Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 02.08.2016 № 141
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«2» августа 2016 г.
N 141
г. Магас
О
внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности»
Правительство
Республики Ингушетия постановляет:
Утвердить прилагаемые
изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности», утвержденную постановлением
Правительства Республики Ингушетия от 21 февраля 2015 г. N 33.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия А.
Мальсагов
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от «2» августа 2016 г. N 141
Изменения, которые вносятся
в государственную программу Республики Ингушетия
«Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
1. В паспорте
государственной программы:
а) позицию,
касающуюся подпрограмм государственной программы, изложить в
следующей редакции:
«Подпрограммы государственной
программы
|
-
|
подпрограмма
1 «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
подпрограмма
2 «Развитие
аварийно-спасательных формирований»;
подпрограмма
3 «Создание
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
населения»;
подпрограмма
4 «Пожарная
безопасность»;
подпрограмма
5 «Обеспечение
реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и
общепрограммные мероприятия»;
подпрограмма 6
«Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
|
б) позицию,
касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных ассигнований государственной программы
|
-
|
общий объем
финансирования мероприятий государственной программы составляет 1 756 772,9
тыс. руб., в том числе:
из федерального
бюджета - 0;
из республиканского
бюджета – 904 573,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151 141,8
тыс. руб.;
2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. –187 548,6
тыс. руб.;
2017 г. – 142 694,0
тыс. руб.;
2018 г. – 268 559,7
тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 0;
2016 г. – 284 066,5
тыс. руб.;
2017 г. – 284 066,5
тыс. руб.;
2018 г. – 284 066,5
тыс. руб. »;
|
в) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации
государственной программы:
- в абзаце втором:
слова «в 1,4» исключить;
слова «0,6 млрд» заменить
словами «0,5 млрд»;
- абзац пятый изложить в следующей
редакции:
«среднее количество людей погибших при пожарах, в
чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях и происшествиях на
водных объектах уменьшится до 11 человек на 100 тыс. населения;».
2. В разделе II государственной
программы:
а) в абзаце двенадцатом:
- слова «в 1,4» исключить;
- слова «0,6 млрд» заменить
словами «0,5 млрд»;
б) абзац пятнадцатый изложить в следующей
редакции:
«среднее количество людей погибших при пожарах, в
чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях и происшествиях на
водных объектах уменьшится до 11 человек на 100 тыс. населения;»;
в) абзац двадцать первый изложить в следующей
редакции:
«второй этап: 2017 – 2018 гг.».
3. Раздел V государственной
программы изложить в следующей редакции:
«V. Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной
программы
Общий объем
финансирования мероприятий государственной программы составляет 1 756 772,9
тыс. руб., в том числе:
из федерального
бюджета - 0;
из республиканского
бюджета – 904 573,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151 141,8
тыс. руб.;
2015 г. – 154 629,3
тыс. руб.;
2016 г. – 187 548,6
тыс. руб.;
2017 г. – 142 694,0
тыс. руб.;
2018 г. – 268 559,7
тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 0;
2016 г. – 284 066,5
тыс. руб.;
2017 г. – 284 066,5
тыс. руб.;
2018 г. – 284 066,5
тыс. руб.».
4. Таблицу 1
государственной программы изложить в следующей
редакции:
«Таблица 1
Перечень
целевых
показателей государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и их
значения
Наименование целевого
показателя
|
Единица измерения
|
Значения целевых
показателей
|
2012
год
|
2013
год
|
2014
год
|
2015год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Государственная
программа Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
|
1. Количество погибших в чрезвычайных ситуациях
|
человек
|
576
|
554
|
530
|
490
|
469
|
455
|
440
|
2. Экономический ущерб от деструктивных событий
|
млрд. руб.
|
1,2
|
1,1
|
1,0
|
0,8
|
0,7
|
0,6
|
0,5
|
подпрограмма 1
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112»
|
1. Время направления служб к месту чрезвычайной ситуации
|
минута
|
14,7
|
14,7
|
14,5
|
14,5
|
13,5
|
12,5
|
10,0
|
подпрограмма 2
«Развитие аварийно-спасательных формирований»
|
1. Затраты на ликвидацию локальных ЧС
|
%
|
100
|
98
|
97
|
95
|
93
|
91
|
86
|
2. Число погибших в результате ДТП и ЧС
|
%
|
100
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
89
|
подпрограмма 3
«Создание региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения населения»
|
1. Количество граждан, своевременно оповещенных о чрезвычайной
ситуации
|
% от общего числа
граждан
|
0,29
|
2,29
|
3,85
|
7,3
|
7,5
|
7,6
|
7,7
|
подпрограмма 4
«Пожарная безопасность»
|
1.Количество пожаров
|
%
|
100
|
98
|
97
|
96
|
94
|
90
|
80
|
2. Количество жертв при пожарах
|
%
|
100
|
97
|
93
|
89
|
83
|
80
|
65
|
3. Количество травмированных при пожарах
|
%
|
100
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
86
|
подпрограмма 5
«Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
|
1. Степень выполнения программных мероприятий
|
%
|
-
|
25
|
45
|
55
|
70
|
90
|
100
|
подпрограмма 6
«Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
|
1. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
|
%
|
100
|
98
|
97
|
96
|
94
|
90
|
80
|
2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
|
%
|
100
|
98
|
97
|
96
|
94
|
90
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
».
5. Таблицу 2
государственной программы изложить в следующей
редакции:
«Таблица 2
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации
государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» за счёт средств
республиканского бюджета
Статус
|
Наименование
государственной программы, подпрограммы
|
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
программы,
(подпрограммы)
|
Целевая статья
расходов
|
Расходы
республиканского бюджета
(тыс. рублей)
|
программа
|
подпрограмма
|
направление расходов
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1. Государственная Программа
|
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности»
|
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций
(далее – Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС)
|
17
|
|
|
151141,8
|
154629,3
|
187548,6
|
142694,0
|
268559,7
|
2. Подпрограмма 1
|
«Создание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
17
|
1
|
|
0,0
|
21778,8
|
22786,0
|
2100,0
|
31943,8
|
3. Подпрограмма 2
|
«Развитие аварийно-спасательных
формирований»
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
17
|
2
|
|
74877,4
|
74334,3
|
74273,8
|
73615,3
|
101309,0
|
4. Подпрограмма 3
|
«Создание региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
17
|
3
|
|
20000,0
|
20000,0
|
22988,0
|
30000,0
|
40000,0
|
5. Подпрограмма 4
|
«Пожарная безопасность»
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
17
|
4
|
|
17350,0
|
3337,5
|
5137,5
|
1800,0
|
55780,0
|
6. Подпрограмма 5
|
«Обеспечение реализации
государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммныемероприятия»
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
17
|
5
|
|
38914,4
|
35178,7
|
34959,1
|
35178,7
|
39526,9
|
7. Подпрограмма 6
|
«Развертывание системы аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город"»
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
17
|
6
|
|
0,0
|
0,0
|
27 402,4
|
0,0
|
0,0
|
».
6. Таблицу 3
государственной программы изложить в следующей
редакции:
«Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
государственной
программы Республики Ингушетия
«Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности»
Наименование
государственной
программы, подпрограммы, мероприятия
|
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
|
Источник
финансирования
|
Объем
финансирования, тыс. рублей
|
всего
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Государственная программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности»
|
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)
|
всего
|
1756772,9
|
151141,8
|
154629,3
|
471615,1
|
426760,5
|
552626,2
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
904573,4
|
151141,8
|
154629,3
|
187548,6
|
142694,0
|
268559,7
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
852 199,5
|
0,0
|
0,0
|
284066,5
|
284066,5
|
284066,5
|
Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
78608,6
|
0,0
|
21778,8
|
22786,0
|
2100,0
|
31943,8
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
78608,6
|
0,0
|
21778,8
|
22786,0
|
2100,0
|
31943,8
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1. Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы «112»
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
14129,0
|
0,0
|
0,0
|
2100,0
|
2100,0
|
9929,0
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
14129,0
|
0,0
|
0,0
|
2100,0
|
2100,0
|
9929,0
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения
республики
|
Управление РИ по ОДЗНТ ЧС
|
всего
|
236,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
236,0
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
236,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
236,0
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений системы вызова
экстренных оперативных служб «112»
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
64243,6
|
0,0
|
21778,8
|
20686,0
|
0,0
|
21778,8
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
64243,6
|
0,0
|
21778,8
|
20686,0
|
0,0
|
21778,8
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
398409,8
|
74877,4
|
74334,3
|
74273,8
|
73615,3
|
101309,0
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
398409,8
|
74877,4
|
74334,3
|
74273,8
|
73615,3
|
101309,0
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1. Укрепление и модернизация материально-технической базы
аварийно-спасательных формирований
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
40129,3
|
5477,1
|
3279,0
|
1300,0
|
3500,0
|
26573,2
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
40129,3
|
5477,1
|
3279,0
|
1300,0
|
3500,0
|
26573,2
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2. Профессиональная подготовка и обучение спасателей
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
3939,0
|
738,5
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
2000,5
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
3939,0
|
738,5
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
2000,5
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и
аварийно-спасательных учреждений
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
354341,5
|
68661,8
|
70655,3
|
72573,8
|
69715,3
|
72735,3
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
354341,5
|
68661,8
|
70655,3
|
72573,8
|
69715,3
|
72735,3
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения населения»
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
132988,0
|
20000,0
|
20000,0
|
22988,0
|
30000,0
|
40000,0
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
132988,0
|
20000,0
|
20000,0
|
22988,0
|
30000,0
|
40000,0
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1. Реализация мероприятий по созданию региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
132988,0
|
20000,0
|
20000,0
|
22988,0
|
30000,0
|
40000,0
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
132988,0
|
20000,0
|
20000,0
|
22988,0
|
30000,0
|
40000,0
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
83405,0
|
17350,0
|
3337,5
|
5137,5
|
1800,0
|
55780,0
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
83405,0
|
17350,0
|
3337,5
|
5137,5
|
1800,0
|
55780,0
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1. Оснащение пожарной охраны противопожарным оборудованием и снаряжением
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
16629,6
|
3400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13229,6
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
16629,6
|
3400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13229,6
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2. Проведение противопожарных работ в государственных учреждениях
|
Минобразования Ингушетии; Минздрав Ингушетии; Минкультуры Ингушетии;
Минтруд Ингушетии
|
всего
|
40575,4
|
7850,0
|
1537,5
|
1537,5
|
0,0
|
29650,4
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
40575,4
|
7850,0
|
1537,5
|
1537,5
|
0,0
|
29650,4
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3. Государственная поддержка подразделений добровольной пожарной
охраны
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
26200
|
6100,0
|
1800,0
|
3600,0
|
1800,0
|
12900,0
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
26200
|
6100,0
|
1800,0
|
3600,0
|
1800,0
|
12900,0
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы
Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
183757,8
|
38914,4
|
35178,7
|
34959,1
|
35178,7
|
39526,9
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
183757,8
|
38914,4
|
35178,7
|
34959,1
|
35178,7
|
39526,9
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1. Расходы на выплаты по оплате труда сотрудников Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
154359,7
|
33637,5
|
29291,5
|
28499,5
|
29291,5
|
33639,7
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
154359,7
|
33637,5
|
29291,5
|
28499,5
|
29291,5
|
33639,7
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2. Расходы на обеспечение функций Управления РИ по
ОД ЗНТ ЧС
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
29398,1
|
5276,9
|
5887,2
|
6459,6
|
5887,2
|
5887,2
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
республиканский бюджет
|
29398,1
|
5276,9
|
5887,2
|
6459,6
|
5887,2
|
5887,2
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
879603,7
|
0,0
|
0,0
|
311470,7
|
284066,5
|
284066,5
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
27404,2
|
0,0
|
0,0
|
27404,2
|
0,0
|
0,0
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
852 199,5
|
0,0
|
0,0
|
284066,5
|
284066,5
|
284066,5
|
1.Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
190 572,6
|
0,0
|
0,0
|
63524,2
|
63524,2
|
63524,2
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджеты
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
190 572,6
|
0,0
|
0,0
|
63524,2
|
63524,2
|
63524,2
|
2. Безопасность на транспорте
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
479 427,4
|
0,0
|
0,0
|
159 809,1
|
159 809,1
|
159 809,1
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
479 427,4
|
0,0
|
0,0
|
159 809,1
|
159 809,1
|
159 809,1
|
3. Экологическая безопасность
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
8 118,7
|
0,0
|
0,0
|
2706,2
|
2706,2
|
2706,3
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
8 118,7
|
0,0
|
0,0
|
2706,2
|
2706,2
|
2706,3
|
4.Координация работы служб и ведомств и их взаимодействие
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
174 081,0
|
0,0
|
0,0
|
58 027,0
|
58 027,0
|
58 027,0
|
в том числе
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
174 081,0
|
0,0
|
0,0
|
58 027,0
|
58 027,0
|
58 027,0
|
5.Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного
движения
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
5662,5
|
0,0
|
0,0
|
5662,5
|
0,0
|
0,0
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
5662,5
|
0,0
|
0,0
|
5662,5
|
0,0
|
0,0
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6. Совершенствование автоматической системы контроля
за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного
движения
|
Управление РИ по ОД
ЗНТ ЧС
|
всего
|
21741,7
|
0,0
|
0,0
|
21741,7
|
0,0
|
0,0
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
21741,7
|
0
|
0
|
21741,7
|
0,0
|
0,0
|
бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|