Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Таганрога от 28.10.2009 № 5217МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.10.2009 N 5217 Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования "Город Таганрог" на 2010-2012 годы В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса РФ и в целях обеспечения разработки среднесрочного финансового плана, Администрация города Таганрога ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования "Город Таганрог" на 2010-2012 годы согласно приложению. 2. Финансовому управлению г. Таганрога (Кострова А.В.) представить среднесрочный финансовый план на 2010-2012 годы в составе документов и материалов, направляемых в Городскую Думу Города Таганрога в месте с проектом Решения Городской Думы "О бюджете муниципального образования "Город Таганрог" на 2010 год". 3. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации г. Таганрога (И.Н. Титаренко) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и представить информацию об официальном опубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога. 4. Общему отделу Администрации города Таганрога (Т.Д. Дьяченко) обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его официальном опубликовании в Администрацию Ростовской области в установленные сроки. 5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. Мэр города Таганрога Н.Д. Федянин Приложение к постановлению Администрации города Таганрога от 28.10.2009 N 5217 Среднесрочный финансовый план муниципального образования "Город Таганрог" Таблица N 1 Основные параметры среднесрочного финансового плана муниципального образования "Город Таганрог" на 2010-2012 годы тыс. руб. ----------------------------T-----------T-------------------------¬ ¦N п. п Наименование ¦ ¦ Плановый период ¦ +---------------------------+ 2010 +-----------T-------------+ ¦1. Бюджет муниципального ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ ¦образования "Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрог" ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+-----------+-------------+ ¦1.1 Доходы ¦3 616 960,7¦3 683 345,5¦ 3 845 932,1 ¦ +---------------------------+-----------+-----------+-------------+ ¦1.2. Расходы ¦3 637 172,7¦3 683 345,5¦ 3 845 932,1 ¦ +---------------------------+-----------+-----------+-------------+ ¦1.3 Дефицит (+), профицит ¦ -20 212,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦(-) ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+-----------+-------------+ ¦1.4 Верхний предел ¦ 108 480,0 ¦ 97 440,0 ¦ 87 360,0 ¦ ¦муниципального внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долга по состоянию на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦января года, следующего за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным финансовым годом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(очередным финансовым годом¦ ¦ ¦ ¦ ¦и каждым годом планового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода) ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------+-----------+-----------+-------------- Таблица N 2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов на 2010-2012 годы (тыс. рублей) -------------------------T---T--T--T---------T---T-----------T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Мин¦РЗ¦ПР¦ ЦСР ¦ВР ¦ Сумма ¦ плановый период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ L------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+-----------+------------ Городская Дума города 901 18 000,0 21 703,6 23 483,3 Таганрога ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 901 01 18 000,0 21 703,6 23 483,3 ВОПРОСЫ Функционирование 901 01 03 17 500,0 21 154,1 22 888,8 законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований Руководство и 901 01 03 002 00 00 17 500,0 21 154,1 22 888,8 управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 13 651,4 16 924,5 18 312,3 Выполнение функций 901 01 03 002 04 00 500 13 651,4 16 924,5 18 312,3 органами местного самоуправления Председатель 901 01 03 002 11 00 2 321,7 2 551,5 2 760,8 представительного органа муниципального образования Выполнение функций 901 01 03 002 11 00 500 2 321,7 2 551,5 2 760,8 органами местного самоуправления Депутаты 901 01 03 002 12 00 1 526,9 1 678,1 1 815,7 представительного органа муниципального образования Выполнение функций 901 01 03 002 12 00 500 1 526,9 1 678,1 1 815,7 органами местного самоуправления Другие 901 01 14 500,0 549,5 594,5 общегосударственные вопросы Реализация 901 01 14 092 00 00 500,0 549,5 594,5 государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Выполнение других 901 01 14 092 03 00 500,0 549,5 594,5 обязательств государства Выполнение функций 901 01 14 092 03 00 500 500,0 549,5 594,5 органами местного самоуправления Администрация города 902 310 640,9 298 882,5 307 178,6 Таганрога ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 902 01 194 868,4 200 815,9 212 585,3 ВОПРОСЫ Функционирование 902 01 02 2 267,7 2 267,7 2 267,7 высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Руководство и 902 01 02 002 00 00 2 267,7 2 267,7 2 267,7 управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Глава муниципального 902 01 02 002 03 00 2 267,7 2 267,7 2 267,7 образования Выполнение функций 902 01 02 002 03 00 500 2 267,7 2 267,7 2 267,7 органами местного самоуправления Функционирование 902 01 04 127 012,6 137 119,2 148 578,7 Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Руководство и 902 01 04 002 00 00 125 465,6 135 572,2 147 031,7 управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 125 465,6 135 572,2 147 031,7 Выполнение функций 902 01 04 002 04 00 500 125 465,6 135 572,2 147 031,7 органами местного самоуправления Межбюджетные трансферты 902 01 04 521 00 00 1 547,0 1 547,0 1 547,0 Иные субвенции местным 902 01 04 521 02 00 1 547,0 1 547,0 1 547,0 бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям Создание и обеспечение 902 01 04 521 02 03 364,4 364,4 364,4 деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Выполнение функций 902 01 04 521 02 03 500 364,4 364,4 364,4 органами местного самоуправления Лицензирование 902 01 04 521 02 06 690,3 690,3 690,3 розничной продажи алкогольной продукции Выполнение функций 902 01 04 521 02 06 500 690,3 690,3 690,3 органами местного самоуправления Создание и обеспечение 902 01 04 521 02 09 345,3 345,3 345,3 деятельности административных комиссий Выполнение функций 902 01 04 521 02 09 500 345,3 345,3 345,3 органами местного самоуправления Государственное 902 01 04 521 02 10 147,0 147,0 147,0 регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа Выполнение функций 902 01 04 521 02 10 500 147,0 147,0 147,0 органами местного самоуправления Судебная система 902 01 05 0,0 0,0 0,0 Составление(изменение и 902 01 05 00140 00 0,0 0,0 0,0 дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации Выполнение функций 902 01 05 00140 00 500 органами местного самоуправления Обеспечение проведения 902 01 07 0,0 0,0 0,0 выборов и референдумов Проведение выборов и 902 01 07 020 00 00 0,0 0,0 0,0 референдумов Проведение выборов в 902 01 07 020 00 02 0,0 0,0 0,0 представительные органы муниципального образования Выполнение функций 902 01 07 020 00 02 500 органами местного самоуправления Резервные фонды 902 01 12 56 000,0 50 000,0 50 000,0 Резервные фонды 902 01 12 070 00 00 56 000,0 50 000,0 50 000,0 Резервные фонды местных 902 01 12 070 05 00 56 000,0 50 000,0 50 000,0 администраций Прочие расходы 902 01 12 070 05 00 013 56 000,0 50 000,0 50 000,0 Другие 902 01 14 9 588,1 11 429,0 11 738,9 общегосударственные вопросы Реализация 902 01 14 092 00 00 7 200,0 8 852,4 9 537,3 государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Выполнение других 902 01 14 092 03 00 7 200,0 8 852,4 9 537,3 обязательств государства Выполнение функций 902 01 14 092 03 00 001 6 700,0 8 352,4 9 037,3 бюджетными учреждениями Прочие расходы 902 01 14 092 03 00 013 500,0 500,0 500,0 Дворцы и дома культуры, 902 01 14 440 00 00 1 500,0 1 648,5 1 783,5 другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение 902 01 14 440 99 00 1 500,0 1 648,5 1 783,5 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 902 01 14 440 99 00 001 1 500,0 1 648,5 1 783,5 бюджетными учреждениями Межбюджетные трансферты 902 01 14 521 00 00 418,1 418,1 418,1 Иные субвенции местным 902 01 14 521 02 00 418,1 418,1 418,1 бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям Содержание архивных 902 01 14 521 02 05 418,1 418,1 418,1 учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Выполнение функций 902 01 14 521 02 05 001 418,1 418,1 418,1 бюджетными учреждениями Реализация целевых 902 01 14 795 00 00 470,0 510,0 городских программ Реализация долгосрочной 902 01 14 795 02 00 470,0 510,0 программы "Защита прав потребителей г. Таганрога на 2010-2011 годы" Выполнение функций 902 01 14 795 02 00 500 470,0 510,0 органами местного самоуправления Реализация целевой 902 01 14 795 04 00 городской программы "Об утверждении муниципальной целевой Программы "Поддержка казачества города Таганрога на 2007-2009 гг." Прочие расходы 902 01 14 795 04 00 013 Реализация целевой 902 01 14 795 06 00 городской программы "Об утверждении городской программы "Развитие туризма в г. Таганроге на 2008- 2010гг." Выполнение функций 902 01 14 795 06 00 500 органами местного самоуправления Реализация целевых 902 01 14 796 00 00 0,0 0,0 0,0 мероприятий Реализация 902 01 14 796 02 00 0,0 0,0 0,0 краткосрочных целевых мероприятий "Защита прав потребителей города Таганрога на 2009 г." Прочие расходы 902 01 14 796 02 00 013 Выполнение функций 902 01 14 796 02 00 500 органами местного самоуправления Реализация плана 902 01 14 796 04 00 0,0 0,0 0,0 целевых мероприятий "Поддержка казачества города Таганрога на 2009 г." Прочие расходы 902 01 14 796 04 00 013 Реализация плана 902 01 14 796 06 00 0,0 0,0 0,0 мероприятий развития туризма в городе Таганроге на 2009г. Прочие расходы 902 01 14 796 06 00 013 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 902 02 484,0 427,0 427,0 Мобилизационная 902 02 04 484,0 427,0 427,0 подготовка экономики Реализация 902 02 04 209 00 00 484,0 427,0 427,0 государственных функций по мобилизационной подготовке экономики Мероприятия по 902 02 04 209 01 00 484,0 427,0 427,0 обеспечению мобилизационной готовности экономики Выполнение функций 902 02 04 209 01 00 500 484,0 427,0 427,0 органами местного самоуправления Другие вопросы в 902 02 09 0,0 0,0 0,0 области национальной обороны Реализация целевых 902 02 09 795 00 00 0,0 0,0 0,0 городских программ Реализация целевой 902 02 09 795 08 00 городской программы "Об утверждении "Комплексной программы профилактики правонарушений в муниципальном образовании "Город Таганрог" на 2008-2010 гг." Выполнение функций 902 02 09 795 08 00 500 органами местного самоуправления Реализация комплексной 902 02 09 795 08 01 0,0 0,0 0,0 программы профилактики правонарушений в муниципальном образовании "Город Таганрог" на 2009 г." Выполнение функций 902 02 09 795 08 01 500 органами местного самоуправления НАЦИОНАЛЬНАЯ 902 03 19 500,0 24 767,3 22 643,4 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Защита населения и 902 03 09 19 000,0 20 927,3 22 643,4 территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Поисковые и аварийно- 902 03 09 302 00 00 19 000,0 20 927,3 22 643,4 спасательные учреждения Обеспечение 902 03 09 302 99 00 19 000,0 20 927,3 22 643,4 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 902 03 09 302 99 00 001 19 000,0 20 927,3 22 643,4 бюджетными учреждениями Другие вопросы в 902 03 14 500,0 3 840,0 области национальной безопасности и правоохранительной деятельности Реализация целевых 902 03 14 795 00 00 500,0 3 840,0 городских программ Реализация целевой 902 03 14 795 08 00 500,0 3 840,0 городской комплексной программы профилактики правонарушений в муниципальном образовании "Город Таганрог" на 2010 и 2011 годы Выполнение функций 902 03 14 795 08 00 500 500,0 3 840,0 органами местного самоуправления Реализация целевых 902 03 14 795 00 00 городских программ Реализация целевой 902 03 14 795 05 00 городской программы "Об утверждении "Целевой программы гражданской защиты населения и территории города Таганрога на 2008-2010 гг." Выполнение функций 902 03 14 795 05 00 001 бюджетными учреждениями Реализация целевых 902 03 14 796 00 00 0,0 0,0 0,0 мероприятий Реализация плана 902 03 14 796 05 00 0,0 0,0 0,0 целевых мероприятий "Гражданская защита населения и территории города Таганрога на 2009 г." Выполнение функций 902 03 14 796 05 00 001 бюджетными учреждениями НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 21 348,6 9 700,1 9 045,4 Сельское хозяйство и 902 04 05 45,4 45,4 45,4 рыболовство Государственная 902 04 05 260 00 00 45,4 45,4 45,4 поддержка сельского хозяйства Субсидии на возмещение 902 04 05 260 14 00 45,4 45,4 45,4 сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно- правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007- 2010 годах на срок до 1 года Субсидии юридическим 902 04 05 260 14 00 006 45,4 45,4 45,4 лицам Лесное хозяйство 902 04 07 603,2 654,7 0,0 Вопросы в области 902 04 07 292 00 00 0,0 лесных отношений Реализация отдельных 902 04 07 292 01 00 0,0 полномочий в области лесных отношений Выполнение функций 902 04 07 292 01 00 500 органами местного самоуправления Реализация целевых 902 04 07 795 00 00 603,2 654,7 0,0 городских программ Реализация целевой 902 04 07 795 03 00 603,2 654,7 0,0 городской программы "Об утверждении Целевой программы мероприятий по оздоровлению окружающей среды города Таганрога на 2009- 2011г.г." Выполнение функций 902 04 07 795 03 00 500 603,2 654,7 органами местного самоуправления Другие вопросы в 902 04 12 20 700,0 9 000,0 9 000,0 области национальной экономики Мероприятия в области 902 04 12 338 00 00 5 000,0 строительства, архитектуры и градостроительства Выполнение функций 902 04 12 338 00 00 500 5 000,0 органами местного самоуправления Региональные целевые 902 04 12 522 00 00 9 000,0 9 000,0 9 000,0 программы Областная целевая 902 04 12 522 24 00 9 000,0 9 000,0 9 000,0 программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы Прочие расходы 902 04 12 522 24 00 013 9 000,0 9 000,0 9 000,0 Реализация целевых 902 04 12 795 00 00 6 700,0 городских программ Расходы муниципальной 902 04 12 795 24 80 6 700,0 программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, софинансируемые за счет средств областного бюджета в рамках Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2010-2011 годы Субсидии юридическим 902 04 12 795 24 80 006 6 700,0 лицам ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 902 05 18 488,1 12 988,1 12 988,1 ХОЗЯЙСТВО Жилищное хозяйство 902 05 01 18 488,1 12 988,1 12 988,1 Содействие развитию 902 05 01 098 00 00 17 288,1 12 988,1 12 988,1 жилищного строительства Субсидии в виде 902 05 01 098 01 00 имущественного взноса в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства Обеспечение мероприятий 902 05 01 098 01 02 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд Содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства Бюджетные инвестиции 902 05 01 098 01 02 003 Обеспечение мероприятий 902 05 01 098 02 02 17 288,1 12 988,1 12 988,1 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов Бюджетные инвестиции 902 05 01 098 02 02 003 17 288,1 12 988,1 12 988,1 Предоставление по 902 05 01 521 02 02 0,0 договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей- близнецов Бюджетные инвестиции 902 05 01 521 02 02 003 Региональные целевые 902 05 01 522 00 00 1 200,0 программы Областная целевая 902 05 01 522 18 00 1 200,0 программа переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004-2011 годы Бюджетные инвестиции 902 05 01 522 18 00 003 1 200,0 Коммунальное хозяйство 902 05 02 0,0 Межбюджетные трансферты 902 05 02 521 00 00 0,0 Субсидии бюджетам 902 05 02 521 01 00 0,0 муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения Расходы за счет средств 902 05 02 521 01 82 0,0 местных бюджетов на софинансирование субсидий в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администрацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств Бюджетные инвестиции 902 05 02 521 01 82 003 Межбюджетные трансферты 902 05 02 521 03 16 0,0 на погашение кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований, образовавшейся в части принятых в 2008 году бюджетных обязательств, финансовое обеспечение которых предусматривалось в 2008 году за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов социальной и коммунальной инфраструктуры Бюджетные инвестиции 902 05 02 521 03 16 003 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 902 06 1 513,7 1 567,5 765,5 Другие вопросы в 902 06 05 1 513,7 1 567,5 765,5 области охраны окружающей среды Состояние окружающей 902 06 05 410 00 00 0,0 среды и природопользования Природоохранные 902 06 05 410 01 00 0,0 мероприятия Выполнение функций 902 06 05 410 01 00 500 органами местного самоуправления Реализация целевых 902 06 05 795 00 00 1 513,7 1 567,5 765,5 городских программ Реализация целевой 902 06 05 795 03 00 643,7 707,5 765,5 городской программы "Об утверждении Целевой программы мероприятий по оздоровлению окружающей среды города Таганрога на 2009- 2011 г.г. Выполнение функций 902 06 05 795 03 00 500 643,7 707,5 765,5 органами местного самоуправления Реализация городской 902 06 05 795 05 00 870,0 860,0 долгосрочной целевой программы инновационного развития города Таганрога на 2010-2012 годы Прочие расходы 902 06 05 795 05 00 013 870,0 860,0 ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 2 851,4 0,0 0,0 Молодежная политика и 902 07 07 2 851,4 0,0 0,0 оздоровление детей Мероприятия в области 902 07 07 436 00 00 2 851,4 образования Государственная 902 07 07 436 04 00 893,8 поддержка талантливой молодежи Прочие расходы 902 07 07 436 04 00 013 893,8 Проведение мероприятий 902 07 07 436 09 00 1 957,6 для детей и молодежи Прочие расходы 902 07 07 436 09 00 013 1 957,6 Реализация целевых 902 07 07 796 00 00 0,0 0,0 0,0 мероприятий Реализация плана 902 07 07 796 01 00 0,0 0,0 0,0 краткосрочных целевых мероприятий "Молодежь Таганрога" на 2009 г. Прочие расходы 902 07 07 796 01 00 013 Другие вопросы в 902 07 09 области образования Реализация целевых 902 07 09 795 00 00 городских программ Реализация целевой 902 07 09 795 01 00 городской программы "Об утверждении городской целевой Программы "Молодежь Таганрога 2006- 2010 г.г." Прочие расходы 902 07 09 795 01 00 013 КУЛЬТУРА, 902 08 1 081,5 1 081,5 1 081,5 КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Периодическая печать и 902 08 04 1 081,5 1 081,5 1 081,5 издательства Периодическая печать 902 08 04 456 00 00 1 081,5 1 081,5 1 081,5 Государственная 902 08 04 456 85 00 1 081,5 1 081,5 1 081,5 поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Субсидии юридическим 902 08 04 456 85 00 006 1 081,5 1 081,5 1 081,5 лицам СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 50 505,2 47 535,1 47 642,4 Социальное обеспечение 902 10 03 50 505,2 47 535,1 47 642,4 населения Содействие развитию 902 10 03 098 00 00 0,0 0,0 0,0 жилищного строительства Субсидии в виде 902 10 03 098 01 00 0,0 0,0 0,0 имущественного взноса в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства Обеспечение мероприятий 902 10 03 098 01 02 0,0 0,0 0,0 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд Содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства Субсидии на обеспечение 902 10 03 098 01 02 501 жильем Обеспечение мероприятий 902 10 03 098 02 02 0,0 0,0 0,0 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов Субсидии на обеспечение 902 10 03 098 02 02 501 жильем Федеральная целевая 902 10 03 104 00 00 8 201,9 5 685,6 5 685,6 программа "Жилище" на 2002-2010 годы Подпрограмма 902 10 03 104 02 00 8 201,9 5 685,6 5 685,6 "Обеспечение жильем молодых семей" Субсидии на обеспечение 902 10 03 104 02 00 501 8 201,9 5 685,6 5 685,6 жильем Социальная помощь 902 10 03 505 00 00 41 140,4 40 640,4 40 640,4 Обеспечение жилыми 902 10 03 505 36 00 41 140,4 40 640,4 40 640,4 помещениями детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения Социальные выплаты 902 10 03 505 36 00 005 41 140,4 40 640,4 40 640,4 Реализация 902 10 03 514 00 00 1 162,9 1 209,1 1 316,4 государственных функций в области социальной политики Мероприятия в области 902 10 03 514 01 00 1 162,9 1 209,1 1 316,4 социальной политики Прочие расходы 902 10 03 514 01 00 013 1 162,9 1 209,1 1 316,4 Проведение капитального 902 10 03 520 23 00 0,0 0,0 0,0 ремонта мноквартирных домов и переселение граждан из аварийного фонда Субсидии на обеспечение 902 10 03 520 23 00 501 жильем Областная целевая 902 10 03 522 18 00 0,0 0,0 0,0 программа переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004-2011 годы Субсидии на обеспечение 902 10 03 522 18 00 501 жильем Финансовое управление 904 41 360,0 235 055,2 279 463,8 г. Таганрога ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 904 01 41 360,0 44 575,4 48 230,6 ВОПРОСЫ Обеспечение 904 01 06 41 360,0 44 575,4 48 230,6 деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Руководство и 904 01 06 002 00 00 41 360,0 44 575,4 48 230,6 управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат 904 01 06 002 04 00 41 360,0 44 575,4 48 230,6 Выполнение функций 904 01 06 002 04 00 500 41 360,0 44 575,4 48 230,6 органами местного самоуправления Другие 904 01 14 190 479,8 231 233,2 общегосударственные вопросы Условно утвержденные 904 01 14 999 00 00 190 479,8 231 233,2 расходы Условно утвержденные 904 01 14 999 00 01 190 479,8 231 233,2 расходы на капитальное строительство Условно утвержденные 904 01 14 999 00 00 999 190 479,8 231 233,2 расходы Управление 905 368 624,9 332 353,5 364 199,7 здравоохранения г. Таганрога ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 905 09 368 624,9 332 353,5 364 199,7 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ Стационарная 905 09 01 142 223,8 110 568,1 119 635,1 медицинская помощь Больницы, клиники, 905 09 01 470 00 00 129 410,5 96 486,3 104 398,6 госпитали, медико- санитарные части Обеспечение 905 09 01 470 99 00 129 410,5 96 486,3 104 398,6 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 905 09 01 470 99 00 001 129 410,5 96 486,3 104 398,6 бюджетными учреждениями Родильные дома 905 09 01 476 00 00 12 813,3 14 081,8 15 236,5 Обеспечение 905 09 01 476 99 00 12 813,3 14 081,8 15 236,5 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 905 09 01 476 99 00 001 12 813,3 14 081,8 15 236,5 бюджетными учреждениями Амбулаторная помощь 905 09 02 26 757,5 25 037,9 27 090,9 Поликлиники, 905 09 02 471 00 00 21 528,0 20 526,7 22 209,8 амбулатории, диагностические центры Обеспечение 905 09 02 471 99 00 21 528,0 20 526,7 22 209,8 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 905 09 02 471 99 00 001 21 528,0 20 526,7 22 209,8 бюджетными учреждениями Расходы за счет средств 905 09 02 471 99 80 0,0 местных бюджетов на софинансирование обеспечения деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 905 09 02 471 99 80 001 бюджетными учреждениями Родильные дома 905 09 02 476 00 00 5 229,5 4 511,2 4 881,1 Обеспечение 905 09 02 476 99 00 5 229,5 4 511,2 4 881,1 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 905 09 02 476 99 00 001 5 229,5 4 511,2 4 881,1 бюджетными учреждениями Медицинская помощь в 905 09 03 939,1 1 032,1 1 116,7 дневных стационарах всех типов Поликлиники, 905 09 03 471 00 00 939,1 1 032,1 1 116,7 амбулатории, диагностические центры Обеспечение 905 09 03 471 99 00 939,1 1 032,1 1 116,7 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 905 09 03 471 99 00 001 939,1 1 032,1 1 116,7 бюджетными учреждениями Скорая медицинская 905 09 04 103 998,3 113 107,3 121 398,9 помощь Больницы, клиники, 905 09 04 470 00 00 92 009,8 101 118,8 109 410,4 госпитали, медико- санитарные части Обеспечение 905 09 04 470 99 00 92 009,8 101 118,8 109 410,4 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 905 09 04 470 99 00 001 92 009,8 101 118,8 109 410,4 бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и 905 09 04 520 00 00 11 988,5 11 988,5 11 988,5 безвозвратные перечисления Денежные выплаты 905 09 04 52018 00 11 988,5 11 988,5 11 988,5 медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи Выполнение функций 905 09 04 520 18 00 001 11 988,5 11 988,5 11 988,5 бюджетными учреждениями Санаторно- 905 09 05 55 743,2 48 473,8 52 448,5 оздоровительная помощь Санатории для детей и 905 09 05 474 00 00 55 743,2 48 473,8 52 448,5 подростков Обеспечение 905 09 05 474 99 00 55 743,2 48 473,8 52 448,5 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 905 09 05 474 99 00 001 55 743,2 48 473,8 52 448,5 бюджетными учреждениями Другие вопросы в 905 09 10 38 963,0 34 134,3 42 509,6 области здравоохранения, физической культуры и спорта Руководство и 905 09 10 002 00 00 9 013,6 9 906,0 10 718,2 управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат 905 09 10 002 04 00 9 013,6 9 906,0 10 718,2 Выполнение функций 905 09 10 002 04 00 500 9 013,6 9 906,0 10 718,2 органами местного самоуправления Учебно-методические 905 09 10 452 00 00 3 850,0 4 231,3 4 578,4 кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение 905 09 10 452 99 00 3 850,0 4 231,3 4 578,4 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 905 09 10 452 99 00 001 3 850,0 4 231,3 4 578,4 бюджетными учреждениями Учреждения, 905 09 10 469 00 00 16 823,0 18 488,4 20 004,4 обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения Обеспечение 905 09 10 469 99 00 16 823,0 18 488,4 20 004,4 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 905 09 10 469 99 00 001 16 823,0 18 488,4 20 004,4 бюджетными учреждениями Реализация 905 09 10 485 00 00 0,0 государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма Мероприятия, 905 09 10 485 97 01 0,0 направленные на совершенствованиеоказан- ия медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями Прочие расходы 905 09 10 485 97 01 013 Региональные целевые 905 09 10 522 00 00 0,0 программы Областная целевая 905 09 10 522 17 00 0,0 Программа улучшения демографической ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы Прочие расходы 905 09 10 522 17 00 013 Реализация целевых 905 09 10 795 00 00 9 276,4 1 508,6 7 208,6 городских программ Реализация целевой 905 09 10 795 05 00 городской программы "Об утверждении "Целевой программы гражданской защиты населения и территории города Таганрога на 2008-2010 гг." Прочие расходы 905 09 10 795 05 00 013 Реализация целевой 905 09 10 795 07 00 городской программы "Об утверждении "Городской инновационной научно- технической программы на 2008-2010 гг." Прочие расходы 905 09 10 795 07 00 013 Реализация целевой 905 09 10 795 09 00 366,8 городской программы "Об утверждении городской целевой Программы "Сахарный диабет" на 2008-2010 гг." Прочие расходы 905 09 10 795 09 00 013 316,8 Выполнение функций 905 09 10 795 09 00 500 50,0 органами местного самоуправления Реализация городской 905 09 10 795 17 00 2 164,6 долгосрочной целевой прораммы "Развития здравоохранения г. Таганрога на 2010-2012 годы" Прочие расходы 905 09 10 795 17 00 013 2 164,6 Реализация целевой 905 09 10 795 18 00 5 845,0 1 408,6 7 108,6 городской программы "Об утверждении городской целевой Программы "Онкология на 2009-2014 гг." Прочие расходы 905 09 10 795 18 00 013 5 845,0 1 408,6 7 108,6 Реализация целевой 905 09 10 795 19 00 900,0 100,0 100,0 городской программы "Об утверждении городской целевой Программы "О проведении заключительной дезинфекции в очагах инфекионных заболеваний в г. Таганроге на 2009- 2013 гг." Прочие расходы 905 09 10 795 19 00 013 900,0 100,0 100,0 Реализация целевых 905 09 10 796 00 00 0,0 мероприятий Реализация плана 905 09 10 796 05 00 0,0 целевых мероприятий "Гражданская защита населения и территории города Таганрога на 2009 г." Прочие расходы 905 09 10 796 05 00 013 Реализация плана 905 09 10 796 07 00 0,0 мероприятий развития инновационной научно- технической деятельности в городе Таганроге в 2009 г. Прочие расходы 905 09 10 796 07 00 013 Отдел культуры г. 906 181 647,6 186 794,8 202 085,2 Таганрога ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 48 365,2 52 878,6 57 214,7 Общее образование 906 07 02 48 365,2 52 878,6 57 214,7 Учреждения по 906 07 02 423 00 00 48 365,2 52 878,6 57 214,7 внешкольной работе с детьми Обеспечение 906 07 02 423 99 00 48 365,2 52 878,6 57 214,7 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 906 07 02 423 99 00 001 48 365,2 52 878,6 57 214,7 бюджетными учреждениями КУЛЬТУРА, 906 08 133 282,4 133 916,2 144 870,5 КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Культура 906 08 01 116 657,5 123 558,3 133 663,2 Дворцы и дома культуры, 906 08 01 440 00 00 45 408,7 49 464,6 53 520,7 другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение 906 08 01 440 99 00 45 408,7 49 464,6 53 520,7 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 906 08 01 440 99 00 001 45 408,7 49 464,6 53 520,7 бюджетными учреждениями Библиотеки 906 08 01 442 00 00 31 447,5 31 483,6 34 065,2 Обеспечение 906 08 01 442 99 00 31 447,5 31 483,6 34 065,2 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 906 08 01 442 99 00 001 31 447,5 31 483,6 34 065,2 бюджетными учреждениями Театры, цирки, 906 08 01 443 00 00 23 512,2 25 839,9 27 958,8 концертные и другие организации исполнительских искусств Обеспечение 906 08 01 443 99 00 23 512,2 25 839,9 27 958,8 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 906 08 01 443 99 00 001 23 512,2 25 839,9 27 958,8 бюджетными учреждениями Мероприятия в сфере 906 08 01 450 00 00 16 289,1 16 770,2 18 118,5 культуры, кинематографии, средств массовой информации Комплектование книжных 906 08 01 450 06 00 1 728,3 1 866,9 1 993,1 фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт- Петербурга Выполнение функций 906 08 01 450 06 00 001 1 728,3 1 866,9 1 993,1 бюджетными учреждениями Государственная 906 08 01 450 85 00 14 560,8 14 903,3 16 125,4 поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Прочие расходы 906 08 01 450 85 00 013 14 560,8 14 903,3 16 125,4 Межбюджетные трансферты 906 08 01 521 00 00 0,0 0,0 0,0 Иные межбюджетные 906 08 01 521 03 00 0,0 0,0 0,0 трансферты бюджетам бюджетной системы Реализация мероприятий, 906 08 01 521 03 01 0,0 0,0 0,0 связанных с подготовкой и празднованием 150- летия со дня рождения А.П. Чехова Выполнение функций 906 08 01 521 03 01 500 органами местного самоуправления Реализация целевых 906 08 01 530 00 00 городских программ Реализация мероприятий, 906 08 01 530 00 10 связанных с подготовкой и празднованием 150- летия со дня рождения А.П. Чехова Выполнение функций 906 08 01 530 00 10 500 органами местного самоуправления Другие вопросы в 906 08 06 16 624,9 10 357,9 11 207,3 области культуры, кинематографии, средств массовой информации Руководство и 906 08 06 002 00 00 3 990,1 4 385,1 4 744,7 управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат 906 08 06 002 04 00 3 990,1 4 385,1 4 744,7 Выполнение функций 906 08 06 002 04 00 500 3 990,1 4 385,1 4 744,7 органами местного самоуправления Мероприятия в сфере 906 08 06 450 00 00 11 478,8 4 702,4 5 088,0 культуры, кинематографии, средств массовой информации Государственная 906 08 06 450 85 00 11 478,8 4 702,4 5 088,0 поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Прочие расходы 906 08 06 450 85 00 013 868,8 954,8 1 033,1 Выполнение функций 906 08 06 450 85 00 500 10 610,0 3 747,6 4 054,9 органами местного самоуправления Учебно-методические 906 08 06 452 00 00 1 156,0 1 270,4 1 374,6 кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение 906 08 06 452 99 00 1 156,0 1 270,4 1 374,6 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 906 08 06 452 99 00 001 1 156,0 1 270,4 1 374,6 бюджетными учреждениями Управление образования 907 1 163 147,3 1 212 844,0 1 276 781,8 г. Таганрога ОБРАЗОВАНИЕ 907 07 1 135 129,2 1 184 784,0 1 248 649,1 Дошкольное образование 907 07 01 465 531,3 500 722,3 541 982,8 Детские дошкольные 907 07 01 420 00 00 450 934,2 487 684,0 527 875,3 учреждения Обеспечение 907 07 01 420 99 00 450 934,2 487 684,0 527 875,3 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 907 07 01 420 99 00 001 450 934,2 487 684,0 527 875,3 бюджетными учреждениями Реализация целевых 907 07 01 795 00 00 14 597,1 13 038,3 14 107,5 городских программ Реализация Долгосрочной 907 07 01 795 04 00 14 597,1 13 038,3 14 107,5 целевой программы Управления образования города Таганрога на 2010-2012 год Выполнение функций 907 07 01 795 04 00 001 14 597,1 13 038,3 14 107,5 бюджетными учреждениями Общее образование 907 07 02 627 462,5 639 869,2 660 035,8 Школы-детские сады, 907 07 02 421 00 00 494 556,5 504 925,0 514 976,2 школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение 907 07 02 421 99 00 494 556,5 504 925,0 514 976,2 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 907 07 02 421 99 00 001 494 556,5 504 925,0 514 976,2 бюджетными учреждениями Учреждения по 907 07 02 423 00 00 89 962,8 94 864,7 101 693,7 внешкольной работе с детьми Обеспечение 907 07 02 423 99 00 89 962,8 94 864,7 101 693,7 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 907 07 02 423 99 00 001 89 962,8 94 864,7 101 693,7 бюджетными учреждениями Реализация целевых 907 07 02 795 00 00 42 943,2 40 079,5 43 365,9 городских программ Реализация Долгосрочной 907 07 02 795 04 00 42 943,2 40 079,5 43 365,9 целевой программы Управления образования города Таганрога на 2010-2012 год Выполнение функций 907 07 02 795 04 00 001 42 943,2 40 079,5 43 365,9 бюджетными учреждениями Молодежная политика и 907 07 07 3 308,1 3 471,1 3 755,8 оздоровление детей Мероприятия по 907 07 07 432 00 00 3 308,1 3 471,1 3 755,8 проведению оздоровительной кампании детей Мероприятия по 907 07 07 432 01 00 3 308,1 3 471,1 3 755,8 организации оздоровительной кампании детей Выполнение функций 907 07 07 432 01 00 500 3 308,1 3 471,1 3 755,8 органами местного самоуправления Другие вопросы в 907 07 09 38 827,3 40 721,4 42 874,7 области образования Руководство и 907 07 09 002 00 00 11 502,3 12 069,0 13 058,7 управление в сфере установленных функций органов Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|