Расширенный поиск

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23.05.2003 № 154-ПП

 
            КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭ 
            КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУ 
            ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                        ПОСТАНОВЛЕНЭ N 154-ПП
                            БЕГИМ N 154-ПП
                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 154-ПП

23 мая 2003 г.                                              Налшык къ.
                                                            Нальчик ш.
                                                            г. Нальчик

                О проекте целевой программы "Развитие
                здравоохранения в Кабардино-Балкарской
                    Республике на 2003-2006 годы"

     В целях       реализации      мероприятий      по      укреплению
материально-технической  базы  учреждений  здравоохранения,  а   также
предотвращения  роста  заболеваемости,  в  первую  очередь социального
характера,    снижения    преждевременной    смертности,    увеличения
продолжительности     жизни     жителей    республики    Правительство
Кабардино-Балкарской Республики п о с т а н о в л я е т:

     1. Одобрить  прилагаемый  проект  целевой   программы   "Развитие
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике на 2003-5006 годы" и
направить на рассмотрение Президенту Кабардино-Балкарской Республики.
     2. Просить   Президента  Кабардино-Балкарской  Республики  внести
указанный проект программы в Парламент Кабардино-Балкарской Республики
и      назначить      официальным     представителем     Правительства
Кабардино-Балкарской  Республики  при  рассмотрении  данного   вопроса
министра      здравоохранения     Кабардино-Балкарской      Республики
А.Б. Карданова.
     3. Считать    утратившим    силу    постановление   Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  от  11.01.2003 г. N 4-ПП  "О  проекте
целевой  программы  "Развитие  здравоохранения  в Кабардино-Балкарской
Республике на 2003-2006 годы".


     Первый заместитель
     Председателя Правительства
     Кабардино-Балкарской Республики          Ю. Альтудов

                                * * *


                          ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

                      "Развитие здравоохранения
                  в Кабардино-Балкарской Республике
                         на 2003 - 2006 годы"



                              г. Нальчик
                               2003 г.


                               Паспорт
             целевой программы "Развитие здравоохранения
         в Кабардино-Балкарской Республике на 2003-2006 годы"


Наименование     - целевая программа "Развитие здравоохранения в
Программы          Кабардино-Балкарской Республике на 2003-2006 годы"

Основание для    - концепция развития здравоохранения Российской
разработки         Федерации, постановление Правительства Российской
Программы          Федерации от 13 ноября 2001 года N 790 "О
                   федеральной целевой программе "Предупреждение и
                   борьба с заболеваниями социального характера
                   (2002-2006 годы)". Послание Президента
                   Кабардино-Балкарской Республики Парламенту
                   Кабардино-Балкарской Республики, Концепция развития
                   здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственный  - Правительство Кабардино-Балкарской Республики
заказчик
Программы

Координатор      - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской
Программы          Республики

Основной         - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской
разработчик        Республики
Программы

Цели и           - улучшение показателей здоровья населения
основные           Кабардино-Балкарской Республики;
задачи             снижение уровня преждевременной смертности от
Программы          заболеваний, несчастных случаев, травм;
                   усиление профилактических мероприятий по
                   предотвращению заболеваний социального характера;
                   систематизация работы по подбору, расстановке и
                   повышению квалификации кадрового состава

Основные         - усиление организационных мероприятий в работе по
мероприятия        приоритетным направлениям развития здравоохранения
Программы          республики и оптимизация системы управления
                   здравоохранением;
                   совершенствование и внедрение передовых методов
                   организации медицинской помощи населению;
                   укрепление материально-технической базы учреждений
                   здравоохранения для оказания населению бесплатной
                   медицинской помощи;
                   совершенствование системы медицинского страхования,
                   развитие негосударственных форм медицинского
                   обеспечения населения;
                   строительство, реконструкция и капитальный ремонт
                   объектов здравоохранения;
                   внедрение передовых медицинских технологий и единой
                   компьютерной системы управления здравоохранением;

Основные         - "Сахарный диабет";
подпрограммы     - "Вакцинопрофилактика";
                 - "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в
                   Кабардино-Балкарской Республике";
                 - "О мерах по развитию онкологической помощи
                   населению Кабардино-Балкарской Республики";
                 - "Безопасное материнство";
                 - "Здоровый ребенок";
                 - "О мерах по предупреждению распространения
                   наркомании, токсикоманий и алкоголизма";
                 - "Неотложные меры по предупреждению распространения
                   в Кабардино-Балкарской Республике заболевания,
                   вызываемого вирусом иммунодефицита человека
                   (АнтиВИЧ/СПИД) и других специфических заболеваний";
                 - "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в
                   КБР";
                 - "Развитие трансфузионной помощи и обеспечение
                   компонентами и препаратами крови
                   лечебно-профилактических учреждений
                   Кабардино-Балкарской Республики";
                 - "Совершенствование службы медицины катастроф"

Сроки            - 2003 - 2006 годы
реализации
Программы

Объемы и         - всего                         - 1362,4 млн. руб.;
источники        - федеральный бюджет            - 400,1 млн. руб.;
финансирования   - республиканский (КБР) бюджет  - 762,7 млн. руб.;
Программы        - Кабардино-Балкарский территориальный
                   фонд обязательного медицинского
                   страхования                   - 57,5 млн. руб.;
                 - местный бюджет                - 129,0 млн. руб.;
                 - иные источники                - 13,1 млн. руб.

Ожидаемые        - улучшение показателей здоровья населения;
конечные         - снижение заболеваемости населения туберкулезом;
результаты       - снижение случаев осложнений при сахарном диабете;
реализации       - снижение младенческой смертности и смертности
Программы          населения КБР от заболеваний социального характера;
                 - увеличение продолжительности жизни больных с
                   заболеваниями социального характера;
                 - спасение жизни и сохранение здоровья населения в
                   чрезвычайных ситуациях;
                 - снижение уровня преждевременной смертности;
                 - снижение заболеваемости населения от инфекционных
                   болезней;
                 - улучшение ресурсного обеспечения приоритетных
                   направлений развития здравоохранения;
                 - обеспечение потребностей населения в лекарственных
                   средствах и медицинских изделиях;
                 - снижение инвалидизации населения

Контроль         - контроль за ходом реализации Программы
за ходом           осуществляется Парламентом Кабардино-Балкарской
реализации         Республики, Правительством Кабардино-Балкарской
Программы          Республики, Министерством экономического развития
                   и торговли Кабардино-Балкарской Республики.
                 - Правительство Кабардино-Балкарской Республики
                   ежегодно представляет в Парламент
                   Кабардино-Балкарской Республики в составе отчета
                   об итогах исполнения республиканского (КБР) бюджета
                   раздел "О ходе реализации государственных (целевых)
                   программ за прошедший год" в соответствии с Законом
                   Кабардино-Балкарской Республики "О государственных
                   (целевых) программах"


                               Введение

     Целевая      программа      "Развитие      здравоохранения      в
Кабардино-Балкарской   Республике  на  2003  -  2006  годы"  (далее  -
Программа) разработана в целях укрепления материально-технической базы
учреждений  здравоохранения,  а  также стабилизации эпидемиологической
ситуации,  связанной с заболеваниями,  в первую  очередь,  социального
характера,   снижения   преждевременной   смертности,  заболеваемости,
инвалидизации населения и увеличения продолжительности  жизни  жителей
республики.

         1. Состояние проблемы и обоснование необходимости ее
                    решения программными методами

     Система здравоохранения республики имеет развитую инфраструктуру.
По показателям обеспеченности лечебно-профилактическими  учреждениями,
медицинскими кадрами республика находится на уровне среднероссийских и
несколько превышает показатели по Северному Кавказу.
     В Кабардино-Балкарской   Республике   насчитывается   всего   173
лечебно-профилактических   учреждений,   в   том   числе    учреждений
республиканского  подчинения - 28 (из них:  больниц - 3,  центров - 8,
диспансеров - 5),  муниципальных учреждений (городов и районов) - 145,
амбулаторно-поликлиническая  служба рассчитана  на  14635  посещений в
смену, коечная сеть лечебных учреждений - 8773 коек.
     Здоровье нации  определяется сложнейшим взаимодействием различных
факторов - социальных,  экономических,  политических,  экологических и
прочих.
     Глубокие изменения    в    социально-экономической    обстановке,
происходящие     в     России,    определяют    современную    сложную
медико-демографическую  ситуацию  в  стране,   в   том   числе   и   в
Кабардино-Балкарской Республике.

                 1.1. Медико-демографическая ситуация

     Медико-демографические показатели     здоровья     населения    в
Кабардино-Балкарии,  как и в целом по Российской  Федерации,  остаются
напряженными.  В  то  же  время Кабардино-Балкария  входит  в число 15
регионов Российской Федерации,  где сохраняется  естественный  прирост
населения.
     Анализ причин смерти за предшествующие 5 лет свидетельствует, что
наиболее  распространенными  являются  болезни  систем кровообращения,
пищеварения, дыхания, а также злокачественные новообразования.
     В структуре   смертности   населения   доля  лиц  трудоспособного
возраста составляет 25,5 процента.
     Сохраняется стабильность   показателя   младенческой  смертности,
который составляет 15,2 процента.
     Озабоченность вызывает  состояние  здоровья  детей  и  подростков
республики, как и в целом по Российской Федерации.
     Основное место   в   структуре  заболеваемости  занимают  болезни
органов дыхания у детей (41,3 процента),  подростков (75,4  процента);
болезни  органов  пищеварения у детей (10,4 процента),  подростков (19
процентов);  болезни  эндокринной  системы  у  детей  (6   процентов),
подростков (15 процентов); травмы и отравления у детей (6,3 процента),
подростков (12,9 процента);  болезни  нервной  системы  у  детей  (4,6
процента), подростков (8,4 процента).
     Ухудшение состояния   здоровья   детей   и   подростков    служит
предпосылкой  к  ухудшению  состояния  здоровья последующих поколений,
отражается на показателях  годности  к  военной  службе,  а  ухудшение
состояния   здоровья   девочек   и   девушек  приводит  к  генетически
ослабленным поколениям.
     Заболевания органов  системы  кровообращения по-прежнему занимают
одно из ведущих мест по распространенности как в структуре  первичной,
так  и  в  структуре  общей  заболеваемости взрослого населения - 13,1
процента (РФ - 15,3 процента).
     За последние  годы  в  структуре  заболеваний эндокринной системы
возрос удельный вес больных сахарным диабетом и составил 28,6 процента
(РФ - 47,0 процентов).
     Заболеваемость злокачественными  новообразованиями  на  100  тыс.
человек   населения   -  221,1,  что,  соответствует  общей  тенденции
увеличения данного показателя в  большинстве  регионов  России  (РФ  -
312,9).
     Уровень заболеваемости туберкулезом жителей  республики  составил
49,9 на 100 тыс.  человек населения (РФ - 88,2), показатель смертности
от туберкулеза составил 12,6 (РФ - 20,6).
     Распространенность алкоголизма,   наркомании   и  токсикомании  в
республике не столь напряженная,  как в других регионах России, но тем
не менее вызывает озабоченность.
     Уровень заболеваемости хроническим алкоголизмом -  124,6  на  100
тыс. человек населения (РФ - 140,1 в 2000 году).

           2. Программные мероприятия и пути их реализации

     Предлагаемые мероприятия заключаются в переориентации сложившейся
системы здравоохранения на интенсивный путь развития на основе  оценки
территориальных   приоритетов   и   уязвимых  мест  и  создания  новой
организационной модели медицинской службы республики,  ориентированной
на    гарантированное    удовлетворение    потребности   населения   в
медико-санитарной  помощи  установленного  качества   и   рациональное
использование ресурсов отрасли.
     Цель мероприятий - обеспечение всеобщей доступности  медицинского
обслуживания  населения  и  действенного  контроля  за  его качеством,
повышение    эффективности    здравоохранения    за    счет    целевых
организационных    преобразований    медицинской    сети,    типизации
лечебно-профилактических   учреждений   с    учетом    функционального
предназначения  и  внедрения  унифицированных  медицинских  технологий
дифференцированных      стандартов      объемов       и       качества
лечебно-диагностического процесса.

        2.1. Совершенствование организации медицинской помощи

     Организационная модель  предусматривает построение разноуровневой
общедоступной  лечебно-диагностической  и  профилактической  медицины.
     Данное приоритетное направление предполагает:
     - осуществление комплекса  мер  по  совершенствованию действующей
организационной  модели  медицинской  помощи в целях упорядочения сети
лечебно-профилактических учреждений по мощности,  объемам, структуре и
внедрению   эффективных,   экономически   обоснованных,   вертикальных
технологий организации,  и оказания всех видов  медицинской  помощи  в
соответствии с потребностью граждан;
     - изменение инфраструктуры медицинской помощи  с  переориентацией
от  преобладания дорогостоящей стационарной помощи к более экономичной
и предпочтительной,  в том числе и с точки зрения профилактического  и
превентивного обслуживания населения, амбулаторной медицинской помощи;
     - удовлетворение   потребностей   населения   в    доступной    и
качественной  медицинской  помощи  на  уровне первого контакта врача и
пациента    за    счет    обязательного    сохранения    и    развития
участково-территориальной службы.
     Основная задача  -  оптимизация  амбулаторной  помощи   за   счет
повышения  ее  доступности в территориальном и временном отношении как
на уровне первичного медико-санитарного обслуживания,  так и на уровне
внебольничной   квалифицированной   и  специализированной  медицинском
помощи, а также восстановление службы неотложной помощи.
     Предлагается развитие  более  дешевых,  но  не  менее эффективных
видов помощи, таких, как полустационарная (стационары на дому, дневные
стационары,   стационары   одного   дня),   развертывание   сети  коек
сестринского ухода и других медико-санитарных учреждений.
     С целью    совершенствования    больничной   медицинской   помощи
предполагается интеграция  специализированных  центров,  что  позволит
более   рационально  распределять  материальные  и  кадровые  ресурсы,
достичь более высокой эффективности в лечебно-диагностическом процессе
(открытие диагностического центра).
     Всесторонней разработке  подлежит  проблема   дифференцированного
стационарного обслуживания,  включающая перепрофилирование больниц или
отделений для краткого  или  долговременного  пребывания  больных  или
различной   степени   интенсивности   лечения   (интенсивная  терапия,
долечивание, восстановительное лечение, реабилитация и т.д.).
     В целом республиканское здравоохранение нуждается в осуществлении
комплексной работы по приведению нагрузки подведомственных  учреждений
в  соответствие  с  потребностями населения,  сокращении незагруженных
стационарных отделений  (при  сохранении  резерва  коечного  фонда  на
случаи  чрезвычайных  ситуаций) и мощности амбулаторно-поликлинических
учреждений.
     Суть предлагаемой   базовой   модели  сводится  к  реформированию
существующей    сети    лечебно-профилактических    учреждений,    что
предполагает:
     - создание разноуровневой системы  медицинской  службы  с  четким
функциональным  предназначением  и  ресурсным  обеспечением учреждений
каждого уровня (приложения N 1,2,3,4);
     - оптимизацию первичной медико-санитарной помощи;
     - развитие внебольничной и полустационарной медицинской помощи;
     - уменьшение потребности в стационарной медицинской помощи;
     - интенсификацию стационарной медицинской помощи;
     - совершенствование специализированной медицинской помощи;
     - рациональное использование ресурсов отрасли.
     Основным принципом   модели   станет  медицинское  обеспечение  в
амбулаторно-поликлинической сети, на дому,  в  клинико-диагностическом
центре,  специализированном диспансере,  стационаре и в санатории. Это
единый  комплексный лечебно-профилактический процесс, в котором каждое
технологическое звено имеет свои функции,  исключающие дублирование на
других уровнях здравоохранения, и пределы, ограниченные функциональным
предназначением и экономической сообразностью. При этом все сведения о
состоянии здоровья конкретного жителя  республики  и  его  медицинском
обслуживании аккумулируются в одном месте - на первом уровне первичной
медико-санитарной помощи территории проживания.
     I уровень   -  участковый  комплекс  первичной  медико-санитарной
помощи (сельская врачебная амбулатория, участковая больница)
     Оказание основного  объема общепрофильной врачебной и сестринской
медицинской помощи прикрепленному населению как на приеме,  так  и  на
дому. Диспансерная работа установленного объема.
     Проведение простейших диагностических исследований установленного
объема  с  использованием  портативных  и  экспрессных диагностических
средств.
     II уровень  - районные,  территориальные,  городские поликлиники,
стационарные городские и районные учреждения,  учреждения сестринского
ухода
     Обеспечение первичной  диагностики  с  использованием  минимально
достаточного набора лабораторно-инструментальных исследований.
     Оказание специализированной  медицинской  помощи  по  направлению
врачей  учреждений  первого уровня по основным специальностям (хирург,
офтальмолог,  отоларинголог, невропатолог, педиатр, акушер-гинеколог и
пр.).
     III    уровень    -    республиканские     узкоспециализированные
консультативно-диагностические   центры,   диспансеры,   стационары  и
санаторно-курортные учреждения
     Осуществление узкоспециализированной   и  высококвалифицированной
клинико-диагностической   и   стационарной   медицинской    помощи   с
использованием   наиболее   современных   технологий   и   уникального
высокоинформативного оборудования по направлениям учреждений  II,  III
уровней.    Рекомендации   по   вариантам   дальнейшего   медицинского
обеспечения.
     Первоочередными задачами при этом являются:
     а) распределение  медицинских  учреждений  по  уровням  с   четко
установленными  функциональным  предназначением,  объемами медицинских
услуг, ресурсами;
     б) создание             общереспубликанских            технологий
(лечебно-диагностических алгоритмов) по видам медицинской помощи, т.е.
стандартизация медицинского обслуживания в разноуровневой системе;
     в) оценка потребности населения в видах медицинской помощи;
     г) расчет   рациональной   сети   медицинских   учреждений  и  ее
территориального размещения для удовлетворения имеющихся потребностей.

         2.2 Активное развитие различных организационных форм
                 полустационарной медицинской помощи

     - определение   на   административных   территориях  контингентов
населения для лечения  на  дому,  в  стационаре  одного  дня,  дневном
стационаре;
     - открытие   с   учетом   потребностей   населения   и   реальных
возможностей   полустационаров   на  базе  амбулаторно-поликлинических
учреждений и больниц;
     - организация  лечения  на  дому  силами  учреждений I,  II и III
уровней.

        2.3. Совершенствование стационарной медицинской помощи

     Анализ показал,  что  20-25  процентов  больных,  находящихся  на
стационарном лечении в отделениях терапевтического профиля, без ущерба
для здоровья могут быть переведены на режим полустационарного лечения,
что  позволит уменьшить расходы на содержание стационаров данного типа
на 20 процентов.
     Совершенствование стационарной медицинской помощи потребует:
     - интенсификации лечебного процесса;
     - перепрофилирования  больниц,  (отделений) для  краткосрочного и
долгосрочного        пребывания,        различной        интенсивности
лечебно-диагностического процесса;
     - сохранения незагруженных отделений больниц (с учетом заданий на
чрезвычайные ситуации)

          2.4. Совершенствование организационных форм служб
           скорой и неотложной медицинской помощи (ССиНМП)

     В рамках данного направления предусматриваются следующие меры:
     - реорганизация   административной  структуры  станции  скорой  и
неотложной медицинской помощи с передачей  части  полномочий  головным
подстанциям  районов,  выполняющим  функции среднего звена управления,
при сохранении за станцией  скорой  и  неотложной  медицинской  помощи
административно-оперативного управления службой в целом;
     - разработка и внедрение комплексной  автоматизированной  системы
управления  деятельностью  станций  скорой  и  неотложной  медицинской
помощи (КАСУ ССиНМП),  которая позволит в значительной  мере  повысить
эффективность работы станций на базе использования современных средств
информатизации и телекоммуникаций;
     - внедрение   в  практику  работы  станции  скорой  и  неотложной
медицинской помощи системы дифференцирования  поступающих  вызовов  по
категории  срочности  с  разделением  на  безотлагательные  (вызванные
жизне-угрожающими  состояниями  или  местом  происшествия)  и  условно
отсроченные  (по  медицинским показаниям) с отработкой соответствующих
временных нормативов  прибытия  выездных  бригад  на  место  вызова  в
зависимости от категории "повода к вызову";
     - осуществление этапных работ по передаче  "отсроченных  вызовов"
для  обслуживания  на  1-11 уровнях медицинской службы города (по мере
организации отделений неотложной помощи);
     - дальнейшее   развитие  и  активизация  работы  республиканского
врачебно-консультативного   центра   станции   скорой   и   неотложной
медицинской помощи;
     - повышение социальной защищенности работников станций;
     - организация   системы   перманентного   повышения  квалификации
персонала станций скорой и неотложной медицинской помощи.

                       2.5.Научные исследования

     Научно-исследовательская работа   в   системе    республиканского
здравоохранения    проводится    в    рамках   специальной   программы
Кабардино-Балкарского      государственного     университета     имени
Х.М. Бербекова. Представляемые научно-технические  проекты  отбираются
на конкурсной основе совместно с ученым советом и главными профильными
специалистами Министерства здравоохранения КБР с учетом  актуальности,
научной  новизны и практической ценности.  Приоритетными направлениями
научных  разработок  являются:  новые  формы  организации и управления
по  видам  специализированной   медицинской   помощи,   диагностика  и
лечение неотложных  состояний; сердечно-сосудистых заболеваний, охраны
здоровья  беременных,  детей   и   подростков.   Широко   используется
научное   сотрудничество    с    ведущими    научно-исследовательскими
институтами    Российской   академии   медицинских   наук   Российской
Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации.  Вместе
с тем не в полном объеме используется  выполнение  научных  разработок
совместно коллективами  кафедр,  функционирующих  в  республиканских и
городских больницах, и практическими врачами этих больниц.
     В целом  установленный  порядок  научной  поддержки практического
здравоохранения представляется малоэффективным.  Однако  в  дальнейшем
следует  в  большей  степени  сконцентрировать  усилия на разработках,
имеющих конкретизированную  цель  и  безусловный  медико-экономический
эффект от адресного внедрения полученных результатов.
     Таким образом,  оценка  состояния  здоровья  жителей  республики,
комплексный  анализ  положения  дел  в здравоохранении,  лекарственном
обеспечении населения  являются  обоснованием  необходимости  принятия
Программы.

         2.6. Систематизация работы по подбору, расстановке и
               повышению квалификации кадрового состава

     Предусматривается следующий комплекс мер:
     изменение кадровой     политики,    учитывающей    реформирование
республиканского   здравоохранения   и   включающей   планирование   и
прогнозирование потребности здравоохранения в профильных кадрах;
     повышение кадровой обеспеченности  медицинских  учреждений  путем
модернизации  контрактных отношений между работниками и работодателями
при  целевой  подготовке  специалистов  (интернатура   и   клиническая
ординатура),  перераспределения  кадров  в  отрасли за счет ликвидации
дублирования и необоснованного  объема  медицинских  услуг  на  этапах
оказания медицинской помощи;
     подготовка пакета   законодательных    инициатив,    регулирующих
отношения  между  Кабардино-Балкарским  Государственным  Университетом
имени Х.М. Бербекова и  Министерством здравоохранения  КБР  в  области
целевой подготовки кадров.
     Подготовка врачебных кадров для I уровня медико-санитарной помощи
системы   здравоохранения   в   условиях  отсутствия  государственного
распределения  выпускников  представляется  чрезвычайно  сложным.  Для
решения   проблемы   необходимо   на   базе   медицинского  факультета
Кабардино-Балкарского     Государственного     Университета      имени
Х.М. Бербекова  организовать обучение  на  контрактной  основе за счет
бюджетов   местного   самоуправления,   предусмотрев    в    контракте
обязательность  отработки  выпускниками  не  менее 3 лет в учреждениях
амбулаторно-поликлинической сети, с предоставлением им жилплощади.
     Обеспеченность кадрами  II и III уровней медико-санитарной помощи
на  сегодня  составляет  100  процентов,   требуется   систематическое
повышение квалификации кадров и их оптимизация.
     Регулируемый набор   и   выпуск   указанных    групп    студентов
медицинского    факультета    Кабардино-Балкарского   Государственного
Университета имени Х.М. Бербекова  позволит  укомплектовать учреждения
первичного звена здравоохранения в соответствии с потребностью.
     В целях  совершенствования  кадровой  политики  также  необходимо
проводить   аттестацию   и   сертификацию  медицинского  персонала  по
категориям  с  дифференцированной   оплатой   труда,   что   потребует
активизацию работ по созданию сертификационных стандартов.

                 3.Программные мероприятия Программы

     В целях  обеспечения  комплексного  подхода  к  решению  вопросов
борьбы  с  заболеваниями  социального   характера   медико-санитарными
последствиями чрезвычайных ситуаций, а также для концентрации ресурсов
здравоохранения на  приоритетных  направлениях  в  Программу  включены
такие  подпрограммы,  как  "Сахарный  диабет",  "Вакцинопрофилактика",
"Неотложные  меры  борьбы  с   туберкулезом   в   Кабардино-Балкарской
Республике",  -  "О  мерах по развитию онкологической помощи населению
Кабардино-Балкарской Республики",  "Безопасное материнство", "Здоровый
ребенок",  "О  мерах  по  предупреждению  распространения  наркомании,
токсикомании  и  алкоголизма",  "Неотложные  меры  по   предупреждению
распространения   в   Кабардино-Балкарской   Республике   заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека  (АнтиВИЧ/СПИД)  и  других
специфических   заболеваний",  "Профилактика  и  лечение  артериальной
гипертонии    в    Кабардино-Балкарской     Республике",     "Развитие
трансфузионной  помощи  и обеспечение компонентами и препаратами крови
лечебно-профилактических учреждений Кабардино-Балкарской  Республики",
"Совершенствование службы медицины катастроф".

                  4. Ресурсное обеспечение Программы

     Мероприятия Программы реализуются за  счет  средств  федерального
бюджета,   республиканского  (КБР)  бюджета,  а   также   внебюджетных
источников финансирования.
     Объем финансирования   Программы  на  2003-2006  годы  составляет
1362,4 млн.  рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета
-400,1  млн.  рублей,  республиканского  (КБР)  бюджета  -  762,7 млн.
рублей,  местного  бюджета  -  129,0  млн. рублей,  за   счет  средств
внебюджетных  источников  (ОМС) - 57,5 млн.  рублей,  иные источники -
13,1 млн. рублей.
     Объемы финансирования  мероприятий Программы подлежат уточнению в
установленном порядке при формировании проекта республиканского  (КБР)
бюджета на соответствующий год.

                   5.Механизм реализации Программы

     Государственный      заказчик     Программы    -    Правительство
Кабардино-Балкарской Республики.
     К участию   в   Программе   привлекаются  администрации  местного
самоуправления,     Кабардино-Балкарский     территориальный      фонд
обязательного медицинского страхования и общественные организации.
     В ходе  реализации  Программы  Министерство  здравоохранения  КБР
обеспечивает    координацию    деятельности   основных   исполнителей,
осуществляет контроль за ходом реализации  мероприятий  и  эффективным
использованием средств непосредственными исполнителями.

         6. Организация управления и контроль за реализацией
                        мероприятий Программы

     Контроль за реализацией мероприятий  Программы  осуществляется  в
установленном порядке.
     Министерство здравоохранения   КБР   ежегодно   представляет    в
Правительство КБР информацию, о выполнении мероприятий и эффективности
использования выделенных средств.

        7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

     Реализация предусмотренных мероприятий в полном  объеме  позволит
улучшить показатели состояния здоровья населения:
     - снизить   заболеваемость   населения   туберкулезом   взрослого
населения  -  на  10  процентов,  детей  -  на 15 процентов,  вирусным
гепатитом  в  2  раза,  дифтерией,  корью,  эпидемическим   паротитом,
коклюшем - до единичных случаев;
     - снизить на 25 процентов случаи осложнения при сахарном диабете;
     - снизить  смертность  населения  КБР  от заболеваний социального
характера,  в том числе от туберкулеза - до  9  случаев  на  100  тыс.
населения, от онкологических заболеваний - на 1,75 процента;
     - улучшить   ресурсное   обеспечение   приоритетных   направлений
развития здравоохранения;
     - укрепить    материально-техническую    базу    республиканского
здравоохранения,         существенно         улучшив         оснащение
лечебно-профилактических учреждений;
     - обеспечить  потребность  населения  в лекарственных средствах и
медицинских изделиях.
     В целом  построение структуры медицинской службы с разноуровневым
функциональным   предназначением   и   дифференцированным    ресурсным
обеспечением,     унификацией     технологий     и     стандартизацией
лечебно-диагностического  процесса   позволит   значительно   повысить
эффективность  использования выделяемых средств путем их обоснованного
распределения и контроля за обоснованностью расходования.


    3. Профилактические мероприятия по предотвращению заболеваний
                        социального характера

                 3.1. Подпрограмма "Сахарный диабет"

     Целями подпрограммы   "Сахарный   диабет"    являются    снижение
заболеваемости,  инвалидизации и смертности населения КБР от сахарного
диабета и его осложнений,  повышение продолжительности жизни улучшение
здоровья больных сахарным диабетом.
     В рамках ее реализации запланировано:
     развитие диабетологической службы;
     обеспечение указанных   больных   лекарственными   средствами   и
средствами   индивидуального   контроля   (тест-системами),   а  также
лекарственными    препаратами    11     генерации     (таблетированные
сахароснижающие), человеческим инсулином генноинженерной технологии;
     создание системы   медико-психологической    поддержки    больных
диабетом и членов их семей;
     организация школ по  обучению  лиц,  больных  сахарным  диабетом,
самостоятельному   контролю  содержания  сахара  в  крови,  применению
сахароснижающих лекарственных средств и рациональному питанию;
     предоставление санаторно-реабилитациэнной помощи больным;
     повышение квалификации   медицинских   кадров   для   обеспечения
эффективной профилактики,  диагностики, лечения и реабилитации больных
сахарным диабетом;
     улучшение материально-технической     базы     амбулаторной     и
стационарной служб.

                                * * *

                                             Приложение к подпрограмме
                                                 "Сахарный диабет"

                                       (млн.рублей, в ценах 2003 года)
+---------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование  | Источники      | Всего |          В том числе      |
| мероприятий   | финансирования |       +------+------+------+------+
|               |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|               |                |       |  год |  год |  год |  год |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| Приобретение  | общий объем    |       |      |      |      |      |
| сахаросни-    | средств        |  78,0 | 17,0 | 18,7 | 20,5 | 21,8 |
| жающих средств+----------------+-------+------+------+------+------+
| и средств     | федеральный    |       |      |      |      |      |
| индивидуально-| бюджет         |  22,9 |  5,0 |  5,5 |  6,0 |  6,4 |
| го контроля   +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | республикан-   |       |      |      |      |      |
|               | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|               | бюджет         |  55,1 | 12,0 | 13,2 | 14,5 | 15,4 |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+

               3.2. Подпрограмма " Вакцинопрофилактика"

     Целями подпрограммы  "Вакцинопрофллактика"  являются достижение и
поддержание  высокого  (не  менее  90-95  процентов)   уровня   охвата
профилактическими   прививками,  преимущественно  детского  населения,
введение активной иммунизации против вирусного гепатита В и  краснухи,
снижение заболеваемости дизентерией,  коклюшем,  корью,  эпидемическим
паротитом,  краснухой (с  ее  последующей  ликвидацией)  и  ликвидация
полиомиелита,  недопущение  заболеваемости  столбняком.  В  рамках  ее
реализации запланировано:
     развитие системы  информирования  населения  о мерах профилактики
инфекций;
     создание условий    для    соблюдения    "холодовой   цепи"   при
транспортировке и хранении  препаратов,  используемых  для  проведения
профилактических прививок;
     обеспечение учреждений   здравоохранения   вакцинами    Календаря
профилактических   прививок,   диагностикумами   нового   поколения  и
ассоциированными вакцинами;
     совершенствование государственного   контроля   над   проведением
профилактических и противоэпидемических мероприятий;
     подготовка медицинских кадров.


                                * * *
                                             Приложение к подпрограмме
                                               "Вакцинопрофилактика"

                                       (млн.рублей, в ценах 2003 года)
+---------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование  | Источники      | Всего |          В том числе      |
| мероприятий   | финансирования |       +------+------+------+------+
|               |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|               |                |       |  год |  год |  год |  год |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| Приобретение  | общий объем    |       |      |      |      |      |
| вакцин и      | средств        |  54,0 | 11,8 | 13,0 | 14,2 | 15,0 |
| других иммуно-+----------------+-------+------+------+------+------+
| логических    | федеральный    |       |      |      |      |      |
| препаратов    | бюджет         |  45,7 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 12,7 |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | республикан-   |       |      |      |      |      |
|               | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|               | бюджет         |   8,3 |  1,8 |  2,0 |  2,2 |  2,3 |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+

       3.3. Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом
                  в Кабардино-Балкарской Республике"

     Целями подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в КБР"
являются  стабилизация  эпидемиологической   ситуации   по   важнейшим
показателям,   снижение  заболеваемости,  инвалидизации  и  смертности
населения республики от туберкулеза.
     В рамках ее реализации предусмотрено:
     повышение эффективности   профилактических,   диагностических   и
лечебных   мероприятий,  направленных  на  борьбу  с  распространением
туберкулеза;
     обеспечение лечебных     учреждений    современным    медицинским
оборудованием и эффективными противотуберкулезными препаратами;
     совершенствование профилактических  мероприятий  среди  персонала
животноводческих ферм;
     повышение квалификации   медицинских   кадров   для   обеспечения
эффективной профилактики,  диагностики, лечения и реабилитации больных
туберкулезом.

                                * * *

                                             Приложение к подпрограмме
                                              "Неотложные меры борьбы
                                                с туберкулезом в КБР"

                                      (млн. рублей, в ценах 2003 года)
+---------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование  | Источники      | Всего |          В том числе      |
| мероприятий   | финансирования |       +------+------+------+------+
|               |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|               |                |       |  год |  год |  год |  год |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|1. Приобретение| общий объем    |       |      |      |      |      |
|противотуберку-| средств        |  28,1 |  7,0 |  7,7 |  8,4 |  8,9 |
|лезных         |----------------+-------+------+------+------+------+
|препаратов     | федеральный    |       |      |      |      |      |
|               | бюджет         |  22,9 |  5,0 |  5,5 |  6,0 |  6,4 |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | республикан-   |       |      |      |      |      |
|               | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|               | бюджет         |  9,1  |  2,0 |  2,2 |  2,4 |  2,5 |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|2. Реконструк- | общий объем    |       |      |      |      |      |
|ция здания  ГУЗ| средств        |  19,1 |  8,0 |  8,7 |  1,2 |  1,2 |
|"Противотубер- +----------------+-------+------+------+------+------+
|кулезный       | федеральный    |       |      |      |      |      |
|диспансер"     | бюджет         |  14,6 |  7,0 |  7,6 |      |      |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | республикан-   |       |      |      |      |      |
|               | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|               | бюджет         |  4,5  |  1,0 |  1,1 |  1,2 |  1,2 |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|               | общий объем    |       |      |      |      |      |
|               | средств        |  51,1 | 15,0 | 16,4 |  9,6 | 10,1 |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | федеральный    |       |      |      |      |      |
|     Итого     | бюджет         |  37,5 | 12,0 | 13,1 |  6,0 |  6,4 |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | республикан-   |       |      |      |      |      |
|               | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|               | бюджет         |  13,6 |  3,0 |  3,3 |  3,6 |  3,7 |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+

         3.4.Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической
          помощи населению Кабардино-Балкарской Республики"

     Целями подпрограммы "О мерах по  развитию  онкологической  помощи
населению    Кабардино-Балкарской    Республики"   являются   снижение
инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний  на
6-8   процентов,   стабилизация   и   улучшение  основных  показателей
онкологической  помощи.  Повышение   до  10   процентов   выявляемости
онкологических  заболеваний  при проведении профилактических осмотров,
увеличение числа впервые выявленных больных с первой и второй стадиями
заболевания  до  40 процентов,  снижение  одногодичной  летальности на
2 процента.
     В рамках ее реализации планируется:
     укрепление      материально-технической      базы      профильных
лечебно-профилактических учреждений республики;
     усиление роли  первичного  звена   здравоохранения,   активизация
работы  смотровых  кабинетов  и  восстановление отделений профилактики
поликлиник;
     создание республиканского     регистра     больных,    страдающих
злокачественными новообразованиями;
     широкое внедрение  цитологического  скрининга на профилактических
обследованиях женского населения с целью раннего выявления рака  шейки
матки и молочной железы;
     организация санитарно-просветительной работы среди  населения  по
пропаганде   здорового   образа   жизни   и   повышению   роли  личной
ответственности   в   профилактике   онкологических   заболеваний    с
привлечением средств массовой информации;
     проведение массовых социологических скринингов населения;
     повышение квалификации   медицинских   работников  онкологической
службы.

                                * * *

                                         Приложение к подпрограмме
                                            "О мерах по развитию
                                      онкологической помощи населению
                                      Кабардино-Балкарской Республики"

                                      (млн. рублей, в ценах 2003 года)
+---------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование  | Источники      | Всего |          В том числе      |
| мероприятий   | финансирования |       +------+------+------+------+
|               |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|               |                |       |  год |  год |  год |  год |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|1. Приобретение| общий объем    |       |      |      |      |      |
|противоопухоле-| средств        |  14,6 |  1,6 |  4,1 |  4,1 |  4,8 |
|вых препаратов |----------------+-------+------+------+------+------+
|               | федеральный    |       |      |      |      |      |
|               | бюджет         |   7,4 |      |  2,4 |  2,2 |  2,8 |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | республикан-   |       |      |      |      |      |
|               | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|               | бюджет         |  7,2  |  1,6 |  1,7 |  1,9 |  2,0 |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|2. Приобретение| общий объем    |       |      |      |      |      |
|гамма-терапев- | средств        |  37,4 |  7,1 |  9,0 | 10,1 | 11,2 |
|тических       +----------------+-------+------+------+------+------+
|аппаратов и    | федеральный    |       |      |      |      |      |
|лечебно-       | бюджет         |   6,5 |      |  2,0 |  2,2 |  2,3 |
|диагностичес-  +----------------+-------+------+------+------+------+
|кого           | республикан-   |       |      |      |      |      |
|оборудования   | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|               | бюджет         | 13,5  |  3,0 |  3,3 |  3,5 |  3,7 |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | КБ ТФ ОМС      | 17,4  |  4,1 |  3,7 |  4,4 |  5,2 |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|               | общий объем    |       |      |      |      |      |
|               | средств        |  52,0 |  8,7 | 13,1 | 14,2 | 16,0 |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | федеральный    |       |      |      |      |      |
|     Итого     | бюджет         |  13,9 |      |  4,4 |  4,4 |  5,1 |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | республикан-   |       |      |      |      |      |
|               | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|               | бюджет         |  20,7 |  4,6 |  5,0 |  5,4 |  5,7 |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | КБ ТФ ОМС      |  17,4 |  4,1 |  3,7 |  4,4 |  5,2 |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+

  Условные сокращения, принятые в тексте приложения к подпрограмме:
     КБ  ТФ  ОМС   -   Кабардино-Балкарский    территориальный    фонд
обязательного медицинского страхования

              3.5. Подпрограмма "Безопасное материнство"

     Целями подпрограммы  "Безопасное  материнство"  являются создание
необходимых условий для улучшения состояния  здоровья  женщин-матерей,
снижение  их  заболеваемости и смертности,  профилактика инвалидности,
улучшение состояния здоровья новорожденных.
     Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
     совершенствование нормативно-правовой базы охраны  материнства  и
детства;
     улучшение системы подготовки и повышения квалификации медицинских
кадров, работающих в области охраны репродуктивного здоровья;
     совершенствование организации   и    поддержка    служб    охраны
репродуктивного здоровья и безопасного материнства;
     обеспечение профилактики осложнений беременности и родов;
     снижение    заболеваемости   и   улучшение   состояние   здоровья
новорожденных;
     укрепление       материально-технической      базы     учреждений
акушерско-гинекологической и педиатрической служб;
     проведение специальных  научных  исследований  в  области  охраны
репродуктивного здоровья и безопасного материнства;
     закупка необходимых   лекарственных   средств   для   обеспечения
безопасных родов;
     обеспечение населения   эффективными   средствами   контрацепции,
осуществление закупок гормональных  контрацептивных  средств  для  лиц
групп социального риска;
     профилактика и снижение числа абортов;
     разработка и   внедрение   системы   информационного  обеспечения
населения и пропаганда мероприятий по вопросам охраны  репродуктивного
здоровья,  безопасного материнства, грудного вскармливания, рождения и
воспитания здорового ребенка, здорового образа жизни.

                                * * *

                                             Приложение к подпрограмме
                                              "Безопасное материнство"

                                       (млн.рублей, в ценах 2003 года)
+---------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование  | Источники      | Всего |  Стоимость (млн. рублей)  |
| мероприятий   | финансирования |       +---------------------------+
|               |                |       |        В том числе        |
|               |                |       +------+------+------+------+
|               |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|               |                |       |  год |  год*|  год |  год |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|1. Обеспечение | общий объем    |       |      |      |      |      |
|родовспомога-  | средств        |   4,5 |  4,5 |      |      |      |
|тельных        +----------------+-------+------+------+------+------+
|учреждений     | федеральный    |       |      |      |      |      |
|реактивами и   | бюджет         |   0,5 |  0,5 |      |      |      |
|тест-системами +----------------+-------+------+------+------+------+
|для диагностики| республикан-   |       |      |      |      |      |
|внутриутробной | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|инфекции,      | бюджет         |       |      |      |      |      |
|наследственной +----------------+-------+------+------+------+------+
|и врожденной   | КБ ТФ ОМС      |   4,0 |  4,0 |      |      |      |
|патологии      |                |       |      |      |      |      |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|2. Оснащение   | общий объем    |       |      |      |      |      |
|учреждений     | средств        |   9,5 |  9,5 |      |      |      |
|акушерско-гине-+----------------+-------+------+------+------+------+
|кологической и | федеральный    |       |      |      |      |      |
|педиатрической | бюджет         |   1,0 |  1,0 |      |      |      |
|служб совре-   +----------------+-------+------+------+------+------+
|менной лечебно-| республикан-   |       |      |      |      |      |
|диагностической| ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|аппаратурой    | бюджет         |   0,5 |  0,5 |      |      |      |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | КБ ТФ ОМС      |   8,0 |  8,0 |      |      |      |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|               | общий объем    |       |      |      |      |      |
|               | средств        |  14,0 | 14,0 |      |      |      |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | федеральный    |       |      |      |      |      |
|     Итого     | бюджет         |   1,5 |  1,5 |      |      |      |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | республикан-   |       |      |      |      |      |
|               | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|               | бюджет         |   0,5 |  0,5 |      |      |      |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | КБ ТФ ОМС      |  12,0 | 12,0 |      |      |      |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+

  Условные сокращения, принятые в тексте приложения к подпрограмме:
     КБ  ТФ  ОМС    -   Кабардино-Балкарский   территориальный    фонд
обязательного медицинского страхования
     * На  2004  и последующие годы объемы финансирования не указаны в
связи с завершением утвержденных сроков реализации федеральной целевой
программы "Безопасное материнство"

                   3.6. Подпрограмма: "Здоровый ребенок"

     Целями подпрограммы "Здоровый ребенок" являются:
     социальная поддержка  детства,  создание  условий  для   рождения
здоровых детей,  предупреждение и снижение младенческой заболеваемости
и  смертности,  улучшение  питания  детей,  сохранение  и   укрепление
здоровья детей и подростков,  повышение интеллектуального, трудового и
оборонного потенциала страны.
     Задачами данной подпрограммы являются:
     оснащение медицинских     учреждений      лечебно-диагностической
аппаратурой и оборудованием;
     выхаживание недоношенных детей;
     оснащение молочных  кухонь  современным оборудованием,  улучшение
питания детей;
     сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;
     совершенствование профилактических    технологий,     учитывающих
адаптационные    резервы    ребенка    и   обеспечивающих   сохранение
соматического,  психического  здоровья,   гармоничное   физическое   и
нервно-психическое  развитие   в  современных  социально-экономических
условиях;
     повышение интеллектуального,  трудового  и  оборонного потенциала
страны;
     создание устойчивой    системы    наблюдения   за   здоровьем   в
образовательных учреждениях.

                                * * *

                                             Приложение к подпрограмме
                                                "Здоровый ребенок"

                                      (млн. рублей, в ценах 2003 года)
+---------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование  | Источники      | Всего |          В том числе      |
| мероприятий   | финансирования |       +------+------+------+------+
|               |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|               |                |       |  год |  год |  год |  год |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|3. Совершенст- | общий объем    |       |      |      |      |      |
|вование прена- | средств        |   4,4 |  1,0 |  1,0 |  1,3 |  1,1 |
|тальной диагно-|----------------+-------+------+------+------+------+
|стики врожден- | федеральный    |       |      |      |      |      |
|ных, наследст- | бюджет         |   1,8 |  0,5 |      |  0,8 |  0,5 |
|венных         +----------------+-------+------+------+------+------+
|заболеваний и  | республикан-   |       |      |      |      |      |
|внутриутробной | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|инфекции       | бюджет         |  2,6  |  0,5 |  1,0 |  0,5 |  0,6 |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|4. Совершенст- | общий объем    |       |      |      |      |      |
|вование техно- | средств        |  16,3 |  3,0 |  4,0 |  4,5 |  4,8 |
|логий анестези-+----------------+-------+------+------+------+------+
|ологии, реани- | федеральный    |       |      |      |      |      |
|мации, интен-  | бюджет         |   3,2 |      |  1,0 |  1,0 |  1,2 |
|сивной терапии +----------------+-------+------+------+------+------+
|выхаживания    | республикан-   |       |      |      |      |      |
|недоношенных и | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|маловесных     | бюджет         |  5,6  |      |  1,5 |  2,0 |  2,1 |
|детей          +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | КБ ТФ ОМС      |  7,5  |  3,0 |  1,5 |  1,5 |  1,5 |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|5. Совершенст- | общий объем    |       |      |      |      |      |
|вование помощи | средств        |   8,8 |  1,0 |  2,5 |  2,5 |  2,8 |
|детям с гемато-|----------------+-------+------+------+------+------+
|логическими    | федеральный    |       |      |      |      |      |
|заболеваниями  | бюджет         |   1,5 |      |  0,5 |  0,5 |  0,5 |
|и обеспечение  +----------------+-------+------+------+------+------+
|их медикамен-  | республикан-   |       |      |      |      |      |
|тами           | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|               | бюджет         |  3,0  |      |  1,0 |  1,0 |  1,0 |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | КБ ТФ ОМС      |  4,3  |  1,0 |  1,0 |  1,0 |  1,3 |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|6. Оснащение   | общий объем    |       |      |      |      |      |
|современной    | средств        |  28,3 |  8,7 |  6,1 |  6,5 |  7,0 |
|лечебно-диагно-+----------------+-------+------+------+------+------+
|стической      | федеральный    |       |      |      |      |      |
|аппаратурой    | бюджет         |   4,8 |  1,0 |  1,5 |  1,0 |  1,3 |
|учреждений     +----------------+-------+------+------+------+------+
|детства и родо-| республикан-   |       |      |      |      |      |
|вспоможения    | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|               | бюджет         |   7,2 |      |  2,0 |  2,5 |  2,7 |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | КБ ТФ ОМС      |  16,3 |  7,7 |  2,6 |  3,0 |  3,0 |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|7. Обеспечение | республикан-   |       |      |      |      |      |
|здоровых детей | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|1-2 года жизни | бюджет         |   1,5 |      |  0,5 |  0,5 |  0,5 |
|адаптированными|                |       |      |      |      |      |
|смесями        |                |       |      |      |      |      |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|8. Обеспечение | общий объем    |       |      |      |      |      |
|детей, больных | средств        |   2,7 |      |  0,9 |  0,9 |  0,9 |
|фенилкетонури- +----------------+-------+------+------+------+------+
|ей, лечебным   | федеральный    |       |      |      |      |      |
|питанием       | бюджет         |   0,9 |      |  0,3 |  0,3 |  0,3 |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | республикан-   |       |      |      |      |      |
|               | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|               | бюджет         |   1,8 |      |  0,6 |  0,6 |  0,6 |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|               | общий объем    |       |      |      |      |      |
|               | средств        |  62,0 | 13,7 | 15,0 | 16,2 | 17,1 |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | федеральный    |       |      |      |      |      |
|     Итого     | бюджет         |  12,2 |  1,5 |  3,3 |  3,6 |  3,8 |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | республикан-   |       |      |      |      |      |
|               | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|               | бюджет         |  21,7 |  0,5 |  6,6 |  7,1 |  7,5 |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | КБ ТФ ОМС      |  28,1 | 11,7 |  5,1 |  5,5 |  5,8 |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+

         Условные сокращения, принятые в тексте подпрограммы:
     КБ  ТФ  ОМС   -   Кабардино-Балкарский    территориальный    фонд
обязательного медицинского страхования

             3.7. Подпрограмма "О мерах по предупреждению
        распространения наркомании, токсикомании и алкоголизма
                          на 2003-2006 годы"

     Целями данной подпрограммы являются:
     создание в Кабардино-Балкарской Республике условий  для  снижения
количества лиц употребляющих наркотические средства.
     В рамках решения данной проблемы предусматривается:
     укрепление материально-технической базы наркологической службы;
     обеспечение населения                           квалифицированной
индивидуально-ориентированной  информацией  по  проблемам наркомании и
других  вредных  привычек,  повышение  уровня  мотивации  молодежи   и
подростков к обращению за помощью;
     организация медико-социальной  помощи,   формирование   здорового
образа жизни;
     выявление лиц,  имеющих повышенный риск приобщения к  алкоголю  и
наркотикам   из-за   наличия   медицинских   неблагоприятных  факторов
(психические   отклонения,   умственная   недостаточность,    задержка
психического развития, наследственное отягощение и другие);
     внедрение профилактических  обучающих  программ   по   борьбе   с
вредными привычками;
     предупреждение распространения вредных привычек;
     развитие интереса к здоровому образу жизни;
     привлечение молодежи для работы в антинаркотической кампании;
     создание школ здоровья,  факультетов здоровья,  кинолекториев "За
здоровый образ жизни",  дающих учащимся медицинские знания  и  навыки,
необходимые для принятия разумных решений, касающихся здоровья.

                                * * *

                                            Приложение к подпрограмме
                                           "О мерах по предупреждению
                                           распространения наркомании,
                                           токсикомании и алкоголизма"

                                      (млн. рублей, в ценах 2003 года)

+---------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование  | Источники      | Всего |          В том числе      |
| мероприятий   | финансирования |       +------+------+------+------+
|               |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|               |                |       |  год |  год |  год |  год |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|1. Широкое     | республикан-   |       |      |      |      |      |
|внедрение в ра-| ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|боту всех      | бюджет         |   1,8 |      |  0,5 |  0,8 |  0,5 |
|лечебно-профи- |                |       |      |      |      |      |
|лактических    |                |       |      |      |      |      |
|учреждений ме- |                |       |      |      |      |      |
|тодов экспресс-|                |       |      |      |      |      |
|диагностики    |                |       |      |      |      |      |
|наркотического |                |       |      |      |      |      |
|и токсикомани- |                |       |      |      |      |      |
|ческого опьяне-|                |       |      |      |      |      |
|ния            |                |       |      |      |      |      |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|2. Оснащение   | республикан-   |       |      |      |      |      |
|наркологичес-  | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|кой службы     | бюджет         |   5,2 |  1,0 |  1,0 |  1,2 |  2,0 |
|современным    |                |       |      |      |      |      |
|медицинским    |                |       |      |      |      |      |
|оборудованием  |                |       |      |      |      |      |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|               | республикан-   |       |      |      |      |      |
|               | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|    ИТОГО      | бюджет         |   7,0 |  1,0 |  1,5 |  2,0 |  2,5 |
|               |                |       |      |      |      |      |
|               |                |       |      |      |      |      |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+

         3.8. Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению
        распространения в КБР заболевания, вызываемого вирусом
           иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД) и других
                      специфических заболеваний"

     Целями подпрограммы  являются   стабилизация   эпидемиологической
ситуации  по  ВИЧ/СПИДу  и  предупреждение  массового  распространения
ВИЧ-инфекции, прежде всего среди молодежи, путем:
     укрепления материально-технической  базы центра по профилактике и
борьбе со СПИДом;
     совершенствования эпидемиологического надзора за распространением
ВИЧ-инфекции,    государственного     контроля     над     проведением
профилактических и противоэпидемических мероприятий;
     создания постоянно действующей системы информирования населения о
мерах личной и общественной профилактики ВИЧ/СПИДа через трансляцию по
государственным каналам телевидения и радиовещания;
     широкого внедрения в практику лечебно-профилактических учреждений
консультаций   на   индивидуальной    анонимной    основе,    развития
добровольного  тестирования,  организации  и  проведения  кампаний  по
пропаганде здорового образа жизни и  профилактике ВИЧ-инфекции,  среди
молодежи;
     обеспечения безопасности донорской крови,  органов и тканей путем
проведения карантина донорской крови и ее препаратов;
     внедрения в  лечебно-профилактических   учреждениях   современных
методов дезинфекции;
     приобретения для персонала, работающего в условиях высокого риска
заражения   ВИЧ-инфекцией,   защитной   одежды   и    профилактических
препаратов;
     обеспечения современного    уровня    диагностики    и    лечения
ВИЧ-инфекции  и  СПИД-ассоциированных  заболеваний  на  основе закупок
наиболее   эффективных   тест-систем,   а   также    высокоэффективных
лекарственных препаратов;
     подготовки медицинских кадров по вопросам  диагностики,  лечения,
эпидемиологии и профилактики ВИЧ-инфекции.
     В ходе   реализации   данной   подпрограммы   будут    обеспечены
стабилизация  и  последующее  улучшение эпидемиологической обстановки,
связанной с распространением заболеваний, передаваемых половым путем.
     При ее реализации планируется:
     укрепление    материально-технической    базы    Республиканского
кожно-венерологического   диспансера   и   оснащение  его  современным
лабораторным и диагностическим оборудованием;
     создание информационно-пропагандистской  системы  по профилактике
заболеваний, передающихся половым путем;
     повышение квалификационного   уровня  медицинских  работников  по
профилактике,  диагностике и лечению заболеваний, передаваемых половым
путем;
     улучшение качества диагностики, в том числе экспресс-диагностики,
заболеваний, передаваемых половым путем;
     внедрение современных  схем  лечения  заболеваний,   передаваемых
половым путем, за счет обеспечения лечебно-профилактических учреждений
современными диагностическими и лекарственными средствами;
     снижение числа осложнений, вызванных заболеваниями, передаваемыми
половым путем, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения
в  целом  и  прежде  всего  на  репродуктивное,  ведущих  к  ухудшению
демографической ситуации.

                                * * *

                                          Приложение к подпрограмме
                                             "Неотложные меры по
                                        предупреждению распространения
                                        в КБР заболевания, вызываемого
                                       вирусом иммунодефицита человека
                                          (Анти-ВИЧ/СПИД) и других
                                         специфических заболеваний"

                                      (млн. рублей, в цепах 2003 года)
+---------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование  | Источники      | Всего |          В том числе      |
| мероприятий   | финансирования |       +------+------+------+------+
|               |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|               |                |       |  год |  год |  год |  год |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|1. Совершенст- | общий объем    |       |      |      |      |      |
|вование диагно-| средств        |  16,1 |  3,5 |  3,9 |  4,2 |  4,5 |
|стики и лечения+----------------+-------+------+------+------+------+
|ВИЧ-инфекции, в| федеральный    |       |      |      |      |      |
|том числе      | бюджет         |  13,7 |  3,0 |  3,3 |  3,6 |  3,8 |
|обеспечение    +----------------+-------+------+------+------+------+
|СПИД-лаборато- | республикан-   |       |      |      |      |      |
|рий лекарствен-| ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|ными средствами| бюджет         |   2,4 |  0,5 |  0,6 |  0,6 |  0,7 |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|2.Обеспечение  |                |       |      |      |      |      |
|безопасности   |                |       |      |      |      |      |
|донорской кро- |                |       |      |      |      |      |
|ви, медицинских| республикан-   |       |      |      |      |      |
|иммунобиологи- | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|ческих препара-| бюджет         |   2,2 |  0,5 |  0,5 |  0,6 |  0,6 |
|тов, биологи-  |                |       |      |      |      |      |
|ческих         |                |       |      |      |      |      |
|жидкостей,     |                |       |      |      |      |      |
|органов и      |                |       |      |      |      |      |
|тканей         |                |       |      |      |      |      |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|3. Укрепление  |                |       |      |      |      |      |
|материально-   |                |       |      |      |      |      |
|технической    |                |       |      |      |      |      |
|базы центра по | республикан-   |       |      |      |      |      |
|профилактике и | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|борьбе со      | бюджет         |   9,2 |  2,0 |  2,2 |  2,4 |  2,5 |
|СПИДом         |                |       |      |      |      |      |
|               |                |       |      |      |      |      |
|               |                |       |      |      |      |      |
|               |                |       |      |      |      |      |
|               |                |       |      |      |      |      |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|               | общий объем    |       |      |      |      |      |
|               | средств        |  27,4 |  6,0 |  6,6 |  7,2 |  7,6 |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               |   в том числе  |       |      |      |      |      |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|     ИТОГО     | федеральный    |       |      |      |      |      |
|               | бюджет         |  13,7 |  3,0 |  3,3 |  3,6 |  3,8 |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | республикан-   |       |      |      |      |      |
|               | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|               | бюджет         |  13,7 |  3,0 |  3,3 |  3,6 |  3,8 |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+


        3.9. Подпрограмма "Профилактика и лечение артериальной
            гипертонии в Кабардино-Балкарской Республике"

     Целями данной подпрограммы являются:
     комплексное решение  проблем профилактики,  диагностики,  лечения
артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями;
     снижение уровня     заболеваемости     населения     артериальной
гипертонией,  инвалидности и смертности  от  ее  осложнений  (инсульт,
инфаркт миокарда).
     В рамках решения указанных задач планируется:
     организация и   проведение   мероприятий   среди   населения   по
профилактике,  диагностике и лечению артериальной гипертонии на ранних
стадиях,   инфаркта   миокарда   и  инсульта  у  больных  артериальной
гипертонией;
     создание постоянно   действующей   информационно-пропагандистской
системы по первичной профилактике артериальной гипертонии;
     создание систем  динамического  контроля  над  эпидемиологической
ситуацией в области заболеваемости артериальной  гипертонией  и  учета
больных по данной патологии;
     повышение эффективности  лечения   и   реабилитации   больных   с
осложнениями   на   основе  внедрения  современных  методов,  а  также
обеспечение  учреждений  терапевтической  и   кардиологической   служб
современными гипотензивными лекарственными средствами;
     организация неврологических   реабилитационных   отделений    для
больных  с нарушением мозгового кровообращения вследствие артериальной
гипертонии;
     укрепление     материально-технической      базы     амбулаторно-
поликлинических   учреждений   (первичное    звено)    и    учреждений
терапевтической и кардиологической служб;
     повышение квалификации   медицинских   работников    в    области
кардиологии.

                                * * *

                                         Приложение к подпрограмме
                                          "Профилактика и лечение
                                         артериальной гипертонии в
                                      Кабардино-Балкарской Республике"

                                      (млн. рублей, в ценах 2003 года)
+---------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование  | Источники      | Всего |          В том числе      |
| мероприятий   | финансирования |       +------+------+------+------+
|               |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|               |                |       |  год |  год |  год |  год |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|Обеспечение    | общий объем    |       |      |      |      |      |
|стационаров    | средств        |  15,8 |  3,5 |  3,8 |  4,1 |  4,4 |
|терапевтической|                |       |      |      |      |      |
|и кардиологи-  |                |       |      |      |      |      |
|ческой служб и +----------------+-------+------+------+------+------+
|клиник научно- | федеральный    |       |      |      |      |      |
|исследователь- | бюджет         |  11,2 |  2,5 |  2,7 |  2,9 |  3,1 |
|ских учреждений|                |       |      |      |      |      |
|кардиологичес- |                |       |      |      |      |      |
|кого профиля   +----------------+-------+------+------+------+------+
|современными   | республикан-   |       |      |      |      |      |
|гипотензивными | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|лекарственными | бюджет         |   4,6 |  1,0 |  1,1 |  1,2 |  1,3 |
|средствами     |                |       |      |      |      |      |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+


         3.10. Подпрограмма "Развитие трансфузионной помощи и
             обеспечение компонентами и препаратами крови
       лечебно-профилактических учреждений Кабардино-Балкарской
                    Республики в 2003-2006 годах"

     Целями данной подпрограммы являются:
     повышение качества   трансфузиологической    помощи    населению,
проведение    бесперебойной   заготовки   консервированной   крови   и
переработки ее на компоненты и препараты.
     Решение данных задач предусмотрено путем:
     обеспечения лечебно-профилактических  учреждений  компонентами  и
препаратами донорской крови;
     распределения трансфузионных  средств  по  лечебным  учреждениям,
контроля за их рациональным использованием, оказания консультативной и
организационно-методической помощи на местах;
     укрепления материально-технической   базы   службы  крови  КБР  и
оснащения  ее  современным  оборудованием  и  аппаратурой,  подготовка
квалифицированных кадров;
     заготовки и наличия запасов стратегически  необходимых  продуктов
крови  на  современном  уровне  при  военно-стратегических и стихийных
ситуациях.

                                * * *

                                        Приложение к подпрограмме
                                    "Развитие трансфузиониой помощи
                                      и обеспечение компонентами и
                                        препаратами крови лечебно-
                                        профилактических учреждений
                                      Кабардино-Балкарской Республики"

                                      (млн. рублей, в ценах 2003 года)
+---------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование  | Источники      | Всего |          В том числе      |
| мероприятий   | финансирования |       +------+------+------+------+
|               |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|               |                |       |  год |  год |  год |  год |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|1. Оснащение   |                |       |      |      |      |      |
|бесперебойного | республикан-   |       |      |      |      |      |
|снабжения      | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|медицинским    | бюджет         |   6,5 |  1,0 |  1,5 |  1,8 |  2,2 |
|инструмента-   |                |       |      |      |      |      |
|рием, медика-  |                |       |      |      |      |      |
|ментами        |                |       |      |      |      |      |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|2. Оснащение   |                |       |      |      |      |      |
|службы крови   | республикан-   |       |      |      |      |      |
|современным    | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|медицинским    | бюджет         |   2,4 |  0,4 |  0,5 |  0,7 |  0,8 |
|оборудованием  |                |       |      |      |      |      |
|и аппаратурой  |                |       |      |      |      |      |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|3 .Обеспечение |                |       |      |      |      |      |
|доноров, имею- | республикан-   |       |      |      |      |      |
|щих звание     | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|"Почетный донор| бюджет         |   0,1 |  0,1 |      |      |      |
|России"        |                |       |      |      |      |      |
|удостоверением |                |       |      |      |      |      |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|               | республикан-   |       |      |      |      |      |
|    Итого      | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|               | бюджет         |   9,0 |  1,5 |  2,0 |  2,5 |  3,0 |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+


             3.11. Подпрограмма "Совершенствование службы
                         медицины катастроф"

     Целями подпрограммы "Совершенствование службы медицины катастроф"
являются предупреждение  и  ликвидация  медико-санитарных  последствий
чрезвычайных ситуаций.
     В рамках подпрограммы предусматриваются:
     совершенствование современных   технологий  управления,  оказания
медицинской   помощи   и   проведения   мероприятий   по    ликвидации
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;
     повышение профессиональной  квалификации  участников   ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
     разработка и совершенствование средств и способов защиты человека
от неблагоприятных факторов при чрезвычайных ситуациях.

                                * * *

                                             Приложение к подпрограмме
                                             "Совершенствование службы
                                                медицины катастроф"

                                      (млн. рублей, в ценах 2003 года)
+---------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование  | Источники      | Всего |          В том числе      |
| мероприятий   | финансирования |       +------+------+------+------+
|               |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|               |                |       |  год |  год |  год |  год |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|1. Формирование| общий объем    |       |      |      |      |      |
|запасов меди-  | средств        |   9,9 |  2,2 |  3,4 |  2,6 |  2,7 |
|цинского иму-  +----------------+-------+------+------+------+------+
|щества для     | федеральный    |       |      |      |      |      |
|оказания меди- | бюджет         |   8,8 |  2,0 |  2,1 |  2,3 |  2,4 |
|цинской помощи +----------------+-------+------+------+------+------+
|при чрезвычай- | республикан-   |       |      |      |      |      |
|ных ситуациях  | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|               | бюджет         |   1,1 |  0,2 |  0,3 |  0,3 |  0,3 |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|Укрепление     |                |       |      |      |      |      |
|материально-   | республикан-   |       |      |      |      |      |
|технической    | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|базы службы    | бюджет         |   3,5 |  0,8 |  0,8 |  0,9 |  1,0 |
|медицины       |                |       |      |      |      |      |
|катастроф      |                |       |      |      |      |      |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|               | общий объем    |       |      |      |      |      |
|               | средств        |  13,4 |  3,0 |  3,2 |  3,5 |  3,7 |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | федеральный    |       |      |      |      |      |
|     Итого     | бюджет         |   8,8 |  2,0 |  2,1 |  2,3 |  2,4 |
|               +----------------+-------+------+------+------+------+
|               | республикан-   |       |      |      |      |      |
|               | ский (КБР)     |       |      |      |      |      |
|               | бюджет         |   4,6 |  1,0 |  1,1 |  1,2 |  1,3 |
+---------------+----------------+-------+------+------+------+------+

                                * * *

                                                    Приложение N 1
                                                 к целевой программе
                                             "Развитие здравоохранения
                                              в КБР на 2003-2006 годы"

                           УРОВНИ ОКАЗАНИЯ
                       МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КБР


            I уровень - Первичная медико-санитарная помощь

               +-------------------------------------+
               | Сельская врачебная амбулатория (97) |
               |с круглосуточным постом скорой помощи|
               |       Участковая больница (13)      |
               +-------------------------------------+

          II уровень - Специализированная медицинская помощь

               +-------------------------------------+
               |  Центральная районная больница (1)  |
               |        Районная больница (12)       |
               +----------------------+--------------+
                                      |
+-----------+   +-------------+       |     +----------------------+
| Стационар |   | Поликлиника |       |     |   Отделение скорой   |
+----+------+   +------+------+       |     |        помощи        |
     |                 |              |     +----------------------+
     |                 |              |
     v                 v              |     +----------------------+
+-----------------------------+       |     |   Стоматологическая  |
|   Помощь оказывается по 29  |       |     |      поликлиника     |
|        специальностям       |       |     +----------------------+
+-----------------------------+       |
                                      |
                                      |
       III уровень - Высококвалифицированная медицинская помощь
                                      |
                                      v
        +-----------------------------+-----------------------------+
        |                             |                             |
        v                             v                             v
+--------------+             +----------------+              +------------+
| Больницы (3) |             | Диспансеры (5) |              | Центры (8) |
+--------------+             +----------------+              +------------+

Республиканские                Республиканские               Республиканские
   больницы                       диспансеры                      центры

- республиканская          - противотуберкулезный          - кардиологический
  клиническая              - онкологический                - по профилактике и
  больница                 - кожно-венерологический          борьбе со СПИД и
- республиканская          - психоневрологический            инфекционными
  детская                  - наркологический                 заболеваниями
  клиническая                                              - перинатальный
  больница                                                 - аллергологический
- больница                                                 - эндокринологический
  восстановительного                                       - стоматологический
  лечения                                                  - планирования семьи
                                                             и репродукции
                                                           - медицины катастроф

                                * * *


                                                  Приложение N 2
                                             к республиканской целевой
                                                программе "Развитие
                                               здравоохранения в КБР
                                                 на 2003-2006 годы"

           Потребность в оснащении медицинской аппаратурой,
           санитарным транспортом лечебно-профилактических
                        учреждений республики

                                      (млн. рублей, в ценах 2003 года)
+--------+---------+-------------------+---------------------------------------------------------------------------+
|Уровни  |Источники|       2003-2006   |                               В том числе                                 |
|оказания|финан-   |         годы      +------------------+------------------+------------------+------------------+
|медицин-|сирования|                   |    2003 год      |    2004 год      |    2005 год      |    2006 год      |
|ской    |         +-----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+
|помощи  |         |все- |обору-|санит.|все-|обору-|санит.|все-|обору-|санит.|все-|обору-|санит.|все-|обору-|санит.|
|        |         |го   |дован.|авто- |го  |дован.|авто- |го  |дован.|авто- |го  |дован.|авто- |го  |дован.|авто- |
|        |         |     |      |тр.   |    |      |тр.   |    |      |тр.   |    |      |тр.   |    |      |тр.   |
+--------+---------+-----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+
| I уро- | местные | 23,3| 15,0 |  8,3 | 5,0|  3,1 |  1,9 | 5,5|  3,5 |  2,0 | 6,1|  3,9 |  2,2 | 6,7|  4,5 |  2,2 |
|   вень | бюджеты |     |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |
+--------+---------+-----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+
|II уро- | местные | 20,7| 10,0 | 10,7 | 4,5|  2,1 |  2,4 | 4,9|  2,3 |  2,6 | 5,2|  2,5 |  2,7 | 6,1|  3,1 |  3,0 |
|   вень | бюджеты |     |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |
+--------+---------+-----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+
|III уро-| респуб- | 70,7| 55,8 | 14,9 |15,6| 12,3 |  3,3 |17,1| 13,5 |  3,6 |18,5| 14,6 |  3,9 |19,5| 15,4 |  4,1 |
|    вень| ликан-  |     |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |
|        | ский    |     |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |
|        | (КБР)   |     |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |
|        | бюджет  |     |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |
+--------+---------+-----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+
|        | Общий   |114,7| 80,8 | 33,9 |25,1| 17,5 |  7,6 |27,5| 19,3 |  8,2 |29,8| 21,0 |  8,8 |32,3| 23,0 |  9,3 |
|        | объем   |     |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |
|        | средств |     |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |
| ИТОГО  +---------+-----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+
|        | респуб- | 70,7| 55,8 | 14,9 |15,6| 12,3 |  3,3 |17,1| 13,5 |  3,6 |18,5| 14,6 |  3,9 |19,5| 15,4 |  4,1 |
|        | ликан-  |     |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |
|        | ский    |     |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |
|        | (КБР)   |     |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |
|        | бюджет  |     |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |
|        +---------+-----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+
|        | местные | 44,0| 25,0 | 19,0 | 9,5|  5,2 |  4,3 |10,4|  5,8 |  4,6 |11,3|  6,4 |  4,9 |12,8|  7,6 |  5,2 |
|        | бюджеты |     |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |
+--------+---------+-----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+

                                * * *

                                                  Приложение N 3
                                             к республиканской целевой
                                                программе "Развитие
                                               здравоохранения в КБР
                                                 на 2003-2006 годы"

        Потребность средств в проведении капитального ремонта
            лечебно-профилактических учреждений республики

                                      (млн. рублей, в ценах 2003 года)
+-------------+----------------+---------+------+------+------+------+
|Уровни       |Источники       |  Всего  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|оказания     |финанрования    |         |  год |  год |  год |      |
|медицинской  |сирования       |         |      |      |      |      |
|помощи       |                |         |      |      |      |      |
+-------------+----------------+---------+------+------+------+------+
| I уровень   | местные        |   38,4  |  8,5 |  9,3 | 10,0 | 10,6 |
|             | бюджеты        |         |      |      |      |      |
+-------------+----------------+---------+------+------+------+------+
| II уровень  | местные        |   36,1  |  8,0 |  8,7 |  9,4 | 10,0 |
|             | бюджеты        |         |      |      |      |      |
+-------------+----------------+---------+------+------+------+------+
| III уровень | республиканский|   49,3  | 10,9 | 11,9 | 12,9 | 13,6 |
|             | (КБР) бюджет   |         |      |      |      |      |
+-------------+----------------+---------+------+------+------+------+
|             | Общий объем    |  123,8  | 27,4 | 29,9 | 32,3 | 34,2 |
|             | средств        |         |      |      |      |      |
|    ИТОГО    +----------------+---------+------+------+------+------+
|             | республиканский|   49,3  | 10,9 | 11,9 | 12,9 | 13,6 |
|             | (КБР) бюджет   |         |      |      |      |      |
|             +----------------+---------+------+------+------+------+
|             | местные        |   74,5  | 16,5 | 18,0 | 19,4 | 20,6 |
|             | бюджеты        |         |      |      |      |      |
+-------------+----------------+---------+------+------+------+------+

                                * * *

                                                  Приложение N 4
                                                к целевой программе
                                             "Развитие здравоохранения
                                             в КБР на 2003-2006 годы."


          План мероприятий по строительству и реконструкции
                       объектов здравоохранения

                                      (млн. рублей, в ценах 2003 года)
+----+------------------+-------------+---------------+-------------------------------------------------------+
|  N | Содержание       | Источники   |   2003-2006   |                      В том числе                      |
| п/п| мероприятия      | финанстрова-|     годы      +-------------+-------------+-------------+-------------+
|    |                  | ния         |               |   2003 год  |   2004 год  |   2005 год  |   2006 год  |
|    |                  |             +------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  |             | всего| в т.ч. | всего|в т.ч.| всего|в т.ч.| всего|в т.ч.| всего|в т.ч.|
|    |                  |             |      |   СМР  |      |  СМР |      |  СМР |      |  СМР |      |  СМР |
+----+------------------+-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  1.| Реконструкция    | Общий объем |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | кардиологического|   средств   | 32,1 |  19,5  | 32,1 | 19,5 |      |      |      |      |      |      |
|    | центра в г.Наль- +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    | чике (администра-| федеральный |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | твно-поликлини-  | бюджет      |  7,5 |   7,5  |  7,5 |  7,5 |      |      |      |      |      |      |
|    | ческий корпус    +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | республи-   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | канский     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | (КБР) бюджет| 12,0 |  12,0  | 12,0 | 12,0 |      |      |      |      |      |      |
|    |                  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | средства    |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | администра- |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | ции         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | г. Нальчика |  2,5 |        |  2,5 |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | резервный   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | фонд        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | Президента  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | КБР         |  2,0 |        |  2,0 |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | Фонд        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | Президента  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | РФ          |  8,1 |        |  8,1 |      |      |      |      |      |      |      |
+----+------------------+-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  2.| Строительство в  | Общий объем |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | городе Нальчике  |   средств   | 23,6 |  15,7  |  5,0 |  4,8 | 18,6 | 10,9 |      |      |      |      |
|    | Дома ребенка на  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    | 160 мест         | федеральный |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | бюджет      | 10,0 |  10,0  |      |      | 10,0 | 10,0 |      |      |      |      |
|    |                  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | республи-   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | канский     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | (КБР) бюджет| 11,1 |   3,3  |  2,5 |  2,4 |  8,6 |  0,9 |      |      |      |      |
|    |                  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | средства    |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | администра- |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | ции         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | г. Нальчика |  2,5 |   2,4  |  2,5 |  2,4 |      |      |      |      |      |      |
+----+------------------+-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  3.| Строительство в  | Общий объем |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | городе Нальчике  |   средств   | 13,3 |  10,3  |  1,0 | 0,95 |  9,0 |  8,5 |  3,3 | 0,85 |      |      |
|    | Республиканского |-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    | противотуберку-  | федеральный |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | лезного санатория| бюджет      | 10,0 |  9,45  |  1,0 | 0,95 |  9,0 |  8,5 |      |      |      |      |
|    |                  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | республи-   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | канский     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | (КБР) бюджет|  3,3 |  0,85  |      |      |      |      |  3,3 | 0,85 |      |      |
+----+------------------+-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  4.| Строительство    | Общий объем |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | лечебного корпуса|   средств   | 97,6 |  71,9  |  7,0 |  6,4 | 20,7 | 20,0 | 30,9 | 25,5 | 39,0 | 20,0 |
|    | инфекционной     +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    | больницы в городе| федеральный |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | Нальчике         | бюджет      | 47,7 |  47,5  |      |      |  7,7 |  7,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|    |                  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | республи-   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | канский     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | (КБР) бюджет| 44,9 |  19,8  |  2,0 |  1,8 | 13,0 | 12,5 | 10,5 |  5,5 | 19,0 |      |
|    |                  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | средства    |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | администра- |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | ции         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | г. Нальчика |  2,0 |   1,8  |  2,0 |  1,8 |      |      |      |      |      |      |
|    |                  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | средства    |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | Министерства|      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | курортов и  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | туризма     |  3,0 |   2,8  |  3,0 |  2,8 |      |      |      |      |      |      |
+----+------------------+-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  5.| Строительство    | Общий объем |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | травматолого-    |   средств   |370,0 | 146,0  |  2,0 |  2,0 | 98,0 | 64,0 |120,0 | 50,0 |150,0 | 30,0 |
|    | ортопедического  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    | центра (на базе  | федеральный |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | диагностического | бюджет      | 80,0 |  75,0  |  2,0 |  2,0 | 33,0 | 28,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 |
|    | центра) в        +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    | г. Нальчике      | республи-   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | канский     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | (КБР) бюджет|290,0 |  71,0  |      |      | 65,0 | 36,0 | 95,0 | 25,0 |130,0 | 10,0 |
+----+------------------+-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  6.| Реконстркуция 6  | Общий объем |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | корпуса на 70    |   средств   | 10,3 |   8,8  |      |      |  3,5 |  3,5 |  3,5 |  3,5 |  3,3 |  1,8 |
|    | коек ГУЗ "Психо- +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    | неврологический  | федеральный |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | диспансер" в     | бюджет      |  8,8 |   8,8  |      |      |  3,5 |  3,5 |  3,5 |  3,5 |  1,8 |  1,8 |
|    | г. Нальчике      +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | республи-   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | канский     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | (КБР) бюджет|  1,5 |        |      |      |      |      |      |      |  1,5 |      |
+----+------------------+-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  7.| Строительство    | Общий объем |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | терапевтического |   средств   | 22,5 |   9,9  |  9,0 |  8,7 | 13,5 |  1,2 |      |      |      |      |
|    | корпуса на 180   +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    | коек в районной  | федеральный |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | больнице         | бюджет      | 11,7 |   8,7  |  9,0 |  8,7 |  2,7 |      |      |      |      |      |
|    | г. Нарткала      +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    | Урванского района| республи-   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | канский     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | (КБР) бюджет|  7,3 |   1,2  |      |      |  7,3 |  1,2 |      |      |      |      |
|    |                  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | местный     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | бюджет      |  3,5 |        |      |      |  3,5 |      |      |      |      |      |
+----+------------------+-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  8.| Реконструкция и  | Общий объем |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | расширение       |   средств   | 10,0 |   6,7  |  6,0 |  5,7 |  4,0 |  1,0 |      |      |      |      |
|    | детского инфекци-+-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    | онного корпуса   | федеральный |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | на 44 койки в    | бюджет      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | Терском районе   +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | республи-   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | канский     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | (КБР) бюджет| 10,0 |   6,7  |  6,0 |  5,7 |  4,0 |  1,0 |      |      |      |      |
+----+------------------+-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  9.| Реконструкция 4-х| Общий объем |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | этажного корпуса |   средств   | 14,4 |  12,3  |      |      |  7,2 |  6,3 |  7,2 |  6,3 |      |      |
|    | Республиканской  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    | клинической      | федеральный |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | больницы         | бюджет      |  7,0 |   6,0  |      |      |  3,5 |  3,0 |  3,5 |  3,0 |      |      |
|    |                  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | республи-   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | канский     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | (КБР) бюджет|  7,4 |   6,3  |      |      |  3,7 |  3,3 |  3,7 |  3,0 |      |      |
+----+------------------+-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 10.| Строительство    | Общий объем |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | пристройки к ГУЗ |   средств   |  5,0 |   4,5  |      |      |  5,0 |  4,5 |      |      |      |      |
|    | "Станция перели- +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    | вания крови"     | федеральный |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | бюджет      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | республи-   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | канский     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | (КБР) бюджет|  5,0 |   4,5  |      |      |  5,0 |  4,5 |      |      |      |      |
+----+------------------+-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 11.| Строительство    | Общий объем |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | лечебного корпуса|   средств   | 41,4 |  28,4  |      |      | 10,0 |  9,0 | 15,0 | 14,0 | 16,4 |  5,4 |
|    | на 180 коек в    +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    | Баксанской район-| федеральный |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ной больнице в   | бюджет      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | г. Баксане       +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | республи-   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | канский     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | (КБР) бюджет| 41,4 |  28,4  |      |      | 10,0 |  9,0 | 15,0 | 14,0 | 16,4 |  5,4 |
+----+------------------+-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 12.| Реконструкция ГУЗ| Общий объем |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | "Больница восста-|   средств   |100,0 |        |      |      | 30,0 |      | 30,0 |      | 40,0 |      |
|    | новительного     +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    | лечения" в       | федеральный |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | г. Нальчике под  | бюджет      | 50,0 |        |      |      | 15,0 |      | 15,0 |      | 20,0 |      |
|    | диагностический  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    | центр            | республи-   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | канский     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | (КБР) бюджет| 50,0 |        |      |      | 15,0 |      | 15,0 |      | 20,0 |      |
+----+------------------+-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | Общий объем |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  |   средств   |740,2 |  334,0 | 62,1 |48,05 |219,5 |128,9 |209,9 |99,85 |248,7 | 57,2 |
|    |                  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | федеральный |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |     Итого:       | бюджет      |232,7 | 172,95 | 19,5 |19,15 | 84,4 | 60,5 | 67,0 | 51,5 | 61,8 | 41,8 |
|    |                  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | республи-   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | канский     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | (КБР) бюджет|483,9 | 154,05 | 22,5 | 21,9 |131,6 | 68,4 |142,9 |48,35 |1866,9| 15,4 |
|    |                  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | средства    |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | администра- |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | ции         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | г. Нальчика |  7,0 |   4,2  |  7,0 |  4,2 |      |      |      |      |      |      |
|    |                  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | резервный   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | фонд        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | Президента  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | КБР         |  2,0 |        |  2,0 |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | Фонд        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | Президента  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | РФ          |  8,1 |        |  8,1 |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | средства    |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | Министерства|      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | курортов и  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | туризма     |  3,0 |   2,8  |  3,0 |  2,8 |      |      |      |      |      |      |
|    |                  +-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |                  | местный     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |                  | бюджет      |  3,5 |        |      |      |  3,5 |      |      |      |      |      |
+----+------------------+-------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+

                         --------------------

Информация по документу
Читайте также