Расширенный поиск

Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 20.06.1995 № 134

                 РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА

                             РЕШЕНИЕ
                    от 20 июня 1996 г. N 134

           О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛИ РАЙОННЫХ,
                 ГОРОДСКОГО И КОНСОЛИДИРОВАННОГО
                       БЮДЖЕТОВ НА 1995 ГОД

    В соответствии с Законом Российской Федерации  "О  федеральном
бюджете   на   1995  год"  и  решением  Законодательного  собрания
Ростовской  области  от  1.06.95  г.  "О  внесении   изменений   в
показатели  бюджетов  города,  районов  и областного на 1995 год",
городская Дума решила:
    1. Принять   к  сведению  информацию  администрации  города  о
внесении изменений в показатели консолидированного,  городского  и
районных бюджетов на 1995 год.
    2. С учетом уточнений,  изменений и поправок утвердить на 1995
год:
    2.1. Консолидированный  бюджет   города   Ростова-на-Дону   по
доходам в сумме 670731,0 млн.  руб., расходам - 670731,0 млн. руб.
согласно приложению N 1.
    2.2. Городской  бюджет по доходам в сумме 374508,5 млн.  руб.,
расходам - 374508,5 млн. руб. согласно приложению N 2.
    2.3. Нормативы  отчислений  от  налогов  в  бюджеты  районов и
городской бюджет на 1995 год согласно приложению N 3.
    2.4. Бюджеты  районов  в  суммарном  выражении  по  доходам  и
расходам на 332902,4 млн. руб. согласно приложению N 4.
    3. Утвердить  на 1995 год объемы дотаций,  подлежащих передаче
из городского в районные бюджеты,  в сумме - 36679,9 млн.  руб., в
том числе:
    - Советский район - 20244,5 млн. руб.
    - Ворошиловский район - 16435,4 млн. руб.
    4. Утвердить на 1995 год бюджет  по  здравоохранению  в  сумме
76229,8 млн. руб., в том числе:
    - Горздрав - 39099,0 млн. руб.
    - ГорРОФОМС - 37130,8 млн. руб.
    5. Администрации города и районов:
    5.1. Внести   соответствующие   коррективы   в   поквартальное
распределение консолидированного, городского и районных бюджетов.
    5.2. Погасить  задолженность  по налогам вышестоящим бюджетам,
не допуская применения штрафных санкций.
    6. Администрации  города привести в соответствие план расходов
с расчетами Ростовэнерго за услуги по энергообеспечению.
    7. Контроль  за  выполнением настоящего Решения городской Думы
возложить  на  постоянную  комиссию  по  бюджету  города,  местным
налогам и сборам, муниципальной собственности.

                                     Глава местного самоуправления
                                                        М.ЧЕРНЫШЕВ





                                                    Приложение N 1

                 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА
                   РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 1995 ГОД

                                                   (в млн. руб.)

        Наименование показателя   Проект   Поправки  Уточн. б-т
                                  1995 г.             1995 г.

                                  ДОХОДЫ
 1    Акцизы                      46525,0  +2303,0     48828,0
 2    Доходы банков               12702,0  +32167,0    44869,0
 3    Налог на добавленную        67027,0  +80077,0   147104,0
      стоимость
 4    Налог на прибыль           105029,0  -2458,0    102571,0
      предприятий и орган.
 5    Налог на имущество          22607,0  -5411,0     17196,0
      предприятий
 6    Земельный налог             7284,0   +683,0       7967,0
 7    Плата за недра               131,0   +36,0         167,0
 8    Транспортный налог         16660,0   +30,0       16690,0
 9    Подоходный налог с        214207,0  -32926,0    181281,0
      физических лиц
 10   Подоходный налог, удержи-   3394,0  -340,0        3054,0
      ваемый налоговыми
      органами
11    Лицензионный сбор за        2003,0  +497,0        2500,0
      право торговли винно-
      водочной продукцией
 12   Налог на содержание жи-
      лищного фонда и объектов
      социально-культурной
      сферы                      48536,0  -9143,0      39393,0
 13   Государственная пошлина     2640,0                2640,0
 14   Сборы и разные неналого-
      вые доходы                 17596,0  +20220,0     37816,0
 15   Налоги на имущество с
      физических лиц и в
      порядке дарения            13530,0               13530,0
 16   Доходы от приватизации              +5125,0       5125,0

      ВСЕГО доходов             579871,0  +90860,0    670731,0

                                 РАСХОДЫ
  I   Народное хозяйство
  1   Покрытие убытков от пере-
      возок пассажирским авто-
      транспортом  на  внутри-
      городских маршрутах        21200,0  +400,0       21600,0
  2   Приобретение подвижного
      состава и поддержка
      транспорта за счет
      транспортного налога       16660,0  +30,0        16690,0
  3   Возмещение разницы в
      ценах на топливо, от-
      пускаемое населению        25200,0  +8000,0      33100,0
  4   Жилищно-коммунальное
      хозяйство:
      Ростовэлектротранс         22000,0  +1000,0      23000,0
      Капремонт жилфонда         25686,0  +3000,0      28686,0
      Благоустройство            26600,0               26600,0
      Убытки жилфонда            27658,0  +2000,0      29658,0
      Дотация по теплу          118943,0              118943,0
      Ростгоравтодор             12000,0               12000,0
      Прочие                      6830,0  +300,0        7130,0
      Итого по ЖКХ              239717,0  +6300,0     246017,0
  5   Покрытие убытков от
      реализации газа
      населению                    560,0                 560,0
  6   Содержание государс-
      твенной ветеринарной сети    124,0  +7,4           131,4
  7   Расходы за счет земель-
      ного налога                 7284,0  +683,0        7967,0
  8   Расходы предприятий по
      организации школьного и
      студенческого питания        480,0  +600,0        1080,0
  9   Дотации на животноводческую
      продуцию                            +2192,5       2192,5
      ИТОГО по народному
      хозяйству                 311125,0  +18212,9    329337,9

 II   Социально-культурные
      мероприятия
  1   Просвещение                80440,0  +16871,0     97311,0
  2   Культура                   10050,0  +698,0       10748,0
  3   Здравоохранение            54385,0  +21844,8     76229,8
  4   Физическая культура         3233,0                3233,0
  5   Социальное обеспечение      4760,0  +2555,3       7315,3
  6   Расходы, связанные с
      повышением благосос-
      тояния                     31900,0  +23318,4     55218,4
  7   Молодежная политика          200,0  +21,6          221,6
      ИТОГО по социально-
      культурным мероприятиям   184968,0  +65309,1    250277,1
III  Содержание архивных
     учреждений                     14,0                  14,0
IV   Расходы на содержание
     органов госуд. власти
     и управления                10317,0  +1243,1      11560,1
 V   УВД города                  10130,0               10130,0
 VI  Штаб по делам ГО и ЧС         930,0                 930,0
VII  Остальные расходы           22047,0  -5315,0      16731,9
VIII Государственные капвло-
     жения                       28410,0  +11410,0     39820,0
 IX  Средства по поддержке
     малого и среднего
     бизнеса                        80,0                  80,0
 X   Средства по поддержке
     связей с породненными
     городами                      400,0                 400,0
 XI  Средства массовой
     информации                    450,0                 450,0
XII  Фонд социальной защиты       1000,0                1000,0
XIII Фонд непредвиденных
     расходов                    10000,0               10000,0
     ВСЕГО расходов             579871,0  +90860,0    670731,0


Информация по документу
Читайте также