | | | | | | столики | 10 | 3 | 1 | | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 31 | 0,32 | +----------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 4. Газоанали- | | | | | | | | | | | | | заторы крови| | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 6 | 0,84 | +----------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 5. Ларингоскоп | 6 | | 2 | | 8 | 8 | | 1 | | 25 | 0,29 | +----------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 6. Функциональ-| | | | | | | | | | | | | ные кровати | 5 | | 4 | 2 | 6 | 6 | | 2 | | 25 | 0,92 | +----------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА | +----------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 1. Спирограф | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1,7 | +----------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 2. Электрокар- | | | | | | | | | | | | | диограф | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 30 | 0,6 | +----------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА | +----------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 1. Флюорограф | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 7 | 22,68 | +----------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | 2. Стационарные| | | | | | | | | | | | | рентгено- | | | | | | | | | | | | | диагности- | | | | | | | | | | | | | ческие аппа-| | | | | | | | | | | | | раты | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 10 | 32,4 | +----------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | АВТОТРАНСПОРТ | +----------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | | 12 | 5 | 7 | 4 | 16 | 12 | 4 | 5 | 8 | 73 | 10,95 | +----------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ | ВСЕГО | | | | | | | | | | | 84,8 | +----------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+------+-------+ * * * Приложение 6 к целевой программе "Социальное развитие сел КБР до 2010 года" Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности +-----------------------+-------+---------+-----------------------------+--------+--------+----------+-----------+ | | Срок | Объем | В том числе за счет средств | Коли- | Коли- | Ответст- | Ожидаемый | | | испол-| финан- +--------+--------+-----------+ чество | чество | венные | результат | | | нения | сиро- | феде- | респуб-| внебюд- | сохра- | вновь | за испол-| | | | меропр| вания - | раль- | ликан- | жетных | няемых | созда- | нение | | | | иятий,| всего, | ного | ского | источ- | рабочих| ваемых | меропри- | | | | годы | в ценах | бюдже- | бюджета| ников | мест, | рабочих| ятий | | | | | текущего| та | КБР | | ед. | мест, | | | | | | времени,| | | | | ед. | | | | | | млн. | | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | Раздел 1. Организационное, нормативное и научное обеспечение НИОКР | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | 1. Разработать реко- | | | | | | | | Министер-| | | мендации по исполь-| | | | | | | | ство | | | зованию альтерна- | 2006 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | топлива и| | | тивных источников | | | | | | | | энергети-| | | энергообеспечения | | | | | | | | ки КБР | | | социальной сферы | | | | | | | | | | | села | | | | | | | | | | +-----------------------+-------+---------+--------+--------+-----------+--------+--------+----------+-----------+ | 2. Разработать научные| | | | | | | | Министер-| | | основы проведения | | | | | | | | ство | | | реконструкции и | | | | | | | | топлива и| | | технического пере- | | | | | | | | энергети-| | | вооружения электри-| | | | | | | | ки КБР | | | ческих сетей напря-| | | | | | | | | | | жением 0,4 и 10 кВ | | | | | | | | | | | с учетом перспектив| | | | | | | | | | | обустройства сель- | | | | | | | | | | | ских поселений, | | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | - принципы проведе-| 2005 | 2,3 | 2,3 | - | - | - | - | Министер-| | | ния реконструкции| | | | | | | | ство | | | | | | | | | | | топлива и| | | | | | | | | | | энергети-| | | | | | | | | | | ки КБР | | | - технические пред-| 2005 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | Министер-| | | ложения по обес- | 2006 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | ство | | | печению реконст- | | | | | | | | топлива и| | | рукции и техниче-| | | | | | | | энергети-| | | ского перевоору- | | | | | | | | ки КБР | | | жения сетей | | | | | | | | | | | - перечень рекомен-| 2005 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - | Министер-| | | дуемого основного| 2006 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - | ство | | | электрооборудо- | | | | | | | | топлива и| | | вания, новых | | | | | | | | энергети-| | | электротехничес- | | | | | | | | ки КБР | | | ких и изоляцион- | | | | | | | | | | | ных материалов, | | | | | | | | | | | конструкций для | | | | | | | | | | | проведения рекон-| | | | | | | | | | | струкции и тех- | | | | | | | | | | | ническому перево-| | | | | | | | | | | оружению сетей | | | | | | | | | | | - типовые техничес-| | кие решения по | | 01 Министерство топлива и энергетики КБР Министерство топлива и энергетики КБР Министерство топлива и энергетики КБР 61 59 Приложение 7 к целевой программе "Социальное развитие сел КБР до 2010 года" Срок испол- нения мероприя тий, годы ^^ "" j В том числе за счет средств Количеств о сохраняем ых рабочих мест, ед. Количест во вновь создавае мых рабочих мест, ед. Ответствен ные за исполнение мероприят ий Ожид аемые резуль таты финансирования -всего, в ценах федерального текущего времени,! бюджета млн. рублей республикан ского бюджета КБР внебюжет -ньгх источнико в - I Построить распределительные газовые сети 829,3 км 429,3 км 124,7км 104,6 км 100км 100км 400км 100км 100км 100км 100км ИТОГО Раздел 1. Инвестиционные мероприятия 2003-2010 2003-2006 2003 2004 2005 2006 2007-2010 2007 2008 2009 2010 2003-2010 2003-2006 2003 2004 2005 2006 2007-2010 2007 2008 2009 2010 575,4 298,4 72 77,4 76 73 277 72 69,4 68 67,6 575,4 298,4 72 77,4 76 73 277 72 69,4 68 67.6 143,8 74,4 18 19,4 19 18 69,4 18 17,4 17 17 143,8 74,4 18 19,4 19 18 69,4 18 17,4 17 17 297,6 154 37 40 39 38 143,6 38 36 35 34,6 297,6 154 37 40 39 38 143,6 38 36 35 34.6 134 70 17 18 18 17 64 16 16 16 16 134 70 17 18 18 17 64 16 16 16 16 1853 1853 83 43 12 И 10 10 40 10 10 10 10 83 43 12 П 10 10 40 10 10 10 10 Министерство сельского хозяйства КБР, Министерство топлива и энергетики КБР, органы местного самоуправления Срок испол- нения мероприя тий, годы иоъем --------------------- 1 -------------------- ------ : финансирования- | бликан. внебю: всего, в ценах федерального ского бюджета ^ текущего времени, бюджета j ^р источи млн. рублей Количество i Вновь Ответствен- Ожидае-*ет- сохраняемых \ . ные за мые с рабочих мест, ^раб^их"* исгю;шение резуль-иков ед. ^ест ?д ^( мероприятий таты Строительство новых Министерство сельского водопроводных сетей: 325,5 км 2003-2006 303790 - 303790 хозяйства КБР, 167,75 км 2003-2004 151895 - 151895 Министерство 167:75 км 2005-2006 151895 - 151895 жилищно- коммунального хозяйства КБР, органы местного самоуправления 4. Устройство зоны санитарной Министерство f^nLfVnm ответственности: 25830 м 2003-2006 26930 - - 26930 - - хозяйства КБР, 12915 м 2003-2004 13465 - - 13465 - - Министерство 12915 м 2005-2006 13465 - - 13465 - - жилишно- коммунального хозяйства КБР, органы местного самоуправления 5. Расширением оеконструкция водозаборов (бурение скважин) Производительность: 172,25 тыс.м3/сут. 86,125 Tbic.MJ/cyr. 86.125 тыс.м"/сут. 2003-2006 2003-2004 2005-2006 168600 - 168600 140500 - 140500 28100 - 28100 Министерство сельского хозяйства КБР, Министерство жилищно-коммунального хозяйства КБР, органы местного самоуправления 6 Установка водонапорной Министерство сельского башни Водонапорные башни: 38 шт 2003-2006 2003-2004 12900 - 12900 6000 - 6000 хозяйства КБР, Министерство 20 шт 2005-2006 6900 - 6900 жилищно- 1 R шт коммунального i о Ш 1 хозяйства КБР, органы местного самоуправления Приложение 8 к целевой программе "Социальное развитие сел КБР до 2010 года" Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности Срок испол- нения мероприя тий, годы Объем финансирова ния -всего, в ценах текущего времени, млн. рублей В том числе за счет средств Количеств о сохраняем ых рабочих мест, ед. Количес тво вновь создавае мых рабочих мест, ед. Ответствен ные за исполнение мероприят ий Ожида емые резуль таты 1 федеральн ого бюджета республикан ского бюджета КБР внебюжет -кых источнико в , ----------- ------- Срок испол- нения мероприя тий, годы - ---------- - - ----------- Объем финансирова ния -всего, в иенах текущего времени, млн. рублей В том числе за счет средств Количеств о сохраняем ых рабочих мест, ед. Количес тво вновь создавае мых рабочих мест. ед. Ответствен ные за исполнение мероприят ий Ожи д мы< резу ^ тат! федеральн ого бюджета республикан- ского бюджета КБР внебюжет -ных источнико в Раздел 1. Инвестиционные мероприятия 1. Замена ветхих водопроводных сетей: 563,1 км 281,55 км 281,55 км 2003-2006 2003-2004 2005-2006 175450 87725 87725 175450 87725 87725 Строительство, реконструкция и восстановление групповых водопроводов: 578,4 км 289,2 км 289,2 км 2003-2006 2003-2004 2005-2006 184240 92120 92120 152000 76000 76000 32240 16120 16120 Министерство сельского хозяйства КБР, Министерство жилищно-коммунального хозяйства КБР, органы местного самоуправления Министерство сельского хозяйства КБР, Министерство жилищно-коммунального хозяйства КБР, органы местного самоуправления Развитие и укрепление производственно-эксплуатационной базы: а) компьютеризация абонементной службы б) установка приборов учета расхода холодной воды в организациях бюджетной сферы КБР и на объектах жилищно-коммунального хозяйства Приборы учета расхода холодной воды: 1111 ед. 555 ед. 556 ед. ИТОГО 2003-2006 2003-2004 2005-2006 3000 1500 1500 3000 1500 1500 2003-2006 2003-2004 2005-2006 2003-2006 2003-2004 2005-2006 5001 2500.5 2500,5 879911 495705,5 384205,5 152000 76000 76000 5001 2500,5 2500,5 700981 406240,5 294740;5 Министерство сельского хозяйства КБР, Министерство жилищно-коммунального хозяйства КБР, органы местного самоуправления 26930 13465 13465 63 65 Приложение 9 к целевой программе "Социальное развитие сел КБР до 2010 года" Мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности Срок испол- нения мероприя тий, годы Объем финансирова ния -всего, в ценах текущего времени, млн. рублей В том числе за счет средств Количеств о сохраняем ых рабочих мест, ед. Количес тво вновь создавае мых рабочих мест, ед. Ответствен ные за исполнение мероприят ий Ожида емые резуль таты федеральн ого бюджета " республикан ского бюджета КБР внебюжет -ных источнико в Раздел 1. Инвестиционные мероприятия 1. Ввести в сельской местности телефонную сеть емкостью: 29,82 т. номер. 2003-2010 531,73 11,52т. номер. 2003-2006 206,33 2,34т. номер. 2003 41,66 2,34т. номер. 2004 41,66 2,34т. номер. 2005 41,66 4,56т. номер. 2006 81,35 18,24 т. номер. 2007-2010 325,4 4,56т. номер. 2007 81,35 4,56т. номер. 2008 81,35 4,56т. номер. 2009 81,35 4,56т. номер. 2010 81,35 159,55 61,91 12,5 12,5 12,5 24,41 97.64 24.41 24,41 24,41 24,41 212,63 82,51 16,66 16,66 16,66 32,53 130,12 32,53 32,53 32,53 32,53 159,55 61,91 12,5 12,5 12,5 24,41 97,64 24,41 24,41 24,41 24,41 0,026 0,010 0,002 0,002 0,002 0,004 0,016 0,004 0,004 0,004 0,004 Открытая акционерное общество "Каббалк- телеком" Доведение телефонной плотности до 13 номеров на 100 человек Срок испол- нения мероприя тий, годы Объем финансирова ния -всего, ь ценах текущего времени. млн. рублей В том числе за счет средств ... Коли1 Количество вн сохраняемых , созда? рабочих мест. 1 ,-Гее "ство ; Ответствен. Ожидае- шш"! ныеза ! мые очих исполнение резуль-мероприятий таты федеральн ого бюджета республикан- ского бюджета КБР внебюжет -ных источнико в 30км 2009 96,9 36,8 42;0 18,1 10 "* 31 км 2010 101 38,3 44,1 18,6 15 Проектно- изыскательские работы 2003-2010 100 30 45 25 15 ВСЕГО 2003-2010 814,8 304,8 350:9 159,1 90 в) приведение в нормативное техническое состояние улично-дорожной сети сельских населенных пунктов для обеспечения проезда транзитного транспорта 276,7 км 2003-2010 319,6 96,1 144 79,5 238 Министерство 148,1 км 2003-2006 174,8 52,7 78,4 43,7 127 транспорта и 28,5 км 2003 31,7 9,6 14,4 7,7 30 дорожного хозяйства КБР, 32,0 км 2004 61,8 18,6 27,7 15,5 35 Министерство 39.1 км 2005 44,8 13,4 20,1 п,з 32 сельского 36,5 км 2006 36,5 11,1 16,2 9,2 30 хозяйства КБР, 128,6км 2007-2010 144,8 43,4 65,6 35,8 111 Правительство 35,2 км 2007 41,8 12,4 18,9 10,5 31 КБР, органы местного 38км 2008 38 11,4 17,1 9,5 30 самоуправления 31,4 км 2009 41,5 12,5 19 10 30 24,0 км 2010 23,5 7,1 10,6 5,8 20 ВСЕГО 2003-2010 319,6 96,1 144 79,5 238 ИТОГО в т.ч. 516." км 2003-2010 1230,1 496,6 494,9 238,6 378 270 км 2003-2006 616,4 281,2 226,4 108,7 157 65.4 км 2003 207,2 137,6 47,9 22,7 35 81 км 2004 145,4 50,3 64,2 31,2 40 63,1 км 2005 136 47,8 59,1 28,5 42 60,5 км 2006 127,7 45,5 55,2 26,3 40 246,2 км 2007-2010 551,8 185,4 223;5 104,9 156 в т.ч. 60,2 км 2007 122,5 45 52,7 24,8 41 66 км 2008 166,4 45,7 55,1 27,6 40 71,5 км 2009 138,- 49,3 61 28,1 40 48,5 км 2010 124.5 45,4 54,7 24,4 35 Проектно-изыскательские работы 2003-20 1 0 100 30 45 25 15 D 64 Приложение 10 к целевой программе "Социальное развитие сел КБР до 2010 года" Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности Срок испол- нения мероприя тий, годы Объем финансирова ния -всего, в ценах текущего времени, млн. рублей В том числе за счет средств Количеств о сохраняем ых рабочих мест, ед. Количес тво вновь создавае мых рабочих мест, ед. Ответствен ные за исполнение мероприяти й Ожид аемые резуль таты федеральн ого бюджета республикан ского бюджета КБР внебюжет - ных источнико в Раздел 1. Инвестиционные мероприятия а) расширение сети и благоустройство сельских автомобильных дорог с твердым и усовершенствованным покрытием С гроительство и реконструкция территориальных автомобильных дорог и сооружений на них, в том числе Министерство 2003 95,7 95,7 - 50 транспорта и дорожного хозяйства КБР пообъектно: автомобильная дорога Ставрополь-Крайновка ВСЕГО 95,7 95,7 50 5) приведение в нормативное состояние ведомственных автомобильных дорог, связывающих населенные пункты, для приемки их в сеть дорог общего пользования всего: 205 км зт.ч. 91км 21 км 22км 24км 24 км итого: 114 км в т.ч. 25 км 28 км 2003-2010 714,8 2003-2006 345,8 2003 79,8 2004 83,6 2005 91,2 2006 91,2 2007-2010 369 2007 80,7 2008 90,4 274,8 132,8 32,3 31,7 34,4 34,4 142,0 32,6 34,3 305,9 148 33,5 36,5 39,0 39,0 157,9 33,8 38,0 134,1 65 15 15,7 17,2 17,1 69,1 14,3 18,1 75 30 5 5 10 10 45 10 10 Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР, Министерство сельского хозяйства КБР. Правительство КБР, органы местного самоуправления 66 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|