Расширенный поиск
Постановление Администрации Ростовской области от 04.03.2010 № 113АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.03.2010 N 113 г. Ростов-на-Дону О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 26.12.2008 N 604 В соответствии с Областным законом от 17.11.2008 N 118-ЗС "Об областном бюджете на 2009 год", постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 N 146 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ" и на основании решения комиссии Администрации Ростовской области по оценке результативности деятельности органов исполнительной власти от 22.01.2010 N 1 ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в приложение N 14 к постановлению Администрации Ростовской области от 26.12.2008 N 604 "О переходных положениях при реализации областных целевых программ" изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Установить, что в 2010 году реализация Областной целевой программы улучшения демографической ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы прекращается. 3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации (Губернатора) области Бедрика А.И. Глава Администрации (Губернатор) области В.Ф. Чуб Постановление вносит министерство труда и социального развития области Приложение к постановлению Администрации Ростовской области от 04.03.2010 N 113 ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в приложение N 14 к постановлению Администрации Ростовской области от 26.12.2008 N 604 "О переходных положениях при реализации областных целевых программ" 1. Подраздел "Объемы и источники финансирования Программы" раздела 1 изложить в редакции: "Объемы и общий объем финансирования Программы - источники финан- 26 641 986,4 тыс. рублей, из них: сирования Про- средства федерального бюджета - 5 774 500,9 тыс. граммы рублей, в том числе: 2008 год - 2 379 699,5 тыс. рублей; 2009 год - 3 394 801,4 тыс. рублей; средства областного бюджета - 19 948 737,7 тыс. рублей, в том числе: 2008 год - 7 829 087,8 тыс. рублей; 2009 год - 12 119 649,9 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 918 747,8 тыс. рублей, в том числе: 2008 год - 476 812,4 тыс. рублей; 2009 год - 441 935,4 тыс. рублей. Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год". 2. В разделе VI: 2.1. Абзацы третий - двенадцатый изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Программы - 26 641 986,4 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 5 774 500,9 тыс. рублей, в том числе: 2008 год - 2 379 699,5 тыс. рублей; 2009 год - 3 394 801,4 тыс. рублей; средства областного бюджета - 19 948 737,7 тыс. рублей, в том числе: 2008 год - 7 829 087,8 тыс. рублей; 2009 год - 12 119 649,9 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 918 747,8 тыс. рублей, в том числе: 2008 год - 476 812,4 тыс. рублей; 2009 год - 441 935,4 тыс. рублей; 2.2. Абзацы тринадцатый - пятнадцатый исключить. 3. Пункты 2.1 - 2.10, 2.14, 2.17 - 2.22, 2.25, 2.28 - 2.38, 2.45, 2.47, 2.50, 2.51, 2.53 - 2.65, строки "Всего по разделу", "в том числе:", "областной бюджет", "федеральный бюджет", "местный бюджет" раздела II, пункты 3.2-3.6, 3.9 - 3.14, 3.18 - 3.34, 3.36, 3.40 - 3.42, строки "Всего по разделу", "в том числе:", "областной бюджет", "федеральный бюджет", "местный бюджет" раздела III, пункты 5.1, 5.2, 5.7 - 5.10, строки "Всего по разделу", "в том числе:", "областной бюджет", "федеральный бюджет", "местный бюджет" раздела V, строки "Всего по Программе", "в том числе:", "областной бюджет", "федеральный бюджет", "местный бюджет" приложения изложить в следующей редакции: |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8| 9 | 10 | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |"2.1.|Развитие медико-генетической | минздрав РО |2008 -| 21 237,7 | 10 243,9 | 10 993,8 |-|областной |снижение | | |службы с целью совершенст- | | 2010 | | | | |бюджет |младенче- | | |вования перинатальной диаг- | | | | | | | |ских потерь| | |ностики врожденных, наслед- | | | | | | | |за счет | | |ственных заболеваний, внут- | | | | | | | |своевре- | | |риутробной инфекции. Закуп- | | | | | | | |менного | | |ка тест-систем для скрининга | | | | | | | |прерывания | | |беременных и новорожденных | | | | | | | |патологии | | |на врожденные по- | | | | | | | |беременно- | | |роки развития и внут- | | | | | | | |сти на ран-| | |риутробные инфекции | | | | | | | |них сроках | | | | | | | | | | |выявления | | | | | | | | | | |внутриут- | | | | | | | | | | |робной ин- | | | | | | | | | | |фекции | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.2. |Строительство областного пе- | минстрой РО |2008 -| 786 450,0 | 61 450,0 | 725 000,0 |-|областной |снижение | | |ринатального центра в соот- | | 2010 | | | | |бюджет |младенче- | | |ветствии с распоряжением | | | 750 000,0 | 375 000,0 | 375 000,0 | |федераль- |ской и ма- | | |Правительства Российской Фе- | | | | | | |ный |теринской | | |дерации от 04.12.2007 N 1734-р | | | | | | |бюджет |смертности | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | |1 536 450,0 | 436 450,0 |1 100 000,0 |-|федераль- | | | | | | | | | | |ный, | | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | | |бюджеты | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.3. |Оснащение городской детской | администра- |2008 -| 3 300,0 | 1 500,0 | 1 800,0 |-|местный |укрепление | | |поликлиники и муниципально- | ция | 2010 | | | | |бюджет |здоровья | | |го учреждения здравоохране- |г. Таганрога | | | | | | |детей и | | |ния "Детская городская | | | | | | | |подростков | | |больница" медицинским обо- | | | | | | | | | | |рудованием | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |муниципального учреждения | администра- | | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |-|местный |улучшение | | |здравоохранения "Центральная |ция Пролетар-| | | | | |бюджет |здоровья | | |районная больница" лечебным |ского района | | | | | | |населения | | |диагностическим оборудова- | | | | | | | | | | |нием | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 6 300,0 | 3 000,0 | 3 300,0 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.4. |Внедрение в работу муници- | администра- |2008 -| 1 100,0 | 500,0 | 600,0 |-|местный |улучшение | | |пального учреждения здраво- |ция Пролетар-| 2010 | | | | |бюджет |качества | | |охранения "Центральная рай- |ского района | | | | | | |медицин- | | |онная больница" новых мето- | | | | | | | |ской по- | | |дов диагностики | | | | | | | |мощи | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.5. |Укрепление материально- | администра- |2008 -| 125 900,0 | 65 900,0 | 60 000,0 |-|местный |снижение | | |технической базы учреждений |ция г. Росто-| 2010 | | | | |бюджет |детской за-| | |детства и родовспоможения | ва-на-Дону | | | | | | |болевае- | | | | | | | | | | |мости и | | | | | | | | | | |смертности | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.6. |Проведение капитального ре- | администра- | 2008 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |-|местный |улучшение | | |монта амбулатории х. Старая | ция Камен- | | | | | |бюджет |ресурсной | | |Станица Каменского района |ского района | | | | | | |базы | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.7. |Открытие: | |2008 -| | | | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |лаборатории молекулярно- | администра- | 2008 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |-|местный |снижение | | |биологических исследований в | ция | | | | | |бюджет |врожден- | | |муниципальном учреждении |г. Таганрога | | | | | | |ных пато- | | |здравоохранения "Родильный | | | | | | | |логий у но-| | |дом" | | | | | | | |ворожден- | | | | | | | | | | |ных детей | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |кабинета планирования семьи | администра- | | 106,2 | 51,4 | 54,8 |-|местный |улучшение | | |при муниципальном учрежде- | ция | | | | | |бюджет |репродук- | | |нии здравоохранения "Цент- | Сальского | | | | | | |тивного | | |ральная районная больница" | района | | | | | | |здоровья | | |Сальского района | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |обеспечение функционирова- | администра- | | 109,3 | 59,3 | 50,0 |-|местный |снижение | | |ния кабинета планирования | ция | | | | | |бюджет |младенче- | | |семьи в г. Зверево | г. Зверево | | | | | | |ской и ма- | | | | | | | | | | |теринской | | | | | | | | | | |смертности | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |обеспечение функционирова- | администра- | | 171,1 | 101,1 | 70,0 |-|местный |профилак- | | |ния кабинета добровольного | ция | | | | | |бюджет |тика забо- | | |обследования на ВИЧ-инфек- | г. Зверево | | | | | | |леваемости | | |цию в г. Зверево | | | | | | | |ВИЧ- | | | | | | | | | | |инфекцией | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 886,6 | 711,8 | 174,8 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.8. |Финансирование городского | администра- |2008 -| 879,5 | 427,5 | 452,0 |-|местный |снижение | | |кабинета планирования семьи | ция | 2010 | | | | |бюджет |количества | | | | г. Каменск- | | | | | | |абортов | | | | Шахтинского | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.9. |Осуществление целевой под- | |2008 -| | | | | | | | |готовки врачей на контрактной | | 2010 | | | | | | | | |основе в: | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Боковском районе | администра- | | 255,7 | 108,7 | 147,0 |-|местный |обеспече- | | | | ция | | | | | |бюджет |ние меди- | | | | Боковского | | | | | | |цинскими | | | | района | | | | | | |кадрами | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Миллеровском районе | администра- |2008 -| 50,0 | - | 50,0 |-|местный | | | | | ция Милле- | 2010 | | | | |бюджет | | | | | ровского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 305,7 | 108,7 | 197,0 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.10.|Оказание высокотехнологич- | минздрав РО |2008 -| 154 893,0 | 74 900,0 | 79 993,0 |-|областной |снижение | | |ной кардиохирургической ме- | | 2010 | | | | |бюджет |смертности | | |дицинской помощи жителям | | | | | | | |от болезней| | |Ростовской области | | | | | | | |сердечно- | | | | | | | | | | |сосудистой | | | | | | | | | | |системы | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.14.|Реализация мероприятий по | минздрав РО |2008 -| 151 961,4 | 87 711,4 | 64 250,0 |-|областной |снижение | | |снижению смертности населе- | | 2010 | | | | |бюджет |смертности | | |ния от онкологических за- | | | | | | | |от онкоза- | | |болеваний в рамках Областной | | | | | | | |болеваний | | |целевой программы "Онколо- | | | | | | | | | | |гия" на 2007-2010 годы | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.17.|Обеспечение исполнения му- | |2008 -| | | | | |снижение | | |ниципальных целевых прог- | | 2010 | | | | | |заболевае- | | |рамм "Сахарный диабет" в: | | | | | | | |мости са- | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|харным | | |Кагальницком районе | администра- | | 70,0 | 30,0 | 40,0 |-|местный |диабетом, | | | | ция Кагаль- | | | | | |бюджет |первичного | | | | ницкого | | | | | | |выхода на | | | | района | | | | | | |инвалид- | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|ность и | | |Азовском районе | администра- | | 100,0 | 50,0 | 50,0 |-|местный |смертности | | | |ция Азовского| | | | | |бюджет |от сахарно-| | | | района | | | | | | |го диабета | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 170,0 | 80,0 | 90,0 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.18.|Обеспечение исполнения му- | |2008 -| | | | | |снижение | | |ниципальных целевых прог- | | 2010 | | | | | |уровня за- | | |рамм "Вакцинопрофилактика" в: | | | | | | | |болеваемо- | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|сти инфек- | | |Аксайском районе | администра- | | 1 992,0 | 996,0 | 996,0 |-|местный |ционными | | | |ция Аксайско-| | | | | |бюджет |болезнями | | | | го района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Азовском районе | администра- | | 100,0 | 50,0 | 50,0 |-|местный | | | | |ция Азовского| | | | | |бюджет | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Кагальницком районе | администра- | | 70,0 | 30,0 | 40,0 |-|местный | | | | | ция Кагаль- | | | | | |бюджет | | | | | ницкого | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Обливском районе | администра- | | 360,0 | 180,0 | 180,0 |-|местный | | | | | ция Облив- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Неклиновском районе | администра- | | 100,0 | 50,0 | 50,0 |-|местный | | | | | ция Некли- | | | | | |бюджет | | | | | новского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Песчанокопском районе | администра- | | 355,0 | 170,0 | 185,0 |-|местный | | | | |ция Песчано- | | | | | |бюджет | | | | | копского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Миллеровском районе | администра- | | 130,0 | 40,0 | 90,0 |-|местный | | | | | ция Милле- | | | | | |бюджет | | | | | ровского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 3 107,0 | 1 516,0 | 1 591,0 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.19.|Обеспечение исполнения му- | |2008 -| | | | | |снижение | | |ниципальных целевых прог- | | 2010 | | | | | |заболевае- | | |рамм "Неотложные меры | | | | | | | |мости на- | | |борьбы с туберкулезом" в: | | | | | | | |селения ту-| | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|беркулезом | | |Обливском районе | администра- | | 128,0 | 62,0 | 66,0 |-|местный | | | | | ция Облив- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Заветинском районе | администра- | | 50,0 | 25,0 | 25,0 |-|местный | | | | |ция Заветин- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Кагальницком районе | администра- | | 40,0 | 20,0 | 20,0 |-|местный | | | | | ция Кагаль- | | | | | |бюджет | | | | | ницкого | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Песчанокопском районе | администра- | | 185,0 | 90,0 | 95,0 |-|местный | | | | |ция Песчано- | | | | | |бюджет | | | | | копского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Миллеровском районе | администра- | | 80,0 | 60,0 | 20,0 |-|местный | | | | | ция Милле- | | | | | |бюджет | | | | | ровского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Азовском районе | администра- | | 200,0 | 100,0 | 100,0 |-|местный | | | | |ция Азовского| | | | | |бюджет | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |г. Новошахтинске | администра- | | 161,0 | 80,0 | 81,0 |-|местный | | | | | ция | | | | | |бюджет | | | | | г. Новошах- | | | | | | | | | | | тинска | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 844,0 | 437,0 | 407,0 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.20.|Обеспечение исполнения му- | | | | | | | |недопуще- | | |ниципальных целевых прог- | | | | | | | |ние мате- | | |рамм "Безопасное материн- | | | | | | | |ринской | | |ство" в: | | | | | | | |смертности,| | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|в том числе| | |Обливском районе | администра- | | 260,0 | 130,0 | 130,0 |-|местный |и после | | | | ция Облив- | | | | | |бюджет |абортов | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Азовском районе | администра- | | 200,0 | 100,0 | 100,0 |-|местный | | | | |ция Азовского| | | | | |бюджет | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 460,0 | 230,0 | 230,0 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.21.|Обеспечение исполнения му- | |2008 -| | | | | | | | |ниципальных целевых прог- | | 2010 | | | | | | | | |рамм "Анти-ВИЧ-СПИД" в: | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Заветинском районе | администра- | | 30,0 | 15,0 | 15,0 |-|местный |предупре- | | | |ция Заветин- | | | | | |бюджет |ждение | | | |ского района | | | | | | |распро- | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|странения | | |Миллеровском районе | администра- | | 110,0 | 40,0 | 70,0 |-|местный |ВИЧ- | | | | ция Милле- | | | | | |бюджет |инфекции | | | | ровского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Тарасовском районе | администра- | | 200,0 | 100,0 | 100,0 |-|местный | | | | |ция Тарасов- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |г. Новошахтинске | администра- | | 201,0 | 100,0 | 101,0 |-|местный | | | | |ция г. Ново- | | | | | |бюджет | | | | | шахтинска | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Кагальницком районе | администра- | | 45,0 | 20,0 | 25,0 |-|местный | | | | | ция Кагаль- | | | | | |бюджет | | | | | ницкого | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 586,0 | 275,0 | 311,0 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.22.|Обеспечение исполнения рай- | администра- | | 500,0 | 250,0 | 250,0 |-|местный |улучшение | | |онной целевой программы | ция | | | | | |бюджет |здоровья | | |"Мероприятия по улучшению | Зимовников- | | | | | | |населения | | |качества оказания медицин- |ского района | | | | | | | | | |ской помощи населению Зи- | | | | | | | | | | |мовниковского района" | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.25.|Проведение мониторингов: | |2008 -| | | | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |врожденных пороков развития |центр гигиены| | 200,0 | 100,0 | 100,0 |-|федераль- |снижение | | |новорожденных | и эпидемио- | | | | | |ный |врожден- | | | | логии, | | | | | |бюджет |ных поро- | | | | Роспотреб- | | | | | | |ков разви- | | | |надзор, мин- | | | | | | |тия ново- | | | | здрав РО | | | | | | |рожденных | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |состояний, обусловленных де- |центр гигиены| | 100,0 | 50,0 | 50,0 |-| |снижение | | |фицитом йода и других микро- | и эпидемио- | | | | | | |состояний, | | |нутриентов | логии, Рос- | | | | | | |обуслов- | | | | потреб- | | | | | | |ленных де- | | | |надзор, мин- | | | | | | |фицитом | | | | здрав РО | | | | | | |йода и дру-| | | | | | | | | | |гих микро- | | | | | | | | | | |нутриентов | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 300,0 | 150,0 | 150,0 |-|федераль- | | | | | | | | | | |ный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.28.|Организация питания детей: | |2008 -| | | | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |в средних общеобразователь- | администра- | | 3 289,0 | 1 668,0 | 1 621,0 |-|местный |укрепление | | |ных школах (бесплатно) |ция Зимовни- | | | | | |бюджет |здоровья | | | | ковского | | | | | | |детей и | | | | района | | | | | | |подростков | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |в средних общеобразователь- | администра- | | 3 670,3 | 1 774,8 | 1 895,5 |-|местный | | | |ных школах (бесплатно) | ция Волго- | | | | | |бюджет | | | | | донского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |в общеобразовательных учреж- | администра- | | 300,0 | 150,0 | 150,0 |-|местный | | | |дениях района (100-процент- | ция Зерно- | | | | | |бюджет | | | |ный охват) | градского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |в общеобразовательных учреж- | администра- | | 1 382,4 | 1 382,4 | 0,0 |-|местный | | | |дениях района (100-процент- | ция Кашар- | | | | | |бюджет | | | |ный охват) |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |в общеобразовательных учреж- | администра- | | 3 390,0 | 1 690,0 | 1 700,0 |-|местный | | | |дениях | ция Багаев- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |на летних оздоровительных | администра- | | 260,0 | 120,0 | 140,0 |-|местный | | | |площадках | ция Багаев- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |на летних оздоровительных | администра- | | 600,0 | 300,0 | 300,0 |-|местный | | | |площадках | ция Кагаль- | | | | | |бюджет | | | | | ницкого | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |в дошкольных образователь- | администра- | | 11 413,0 | 5 501,0 | 5 912,0 |-|местный | | | |ных учреждениях (бесплатно) |ция Зимовни- | | | | | |бюджет | | | | | ковского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 24 304,7 | 12 586,2 | 11 718,5 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.29.|Выделение средств на удешев- | администра- |2008 -| 4 435,2 | 2 217,6 | 2 217,6 |-|местный | | | |ление питания детей из мало- |ция Аксайско-| 2010 | | | | |бюджет | | | |обеспеченных семей | го района | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.30.|Организация горячего питания | |2008 -| | | | | |укрепление | | |в группах продленного дня | | 2010 | | | | | |здоровья | | |муниципальных средних об- | | | | | | | |школьни- | | |щеобразовательных школ, | | | | | | | |ков, сни- | | |в том числе в: | | | | | | | |жение за- | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|болеваемо- | | |Красносулинском районе | администра- | | 9 121,9 | 4 385,5 | 4 736,4 |-|местный |сти среди | | |(льготное питание) с охватом | ция Красно- | | | | | |бюджет |детей и | | |40 процентов обучаемых из | сулинского | | | | | | |подростков | | |малообеспеченных семей | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Целинском районе (бесплатно) | администра- | | 372,6 | 182,6 | 190,0 |-|местный | | | | | ция Целин- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |г. Новочеркасске | администра- | | 28 117,2 | 13 602,9 | 14 514,3 |-|местный | | | | |ция г. Ново- | | | | | |бюджет | | | | | черкасска | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Кагальницком районе | администра- | | 1 200,0 | 600,0 | 600,0 |-|местный | | | | | ция Кагаль- | | | | | |бюджет | | | | | ницкого | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Егорлыкском районе | администра- | | 1 301,0 | 601,0 | 700,0 |-|местный | | | | |ция Егорлык- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Константиновском районе | администра- | | 3 279,6 | 1 639,8 | 1 639,8 |-|местный | | | | |ция Констан- | | | | | |бюджет | | | | | тиновского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 43 392,3 | 21 011,8 | 22 380,5 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.31.|Проведение: | |2008 -| | | | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |соревнований по футболу: |минспорта РО | | 9 500,0 | 4 600,0 | 4 900,0 |-|областной |формиро- | | |"Кожаный мяч", "Колосок", | | | | | | |бюджет |вание у на-| | |"Детская дворовая лига" | | | | | | | |селения, | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|в том числе| | |смотров-конкурсов на лучшую |минспорта РО | | 325,0 | 160,0 | 165,0 |-|областной |у детей и | | |постановку физкультурно- | | | | | | |бюджет |подростков,| | |оздоровительной и спортивно- | | | | | | | |навыков | | |массовой работы среди дет- | | | | | | | |здорового | | |ских домов и школ-интернатов | | | | | | | |образа | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|жизни | | |юношеских спортивных игр |минспорта РО | | 13 100,0 | 6 200,0 | 6 900,0 |-|областной | | | |Дона, областных спартакиад | | | | | | |бюджет | | | |среди трудящихся, сельских | | | | | | | | | | |тружеников, допризывной мо- | | | | | | | | | | |лодежи, казачьих кадетских | | | | | | | | | | |корпусов и училищ, жителей | | | | | | | | | | |шахтерских городов, учащих- | | | | | | | | | | |ся, молодежи | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |областных соревнований, | комитет по | | 498,0 | 98,0 | 400,0 |-|областной | | | |праздников, фестивалей среди | молодежной | | | | | |бюджет | | | |молодых семей (в рамках об- | политике РО | | | | | | | | | |ластной целевой программы | | | | | | | | | | |"Молодежь Дона" на 2006- | | | | | | | | | | |2010 годы) | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |спортивно-массовых, физкуль- | |2008 -| | | | | | | | |турно-оздоровительных и | | 2010 | | | | | | | | |культурно-досуговых работ | | | | | | | | | | |среди школьников, молодежи, | | | | | | | | | | |в том числе в: | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Кагальницком районе | администра- | | 600,0 | 300,0 | 300,0 |-|местный | | | | | ция | | | | | |бюджет | | | | |Кагальницко- | | | | | | | | | | | го района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |г. Батайске | администра- | | 1 930,4 | 947,7 | 982,7 |-|местный | | | | | ция | | | | | |бюджет | | | | | г. Батайска | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Верхнедонском районе | администра- | | 387,0 | 217,0 | 170,0 |-|местный | | | | | ция Верхне- | | | | | |бюджет | | | | | донского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Заветинском районе | администра- | | 145,0 | 70,0 | 75,0 |-|местный | | | | |ция Заветин- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Обливском районе | администра- | | 272,0 | 130,0 | 142,0 |-|местный | | | | | ция Облив- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Неклиновском районе | администра- | | 100,0 | 50,0 | 50,0 |-|местный | | | | | ция Некли- | | | | | |бюджет | | | | | новского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Октябрьском районе | администра- | | 870,0 | 410,0 | 460,0 |-|местный | | | | |ция Октябрь- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Егорлыкском районе | администра- | | 630,0 | 250,0 | 380,0 |-|местный | | | | |ция Егорлык- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Дубовском районе | администра- | | 167,0 | 82,0 | 85,0 |-|местный | | | | |ция Дубовско-| | | | | |бюджет | | | | | го района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |районных соревнований, пер- | администра- | | 1 650,0 | 800,0 | 850,0 |-|местный | | | |венств, чемпионатов по видам |ция Аксайско-| | | | | |бюджет | | | |спорта согласно календарному | го района | | | | | | | | | |плану | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 30 174,4 | 14 314,7 | 15 859,7 |-|областной,| | | | | | | | | | |местный | | | | | | | | | | |бюджеты | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.32.|Организация смотров-конкур- | администра- |2008 -| 20,0 | 10,0 | 10,0 |-| | | | |сов на самую физически здо- |ция Чертков- | 2010 | | | | | | | | |ровую организацию |ского района | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.33.|Увеличение посещаемости | администра- |2008 -| 1 595,0 | 763,0 | 832,0 |-|местный |укрепление | | |спортивных секций | ция Орлов- | 2010 | | | | |бюджет |здоровья | | | |ского района | | | | | | |детей | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.34.|Выплата ежемесячных стипен- | администра- |2008 -| 397,0 | 192,0 | 205,0 |-|местный |формиро- | | |дий учащимся спортивной |ция Сальского| 2010 | | | | |бюджет |вание уста-| | |детско-юношеской школы, | района | | | | | | |новок здо- | | |членам олимпийской сборной | | | | | | | |рового об- | | |команды России | | | | | | | |раза жизни | | | | | | | | | | |у молодежи | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.35.|Приобретение спортинвентаря в: | |2008 -| | | | | |приобще- | | | | | 2010 | | | | | |ние детей к| | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|занятиям | | |Багаевском районе | администра- | | 120,0 | 50,0 | 70,0 |-|местный |спортом, | | | | ция Багаев- | | | | | |бюджет |формиро- | | | |ского района | | | | | | |вание здо- | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|рового об- | | |Октябрьском районе | администра- | | 1 325,0 | 640,0 | 685,0 |-|местный |раза жизни | | | |ция Октябрь- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 1 445,0 | 690,0 | 755,0 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.36.|Реализация районных (город- | |2008 -| | | | | |формиро- | | |ских) целевых программ | | 2010 | | | | | |вание на- | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|выков здо- | | |"Молодежь Миуса" | администра- | | 600,0 | 300,0 | 300,0 |-|местный |рового об- | | | |ция Матвеево-| | | | | |бюджет |раза жизни | | | | Курганского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |"Молодежь Зимовниковского | администра- | | 720,0 | 360,0 | 360,0 |-|местный | | | |района" |ция Зимовни- | | | | | |бюджет | | | | | ковского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |"Молодежь Боковского рай- | администра- | | 80,0 | 40,0 | 40,0 |-|местный | | | |она" |ция Боковско-| | | | | |бюджет | | | | | го района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |"Развитие физической культу- | администра- | | 700,0 | 350,0 | 350,0 |-|местный | | | |ры и спорта" |ция Боковско-| | | | | |бюджет | | | | | го района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |"Одаренные дети" | администра- | | 272,0 | 130,0 | 142,0 |-|местный | | | | |ция Заветин- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |"Молодежь Несветая" | администра- | | 100,0 | 50,0 | 50,0 |-|местный | | | | |ция г. Ново- | | | | | |бюджет | | | | | шахтинска | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 2 472,0 | 1 230,0 | 1 242,0 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.37.|Осуществление: | |2008 -| | | | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |строительства зон отдыха на- | администра- | | 90,0 | 40,0 | 50,0 |-|местный |укрепление | | |селения, детских площадок в | ция Верхне- | | | | | |бюджет |здоровья | | |поселениях | донского | | | | | | |населения | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |строительства и капитального | администра- | | 45 308,5 | 21 909,3 | 23 399,2 |-|местный |увеличение | | |ремонта спортивной матери- |ция г. Росто-| | | | | |бюджет |общей про- | | |ально-технической базы (физ- | ва-на-Дону | | | | | | |пускной | | |культурно-оздоровительные | | | | | | | |способно- | | |комплексы, сооружения и т.д.) | | | | | | | |сти до | | | | | | | | | | |400 тыс. | | | | | | | | | | |человек | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |строительства многофункцио- | администра- | 2008 | 600,0 | 600,0 | 0,0 |-|местный |повышение | | |нального спортивного зала |ция Боковско-| | | | | |бюджет |качества и | | |муниципального образова- | го района | | | | | | |доступно- | | |тельного учреждения дошко- | | | | | | | |сти физ- | | |льного образования детей "Бо- | | | | | | | |культурно- | | |ковская детско-юношеская | | | | | | | |оздорови- | | |спортивная школа" | | | | | | | |тельных | | | | | | | | | | |услуг | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 45 998,5 | 22 549,3 | 23 449,2 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.38.|Проведение мониторинга про- | Роспотреб- |2008 -| 100,0 | 50,0 | 50,0 |-|федераль- |снижение | | |фессиональных заболеваний и |надзор, центр| 2010 | | | | |ный бюд- |профессио- | | |отравлений | гигиены и | | | | | |жет |нальной за-| | | | эпидемиоло- | | | | | | |болеваемо- | | | | гии | | | | | | |сти | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.45.|Обеспечение реализации ме- | |2008 -| | | | | |профилак- | | |роприятий в рамках Областной | | 2010 | | | | | |тика и | | |целевой программы "Повыше- | | | | | | | |снижение | | |ние безопасности дорожного | | | | | | | |дорожно- | | |движения на территории Рос- | | | | | | | |транспорт- | | |товской области" на 2007-2012 | | | | | | | |ного трав- | | |годы, в том числе: | | | | | | | |матизма | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |проведение акций: "Внимание, |минобразова- | | 1 450,0 | 750,0 | 700,0 |-|областной | | | |дети!", "Внимание, пешеход!", |ния РО, ГУВД | | | | | |бюджет | | | |"Зебра" | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |создание во всех общеобразо- |минобразова- | | 12 700,0 | 5 200,0 | 7 500,0 |-|областной | | | |вательных учреждениях каби- | ния РО | | | | | |бюджет | | | |нетов безопасности дорожного | | | | | | | | | | |движения и их оснащение со- | | | | | | | | | | |временным оборудованием и | | | | | | | | | | |средствами обучения пра- | | | | | | | | | | |вилам дорожного движения | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |выпуск тематической литера- | ГУВД | | 368,9 | 118,9 | 250,0 |-|областной | | | |туры, печатной и сувенирной | | | | | | |бюджет | | | |продукции с тематикой безо- | | | | | | | | | | |пасности дорожного движения | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |проведение профильных смен |минобразова- | | 4 500,0 | 1 500,0 | 3 000,0 |-|областной | | | |юных инспекторов движения, |ния РО, ГУВД | | | | | |бюджет | | | |детских конкурсов, викторин | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |оборудование искусственным | минавтодор | 2009 | 10 000,0 | - | 10 000,0 |-|областной | | | |освещением автомобильных | РО | | | | | |бюджет | | | |дорог регионального и межму- | | | | | | | | | | |ниципального значения, про- | | | | | | | | | | |ходящих через населенные | | | | | | | | | | |пункты | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |строительство и ремонт тро- | минавтодор |2008 -| 12 985,0 | 2 985,0 | 10 000,0 |-|областной | | | |туаров на участках автомо- | РО | 2010 | | | | |бюджет | | | |бильных дорог регионального | | | | | | | | | | |межмуниципального значения, | | | | | | | | | | |проходящих через населенные | | | | | | | | | | |пункты | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |создание и оснащение на базе | минздрав РО |2008 -| 600,0 | 500,0 | 100,0 |-|областной | | | |государственного учреждения | | 2010 | | | | |бюджет | | | |здравоохранения "Ростовская | | | | | | | | | | |областная клиническая боль- | | | | | | | | | | |ница" в структуре Центра ме- | | | | | | | | | | |дицины катастроф учебного | | | | | | | | | | |центра по обучению водителей - | | |————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |сотрудников служб, участ- | | | 600,0 | 500,0 | 100,0 |-|федераль- | | | |вующих в ликвидации послед- | | | | | | |ный | | | |ствий дорожно-транспортных | | | | | | |бюджет | | | |происшествий, приемам оказа- | | | | | | | | | | |ния первой медицинской по- | | | | | | | | | | |мощи пострадавшим в дорожно- | | | | | | | | | | |транспортных происшествиях | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 43 203,9 | 11 553,9 | 31 650,0 |-|федераль- | | | | | | | | | | |ный, обла-| | | | | | | | | | |стной | | | | | | | | | | |бюджеты | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.47.|Создание в общеобразователь- | администра- |2008 -| 248,0 | 120,0 | 128,0 |-|местный | | | |ных учреждениях г. Новочер- |ция г. Ново- | 2010 | | | | |бюджет | | | |касска кабинетов безопасности | черкасска | | | | | | | | | |дорожного движения, оснаще- | | | | | | | | | | |ние их современным оборудо- | | | | | | | | | | |ванием и средствами обучения | | | | | | | | | | |правилам дорожного движения | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.50.|Совершенствование комплекс- | администра- |2008 -| 3 230,0 | 2 930,0 | 300,0 |-|местный |повышение | | |ной безопасности, в том числе |ция г. Волго-| 2010 | | | | |бюджет |безопасно- | | |санитарно-эпидемиологической, | донска | | | | | | |сти жизни | | |в учреждениях образования | | | | | | | |и здоровья | | |г. Волгодонска | | | | | | | |учащихся | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.51.|Исполнение целевой город- | администра- |2008 -| 80,0 | 40,0 | 40,0 |-|местный |содействие | | |ской программы "Поддержка |ция г. Азова | 2010 | | | | |бюджет |в работе по| | |казачьего движения в г. Азове" | | | | | | | |предупре- | | | | | | | | | | |ждению | | | | | | | | | | |детской | | | | | | | | | | |безнадзор- | | | | | | | | | | |ности | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.53.|Реализация в г. Новочеркасске | администра- |2008 -| 250,0 | 120,0 | 130,0 |-|местный |профилак- | | |мероприятий по противодей- |ция г. Ново- | 2010 | | | | |бюджет |тика нарко-| | |ствию злоупотребления нарко- | черкасска | | | | | | |зависимо- | | |тиками и их незаконному обо- | | | | | | | |сти моло- | | |роту | | | | | | | |дежи | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.54.|Исполнение: | |2008 -| | | | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |городской целевой программы | администра- | | 3 650,0 | 1 650,0 | 2 000,0 |-|местный |профилак- | | |противодействия злоупотреб- | ция | | | | | |бюджет |тика нарко-| | |лению наркотиками и их неза- | г. Каменск- | | | | | | |зависимо- | | |конному обороту | Шахтинского | | | | | | |сти моло- | | | | | | | | | | |дежи | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |районной целевой программы | администра- | | 45,0 | 20,0 | 25,0 |-|местный |улучшение | | |"Меры по противодействию | ция Кагаль- | | | | | |бюджет |здоровья | | |наркотикам" |ницкого рай- | | | | | | |населения | | | | она | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 3 695,0 | 1 670,0 | 2 025,0 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.55.|Исполнение районной целевой | администра- |2008 -| 160,0 | 80,0 | 80,0 |-|местный | | | |программы санитарно- |ция Зимовни- | 2010 | | | | |бюджет | | | |эпидемиологического благо- | ковского | | | | | | | | | |получия населения | района | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.56.|Обеспечение санитарной ох- | |2008 -| | | | | | | | |раны территорий и предупреж- | | 2010 | | | | | | | | |дение природно-очаговых и | | | | | | | | | | |особо опасных инфекций в: | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Багаевском районе | администра- | | 450,0 | 200,0 | 250,0 |-|местный |улучшение | | | | ция Багаев- | | | | | |бюджет |здоровья | | | |ского района | | | | | | |населения, | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|предупре- | | |Дубовском районе | администра- | | 162,1 | 78,7 | 83,4 |-|местный |ждение | | | |ция Дубовско-| | | | | |бюджет |природно- | | | | го района | | | | | | |очаговых и | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|особо | | |Верхнедонском районе | администра- | | 115,0 | 50,0 | 65,0 |-|местный |опасных | | | | ция Верхне- | | | | | |бюджет |инфекций | | | | донского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 727,1 | 328,7 | 398,4 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.57.|Проведение мониторингов: | |2008 -| | | | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |биомониторинга микроэле- |центр гигиены| | 123,7 | 59,8 | 63,9 |-|федераль- |разработка | | |ментного анализа биосубстра- | и эпидемио- | | | | | |ный бюд- |программ | | |тов (волос) у детей, посещаю- | логии | | | | | |жет |коррекции | | |щих детские образовательные | | | | | | | |здоровья | | |учреждения в территориях с | | | | | | | |детей | | |различными уровнями загряз- | | | | | | | | | | |нения окружающей среды | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |состояния окружающей среды |центр гигиены| | 22 768,4 | 10 842,1 | 11 926,3 |-|федераль- |снижение | | |(атмосферный воздух, питье- | и эпидемио- | | | | | |ный бюд- |негативно- | | |вая вода, шумовая нагрузка) и | логии | | | | | |жет |го влияния | | |условий обучения и пребыва- | | | | | | | |факторов | | |ния детей в образовательных | | | | | | | |среды оби- | | |учреждениях | | | | | | | |тания на | | | | | | | | | | |здоровье | | | | | | | | | | |населения | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 22 892,1 | 10 901,9 | 11 990,2 |-|федераль- | | | | | | | | | | |ный бюд- | | | | | | | | | | |жет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.58.|Развитие сети подразделений | минтруд РО |2008 -| 27 566,3 | 20 387,2 | 7 179,1 |-|областной |увеличение | | |социального обслуживания | | 2010 | | | | |бюджет |охвата по- | | |при учреждениях социального | | | | | | | |жилых лю- | | |обслуживания граждан пожи- | | | | | | | |дей и инва-| | |лого возраста и инвалидов му- | | | | | | | |лидов со- | | |ниципальных образований | | | | | | | |циальными | | | | | | | | | | |услугами | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.59.|Открытие отделения социаль- | минтруд РО | 2008 | 420,8 | 420,8 | - |-|областной |снижение | | |ного обслуживания на дому | | | | | | |бюджет |очередно- | | |при государственном учреж- | | | | | | | |сти | | |дении Ростовской области | | | | | | | | | | |"Комплексный центр социаль- | | | | | | | | | | |ного обслуживания населения | | | | | | | | | | |Боковского района" | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.60.|Расширение сети домов- | минтруд РО |2008 -| 18 411,7 | 9 847,7 | 8 564,0 |-|областной |снижение | | |интернатов | | 2010 | | | | |бюджет |очередно- | | | | | | | | | | |сти на по- | | | | | | | | | | |мещение | | | | | | | | | | |граждан в | | | | | | | | | | |стационар- | | | | | | | | | | |ные учреж- | | | | | | | | | | |дения | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.61.|Открытие геронтологических | минтруд РО |2008 -| 2 338,5 | 2 338,5 | - |-|областной |повышение | | |отделений по 30 мест каждое | | 2010 | | | | |бюджет |качества | | |на базе Ростовского N 2 и Та- | | | | | | | |социально- | | |ганрогского N 2 домов- | | | | | | | |го обслу- | | |интернатов для престарелых и | | | | | | | |живания | | |инвалидов (без изменения ко- | | | | | | | | | | |ечного фонда) | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.62.|Предоставление мер социаль- | минтруд РО |2008 -|8 045 257,0 |3 334 428,5 |4 710 828,5 |-|областной |улучшение | | |ной поддержки ветеранам тру- | | 2010 | | | | |бюджет |качества и | | |да, ветеранам труда Ростов- | | | | | | | |продолжи- | | |ской области, труженикам ты- | | | | | | | |тельности | | |ла, гражданам, пострадавшим | | | | | | | |жизни этих | | |от политических репрессий, | | | | | | | |категорий | | |гражданам, работающим и | | | | | | | |граждан | | |проживающим в сельской ме- | | | | | | | | | | |стности | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.63.|Предоставление мер социаль- | минтруд РО |2008 -|4 714 930,9 |1 774 833,7 |2 940 097,2 |-|федераль- |улучшение | | |ной поддержки на оплату жи- | | 2010 | | | | |ный бюд- |качества | | |лищно-коммунальных услуг | | | | | | |жет |жизни этих | | |отдельным категориям граж- | | | | | | | |категорий | | |дан (участникам Великой Оте- | | | | | | | |граждан | | |чественной войны, инвалидам, | | | | | | | | | | |"чернобыльцам") | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.64.|Оказание адресной социальной | минтруд РО |2008 -| 236 642,8 | 114 162,8 | 122 480,0 |-|областной |улучшение | | |помощи в соответствии с Об- | | 2010 | | | | |бюджет |качества | | |ластным законом | | | | | | | |жизни ка- | | |"Об адресной социальной по- | | | | | | | |тегорий | | |мощи в Ростовской области" в: | | | | | | | |граждан | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Матвеево-Курганском районе | администра- | | 600,0 | 300,0 | 300,0 |-|местный | | | | |ция Матвеево-| | | | | |бюджет | | | | | Курганского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Неклиновском районе | администра- | | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 |-|местный | | | | | ция Некли- | | | | | |бюджет | | | | | новского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Октябрьском районе | администра- | | 1 094,0 | 562,0 | 532,0 |-|местный | | | | |ция Октябрь- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 239 336,8 | 115 524,8 | 123 812,0 |-|областной,| | | | | | | | | | |местный | | | | | | | | | | |бюджеты | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |2.65.|Содержание школы надомного | администра- |2008 -| 613,9 | 297,0 | 316,9 |-|местный |обеспече- | | |обучения для детей-инвалидов |ция Сальского| 2010 | | | | |бюджет |ние соци- | | |на базе муниципального обра- | района | | | | | | |альной | | |зовательного учреждения N 21 | | | | | | | |адаптации | | |"Жемчужинка" | | | | | | | |детей- | | | | | | | | | | |инвалидов | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Итого по разделу | | |15 284 577,0|6 045 328,6 |9 239 248,4 |-| | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |В том числе: | | | | | |-| | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |1. Областной бюджет | | |9 511 206,1 |3 738 002,7 |5 773 203,4 |-| | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |2. Федеральный бюджет | | |5 488 823,0 |2 161 435,6 |3 327 387,4 |-| | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |3. Местный бюджет | | | 284 547,9 | 145 890,3 | 138 657,6 |-| | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.2. |Организация профессиональ- | УГСЗН, |2008 -| 85 223,4 | 41 335,4 | 43 888,0 |-|федераль- |приобрете- | | |ного обучения безработных | Союз | 2010 | | | | |ный бюд- |ние про- | | |граждан |работодателей| | | | | |жет |фессии, | | | | | | | | | | |востребо- | | | | | | | | | | |ванной на | | | | | | | | | | |рынке тру- | | | | | | | | | | |да | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.3. |Социальная адаптация безра- | УГСЗН |2008 -| 305,3 | 145,3 | 160,0 |-| |повышение | | |ботных граждан на рынке тру- | | 2010 | | | | | |конкурен- | | |да, в том числе проведение со- | | | | | | | |тоспособ- | | |циально-адаптационных кур- | | | | | | | |ности без- | | |сов для женщин со сни- | | | | | | | |работных | | |женными трудовыми моти- | | | | | | | |граждан | | |вациями | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.4. |Организация временного тру- | УГСЗН, |2008 -| 4 949,8 | 2 437,3 | 2 512,5 |-| |временное | | |доустройства безработных | Союз | 2010 | | | | | |трудоуст- | | |граждан в возрасте от 18 до |работодателей| | | | | | |ройство | | |20 лет из числа выпускников | | | | | | | |безработ- | | |учреждений начального и | | | | | | | |ных граж- | | |среднего профессионального | | | | | | | |дан | | |образования, впервые ищущих | | | | | | | | | | |работу | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.5. |Организация временного тру- | УГСЗН, |2008 -| 42 663,9 | 21 860,4 | 20 803,5 |-| |временное | | |доустройства несовершенно- | Союз | 2010 | | | | | |трудоуст- | | |летних граждан в возрасте |работодателей| | | | | | |ройство не-| | |от 14 до 18 лет | | | | | | | |совершен- | | | | | | | | | | |нолетних | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.6. |Организация временных рабо- | |2008 -| | | | | |снижение | | |чих мест для учащейся моло- | | 2010 | | | | | |социальной | | |дежи в: | | | | | | | |напряжен- | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|ности в | | |г. Донецке | администра- | | 240,0 | 120,0 | 120,0 |-|местный |подростко- | | | | ция | | | | | |бюджет |вой среде, | | | | г. Донецка | | | | | | |организа- | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|ция досуга,| | |Егорлыкском районе | администра- | | 562,0 | 268,0 | 294,0 |-|местный |профилак- | | | |ция Егорлык- | | | | | |бюджет |тика под- | | | |ского района | | | | | | |ростковой | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|преступно- | | |г. Новошахтинске | администра- | | 732,0 | 364,0 | 368,0 |-|местный |сти, вред- | | | | ция | | | | | |бюджет |ных при- | | | | г. Новошах- | | | | | | |вычек | | | | тинска | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |г. Азове | администра- | | 250,0 | 120,0 | 130,0 |-|местный | | | | |ция г. Азова | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 1 784,0 | 872,0 | 912,0 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.9. |Организация общественных | администра- |2008 -| 250,0 | 120,0 | 130,0 |-|местный |повышение | | |работ для безработных и ищу- |ция г. Азова | 2010 | | | | |бюджет |занятости | | |щих работу граждан | | | | | | | |населения | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.10.|Целевая контрактная подго- | администра- |2008 -| 230,0 | 110,0 | 120,0 |-|местный |содействие | | |товка специалистов с высшим |ция Заветин- | 2010 | | | | |бюджет |в трудоуст-| | |и средним специальным обра- |ского района | | | | | | |ройстве | | |зованием при долевом участии | | | | | | | |выпускни- | | |местного бюджета | | | | | | | |ков школ | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |целевое направление на обу- | администра- | | 330,0 | 150,0 | 180,0 |-|местный | | | |чение выпускников школ | ция Ремонт- | | | | | |бюджет | | | | | ненского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 560,0 | 260,0 | 300,0 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.11.|Предоставление бюджетных |минстрой РО, |2008 -| 230 797,7 | 110 797,7 | 120 000,0 |-|областной |повышение | | |субсидий молодым семьям на | комитет по | 2010 | | | | |бюджет |уровня | | |приобретение жилья в рамках | молодежной | | | | | | |обеспечен- | | |реализации Областной целевой | политике РО | |————————————|————————————|————————————|—|——————————|ности | | |программы "Обеспечение | | | 52 017,1 | 52 017,1 | 0,0 |-|федераль- |жильем | | |жильем молодых семей в Рос- | | | | | | |ный бюд- |молодых | | |товской области" на 2006-2015 | | | | | | |жет |семей | | |годы | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 282 814,8 | 162 814,8 | 120 000,0 |-|федераль- | | | | | | | | | | |ный, обла-| | | | | | | | | | |стной | | | | | | | | | | |бюджеты | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.12.|Предоставление гражданам | минархитек- |2008 -| 908 415,6 | 409 115,6 | 499 300,0 |-|областной |повышение | | |мер социальной поддержки | туры РО, | 2010 | | | | |бюджет |уровня | | |при приобретении жилья в | агентство | | | | | | |обеспечен- | | |рамках реализации Областной | | | | | | | |ности насе-| | |целевой программы оказания | | | | | | | |ления | | |государственной поддержки | | | | | | | |жильем | | |гражданам по приобретению | | | | | | | | | | |жилья в Ростовской области | | | | | | | | | | |на 2006-2010 годы | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.13.|Предоставление субсидий для | минсельхоз- |2008 -| 100 418,4 | 100 418,4 | - |-|федераль- |государст- | | |оплаты части стоимости | прод РО | 2010 | | | | |ный |венная ма- | | |строительства (приобретения) | | | | | | |бюджет |териальная | | |жилья молодым семьям и мо- | | | | | | | |поддержка | | |лодым специалистам, про- | | | | | | | |молодых | | |живающим в сельской мест- | | |————————————|————————————|————————————|—|——————————|семей и | | |ности (в рамках реализации | | | 259 162,1 | 132 548,3 | 126 613,8 |-|областной |молодых | | |федеральной целевой про- | | | | | | |бюджет |специалис- | | |граммы "Социальное развитие | | | | | | | |тов на селе| | |села до 2012 года") | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 359 580,5 | 232 966,7 | 126 613,8 |-|федераль- | | | | | | | | | | |ный, обла-| | | | | | | | | | |стной | | | | | | | | | | |бюджеты | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.14.|Обеспечение жильем медра- | администра- |2008 -| 1 200,0 | 600,0 | 600,0 |-|местный |повышение | | |ботников в Боковском районе | ция | 2010 | | | | |бюджет |укомплек- | | | | Боковского | | | | | | |тованности | | | | района | | | | | | |врачебны- | | | | | | | | | | |ми кадрами | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.18.|Строительство новых зданий | администра- |2008 -| 580 350,0 | 301 350,0 | 279 000,0 |-|местный |снижение | | |дошкольных учреждений |ция г. Росто-| 2010 | | | | |бюджет |очереди, | | |в г. Ростове-на-Дону | ва-на-Дону | | | | | | |рост охвата| | | | | | | | | | |детей до- | | | | | | | | | | |школьным | | | | | | | | | | |образова- | | | | | | | | | | |нием | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.19.|Содержание новой и дейст- | администра- |2008 -| 600,0 | 320,0 | 280,0 |-|местный |содержание | | |вующей сети муниципальных | ция Камен- | 2010 | | | | |бюджет |сети на | | |дошкольных образовательных |ского района | | | | | | |325 мест | | |учреждений в Каменском рай- | | | | | | | | | | |оне | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.20.|Оснащение дошкольных обра- | администра- |2008 -| 15 300,0 | 9 000,0 | 6 300,0 |-|местный |повышение | | |зовательных учреждений по- | ция | 2010 | | | | |бюджет |охвата на- | | |сле капитального ремонта ме- |г. Таганрога | | | | | | |селения ус-| | |белью и оборудованием | | | | | | | |лугами до- | | | | | | | | | | |школьного | | | | | | | | | | |образова- | | | | | | | | | | |ния | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.21.|Приобретение спортивного | администра- | 2009 | 500,0 | - | 500,0 |-|местный |формиро- | | |инвентаря и оборудования для | ция Усть- | | | | | |бюджет |вание здо- | | |дошкольного образовательно- | Донецкого | | | | | | |рового об- | | |го учреждения | района | | | | | | |раза жизни | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.22.|Изготовление проектно- | администра- |2008 -| 2 900,0 | 2 900,0 | - |-|местный |увеличение | | |сметной документации для ка- |ция г. Ново- | 2010 | | | | |бюджет |охвата де- | | |питального ремонта зданий | черкасска | | | | | | |тей услуга-| | |муниципальных учреждений | | | | | | | |ми допол- | | |дополнительного образования, | | | | | | | |нительного | | |действующих подростковых | | | | | | | |образова- | | |клубов в г. Новочеркасске | | | | | | | |ния | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.23.|Предоставление ежемесячного | минтруд РО |2008 -|1 922 861,7 | 884 609,2 |1 038 252,5 |-|областной |оказание | | |пособия на ребенка малоиму- | | 2010 | | | | |бюджет |государст- | | |щим семьям. С 1 января | | | | | | | |венной ма- | | |2009 года размер ежеме- | | | | | | | |териальной | | |сячного пособия на ребенка | | | | | | | |помощи с | | |ежегодно индексируется исхо- | | | | | | | |целью воз- | | |дя из определенного област- | | | | | | | |рождения и | | |ным законом об областном | | | | | | | |повышения | | |бюджете уровня инфляции | | | | | | | |статуса се-| | | | | | | | | | |мьи | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.24.|Предоставление ежемесячных | минтруд РО |2008 -| 491 355,9 | 225 272,0 | 266 083,9 |-|областной |повышение | | |выплат на детей первого- | | 2010 | | | | |бюджет |качества | | |второго года жизни из мало- | | | | | | | |питания и | | |имущих семей для приобрете- | | | | | | | |укрепление | | |ния специальных молочных | | | | | | | |здоровья | | |про-дуктов детского питания. | | | | | | | |детей | | |С 1 января 2009 года размер | | | | | | | | | | |ежемесячной денежной выпла- | | | | | | | | | | |ты ежегодно индексируется | | | | | | | | | | |исходя из определенного област-| | | | | | | | | | |ным законом об областном | | | | | | | | | | |бюджете уровня инфляции | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.25.|Предоставление мер социаль- | минтруд РО |2008 -| 503 646,5 | 217 142,8 | 286 503,7 |-|областной |повышение | | |ной поддержки многодетным | | 2010 | | | | |бюджет |статуса | | |семьям, в том числе ежемесяч- | | | | | | | |многодет- | | |ных денежных выплат на де- | | | | | | | |ной семьи, | | |тей из многодетных семей. | | | | | | | |поощрение | | |С 1 января 2009 года размер | | | | | | | |многодет- | | |ежемесячной денежной выпла- | | | | | | | |ности | | |ты ежегодно индексируется | | | | | | | | | | |исходя из определенного об- | | | | | | | | | | |ластным законом об областном | | | | | | | | | | |бюджете уровня инфляции, | | | | | | | | | | |компенсация расходов на оп- | | | | | | | | | | |лату коммунальных услуг в | | | | | | | | | | |виде ежемесячной денежной | | | | | | | | | | |выплаты в размере 50 процен- | | | | | | | | | | |тов платы за коммунальные | | | | | | | | | | |услуги | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.26.|Оказание материальной помо- | |2008 -| | | | | | | | |щи: | | 2010 | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |малообеспеченным семьям, | администра- | | 2 800,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |-|местный |повышение | | |имеющим детей | ция | | | | | |бюджет |качества | | | |г. Таганрога | | | | | | |жизни се- | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|мей, воспи-| | |малообеспеченным семьям, | администра- | | 400,0 | 200,0 | 200,0 |-|местный |тывающих | | |имеющим детей |ция Веселов- | | | | | |бюджет |детей | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |молодым, многодетным семьям, | администра- | | 120,0 | 48,0 | 72,0 |-|местный | | | |матерям-одиночкам, достойно |ция Сальского| | | | | |бюджет | | | |воспитывающим своих детей | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |учащимся и студентам из ма- | администра- | | 170,0 | 80,0 | 90,0 |-|местный | | | |лообеспеченных семей в части | ция | | | | | |бюджет | | | |оплаты за обучение и прожи- | г. Зверево | | | | | | | | | |вание | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 3 490,0 | 1 728,0 | 1 762,0 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.27.|Осуществление ежемесячных | администра- |2008 -| 250,0 | 100,0 | 150,0 |-|местный |социальная | | |материальных выплат женщи- | ция Кагаль- | 2010 | | | | |бюджет |поддержка | | |нам-специалистам, замещаю- | ницкого | | | | | | |материнст- | | |щим должности муниципаль- | района | | | | | | |ва и детст-| | |ной службы, находящимся в | | | | | | | |ва, повы- | | |отпуске по уходу за ребенком | | | | | | | |шение ро- | | |до 3 лет, в размере 50 про- | | | | | | | |ждаемости | | |центов от денежного содержа- | | | | | | | | | | |ния | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.28.|Предоставление единовремен- | |2008 -| | | | | |социальная | | |ной материальной помощи при | | 2010 | | | | | |поддержка | | |рождении ребенка (всем кате- | | | | | | | |материнст- | | |гориям матерей) в: | | | | | | | |ва и детст-| | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|ва, повы- | | |г. Батайске | администра- | | 4 114,1 | 2 019,7 | 2 094,4 |-|местный |шение ро- | | | | ция | | | | | |бюджет |ждаемости | | | | г. Батайска | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Морозовском районе | администра- | | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |-|местный | | | | |ция Морозов- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Неклиновском районе | администра- | | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 |-|местный | | | | | ция Некли- | | | | | |бюджет | | | | | новского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Ремонтненском районе | администра- | | 270,0 | 120,0 | 150,0 |-|местный | | | | | ция Ремонт- | | | | | |бюджет | | | | | ненского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Песчанокопском районе | администра- | | 700,0 | 345,0 | 355,0 |-|местный | | | | |ция Песчано- | | | | | |бюджет | | | | | копского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 8 084,1 | 3 984,7 | 4 099,4 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.29.|Выплата единовременного по- | администра- |2008 -| 50,0 | 24,0 | 26,0 |-|местный |доведение | | |собия в размере 1 тыс. рублей | ция Ремонт- | 2010 | | | | |бюджет |рождаемос- | | |при рождении каждого деся- | ненского | | | | | | |ти детей в | | |того ребенка | района | | | | | | |районе до | | | | | | | | | | |280 детей | | | | | | | | | | |в год | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.30.|Оказание адресной социальной | |2008 -| | | | | |повышение | | |помощи в денежном выраже- | | 2010 | | | | | |качества | | |нии малоимущим семьям в: | | | | | | | |жизни се- | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|мей, сохра-| | |г. Новочеркасске | администра- | | 2 300,0 | 1 100,0 | 1 200,0 |-|местный |нение и | | | |ция г. Ново- | | | | | |бюджет |улучшение | | | | черкасска | | | | | | |здоровья | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Константиновском районе | администра- | | 464,0 | 232,0 | 232,0 |-|местный | | | |(на приобретение учебников) |ция Констан- | | | | | |бюджет | | | | | тиновского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Зимовниковском районе | администра- | | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 |-|местный | | | | |ция Зимовни- | | | | | |бюджет | | | | | ковского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Заветинском районе | администра- | | 170,0 | 80,0 | 90,0 |-|местный | | | | |ция Заветин- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Дубовском районе | администра- | | 580,0 | 280,0 | 300,0 |-|местный | | | | |ция Дубовско-| | | | | |бюджет | | | | | го района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Семикаракорском районе | администра- | | 570,0 | 270,0 | 300,0 |-|местный | | | | | ция Семика- | | | | | |бюджет | | | | | ракорского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 5 084,0 | 2 462,0 | 2 622,0 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.31.|Предоставление гражданам в | минтруд РО |2008 -|4 250 366,3 |1 266 324,7 |2 984 041,6 |-|областной |улучшение | | |целях оказания социальной | | 2010 | | | | |бюджет |качества | | |поддержки субсидий на оплату | | | | | | | |жизни, | | |жилых помещений и комму- | | | | | | | |поддержка | | |нальных услуг | | | | | | | |семей | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.32.|Расширение семейного устрой- |минобразова- |2008 -| | | | | |снижение | | |ства: | ния РО | 2010 | | | | | |социально- | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|го сиротст-| | |содержание детей в приемных | | | 98 970,0 | 39 499,6 | 59 470,4 |-|областной |ва | | |семьях действующей сети и | | | | | | |бюджет | | | |увеличение количества прием- | | | | | | | | | | |ных семей | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |социальная поддержка детей- | | | 915 656,9 | 427 434,4 | 488 222,5 |-|областной | | | |сирот и детей, оставшихся без | | | | | | |бюджет | | | |попечения родителей, взятых | | | | | | | | | | |под опеку | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | |1 014 626,9 | 466 934,0 | 547 692,9 |-|областной | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.33.|Приобретение жилья сиротам | минстрой РО |2008 -| 704 211,1 | 306 467,2 | 397 743,9 |-|областной | | | |и детям, оставшимся без попе- | | 2010 | | | | |бюджет | | | |чения родителей | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.34.|Оказание помощи детям- | администра- |2008 -| | | | | |социальная | | |сиротам |ция Морозов- | 2010 | | | | | |поддержка | | | |ского района | | | | | | |детей- | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|сирот | | |старше 18 лет на благоустрой- | | | 750,0 | 350,0 | 400,0 |-|местный | | | |ство жилья - 50 тыс. рублей | | | | | | |бюджет | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |на ремонт жилья (в соответ- | | | 132,0 | 66,0 | 66,0 |-|местный | | | |ствии с распоряжением главы | | | | | | |бюджет | | | |администрации Морозовского | | | | | | | | | | |района от 05.02.2007 N 25 | | | | | | | | | | |сумма определяется актом об- | | | | | | | | | | |следования жилищно-бытовых | | | | | | | | | | |условий) | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 882,0 | 416,0 | 466,0 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.36.|Открытие отделений (в том | минтруд РО |2008 -| 14 285,8 | 4 787,2 | 9 498,6 |-|областной |социальная | | |числе семейных воспитатель- | | 2010 | | | | |бюджет |реабилита- | | |ных групп) при 14 учреждени- | | | | | | | |ция детей- | | |ях социального обслуживания | | | | | | | |сирот и | | |семьи и детей | | | | | | | |комплекс- | | | | | | | | | | |ная реаби- | | | | | | | | | | |литация де-| | | | | | | | | | |тей с огра-| | | | | | | | | | |ниченными | | | | | | | | | | |возможно- | | | | | | | | | | |стями | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.40.|Освобождение родителей (за- | администра- |2008 -| 25,8 | 12,9 | 12,9 |-|местный |обеспече- | | |конных представителей) от | ция Красно- | 2010 | | | | |бюджет |ние дос- | | |платы за содержание детей в | сулинского | | | | | | |тупности | | |дошкольных образовательных | района | | | | | | |дошколь- | | |учреждениях детей-инвалидов | | | | | | | |ных обра- | | | | | | | | | | |зователь- | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|ных учреж- | | |льготная оплата содержания | | | 5 749,0 | 2 769,0 | 2 980,0 |-|местный |дений для | | |детей в дошкольных образова- | | | | | | |бюджет |социально | | |тельных учреждениях в разме- | | | | | | | |не защи- | | |ре 50 процентов от установ- | | | | | | | |щенных ка- | | |ленной суммы для отдельных | | | | | | | |тегорий на-| | |категорий граждан | | | | | | | |селения | | | | | | | | | | |района | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 5 774,8 | 2 781,9 | 2 992,9 |-|местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.41.|Организация оздоровления де- | минтруд РО |2008 -| 137 365,8 | 66 942,4 | 70 423,4 |-|областной |укрепление | | |тей, нуждающихся в особой | | 2010 | | | | |бюджет |здоровья | | |заботе государства (в рамках | | | | | | | |детей | | |реализации Областной целевой | | | | | | | | | | |программы профилактики пра- | | | | | | | | | | |вонарушений в Ростовской об- | | | | | | | | | | |ласти на 2007-2010 годы) | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |3.42.|Организация проведения лет- | |2008 -| | | | | |отдых и за-| | |ней оздоровительной компа- | | 2010 | | | | | |нятость де-| | |нии в: | | | | | | | |тей и под- | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|ростков | | |Кагальницком районе | администра- | | 400,0 | 200,0 | 200,0 |-|местный | | | | | ция Кагаль- | | | | | |бюджет | | | | | ницкого | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Зерноградском районе | администра- | | 950,0 | 450,0 | 500,0 |-|местный | | | | | ция Зерно- | | | | | |бюджет | | | | | градского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Верхнедонском районе | администра- | | 296,0 | 218,0 | 78,0 |-|местный | | | | | ция Верхне- | | | | | |бюджет | | | | | донского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Неклиновском районе | администра- | | 100,0 | 50,0 | 50,0 |-|местный | | | | | ция Некли- | | | | | |бюджет | | | | | новского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Егорлыкском районе | администра- | | 1 050,0 | 1 000,0 | 50,0 |-|местный | | | | |ция Егорлык- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Веселовском районе | администра- | | 854,0 | 427,0 | 427,0 |-|местный | | | | |ция Веселов- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Песчанокопком районе | администра- | | 1 170,0 | 570,0 | 600,0 |-|местный | | | | |ция Песчано- | | | | | |бюджет | | | | | копского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Целинском районе | администра- | | 110,0 | 50,0 | 60,0 |-|местный | | | | | ция Целин- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Дубовском районе | администра- | | 142,0 | 69,5 | 72,5 |-|местный | | | | |ция Дубовско-| | | | | |бюджет | | | | | го района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Багаевском районе (для детей, | администра- | | 605,0 | 265,0 | 340,0 |-|местный | | | |нуждающихся в особой заботе | ция Багаев- | | | | | |бюджет | | | |государства) |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Орловском районе (оздорови- | администра- | | 853,0 | 409,0 | 444,0 |-|местный | | | |тельного лагеря) | ция Орлов- | | | | | |бюджет | | | | |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————| | | |Кашарском районе (для детей, | администра- | | 400,0 | 200,0 | 200,0 |-|местный | | | |родители которых не рабо- | ция Кашар- | | | | | |бюджет | | | |тают) |ского района | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Всего | | | 6 930,0 | 3 908,5 | 3 021,5 |-| | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Итого по разделу | | |11 356 662,2|4 639 982,1 |6 716 680,1 |-| | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |в том числе: | | | | | |-| | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |1. Областной бюджет | | |10 437 095,4|4 090 941,1 |6 346 154,3 |-| | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |2. Федеральный бюджет | | | 285 577,9 | 218 213,9 | 67 364,0 |-| | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |3. Местный бюджет | | | 633 988,9 | 330 827,1 | 303 161,8 |-| | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |5.1. |Проведение работы по гигие- |центр гигиены|2008 -| 100,0 | 50,0 | 50,0 |-|федераль- |формиро- | | |ническому воспитанию насе- | и эпидемио- | 2010 | | | | |ный |вание здо- | | |ления и формированию здоро- | логии | | | | | |бюджет |рового об- | | |вого образа жизни | | | | | | | |раза жизни | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |5.2. |Осуществление пропаганды | администра- |2008 -| 178,0 | 80,0 | 98,0 |-|местный | | | |здорового образа жизни, про- | ция Багаев- | 2010 | | | | |бюджет | | | |тиводействия употреблению |ского района | | | | | | | | | |алкоголя, нарковеществ, куре- | | | | | | | | | | |нию | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |5.7. |Содействие развитию сети ор- | комитет по |2008 -| 140,0 | - | 140,0 |-|областной |формиро- | | |ганизаций, оказывающих ин- | молодежной | 2010 | | | | |бюджет |вание нрав-| | |формационно-консультацион- | политике РО | | | | | | |ственных и | | |ную помощь молодежи и мо- | | | | | | | |личност- | | |лодым семьям. Развитие кол- | | | | | | | |ных ценно- | | |лективных форм досуга для | | | | | | | |стей, ори- | | |молодых семей (клубы моло- | | | | | | | |ентирован- | | |дых семей) в рамках областной | | | | | | | |ных на соз-| | |целевой программы "Моло- | | | | | | | |дание пол- | | |дежь Дона" на 2006-2010 годы | | | | | | | |ной семьи, | | | | | | | | | | |укрепление | | | | | | | | | | |института | | | | | | | | | | |семьи | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |5.8. |Проведение фестивалей дет- | минтруд РО |2008 -| 164,6 | 80,0 | 84,6 |-|областной |укрепление | | |ского творчества "Цветик- | | 2010 | | | | |бюджет |института | | |семицветик" (в рамках реали- | | | | | | | |семьи, соз-| | |зации Областной целевой про- | | | | | | | |дание ус- | | |граммы профилактики право- | | | | | | | |ловий для | | |нарушений в Ростовской об- | | | | | | | |совместно- | | |ласти на 2007-2010 годы) | | | | | | | |го посеще- | | | | | | | | | | |ния семья- | | | | | | | | | | |ми меро- | | | | | | | | | | |приятий | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |5.9. |Проведение торжественных | минтруд РО |2008 -| 131,6 | 64,0 | 67,6 |-|областной |поощрение | | |приемов для многодетных ма- | | 2010 | | | | |бюджет |многодет- | | |терей, посвященных праздно- | | | | | | | |ности, по- | | |ванию Дня матери (в рамках | | | | | | | |вышение | | |реализации Областной целевой | | | | | | | |статуса | | |программы профилактики пра- | | | | | | | |многодет- | | |вонарушений в Ростовской об- | | | | | | | |ной семьи | | |ласти на 2007-2010 годы) | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| |5.10.|Вручение материнских (семей- | администра- |2008 -| 33,0 | 15,0 | 18,0 |-|местный |повышение | | |ных) сертификатов | ция Верхне- | 2010 | | | | |бюджет |статуса се-| | | | донского | | | | | | |мьи с деть-| | | | района | | | | | | |ми, рост | | | | | | | | | | |рождаемо- | | | | | | | | | | |сти | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Итого по разделу V | | | 747,2 | 289,0 | 458,2 |-| | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |В том числе: | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |1. Областной бюджет | | | 436,2 | 144,0 | 292,2 |-| | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |2. Федеральный бюджет | | | 100,0 | 50,0 | 50,0 |-| | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |3. Местный бюджет | | | 211,0 | 95,0 | 116,0 |-| | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |Итого по всем разделам | | |26 641 986,4|10 685 599,7|15 956 386,7|-| | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |В том числе: | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |1. Областной бюджет | | |19 948 737,7|7 829 087,8 |12 119 649,9|-| | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |2. Федеральный бюджет | | |5 774 500,9 |2 379 699,5 |3 394 801,4 |-| | | | |———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| | |3. Местный бюджет | | | 918 747,8 | 476 812,4 | 441 935,4 |-| | ".| |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————|————————————|————————————|————————————|—|——————————|———————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|