Расширенный поиск
Постановление Местной администрации г. Нальчика от 21.07.2015 № 1365
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1365
21 июля 2015 г.
Об исполнении местного
бюджета городского округа Нальчик
за 1 полугодие 2015 года
В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2014 года №169 «Об утверждении Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик»:
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного
бюджета городского округа Нальчик за 1 полугодие 2015 года.
2.Направить
отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 полугодие
2015 года в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик и
Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.
3.Главным администраторам (администраторам) доходов
местного бюджета городского округа Нальчик и источников финансирования дефицита
местного бюджета городского округа Нальчик, главным распорядителям
(распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных
показателей по доходам и расходам, утвержденных на 2015 год.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
Глава
местной администрации
городского округа Нальчик
М.М.Кодзоков
ло
Утвержден
постановлением
Местной администрации
городского округа
Нальчик
от «21» июля 2015г.
№1365
Отчет
об исполнении местного бюджета
городского округа Нальчик
за 1 полугодие 2015 года
Наименование показателей
|
Код
бюджетной классификации
|
Годовой план, в тыс.руб.
|
Исполнено, в тыс. руб.
|
В % к
годовому
плану
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
ДОХОДЫ
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
000 1 00 00000 00 0000 000
|
1 599 781,6
|
636 126,1
|
39,8
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
|
1 251 129,2
|
516 527,2
|
41,3
|
Налог на доходы физических лиц
|
000 1 01 02000 01 0000 110
|
879 364,0
|
365 105,4
|
41,5
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
|
000 1 03 00000 00 0000 000
|
12 500,2
|
5 667,5
|
45,3
|
Налоги на совокупный доход
|
000 1 05 00000 00 0000 000
|
113 165,0
|
50 789,2
|
44,9
|
Налоги на имущество
|
000 1 06 00000 00 0000 000
|
206 000,0
|
79 590,3
|
38,6
|
Государственная пошлина
|
000 1 08 00000 00 0000 000
|
40 100,0
|
15 262,7
|
38,1
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
|
000 1 09 00000 00 0000 000
|
0,0
|
112,1
|
0,0
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
|
348 652,4
|
119 598,9
|
34,3
|
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
|
000 1 11 00000 00 0000 000
|
88 781,0
|
21 063,2
|
23,7
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
000 1 12 00000 00 0000 000
|
5 758,0
|
4 013,0
|
69,7
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
|
000 1 13 00000 00 0000 000
|
130 000,0
|
68 499,3
|
52,7
|
Наименование показателей
|
Код
бюджетной классификации
|
Годовой план, в тыс.руб.
|
Исполнено, в тыс. руб.
|
В % к
годовому
плану
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
000 1 14 00000 00 0000 000
|
99 623,0
|
18 032,5
|
18,1
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
000 1 16 00000 00 0000 000
|
24 240,4
|
7 845,0
|
32,4
|
Прочие неналоговые доходы
|
000 1 17 00000 00 0000 000
|
250,0
|
145,9
|
58,4
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000 2 00 00000 00 0000 000
|
1 854 469,0
|
856 142,3
|
46,2
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
000 2 02 00000 00 0000 000
|
1 854 469,0
|
856 668,3
|
46,2
|
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
|
000 2 02 01001 04 0000 151
|
11 029,6
|
8 000,0
|
72,5
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)
|
000 2 02 02000 00 0000 151
|
434 356,4
|
23 783,2
|
5,5
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
1 408 455,8
|
824 885,1
|
58,6
|
Иные межбюджетные трансферты
|
000 2 02 04000 00 0000 151
|
627,2
|
0,0
|
0,0
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
000 2 19 00000 00 0000 000
|
0,0
|
-526,0
|
0,0
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
|
3 454 250,6
|
1 492 268,4
|
43,2
|
|
РАСХОДЫ
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
01 00
|
208 792,4
|
78 405,3
|
37,6
|
Наименование показателей
|
Код
бюджетной классификации
|
Годовой план, в тыс.руб.
|
Исполнено, в тыс. руб.
|
В % к
годовому
плану
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
01 03
|
8 039,8
|
2 239,2
|
27,9
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
|
01 04
|
131 651,6
|
45 926,5
|
34,9
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
01 06
|
20 394,7
|
9 444,5
|
46,3
|
Резервные фонды
|
01 11
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
Другие общегосударственные вопросы
|
01 13
|
45 706,3
|
20 795,1
|
45,5
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
03 00
|
24 756,8
|
7 565,8
|
30,6
|
Защита населений и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
03 09
|
16 681,8
|
7 565,8
|
45,4
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
03 10
|
8 075,0
|
0,0
|
0,0
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
04 00
|
444 178,0
|
131 542,1
|
29,6
|
Наименование показателей
|
Код
бюджетной классификации
|
Годовой план, в тыс.руб.
|
Исполнено, в тыс. руб.
|
В % к
годовому
плану
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Транспорт
|
04 08
|
80 696,8
|
10 246,8
|
12,7
|
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
|
04 09
|
348 008,3
|
116 257,5
|
33,4
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
04 12
|
15 472,9
|
5 037,8
|
32,6
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
05 00
|
604 210,3
|
54 392,0
|
9,0
|
Жилищное хозяйство
|
05 01
|
423 239,0
|
16 884,3
|
4,0
|
Коммунальное хозяйство
|
05 02
|
15 210,4
|
1 627,4
|
10,7
|
Благоустройство
|
05 03
|
131 959,4
|
22 172,1
|
16,8
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
05 05
|
33 801,5
|
13 708,2
|
40,6
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
07 00
|
1 963 993,5
|
1 059 757,7
|
54,0
|
Дошкольное образование
|
07 01
|
782 364,0
|
391 796,2
|
50,1
|
Общее образование
|
07 02
|
1 167 165,0
|
662 635,8
|
56,8
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
|
07 05
|
400,0
|
174,9
|
43,7
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
07 07
|
2 016,6
|
102,6
|
5,1
|
Другие вопросы в области образования
|
07 09
|
12 047,9
|
5 048,2
|
41,9
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
08 00
|
147 166,3
|
71 099,3
|
48,3
|
Культура
|
08 01
|
143 766,6
|
69 507,2
|
48,3
|
Наименование показателей
|
Код
бюджетной классификации
|
Годовой план, в тыс.руб.
|
Исполнено, в тыс. руб.
|
В % к
годовому
плану
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
08 04
|
3 399,7
|
1 592,1
|
46,8
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
10 00
|
129 215,8
|
75 389,3
|
58,3
|
Пенсионное обеспечение
|
10 01
|
11 989,5
|
3 750,4
|
31,3
|
Социальное обеспечение населения
|
10 03
|
58 833,0
|
37 897,7
|
64,4
|
Охрана семьи и детства
|
10 04
|
50 968,0
|
31 185,2
|
61,2
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
10 06
|
7 425,3
|
2 556,0
|
34,4
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
11 00
|
3 406,8
|
1 424,1
|
41,8
|
Физическая культура
|
11 01
|
1 500,0
|
293,6
|
19,6
|
Развитие физической культуры и спорта
|
11 05
|
1 906,8
|
1 130,5
|
59,3
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
12 00
|
8 070,6
|
3 366,8
|
41,7
|
Периодическая печать и издательства
|
12 02
|
8 070,6
|
3 366,8
|
41,7
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
|
13 00
|
1 568,6
|
0,0
|
0,0
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|
13 01
|
1 568,6
|
0,0
|
0,0
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
|
3 535 359,1
|
1 482 942,4
|
41,9
|
|
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
|
000 01 00 00 00 00 0000 000
|
81 108,5
|
-9 326,0
|
|
Наименование показателей
|
Код
бюджетной классификации
|
Годовой план, в тыс.руб.
|
Исполнено, в тыс. руб.
|
В % к
годовому
плану
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
000 01 03 00 00 00 0000 000
|
-12 983,3
|
-12 983,3
|
100,0
|
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
|
892 01 03 01 00 04 0000 810
|
-12 983,3
|
-12 983,3
|
100,0
|
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ
ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
|
000 01 05 00 00 00 0000 000
|
94 091,8
|
3 657,3
|
3,9
|
Увеличение прочих остатков денежных
средств
бюджета городского округа
|
892 01 05 02 01 04 0000 510
|
-3 454 250,6
|
-1 492 268,4
|
43,2
|
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета городского округа
|
892 01 05 02 01 04 0000 610
|
3 548 342,4
|
1 495 925,7
|
42,2
|
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
|
|
81 108,5
|
-9 326,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|