Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 04.10.2012 № 860АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.10.2012 N 860 О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.09.2010 N 717 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" (ред. от 16.05.2012) В соответствии с пунктами 7.1, 7.2 раздела 7 Порядка принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 21.11.2011 N 860 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ", в связи с полученной экономией бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимостью приведения положений программы в соответствие с действующим законодательством, изменения объемов ассигнований, предусмотренных для реализации мероприятий программы ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Приложение к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 24.09.2010 N 717 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" (ред. от 16.05.2012) изложить в редакции согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный". 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву. И. о. главы Администрации города Г.Я. Ананьев Постановление вносит Департамент социальной защиты населения Приложение к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону N 860 от 04.10.2012 Долгосрочная городская целевая программа "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ --------------T------------------------------------------------¬ ¦Наименование ¦Долгосрочная городская целевая программа ¦ ¦программы ¦"Социальная защита населения города Ростова-на- ¦ ¦ ¦Дону на 2011-2015 годы" (далее - Программа) ¦ +-------------+------------------------------------------------+ ¦Инициатор ¦Департамент социальной защиты населения города ¦ ¦разработки ¦Ростова-на-Дону (далее - ДСЗН) ¦ ¦проекта про- ¦ ¦ ¦граммы ¦ ¦ +-------------+------------------------------------------------+ ¦Основание ¦Распоряжение Администрации города Ростова-на- ¦ ¦для ¦Дону от 29.06.2010 N 331 ¦ ¦разработки ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦(наименова- ¦ ¦ ¦ние, номер и ¦ ¦ ¦дата ¦ ¦ ¦распоряжения ¦ ¦ ¦Мэра города) ¦ ¦ +-------------+------------------------------------------------+ ¦Заказчик- ¦ДСЗН ¦ ¦координатор ¦ ¦ +-------------+------------------------------------------------+ ¦Муниципальны-¦ДСЗН ¦ ¦е заказчики ¦ ¦ +-------------+------------------------------------------------+ ¦Разработчик ¦ДСЗН ¦ ¦программы ¦ ¦ +-------------+------------------------------------------------+ ¦Цель(и) про- ¦повышение качества жизни отдельных категорий на-¦ ¦граммы ¦селения города ¦ +-------------+------------------------------------------------+ ¦Задачи про- ¦- оказание мер социальной поддержки отдельным ¦ ¦граммы ¦категориям граждан посредством реализации соци- ¦ ¦ ¦альных гарантий и увеличения адресной социальной¦ ¦ ¦помощи; ¦ ¦ ¦- содействие созданию благоприятных условий для ¦ ¦ ¦улучшения положения семей с детьми, в том числе ¦ ¦ ¦многодетных; ¦ ¦ ¦- повышение уровня социального обслуживания; ¦ ¦ ¦- укрепление материально-технической базы учреж-¦ ¦ ¦дений социального обслуживания; ¦ ¦ ¦- обеспечение полной противопожарной безопасно- ¦ ¦ ¦сти граждан, посещающих подразделения социально-¦ ¦ ¦го обслуживания. ¦ +-------------+------------------------------------------------+ ¦Сроки и ¦2011-2015 годы ¦ ¦этапы ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ +-------------+------------------------------------------------+ ¦Структура ¦1. Раздел I "Обеспечение экономической устойчи- ¦ ¦программы, ¦вости семьи и создание условий для полноценного ¦ ¦перечень ¦воспитания детей". ¦ ¦подпрограмм, ¦Направление 1. "Государственные гарантии соци- ¦ ¦основных на- ¦альной поддержки семей с детьми". ¦ ¦правлений ¦Направление 2. "Дополнительные меры социальной ¦ ¦ ¦поддержки, направленные на повышение качества ¦ ¦ ¦жизни семей с детьми, молодежи, студентов из ма-¦ ¦ ¦лообеспеченных семей". ¦ ¦ ¦2. Раздел II "Обеспечение достойного уровня ¦ ¦ ¦жизни ветеранов Великой Отечественной войны и ¦ ¦ ¦граждан старшего поколения". ¦ ¦ ¦Направление 1. "Государственные гарантии соци- ¦ ¦ ¦альной поддержки ветеранов Великой отечественной¦ ¦ ¦войны и граждан старшего поколения". ¦ ¦ ¦Направление 2. "Дополнительные меры социальной ¦ ¦ ¦поддержки, оказываемые ветеранам Великой Отече- ¦ ¦ ¦ственной войны и гражданам старшего поколения". ¦ ¦ ¦3. Раздел III "Социальная интеграция инвалидов и¦ ¦ ¦других лиц с ограничениями жизнедеятельности". ¦ ¦ ¦Направление 1. "Государственные гарантии соци- ¦ ¦ ¦альной поддержки социальной адаптации инвали- ¦ ¦ ¦дов". ¦ ¦ ¦Направление 2. "Дополнительные меры социальной ¦ ¦ ¦поддержки, оказываемые инвалидам и другим мало- ¦ ¦ ¦мобильным группам населения". ¦ ¦ ¦4. Раздел IV "Участие предприятий, общественных ¦ ¦ ¦организаций города в реализации мер социальной ¦ ¦ ¦защиты населения города". ¦ ¦ ¦5. Раздел V "Развитие социальной защиты населе- ¦ ¦ ¦ния города". ¦ ¦ ¦6. Приложение 1 к Программе "Целевые индикаторы ¦ ¦ ¦и показатели". ¦ ¦ ¦7. Приложение 2 к Программе "Система программных¦ ¦ ¦мероприятий". ¦ ¦ ¦8. Приложение 3 к Программе "Методика оценки эф-¦ ¦ ¦фективности реализации Программы". ¦ +-------------+------------------------------------------------+ ¦Исполнители ¦ДСЗН; ¦ ¦программы ¦муниципальные казенные учреждения "Управление ¦ ¦ ¦социальной защиты населения" районов города Рос-¦ ¦ ¦това-на-Дону (далее - УСЗН); ¦ ¦ ¦Администрация города; ¦ ¦ ¦Администрации районов города; ¦ ¦ ¦Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, ¦ ¦ ¦предприятия пассажирского транспорта; ¦ ¦ ¦общественные организации города; ¦ ¦ ¦предприятия города. ¦ +-------------+------------------------------------------------+ ¦Объемы и ис- ¦Общий объем финансирования Программы - ¦ ¦точники фи- ¦20 321 997,1 тыс. руб., ¦ ¦нансирования ¦Из общего объема финансирования Программы: ¦ ¦программы ¦средства федерального бюджета - 4 698 245,7 тыс.¦ ¦ ¦руб., ¦ ¦ ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦2011 - 1 036 485,4 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2012 - 847 795,6 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2013 - 908 991,9 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2014-952 486,4 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2015-952 486,4 тыс. руб. ¦ ¦ ¦Средства областного бюджета - 12 942 354,2 тыс. ¦ ¦ ¦руб., в том числе по годам: ¦ ¦ ¦2011 - 2 670 599,9 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2012 - 2 298 851,7 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2013 - 2 514 542,8 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2014 - 2 729 179,9 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2015 - 2 729 179,9 тыс. руб. ¦ ¦ ¦Средства бюджета города - 2 236 661,1 тыс. руб.,¦ ¦ ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦2011 - 332 117,5 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2012 - 755 598,2 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2013 - 366 094,4 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2014 - 391 430,3 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2015 - 391 430,3 тыс. руб. ¦ ¦ ¦Внебюджетные средства - 444 736,1 тыс. руб., ¦ ¦ ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦2011 - 342 039,8 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2012 - 25 855,9 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2013 - 25 696,8 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2014 - 25 566,3 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2015 - 25 577,3 тыс. руб. ¦ ¦ ¦Финансовое обеспечение программных мероприятий ¦ ¦ ¦осуществляется в пределах бюджетных ассигнова- ¦ ¦ ¦ний, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону¦ ¦ ¦городской Думы о бюджете города на соответствую-¦ ¦ ¦щий период. ¦ +-------------+------------------------------------------------+ ¦Целевые ¦1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и ¦ ¦индикаторы и ¦других мер социальной поддержки в среднем на 1- ¦ ¦показатели ¦го гражданина, из числа имеющих на это право. ¦ ¦ ¦2. Доля семей, получающих жилищные субсидии ¦ ¦ ¦на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,¦ ¦ ¦в общем количестве семей в городе. ¦ ¦ ¦3. Доля малообеспеченных семей, получающих еже- ¦ ¦ ¦месячное пособие на ребенка, в общем количестве ¦ ¦ ¦семей в городе. ¦ ¦ ¦4. Уровень выполнения муниципального задания по ¦ ¦ ¦предоставлению услуг социального обслуживания ¦ ¦ ¦гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том ¦ ¦ ¦числе детям-инвалидам). ¦ ¦ ¦5. Уровень обеспечения противопожарной безопас- ¦ ¦ ¦ности граждан, посещающих подразделения социаль-¦ ¦ ¦ного обслуживания. ¦ +-------------+------------------------------------------------+ ¦Система орга-¦Общее руководство и контроль за исполнением ме- ¦ ¦низации кон- ¦роприятий Программы, целевым и эффективным рас- ¦ ¦троля за ис- ¦ходованием средств осуществляет ДСЗН. ¦ ¦полнением ¦Форма контроля - отчеты исполнителей Программы. ¦ ¦программы ¦ ¦ L-------------+------------------------------------------------- Раздел I Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами Программа разработана в соответствии с федеральными и областными законами социальной направленности, Стратегическим планом социально-экономического развития города Ростова-на-Дону, распоряжением Администрации города Ростова-на-Дону от 29.06.2010 N 331 "О разработке долгосрочной городской целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы". Социальная защита населения в городе Ростове-на-Дону на протяжении ряда лет является динамично развивающейся и востребованной гражданами сферой деятельности Администрации города, охватывающей 40% жителей города. Свыше 400 тысяч граждан являются получателями мер социальной поддержки, из них около 278 тысяч - льготники федерального и областного регистров, в том числе 20,8 тысяч получателей детских пособий на 30,6 тысяч детей. Различными видами льгот, предоставляемых на муниципальном уровне, пользуются более 68,1 тысяч пенсионеров и около 80,7 тысяч школьников. За прошедшее десятилетие в городе Ростове-на-Дону сложилась и развивается комплексная, многоуровневая межотраслевая система социальной защиты населения города. В настоящее время 1087 организаций участвуют в предоставлении различных форм социальной поддержки граждан. Немалую роль в становлении и развитии социальной помощи гражданам города за прошедший период сыграли комплексные программы мер социальной защиты населения, позволяющие сконцентрировать на решении поставленных задач организационные, экономические и финансовые возможности заинтересованных городских структур и негосударственных организаций. Программа включает систему мер социальной поддержки населения города Ростова-на-Дону, ориентирована на повышение качества жизни горожан и улучшение условий их проживания. Большое внимание уделяется сохранению уровня социальной защищенности ростовчан, гарантированному предоставлению им мер социальной поддержки, оказанию адресной помощи нуждающимся, а также предоставлению социальных услуг в соответствии с установленными стандартами. В целом в последние годы был обеспечен стабильный уровень социальной поддержки и социального обслуживания населения города в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области и Администрации города Ростова-на-Дону в этой сфере. В настоящее время действуют 22 нормативных акта (11 - федеральных, 8 - областных, 3 - городских) социальной направленности. Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами предоставляются своевременно и в полном объеме. Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением государственной политики в социальной сфере. Принимаемые на государственном уровне меры для поднятия жизненного уровня пенсионеров путем ежегодных индексаций размеров пенсии и введения с 1 января 2010 года социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума (далее - ВПМ), с учетом получаемых мер социальной поддержки, позволили обеспечить доходы всех пенсионеров до ВПМ. В городе проживают 280,9 тыс. пенсионеров, что составляет 25,6% от общей численности населения города. В настоящее время ключевым направлением социальной политики является поддержка семьи посредством реализации социальных гарантий, поддержка многодетных семей в виде ежемесячных денежных выплат на обеспечение детей бесплатной школьной формой, лекарствами, проездом в городском транспорте, предоставление компенсации по оплате услуг ЖКХ. В городе 20,8 тыс. малообеспеченных семей получают детские пособия, родители 5 715 детей - выплаты на детей первого-второго года жизни для приобретения специальных молочных продуктов детского питания. Весомая материальная поддержка требуется матерям-одиночкам, семьям, отцы которых проходят военную службу по призыву, неработающим гражданам, имеющим детей до 1,5 лет, и др. Вне зависимости от дохода многодетным семьям, имеющим 3 и более детей, предоставляются ежемесячные денежные выплаты на каждого ребенка. Выплаты получают 2 357 многодетных семей. С целью снижения уровня бедности, социальной поддержки материнства, отцовства и детства законодательно закреплена ежегодная индексация размеров ежемесячных пособий и ежемесячных денежных выплат исходя из определенного областным законом об областном бюджете уровня инфляции. Важной задачей социальной политики по улучшению жизни детей является организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей. В последние годы наметилась тенденция к сокращению количества беспризорных и безнадзорных детей, но говорить о полном устранении указанного негативного социального явления преждевременно. Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на совершенствование деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на профилактику социального неблагополучия семей с детьми. Приоритетным направлением социальной политики остается и забота о гражданах старшего поколения и ветеранах Великой Отечественной войны (далее - граждане старшего поколения). Меры социальной поддержки указанной категории граждан охватывают различные направления жизнедеятельности, такие как ежемесячные денежные выплаты по ЖКУ, адресное социальное пособие, субсидии на приобретение жилья и улучшение жилищных условий участников ВОВ, предоставление услуг социального обслуживания. Следует отметить, что процессы старения населения, которые подтверждаются статистическими данными по Ростовской области, вызывают необходимость развития всех форм социального обслуживания граждан. Максимально возможное продление жизни граждан старшего поколения и инвалидов, поддержание их социального статуса являются основными задачами 48 подразделений социального обслуживания УСЗН районов города. Услугами отделений в 2011 году воспользовались около 12,2 тыс. человек, в том числе более 5 тыс. инвалидов. Кроме того, предоставляются услуги специалистами по социальной работе. За 2011 год всего оказано гражданам старшего поколения и инвалидам более 2,8 млн. услуг. Основной показатель влияния негативных факторов на доступность и качество социальных услуг - наличие неудовлетворенного спроса на них. Так, по состоянию на 1 января 2011 года очередность на социальное обслуживание составляла 262 человека. Предоставление социальных гарантий, а также дополнительных мер социальной поддержки, позволит обеспечить стабилизацию материального положения граждан старшего поколения и достойный образ жизни в пожилом возрасте. Уровень цивилизации общества во многом оценивается его отношением к инвалидам. Инвалидность - это не только медицинская, но и социальная проблема. Численность инвалидов в городе составляет 70,8 тысяч человек, из них - 1 094 детей-инвалидов. Ежемесячные денежные выплаты на оплату ЖКУ, предоставление субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, выдача технических средств реабилитации, обеспечение условий социальной мобильности инвалидов на объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, предоставление адресной социальной помощи и др. способствуют интеграции инвалидов в общество в целях их социальной адаптации и достижения материальной независимости. Актуальной мерой социальной поддержки и гарантией доступности оплаты жилого помещения и коммунальных услуг остается предоставление жилищных субсидий малообеспеченным гражданам. Снижение регионального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства до 15 процентов (по России - 22 процента) обусловило увеличение количества получателей жилищных субсидий до 25,6 тыс. семей и среднего размера субсидии до 1 521,8 рублей. Общественные инициативы, направленные на социальную защиту населения города, поддерживаются Администрацией города, определяются пути взаимодействия с общественными организациями и предприятиями города в интересах незащищенных категорий граждан. Неоценимый вклад в социальную поддержку отдельных категорий граждан оказывают предприятия города через системы "Забота" и "Ветеран". Социальная политика города направлена не только на преодоление последствий тех или иных социальных болезней, но и на предотвращение предпосылок их появления, на устранение причин существующих негативных социальных явлений, возможности возникновения социальных рисков, на обеспечение социальных гарантий. Современные условия и многообразие действующих мер социальной поддержки ориентируют Администрацию города на разработку открытой учетно-информационной системы льгот, адресной социальной помощи и различного вида услуг, предоставляемых населению в электронном виде. Система программных мероприятий в целом обеспечивает потребности отдельных категорий граждан в социальной поддержке, увеличение адресной социальной помощи, укрепление традиций заботы о слабых, поддержки тех, кто в ней нуждается. Кроме того, программный метод позволит решить вопросы развития партнерских отношений и расширения форм участия некоммерческих организаций в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан города, поддержки общественных инициатив. Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности. Жизнь побуждает органы социальной защиты искать наиболее приемлемые формы оказания социальной помощи, поддержки и социального обслуживания пожилых людей с учетом имеющихся возможностей ресурсного обеспечения (финансовых, организационных и других). Реализация долгосрочной целевой программы, направленной на выравнивание финансовых возможностей различных социальных групп общества, позволит поэтапно повышать социальные стандарты повседневной жизни населения и обеспечить социальную безопасность. Раздел II Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной городской целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели Главная цель разработки Программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города. Основными целями Программы являются: 1. Повышение благосостояния отдельных категорий населения города, сокращение бедности путем увеличения уровня их доходов, предоставление в соответствии с принципом доступности мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, включая ежегодную индексацию региональных социальных выплат с учетом темпов инфляции. 2. Улучшение положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 3. Повышение доступности и качества социальных услуг в соответствии с государственными стандартами в подразделениях социального обслуживания. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач: 1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан посредством реализации социальных гарантий и увеличения адресной социальной помощи. 2. Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных. 3. Повышение уровня социального обслуживания. 4. Укрепление материально-технической базы подразделений социального обслуживания. 5. Обеспечение полной противопожарной безопасности граждан, посещающих подразделения социальной защиты населения. С 2010 года финансовое обеспечение УСЗН в части подразделений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) осуществляется на основе муниципальных заданий, что позволит достигнуть следующих количественных показателей по муниципальным услугам: -------------------------T-------T--------------------T------¬ ¦ Наименование услуги ¦Единица¦Категория потребите-¦Объем ¦ ¦ ¦измере-¦ лей ¦зада- ¦ ¦ ¦ ния ¦ услуг ¦ ния ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------+--------------------+------+ ¦1.1. Социальные услуги ¦человек¦Граждане пожилого ¦10 592¦ ¦без обеспечения прожива-¦ ¦возраста (мужчины ¦ ¦ ¦ния, предоставляемые ¦ ¦старше 60 лет и жен-¦ ¦ ¦гражданам пожилого воз- ¦ ¦щины старше 55 лет) ¦ ¦ ¦раста и инвалидам (в том¦ ¦и инвалиды (в том ¦ ¦ ¦числе детям-инвалидам), ¦ ¦числе дети- ¦ ¦ ¦частично утратившим спо-¦ ¦инвалиды), частично ¦ ¦ ¦собность к самообслужи- ¦ ¦утратившие способ- ¦ ¦ ¦ванию в связи с преклон-¦ ¦ность к самообслужи-¦ ¦ ¦ным возрастом, болезнью,¦ ¦ванию в связи с пре-¦ ¦ ¦инвалидностью и нуждаю- ¦ ¦клонным возрастом, ¦ ¦ ¦щимся в посторонней под-¦ ¦болезнью, инвалидно-¦ ¦ ¦держке, социально- ¦ ¦стью ¦ ¦ ¦бытовой помощи в надом- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных условиях ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------+--------------------+------+ ¦1.2. Социально- ¦человек¦Граждане пожилого ¦ 243 ¦ ¦медицинские услуги без ¦ ¦возраста (мужчины ¦ ¦ ¦обеспечения проживания, ¦ ¦старше 60 лет и жен-¦ ¦ ¦предоставляемые гражда- ¦ ¦щины старше 55 лет) ¦ ¦ ¦нам пожилого возраста и ¦ ¦и инвалиды, частично¦ ¦ ¦инвалидам, частично ут- ¦ ¦утратившие способ- ¦ ¦ ¦ратившим способность к ¦ ¦ность к самообслужи-¦ ¦ ¦самообслуживанию в связи¦ ¦ванию, страдающие ¦ ¦ ¦с преклонным возрастом, ¦ ¦психическими рас- ¦ ¦ ¦болезнью, инвалидностью ¦ ¦стройствами (в ста- ¦ ¦ ¦и нуждающимся в посто- ¦ ¦дии ремиссии), ту- ¦ ¦ ¦ронней поддержке в на- ¦ ¦беркулезом (за ис- ¦ ¦ ¦домных условиях ¦ ¦ключением активной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формы), тяжелыми за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦болеваниями (в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе онкологически-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми) в поздних стади-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ях ¦ ¦ L------------------------+-------+--------------------+------- Сроки реализации Программы Программа реализуется в 2011-2015 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период. Целевые индикаторы и показатели Динамика целевых индикаторов и показателей Программы представлена в приложении 1. Раздел III Система программных мероприятий Программа состоит из 5 разделов: Раздел I. "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей". Раздел II. "Обеспечение достойного уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны и граждан старшего поколения". Раздел III. "Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности". Раздел IV. "Участие предприятий, общественных организаций города в реализации мер социальной защиты населения города". Раздел V. "Развитие социальной защиты населения города". Мероприятия разделов I-IV направлены на предоставление мер социальной поддержки и социальное обслуживание населения города Ростова-на-Дону. Мероприятия раздела V направлены на улучшение качества социальных услуг. Система программных мероприятий приведена в приложении 2. Мероприятия инвестиционной направленности приведены в таблице N 1. Таблица N 1 Мероприятия инвестиционной направленности (тыс. рублей) ----T-------------T--------T-------T-------------------------------------¬ ¦ N ¦Наименование ¦Муници- ¦Источ- ¦ Объем финансирования ¦ ¦п/п¦ мероприятия ¦пальный ¦ ники +--------T-----T-------T----T----T----+ ¦ ¦ ¦заказчик¦финан- ¦ всего ¦2011 ¦ 2012 ¦2013¦2014¦2015¦ ¦ ¦ ¦ ¦сирова-¦ ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+--------+-------+--------+-----+-------+----+----+----+ ¦1. ¦Приобретение ¦ ДСЗН ¦бюджет ¦10 408,6¦555,0¦9 853,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(оборудование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+--------+-------+--------+-----+-------+----+----+----+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦10 408,6¦555,0¦9 853,6¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------+--------+-------+--------+-----+-------+----+----+----- Раздел IV Финансовое обеспечение долгосрочной городской целевой программы В 2011-2015 годах общий объем средств на реализацию мероприятий Программы по предварительным расчетам ожидается: 20 322,0 млн. рублей за счет средств федерального, областного бюджета, бюджета города и внебюджетных средств. Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице N 2. Таблица N 2 Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы (тыс. рублей) -------------------T------------T-----------------------------------------------------------¬ ¦ Источники финан- ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ сирования +------------+-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ДСЗН ¦ +------------------T------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+ ¦Итого финансиро- ¦20 321 997,1¦4 381 242,5¦3 928 101,4¦3 815 325,9¦4 098 662,9¦4 098 664,3¦ ¦вание по Программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦федеральный бюд- ¦ 4 698 245,7¦1 036 485,4¦ 847 795,6¦ 908 991,9¦ 952 486,4¦ 952 486,4¦ ¦жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦областной бюджет ¦12 942 354,2¦2 670 599,9¦2 298 851,7¦2 514 542,8¦2 729 179,9¦2 729 179,9¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦бюджет города ¦ 2 236 661,1¦ 332 117,5¦ 755 598,2¦ 366 094,4¦ 391 430,3¦ 391 420,7¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦внебюджетные ¦ 444 736,1¦ 342 039,8¦ 25 855,9¦ 25 696,8¦ 25 566,3¦ 25 577,3¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦расходы капиталь- ¦ 10 408,6¦ 555,0¦ 9 853,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦Раздел I ¦ 3 400 289,5¦ 593 327,7¦ 691 199,1¦ 676 109,4¦ 719 826,5¦ 719 827,0¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦федеральный бюд- ¦ 32 236,8¦ 5 596,1¦ 6 238,3¦ 6 581,4¦ 6 910,5¦ 6 910,5¦ ¦жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦областной бюджет ¦ 2 595 281,6¦ 467 997,8¦ 462 378,3¦ 532 394,1¦ 566 255,7¦ 566 255,7¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦бюджет города ¦ 767 896,7¦ 118 017,4¦ 221 793,4¦ 136 344,5¦ 145 870,7¦ 145 870,7¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦внебюджетные ¦ 4 874,4¦ 1 716,4¦ 789,1¦ 789,4¦ 789,6¦ 790,1¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦расходы капиталь- ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ного характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦Раздел II ¦12 609 709,1¦2 606 202,8¦2 390 791,0¦2 401 299,1¦2 605 712,8¦2 605 703,4¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦федеральный бюд- ¦ 1 008 558,0¦ 209 624,2¦ 185 124,8¦ 198 241,8¦ 207 783,6¦ 207 783,6¦ ¦жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦областной бюджет ¦10 289 371,0¦2 189 072,2¦1 826 840,3¦1 971 657,7¦2 150 900,4¦2 150 900,4¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦бюджет города ¦ 1 283 727,9¦ 194 009,5¦ 375 161,6¦ 227 735,2¦ 243 415,6¦ 243 406,0¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦внебюджетные ¦ 28 052,2¦ 13 497,0¦ 3 664,3¦ 3 664,4¦ 3 613,2¦ 3 613,4¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦расходы капиталь- ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ного характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦Раздел III ¦ 3 882 705,6¦ 853 657,3¦ 811 569,3¦ 715 661,1¦ 750 908,9¦ 750 909,2¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦федеральный бюд- ¦ 3 657 450,9¦ 821 265,1¦ 656 432,5¦ 704 168,7¦ 737 792,3¦ 737 792,3¦ ¦жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦областной бюджет ¦ 55 616,0¦ 13 123,7¦ 9 234,6¦ 10 077,5¦ 11 590,1¦ 11 590,1¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦бюджет города ¦ 164 226,7¦ 17 418,3¦ 145 012,4¦ 524,6¦ 635,7¦ 635,7¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦внебюджетные ¦ 5 412,0¦ 1 850,2¦ 889,8¦ 890,3¦ 890,8¦ 891,1¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦расходы капиталь- ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ного характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦Раздел IV ¦ 406 008,0¦ 324 586,8¦ 20 512,8¦ 20 352,8¦ 20 272,8¦ 20 282,8¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦внебюджетные ¦ 406 008,0¦ 324 586,8¦ 20 512,8¦ 20 352,8¦ 20 272,8¦ 20 282,8¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦расходы капиталь- ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ного характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦Раздел V ¦ 23 284,8¦ 3 467,9¦ 14 029,3¦ 1 903,6¦ 1 942,0¦ 1 942,0¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦областной бюджет ¦ 2 085,6¦ 406,2¦ 398,5¦ 413,5¦ 433,7¦ 433,7¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦бюджет города ¦ 20 809,8¦ 2 672,3¦ 13 630,8¦ 1 490,1¦ 1 508,3¦ 1 508,3¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦внебюджетные ¦ 389,4¦ 389,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦расходы капиталь- ¦ 10 408,6¦ 555,0¦ 9 853,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------ Объемы и источники финансового обеспечения Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы. Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий период. При изменении объемов финансового обеспечения Программы муниципальный заказчик Программы в установленном порядке вносит изменения в Программу и уточняет перечень программных мероприятий. Раздел V Механизм реализации, управление долгосрочной городской целевой программой и контроль за ходом ее реализации Муниципальным заказчиком Программы является ДСЗН. ДСЗН обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности исполнителей по выполнению намеченных мероприятий. Реализация Программы осуществляется на основе: 1. Условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 2. Муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. ДСЗН с учетом выделенных на реализацию Программы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города в установленном порядке. Управление Программой включает в себя: организацию сбора от участников Программы информации о ходе реализации мероприятий Программы; оценку эффективности реализации разделов Программы; обобщение отчетных материалов, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы, размещение в сети Интернет на официальном сайте Администрации города. Информация о реализации Программы представляется в Департамент экономики города Ростова-на-Дону и Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону по форме, в порядке и сроки, установленные п. 6.6 Порядка, утвержденного постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 21.11.2011 N 860 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ". Раздел VI Оценка социально-экономической эффективности реализации долгосрочной городской целевой программы Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону на протяжении длительного времени. Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей: - увеличение объема средств, предусмотренных на ежемесячные социальные выплаты, льготы и другие меры социальной поддержки в среднем на 1 гражданина из числа имеющих на это право; - увеличение в 2011-2015 годах доли семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем числе семей в городе; - уменьшение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе; - уровень выполнения установленного муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) - 100 процентов ежегодно; - обеспечение уровня противопожарной безопасности граждан, посещающих подразделения социального обслуживания в 2011-2015 годах - 100 процентов. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности Программы, изложенной в приложении 3. Реализация мероприятий Программы позволит: своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальной поддержки населению; предоставлять оптимальные формы и виды социального обслуживания нуждающимся категориям граждан, повысить качество предоставляемых социальных услуг; объективно формировать финансовое обеспечение социальных услуг, предоставляемых подразделениями социального обслуживания, оптимизировать бюджетные расходы; провести капитальный ремонт действующих муниципальных казенных учреждений социальной защиты населения, тем самым улучшив условия пребывания в них граждан. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения доходов населения города Ростова-на-Дону. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни населения города Ростова-на-Дону путем предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, повышении качества предоставляемых социальных услуг. Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение 1 к Программе ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ----T------------------------T-------T----------T-----T-----T-----T-----T-----¬ ¦ N ¦ Наименование ¦Едини- ¦ Базовый ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ ¦п/п¦ показателей ¦ ца ¦показатель¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦измере-¦2010 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦1. ¦Сумма ежемесячных со- ¦ руб. ¦ 712,4 ¦914,7¦697,8¦739,5¦824,7¦824,7¦ ¦ ¦циальных выплат, льгот и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦других мер социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки в среднем на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1-го гражданина, из чис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ла имеющих на это право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦2. ¦Доля семей, получающих ¦процент¦ 6,1 ¦ 6,1 ¦6,2 ¦6,2 ¦6,2 ¦6,2 ¦ ¦ ¦жилищные субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату жилого поме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щения и коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг, в общем количест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ве семей в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦3. ¦Доля малообеспеченных ¦процент¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6,3 ¦ ¦ ¦семей, получающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежемесячное пособие на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ребенка, в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количестве семей в го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦4. ¦Уровень выполнения му- ¦процент¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ниципального задания по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставлению услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального обслужива- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния гражданам пожилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возраста и инвалидам (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе детям- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦5. ¦Уровень обеспечения ¦процент¦ 87,7 ¦89,3 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦противопожарной безо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пасности граждан, посе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щающих подразделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального обслужива- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------------------+-------+----------+-----+-----+-----+-----+------ Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение 2 к Программе Система программных мероприятий (тыс. руб.) ------T----------------------T----------------T------------T----------T----------------------------------------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование меро- ¦ Муниципальный ¦ Сроки вы- ¦Источники ¦ Объем финансирования ¦ ¦ п/п ¦ приятия ¦заказчик, испол-¦ полнения ¦ финанси- +------------T-----------T------------T------------T------------T------------+ ¦ ¦ ¦ нитель ¦ ¦ рования, ¦ Всего ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ КЦСР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Раздел I "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1. Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми ¦ +-----T----------------------T----------------T------------T----------T------------T-----------T------------T------------T------------T------------+ ¦1.1.1¦Пособия гражданам, ¦ ¦ ¦областной ¦ 797 639,2¦ 156 763,0¦ 147 173,5¦ 157 590,9¦ 168 055,9¦ 168 055,9¦ ¦ ¦имеющим детей, в том ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦(5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федераль- ¦ 32 236,8¦ 5 596,1¦ 6 238,3¦ 6 581,4¦ 6 910,5¦ 6 910,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(5051900) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦- ежемесячное посо- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦областной ¦ 557 818,2¦ 111 941,0¦ 104 738,6¦ 109 750,0¦ 115 694,3¦ 115 694,3¦ ¦ ¦бие на ребенка ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦- ежемесячное посо- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦областной ¦ 238 319,9¦ 44 543,4¦ 42 151,8¦ 47 539,9¦ 52 042,4¦ 52 042,4¦ ¦ ¦бие на ребенка одино- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ким матерям ¦ ¦ ¦(5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦- ежемесячное посо- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦областной ¦ 463,0¦ 88,4¦ 86,8¦ 92,2¦ 97,8¦ 97,8¦ ¦ ¦бие на ребенка, роди- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тели которого укло- ¦ ¦ ¦(5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦няются от уплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алиментов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦- ежемесячное посо- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦областной ¦ 1 038,1¦ 190,2¦ 196,3¦ 208,8¦ 221,4¦ 221,4¦ ¦ ¦бие на ребенка воен- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нослужащего, прохо- ¦ ¦ ¦(5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дящего службу по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦призыву ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦- ежемесячное посо- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦федераль- ¦ 29 680,6¦ 5 172,1¦ 5 739,2¦ 6 054,9¦ 6 357,2¦ 6 357,2¦ ¦ ¦бие на ребенка воен- ¦ ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нослужащего, прохо- ¦ ¦ ¦(5051900) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дящего военную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службу по призыву ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦- единовременное по- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦федераль- ¦ 2 556,2¦ 424,0¦ 499,1¦ 526,5¦ 553,3¦ 553,3¦ ¦ ¦собие беременной же- ¦ ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не военнослужащего, ¦ ¦ ¦(5051900) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проходящего военную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службу по призыву ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.1.2¦Ежемесячные денеж- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦областной ¦ 268 222,7¦ 50 549,2¦ 50 465,3¦ 53 694,0¦ 56 757,1¦ 56 757,1¦ ¦ ¦ные выплаты на детей ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1-2 года жизни на ¦ ¦ ¦(5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение бесплат- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ными молочными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смесями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1.3¦Ежемесячные денеж- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦областной ¦ 195 547,3¦ 26 082,2¦ 36 994,5¦ 41 932,4¦ 45 269,1¦ 45 269,1¦ ¦ ¦ные выплаты на детей ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из многодетных семей ¦ ¦ ¦(5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на обеспечение бес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платной школьной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(спортивной) формой, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарствами, проезд в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городском транспор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦те, пригородных мар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шрутах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.1.4¦Ежемесячные денеж- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦областной ¦ 238 723,5¦ 40 798,3¦ 42 940,3¦ 48 701,1¦ 53 141,9¦ 53 141,9¦ ¦ ¦ные выплаты много- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детным семьям на оп- ¦ ¦ ¦(5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лату жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.1.5¦Меры социальной ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦областной ¦ 210 409,8¦ 0,0¦ 11 119,6¦ 65 866,2¦ 66 712,0¦ 66 712,0¦ ¦ ¦поддержки беремен- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных женщин из мало- ¦ ¦ ¦(5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченных семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кормящих матерей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей в возрасте до 3-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦х лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.1.6¦Субсидии на оплату ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦областной ¦ 412 188,1¦ 97 663,6¦ 66 975,0¦ 75 013,7¦ 86 267,9¦ 86 267,9¦ ¦ ¦жилого помещения и ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦(5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.1.7¦Предоставление мате- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦областной ¦ 38 883,2¦ 6 375,3¦ 7 607,6¦ 7 996,1¦ 8 452,1¦ 8 452,1¦ ¦ ¦риальной и иной по- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощи для погребения ¦ ¦ ¦(5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦умерших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.1.8¦Организация и обес- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦областной ¦ 433 667,8¦ 89 766,2¦ 99 102,5¦ 81 599,7¦ 81 599,7¦ 81 599,7¦ ¦ ¦печение отдыха и оз- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доровления детей (за ¦ ¦ ¦(5220803) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключением органи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зации отдыха детей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каникулярное время) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦2 627 518,4 ¦ 473 593,9 ¦ 468 616,6 ¦ 538 975,5 ¦ 573 166,2 ¦ 573 166,2 ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦2. Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми, молодежи и студентов из малообеспеченных се-¦ ¦ мей ¦ +-----T----------------------T----------------T------------T----------T------------T-----------T------------T------------T------------T------------+ ¦1.2.1¦Предоставление ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ бюджет ¦ 646 668,2¦ 104 090,9¦ 124 828,7¦ 132 863,0¦ 142 442,8¦ 142 442,8¦ ¦ ¦льготного проезда в ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городском пассажир- ¦ ¦ ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ском транспорте об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щего пользова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния(кроме такси) обу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чающимся общеобра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зовательных учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦училищ и лицеев, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся на тер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ритории г. Ростова-на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.2.2¦Адресная социальная ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ бюджет ¦ 104 190,9¦ 10 945,0¦ 93 245,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦выплата в связи с не- ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обходимостью соблю- ¦ ¦ ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дения предельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индекса изменения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размера платы граж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дан за коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.2.3¦Мероприятия для се- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦ по кален- ¦ бюджет ¦ 7 781,0¦ 1 120,9¦ 1 203,7¦ 1 872,2¦ 1 792,1¦ 1 792,1¦ ¦ ¦мей с детьми - День ¦ ¦ дарному ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты детей, День ¦ ¦плану меро- ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьи, День знаний, ¦ ¦ приятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦День матери, День ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьи, любви и верно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти, Новогодние пред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставления, в том чис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ле новогодние подар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки для детей из соци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ально-незащищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей, поздравления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей-инвалидов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новогодними и Рож- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дественскими празд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦никами, мероприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посвященные Дню ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.2.4¦Социальная поддерж- ¦ ДСЗН, УСЗН, ¦весь период ¦ внебюд- ¦ 4 874,4¦ 1 716,4¦ 789,1¦ 789,4¦ 789,6¦ 790,1¦ ¦ ¦ка семей с детьми в ¦ предприятия ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рамках системы "За- ¦ города ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бота" - в виде бес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных продуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания, предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первой необходимо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти, очищенной пить- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦евой воды и т.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.2.5¦Оказание помощи ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ бюджет ¦ 3 889,7¦ 797,2¦ 1 451,6¦ 529,3¦ 555,8¦ 555,8¦ ¦ ¦семьям, попавшим в ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экстремальную ситуа- ¦ ¦ ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цию (пожар и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.2.6¦Организация общест- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ бюджет ¦ 5 366,9¦ 1 063,4¦ 1 063,5¦ 1 080,0¦ 1 080,0¦ 1 080,0¦ ¦ ¦венных работ для без- ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работных и ищущих ¦ ¦ ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работу граждан, вре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менных работ для не- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан в возрасте от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14 до 18 лет в свобод-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное от учебы время и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработных граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытывающих труд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности в поиске работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 772 771,1¦ 119 733,8¦ 222 582,5¦ 137 133,9¦ 146 660,3¦ 146 660,8¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦Всего по I Разделу, в том ¦ ¦ ¦ ¦ 3 400 289,5¦ 593 327,7¦ 691 199,1¦ 676 109,4¦ 719 826,5¦ 719 827,0¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 32 236,8¦ 5 596,1¦ 6 238,3¦ 6 581,4¦ 6 910,5¦ 6 910,5¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 2 595 281,6¦ 467 997,8¦ 462 378,3¦ 532 394,1¦ 566 255,7¦ 566 255,7¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 767 896,7¦ 118 017,4¦ 221 793,4¦ 136 344,5¦ 145 870,7¦ 145 870,7¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ 4 874,4¦ 1 716,4¦ 789,1¦ 789,4¦ 789,6¦ 790,1¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Раздел II "Обеспечение достойного уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны и граждан старшего поколения" ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1. Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан старшего поколения ¦ +----------------------------T----------------T------------T----------T------------T-----------T------------T------------T------------T------------+ ¦Материальные меры соци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦альной поддержки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.1.1¦Ежемесячные денеж- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ ¦ 9 031 692,2¦1 913 124,0¦ 1 593 072,2¦ 1 740 634,0¦ 1 892 431,0¦ 1 892 431,0¦ ¦ ¦ные выплаты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+ +------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦льготникам федераль- ¦ ¦весь период ¦федераль- ¦ 915 883,5¦ 209 624,2¦ 163 424,5¦ 175 346,6¦ 183 744,1¦ 183 744,1¦ ¦ ¦ного регистра по ЖКУ ¦ ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(5054600) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+ +------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦почетным донорам ¦ ¦весь период ¦федераль- ¦ 92 674,5¦ 0,0¦ 21 700,3¦ 22 895,2¦ 24 039,5¦ 24 039,5¦ ¦ ¦СССР, почетным до- ¦ ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦норам России ¦ ¦ ¦(5052901) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+ +------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦льготникам областно- ¦ ¦весь период ¦областной ¦ 7 801 967,3¦1 662 189,2¦ 1 368 198,3¦ 1 498 590,4¦ 1 636 494,7¦ 1 636 494,7¦ ¦ ¦го регистра, всего ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+ +------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦в том числе по ЖКУ ¦ ¦весь период ¦областной ¦ 5 686 559,8¦1 209 523,0¦ 976 126,8¦ 1 098 941,4¦ 1 200 984,3¦ 1 200 984,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+ +------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦реабилитированные ¦ ¦весь период ¦областной ¦ 221 166,9¦ 41 310,6¦ 39 749,1¦ 43 801,8¦ 48 152,7¦ 48 152,7¦ ¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+ +------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦в том числе по ЖКУ ¦ ¦весь период ¦областной ¦ 192 183,9¦ 35 623,4¦ 34 347,7¦ 38 271,4¦ 41 970,7¦ 41 970,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.1.2¦Субсидии на оплату ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦областной ¦ 1 348 728,1¦ 313 311,4¦ 238 954,4¦ 241 346,9¦ 277 557,7¦ 277 557,7¦ ¦ ¦жилого помещения и ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦(5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.1.3¦Социальное обслужи- ¦ УСЗН ¦весь период ¦областной ¦ 917 508,7¦ 172 261,0¦ 179 938,5¦ 187 918,6¦ 188 695,3¦ 188 695,3¦ ¦ ¦вание граждан пожи- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лого возраста и инва- ¦ ¦ ¦(5220802) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лидов (в том числе ¦ +------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦детей-инвалидов) ¦ ¦ ¦бюджет го-¦ 40 733,7¦ 6 079,8¦ 7 480,7¦ 8 799,2¦ 9 191,8¦ 9 182,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦11 338 662,7¦2 404 776,2¦ 2 019 445,8¦ 2 178 698,7¦ 2 367 875,8¦ 2 367 866,2¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ 2. Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам старшего поколения ¦ +-----T----------------------T----------------T------------T----------T------------T-----------T------------T------------T------------T------------+ ¦2.2.1¦Предоставление ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ бюджет ¦ 963 239,1¦ 153 220,4¦ 183 390,3¦ 199 300,0¦ 213 664,2¦ 213 664,2¦ ¦ ¦льготного проезда в ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городском пассажир- ¦ ¦ ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ском транспорте об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щего пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кроме такси) пенсио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерам, достигшим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возраста дающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦право на получение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудовой пенсии по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦старости, не имею- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щим других льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.2.2¦Адресная социальная ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ бюджет ¦ 186 955,4¦ 19 672,3¦ 167 283,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦выплата в связи с не- ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обходимостью соблю- ¦ ¦ ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дения предельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индекса изменения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размера платы граж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дан за коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.2.3¦Предоставление мер ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ бюджет ¦ 7 422,7¦ 593,1¦ 1 599,2¦ 1 687,2¦ 1 771,6¦ 1 771,6¦ ¦ ¦социальной поддерж- ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки Почетным гражда- ¦ ¦ ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нам города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.2.4¦Оздоровительные ме- ¦ ДСЗН, УСЗН, ¦по календар-¦ бюджет ¦ 4 363,3¦ 733,4¦ 762,1¦ 821,0¦ 1 023,4¦ 1 023,4¦ ¦ ¦роприятия для ветера- ¦ Администра- ¦ ному плану ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нов ВОВ (санатории ¦ ция города ¦мероприятий ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростовской области) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+ +----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.2.5¦Дополнительные ме- ¦ ДСЗН, УСЗН, ¦ ¦ бюджет ¦ 5 844,1¦ 1 104,1¦ 1 047,1¦ 1 238,1¦ 1 227,4¦ 1 227,4¦ ¦ ¦ры социальной под- ¦ Администра- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦держки, предостав- ¦ ции районов ¦ ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ляемые ветеранам в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рамках празднования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дня Победы, Дня по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилого человека, по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравление долгожи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телей города, Героев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+ ¦ +----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.2.6¦Выплаты ИВОВ, ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ 66 281,5¦ 12 540,4¦ 13 599,1¦ 12 949,0¦ 13 596,5¦ 13 596,5¦ ¦ ¦УВОВ, труженикам ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыла, военнослужа- ¦ ¦ ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щим последнего во- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦енного призыва ко ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дню Победы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.2.7¦Выплата единовре- ¦ ДСЗН ¦ по кален- ¦ бюджет ¦ 66,0¦ 66,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦менной материальной ¦ ¦ дарному ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи гражданам, ¦ ¦плану меро- ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пострадавшим от воз- ¦ ¦ приятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действия радиации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вследствие аварии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернобыльской АЭС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в связи с 25-летием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦катастрофы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.2.8¦Меры социальной ¦ предприятия ¦весь период ¦ внебюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки по улуч- ¦ города, Адми- ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шению социально- ¦ нистрации рай- ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытовых условий ¦ онов, УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизни инвалидов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ВОВ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системе "Ветеран": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ремонт жилья ¦ ¦ ¦ ¦ 1 112,0¦ 842,0¦ 67,5¦ 67,5¦ 67,5¦ 67,5¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ремонт санитарно- ¦ ¦ ¦ ¦ 385,1¦ 89,9¦ 73,8¦ 73,8¦ 73,8¦ 73,8¦ ¦ ¦технического обору- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ремонт и приобрете- ¦ ¦ ¦ ¦ 757,9¦ 655,5¦ 25,6¦ 25,6¦ 25,6¦ 25,6¦ ¦ ¦ние бытовой техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦материальная помощь ¦ ¦ ¦ ¦ 12 726,9¦ 7 226,9¦ 1 400,0¦ 1 400,0¦ 1 350,0¦ 1 350,0¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦обеспечение лекарст- ¦ ¦ ¦ ¦ 556,1¦ 113,7¦ 110,6¦ 110,6¦ 110,6¦ 110,6¦ ¦ ¦вами и медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техникой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦благоустройство дво- ¦ ¦ ¦ ¦ 80,3¦ 12,3¦ 18,0¦ 18,0¦ 16,0¦ 16,0¦ ¦ ¦ровых территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦канализация и водо- ¦ ¦ ¦ ¦ 109,0¦ 49,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦ ¦ ¦провод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 15 727,3¦ 8 989,3¦ 1 710,5¦ 1 710,5¦ 1 658,5¦ 1 658,5¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.2.9¦Социальная поддерж- ¦ предприятия ¦весь период ¦ внебюд- ¦ 11 459,1¦ 3 641,8¦ 1 953,8¦ 1 953,9¦ 1 954,7¦ 1 954,9¦ ¦ ¦ка в рамках системы ¦ города, ДСЗН, ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Забота" - в виде бес-¦ УСЗН ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных продуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания, предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первой необходимо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти, очищенной пить- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦евой воды и т.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.2.1¦Организация опреде- ¦ УСЗН ¦весь период ¦ бюджет ¦ 8 822,1¦ ¦ ¦ 2 940,7¦ 2 940,7¦ 2 940,7¦ ¦ 0 ¦ления права граждан ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на льготную оплату ¦ ¦ ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельного налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.2.1¦Бесплатное питание ¦ предприятия ¦ 2011 ¦ внебюд- ¦ 865,9¦ 865,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦малообеспеченных ¦ города, УСЗН ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионеров в отде- ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лениях дневного пре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 1 271 046,4¦ 201 426,6¦ 371 345,2¦ 222 600,4¦ 237 837,0¦ 237 837,2¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦Всего по II Разделу, в том ¦ ¦ ¦ ¦12 609 709,1¦2 606 202,8¦ 2 390 791,0¦ 2 401 299,1¦ 2 605 712,8¦ 2 605 703,4¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 1 008 558,0¦ 209 624,2¦ 185 124,8¦ 198 241,8¦ 207 783,6¦ 207 783,6¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦10 289 371,0¦2 189 072,2¦ 1 826 840,3¦ 1 971 657,7¦ 2 150 900,4¦ 2 150 900,4¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 1 283 727,9¦ 194 009,5¦ 375 161,6¦ 227 735,2¦ 243 415,6¦ 243 406,0¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ 28 052,2¦ 13 497,0¦ 3 664,3¦ 3 664,4¦ 3 613,2¦ 3 613,4¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Раздел III "Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности" ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1. Государственные гарантии социальной поддержки и социальной адаптации инвалидов ¦ +-----T----------------------T----------------T------------T----------T------------T-----------T------------T------------T------------T------------+ ¦3.1.1¦Ежемесячные денеж- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦федераль- ¦ 3 648 866,9¦ 821 007,9¦ 654 350,8¦ 702 087,0¦ 735 710,6¦ 735 710,6¦ ¦ ¦ные выплаты на опла- ¦ ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ту ЖКУ ¦ ¦ ¦(5054600) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.1.2¦Субсидии по оплату ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦областной ¦ 55 616,0¦ 13 123,7¦ 9 234,6¦ 10 077,5¦ 11 590,1¦ 11 590,1¦ ¦ ¦жилого помещения и ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦(5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.1.3¦Компенсации страхо- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦федераль- ¦ 8 584,0¦ 257,2¦ 2 081,7¦ 2 081,7¦ 2 081,7¦ 2 081,7¦ ¦ ¦вых премий по дого- ¦ ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ворам обязательного ¦ ¦ ¦(5054500) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования граждан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской ответственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦владельцев транс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦портных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 3 713 066,9¦ 834 388,8¦ 665 667,1¦ 714 246,2¦ 749 382,4¦ 749 382,4¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ 2. Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые инвалидам и другим маломобильным группам населения ¦ +-----T----------------------T----------------T------------T----------T------------T-----------T------------T------------T------------T------------+ ¦3.2.1¦Комплекс оздорови- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ бюджет ¦ 1 111,5¦ 201,2¦ 213,2¦ 224,9¦ 236,1¦ 236,1¦ ¦ ¦тельных и реабилита- ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционных мероприятий ¦ ¦ ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для детей-инвалидов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бассейне "Волна" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.2.2¦Адресная социальная ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ бюджет ¦ 161 194,8¦ 16 920,7¦ 144 274,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦выплата в связи с не- ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обходимостью соблю- ¦ ¦ ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дения предельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индекса изменения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размера платы граж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дан за коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.2.3¦Социальная поддерж- ¦ предприятия ¦весь период ¦ внебюд- ¦ 5 412,0¦ 1 850,2¦ 889,8¦ 890,3¦ 890,8¦ 891,1¦ ¦ ¦ка в рамках системы ¦ города, ДСЗН, ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Забота" - в виде бес-¦ УСЗН ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных продуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания, предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первой необходимо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти, очищенной пить- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦евой воды и т.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.2.4¦Проведение меро- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦ по кален- ¦ бюджет ¦ 1 690,4¦ 296,4¦ 295,1¦ 299,7¦ 399,6¦ 399,6¦ ¦ ¦приятий в Декаде ин- ¦ ¦ дарному ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валидов, поздравле- ¦ ¦плану меро- ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние инвалидов ВОИ ¦ ¦ приятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.2.5¦Обеспечение инвали- ¦ УСЗН ¦весь период ¦ бюджет ¦ 230,0¦ ¦ 230,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дам условий для бес- ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦препятственного дос- ¦ ¦ ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тупа в администра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тивные и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещения (обуст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ройство пандусов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.2.6¦Организация встреч ¦ ДСЗН ¦ 2011 ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦Мэра (главы Админи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страции) города с ру- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ководителями обще- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявления социально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значимых проблем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.2.7¦Организация работы ¦ ДСЗН ¦весь период ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦со средствами массо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вой информации (раз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мещение информации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статей по вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной защиты и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитации инва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лидов) в целях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внимания об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щественности к про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦блемам инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.2.8¦Проведение заседаний ¦ ДСЗН ¦весь период ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦Координационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совета по делам инва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.2.9¦Актуализация банка ¦ ДСЗН ¦ 2011 ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦данных инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.2.1¦Организация проверок ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ 0 ¦для соблюдения тре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бований по обеспече- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию доступа инвали- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов к объектам соци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦альной сферы при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработке проектных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений на новое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство и ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструкцию зданий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений с пред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставителями органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения и общест- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.2.1¦Подготовка и прове- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦ 2011 ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ 1 ¦дение совместно с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественными орга- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦низациями инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города социологиче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского опроса по опре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делению приоритет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных и первоочеред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных объектов соци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦альной и транспорт- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной инфраструктур, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств транспорта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи и информации с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целью их последую- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щей модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(дооборудования) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения доступ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности для инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.2.1¦Паспортизация и ¦ Администра- ¦весь период ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ 2 ¦классификация с по- ¦ ции районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующим составле- ¦ города, ДСЗН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нием действующих ¦ УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и транспортной ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фраструктур, средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта, связи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их последующей мо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дернизации (дообору- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дования) и обеспече- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния доступности для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов; формиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вание карт доступно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти объектов и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 169 638,7¦ 19 268,5¦ 145 902,2¦ 1 414,9¦ 1 526,5¦ 1 526,8¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦Всего по Разделу III, в том ¦ ¦ ¦ ¦ 3 882 705,6¦ 853 657,3¦ 811 569,3¦ 715 661,1¦ 750 908,9¦ 750 909,2¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 3 657 450,9¦ 821 265,1¦ 656 432,5¦ 704 168,7¦ 737 792,3¦ 737 792,3¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 55 616,0¦ 13 123,7¦ 9 234,6¦ 10 077,5¦ 11 590,1¦ 11 590,1¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 164 226,7¦ 17 418,3¦ 145 012,4¦ 524,6¦ 635,7¦ 635,7¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ 5 412,0¦ 1 850,2¦ 889,8¦ 890,3¦ 890,8¦ 891,1¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Раздел IV "Участие предприятий, общественных организаций города в реализации мер социальной защиты населения города" ¦ +-----T----------------------T----------------T------------T----------T------------T-----------T------------T------------T------------T------------+ ¦ 4.1 ¦ Общественные ини- ¦ общественные ¦весь период ¦ внебюд- ¦ 27 627,4¦ 27 627,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ циативы, направлен- ¦ организации ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные на социальную ¦ города ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ защиту населения го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦4.1.1¦Материальная по- ¦ ВОИ ¦весь период ¦ внебюд- ¦ 7 342,6¦ 7 342,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощь, предоставляе- +----------------+------------+ жетные +------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦мая некоммерческими ¦ РРО ОООИ ¦ 2011 ¦ средства ¦ 730,8¦ 730,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и общественными ор- ¦ МВД России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+ганизациями, членам +----------------+------------+ +------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦своих организаций и ¦ РОО ВОС ¦весь период ¦ ¦ 688,9¦ 688,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малообеспеченным +----------------+------------+ +------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦гражданам и помощь, ¦ РГООИ "Фе- ¦весь период ¦ ¦ 1 442,7¦ 1 442,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемая в на- ¦ никс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туральном виде +----------------+------------+ +------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ РГООО "РО ¦весь период ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красного Кре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ста" Кировско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ го района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+ +------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ РГО ВОИ ¦весь период ¦ ¦ 805,9¦ 805,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Икар" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+ +------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ НБДФ им. ¦весь период ¦ ¦ 12 600,0¦ 12 600,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Княгини Е.Ф. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Романовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦4.1.2¦Оплата лекарствен- ¦ ВОИ ¦весь период ¦ внебюд- ¦ 1 254,8¦ 1 254,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных средств ¦ ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+ средства +------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ РГО ВОИ ¦весь период ¦ ¦ 35,5¦ 35,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Икар" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+ +------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ Общественная ¦весь период ¦ ¦ 158,8¦ 158,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ благотвори- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тельная орга- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ низация инва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лидов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чернобыльцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Советского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+ +------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ РОО ВОС ¦весь период ¦ ¦ 47,4¦ 47,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦4.1.3¦Организация работы ¦ РГО ВОИ ¦весь период ¦ внебюд- ¦ 61,5¦ 61,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по созданию рабочих ¦ "Икар" ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест для инвалидов ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦4.1.4¦Предоставление услуг ¦ РГО ВОИ ¦ 2011 ¦ внебюд- ¦ 25,8¦ 25,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нетрадиционной ме- ¦ "Икар" ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дицины в центре го- ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родской организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов-опорников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Икар" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦4.1.5¦Оказание помощи при ¦ ВОИ ¦весь период ¦ внебюд- ¦ 927,0¦ 927,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведении меро- ¦ ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий, посвящен- ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных социально значи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мым датам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+ +------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ РРООИ "Чер- ¦весь период ¦ ¦ 600,2¦ 600,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нобылец Дона" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+ +------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ РОО ВОС ¦весь период ¦ ¦ 53,4¦ 53,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+ +------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ РГООИ "Фе- ¦весь период ¦ ¦ 66,3¦ 66,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дерация инва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лидного спор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ та" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+ +------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ НБДФ им. ¦весь период ¦ ¦ 241,4¦ 241,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Княгини Е.Ф. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Романовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+ +------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ГОО "Ростов- ¦весь период ¦ ¦ 544,4¦ 544,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ское-на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Морское Соб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рание" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ 4.2 ¦Помощь за счет пред- ¦ Предприятия ¦весь период ¦ внебюд- ¦ 378 380,6¦ 296 959,4¦ 20 512,8¦ 20 352,8¦ 20 272,8¦ 20 282,8¦ ¦ ¦приятий и учрежде- ¦ города, адми- ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний нуждающимся ¦ нистрации рай- ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам из числа ¦ онов, УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих на пред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятиях, членам их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей, бывшим ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботникам - пенсионе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рам, инвалидам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦Всего по Разделу IV, в том ¦ ¦ ¦ ¦ 406 008,0¦ 324 586,8¦ 20 512,8¦ 20 352,8¦ 20 272,8¦ 20 282,8¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ 406 008,0¦ 324 586,8¦ 20 512,8¦ 20 352,8¦ 20 272,8¦ 20 282,8¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ Раздел V "Развитие социальной защиты населения города" ¦ +-----T----------------------T----------------T------------T----------T------------T-----------T------------T------------T------------T------------+ ¦ 5.1 ¦Укрепление матери- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦ ¦ бюджет ¦ 17 622,4¦ 1 561,6¦ 13 273,2¦ 929,2¦ 929,2¦ 929,2¦ ¦ ¦ально-технической ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы учреждений: ¦ ¦ ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------------+------------+ +------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦Содержание помеще- ¦ ¦весь период ¦ ¦ 2 787,6¦ 0,0¦ 0,0¦ 929,2¦ 929,2¦ 929,2¦ ¦ ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------------+------------+ +------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦Разработка ПСД ¦ ¦весь период ¦ ¦ 159,9¦ 159,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ +----------------------+----------------+------------+ +------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦Ремонт помещений ¦ ¦весь период ¦ ¦ 4 266,3¦ 846,7¦ 3 419,6¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------------+------------+ +------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦Приобретение и ре- ¦ ¦весь период ¦ ¦ 10 408,6¦ 555,0¦ 9 853,6¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ 5.2 ¦Расходы на обеспече- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦ ¦ ¦ 5 178,7¦ 1 422,6¦ 756,1¦ 974,4¦ 1 012,8¦ 1 012,8¦ ¦ ¦ние мер пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦Обслуживание систе- ¦ ¦весь период ¦областной ¦ 2 085,6¦ 406,2¦ 398,5¦ 413,5¦ 433,7¦ 433,7¦ ¦ ¦мы АПС ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(5220802) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦Прочие противопо- ¦ ¦весь период ¦ бюджет ¦ 3 093,1¦ 1 016,4¦ 357,6¦ 560,9¦ 579,1¦ 579,1¦ ¦ ¦жарные мероприятия ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ 5.3 ¦Мероприятия по энер- ¦ ¦весь период ¦ ¦ 94,3¦ 94,3¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦госбережению и по- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вышению энергетиче- ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской эффективности - ¦ ¦ ¦(7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение энергети- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческого обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с составлением энер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гетического паспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+ +------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦весь период ¦ внебюд- ¦ 389,4¦ 389,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦Всего по разделу V, в ¦ ¦ ¦ ¦ 23 284,8¦ 3 467,9¦ 14 029,3¦ 1 903,6¦ 1 942,0¦ 1 942,0¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 2 085,6¦ 406,2¦ 398,5¦ 413,5¦ 433,7¦ 433,7¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 20 809,8¦ 2 672,3¦ 13 630,8¦ 1 490,1¦ 1 508,3¦ 1 508,3¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦внебюджетные сред- ¦ ¦ ¦ ¦ 389,4¦ 389,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦Всего по Программе, в том ¦ ¦ ¦ ¦20 321 997,1¦4 381 242,5¦ 3 928 101,4¦ 3 815 325,9¦ 4 098 662,9¦ 4 098 664,3¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 4 698 245,7¦1 036 485,4¦ 847 795,6¦ 908 991,9¦ 952 486,4¦ 952 486,4¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦12 942 354,2¦2 670 599,9¦ 2 298 851,7¦ 2 514 542,8¦ 2 729 179,9¦ 2 729 179,9¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 2 236 661,1¦ 332 117,5¦ 755 598,2¦ 366 094,4¦ 391 430,3¦ 391 420,7¦ +-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦внебюджетные сред- ¦ ¦ ¦ ¦ 444 736,1¦ 342 039,8¦ 25 855,9¦ 25 696,8¦ 25 566,3¦ 25 577,3¦ ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+----------------------+----------------+------------+----------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------- Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение 3 к Программе МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы - ДСЗН ежегодно в течение всего срока ее реализации. Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по направлениям Программы. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами. Эффективность реализации Программы оценивается как отношение фактически достигнутых результатов к целевым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле: If + (If - If ) 1, 2, 4, 5 3n-1 3n SUM -------------------------------- Ip + (Ip - Ip ) 1, 2, 4, 5 3n-1 3n Е = -------------------------------------- х 100%, 5 где Е - эффективность реализации Программы; If - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации 1-5 Программы; Ip - индикатор, утвержденный Программой; 1-5 5 - количество индикаторов Программы; n - отчетный финансовый год. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону путем предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, повышения качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг. Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|