Расширенный поиск

Постановление Администрации Ростовской области от 04.03.2010 № 113





                   АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            04.03.2010          N 113          г. Ростов-на-Дону


                         О внесении изменений
                    в постановление Администрации
                Ростовской области от 26.12.2008 N 604


     В  соответствии  с  Областным  законом  от  17.11.2008   N 118-ЗС
"Об областном  бюджете  на  2009  год",  постановлением  Администрации
Ростовской области от 31.03.2009 N 146 "О Порядке принятия  решения  о
разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования  и
реализации и  Порядке  проведения  и  критериях  оценки  эффективности
реализации областных долгосрочных целевых  программ"  и  на  основании
решения  комиссии   Администрации   Ростовской   области   по   оценке
результативности  деятельности  органов   исполнительной   власти   от
22.01.2010 N 1

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Внести  в  приложение  N 14  к   постановлению   Администрации
Ростовской области от 26.12.2008 N 604  "О переходных  положениях  при
реализации областных целевых программ" изменения согласно приложению к
настоящему постановлению.
     2. Установить, что  в  2010  году  реализация  Областной  целевой
программы улучшения демографической ситуации в Ростовской  области  на
2008-2010 годы прекращается.
     3. Настоящее постановление  распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 1 января 2010 года.
     4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области Бедрика А.И.


     Глава Администрации
     (Губернатор) области                                     В.Ф. Чуб


Постановление вносит
министерство труда и социального
развития области



                                                         Приложение
                                                      к постановлению
                                                       Администрации
                                                    Ростовской области
                                                   от 04.03.2010 N 113


                              ИЗМЕНЕНИЯ,
              вносимые в приложение N 14 к постановлению
         Администрации Ростовской области от 26.12.2008 N 604
 "О переходных положениях при реализации областных целевых программ"

     1. Подраздел  "Объемы  и  источники   финансирования   Программы"
раздела 1 изложить в редакции:
                                                                            
"Объемы и         общий объем финансирования Программы -
 источники финан- 26 641 986,4 тыс. рублей, из них:                         
 сирования Про-   средства федерального бюджета - 5 774 500,9 тыс.
 граммы           рублей, в том числе:
                  2008 год - 2 379 699,5 тыс. рублей;                       
                  2009 год - 3 394 801,4 тыс. рублей;                       
                  средства областного бюджета - 19 948 737,7 тыс.
                  рублей,
                  в том числе:                                              
                  2008 год - 7 829 087,8 тыс. рублей;                       
                  2009 год - 12 119 649,9 тыс. рублей;                      
                  средства местных бюджетов - 918 747,8 тыс. рублей,        
                  в том числе:                                              
                  2008 год - 476 812,4 тыс. рублей;                         
                  2009 год - 441 935,4 тыс. рублей.                         

     Программа  финансируется  в  пределах   бюджетных   ассигнований,
предусмотренных  на  ее  реализацию  областным  законом  об  областном
бюджете на очередной финансовый год".
     2. В разделе VI:
     2.1. Абзацы третий - двенадцатый изложить в следующей редакции:
     "Общий объем финансирования Программы - 26 641 986,4 тыс. рублей,
из них:
     средства федерального бюджета - 5 774 500,9 тыс.  рублей,  в  том
числе:
     2008 год - 2 379 699,5 тыс. рублей;
     2009 год - 3 394 801,4 тыс. рублей;
     средства областного бюджета  -  19 948 737,7 тыс. рублей,  в  том
числе:
     2008 год - 7 829 087,8 тыс. рублей;
     2009 год - 12 119 649,9 тыс. рублей;
     средства местных бюджетов - 918 747,8 тыс. рублей, в том числе:
     2008 год - 476 812,4 тыс. рублей;
     2009 год - 441 935,4 тыс. рублей;
     2.2. Абзацы тринадцатый - пятнадцатый исключить.
     3. Пункты 2.1 - 2.10, 2.14, 2.17 - 2.22, 2.25, 2.28 - 2.38, 2.45,
2.47, 2.50, 2.51, 2.53 - 2.65,  строки  "Всего  по  разделу",  "в  том
числе:", "областной бюджет", "федеральный  бюджет",  "местный  бюджет"
раздела II, пункты  3.2-3.6,  3.9 - 3.14,  3.18 - 3.34,  3.36,  3.40 -
 3.42, строки "Всего по разделу", "в том числе:", "областной  бюджет",
"федеральный бюджет", "местный бюджет" раздела III, пункты  5.1,  5.2,
5.7 - 5.10, строки "Всего по  разделу",  "в  том  числе:",  "областной
бюджет", "федеральный бюджет",  "местный  бюджет"  раздела  V,  строки
"Всего по Программе", "в том числе:", "областной бюджет", "федеральный
бюджет", "местный бюджет" приложения изложить в следующей редакции:

|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|  1  |               2               |      3      |  4   |     5      |     6      |     7      |8|    9     |    10     |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|"2.1.|Развитие медико-генетической   | минздрав РО |2008 -|  21 237,7  |  10 243,9  |  10 993,8  |-|областной |снижение   |
|     |службы с целью совершенст-     |             | 2010 |            |            |            | |бюджет    |младенче-  |
|     |вования перинатальной диаг-    |             |      |            |            |            | |          |ских потерь|
|     |ностики врожденных, наслед-    |             |      |            |            |            | |          |за счет    |
|     |ственных заболеваний, внут-    |             |      |            |            |            | |          |своевре-   |
|     |риутробной инфекции. Закуп-    |             |      |            |            |            | |          |менного    |
|     |ка тест-систем для скрининга   |             |      |            |            |            | |          |прерывания |
|     |беременных и новорожденных     |             |      |            |            |            | |          |патологии  |
|     |на врожденные по-              |             |      |            |            |            | |          |беременно- |
|     |роки развития и внут-          |             |      |            |            |            | |          |сти на ран-|
|     |риутробные инфекции            |             |      |            |            |            | |          |них сроках |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |выявления  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |внутриут-  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |робной ин- |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |фекции     |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.2. |Строительство областного пе-   | минстрой РО |2008 -| 786 450,0  |  61 450,0  | 725 000,0  |-|областной |снижение   |
|     |ринатального центра в соот-    |             | 2010 |            |            |            | |бюджет    |младенче-  |
|     |ветствии с распоряжением       |             |      | 750 000,0  | 375 000,0  | 375 000,0  | |федераль- |ской и ма- |
|     |Правительства Российской Фе-   |             |      |            |            |            | |ный       |теринской  |
|     |дерации от 04.12.2007 N 1734-р |             |      |            |            |            | |бюджет    |смертности |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |1 536 450,0 | 436 450,0  |1 100 000,0 |-|федераль- |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |ный,      |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |областной |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджеты   |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.3. |Оснащение городской детской    | администра- |2008 -|  3 300,0   |  1 500,0   |  1 800,0   |-|местный   |укрепление |
|     |поликлиники и муниципально-    |     ция     | 2010 |            |            |            | |бюджет    |здоровья   |
|     |го учреждения здравоохране-    |г. Таганрога |      |            |            |            | |          |детей и    |
|     |ния "Детская городская         |             |      |            |            |            | |          |подростков |
|     |больница" медицинским обо-     |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |рудованием                     |             |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |муниципального учреждения      | администра- |      |  3 000,0   |  1 500,0   |  1 500,0   |-|местный   |улучшение  |
|     |здравоохранения "Центральная   |ция Пролетар-|      |            |            |            | |бюджет    |здоровья   |
|     |районная больница" лечебным    |ского района |      |            |            |            | |          |населения  |
|     |диагностическим оборудова-     |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |нием                           |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |  6 300,0   |  3 000,0   |  3 300,0   |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.4. |Внедрение в работу муници-     | администра- |2008 -|  1 100,0   |   500,0    |   600,0    |-|местный   |улучшение  |
|     |пального учреждения здраво-    |ция Пролетар-| 2010 |            |            |            | |бюджет    |качества   |
|     |охранения "Центральная рай-    |ского района |      |            |            |            | |          |медицин-   |
|     |онная больница" новых мето-    |             |      |            |            |            | |          |ской по-   |
|     |дов диагностики                |             |      |            |            |            | |          |мощи       |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.5. |Укрепление материально-        | администра- |2008 -| 125 900,0  |  65 900,0  |  60 000,0  |-|местный   |снижение   |
|     |технической базы учреждений    |ция г. Росто-| 2010 |            |            |            | |бюджет    |детской за-|
|     |детства и родовспоможения      | ва-на-Дону  |      |            |            |            | |          |болевае-   |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |мости и    |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |смертности |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.6. |Проведение капитального ре-    | администра- | 2008 |  1 000,0   |  1 000,0   |    0,0     |-|местный   |улучшение  |
|     |монта амбулатории х. Старая    | ция Камен-  |      |            |            |            | |бюджет    |ресурсной  |
|     |Станица Каменского района      |ского района |      |            |            |            | |          |базы       |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.7. |Открытие:                      |             |2008 -|            |            |            | |          |           |
|     |                               |             | 2010 |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |лаборатории молекулярно-       | администра- | 2008 |   500,0    |   500,0    |    0,0     |-|местный   |снижение   |
|     |биологических исследований в   |     ция     |      |            |            |            | |бюджет    |врожден-   |
|     |муниципальном учреждении       |г. Таганрога |      |            |            |            | |          |ных пато-  |
|     |здравоохранения "Родильный     |             |      |            |            |            | |          |логий у но-|
|     |дом"                           |             |      |            |            |            | |          |ворожден-  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |ных детей  |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |кабинета планирования семьи    | администра- |      |   106,2    |    51,4    |    54,8    |-|местный   |улучшение  |
|     |при муниципальном учрежде-     |     ция     |      |            |            |            | |бюджет    |репродук-  |
|     |нии здравоохранения "Цент-     |  Сальского  |      |            |            |            | |          |тивного    |
|     |ральная районная больница"     |   района    |      |            |            |            | |          |здоровья   |
|     |Сальского района               |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |обеспечение функционирова-     | администра- |      |   109,3    |    59,3    |    50,0    |-|местный   |снижение   |
|     |ния кабинета планирования      |     ция     |      |            |            |            | |бюджет    |младенче-  |
|     |семьи в г. Зверево             | г. Зверево  |      |            |            |            | |          |ской и ма- |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |теринской  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |смертности |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |обеспечение функционирова-     | администра- |      |   171,1    |   101,1    |    70,0    |-|местный   |профилак-  |
|     |ния кабинета добровольного     |     ция     |      |            |            |            | |бюджет    |тика забо- |
|     |обследования на ВИЧ-инфек-     | г. Зверево  |      |            |            |            | |          |леваемости |
|     |цию в г. Зверево               |             |      |            |            |            | |          |ВИЧ-       |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |инфекцией  |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |   886,6    |   711,8    |   174,8    |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.8. |Финансирование городского      | администра- |2008 -|   879,5    |   427,5    |   452,0    |-|местный   |снижение   |
|     |кабинета планирования семьи    |     ция     | 2010 |            |            |            | |бюджет    |количества |
|     |                               | г. Каменск- |      |            |            |            | |          |абортов    |
|     |                               | Шахтинского |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.9. |Осуществление целевой под-     |             |2008 -|            |            |            | |          |           |
|     |готовки врачей на контрактной  |             | 2010 |            |            |            | |          |           |
|     |основе в:                      |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Боковском районе               | администра- |      |   255,7    |   108,7    |   147,0    |-|местный   |обеспече-  |
|     |                               |     ция     |      |            |            |            | |бюджет    |ние меди-  |
|     |                               | Боковского  |      |            |            |            | |          |цинскими   |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |кадрами    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Миллеровском районе            | администра- |2008 -|    50,0    |     -      |    50,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Милле-  | 2010 |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  ровского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |   305,7    |   108,7    |   197,0    |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.10.|Оказание высокотехнологич-     | минздрав РО |2008 -| 154 893,0  |  74 900,0  |  79 993,0  |-|областной |снижение   |
|     |ной кардиохирургической ме-    |             | 2010 |            |            |            | |бюджет    |смертности |
|     |дицинской помощи жителям       |             |      |            |            |            | |          |от болезней|
|     |Ростовской области             |             |      |            |            |            | |          |сердечно-  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |сосудистой |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |системы    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.14.|Реализация мероприятий по      | минздрав РО |2008 -| 151 961,4  |  87 711,4  |  64 250,0  |-|областной |снижение   |
|     |снижению смертности населе-    |             | 2010 |            |            |            | |бюджет    |смертности |
|     |ния от онкологических за-      |             |      |            |            |            | |          |от онкоза- |
|     |болеваний в рамках Областной   |             |      |            |            |            | |          |болеваний  |
|     |целевой программы "Онколо-     |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |гия" на 2007-2010 годы         |             |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.17.|Обеспечение исполнения му-     |             |2008 -|            |            |            | |          |снижение   |
|     |ниципальных целевых прог-      |             | 2010 |            |            |            | |          |заболевае- |
|     |рамм "Сахарный диабет" в:      |             |      |            |            |            | |          |мости са-  |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|харным     |
|     |Кагальницком районе            | администра- |      |    70,0    |    30,0    |    40,0    |-|местный   |диабетом,  |
|     |                               | ция Кагаль- |      |            |            |            | |бюджет    |первичного |
|     |                               |   ницкого   |      |            |            |            | |          |выхода на  |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |инвалид-   |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|ность и    |
|     |Азовском районе                | администра- |      |   100,0    |    50,0    |    50,0    |-|местный   |смертности |
|     |                               |ция Азовского|      |            |            |            | |бюджет    |от сахарно-|
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |го диабета |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |   170,0    |    80,0    |    90,0    |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.18.|Обеспечение исполнения му-     |             |2008 -|            |            |            | |          |снижение   |
|     |ниципальных целевых прог-      |             | 2010 |            |            |            | |          |уровня за- |
|     |рамм "Вакцинопрофилактика" в:  |             |      |            |            |            | |          |болеваемо- |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|сти инфек- |
|     |Аксайском районе               | администра- |      |  1 992,0   |   996,0    |   996,0    |-|местный   |ционными   |
|     |                               |ция Аксайско-|      |            |            |            | |бюджет    |болезнями  |
|     |                               |  го района  |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Азовском районе                | администра- |      |   100,0    |    50,0    |    50,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Азовского|      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Кагальницком районе            | администра- |      |    70,0    |    30,0    |    40,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Кагаль- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |   ницкого   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Обливском районе               | администра- |      |   360,0    |   180,0    |   180,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Облив-  |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Неклиновском районе            | администра- |      |   100,0    |    50,0    |    50,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Некли-  |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  новского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Песчанокопском районе          | администра- |      |   355,0    |   170,0    |   185,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Песчано- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  копского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Миллеровском районе            | администра- |      |   130,0    |    40,0    |    90,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Милле-  |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  ровского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |  3 107,0   |  1 516,0   |  1 591,0   |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.19.|Обеспечение исполнения му-     |             |2008 -|            |            |            | |          |снижение   |
|     |ниципальных целевых прог-      |             | 2010 |            |            |            | |          |заболевае- |
|     |рамм "Неотложные меры          |             |      |            |            |            | |          |мости на-  |
|     |борьбы с туберкулезом" в:      |             |      |            |            |            | |          |селения ту-|
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|беркулезом |
|     |Обливском районе               | администра- |      |   128,0    |    62,0    |    66,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Облив-  |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Заветинском районе             | администра- |      |    50,0    |    25,0    |    25,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Заветин- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Кагальницком районе            | администра- |      |    40,0    |    20,0    |    20,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Кагаль- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |   ницкого   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Песчанокопском районе          | администра- |      |   185,0    |    90,0    |    95,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Песчано- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  копского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Миллеровском районе            | администра- |      |    80,0    |    60,0    |    20,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Милле-  |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  ровского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Азовском районе                | администра- |      |   200,0    |   100,0    |   100,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Азовского|      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |г. Новошахтинске               | администра- |      |   161,0    |    80,0    |    81,0    |-|местный   |           |
|     |                               |     ция     |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               | г. Новошах- |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   тинска    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |   844,0    |   437,0    |   407,0    |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.20.|Обеспечение исполнения му-     |             |      |            |            |            | |          |недопуще-  |
|     |ниципальных целевых прог-      |             |      |            |            |            | |          |ние мате-  |
|     |рамм "Безопасное материн-      |             |      |            |            |            | |          |ринской    |
|     |ство" в:                       |             |      |            |            |            | |          |смертности,|
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|в том числе|
|     |Обливском районе               | администра- |      |   260,0    |   130,0    |   130,0    |-|местный   |и после    |
|     |                               | ция Облив-  |      |            |            |            | |бюджет    |абортов    |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Азовском районе                | администра- |      |   200,0    |   100,0    |   100,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Азовского|      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |   460,0    |   230,0    |   230,0    |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.21.|Обеспечение исполнения му-     |             |2008 -|            |            |            | |          |           |
|     |ниципальных целевых прог-      |             | 2010 |            |            |            | |          |           |
|     |рамм "Анти-ВИЧ-СПИД" в:        |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Заветинском районе             | администра- |      |    30,0    |    15,0    |    15,0    |-|местный   |предупре-  |
|     |                               |ция Заветин- |      |            |            |            | |бюджет    |ждение     |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |распро-    |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|странения  |
|     |Миллеровском районе            | администра- |      |   110,0    |    40,0    |    70,0    |-|местный   |ВИЧ-       |
|     |                               | ция Милле-  |      |            |            |            | |бюджет    |инфекции   |
|     |                               |  ровского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Тарасовском районе             | администра- |      |   200,0    |   100,0    |   100,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Тарасов- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |г. Новошахтинске               | администра- |      |   201,0    |   100,0    |   101,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция г. Ново- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  шахтинска  |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Кагальницком районе            | администра- |      |    45,0    |    20,0    |    25,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Кагаль- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |   ницкого   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |   586,0    |   275,0    |   311,0    |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.22.|Обеспечение исполнения рай-    | администра- |      |   500,0    |   250,0    |   250,0    |-|местный   |улучшение  |
|     |онной целевой программы        |     ция     |      |            |            |            | |бюджет    |здоровья   |
|     |"Мероприятия по улучшению      | Зимовников- |      |            |            |            | |          |населения  |
|     |качества оказания медицин-     |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |ской помощи населению Зи-      |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |мовниковского района"          |             |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.25.|Проведение мониторингов:       |             |2008 -|            |            |            | |          |           |
|     |                               |             | 2010 |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |врожденных пороков развития    |центр гигиены|      |   200,0    |   100,0    |   100,0    |-|федераль- |снижение   |
|     |новорожденных                  | и эпидемио- |      |            |            |            | |ный       |врожден-   |
|     |                               |   логии,    |      |            |            |            | |бюджет    |ных поро-  |
|     |                               | Роспотреб-  |      |            |            |            | |          |ков разви- |
|     |                               |надзор, мин- |      |            |            |            | |          |тия ново-  |
|     |                               |  здрав РО   |      |            |            |            | |          |рожденных  |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |состояний, обусловленных де-   |центр гигиены|      |   100,0    |    50,0    |    50,0    |-|          |снижение   |
|     |фицитом йода и других микро-   | и эпидемио- |      |            |            |            | |          |состояний, |
|     |нутриентов                     | логии, Рос- |      |            |            |            | |          |обуслов-   |
|     |                               |   потреб-   |      |            |            |            | |          |ленных де- |
|     |                               |надзор, мин- |      |            |            |            | |          |фицитом    |
|     |                               |  здрав РО   |      |            |            |            | |          |йода и дру-|
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |гих микро- |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |нутриентов |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |   300,0    |   150,0    |   150,0    |-|федераль- |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |ный       |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.28.|Организация питания детей:     |             |2008 -|            |            |            | |          |           |
|     |                               |             | 2010 |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |в средних общеобразователь-    | администра- |      |  3 289,0   |  1 668,0   |  1 621,0   |-|местный   |укрепление |
|     |ных школах (бесплатно)         |ция Зимовни- |      |            |            |            | |бюджет    |здоровья   |
|     |                               |  ковского   |      |            |            |            | |          |детей и    |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |подростков |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |в средних общеобразователь-    | администра- |      |  3 670,3   |  1 774,8   |  1 895,5   |-|местный   |           |
|     |ных школах (бесплатно)         | ция Волго-  |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  донского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |в общеобразовательных учреж-   | администра- |      |   300,0    |   150,0    |   150,0    |-|местный   |           |
|     |дениях района (100-процент-    | ция Зерно-  |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |ный охват)                     |  градского  |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |в общеобразовательных учреж-   | администра- |      |  1 382,4   |  1 382,4   |    0,0     |-|местный   |           |
|     |дениях района (100-процент-    | ция Кашар-  |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |ный охват)                     |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |в общеобразовательных учреж-   | администра- |      |  3 390,0   |  1 690,0   |  1 700,0   |-|местный   |           |
|     |дениях                         | ция Багаев- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |на летних оздоровительных      | администра- |      |   260,0    |   120,0    |   140,0    |-|местный   |           |
|     |площадках                      | ция Багаев- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |на летних оздоровительных      | администра- |      |   600,0    |   300,0    |   300,0    |-|местный   |           |
|     |площадках                      | ция Кагаль- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |   ницкого   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |в дошкольных образователь-     | администра- |      |  11 413,0  |  5 501,0   |  5 912,0   |-|местный   |           |
|     |ных учреждениях (бесплатно)    |ция Зимовни- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  ковского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |  24 304,7  |  12 586,2  |  11 718,5  |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.29.|Выделение средств на удешев-   | администра- |2008 -|  4 435,2   |  2 217,6   |  2 217,6   |-|местный   |           |
|     |ление питания детей из мало-   |ция Аксайско-| 2010 |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |обеспеченных семей             |  го района  |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.30.|Организация горячего питания   |             |2008 -|            |            |            | |          |укрепление |
|     |в группах продленного дня      |             | 2010 |            |            |            | |          |здоровья   |
|     |муниципальных средних об-      |             |      |            |            |            | |          |школьни-   |
|     |щеобразовательных школ,        |             |      |            |            |            | |          |ков, сни-  |
|     |в том числе в:                 |             |      |            |            |            | |          |жение за-  |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|болеваемо- |
|     |Красносулинском районе         | администра- |      |  9 121,9   |  4 385,5   |  4 736,4   |-|местный   |сти среди  |
|     |(льготное питание) с охватом   | ция Красно- |      |            |            |            | |бюджет    |детей и    |
|     |40 процентов обучаемых из      | сулинского  |      |            |            |            | |          |подростков |
|     |малообеспеченных семей         |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Целинском районе (бесплатно)   | администра- |      |   372,6    |   182,6    |   190,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Целин-  |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |г. Новочеркасске               | администра- |      |  28 117,2  |  13 602,9  |  14 514,3  |-|местный   |           |
|     |                               |ция г. Ново- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  черкасска  |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Кагальницком районе            | администра- |      |  1 200,0   |   600,0    |   600,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Кагаль- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |   ницкого   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Егорлыкском районе             | администра- |      |  1 301,0   |   601,0    |   700,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Егорлык- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Константиновском районе        | администра- |      |  3 279,6   |  1 639,8   |  1 639,8   |-|местный   |           |
|     |                               |ция Констан- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               | тиновского  |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |  43 392,3  |  21 011,8  |  22 380,5  |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.31.|Проведение:                    |             |2008 -|            |            |            | |          |           |
|     |                               |             | 2010 |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |соревнований по футболу:       |минспорта РО |      |  9 500,0   |  4 600,0   |  4 900,0   |-|областной |формиро-   |
|     |"Кожаный мяч", "Колосок",      |             |      |            |            |            | |бюджет    |вание у на-|
|     |"Детская дворовая лига"        |             |      |            |            |            | |          |селения,   |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|в том числе|
|     |смотров-конкурсов на лучшую    |минспорта РО |      |   325,0    |   160,0    |   165,0    |-|областной |у детей и  |
|     |постановку физкультурно-       |             |      |            |            |            | |бюджет    |подростков,|
|     |оздоровительной и спортивно-   |             |      |            |            |            | |          |навыков    |
|     |массовой работы среди дет-     |             |      |            |            |            | |          |здорового  |
|     |ских домов и школ-интернатов   |             |      |            |            |            | |          |образа     |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|жизни      |
|     |юношеских спортивных игр       |минспорта РО |      |  13 100,0  |  6 200,0   |  6 900,0   |-|областной |           |
|     |Дона, областных спартакиад     |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |среди трудящихся, сельских     |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |тружеников, допризывной мо-    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |лодежи, казачьих кадетских     |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |корпусов и училищ, жителей     |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |шахтерских городов, учащих-    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |ся, молодежи                   |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |областных соревнований,        | комитет по  |      |   498,0    |    98,0    |   400,0    |-|областной |           |
|     |праздников, фестивалей среди   | молодежной  |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |молодых семей (в рамках об-    | политике РО |      |            |            |            | |          |           |
|     |ластной целевой программы      |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |"Молодежь Дона" на 2006-       |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |2010 годы)                     |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |спортивно-массовых, физкуль-   |             |2008 -|            |            |            | |          |           |
|     |турно-оздоровительных и        |             | 2010 |            |            |            | |          |           |
|     |культурно-досуговых работ      |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |среди школьников, молодежи,    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |в том числе в:                 |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Кагальницком районе            | администра- |      |   600,0    |   300,0    |   300,0    |-|местный   |           |
|     |                               |     ция     |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |Кагальницко- |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |  го района  |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |г. Батайске                    | администра- |      |  1 930,4   |   947,7    |   982,7    |-|местный   |           |
|     |                               |     ция     |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               | г. Батайска |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Верхнедонском районе           | администра- |      |   387,0    |   217,0    |   170,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Верхне- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  донского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Заветинском районе             | администра- |      |   145,0    |    70,0    |    75,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Заветин- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Обливском районе               | администра- |      |   272,0    |   130,0    |   142,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Облив-  |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Неклиновском районе            | администра- |      |   100,0    |    50,0    |    50,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Некли-  |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  новского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Октябрьском районе             | администра- |      |   870,0    |   410,0    |   460,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Октябрь- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Егорлыкском районе             | администра- |      |   630,0    |   250,0    |   380,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Егорлык- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Дубовском районе               | администра- |      |   167,0    |    82,0    |    85,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Дубовско-|      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  го района  |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |районных соревнований, пер-    | администра- |      |  1 650,0   |   800,0    |   850,0    |-|местный   |           |
|     |венств, чемпионатов по видам   |ция Аксайско-|      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |спорта согласно календарному   |  го района  |      |            |            |            | |          |           |
|     |плану                          |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |  30 174,4  |  14 314,7  |  15 859,7  |-|областной,|           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджеты   |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.32.|Организация смотров-конкур-    | администра- |2008 -|    20,0    |    10,0    |    10,0    |-|          |           |
|     |сов на самую физически здо-    |ция Чертков- | 2010 |            |            |            | |          |           |
|     |ровую организацию              |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.33.|Увеличение посещаемости        | администра- |2008 -|  1 595,0   |   763,0    |   832,0    |-|местный   |укрепление |
|     |спортивных секций              | ция Орлов-  | 2010 |            |            |            | |бюджет    |здоровья   |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |детей      |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.34.|Выплата ежемесячных стипен-    | администра- |2008 -|   397,0    |   192,0    |   205,0    |-|местный   |формиро-   |
|     |дий учащимся спортивной        |ция Сальского| 2010 |            |            |            | |бюджет    |вание уста-|
|     |детско-юношеской школы,        |   района    |      |            |            |            | |          |новок здо- |
|     |членам олимпийской сборной     |             |      |            |            |            | |          |рового об- |
|     |команды России                 |             |      |            |            |            | |          |раза жизни |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |у молодежи |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.35.|Приобретение спортинвентаря в: |             |2008 -|            |            |            | |          |приобще-   |
|     |                               |             | 2010 |            |            |            | |          |ние детей к|
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|занятиям   |
|     |Багаевском районе              | администра- |      |   120,0    |    50,0    |    70,0    |-|местный   |спортом,   |
|     |                               | ция Багаев- |      |            |            |            | |бюджет    |формиро-   |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |вание здо- |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|рового об- |
|     |Октябрьском районе             | администра- |      |  1 325,0   |   640,0    |   685,0    |-|местный   |раза жизни |
|     |                               |ция Октябрь- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |  1 445,0   |   690,0    |   755,0    |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.36.|Реализация районных (город-    |             |2008 -|            |            |            | |          |формиро-   |
|     |ских) целевых программ         |             | 2010 |            |            |            | |          |вание на-  |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|выков здо- |
|     |"Молодежь Миуса"               | администра- |      |   600,0    |   300,0    |   300,0    |-|местный   |рового об- |
|     |                               |ция Матвеево-|      |            |            |            | |бюджет    |раза жизни |
|     |                               | Курганского |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |"Молодежь Зимовниковского      | администра- |      |   720,0    |   360,0    |   360,0    |-|местный   |           |
|     |района"                        |ция Зимовни- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  ковского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |"Молодежь Боковского рай-      | администра- |      |    80,0    |    40,0    |    40,0    |-|местный   |           |
|     |она"                           |ция Боковско-|      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  го района  |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |"Развитие физической культу-   | администра- |      |   700,0    |   350,0    |   350,0    |-|местный   |           |
|     |ры и спорта"                   |ция Боковско-|      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  го района  |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |"Одаренные дети"               | администра- |      |   272,0    |   130,0    |   142,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Заветин- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |"Молодежь Несветая"            | администра- |      |   100,0    |    50,0    |    50,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция г. Ново- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  шахтинска  |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |  2 472,0   |  1 230,0   |  1 242,0   |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.37.|Осуществление:                 |             |2008 -|            |            |            | |          |           |
|     |                               |             | 2010 |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |строительства зон отдыха на-   | администра- |      |    90,0    |    40,0    |    50,0    |-|местный   |укрепление |
|     |селения, детских площадок в    | ция Верхне- |      |            |            |            | |бюджет    |здоровья   |
|     |поселениях                     |  донского   |      |            |            |            | |          |населения  |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |строительства и капитального   | администра- |      |  45 308,5  |  21 909,3  |  23 399,2  |-|местный   |увеличение |
|     |ремонта спортивной матери-     |ция г. Росто-|      |            |            |            | |бюджет    |общей про- |
|     |ально-технической базы (физ-   | ва-на-Дону  |      |            |            |            | |          |пускной    |
|     |культурно-оздоровительные      |             |      |            |            |            | |          |способно-  |
|     |комплексы, сооружения и т.д.)  |             |      |            |            |            | |          |сти до     |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |400 тыс.   |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |человек    |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |строительства многофункцио-    | администра- | 2008 |   600,0    |   600,0    |    0,0     |-|местный   |повышение  |
|     |нального спортивного зала      |ция Боковско-|      |            |            |            | |бюджет    |качества и |
|     |муниципального образова-       |  го района  |      |            |            |            | |          |доступно-  |
|     |тельного учреждения дошко-     |             |      |            |            |            | |          |сти физ-   |
|     |льного образования детей "Бо-  |             |      |            |            |            | |          |культурно- |
|     |ковская детско-юношеская       |             |      |            |            |            | |          |оздорови-  |
|     |спортивная школа"              |             |      |            |            |            | |          |тельных    |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |услуг      |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |  45 998,5  |  22 549,3  |  23 449,2  |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.38.|Проведение мониторинга про-    | Роспотреб-  |2008 -|   100,0    |    50,0    |    50,0    |-|федераль- |снижение   |
|     |фессиональных заболеваний и    |надзор, центр| 2010 |            |            |            | |ный бюд-  |профессио- |
|     |отравлений                     |  гигиены и  |      |            |            |            | |жет       |нальной за-|
|     |                               | эпидемиоло- |      |            |            |            | |          |болеваемо- |
|     |                               |     гии     |      |            |            |            | |          |сти        |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.45.|Обеспечение реализации ме-     |             |2008 -|            |            |            | |          |профилак-  |
|     |роприятий в рамках Областной   |             | 2010 |            |            |            | |          |тика и     |
|     |целевой программы "Повыше-     |             |      |            |            |            | |          |снижение   |
|     |ние безопасности дорожного     |             |      |            |            |            | |          |дорожно-   |
|     |движения на территории Рос-    |             |      |            |            |            | |          |транспорт- |
|     |товской области" на 2007-2012  |             |      |            |            |            | |          |ного трав- |
|     |годы, в том числе:             |             |      |            |            |            | |          |матизма    |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |проведение акций: "Внимание,   |минобразова- |      |  1 450,0   |   750,0    |   700,0    |-|областной |           |
|     |дети!", "Внимание, пешеход!",  |ния РО, ГУВД |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |"Зебра"                        |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |создание во всех общеобразо-   |минобразова- |      |  12 700,0  |  5 200,0   |  7 500,0   |-|областной |           |
|     |вательных учреждениях каби-    |   ния РО    |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |нетов безопасности дорожного   |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |движения и их оснащение со-    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |временным оборудованием и      |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |средствами обучения пра-       |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |вилам дорожного движения       |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |выпуск тематической литера-    |    ГУВД     |      |   368,9    |   118,9    |   250,0    |-|областной |           |
|     |туры, печатной и сувенирной    |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |продукции с тематикой безо-    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |пасности дорожного движения    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |проведение профильных смен     |минобразова- |      |  4 500,0   |  1 500,0   |  3 000,0   |-|областной |           |
|     |юных инспекторов движения,     |ния РО, ГУВД |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |детских конкурсов, викторин    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |оборудование искусственным     | минавтодор  | 2009 |  10 000,0  |     -      |  10 000,0  |-|областной |           |
|     |освещением автомобильных       |     РО      |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |дорог регионального и межму-   |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |ниципального значения, про-    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |ходящих через населенные       |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |пункты                         |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |строительство и ремонт тро-    | минавтодор  |2008 -|  12 985,0  |  2 985,0   |  10 000,0  |-|областной |           |
|     |туаров на участках автомо-     |     РО      | 2010 |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |бильных дорог регионального    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |межмуниципального значения,    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |проходящих через населенные    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |пункты                         |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |создание и оснащение на базе   | минздрав РО |2008 -|   600,0    |   500,0    |   100,0    |-|областной |           |
|     |государственного учреждения    |             | 2010 |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |здравоохранения "Ростовская    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |областная клиническая боль-    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |ница" в структуре Центра ме-   |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |дицины катастроф учебного      |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |центра по обучению водителей - |             |      |————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |сотрудников служб, участ-      |             |      |   600,0    |   500,0    |   100,0    |-|федераль- |           |
|     |вующих в ликвидации послед-    |             |      |            |            |            | |ный       |           |
|     |ствий дорожно-транспортных     |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |происшествий, приемам оказа-   |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |ния первой медицинской по-     |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |мощи пострадавшим в дорожно-   |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |транспортных происшествиях     |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |  43 203,9  |  11 553,9  |  31 650,0  |-|федераль- |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |ный, обла-|           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |стной     |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджеты   |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.47.|Создание в общеобразователь-   | администра- |2008 -|   248,0    |   120,0    |   128,0    |-|местный   |           |
|     |ных учреждениях г. Новочер-    |ция г. Ново- | 2010 |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |касска кабинетов безопасности  |  черкасска  |      |            |            |            | |          |           |
|     |дорожного движения, оснаще-    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |ние их современным оборудо-    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |ванием и средствами обучения   |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |правилам дорожного движения    |             |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.50.|Совершенствование комплекс-    | администра- |2008 -|  3 230,0   |  2 930,0   |   300,0    |-|местный   |повышение  |
|     |ной безопасности, в том числе  |ция г. Волго-| 2010 |            |            |            | |бюджет    |безопасно- |
|     |санитарно-эпидемиологической,  |   донска    |      |            |            |            | |          |сти жизни  |
|     |в учреждениях образования      |             |      |            |            |            | |          |и здоровья |
|     |г. Волгодонска                 |             |      |            |            |            | |          |учащихся   |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.51.|Исполнение целевой город-      | администра- |2008 -|    80,0    |    40,0    |    40,0    |-|местный   |содействие |
|     |ской программы "Поддержка      |ция г. Азова | 2010 |            |            |            | |бюджет    |в работе по|
|     |казачьего движения в г. Азове" |             |      |            |            |            | |          |предупре-  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |ждению     |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |детской    |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |безнадзор- |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |ности      |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.53.|Реализация в г. Новочеркасске  | администра- |2008 -|   250,0    |   120,0    |   130,0    |-|местный   |профилак-  |
|     |мероприятий по противодей-     |ция г. Ново- | 2010 |            |            |            | |бюджет    |тика нарко-|
|     |ствию злоупотребления нарко-   |  черкасска  |      |            |            |            | |          |зависимо-  |
|     |тиками и их незаконному обо-   |             |      |            |            |            | |          |сти моло-  |
|     |роту                           |             |      |            |            |            | |          |дежи       |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.54.|Исполнение:                    |             |2008 -|            |            |            | |          |           |
|     |                               |             | 2010 |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |городской целевой программы    | администра- |      |  3 650,0   |  1 650,0   |  2 000,0   |-|местный   |профилак-  |
|     |противодействия злоупотреб-    |     ция     |      |            |            |            | |бюджет    |тика нарко-|
|     |лению наркотиками и их неза-   | г. Каменск- |      |            |            |            | |          |зависимо-  |
|     |конному обороту                | Шахтинского |      |            |            |            | |          |сти моло-  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |дежи       |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |районной целевой программы     | администра- |      |    45,0    |    20,0    |    25,0    |-|местный   |улучшение  |
|     |"Меры по противодействию       | ция Кагаль- |      |            |            |            | |бюджет    |здоровья   |
|     |наркотикам"                    |ницкого рай- |      |            |            |            | |          |населения  |
|     |                               |     она     |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |  3 695,0   |  1 670,0   |  2 025,0   |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.55.|Исполнение районной целевой    | администра- |2008 -|   160,0    |    80,0    |    80,0    |-|местный   |           |
|     |программы санитарно-           |ция Зимовни- | 2010 |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |эпидемиологического благо-     |  ковского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |получия населения              |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.56.|Обеспечение санитарной ох-     |             |2008 -|            |            |            | |          |           |
|     |раны территорий и предупреж-   |             | 2010 |            |            |            | |          |           |
|     |дение природно-очаговых и      |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |особо опасных инфекций в:      |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Багаевском районе              | администра- |      |   450,0    |   200,0    |   250,0    |-|местный   |улучшение  |
|     |                               | ция Багаев- |      |            |            |            | |бюджет    |здоровья   |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |населения, |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|предупре-  |
|     |Дубовском районе               | администра- |      |   162,1    |    78,7    |    83,4    |-|местный   |ждение     |
|     |                               |ция Дубовско-|      |            |            |            | |бюджет    |природно-  |
|     |                               |  го района  |      |            |            |            | |          |очаговых и |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|особо      |
|     |Верхнедонском районе           | администра- |      |   115,0    |    50,0    |    65,0    |-|местный   |опасных    |
|     |                               | ция Верхне- |      |            |            |            | |бюджет    |инфекций   |
|     |                               |  донского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |   727,1    |   328,7    |   398,4    |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.57.|Проведение мониторингов:       |             |2008 -|            |            |            | |          |           |
|     |                               |             | 2010 |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |биомониторинга микроэле-       |центр гигиены|      |   123,7    |    59,8    |    63,9    |-|федераль- |разработка |
|     |ментного анализа биосубстра-   | и эпидемио- |      |            |            |            | |ный бюд-  |программ   |
|     |тов (волос) у детей, посещаю-  |    логии    |      |            |            |            | |жет       |коррекции  |
|     |щих детские образовательные    |             |      |            |            |            | |          |здоровья   |
|     |учреждения в территориях с     |             |      |            |            |            | |          |детей      |
|     |различными уровнями загряз-    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |нения окружающей среды         |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |состояния окружающей среды     |центр гигиены|      |  22 768,4  |  10 842,1  |  11 926,3  |-|федераль- |снижение   |
|     |(атмосферный воздух, питье-    | и эпидемио- |      |            |            |            | |ный бюд-  |негативно- |
|     |вая вода, шумовая нагрузка) и  |    логии    |      |            |            |            | |жет       |го влияния |
|     |условий обучения и пребыва-    |             |      |            |            |            | |          |факторов   |
|     |ния детей в образовательных    |             |      |            |            |            | |          |среды оби- |
|     |учреждениях                    |             |      |            |            |            | |          |тания на   |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |здоровье   |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |населения  |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |  22 892,1  |  10 901,9  |  11 990,2  |-|федераль- |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |ный бюд-  |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |жет       |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.58.|Развитие сети подразделений    | минтруд РО  |2008 -|  27 566,3  |  20 387,2  |  7 179,1   |-|областной |увеличение |
|     |социального обслуживания       |             | 2010 |            |            |            | |бюджет    |охвата по- |
|     |при учреждениях социального    |             |      |            |            |            | |          |жилых лю-  |
|     |обслуживания граждан пожи-     |             |      |            |            |            | |          |дей и инва-|
|     |лого возраста и инвалидов му-  |             |      |            |            |            | |          |лидов со-  |
|     |ниципальных образований        |             |      |            |            |            | |          |циальными  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |услугами   |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.59.|Открытие отделения социаль-    | минтруд РО  | 2008 |   420,8    |   420,8    |     -      |-|областной |снижение   |
|     |ного обслуживания на дому      |             |      |            |            |            | |бюджет    |очередно-  |
|     |при государственном учреж-     |             |      |            |            |            | |          |сти        |
|     |дении Ростовской области       |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |"Комплексный центр социаль-    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |ного обслуживания населения    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |Боковского района"             |             |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.60.|Расширение сети домов-         | минтруд РО  |2008 -|  18 411,7  |  9 847,7   |  8 564,0   |-|областной |снижение   |
|     |интернатов                     |             | 2010 |            |            |            | |бюджет    |очередно-  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |сти на по- |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |мещение    |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |граждан в  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |стационар- |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |ные учреж- |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |дения      |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.61.|Открытие геронтологических     | минтруд РО  |2008 -|  2 338,5   |  2 338,5   |     -      |-|областной |повышение  |
|     |отделений по 30 мест каждое    |             | 2010 |            |            |            | |бюджет    |качества   |
|     |на базе Ростовского N 2 и Та-  |             |      |            |            |            | |          |социально- |
|     |ганрогского N 2 домов-         |             |      |            |            |            | |          |го обслу-  |
|     |интернатов для престарелых и   |             |      |            |            |            | |          |живания    |
|     |инвалидов (без изменения ко-   |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |ечного фонда)                  |             |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.62.|Предоставление мер социаль-    | минтруд РО  |2008 -|8 045 257,0 |3 334 428,5 |4 710 828,5 |-|областной |улучшение  |
|     |ной поддержки ветеранам тру-   |             | 2010 |            |            |            | |бюджет    |качества и |
|     |да, ветеранам труда Ростов-    |             |      |            |            |            | |          |продолжи-  |
|     |ской области, труженикам ты-   |             |      |            |            |            | |          |тельности  |
|     |ла, гражданам, пострадавшим    |             |      |            |            |            | |          |жизни этих |
|     |от политических репрессий,     |             |      |            |            |            | |          |категорий  |
|     |гражданам, работающим и        |             |      |            |            |            | |          |граждан    |
|     |проживающим в сельской ме-     |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |стности                        |             |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.63.|Предоставление мер социаль-    | минтруд РО  |2008 -|4 714 930,9 |1 774 833,7 |2 940 097,2 |-|федераль- |улучшение  |
|     |ной поддержки на оплату жи-    |             | 2010 |            |            |            | |ный бюд-  |качества   |
|     |лищно-коммунальных услуг       |             |      |            |            |            | |жет       |жизни этих |
|     |отдельным категориям граж-     |             |      |            |            |            | |          |категорий  |
|     |дан (участникам Великой Оте-   |             |      |            |            |            | |          |граждан    |
|     |чественной войны, инвалидам,   |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |"чернобыльцам")                |             |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.64.|Оказание адресной социальной   | минтруд РО  |2008 -| 236 642,8  | 114 162,8  | 122 480,0  |-|областной |улучшение  |
|     |помощи в соответствии с Об-    |             | 2010 |            |            |            | |бюджет    |качества   |
|     |ластным законом                |             |      |            |            |            | |          |жизни ка-  |
|     |"Об адресной социальной по-    |             |      |            |            |            | |          |тегорий    |
|     |мощи в Ростовской области" в:  |             |      |            |            |            | |          |граждан    |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Матвеево-Курганском районе     | администра- |      |   600,0    |   300,0    |   300,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Матвеево-|      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               | Курганского |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Неклиновском районе            | администра- |      |  1 000,0   |   500,0    |   500,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Некли-  |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  новского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Октябрьском районе             | администра- |      |  1 094,0   |   562,0    |   532,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Октябрь- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      | 239 336,8  | 115 524,8  | 123 812,0  |-|областной,|           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджеты   |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|2.65.|Содержание школы надомного     | администра- |2008 -|   613,9    |   297,0    |   316,9    |-|местный   |обеспече-  |
|     |обучения для детей-инвалидов   |ция Сальского| 2010 |            |            |            | |бюджет    |ние соци-  |
|     |на базе муниципального обра-   |   района    |      |            |            |            | |          |альной     |
|     |зовательного учреждения N 21   |             |      |            |            |            | |          |адаптации  |
|     |"Жемчужинка"                   |             |      |            |            |            | |          |детей-     |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |инвалидов  |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Итого по разделу               |             |      |15 284 577,0|6 045 328,6 |9 239 248,4 |-|          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |В том числе:                   |             |      |            |            |            |-|          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |1. Областной бюджет            |             |      |9 511 206,1 |3 738 002,7 |5 773 203,4 |-|          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |2. Федеральный бюджет          |             |      |5 488 823,0 |2 161 435,6 |3 327 387,4 |-|          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |3. Местный бюджет              |             |      | 284 547,9  | 145 890,3  | 138 657,6  |-|          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.2. |Организация профессиональ-     |   УГСЗН,    |2008 -|  85 223,4  |  41 335,4  |  43 888,0  |-|федераль- |приобрете- |
|     |ного обучения безработных      |    Союз     | 2010 |            |            |            | |ный бюд-  |ние про-   |
|     |граждан                        |работодателей|      |            |            |            | |жет       |фессии,    |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |востребо-  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |ванной на  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |рынке тру- |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |да         |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.3. |Социальная адаптация безра-    |    УГСЗН    |2008 -|   305,3    |   145,3    |   160,0    |-|          |повышение  |
|     |ботных граждан на рынке тру-   |             | 2010 |            |            |            | |          |конкурен-  |
|     |да, в том числе проведение со- |             |      |            |            |            | |          |тоспособ-  |
|     |циально-адаптационных кур-     |             |      |            |            |            | |          |ности без- |
|     |сов для женщин со сни-         |             |      |            |            |            | |          |работных   |
|     |женными трудовыми моти-        |             |      |            |            |            | |          |граждан    |
|     |вациями                        |             |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.4. |Организация временного тру-    |   УГСЗН,    |2008 -|  4 949,8   |  2 437,3   |  2 512,5   |-|          |временное  |
|     |доустройства безработных       |    Союз     | 2010 |            |            |            | |          |трудоуст-  |
|     |граждан в возрасте от 18 до    |работодателей|      |            |            |            | |          |ройство    |
|     |20 лет из числа выпускников    |             |      |            |            |            | |          |безработ-  |
|     |учреждений начального и        |             |      |            |            |            | |          |ных граж-  |
|     |среднего профессионального     |             |      |            |            |            | |          |дан        |
|     |образования, впервые ищущих    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |работу                         |             |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.5. |Организация временного тру-    |   УГСЗН,    |2008 -|  42 663,9  |  21 860,4  |  20 803,5  |-|          |временное  |
|     |доустройства несовершенно-     |    Союз     | 2010 |            |            |            | |          |трудоуст-  |
|     |летних граждан в возрасте      |работодателей|      |            |            |            | |          |ройство не-|
|     |от 14 до 18 лет                |             |      |            |            |            | |          |совершен-  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |нолетних   |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.6. |Организация временных рабо-    |             |2008 -|            |            |            | |          |снижение   |
|     |чих мест для учащейся моло-    |             | 2010 |            |            |            | |          |социальной |
|     |дежи в:                        |             |      |            |            |            | |          |напряжен-  |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|ности в    |
|     |г. Донецке                     | администра- |      |   240,0    |   120,0    |   120,0    |-|местный   |подростко- |
|     |                               |     ция     |      |            |            |            | |бюджет    |вой среде, |
|     |                               | г. Донецка  |      |            |            |            | |          |организа-  |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|ция досуга,|
|     |Егорлыкском районе             | администра- |      |   562,0    |   268,0    |   294,0    |-|местный   |профилак-  |
|     |                               |ция Егорлык- |      |            |            |            | |бюджет    |тика под-  |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |ростковой  |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|преступно- |
|     |г. Новошахтинске               | администра- |      |   732,0    |   364,0    |   368,0    |-|местный   |сти, вред- |
|     |                               |     ция     |      |            |            |            | |бюджет    |ных при-   |
|     |                               | г. Новошах- |      |            |            |            | |          |вычек      |
|     |                               |   тинска    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |г. Азове                       | администра- |      |   250,0    |   120,0    |   130,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция г. Азова |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |  1 784,0   |   872,0    |   912,0    |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.9. |Организация общественных       | администра- |2008 -|   250,0    |   120,0    |   130,0    |-|местный   |повышение  |
|     |работ для безработных и ищу-   |ция г. Азова | 2010 |            |            |            | |бюджет    |занятости  |
|     |щих работу граждан             |             |      |            |            |            | |          |населения  |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.10.|Целевая контрактная подго-     | администра- |2008 -|   230,0    |   110,0    |   120,0    |-|местный   |содействие |
|     |товка специалистов с высшим    |ция Заветин- | 2010 |            |            |            | |бюджет    |в трудоуст-|
|     |и средним специальным обра-    |ского района |      |            |            |            | |          |ройстве    |
|     |зованием при долевом участии   |             |      |            |            |            | |          |выпускни-  |
|     |местного бюджета               |             |      |            |            |            | |          |ков школ   |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |целевое направление на обу-    | администра- |      |   330,0    |   150,0    |   180,0    |-|местный   |           |
|     |чение выпускников школ         | ция Ремонт- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  ненского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |   560,0    |   260,0    |   300,0    |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.11.|Предоставление бюджетных       |минстрой РО, |2008 -| 230 797,7  | 110 797,7  | 120 000,0  |-|областной |повышение  |
|     |субсидий молодым семьям на     | комитет по  | 2010 |            |            |            | |бюджет    |уровня     |
|     |приобретение жилья в рамках    | молодежной  |      |            |            |            | |          |обеспечен- |
|     |реализации Областной целевой   | политике РО |      |————————————|————————————|————————————|—|——————————|ности      |
|     |программы "Обеспечение         |             |      |  52 017,1  |  52 017,1  |    0,0     |-|федераль- |жильем     |
|     |жильем молодых семей в Рос-    |             |      |            |            |            | |ный бюд-  |молодых    |
|     |товской области" на 2006-2015  |             |      |            |            |            | |жет       |семей      |
|     |годы                           |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      | 282 814,8  | 162 814,8  | 120 000,0  |-|федераль- |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |ный, обла-|           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |стной     |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджеты   |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.12.|Предоставление гражданам       | минархитек- |2008 -| 908 415,6  | 409 115,6  | 499 300,0  |-|областной |повышение  |
|     |мер социальной поддержки       |  туры РО,   | 2010 |            |            |            | |бюджет    |уровня     |
|     |при приобретении жилья в       |  агентство  |      |            |            |            | |          |обеспечен- |
|     |рамках реализации Областной    |             |      |            |            |            | |          |ности насе-|
|     |целевой программы оказания     |             |      |            |            |            | |          |ления      |
|     |государственной поддержки      |             |      |            |            |            | |          |жильем     |
|     |гражданам по приобретению      |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |жилья в Ростовской области     |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |на 2006-2010 годы              |             |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.13.|Предоставление субсидий для    | минсельхоз- |2008 -| 100 418,4  | 100 418,4  |     -      |-|федераль- |государст- |
|     |оплаты части стоимости         |   прод РО   | 2010 |            |            |            | |ный       |венная ма- |
|     |строительства (приобретения)   |             |      |            |            |            | |бюджет    |териальная |
|     |жилья молодым семьям и мо-     |             |      |            |            |            | |          |поддержка  |
|     |лодым специалистам, про-       |             |      |            |            |            | |          |молодых    |
|     |живающим в сельской мест-      |             |      |————————————|————————————|————————————|—|——————————|семей и    |
|     |ности (в рамках реализации     |             |      | 259 162,1  | 132 548,3  | 126 613,8  |-|областной |молодых    |
|     |федеральной целевой про-       |             |      |            |            |            | |бюджет    |специалис- |
|     |граммы "Социальное развитие    |             |      |            |            |            | |          |тов на селе|
|     |села до 2012 года")            |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      | 359 580,5  | 232 966,7  | 126 613,8  |-|федераль- |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |ный, обла-|           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |стной     |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджеты   |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.14.|Обеспечение жильем медра-      | администра- |2008 -|  1 200,0   |   600,0    |   600,0    |-|местный   |повышение  |
|     |ботников в Боковском районе    |     ция     | 2010 |            |            |            | |бюджет    |укомплек-  |
|     |                               | Боковского  |      |            |            |            | |          |тованности |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |врачебны-  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |ми кадрами |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.18.|Строительство новых зданий     | администра- |2008 -| 580 350,0  | 301 350,0  | 279 000,0  |-|местный   |снижение   |
|     |дошкольных учреждений          |ция г. Росто-| 2010 |            |            |            | |бюджет    |очереди,   |
|     |в г. Ростове-на-Дону           | ва-на-Дону  |      |            |            |            | |          |рост охвата|
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |детей до-  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |школьным   |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |образова-  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |нием       |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.19.|Содержание новой и дейст-      | администра- |2008 -|   600,0    |   320,0    |   280,0    |-|местный   |содержание |
|     |вующей сети муниципальных      | ция Камен-  | 2010 |            |            |            | |бюджет    |сети на    |
|     |дошкольных образовательных     |ского района |      |            |            |            | |          |325 мест   |
|     |учреждений в Каменском рай-    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |оне                            |             |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.20.|Оснащение дошкольных обра-     | администра- |2008 -|  15 300,0  |  9 000,0   |  6 300,0   |-|местный   |повышение  |
|     |зовательных учреждений по-     |     ция     | 2010 |            |            |            | |бюджет    |охвата на- |
|     |сле капитального ремонта ме-   |г. Таганрога |      |            |            |            | |          |селения ус-|
|     |белью и оборудованием          |             |      |            |            |            | |          |лугами до- |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |школьного  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |образова-  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |ния        |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.21.|Приобретение спортивного       | администра- | 2009 |   500,0    |     -      |   500,0    |-|местный   |формиро-   |
|     |инвентаря и оборудования для   |  ция Усть-  |      |            |            |            | |бюджет    |вание здо- |
|     |дошкольного образовательно-    |  Донецкого  |      |            |            |            | |          |рового об- |
|     |го учреждения                  |   района    |      |            |            |            | |          |раза жизни |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.22.|Изготовление проектно-         | администра- |2008 -|  2 900,0   |  2 900,0   |     -      |-|местный   |увеличение |
|     |сметной документации для ка-   |ция г. Ново- | 2010 |            |            |            | |бюджет    |охвата де- |
|     |питального ремонта зданий      |  черкасска  |      |            |            |            | |          |тей услуга-|
|     |муниципальных учреждений       |             |      |            |            |            | |          |ми допол-  |
|     |дополнительного образования,   |             |      |            |            |            | |          |нительного |
|     |действующих подростковых       |             |      |            |            |            | |          |образова-  |
|     |клубов в г. Новочеркасске      |             |      |            |            |            | |          |ния        |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.23.|Предоставление ежемесячного    | минтруд РО  |2008 -|1 922 861,7 | 884 609,2  |1 038 252,5 |-|областной |оказание   |
|     |пособия на ребенка малоиму-    |             | 2010 |            |            |            | |бюджет    |государст- |
|     |щим семьям. С 1 января         |             |      |            |            |            | |          |венной ма- |
|     |2009 года размер ежеме-        |             |      |            |            |            | |          |териальной |
|     |сячного пособия на ребенка     |             |      |            |            |            | |          |помощи с   |
|     |ежегодно индексируется исхо-   |             |      |            |            |            | |          |целью воз- |
|     |дя из определенного област-    |             |      |            |            |            | |          |рождения и |
|     |ным законом об областном       |             |      |            |            |            | |          |повышения  |
|     |бюджете уровня инфляции        |             |      |            |            |            | |          |статуса се-|
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |мьи        |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.24.|Предоставление ежемесячных     | минтруд РО  |2008 -| 491 355,9  | 225 272,0  | 266 083,9  |-|областной |повышение  |
|     |выплат на детей первого-       |             | 2010 |            |            |            | |бюджет    |качества   |
|     |второго года жизни из мало-    |             |      |            |            |            | |          |питания и  |
|     |имущих семей для приобрете-    |             |      |            |            |            | |          |укрепление |
|     |ния специальных молочных       |             |      |            |            |            | |          |здоровья   |
|     |про-дуктов детского питания.   |             |      |            |            |            | |          |детей      |
|     |С 1 января 2009 года размер    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |ежемесячной денежной выпла-    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |ты ежегодно индексируется      |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |исходя из определенного област-|             |      |            |            |            | |          |           |
|     |ным законом об областном       |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |бюджете уровня инфляции        |             |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.25.|Предоставление мер социаль-    | минтруд РО  |2008 -| 503 646,5  | 217 142,8  | 286 503,7  |-|областной |повышение  |
|     |ной поддержки многодетным      |             | 2010 |            |            |            | |бюджет    |статуса    |
|     |семьям, в том числе ежемесяч-  |             |      |            |            |            | |          |многодет-  |
|     |ных денежных выплат на де-     |             |      |            |            |            | |          |ной семьи, |
|     |тей из многодетных семей.      |             |      |            |            |            | |          |поощрение  |
|     |С 1 января 2009 года размер    |             |      |            |            |            | |          |многодет-  |
|     |ежемесячной денежной выпла-    |             |      |            |            |            | |          |ности      |
|     |ты ежегодно индексируется      |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |исходя из определенного об-    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |ластным законом об областном   |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |бюджете уровня инфляции,       |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |компенсация расходов на оп-    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |лату коммунальных услуг в      |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |виде ежемесячной денежной      |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |выплаты в размере 50 процен-   |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |тов платы за коммунальные      |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |услуги                         |             |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.26.|Оказание материальной помо-    |             |2008 -|            |            |            | |          |           |
|     |щи:                            |             | 2010 |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |малообеспеченным семьям,       | администра- |      |  2 800,0   |  1 400,0   |  1 400,0   |-|местный   |повышение  |
|     |имеющим детей                  |     ция     |      |            |            |            | |бюджет    |качества   |
|     |                               |г. Таганрога |      |            |            |            | |          |жизни се-  |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|мей, воспи-|
|     |малообеспеченным семьям,       | администра- |      |   400,0    |   200,0    |   200,0    |-|местный   |тывающих   |
|     |имеющим детей                  |ция Веселов- |      |            |            |            | |бюджет    |детей      |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |молодым, многодетным семьям,   | администра- |      |   120,0    |    48,0    |    72,0    |-|местный   |           |
|     |матерям-одиночкам, достойно    |ция Сальского|      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |воспитывающим своих детей      |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |учащимся и студентам из ма-    | администра- |      |   170,0    |    80,0    |    90,0    |-|местный   |           |
|     |лообеспеченных семей в части   |     ция     |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |оплаты за обучение и прожи-    | г. Зверево  |      |            |            |            | |          |           |
|     |вание                          |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |  3 490,0   |  1 728,0   |  1 762,0   |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.27.|Осуществление ежемесячных      | администра- |2008 -|   250,0    |   100,0    |   150,0    |-|местный   |социальная |
|     |материальных выплат женщи-     | ция Кагаль- | 2010 |            |            |            | |бюджет    |поддержка  |
|     |нам-специалистам, замещаю-     |   ницкого   |      |            |            |            | |          |материнст- |
|     |щим должности муниципаль-      |   района    |      |            |            |            | |          |ва и детст-|
|     |ной службы, находящимся в      |             |      |            |            |            | |          |ва, повы-  |
|     |отпуске по уходу за ребенком   |             |      |            |            |            | |          |шение ро-  |
|     |до 3 лет, в размере 50 про-    |             |      |            |            |            | |          |ждаемости  |
|     |центов от денежного содержа-   |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |ния                            |             |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.28.|Предоставление единовремен-    |             |2008 -|            |            |            | |          |социальная |
|     |ной материальной помощи при    |             | 2010 |            |            |            | |          |поддержка  |
|     |рождении ребенка (всем кате-   |             |      |            |            |            | |          |материнст- |
|     |гориям матерей) в:             |             |      |            |            |            | |          |ва и детст-|
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|ва, повы-  |
|     |г. Батайске                    | администра- |      |  4 114,1   |  2 019,7   |  2 094,4   |-|местный   |шение ро-  |
|     |                               |     ция     |      |            |            |            | |бюджет    |ждаемости  |
|     |                               | г. Батайска |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Морозовском районе             | администра- |      |  2 000,0   |  1 000,0   |  1 000,0   |-|местный   |           |
|     |                               |ция Морозов- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Неклиновском районе            | администра- |      |  1 000,0   |   500,0    |   500,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Некли-  |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  новского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Ремонтненском районе           | администра- |      |   270,0    |   120,0    |   150,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Ремонт- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  ненского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Песчанокопском районе          | администра- |      |   700,0    |   345,0    |   355,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Песчано- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  копского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |  8 084,1   |  3 984,7   |  4 099,4   |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.29.|Выплата единовременного по-    | администра- |2008 -|    50,0    |    24,0    |    26,0    |-|местный   |доведение  |
|     |собия в размере 1 тыс. рублей  | ция Ремонт- | 2010 |            |            |            | |бюджет    |рождаемос- |
|     |при рождении каждого деся-     |  ненского   |      |            |            |            | |          |ти детей в |
|     |того ребенка                   |   района    |      |            |            |            | |          |районе до  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |280 детей  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |в год      |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.30.|Оказание адресной социальной   |             |2008 -|            |            |            | |          |повышение  |
|     |помощи в денежном выраже-      |             | 2010 |            |            |            | |          |качества   |
|     |нии малоимущим семьям в:       |             |      |            |            |            | |          |жизни се-  |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|мей, сохра-|
|     |г. Новочеркасске               | администра- |      |  2 300,0   |  1 100,0   |  1 200,0   |-|местный   |нение и    |
|     |                               |ция г. Ново- |      |            |            |            | |бюджет    |улучшение  |
|     |                               |  черкасска  |      |            |            |            | |          |здоровья   |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Константиновском районе        | администра- |      |   464,0    |   232,0    |   232,0    |-|местный   |           |
|     |(на приобретение учебников)    |ция Констан- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               | тиновского  |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Зимовниковском районе          | администра- |      |  1 000,0   |   500,0    |   500,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Зимовни- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  ковского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Заветинском районе             | администра- |      |   170,0    |    80,0    |    90,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Заветин- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Дубовском районе               | администра- |      |   580,0    |   280,0    |   300,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Дубовско-|      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  го района  |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Семикаракорском районе         | администра- |      |   570,0    |   270,0    |   300,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Семика- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               | ракорского  |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |  5 084,0   |  2 462,0   |  2 622,0   |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.31.|Предоставление гражданам в     | минтруд РО  |2008 -|4 250 366,3 |1 266 324,7 |2 984 041,6 |-|областной |улучшение  |
|     |целях оказания социальной      |             | 2010 |            |            |            | |бюджет    |качества   |
|     |поддержки субсидий на оплату   |             |      |            |            |            | |          |жизни,     |
|     |жилых помещений и комму-       |             |      |            |            |            | |          |поддержка  |
|     |нальных услуг                  |             |      |            |            |            | |          |семей      |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.32.|Расширение семейного устрой-   |минобразова- |2008 -|            |            |            | |          |снижение   |
|     |ства:                          |   ния РО    | 2010 |            |            |            | |          |социально- |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|го сиротст-|
|     |содержание детей в приемных    |             |      |  98 970,0  |  39 499,6  |  59 470,4  |-|областной |ва         |
|     |семьях действующей сети и      |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |увеличение количества прием-   |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |ных семей                      |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |социальная поддержка детей-    |             |      | 915 656,9  | 427 434,4  | 488 222,5  |-|областной |           |
|     |сирот и детей, оставшихся без  |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |попечения родителей, взятых    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |под опеку                      |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |1 014 626,9 | 466 934,0  | 547 692,9  |-|областной |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.33.|Приобретение жилья сиротам     | минстрой РО |2008 -| 704 211,1  | 306 467,2  | 397 743,9  |-|областной |           |
|     |и детям, оставшимся без попе-  |             | 2010 |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |чения родителей                |             |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.34.|Оказание помощи детям-         | администра- |2008 -|            |            |            | |          |социальная |
|     |сиротам                        |ция Морозов- | 2010 |            |            |            | |          |поддержка  |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |детей-     |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|сирот      |
|     |старше 18 лет на благоустрой-  |             |      |   750,0    |   350,0    |   400,0    |-|местный   |           |
|     |ство жилья - 50 тыс. рублей    |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |на ремонт жилья (в соответ-    |             |      |   132,0    |    66,0    |    66,0    |-|местный   |           |
|     |ствии с распоряжением главы    |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |администрации Морозовского     |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |района от 05.02.2007 N 25      |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |сумма определяется актом об-   |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |следования жилищно-бытовых     |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |условий)                       |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |   882,0    |   416,0    |   466,0    |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.36.|Открытие отделений (в том      | минтруд РО  |2008 -|  14 285,8  |  4 787,2   |  9 498,6   |-|областной |социальная |
|     |числе семейных воспитатель-    |             | 2010 |            |            |            | |бюджет    |реабилита- |
|     |ных групп) при 14 учреждени-   |             |      |            |            |            | |          |ция детей- |
|     |ях социального обслуживания    |             |      |            |            |            | |          |сирот и    |
|     |семьи и детей                  |             |      |            |            |            | |          |комплекс-  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |ная реаби- |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |литация де-|
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |тей с огра-|
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |ниченными  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |возможно-  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |стями      |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.40.|Освобождение родителей (за-    | администра- |2008 -|    25,8    |    12,9    |    12,9    |-|местный   |обеспече-  |
|     |конных представителей) от      | ция Красно- | 2010 |            |            |            | |бюджет    |ние дос-   |
|     |платы за содержание детей в    | сулинского  |      |            |            |            | |          |тупности   |
|     |дошкольных образовательных     |   района    |      |            |            |            | |          |дошколь-   |
|     |учреждениях детей-инвалидов    |             |      |            |            |            | |          |ных обра-  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |зователь-  |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|ных учреж- |
|     |льготная оплата содержания     |             |      |  5 749,0   |  2 769,0   |  2 980,0   |-|местный   |дений для  |
|     |детей в дошкольных образова-   |             |      |            |            |            | |бюджет    |социально  |
|     |тельных учреждениях в разме-   |             |      |            |            |            | |          |не защи-   |
|     |ре 50 процентов от установ-    |             |      |            |            |            | |          |щенных ка- |
|     |ленной суммы для отдельных     |             |      |            |            |            | |          |тегорий на-|
|     |категорий граждан              |             |      |            |            |            | |          |селения    |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |района     |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |  5 774,8   |  2 781,9   |  2 992,9   |-|местный   |           |
|     |                               |             |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.41.|Организация оздоровления де-   | минтруд РО  |2008 -| 137 365,8  |  66 942,4  |  70 423,4  |-|областной |укрепление |
|     |тей, нуждающихся в особой      |             | 2010 |            |            |            | |бюджет    |здоровья   |
|     |заботе государства (в рамках   |             |      |            |            |            | |          |детей      |
|     |реализации Областной целевой   |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |программы профилактики пра-    |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |вонарушений в Ростовской об-   |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |ласти на 2007-2010 годы)       |             |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|3.42.|Организация проведения лет-    |             |2008 -|            |            |            | |          |отдых и за-|
|     |ней оздоровительной компа-     |             | 2010 |            |            |            | |          |нятость де-|
|     |нии в:                         |             |      |            |            |            | |          |тей и под- |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|ростков    |
|     |Кагальницком районе            | администра- |      |   400,0    |   200,0    |   200,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Кагаль- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |   ницкого   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Зерноградском районе           | администра- |      |   950,0    |   450,0    |   500,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Зерно-  |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  градского  |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Верхнедонском районе           | администра- |      |   296,0    |   218,0    |    78,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Верхне- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  донского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Неклиновском районе            | администра- |      |   100,0    |    50,0    |    50,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Некли-  |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  новского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Егорлыкском районе             | администра- |      |  1 050,0   |  1 000,0   |    50,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Егорлык- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Веселовском районе             | администра- |      |   854,0    |   427,0    |   427,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Веселов- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Песчанокопком районе           | администра- |      |  1 170,0   |   570,0    |   600,0    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Песчано- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  копского   |      |            |            |            | |          |           |
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Целинском районе               | администра- |      |   110,0    |    50,0    |    60,0    |-|местный   |           |
|     |                               | ция Целин-  |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Дубовском районе               | администра- |      |   142,0    |    69,5    |    72,5    |-|местный   |           |
|     |                               |ция Дубовско-|      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |  го района  |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Багаевском районе (для детей,  | администра- |      |   605,0    |   265,0    |   340,0    |-|местный   |           |
|     |нуждающихся в особой заботе    | ция Багаев- |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |государства)                   |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Орловском районе (оздорови-    | администра- |      |   853,0    |   409,0    |   444,0    |-|местный   |           |
|     |тельного лагеря)               | ция Орлов-  |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |                               |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|           |
|     |Кашарском районе (для детей,   | администра- |      |   400,0    |   200,0    |   200,0    |-|местный   |           |
|     |родители которых не рабо-      | ция Кашар-  |      |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |тают)                          |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Всего                          |             |      |  6 930,0   |  3 908,5   |  3 021,5   |-|          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Итого по разделу               |             |      |11 356 662,2|4 639 982,1 |6 716 680,1 |-|          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |в том числе:                   |             |      |            |            |            |-|          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |1. Областной бюджет            |             |      |10 437 095,4|4 090 941,1 |6 346 154,3 |-|          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |2. Федеральный бюджет          |             |      | 285 577,9  | 218 213,9  |  67 364,0  |-|          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |3. Местный бюджет              |             |      | 633 988,9  | 330 827,1  | 303 161,8  |-|          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|5.1. |Проведение работы по гигие-    |центр гигиены|2008 -|   100,0    |    50,0    |    50,0    |-|федераль- |формиро-   |
|     |ническому воспитанию насе-     | и эпидемио- | 2010 |            |            |            | |ный       |вание здо- |
|     |ления и формированию здоро-    |    логии    |      |            |            |            | |бюджет    |рового об- |
|     |вого образа жизни              |             |      |            |            |            | |          |раза жизни |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|5.2. |Осуществление пропаганды       | администра- |2008 -|   178,0    |    80,0    |    98,0    |-|местный   |           |
|     |здорового образа жизни, про-   | ция Багаев- | 2010 |            |            |            | |бюджет    |           |
|     |тиводействия употреблению      |ского района |      |            |            |            | |          |           |
|     |алкоголя, нарковеществ, куре-  |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |нию                            |             |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|5.7. |Содействие развитию сети ор-   | комитет по  |2008 -|   140,0    |     -      |   140,0    |-|областной |формиро-   |
|     |ганизаций, оказывающих ин-     | молодежной  | 2010 |            |            |            | |бюджет    |вание нрав-|
|     |формационно-консультацион-     | политике РО |      |            |            |            | |          |ственных и |
|     |ную помощь молодежи и мо-      |             |      |            |            |            | |          |личност-   |
|     |лодым семьям. Развитие кол-    |             |      |            |            |            | |          |ных ценно- |
|     |лективных форм досуга для      |             |      |            |            |            | |          |стей, ори- |
|     |молодых семей (клубы моло-     |             |      |            |            |            | |          |ентирован- |
|     |дых семей) в рамках областной  |             |      |            |            |            | |          |ных на соз-|
|     |целевой программы "Моло-       |             |      |            |            |            | |          |дание пол- |
|     |дежь Дона" на 2006-2010 годы   |             |      |            |            |            | |          |ной семьи, |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |укрепление |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |института  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |семьи      |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|5.8. |Проведение фестивалей дет-     | минтруд РО  |2008 -|   164,6    |    80,0    |    84,6    |-|областной |укрепление |
|     |ского творчества "Цветик-      |             | 2010 |            |            |            | |бюджет    |института  |
|     |семицветик" (в рамках реали-   |             |      |            |            |            | |          |семьи, соз-|
|     |зации Областной целевой про-   |             |      |            |            |            | |          |дание ус-  |
|     |граммы профилактики право-     |             |      |            |            |            | |          |ловий для  |
|     |нарушений в Ростовской об-     |             |      |            |            |            | |          |совместно- |
|     |ласти на 2007-2010 годы)       |             |      |            |            |            | |          |го посеще- |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |ния семья- |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |ми меро-   |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |приятий    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|5.9. |Проведение торжественных       | минтруд РО  |2008 -|   131,6    |    64,0    |    67,6    |-|областной |поощрение  |
|     |приемов для многодетных ма-    |             | 2010 |            |            |            | |бюджет    |многодет-  |
|     |терей, посвященных праздно-    |             |      |            |            |            | |          |ности, по- |
|     |ванию Дня матери (в рамках     |             |      |            |            |            | |          |вышение    |
|     |реализации Областной целевой   |             |      |            |            |            | |          |статуса    |
|     |программы профилактики пра-    |             |      |            |            |            | |          |многодет-  |
|     |вонарушений в Ростовской об-   |             |      |            |            |            | |          |ной семьи  |
|     |ласти на 2007-2010 годы)       |             |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|5.10.|Вручение материнских (семей-   | администра- |2008 -|    33,0    |    15,0    |    18,0    |-|местный   |повышение  |
|     |ных) сертификатов              | ция Верхне- | 2010 |            |            |            | |бюджет    |статуса се-|
|     |                               |  донского   |      |            |            |            | |          |мьи с деть-|
|     |                               |   района    |      |            |            |            | |          |ми, рост   |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |рождаемо-  |
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |сти        |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Итого по разделу V             |             |      |   747,2    |   289,0    |   458,2    |-|          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |В том числе:                   |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |1. Областной бюджет            |             |      |   436,2    |   144,0    |   292,2    |-|          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |2. Федеральный бюджет          |             |      |   100,0    |    50,0    |    50,0    |-|          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |3. Местный бюджет              |             |      |   211,0    |    95,0    |   116,0    |-|          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |                               |             |      |            |            |            | |          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |Итого по всем разделам         |             |      |26 641 986,4|10 685 599,7|15 956 386,7|-|          |           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |В том числе:                   |             |      |            |            |            | |          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |1. Областной бюджет            |             |      |19 948 737,7|7 829 087,8 |12 119 649,9|-|          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |2. Федеральный бюджет          |             |      |5 774 500,9 |2 379 699,5 |3 394 801,4 |-|          |           |
|     |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|
|     |3. Местный бюджет              |             |      | 918 747,8  | 476 812,4  | 441 935,4  |-|          |         ".|
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————|



Информация по документу
Читайте также