Расширенный поиск

Постановление Местной администрации г. Нальчика от 21.07.2015 № 1365

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1365

 

21 июля 2015 г.

 

Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик

за 1 полугодие 2015 года

 

В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2014 года №169                «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик»:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 полугодие 2015 года.

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 полугодие 2015 года в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.

3.Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета городского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюджета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, утвержденных на 2015 год.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».

 

 

 

Глава местной администрации

городского округа Нальчик                                                              М.М.Кодзоков

 

ло

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Утвержден

постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик

от «21»  июля  2015г. №1365

 

Отчет

об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик

за 1 полугодие 2015 года

 

Наименование показателей

Код

бюджетной классификации

Годовой план, в тыс.руб.

Исполнено, в тыс. руб.

В % к

годовому

плану

1

2

3

4

5

ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

1 599 781,6

636 126,1

39,8

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 

1 251 129,2

516 527,2

41,3

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

879 364,0

365 105,4

41,5

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000

12 500,2

5 667,5

45,3

Налоги на совокупный доход

000 1 05 00000 00 0000 000

113 165,0

50 789,2

44,9

Налоги на имущество

000 1 06 00000 00 0000 000

206 000,0

79 590,3

38,6

Государственная пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000

40 100,0

15 262,7

38,1

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000

0,0

112,1

0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 

348 652,4

119 598,9

34,3

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000

88 781,0

21 063,2

23,7

Платежи при пользовании природными ресурсами                                                                  

000 1 12 00000 00 0000 000

5 758,0

4 013,0

69,7

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 000

130 000,0

68 499,3

52,7

Наименование показателей

Код

бюджетной классификации

Годовой план, в тыс.руб.

Исполнено, в тыс. руб.

В % к

годовому

плану

1

2

3

4

5

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000

99 623,0

18 032,5

18,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000

24 240,4

7 845,0

32,4

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 00000 00 0000 000

250,0

145,9

58,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

1 854 469,0

856 142,3

46,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

1 854 469,0

856 668,3

46,2

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 04 0000 151

11 029,6

8 000,0

72,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151

434 356,4

23 783,2

5,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2 02 03000 00 0000 151

1 408 455,8

824 885,1

58,6

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 04000 00 0000 151

627,2

0,0

0,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000

0,0

-526,0

0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

 

3 454 250,6

1 492 268,4

43,2

 

РАСХОДЫ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

 

 

 

208 792,4

78 405,3

37,6

Наименование показателей

Код

бюджетной классификации

Годовой план, в тыс.руб.

Исполнено, в тыс. руб.

В % к

годовому

плану

1

2

3

4

5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03

8 039,8

2 239,2

27,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04

131 651,6

45 926,5

34,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06

20 394,7

9 444,5

46,3

Резервные фонды

01 11

3 000,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

45 706,3

20 795,1

45,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00

24 756,8

7 565,8

30,6

Защита населений и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09

16 681,8

7 565,8

45,4

Обеспечение пожарной безопасности

03 10

8 075,0

0,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 00

444 178,0

131 542,1

29,6

Наименование показателей

Код

бюджетной классификации

Годовой план, в тыс.руб.

Исполнено, в тыс. руб.

В % к

годовому

плану

1

2

3

4

5

Транспорт

04 08

80 696,8

10 246,8

12,7

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

04 09

348 008,3

116 257,5

33,4

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

15 472,9

5 037,8

32,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00

604 210,3

54 392,0

9,0

Жилищное хозяйство

05 01

423 239,0

16 884,3

4,0

Коммунальное хозяйство

05 02

15 210,4

1 627,4

10,7

Благоустройство

05 03

131 959,4

22 172,1

16,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05 05

33 801,5

13 708,2

40,6

ОБРАЗОВАНИЕ

07 00

1 963 993,5

1 059 757,7

54,0

Дошкольное образование

07 01

782 364,0

391 796,2

50,1

Общее образование

07 02

1 167 165,0

662 635,8

56,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07 05

400,0

174,9

43,7

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

2 016,6

102,6

5,1

Другие вопросы в области образования

07 09

12 047,9

5 048,2

41,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

147 166,3

71 099,3

48,3

Культура

08 01

 

 

143 766,6

69 507,2

48,3

Наименование показателей

Код

бюджетной классификации

Годовой план, в тыс.руб.

Исполнено, в тыс. руб.

В % к

годовому

плану

1

2

3

4

5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

3 399,7

1 592,1

46,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

129 215,8

75 389,3

58,3

Пенсионное обеспечение

10 01

11 989,5

3 750,4

31,3

Социальное обеспечение населения

10 03

58 833,0

37 897,7

64,4

Охрана семьи и детства

10 04

50 968,0

31 185,2

61,2

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

7 425,3

2 556,0

34,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11 00

3 406,8

1 424,1

41,8

Физическая культура

11 01

1 500,0

293,6

19,6

Развитие физической культуры и спорта

11 05

1 906,8

1 130,5

59,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

8 070,6

3 366,8

41,7

Периодическая печать и издательства

12 02

8 070,6

3 366,8

41,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00

1 568,6

0,0

0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13 01

1 568,6

0,0

0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

 

3 535 359,1

1 482 942,4

41,9

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

000 01 00 00 00 00 0000 000

81 108,5

-9 326,0

 

Наименование показателей

Код

бюджетной классификации

Годовой план, в тыс.руб.

Исполнено, в тыс. руб.

В % к

годовому

плану

1

2

3

4

5

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 01 03 00 00 00 0000 000

-12 983,3

-12 983,3

100,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

892 01 03 01 00 04 0000 810

-12 983,3

-12 983,3

100,0

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

000 01 05 00 00 00 0000 000

94 091,8

3 657,3

3,9

Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджета городского округа

892 01 05 02 01 04 0000 510

-3 454 250,6

-1 492 268,4

43,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

892 01 05 02 01 04 0000 610

3 548 342,4

1 495 925,7

42,2

ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

 

81 108,5

-9 326,0

 


Информация по документу
Читайте также