Расширенный поиск

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 25.07.2003 № 67-РЗ

 
                   Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
                              З А К О Н
                             -----------
                    Къабарты-Малкъар Республиканы
                             З А К О Н У
                             -----------
                              З А К О Н
                   Кабардино-Балкарской Республики
                             ------------

           Об утверждении республиканской целевой программы
     "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике
                          на 2003-2006 годы"


          (В редакции Закона Кабардино-Балкарской Республики
                       от 31.01.2005 г. N 9-РЗ)

Принят Парламентом 
Кабардино-Балкарской Республики                      11 июля 2003 года

     Статья 1.  Утвердить  республиканскую целевую программу "Развитие
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике на  2003-2006  годы"
(прилагается).

     Статья 2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
     1) предусматривать  средства   для   реализации   республиканской
целевой  программы  "Развитие  здравоохранения  в Кабардино-Балкарской
Республике  на  2003-2006  годы"  при  разработке   проектов   законов
Кабардино-Балкарской     Республики    о    республиканском    бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2004-2006 годы;
     2) ежегодно   представлять   в   Парламент   Кабардино-Балкарской
Республики отчет о ходе реализации республиканской  целевой  программы
"Развитие   здравоохранения   в   Кабардино-Балкарской  Республике  на
2003-2006 годы" по итогам  девяти  месяцев  текущего  года  и  прогноз
реализации  Программы  по итогам текущего года не позднее чем за месяц
до  рассмотрения  проекта  закона  Кабардино-Балкарской  Республики  о
республиканском  бюджете  Кабардино-Балкарской Республики на очередной
финансовый год в первом чтении.


     Президент
     Кабардино-Балкарской Республики          В. Коков

     г. Нальчик
     25 июля 2003 года
     N 67-РЗ

                                * * *

                                               Приложение
                              к Закону Кабардино-Балкарской Республики
                              "Об утверждении  республиканской целевой
                              программы  "Развитие  здравоохранения  в
                              Кабардино-Балкарской    Республике    на
                              2003-2006 годы"


                  Республиканская целевая программа

                      "Развитие здравоохранения
                  в Кабардино-Балкарской республике
                         на 2003 - 2006 годы"


                          Паспорт Программы

Наименование Программы   - республиканская целевая программа "Развитие
                           здравоохранения   в    Кабардино-Балкарской
                           Республике на 2003-2006 годы"

Основание для            - концепция     развития      здравоохранения
разработки Программы       Российской      Федерации,    постановление
                           Правительства   Российской  Федерации от 13
                           ноября  2001  года  N 790  "О   федеральной
                           целевой программе "Предупреждение и  борьба
                           с   заболеваниями   социального   характера
                           (2002-2006 годы)",   Послание    Президента
                           Кабардино-Балкарской Республики  Парламенту
                           Кабардино-Балкарской Республики,  концепция
                           развития   здравоохранения   в   Кабардино-
                           Балкарской Республике и план мероприятий по
                           ее реализации, постановление  Правительства
                           Кабардино-Балкарской   Республики   от   28
                           сентября 1996 года N 281

Государственный          - Правительство Кабардино-Балкарской
заказчик Программы         Республики

Координатор Программы    - Министерство   здравоохранения   Кабардино-
                           Балкарской Республики

Основной разработчик     - Министерство   здравоохранения   Кабардино-
Программы                  Балкарской  Республики

Цели и основные          - улучшение   здоровья   населения Кабардино-
задачи Программы           Балкарской Республики;
                         - снижение уровня преждевременной  смертности
                           от заболеваний, несчастных  случаев, травм;
                         - усиление  профилактических  мероприятий  по
                           предотвращению   заболеваний    социального
                           характера;
                         - систематизация    работы     по    подбору,
                           расстановке   и   повышению    квалификации
                           кадрового состава;
                         - повышение уровня санитарно-просветительской
                           работы и медицинского образования граждан

Основные мероприятия     - усиление   организационных   мероприятий  в
Программы                  работе    по   приоритетным    направлениям
                           развития   здравоохранения   республики   и
                           оптимизация        системы       управления
                           здравоохранением;
                         - совершенствование   и   внедрение передовых
                           методов   организации   медицинской  помощи
                           населению;
                         - укрепление   материально-технической   базы
                           учреждений   здравоохранения  для  оказания
                           населению бесплатной медицинской помощи;
                         - совершенствование   системы    медицинского
                           страхования,   развитие   негосударственных
                           форм медицинского обеспечения населения;
                         - строительство, реконструкция  и капитальный
                           ремонт объектов здравоохранения;
                         - внедрение передовых  медицинских технологий
                           и  единой  компьютерной  системы управления
                           здравоохранением

Основные подпрограммы    - "Сахарный диабет";
                         - "Вакцинопрофилактика";
                         - "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в
                            Кабардино-Балкарской Республике";
                         - "О мерах по развитию  онкологической помощи
                           населению Кабардино-Балкарской Республики";
                         - "Безопасное материнство";
                         - "Здоровый ребенок";
                         - "О мерах по предупреждению  распространения
                           наркомании, токсикомании и алкоголизма";
                         - "Неотложные    меры    по    предупреждению
                           распространения   в    Кабардино-Балкарской
                           Республике заболевания, вызываемого вирусом
                           иммунодефицита  человека  (Анти-ВИЧ/СПИД) и
                           других специфических заболеваний";
                         - "Профилактика   и   лечение    артериальной
                           гипертонии      в      Кабардино-Балкарской
                           Республике";
                         - "Развитие     трансфузионной    помощи    и
                           обеспечение   компонентами   и  препаратами
                           крови  лечебно-профилактических  учреждений
                           Кабардино-Балкарской Республики";
                         - "Совершенствование     службы      медицины
                           катастроф"

Сроки реализации         - 2003 - 2006 годы
Программы

Объемы и источники       - всего -1386,4 млн. рублей;
финансирования           - федеральный бюджет - 400,1 млн. рублей;
Программы                - республиканский бюджет Кабардино-Балкарской
                           Республики (далее - республиканский бюджет)
                           - 762,7 млн. рублей;
                         - Кабардино-Балкарский  территориальный  фонд
                           обязательного   медицинского  страхования -
                           81,5 млн. рублей;
                         - местные бюджеты - 129,0 млн. рублей;
                         - иные источники - 13,1 млн. рублей

Ожидаемые конечные       - улучшение  показателей  здоровья населения;
результаты реализации    - снижение     заболеваемости       населения
Программы                  туберкулезом;
                         - снижение   случаев  осложнений при сахарном
                           диабете;
                         - снижение    младенческой    смертности    и
                           смертности  населения  Кабардино-Балкарской
                           Республики   от   заболеваний   социального
                           характера;
                         - увеличение  продолжительности жизни больных
                           с заболеваниями социального характера;
                         - спасение   жизни   и   сохранение  здоровья
                           населения в чрезвычайных ситуациях;
                         - снижение уровня преждевременной смертности;
                         - снижение   заболеваемости   населения    от
                           инфекционных болезней;
                         - улучшение       ресурсного      обеспечения
                           приоритетных      направлений      развития
                           здравоохранения;
                         - обеспечение   потребностей   населения    в
                           лекарственных   средствах   и   медицинских
                           изделиях;
                         - снижение инвалидизации населения

Контроль за ходом        - контроль   за  ходом  реализации  Программы
реализации Программы       осуществляет Парламент Кабардино-Балкарской
                           Республики   в   соответствии   с   Законом
                           Кабардино-Балкарской      Республики     "О
                           государственных     (целевых)    программах
                           социально-экономического           развития
                           Кабардино-Балкарской Республики"

                               Введение

     Республиканская целевая  программа  "Развитие  здравоохранения  в
Кабардино-Балкарской Республике на 2003-2006 годы" (далее - Программа)
разработана в целях укрепления материально-технической базы учреждений
здравоохранения,  а также  стабилизации  эпидемиологической  ситуации,
связанной  с  заболеваниями  в  первую  очередь социального характера,
снижения  преждевременной  смертности,  заболеваемости,  инвалидизации
населения и увеличения продолжительности жизни жителей республики.

          1. Состояние проблемы и обоснование необходимости
                   ее решения программными методами

     Система здравоохранения республики имеет развитую инфраструктуру.
По  показателям обеспеченности лечебно-профилактическими учреждениями,
медицинскими кадрами республика находится на уровне среднероссийских и
несколько превышает показатели по Северному Кавказу.
     В Кабардино-Балкарской   Республике   насчитывается   всего   173
лечебно-профилактических    учреждения,   в   том   числе   учреждений
республиканского подчинения - 28 (из них:  больниц - 3,  центров -  8,
диспансеров - 5),  муниципальных учреждений (городов и районов) - 145,
амбулаторно-поликлиническая служба рассчитана  на  14635  посещений  в
смену, коечная сеть лечебных учреждений - 8773 коек.
     Здоровье нации определяется сложнейшим взаимодействием  различных
факторов - социальных,  экономических,  политических,  экологических и
прочих.
     Глубокие изменения    в    социально-экономической    обстановке,
происходящие    в    России,    определяют     современную     сложную
медико-демографическую   ситуацию   в   стране,   в   том  числе  и  в
Кабардино-Балкарской Республике.

                 1.1. Медико-демографическая ситуация

     Медико-демографические показатели    здоровья     населения     в
Кабардино-Балкарии,  как  и в целом по Российской Федерации,  остаются
напряженными.  В то же время  Кабардино-Балкария  входит  в  число  15
регионов  Российской  Федерации,  где сохраняется естественный прирост
населения.
     Анализ причин смерти за предшествующие 5 лет свидетельствует, что
наиболее распространенными  являются  болезни  систем  кровообращения,
пищеварения, дыхания, а также злокачественные новообразования.
     В структуре  смертности  населения   доля   лиц   трудоспособного
возраста составляет 25,5 процента.
     Сохраняется стабильность  показателя   младенческой   смертности,
который составляет 15,2 процента.
     Озабоченность вызывает  состояние  здоровья  детей  и  подростков
республики, как и в целом по Российской Федерации.
     Основное место  в  структуре  заболеваемости   занимают   болезни
органов  дыхания у детей (41,3 процента),  подростков (75,4 процента);
болезни органов пищеварения у детей (10,4  процента),  подростков  (19
процентов);   болезни  эндокринной  системы  у  детей  (6  процентов),
подростков (15 процентов); травмы и отравления у детей (6,3 процента),
подростков  (12,9  процента);  болезни  нервной  системы  у детей (4,6
процента), подростков (8,4 процента).
     Ухудшение состояния    здоровья   детей   и   подростков   служит
предпосылкой к ухудшению  состояния  здоровья  последующих  поколений,
отражается  на  показателях  годности  к  военной службе,  а ухудшение
состояния  здоровья  девочек  и   девушек   приводит   к   генетически
ослабленным поколениям.
     Заболевания органов системы кровообращения  по-прежнему  занимают
одно  из ведущих мест по распространенности как в структуре первичной,
так и в структуре общей  заболеваемости  взрослого  населения  -  13,1
процента (Российская Федерация - 15,3 процента).
     За последние годы в  структуре  заболеваний  эндокринной  системы
возрос удельный вес больных сахарным диабетом и составил 28,6 процента
(Российская Федерация - 47,0 процента).
     Заболеваемость злокачественными  новообразованиями  на  100  тыс.
человек  населения  -  221,1,  что   соответствует   общей   тенденции
увеличения   данного   показателя   в   большинстве   регионов  России
(Российская Федерация - 312,9).
     Уровень заболеваемости  туберкулезом  жителей республики составил
49,9 на 100 тыс.  человек населения  (Российская  Федерация  -  88,2),
показатель   смертности   от  туберкулеза  составил  12,6  (Российская
Федерация - 20,6).
     Распространенность алкоголизма,   наркомании   и  токсикомании  в
республике не столь напряженная,  как в других регионах России, но тем
не  менее  вызывает озабоченность.  Уровень заболеваемости хроническим
алкоголизмом  -  124,6  на  100  тыс.  человек  населения  (Российская
Федерация - 140,1 в 2000 году).

           2. Программные мероприятия и пути их реализации

     Предлагаемые мероприятия заключаются в переориентации сложившейся
системы здравоохранения на интенсивный путь развития на основе  оценки
территориальных   приоритетов   и   уязвимых  мест  и  создания  новой
организационной модели медицинской службы республики,  ориентированной
на    гарантированное    удовлетворение    потребности   населения   в
медико-санитарной  помощи  установленного  качества   и   рациональное
использование ресурсов отрасли.
     Цель мероприятий - обеспечение всеобщей доступности  медицинского
обслуживания  населения  и  действенного  контроля  за  его качеством,
повышение    эффективности    здравоохранения    за    счет    целевых
организационных    преобразований    медицинской    сети,    типизации
лечебно-профилактических   учреждений   с    учетом    функционального
предназначения  и  внедрения  унифицированных  медицинских  технологий
дифференцированных      стандартов      объемов       и       качества
лечебно-диагностического процесса.

        2.1. Совершенствование организации медицинской помощи

Организационная модель   предусматривает   построение   разноуровневой
общедоступной  лечебно-диагностической  и  профилактической  медицины.
Данное приоритетное направление предполагает:
     - осуществление комплекса мер  по  совершенствованию  действующей
организационной  модели  медицинской  помощи в целях упорядочения сети
лечебно-профилактических учреждений по мощности,  объемам, структуре и
внедрению   эффективных,   экономически   обоснованных,   вертикальных
технологий организации и оказания  всех  видов  медицинской  помощи  в
соответствии с потребностью граждан;
     - изменение инфраструктуры медицинской помощи  с  переориентацией
от  преобладания дорогостоящей стационарной помощи к более экономичной
и предпочтительной,  в том числе и с точки зрения профилактического  и
превентивного обслуживания населения, амбулаторной медицинской помощи;
     - удовлетворение   потребностей   населения   в    доступной    и
качественной  медицинской  помощи  на  уровне первого контакта врача и
пациента    за    счет    обязательного    сохранения    и    развития
участково-территориальной службы.
     Основная задача  -  оптимизация  амбулаторной  помощи   за   счет
повышения  ее  доступности в территориальном и временном отношении как
на уровне первичного медико-санитарного обслуживания,  так и на уровне
внебольничной   квалифицированной   и  специализированной  медицинской
помощи, а также восстановление службы неотложной помощи.
     Предлагается развитие  более  дешевых,  но  не  менее эффективных
видов помощи, таких, как полустационарная (стационары на дому, дневные
стационары,   стационары   одного   дня),   развертывание   сети  коек
сестринского ухода и других медико-санитарных учреждений.
     С целью    совершенствования    больничной   медицинской   помощи
предполагается интеграция  специализированных  центров,  что  позволит
более   рационально  распределять  материальные  и  кадровые  ресурсы,
достичь более высокой эффективности в лечебно-диагностическом процессе
(открытие диагностического центра).
     Всесторонней разработке  подлежит  проблема   дифференцированного
стационарного обслуживания,  включающая перепрофилирование больниц или
отделений для краткого  или  долговременного  пребывания  больных  или
различной   степени   интенсивности   лечения   (интенсивная  терапия,
долечивание, восстановительное лечение, реабилитация и т.д.).
     В целом республиканское здравоохранение нуждается в осуществлении
комплексной работы по приведению нагрузки подведомственных  учреждений
в  соответствие  с  потребностями населения,  сокращении незагруженных
стационарных отделений  (при  сохранении  резерва  коечного  фонда  на
случаи     чрезвычайных     ситуаций)     и     увеличении    мощности
амбулаторно-поликлинических учреждений.
     Суть предлагаемой   базовой   модели  сводится  к  реформированию
существующей    сети    лечебно-профилактических    учреждений,    что
предполагает:
     - создание разноуровневой системы  медицинской  службы  с  четким
функциональным  предназначением  и  ресурсным  обеспечением учреждений
каждого уровня (приложения NN 1, 2, 3, 4);
     - оптимизацию первичной медико-санитарной помощи;
     - развитие внебольничной и полустационарной медицинской помощи;
     - уменьшение потребности в стационарной медицинской помощи;
     - интенсификацию стационарной медицинской помощи;
     - совершенствование специализированной медицинской помощи;
     - рациональное использование ресурсов отрасли.
     Основным принципом   модели   станет  медицинское  обеспечение  в
амбулаторно-поликлинической сети,  на дому,  в клинико-диагностическом
центре,  специализированном диспансере,  стационаре и в санатории. Это
единый комплексный лечебно-профилактический процесс,  в котором каждое
технологическое звено имеет свои функции,  исключающие дублирование на
других уровнях здравоохранения, и пределы, ограниченные функциональным
предназначением и экономической сообразностью. При этом все сведения о
состоянии здоровья конкретного жителя  республики  и  его  медицинском
обслуживании аккумулируются в одном месте - на первом уровне первичной
медико-санитарной помощи территории проживания.
     I уровень   -  участковый  комплекс  первичной  медико-санитарной
помощи (сельская врачебная амбулатория, участковая больница).
     Оказание основного  объема общепрофильной врачебной и сестринской
медицинской помощи прикрепленному населению как на приеме,  так  и  на
дому. Диспансерная работа установленного объема.
     Проведение простейших диагностических исследований установленного
объема  с  использованием  портативных  и  экспрессных диагностических
средств.
     II уровень  - районные,  территориальные,  городские поликлиники,
стационарные городские и районные учреждения,  учреждения сестринского
ухода.
     Обеспечение первичной  диагностики  с  использованием  минимально
достаточного набора лабораторно-инструментальных исследований.
     Оказание специализированной  медицинской  помощи  по  направлению
врачей  учреждений  первого уровня по основным специальностям (хирург,
офтальмолог,  отоларинголог, невропатолог, педиатр, акушер-гинеколог и
пр.).
     III уровень     -     республиканские      узкоспециализированные
консультативно-диагностические   центры,   диспансеры,   стационары  и
санаторно-курортные учреждения.
     Осуществление узкоспециализированной   и  высококвалифицированной
клинико-диагностической   и   стационарной   медицинской   помощи    с
использованием   наиболее   современных   технологий   и   уникального
высокоинформативного оборудования  по  направлениям  учреждений  2,  3
уровней.    Рекомендации   по   вариантам   дальнейшего   медицинского
обеспечения. Первоочередными задачами при этом являются:
     а) распределение   медицинских  учреждений  по  уровням  с  четко
установленными функциональным  предназначением,  объемами  медицинских
услуг, ресурсами;
     б) создание            общереспубликанских             технологий
(лечебно-диагностических алгоритмов) по видам медицинской помощи, т.е.
стандартизация медицинского обслуживания в разноуровневой системе;
     в) оценка потребности населения в видах медицинской помощи;
     г) расчет  рациональной  сети   медицинских   учреждений   и   ее
территориального размещения для удовлетворения имеющихся потребностей.

         2.2 Активное развитие различных организационных форм
                 полустационарной медицинской помощи

     Перспектива развития полустационарной медицинской  помощи  должна
строиться на:
     - определении  на   административных   территориях   контингентов
населения  для  лечения  на  дому,  в  стационаре одного дня,  дневном
стационаре;
     - открытии   с   учетом   потребностей   населения   и   реальных
возможностей  полустационаров  на   базе   амбулаторно-поликлинических
учреждений и больниц;
     - организации лечения на дому силами учреждений 1, 2 и 3 уровней.

        2.3. Совершенствование стационарной медицинской помощи

     Анализ показал,  что  20-25  процентов  больных,  находящихся  на
стационарном лечении в отделениях терапевтического профиля, без ущерба
для здоровья могут быть переведены на режим полустационарного лечения,
что  позволит уменьшить расходы на содержание стационаров данного типа
на 20 процентов.
     Совершенствование стационарной медицинской помощи потребует:
     - интенсификации лечебного процесса;
     - перепрофилирования  больниц  (отделений)  для  краткосрочного и
долгосрочного        пребывания,        различной        интенсивности
лечебно-диагностического процесса;
     - сохранения незагруженных отделений больниц (с учетом заданий на
чрезвычайные ситуации).

       2.4. Совершенствование организационных форм служб скорой
               и неотложной медицинской помощи (ССиНМП)

     В рамках данного направления предусматриваются следующие меры:
     - реорганизация   административной  структуры  станции  скорой  и
неотложной медицинской помощи с передачей  части  полномочий  головным
подстанциям  районов,  выполняющим  функции среднего звена управления,
при сохранении за станцией  скорой  и  неотложной  медицинской  помощи
административно-оперативного управления службой в целом;
     - разработка и внедрение комплексной  автоматизированной  системы
управления  деятельностью  станций  скорой  и  неотложной  медицинской
помощи (КАСУ ССиНМП),  которая позволит в значительной  мере  повысить
эффективность работы станций на базе использования современных средств
информатизации и телекоммуникаций;
     - внедрение   в  практику  работы  станции  скорой  и  неотложной
медицинской помощи системы дифференцирования  поступающих  вызовов  по
категории  срочности  с  разделением  на  безотлагательные  (вызванные
жизнеугрожающими  состояниями  или  местом  происшествия)  и   условно
отсроченные (по медицинским показаниям),  с отработкой соответствующих
временных нормативов  прибытия  выездных  бригад  на  место  вызова  в
зависимости от категории "повода к вызову";
     - осуществление этапных работ по передаче  "отсроченных  вызовов"
для  обслуживания  на  1-2  уровнях медицинской службы города (по мере
организации отделений неотложной помощи);
     - дальнейшее   развитие  и  активизация  работы  республиканского
врачебно-консультативного   центра   станции   скорой   и   неотложной
медицинской помощи;
     - повышение социальной защищенности работников станций;
     - организация   системы   перманентного   повышения  квалификации
персонала станций скорой и неотложной медицинской помощи.

                      2.5. Научные исследования

     Научно-исследовательская   работа   в   системе  республиканского
здравоохранения    проводится    в    рамках   специальной   программы
Кабардино-Балкарского государственного университета им Х.М. Бербекова.
Представляемые  научно-технические  проекты  отбираются  на конкурсной
основе совместно с ученым советом и главными профильными специалистами
Министерства  здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики с учетом
актуальности,  научной  новизны и практической ценности. Приоритетными
направлениями  научных  разработок  являются новые формы организации и
управления по видам специализированной медицинской помощи, диагностика
и   лечение  неотложных  состояний,  сердечно-сосудистых  заболеваний,
охраны  здоровья  беременных,  детей и подростков. Широко используется
научное    сотрудничество    с    ведущими   научно-исследовательскими
институтами  Российской  академии  медицинских  наук  и ального органа
исполнительной  власти,  уполномоченного  в  области здравоохранения и
социального  развития"..  Вместе с тем не в полном объеме используется
выполнение   научных   разработок  совместно  с  коллективами  кафедр,
функционирующих   в   республиканских   и   городских   больницах,   и
практическими врачами этих больниц. (В         редакции         Закона
Кабардино-Балкарской Республики от 31.01.2005 г. N 9-РЗ)
     В целом  установленный  порядок  научной  поддержки практического
здравоохранения представляется малоэффективным.  Однако  в  дальнейшем
следует  в  большей  степени  сконцентрировать  усилия на разработках,
имеющих конкретизированную  цель  и  безусловный  медико-экономический
эффект от адресного внедрения полученных результатов.
     Таким образом,  оценка  состояния  здоровья  жителей  республики,
комплексный  анализ  положения  дел  в здравоохранении,  лекарственном
обеспечении населения  являются  обоснованием  необходимости  принятия
Программы.

          2.6. Систематизация работы по подбору, расстановке
              и повышению квалификации кадрового состава

     Предусматривается следующий комплекс мер:
     - изменение   кадровой   политики,   учитывающей   реформирование
республиканского   здравоохранения   и   включающей   планирование   и
прогнозирование потребности здравоохранения в профильных кадрах;
     - повышение кадровой обеспеченности медицинских учреждений  путем
модернизации  контрактных отношений между работниками и работодателями
при  целевой  подготовке  специалистов  (интернатура   и   клиническая
ординатура),  перераспределения  кадров  в  отрасли за счет ликвидации
дублирования и необоснованного  объема  медицинских  услуг  на  этапах
оказания медицинской помощи.
     Подготовка врачебных кадров для 1 уровня медико-санитарной помощи
системы   здравоохранения   в   условиях  отсутствия  государственного
распределения  выпускников  представляется  чрезвычайно  сложным.  Для
решения   проблемы   необходимо   на   базе   медицинского  факультета
Кабардино-Балкарского     государственного     университета      имени
Х.М. Бербекова организовать  обучение  на  контрактной  основе за счет
бюджетов   местного   самоуправления,   предусмотрев    в    контракте
обязательность  отработки выпускниками не менее трех лет в учреждениях
амбулаторно-поликлинической сети с предоставлением им жилплощади.
     Обеспеченность кадрами  2 и 3 уровней медико-санитарной помощи на
сегодня составляет 100 процентов,  требуется систематическое повышение
квалификации кадров и их оптимизация.
     Регулируемый набор   и   выпуск   указанных    групп    студентов
медицинского    факультета    Кабардино-Балкарского   государственного
университета имени Х.М.  Бербекова позволит укомплектовать  учреждения
первичного звена здравоохранения в соответствии с потребностью.
     В целях  совершенствования  кадровой  политики  также  необходимо
проводить   аттестацию   и   сертификацию  медицинского  персонала  по
категориям  с  дифференцированной   оплатой   труда,   что   потребует
активизацию работ по созданию сертификационных стандартов.

                 3. Программные мероприятия Программы

     В целях  обеспечения  комплексного  подхода  к  решению  вопросов
борьбы  с  заболеваниями  социального  характера,   медико-санитарными
последствиями чрезвычайных ситуаций, а также для концентрации ресурсов
здравоохранения на  приоритетных  направлениях  в  Программу  включены
такие  подпрограммы,  как  "Сахарный  диабет",  "Вакцинопрофилактика",
"Неотложные меры  по  борьбе  с  туберкулезом  в  Кабардино-Балкарской
Республике",  "О  мерах  по  развитию  онкологической помощи населению
Кабардино-Балкарской Республики",  "Безопасное материнство", "Здоровый
ребенок",  "О  мерах  по  предупреждению  распространения  наркомании,
токсикомании  и  алкоголизма",  "Неотложные  меры  по   предупреждению
распространения   в   Кабардино-Балкарской   Республике   заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)  и  других
специфических   заболеваний",  "Профилактика  и  лечение  артериальной
гипертонии    в    Кабардино-Балкарской     Республике",     "Развитие
трансфузионной  помощи  и обеспечение компонентами и препаратами крови
лечебно-профилактических учреждений Кабардино-Балкарской  Республики",
"Совершенствование службы медицины катастроф".

                 3.1. Подпрограмма "Сахарный диабет"

     Целями подпрограммы    "Сахарный    диабет"   являются   снижение
заболеваемости,     инвалидизации     и      смертности      населения
Кабардино-Балкарской Республики от сахарного диабета и его осложнений,
повышение продолжительности жизни, улучшение здоровья больных сахарным
диабетом.
     В рамках ее реализации запланировано:
     - развитие диабетологической службы;
     - обеспечение  указанных  больных  лекарственными  средствами   и
средствами   индивидуального   контроля   (тест-системами),   а  также
лекарственными    препаратами    11     генерации     (таблетированные
сахароснижающие), человеческим инсулином генноинженерной технологии;
     - создание  системы  медико-психологической   поддержки   больных
диабетом и членов их семей;
     - организация школ по обучению лиц,  больных  сахарным  диабетом,
самостоятельному   контролю  содержания  сахара  в  крови,  применению
сахароснижающих лекарственных средств и рациональному питанию;
     - предоставление санаторно-реабилитационной помощи больным;
     - повышение  квалификации  медицинских  кадров  для   обеспечения
эффективной профилактики,  диагностики, лечения и реабилитации больных
сахарным диабетом;
     - улучшение    материально-технической    базы   амбулаторной   и
стационарной служб.

                                * * *

                                                 Приложение
                                      к подпрограмме "Сахарный диабет"
                                      (млн. рублей, в ценах 2003 года)

+--------------------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование мероприятий |   Источники    | Всего |        в том числе        |
|                          | финансирования |       |------+------+------+------+
|                          |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|                          |                |       |  год |  год |  год |  год |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| Приобретение             | общий объем    |  78,0 | 17,0 | 18,7 | 20,5 | 21,8 |
| сахароснижающих          | средств        |       |      |      |      |      |
| средств и средств        +----------------+-------+------+------+------+------+
| индивидуального          | федеральный    |  22,9 |  5,0 |  5,5 |  6,0 |  6,4 |
| контроля                 | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | республиканский|  55,1 | 12,0 | 13,2 | 14,5 | 15,4 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+

               3.2. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"

     Целями подпрограммы "Вакцинопрофилактика" являются  достижение  и
поддержание   высокого   (не  менее  90-95  процентов)  уровня  охвата
профилактическими  прививками  преимущественно   детского   населения,
введение  активной иммунизации против вирусного гепатита В и краснухи,
снижение заболеваемости дизентерией,  коклюшем,  корью,  эпидемическим
паротитом,  краснухой  (с  ее  последующей  ликвидацией)  и ликвидация
полиомиелита, недопущение заболеваемости столбняком.
     В рамках ее реализации запланировано:
     - развитие  системы   информирования   населения   о   мерах   по
профилактике инфекций;
     - создание  условий   для   соблюдения   "холодовой   цепи"   при
транспортировке  и  хранении  препаратов,  используемых для проведения
профилактических прививок;
     - обеспечение   учреждений  здравоохранения  вакцинами  Календаря
профилактических  прививок,   диагностикумами   нового   поколения   и
ассоциированными вакцинами;
     - совершенствование  государственного  контроля  над  проведением
профилактических и противоэпидемических мероприятий;
     - подготовка медицинских кадров.

                                * * *

                                               Приложение
                                  к подпрограмме "Вакцинопрофилактика"
                                    (млн. рублей, в ценах 2003 года)

+--------------------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование мероприятий |   Источники    | Всего |        в том числе        |
|                          | финансирования |       |------+------+------+------+
|                          |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|                          |                |       |  год |  год |  год |  год |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| Приобретение             | общий объем    |  54,0 | 11,8 | 13,0 | 14,2 | 15,0 |
| вакцин и других          | средств        |       |      |      |      |      |
| иммунологических         +----------------+-------+------+------+------+------+
| препаратов               | федеральный    |  45,7 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 12,7 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | республиканский|   8,3 |  1,8 |  2,0 |  2,2 |  2,3 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+

     3.3. Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом
                  в Кабардино-Балкарской Республике"

     Целями подпрограммы  "Неотложные  меры по борьбе с туберкулезом в
Кабардино-Балкарской      Республике"      являются       стабилизация
эпидемиологической   ситуации   по   важнейшим  показателям,  снижение
заболеваемости,  инвалидизации и смертности  населения  республики  от
туберкулеза.
     В рамках ее реализации предусмотрено:
     - повышение  эффективности  профилактических,  диагностических  и
лечебных  мероприятий,  направленных  на  борьбу  с   распространением
туберкулеза;
     - обеспечение   лечебных   учреждений   современным   медицинским
оборудованием и эффективными противотуберкулезными препаратами;
     - совершенствование профилактических мероприятий среди  персонала
животноводческих ферм;
     - повышение  квалификации  медицинских  кадров  для   обеспечения
эффективной профилактики,  диагностики, лечения и реабилитации больных
туберкулезом.

                                * * *
                                               Приложение
                                     к подпрограмме "Неотложные меры
                                         по борьбе с туберкулезом
                                    в Кабардино-Балкарской Республике"
                                     (млн. рублей, в ценах 2003 года)

+--------------------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование мероприятий |   Источники    | Всего |        в том числе        |
|                          | финансирования |       |------+------+------+------+
|                          |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|                          |                |       |  год |  год |  год |  год |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|1. Приобретение           | общий объем    |  32,0 |  7,0 |  7,7 |  8,4 |  8,9 |
|   противотуберкулезных   | средств        |       |      |      |      |      |
|   препаратов             +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | федеральный    |  22,9 |  5,0 |  5,5 |  6,0 |  6,4 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | республиканский|   9,1 |  2,0 |  2,2 |  2,4 |  2,5 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|2. Реконструкция          | общий объем    |  19,1 |  8,0 |  8,7 |  1,2 |  1,2 |
|   здания ГУЗ             | средств        |       |      |      |      |      |
|   "Противотуберкулезный  +----------------+-------+------+------+------+------+
|   диспансер"             | федеральный    |  14,6 |  7,0 |  7,6 |      |      |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | республиканский|   4,5 |  1,0 |  1,1 |  1,2 |  1,2 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| ИТОГО                    | общий объем    |  51,1 | 15,0 | 16,4 |  9,6 | 10,1 |
|                          | средств        |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | федеральный    |  37,5 | 12,0 | 13,1 |  6,0 |  6,4 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | республиканский|  13,6 |  3,0 |  3,3 |  3,6 |  3,7 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+

     3.4. Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи
              населению Кабардино-Балкарской Республики"

     Целями подпрограммы "О мерах по  развитию  онкологической  помощи
населению    Кабардино-Балкарской   Республики"    являются   снижение
инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний  на
6-8   процентов,   стабилизация   и   улучшение  основных  показателей
онкологической  помощи.  Повышение  до   10   процентов   выявляемости
онкологических  заболеваний  при проведении профилактических осмотров,
увеличение числа впервые выявленных больных с первой и второй стадиями
заболевания  до  40 процентов,  снижение одногодичной летальности на 2
процента.
     В рамках ее реализации планируется:
     - укрепление     материально-технической     базы      профильных
лечебно-профилактических учреждений республики;
     - усиление роли  первичного  звена  здравоохранения,  активизация
работы  смотровых  кабинетов  и  восстановление отделений профилактики
поликлиник;
     - создание    республиканского   регистра   больных,   страдающих
злокачественными новообразованиями;
     - широкое внедрение цитологического скрининга на профилактических
обследованиях женского населения с целью раннего выявления рака  шейки
матки и молочной железы;
     - организация санитарно-просветительной работы среди населения по
пропаганде   здорового   образа   жизни   и   повышению   роли  личной
ответственности   в   профилактике   онкологических   заболеваний    с
привлечением средств массовой информации;
     - проведение массовых социологических скринингов населения;
     - повышение  квалификации  медицинских  работников онкологической
службы.

                                * * *

                                                Приложение
                                   к подпрограмме "О мерах по развитию
                                     онкологической помощи населению
                                     Кабардино-Балкарской Республики"
                                     (млн. рублей, в ценах 2003 года)

+--------------------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование мероприятий |   Источники    | Всего |        в том числе        |
|                          | финансирования |       |------+------+------+------+
|                          |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|                          |                |       |  год |  год |  год |  год |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|1. Приобретение           | общий объем    |  14,6 |  1,6 |  4,1 |  4,1 |  4,8 |
|   противоопухолевых      | средств        |       |      |      |      |      |
|   препаратов             +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | федеральный    |   7,4 |      |  2,4 |  2,2 |  2,8 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | республиканский|   7,2 |  1,6 |  1,7 |  1,9 |  2,0 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|2. Приобретение           | общий объем    |  37,4 |  7,1 |  9,0 | 10,1 | 11,2 |
|   гамма-терапевтических  | средств        |       |      |      |      |      |
|   аппаратов и лечебно-   +----------------+-------+------+------+------+------+
|   диагностического       | федеральный    |   6,5 |      |  2,0 |  2,2 |  2,3 |
|   оборудования           | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | республиканский|  13,5 |  3,0 |  3,3 |  3,5 |  3,7 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | КБ ТФ ОМС      |  17,4 |  4,1 |  3,7 |  4,4 |  5,2 |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| ИТОГО                    | общий объем    |  52,0 |  8,7 | 13,1 | 14,2 | 16,0 |
|                          | средств        |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | федеральный    |  13,9 |      |  4,4 |  4,4 |  5,1 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | республиканский|  20,7 |  4,6 |  5,0 |  5,4 |  5,7 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | КБ ТФ ОМС      |  17,4 |  4,1 |  3,7 |  4,4 |  5,2 |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+

Условные сокращения, принятые в тексте приложения к подпрограмме:
     КБ ТФ    ОМС    -   Кабардино-Балкарский   территориальный   фонд
обязательного медицинского страхования.

              3.5. Подпрограмма "Безопасное материнство"

     Целями подпрограммы "Безопасное  материнство"  являются  создание
необходимых  условий  для улучшения состояния здоровья женщин-матерей,
снижение их заболеваемости и  смертности,  профилактика  инвалидности,
улучшение состояния здоровья новорожденных.
     Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
     - совершенствование нормативно-правовой базы охраны материнства и
детства;
     - улучшение   системы   подготовки   и   повышения   квалификации
медицинских  кадров,  работающих  в  области  охраны   репродуктивного
здоровья;
     - совершенствование  организации   и   поддержка   служб   охраны
репродуктивного здоровья и безопасного материнства;
     - обеспечение профилактики осложнений беременности и родов;
     - снижение   заболеваемости   и   улучшение   состояния  здоровья
новорожденных;
     - укрепление      материально-технической     базы     учреждений
акушерско-гинекологической и педиатрической служб;
     - проведение  специальных  научных  исследований в области охраны
репродуктивного здоровья и безопасного материнства;
     - закупка   необходимых  лекарственных  средств  для  обеспечения
безопасных родов;
     - обеспечение  населения  эффективными  средствами  контрацепции,
осуществление закупок гормональных  контрацептивных  средств  для  лиц
групп социального риска;
     - профилактика и снижение числа абортов;
     - разработка  и  внедрение  системы  информационного  обеспечения
населения и пропаганда мероприятий по вопросам охраны  репродуктивного
здоровья,  безопасного материнства, грудного вскармливания, рождения и
воспитания здорового ребенка, здорового образа жизни.

                                * * *

                                               Приложение
                               к подпрограмме "Безопасное материнство"
                                  (млн. рублей, в ценах 2003 года)

+--------------------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование мероприятий |   Источники    | Всего |        в том числе        |
|                          | финансирования |       |------+------+------+------+
|                          |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|                          |                |       |  год | год* |  год |  год |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|1. Обеспечение            | общий объем    |   4,5 |  4,5 |      |      |      |
|   родовспомогательных    | средств        |       |      |      |      |      |
|   учреждений реактивами  +----------------+-------+------+------+------+------+
|   и тест-системами для   | федеральный    |   0,5 |  0,5 |      |      |      |
|   диагностики            | бюджет         |       |      |      |      |      |
|   внутриутробной         +----------------+-------+------+------+------+------+
|   инфекции,              | республиканский|       |      |      |      |      |
|   наследственной и       | бюджет         |       |      |      |      |      |
|   врожденной патологии   +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | КБ ТФ ОМС      |   4,0 |  4,0 |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|2. Оснащение учреждений   | общий объем    |   9,5 |  9,5 |      |      |      |
|   акушерско-             | средств        |       |      |      |      |      |
|   гинекологической и     +----------------+-------+------+------+------+------+
|   педиатрической         | федеральный    |   1,0 |  1,0 |      |      |      |
|   служб современной      | бюджет         |       |      |      |      |      |
|   лечебно-               +----------------+-------+------+------+------+------+
|   диагностической        | республиканский|   0,5 |  0,5 |      |      |      |
|   аппаратурой            | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | КБ ТФ ОМС      |   8,0 |  8,0 |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| ИТОГО                    | общий объем    |  14,0 | 14,0 |      |      |      |
|                          | средств        |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | федеральный    |   1,5 | 1,5  |      |      |      |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | республиканский|   0,5 |  0,5 |      |      |      |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | КБ ТФ ОМС      |  12,0 | 12,0 |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+

Условные сокращения, принятые в тексте приложения к подпрограмме:
     КБ ТФ    ОМС    -   Кабардино-Балкарский   территориальный   фонд
обязательного медицинского страхования.
     * На 2004 и последующие  годы  объемы финансирования не указаны в
связи с завершением утвержденных сроков реализации федеральной целевой
программы "Безопасное материнство".

                 3.6. Подпрограмма "Здоровый ребенок"

     Целями подпрограммы   "Здоровый   ребенок"   являются  социальная
поддержка детства,  создание  условий  для  рождения  здоровых  детей,
предупреждение  и  снижение  младенческой заболеваемости и смертности,
улучшение питания детей,  сохранение и  укрепление  здоровья  детей  и
подростков,   повышение   интеллектуального,  трудового  и  оборонного
потенциала страны.
     Задачами данной подпрограммы являются:
     - оснащение   медицинских   учреждений    лечебно-диагностической
аппаратурой и оборудованием;
     - выхаживание недоношенных детей;
     - оснащение молочных кухонь современным оборудованием,  улучшение
питания детей;
     - сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;
     - совершенствование  профилактических   технологий,   учитывающих
адаптационные    резервы    ребенка    и   обеспечивающих   сохранение
соматического,  психического  здоровья,   гармоничное   физическое   и
нервно-психическое   развитие  в  современных  социально-экономических
условиях;
     - повышение интеллектуального,  трудового и оборонного потенциала
страны;
     - создание   устойчивой   системы   наблюдения   за  здоровьем  в
образовательных учреждениях.

                                * * *

                                                Приложение
                                     к подпрограмме "Здоровый ребенок"
                                     (млн. рублей, в ценах 2003 года)

+--------------------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование мероприятий |   Источники    | Всего |        в том числе        |
|                          | финансирования |       |------+------+------+------+
|                          |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|                          |                |       |  год |  год |  год |  год |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|1. Совершенствование      | общий объем    |   4,4 |  1,0 |  1,0 |  1,3 |  1,1 |
|   перинатальной          | средств        |       |      |      |      |      |
|   диагностики            +----------------+-------+------+------+------+------+
|   врожденных,            | федеральный    |   1,8 |  0,5 |      |  0,8 |  0,5 |
|   наследственных         | бюджет         |       |      |      |      |      |
|   заболеваний и          +----------------+-------+------+------+------+------+
|   внутриутробной         | республиканский|   2,6 |  0,5 |  1,0 |  0,5 |  0,6 |
|   инфекции               | бюджет         |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|2. Совершенствование      | общий объем    |  16,3 |  3,0 |  4,0 |  4,5 |  4,8 |
|   технологий             | средств        |       |      |      |      |      |
|   анестезиологии,        +----------------+-------+------+------+------+------+
|   реанимации,            | федеральный    |   3,2 |      |  1,0 |  1,0 |  1,2 |
|   интенсивной терапии    | бюджет         |       |      |      |      |      |
|   выхаживания            +----------------+-------+------+------+------+------+
|   недоношенных и         | республиканский|   5,6 |      |  1,5 |  2,0 |  2,1 |
|   маловесных детей       | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | КБ ТФ ОМС      |   7,5 |  3,0 |  1,5 |  1,5 |  1,5 |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|3. Совершенствование      | общий объем    |   8,8 |  1,0 |  2,5 |  2,5 |  2,8 |
|   помощи детям с         | средств        |       |      |      |      |      |
|   гематологическими      +----------------+-------+------+------+------+------+
|   заболеваниями          | федеральный    |   1,5 |      |  0,5 |  0,5 |  0,5 |
|   и обеспечение их       | бюджет         |       |      |      |      |      |
|   медикаментами          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | республиканский|   3,0 |      |  1,0 |  1,0 |  1,0 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | КБ ТФ ОМС      |   4,3 |  1,0 |  1,0 |  1,0 |  1,3 |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|4. Оснащение              | общий объем    |  52,3 |  8,7 | 14,1 | 14,5 | 15,0 |
|   современной лечебно-   | средств        |       |      |      |      |      |
|   диагностической        +----------------+-------+------+------+------+------+
|   аппаратурой            | федеральный    |   4,8 |  1,0 |  1,5 |  1,0 |  1,3 |
|   учреждений детства и   | бюджет         |       |      |      |      |      |
|   родовспоможения        +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | республиканский|   7,2 |      |  2,0 |  2,5 |  2,7 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | КБ ТФ ОМС      |  40,3 |  7,7 | 10,6 | 11,0 | 11,0 |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|5. Обеспечение здоровых   | республиканский|   1,5 |      |  0,5 |  0,5 |  0,5 |
| детей 1-2 года жизни     | бюджет         |       |      |      |      |      |
| адаптированными смесями  |                |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|6. Обеспечение детей,     | общий объем    |   2,7 |      |  0,9 |  0,9 |  0,9 |
|   больных                | средств        |       |      |      |      |      |
|   фенилкетонурией,       +----------------+-------+------+------+------+------+
|   лечебным питанием      | федеральный    |   0,9 |      |  0,3 |  0,3 |  0,3 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | республиканский|   1,8 |      |  0,6 |  0,6 |  0,6 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| ИТОГО                    | общий объем    |  86,0 | 13,7 | 23,0 | 24,2 | 25,1 |
|                          | средств        |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | федеральный    |  12,2 |  1,5 |  3,3 |  3,6 |  3,8 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | республиканский|  21,7 |  0,5 |  6,6 |  7,1 |  7,5 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | КБ ТФ ОМС      |  52,1 | 11,7 | 13,1 | 13,5 | 13,8 |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+

Условные сокращения, принятые в тексте подпрограммы:
     КБ ТФ   ОМС   -   Кабардино-Балкарский    территориальный    фонд
обязательного медицинского страхования.

     3.7. Подпрограмма "О мерах по предупреждению распространения
      наркомании, токсикомании и алкоголизма на 2003-2006 годы"

     Целями подпрограммы "О мерах  по  предупреждению  распространения
наркомании,  токсикомании  и  алкоголизма  на 2003-2006 годы" являются
создание  в  Кабардино-Балкарской  Республике  условий  для   снижения
количества лиц, употребляющих наркотические средства.
     В рамках решения данной проблемы предусматривается:
     - укрепление материально-технической базы наркологической службы;
     - обеспечение             населения             квалифицированной
индивидуально-ориентированной  информацией  по  проблемам наркомании и
других  вредных  привычек,  повышение  уровня  мотивации  молодежи   и
подростков к обращению за помощью;
     - организация медико-социальной  помощи,  формирование  здорового
образа жизни;
     - выявление лиц,  имеющих повышенный риск приобщения к алкоголю и
наркотикам   из-за   наличия   медицинских   неблагоприятных  факторов
(психические   отклонения,   умственная   недостаточность,    задержка
психического развития, наследственное отягощение и другие);
     - внедрение  профилактических  обучающих  программ  по  борьбе  с
вредными привычками;
     - предупреждение распространения вредных привычек;
     - развитие интереса к здоровому образу жизни;
     - привлечение молодежи для работы в антинаркотической кампании;
     - создание школ здоровья, факультетов здоровья, кинолекториев "За
здоровый образ жизни",  дающих учащимся медицинские знания  и  навыки,
необходимые для принятия разумных решений, касающихся здоровья.

                                * * *

                                            Приложение
                             к подпрограмме "О мерах по предупреждению
                            распространения наркомании, токсикомании и
                                            алкоголизма"
                                  (млн. рублей, в ценах 2003 года)


+--------------------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование мероприятий |   Источники    | Всего |        в том числе        |
|                          | финансирования |       |------+------+------+------+
|                          |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|                          |                |       |  год |  год |  год |  год |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| 1. Широкое внедрение в   | республиканский|   1,8 |      |  0,5 |  0,8 |  0,5 |
|    работу всех лечебно-  | бюджет         |       |      |      |      |      |
|    профилактических      |                |       |      |      |      |      |
|    учреждений методов    |                |       |      |      |      |      |
|    экспресс-диагностики  |                |       |      |      |      |      |
|    наркотического и      |                |       |      |      |      |      |
|    токсикоманического    |                |       |      |      |      |      |
|    опьянения             |                |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| 2. Оснащение             | республиканский|   5,2 |  1,0 |  1,0 |  1,2 |  2,0 |
|    наркологической       | бюджет         |       |      |      |      |      |
|    службы современным    |                |       |      |      |      |      |
|    медицинским           |                |       |      |      |      |      |
|    оборудованием         |                |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| ИТОГО                    | республиканский|   7,0 |  1,0 |  1,5 |  2,0 |  2,5 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+

         3.8. Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению
          распространения в Кабардино-Балкарской Республике
       заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
         (Анти-ВИЧ/СПИД) и других специфических заболеваний"

     Целями подпрограммы  являются   стабилизация   эпидемиологической
ситуации  по  ВИЧ/СПИДу  и  предупреждение  массового  распространения
ВИЧ-инфекции, прежде всего среди молодежи, путем:
     - укрепления  материально-технической базы центра по профилактике
и борьбе со СПИДом;
     - совершенствования      эпидемиологического      надзора      за
распространением   ВИЧ-инфекции,   государственного    контроля    над
проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий;
     - создания постоянно действующей системы информирования населения
о  мерах личной и общественной профилактики ВИЧ/СПИДа через трансляцию
по государственным каналам телевидения и радиовещания;
     - широкого    внедрения   в   практику   лечебно-профилактических
учреждений консультаций на индивидуальной анонимной  основе,  развития
добровольного  тестирования,  организации  и  проведения  кампаний  по
пропаганде здорового образа жизни и  профилактике  ВИЧ-инфекции  среди
молодежи;
     - обеспечения безопасности  донорской  крови,  органов  и  тканей
путем проведения карантина донорской крови и ее препаратов;
     - внедрения в  лечебно-профилактических  учреждениях  современных
методов дезинфекции;
     - приобретения для персонала,  работающего  в  условиях  высокого
риска  заражения  ВИЧ-инфекцией,  защитной  одежды  и профилактических
препаратов;
     - обеспечения   современного   уровня   диагностики   и   лечения
ВИЧ-инфекции и  СПИД-ассоциированных  заболеваний  на  основе  закупок
наиболее    эффективных   тест-систем,   а   также   высокоэффективных
лекарственных препаратов;
     - подготовки медицинских кадров по вопросам диагностики, лечения,
эпидемиологии и профилактики ВИЧ-инфекции.
     В ходе    реализации   данной   подпрограммы   будут   обеспечены
стабилизация и последующее  улучшение  эпидемиологической  обстановки,
связанной с распространением заболеваний, передаваемых половым путем.
     При ее реализации планируется:
     - укрепление    материально-технической   базы   Республиканского
кожно-венерологического  диспансера  и   оснащение   его   современным
лабораторным и диагностическим оборудованием;
     - создание информационно-пропагандистской системы по профилактике
заболеваний, передающихся половым путем;
     - повышение квалификационного уровня  медицинских  работников  по
профилактике,  диагностике и лечению заболеваний, передаваемых половым
путем;
     - улучшение     качества     диагностики,     в     том     числе
экспресс-диагностики заболеваний, передаваемых половым путем;
     - внедрение  современных  схем лечения заболеваний,  передаваемых
половым путем, за счет обеспечения лечебно-профилактических учреждений
современными диагностическими и лекарственными средствами;
     - снижение    числа    осложнений,    вызванных    заболеваниями,
передаваемыми  половым  путем,  неблагоприятно  влияющих  на состояние
здоровья населения в целом и прежде всего на репродуктивное, ведущих к
ухудшению демографической ситуации.

                                * * *

                                            Приложение
                                к подпрограмме "Неотложные меры по
                                 предупреждению  распространения в
                                  Кабардино-Балкарской Республике
                                 заболевания, вызываемого  вирусом
                              иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ /СПИД)
                                и других специфических заболеваний"
                                 (млн. рублей, в ценах 2003 года)

+--------------------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование мероприятий |   Источники    | Всего |        в том числе        |
|                          | финансирования |       |------+------+------+------+
|                          |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|                          |                |       |  год |  год |  год |  год |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
|1. Совершенствование      | общий объем    |  16,1 |  3,5 |  3,9 |  4,2 |  4,5 |
|   диагностики и лечения  | средств        |       |      |      |      |      |
|   ВИЧ-инфекции, в том    +----------------+-------+------+------+------+------+
|   числе обеспечение      | федеральный    |  13,7 |  3,0 |  3,3 |  3,6 |  3,8 |
|   СПИД-лабораторий       | бюджет         |       |      |      |      |      |
|   лекарственными         +----------------+-------+------+------+------+------+
|   средствами             | республиканский|   2,4 |  0,5 |  0,6 |  0,6 |  0,7 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| 2. Обеспечение           | республиканский|   2,2 |  0,5 |  0,5 |  0,6 |  0,6 |
|    безопасности          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|    донорской крови,      |                |       |      |      |      |      |
|    медицинских           |                |       |      |      |      |      |
|    иммунобиологических   |                |       |      |      |      |      |
|    препаратов,           |                |       |      |      |      |      |
|    биологических         |                |       |      |      |      |      |
|    жидкостей, органов и  |                |       |      |      |      |      |
|    тканей                |                |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| 3. Укрепление            | республиканский|   9,2 |  2,0 |  2,2 |  2,4 |  2,5 |
|    материально-          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|    технической базы      |                |       |      |      |      |      |
|    центра по профилактике|                |       |      |      |      |      |
|    и борьбе со СПИДом    |                |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| ИТОГО                    | общий объем    |  27,4 |  6,0 |  6,6 |  7,2 |  7,6 |
|                          | средств        |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | федеральный    |  13,7 |  3,0 |  3,3 |  3,6 |  3,8 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | республиканский|  13,7 |  3,0 |  3,3 |  3,6 |  3,8 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+

        3.9. Подпрограмма "Профилактика и лечение артериальной
            гипертонии в Кабардино-Балкарской Республике"

     Целями подпрограммы "Профилактика и лечение артериальной гиперто-
нии в Кабардино-Балкарской Республике" являются:
     - комплексное решение проблем профилактики,  диагностики, лечения
артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями;
     - снижение уровня заболеваемости населения артериальной  гиперто-
нией, инвалидности и смертности от ее осложнений (инсульт, инфаркт ми-
окарда).
     В рамках решения указанных задач планируется:
     - организация и проведение мероприятий среди населения по  профи-
лактике,  диагностике и лечению артериальной гипертонии на ранних ста-
диях, инфаркта миокарда и инсульта у больных артериальной гипертонией;
     - создание  постоянно  действующей информационно-пропагандистской
системы по первичной профилактике артериальной гипертонии;
     - создание  систем  динамического контроля над эпидемиологической
ситуацией в области заболеваемости артериальной  гипертонией  и  учета
больных по данной патологии;
     - повышение  эффективности  лечения  и  реабилитации  больных   с
осложнениями   на   основе  внедрения  современных  методов,  а  также
обеспечение  учреждений  терапевтической  и   кардиологической   служб
современными гипотензивными лекарственными средствами;
     - организация  неврологических  реабилитационных  отделений   для
больных  с нарушением мозгового кровообращения вследствие артериальной
гипертонии;
     - укрепление  материально-технической базы амбулаторно-поликлини-
ческих учреждений (первичное звено)  и  учреждений  терапевтической  и
кардиологической служб;
     - повышение квалификации медицинских работников в области кардио-
логии.

                                * * *

                                              Приложение
                                к подпрограмме "Профилактика и лечение
                                      артериальной гипертонии в
                                   Кабардино-Балкарской Республике"
                                   (млн. рублей, в ценах 2003 года)


+--------------------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование мероприятий |   Источники    | Всего |        в том числе        |
|                          | финансирования |       |------+------+------+------+
|                          |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|                          |                |       |  год |  год |  год |  год |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| Обеспечение стационаров  | общий объем    |  15,8 |  3,5 |  3,8 |  4,1 |  4,4 |
| терапевтической и        | средств        |       |      |      |      |      |
| кардиологической служб   +----------------+-------+------+------+------+------+
| и клиник научно-         | федеральный    |  11,2 |  2,5 |  2,7 |  2,9 |  3,1 |
| исследовательских        | бюджет         |       |      |      |      |      |
| учреждений               +----------------+-------+------+------+------+------+
| кардиологического профиля| республиканский|   4,6 |  1,0 |  1,1 |  1,2 |  1,3 |
| современными             | бюджет         |       |      |      |      |      |
| гипотензивными           |                |       |      |      |      |      |
| лекарственными средствами|                |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+

          3.10. Подпрограмма "Развитие трансфузионной помощи
            и обеспечение компонентами и препаратами крови
                 лечебно-профилактических учреждений
          Кабардино-Балкарской Республики в 2003-2006 годах"

     Целями подпрограммы "Развитие трансфузионной помощи и обеспечение
компонентами и препаратами крови  лечебно-профилактических  учреждений
Кабардино-Балкарской Республики в 2003-2006 годах" являются:
     - повышение качества трансфузиологической помощи населению,  про-
ведение  бесперебойной  заготовки консервированной крови и переработки
ее на компоненты и препараты.
     Решение данных задач предусмотрено путем:
     - обеспечения лечебно-профилактических учреждений компонентами  и
препаратами донорской крови;
     - распределения трансфузионных средств по  лечебным  учреждениям,
контроля за их рациональным использованием, оказания консультативной и
организационно-методической помощи на местах;
     - укрепления материально-технической базы службы крови в Кабарди-
но-Балкарской Республике и оснащения ее  современным  оборудованием  и
аппаратурой, подготовка квалифицированных кадров;
     - заготовки и наличия запасов стратегически необходимых продуктов
крови  на современном уровне при военно-стратегических и стихийных си-
туациях.

                                * * *

                                           Приложение
                             к подпрограмме "Развитие трансфузионной
                               помощи и обеспечение компонентами и
                            препаратами крови лечебно-профилактических
                           учреждений Кабардино-Балкарской Республики"
                                 (млн. рублей, в ценах 2003 года)

+--------------------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование мероприятий |   Источники    | Всего |        в том числе        |
|                          | финансирования |       |------+------+------+------+
|                          |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|                          |                |       |  год |  год |  год |  год |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| 1. Оснащение             | республиканский|   6,5 |  1,0 |  1,5 |  1,8 |  2,2 |
|    бесперебойного        | бюджет         |       |      |      |      |      |
|    снабжения медицинским |                |       |      |      |      |      |
|    инструментарием,      |                |       |      |      |      |      |
|    медикаментами         |                |       |      |      |      |      |
|                          |                |       |      |      |      |      |
|                          |                |       |      |      |      |      |
|                          |                |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| 2. Оснащение             | республиканский|   2,4 |  0,4 |  0,5 |  0,7 |  0,8 |
|    службы крови          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|    современным           |                |       |      |      |      |      |
|    медицинским           |                |       |      |      |      |      |
|    оборудованием и       |                |       |      |      |      |      |
|    аппаратурой           |                |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| 3. Обеспечение доноров,  | республиканский|   0,1 |  0,1 |      |      |      |
|    имеющих звание        | бюджет         |       |      |      |      |      |
|    "Почетный донор       |                |       |      |      |      |      |
|    России",              |                |       |      |      |      |      |
|    удостоверением        |                |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| ИТОГО                    | республиканский|   9,0 |  1,5 |  2,0 |  2,5 |  3,0 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+

             3.11. Подпрограмма "Совершенствование службы
                         медицины катастроф"

     Целями подпрограммы "Совершенствование службы медицины катастроф"
являются  предупреждение  и  ликвидация  медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций.
     В рамках подпрограммы предусматриваются:
     - совершенствование современных технологий  управления,  оказания
медицинской помощи и проведения мероприятий по ликвидации медико-сани-
тарных последствий чрезвычайных ситуаций;
     - повышение  профессиональной  квалификации участников ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
     - разработка  и совершенствование средств и способов защиты чело-
века от неблагоприятных факторов при чрезвычайных ситуациях.

                                * * *

                                                 Приложение
                                     к подпрограмме "Совершенствование
                                         службы медицины катастроф"
                                     (млн. рублей, в ценах 2003 года)

+--------------------------+----------------+-------+---------------------------+
| Наименование мероприятий |   Источники    | Всего |        в том числе        |
|                          | финансирования |       |------+------+------+------+
|                          |                |       | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|                          |                |       |  год |  год |  год |  год |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| 1. Формирование запасов  | общий объем    |   9,9 |  2,2 |  3,4 |  2,6 |  2,7 |
|    медицинского имущества| средств        |       |      |      |      |      |
|    для оказания          +----------------+-------+------+------+------+------+
|    медицинской помощи    | федеральный    |   8,8 |  2,0 |  2,1 |  2,3 |  2,4 |
|    при чрезвычайных      | бюджет         |       |      |      |      |      |
|    ситуаций              +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | республиканский|   1,1 |  0,2 |  0,3 |  0,3 |  0,3 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| 2. Укрепление            | республиканский|   3,5 |  0,8 |  0,8 |  0,9 |  1,0 |
|    материально-          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|    технической службы    |                |       |      |      |      |      |
|    медицины катастроф    |                |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+
| ИТОГО                    | общий объем    |  13,4 |  3,0 |  3,2 |  3,5 |  3,7 |
|                          | средств        |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | федеральный    |   8,8 |  2,0 |  2,1 |  2,3 |  2,4 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
|                          +----------------+-------+------+------+------+------+
|                          | республиканский|   4,6 |  1,0 |  1,1 |  1,2 |  1,3 |
|                          | бюджет         |       |      |      |      |      |
+--------------------------+----------------+-------+------+------+------+------+

                  4. Ресурсное обеспечение Программы

     Мероприятия Программы  реализуются  за  счет средств федерального
бюджета,  республиканского  бюджета,   местных   бюджетов,   а   также
внебюджетных источников финансирования.
     Объем финансирования  Программы  на  2003-2006  годы   составляет
1386,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -
400,1 млн.  рублей,  республиканского бюджета  -  762,7  млн.  рублей,
местных  бюджетов  - 129,0 млн.  рублей,  за счет средств внебюджетных
источников (ОМС) - 81,5  млн.  рублей,  иные  источники  -  13,1  млн.
рублей.
     Объемы финансирования  мероприятий Программы подлежат уточнению в
установленном  порядке  при  формировании   проекта   республиканского
бюджета и проектов местных бюджетов на соответствующий год.

                   5. Механизм реализации Программы

     Государственный заказчик      Программы      -      Правительство
Кабардино-Балкарской Республики.
     В реализации  Программы  принимают участие администрации местного
самоуправления,     Кабардино-Балкарский     территориальный      фонд
обязательного медицинского страхования и общественные организации.
     В ходе   реализации   Программы   Министерство    здравоохранения
Кабардино-Балкарской  Республики обеспечивает координацию деятельности
основных  исполнителей,  осуществляет  контроль  за  ходом  реализации
мероприятий  и  эффективным  использованием  средств непосредственными
исполнителями.

        6. Контроль за ходом реализации мероприятий Программы

     Контроль за ходом  реализации  Программы  осуществляет  Парламент
Кабардино-Балкарской    Республики    в    соответствии    с   Законом
Кабардино-Балкарской   Республики   "О    государственных    (целевых)
программах   социально-экономического   развития  Кабардино-Балкарской
Республики".

        7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

     Реализация предусмотренных мероприятий в полном  объеме  позволит
улучшить показатели состояния здоровья населения:
     - снизить  заболеваемость   населения   туберкулезом:   взрослого
населения  -  на  10  процентов,  детей  -  на 15 процентов;  вирусным
гепатитом - в  2  раза;  дифтерией,  корью,  эпидемическим  паротитом,
коклюшем - до единичных случаев;
     - снизить на 25 процентов случаи осложнения при сахарном диабете;
     - снизить смертность населения Кабардино-Балкарской Республики от
заболеваний социального характера,  в том числе от туберкулеза, - до 9
случаев на 100 тыс. населения, от онкологических заболеваний - на 1,75
процента;
     - улучшить   ресурсное   обеспечение   приоритетных   направлений
развития здравоохранения;
     - укрепить    материально-техническую    базу    республиканского
здравоохранения,         существенно         улучшив         оснащение
лечебно-профилактических учреждений;
     - обеспечить потребность населения в  лекарственных  средствах  и
медицинских изделиях.
     В целом построение структуры медицинской службы с  разноуровневым
функциональным    предназначением   и   дифференцированным   ресурсным
обеспечением,     унификацией     технологий     и     стандартизацией
лечебно-диагностического   процесса   позволит   значительно  повысить
эффективность использования выделяемых средств путем их  обоснованного
распределения и контроля за обоснованностью расходования.

                                * * *

                                             Приложение N 1
                                   к республиканской целевой программе
                                       "Развитие здравоохранения в
                                     Кабардино-Балкарской Республике
                                           на 2003-2006 годы"

                  Уровни оказания медицинской помощи
                  в Кабардино-Балкарской Республике

            1 уровень - Первичная медико-санитарная помощь

              +---------------------------------------+
              |  Сельская врачебная амбулатория (97)  |
              | с круглосуточным постом скорой помощи |
              |        Участковая больница (13)       |
              +---------------------------------------+

          2 уровень - Специализированная медицинская помощь

              +---------------------------------------+
              |   Центральная районная больница (1)   |
              |        Районная больница (12)         |
              +------------------------------+--------+
                                             |
+-----------+  +-------------+               |   +------------------+
| Стационар |  | Поликлиника |               |   | Отделение скорой |
+----+------+  +------+------+               |   |      помощи      |
     |                |                      |   +------------------+
     |                |                      |
+----+----------------+-------------------+  |   +-------------------+
| Помощь оказывается по 29 специальностям |  |   | Стоматологическая |
+-----------------------------------------+  |   |    поликлиника    |
                                             |   +-------------------+
                                             |
        3 уровень - Высококвалифицированная медицинская помощь
                                             |
       +---------------------------+---------+----------------+
       |                           |                          |
+------+-------+           +-------+--------+           +-----+------+
| Больницы (3) |           | Диспансеры (5) |           | Центры (8) |
+--------------+           +----------------+           +------------+

Республиканские         Республиканские           Республиканские
больницы:               диспансеры:               центры:
- республиканская       - противотуберкулезный    - кардиологический
  клиническая           - онкологический          - по профилактике и
  больница              - кожно-венерологический    борьбе со СПИДом и
- республиканская       - психоневрологический      инфекционными
  детская клиническая   - наркологический           заболеваниями
  больница                                         - перинатальный
- больница                                         - аллергологи-
  восстановительного                                 ческий
  лечения                                          - эндокринологи-
                                                     ческий
                                                   - стоматологический
                                                   - планирования
                                                     семьи и
                                                     репродукции
                                                   - медицины
                                                     катастроф

                                * * *

                                             Приложение N 2
                                   к республиканской целевой программе
                                       "Развитие здравоохранения в
                                     Кабардино-Балкарской Республике
                                           на 2003-2006 годы"

           Потребность в оснащении медицинской аппаратурой,
           санитарным транспортом лечебно-профилактических
                        учреждений республики

                                      (млн. рублей, в ценах 2003 года)

+--------+----------+------------------+---------------------------------------------------------------------------+
|Уровни  |Источники |    2003-2006     |                                В том числе                                |
|оказания|финансиро-|       годы       +---------------------------------------------------------------------------+
|медицин-|  вания   |                  |    2003 год      |    2004 год      |    2005 год      |    2006 год      |
|ской    |          +-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+
|помощи  |          |всего|обо- |сани- |всего|обо- |сани- |всего|обо- |сани- |всего|обо- |сани- |всего|обо- |сани- |
|        |          |     |рудо-|тарный|     |рудо-|тарный|     |рудо-|тарный|     |рудо-|тарный|     |рудо-|тарный|
|        |          |     |вание|авто- |     |вание|авто- |     |вание|авто- |     |вание|авто- |     |вание|авто- |
|        |          |     |     |тран- |     |     |тран- |     |     |тран- |     |     |тран- |     |     |тран- |
|        |          |     |     |спорт |     |     |спорт |     |     |спорт |     |     |спорт |     |     |спорт |
+--------+----------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+
| 1      | местные  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
| уровень| бюджеты  |23,3 |15,0 |  8,3 | 5,0 | 3,1 |  1,9 | 5,5 | 3,5 |  2,0 | 6,1 | 3,9 |  2,2 | 6,7 | 4,5 |  2,2 |
+--------+----------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+
| 2      | местные  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
| уровень| бюджеты  |20,7 |10,0 | 10,7 | 4,5 | 2,1 |  2,4 | 4,9 | 2,3 |  2,6 | 5,2 | 2,5 |  2,7 | 6,1 | 3,1 |  3,0 |
+--------+----------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+
| 3      | республи-|     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
| уровень| канский  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
|        | бюджет   |70,7 |55,8 | 14,9 |15,6 |12,3 |  3,3 |17,1 |13,5 |  3,6 |18,5 |14,6 |  3,9 |19,5 |15,4 |  4,1 |
+--------+----------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+
| ИТОГО  | общий    |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
|        | объем    |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
|        | средств  |114,7|80,8 | 33,9 |25,1 |17,5 |  7,6 |27,5 |19,3 |  8,2 |29,8 |21,0 |  8,8 |32,3 |23,0 |  9,3 |
|        +----------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+
|        | республи-|     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
|        | канский  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
|        | бюджет   |70,7 |55,8 | 14,9 |15,6 |12,3 |  З,З |17,1 |13,5 |  3,6 |18,5 |14,6 |  3,9 |19,5 |15,4 |  4,1 |
|        +----------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+
|        | местные  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
|        | бюджеты  |44,0 |25,0 | 19,0 | 9,5 | 5,2 |  4,3 |10,4 | 5,8 |  4,6 |11,3 | 6,4 |  4,9 |12,8 | 7,6 |  5,2 |
+--------+----------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+

                                * * *
                                              Приложение N 3
                                   к республиканской целевой программе
                                        "Развитие здравоохранения
                                    в Кабардино-Балкарской Республике
                                             на 2003-2006 годы"

        Потребность средств в проведении капитального ремонта
            лечебно-профилактических учреждений республики

                                      (млн. рублей, в ценах 2003 года)
+--------------------+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+
|  Уровни оказания   |   Источники    | Всего | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| медицинской помощи | финансирования |       |          |          |          |          |
+--------------------+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+
| 1 уровень          | местные        |       |          |          |          |          |
|                    | бюджеты        |  38,4 |    8,5   |    9,3   |   10,0   |   10,6   |
+--------------------+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+
| 2 уровень          | местные        |       |          |          |          |          |
|                    | бюджеты        |  36,1 |    8,0   |    8,7   |    9,4   |   10,0   |
+--------------------+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+
| 3 уровень          | республиканский|       |          |          |          |          |
|                    | бюджет         |  49,3 |   10,9   |   11,9   |   12,9   |   13,9   |
+--------------------+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+
| Итого              | общий объем    |       |          |          |          |          |
|                    | средств        | 123,8 |   27,4   |   29,9   |   32,3   |   34,2   |
|                    +----------------+-------+----------+----------+----------+----------+
|                    | республиканский|       |          |          |          |          |
|                    | бюджет         |  49,3 |   10,9   |   11,9   |   12,9   |   13,9   |
|                    +----------------+-------+----------+----------+----------+----------+
|                    | местные        |       |          |          |          |          |
|                    | бюджеты        |  74,5 |   16,5   |   18,0   |   19,4   |   20,6   |
+--------------------+----------------+-------+----------+----------+----------+----------+

                                * * *

                                              Приложение N 4
                                   к республиканской целевой программе
                                       "Развитие здравоохранения в
                                     Кабардино-Балкарской Республике
                                             на 2003-2006 годы"

          План мероприятий по строительству и реконструкции
                       объектов здравоохранения

                                      (млн. рублей, в ценах 2003 года)

+-----+------------------+------------+------------------+-----------------------------------------------------------+
|  N  |   Содержание     | Источники  |    2003-2006     |                        В том числе                        |
| п/п |   мероприятия    | финансиро- |       годы       +--------------+--------------+--------------+--------------+
|     |                  | вания      |                  |   2003 год   |   2004 год   |   2005 год   |   2006 год   |
|     |                  |            +--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  |            |  всего |  в т.ч. | всего| в т.ч.| всего| в т.ч.| всего| в т.ч.| всего| в т.ч.|
|     |                  |            |        |   СМР   |      |  СМР  |      |  СМР  |      |  СМР  |      |  СМР  |
+-----+------------------+------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|  1. | Реконструкция    | общий объем|  32,1  |   19,5  | 32,1 |  19,5 |      |       |      |       |      |       |
|     | кардиологичес-   | средств    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | кого центра в    +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     | г. Нальчике      | федеральный|   7,5  |    7,5  |  7,5 |   7,5 |      |       |      |       |      |       |
|     | (административно-| бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | поликлинический  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     | корпус)          | республи-  |  12,0  |   12,0  | 12,0 |  12,0 |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | канский    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | средства   |   2,5  |         |  2,5 |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | администра-|        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | ции        |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | г.Нальчика |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | резервный  |   2,0  |         |  2,0 |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | фонд Прези-|        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | дента КБР  |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | Фонд       |   8,1  |         |  8,1 |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | Президента |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | РФ         |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
+-----+------------------+------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|  2. | Строительство в  | общий объем|  23,6  |   15,7  |  5,0 |   4,8 | 18,6 |  10,9 |      |       |      |       |
|     | г. Нальчике Дома | средств    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | ребенка на 160   +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     | мест             | федеральный|  10,0  |   10,0  |      |       | 10,0 |  10,0 |      |       |      |       |
|     |                  | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | республи-  |  11,1  |    3,3  |  2,5 |   2,4 |  8,6 |   0,9 |      |       |      |       |
|     |                  | канский    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | средства   |   2,5  |    2,4  |  2,5 |   2,4 |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | администра-|        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | ции        |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | г.Нальчика |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
+-----+------------------+------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|  3. | Строительство в  | общий объем|  13,3  |   10,3  |  1,0 |  0,95 |  9,0 |   8,5 |  3,3 |  0,85 |      |       |
|     | г. Нальчике      | средств    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | республиканского +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     | противотуберку-  | федеральный|  10,0  |   9,45  |  1,0 |  0,95 |  9,0 |   8,5 |      |       |      |       |
|     | лезного санатория| бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | республи-  |   3,3  |   0,85  |      |       |      |       |  3,3 |  0,85 |      |       |
|     |                  | канский    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
+-----+------------------+------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|  4. | Строительство    | общий объем|  97,6  |   71,9  |  7,0 |   6,4 | 20,7 |  20,0 | 30,9 |  25,5 | 39,0 |  20,0 |
|     | лечебного корпуса| средств    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | инфекционной     +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     | больницы в       | федеральный|  47,7  |   47,5  |      |       |  7,7 |   7,5 | 20,0 |  20,0 | 20,0 |  20,0 |
|     | г. Нальчике      | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | республи-  |  44,9  |   19,8  |  2,0 |   1,8 | 13,0 |  12,5 | 10,9 |   5,5 | 19,0 |       |
|     |                  | канский    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | средства   |   2,0  |    1,8  |  2,0 |   1,8 |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | администра-|        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | ции        |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | г.Нальчика |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | средства   |   3,0  |    2,8  |  3,0 |   2,8 |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | Министерст-|        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | ва курортов|        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | и туризма  |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | КБР        |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
+-----+------------------+------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|  5. | Строительство    | общий объем| 370,0  |  146,0  |  2,0 |   2,0 | 98,0 |  64,0 |120,0 |  50,0 |150,0 |  30,0 |
|     | травматолого-    | средств    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | ортопедического  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     | центра (на базе  | федеральный|  80,0  |   75,0  |  2,0 |   2,0 | 33,0 |  28,0 | 25,0 |  25,0 | 20,0 |  20,0 |
|     | диагностического | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | центра) в        +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     | г. Нальчике      | республи-  | 290,0  |   71,0  |      |       | 65,0 |  36,0 | 95,0 |  25,0 |130,0 |  10,0 |
|     |                  | канский    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
+-----+------------------+------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|  6. | Реконструкция 6  | общий объем|  10,3  |    8,8  |      |       |  3,5 |   3,5 |  3,5 |   3,5 |  3,3 |   1,8 |
|     | корпуса на 70    | средств    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | коек ГУЗ         +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     | "Психоневрологи- | федеральный|   8,8  |    8,8  |      |       |  3,5 |   3,5 |  3,5 |   3,5 |  1,8 |   1,8 |
|     | ческий диспансер"| бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | в г. Нальчике    +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | республи-  |   1,5  |         |      |       |      |       |      |       |  1,5 |       |
|     |                  | канский    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
+-----+------------------+------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|  7. | Строительство    | общий объем|  22,5  |    9,9  |  9,0 |   8,7 | 13,5 |   1,2 |      |       |      |       |
|     | терапевтического | средств    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | корпуса на 180   +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     | коек в районной  | федеральный|  11,7  |    8,7  |  9,0 |   8,7 |  2,7 |       |      |       |      |       |
|     | больнице         | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | г. Нарткалы      +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     | Урванского района| республи-  |   7,3  |    1,2  |      |       |  7,3 |   1,2 |      |       |      |       |
|     |                  | канский    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | местный    |   3,5  |         |      |       |  3,5 |       |      |       |      |       |
|     |                  | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
+-----+------------------+------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|  8. | Реконструкция и  | общий объем|  22,5  |    9,9  |  9,0 |   8,7 | 13,5 |   1,2 |      |       |      |       |
|     | расширение       | средств    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | детского инфекци-+------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     | онного корпуса   | федеральный|  11,7  |    8,7  |  9,0 |   8,7 |  2,7 |       |      |       |      |       |
|     | на 44 койки в    | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | Терском районе   +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | республи-  |   7,3  |    1,2  |      |       |  7,3 |   1,2 |      |       |      |       |
|     |                  | канский    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
+-----+------------------+------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|  9. | Реконструкция    | общий объем|  14,4  |   12,3  |      |       |  7,2 |   6,3 |  7,2 |   6,0 |      |       |
|     | 4-х этажного     | средств    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | корпуса          +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     | Республиканской  | федеральный|   7,0  |    6,0  |      |       |  3,5 |   3,0 |  3,5 |   3,0 |      |       |
|     | клинической      | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | больницы         +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | республи-  |   7,4  |    6,3  |      |       |  3,7 |   3,3 |  3,7 |   3,0 |      |       |
|     |                  | канский    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
+-----+------------------+------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
| 10. | Строительство    | общий объем|   5,0  |    4,5  |      |       |  5,0 |   4,5 |      |       |      |       |
|     | пристройки к ГУЗ | средств    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | "Станция         +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     | переливания      | федеральный|        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | крови"           | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | республи-  |   5,0  |    4,5  |      |       |  5,0 |   4,5 |      |       |      |       |
|     |                  | канский    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
+-----+------------------+------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
| 11. | Строительство    | общий объем|  41,4  |   28,4  |      |       | 10,0 |   9,0 | 15,0 |  14,0 | 16,4 |   5,4 |
|     | лечебного        | средств    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | корпуса на 180   +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     | коек в районной  | федеральный|        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | больнице         | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | г. Баксана       +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     | Баксанского      | республи-  |  41,4  |   28,4  |      |       | 10,0 |   9,0 | 15,0 |  14,0 | 16,4 |   5,4 |
|     | района           | канский    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
+-----+------------------+------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
| 12. | Реконструкция    | общий объем| 100,0  |         |      |       | 30,0 |       | 30,0 |       | 40,0 |       |
|     | ГУЗ "Больница    | средств    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | восстановитель-  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     | ного лечения" в  | федеральный|  50,0  |         |      |       | 15,0 |       | 15,0 |       | 20,0 |       |
|     | г. Нальчике под  | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     | диагностический  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     | центр            | республи-  |  50,0  |         |      |       | 15,0 |       | 15,0 |       | 20,0 |   5,4 |
|     |                  | канский    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
+-----+------------------+------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     | ИТОГО            | общий объем| 740,2  |  334,0  | 62,1 | 48,05 |219,5 | 128,9 |209,9 | 99,85 |248,7 |  57,2 |
|     |                  | средств    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | федеральный| 232,7  |  172,95 | 19,5 | 19,15 | 84,4 |  60,5 | 67,0 |  51,5 | 61,8 |  41,8 |
|     |                  | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | республи-  | 483,9  |  154,05 | 22,5 |  21,9 |131,6 |  68,4 |142,9 | 48,35 |1866,9|  15,4 |
|     |                  | канский    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | бюджет     |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | средства   |   7,0  |    4,2  |  7,0 |   4,2 |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | администра-|        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | ции        |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | г.Нальчика |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | резервный  |   2,0  |         |  2,0 |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | фонд Прези-|        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | дента КБР  |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | Фонд       |   8,1  |         |  8,1 |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | Президента |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | РФ         |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | средства   |   3,0  |    2,8  |  3,0 |   2,8 |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | Министерст-|        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | ва курортов|        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | и туризма  |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  | КБР        |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
|     |                  +------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
|     |                  | местные    |   3,5  |         |      |       |  3,5 |       |      |       |      |       |
|     |                  | бюджеты    |        |         |      |       |      |       |      |       |      |       |
+-----+------------------+------------+--------+---------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+

     Условные сокращения, принятые в тексте приложения к Программе:
     СМР - строительно-монтажные работы;
     ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения.

                         --------------------

Информация по документу
Читайте также