Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 07.11.2012 № 967

 



                 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     07.11.2012                                             N 967


                        О внесении изменений в
                     постановление Администрации
                      города Ростова-на-Дону от
                           09.09.2010 N 670
                     "Об утверждении долгосрочной
                     городской целевой программы
                        "Сохранение и развитие
                     культуры и искусства города
                     Ростова-на-Дону на 2011-2013
                      годы" (ред. от 05.07.2012)


     В  соответствии  с   пунктом   7.1.   раздела   7   постановления
Администрации   города    Ростова-на-Дону    от    21.11.2011    N 860
"Об утверждении порядка принятия  решения  о  разработке  долгосрочных
городских целевых программ,  их  формирования  и  реализации,  порядка
проведения и критерии  оценки  эффективности  реализации  долгосрочных
городских  целевых  программ",  в  связи   с   увеличением   ожидаемых
поступлений в бюджет города

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Администрации  города
Ростова-на-Дону  от  09.09.2010  N 670  "Об утверждении   долгосрочной
городской  целевой  программы  "Сохранение  и  развитие   культуры   и
искусства  города  Ростова-на-Дону  на  2011-2013   годы"   (ред.   от
05.07.2012) следующие изменения:
     1.1. в паспорте программы:
     1.1.1 строку  "Объемы  и  источники   финансирования   Программы"
изложить в редакции:

-------------T--------------------------------------------------¬
¦"Объемы    и¦Реализация мероприятий программы осуществляется за¦
¦источники   ¦счет бюджетных ассигнований федерального,  област-¦
¦финансирова-¦ного и городского бюджетов. Объемы  финансирования¦
¦ния     Про-¦на реализацию программы составляют:               ¦
¦граммы      ¦1 600 187,5 тыс. руб., в том числе за счет:       ¦
¦            ¦бюджета города - 1 590 792,9 тыс. руб.            ¦
¦            ¦федерального бюджета - 7 863,0 тыс. руб.          ¦
¦            ¦областной бюджет - 1 531,6 тыс. руб."             ¦
L------------+---------------------------------------------------

     1.1.2 строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы,
целевые индикаторы и показатели" изложить в редакции:

---------------T-----------------------------------------------¬
¦"Целевые инди-¦- содержание и эксплуатация 74 памятников;     ¦
¦каторы и пока-¦- разработка зоны  охраны  объекта  культурного¦
¦затели        ¦наследия  мемориального  комплекса  "Кумженская¦
¦              ¦роща";                                         ¦
¦              ¦- организационные мероприятия по  установке  17¦
¦              ¦новых   мемориальных   досок,   памятников    и¦
¦              ¦памятных знаков;                               ¦
¦              ¦- увеличение количества читателей в библиотеках¦
¦              ¦до 204550 человек;                             ¦
¦              ¦- увеличение количества посещений в библиотеках¦
¦              ¦до 1 656 900 ед.;                              ¦
¦              ¦- увеличение количества книговыдач (документов)¦
¦              ¦в библиотеках до 4 570 200 экз.;               ¦
¦              ¦-   увеличение   количества   просветительских,¦
¦              ¦культурно-досуговых мероприятий до 6 560 ед..  ¦
¦              ¦Организация   предоставления    дополнительного¦
¦              ¦образования:                                   ¦
¦              ¦- увеличение контингента детских школ  искусств¦
¦              ¦до 8 535 учащихся;                             ¦
¦              ¦-   увеличение   количества   специализаций   и¦
¦              ¦отделений в детских школах искусств до 232;    ¦
¦              ¦- увеличение количества учащихся  и  творческих¦
¦              ¦коллективов детских школ искусств,  удостоенных¦
¦              ¦званий  Лауреатов   конкурсов   и   фестивалей,¦
¦              ¦выставок различных уровней до 700.             ¦
¦              ¦Создание условий для организации массового  от-¦
¦              ¦дыха и досуга, обеспечение жителей  города  ус-¦
¦              ¦лугами организаций культуры:                   ¦
¦              ¦- увеличение количества  досуговых  объектов  в¦
¦              ¦парках культуры и отдыха до 150 шт;            ¦
¦              ¦- увеличение количества клубных формирований  в¦
¦              ¦учреждениях культуры города до 670 единиц;     ¦
¦              ¦-  увеличение  количества   культурно-досуговых¦
¦              ¦мероприятий, проводимых  учреждениями  культуры¦
¦              ¦города до 12 000;                              ¦
¦              ¦- увеличение количества  коллективов  народного¦
¦              ¦творчества до 520 ед.;                         ¦
¦              ¦-   увеличение   удельного   веса    населения,¦
¦              ¦участвующего       в        культурно-досуговых¦
¦              ¦мероприятиях, организованных органами  местного¦
¦              ¦самоуправления городских округов до 99,3%;     ¦
¦              ¦- увеличение количества редких видов животных в¦
¦              ¦МУ   "Ростовский-на-Дону   зоопарк"   до    424¦
¦              ¦особей."                                       ¦
L--------------+------------------------------------------------

     1.2. раздел "Целевые индикаторы и показатели" изложить в редакции
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
     1.3. раздел  "Финансовое   обеспечение   долгосрочной   городской
целевой программы "Сохранение  и  развитие  культуры  и  искусства  г.
Ростова-на-Дону  на  2011-2013  годы"  изложить  в  редакции  согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению;
     1.4. раздел "Система программных мероприятий" изложить в редакции
согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".

     3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы Администрации города (по социальным  вопросам)  В.В.
Леденеву.


     Мэр (глава Администрации)
     города                                              М.А. Чернышев


Постановление вносит
Управление культуры города



                                                        Приложение N 1
                                                       к постановлению
                                                  Администрации города
                                                   N 967 от 07.11.2012


                    Целевые индикаторы и показатели

------------------------------T-----T----------T-----------T------------¬
¦Задачи программы, показатели ¦ Ед. ¦   2011   ¦   2012    ¦    2013    ¦
¦                             ¦ изм.¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦1. Учет и сохранение историко-культурного наследия  города  Ростова-на-¦
¦Дону,  обеспечение  популяризации  и  свободного  доступа  населения  к¦
¦объектам культурного наследия.                                         ¦
+-----------------------------T-----T----------T-----------T------------+
¦Оформление 9 паспортов и     ¦шт.  ¦    3     ¦     3     ¦     3      ¦
¦охранных обязательств.       ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Содержание и эксплуатация  74¦шт.  ¦    77    ¦    73     ¦     74     ¦
¦памятников                   ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Организация  мероприятий   по¦шт.  ¦    5     ¦     5     ¦     7      ¦
¦установке      новых       17¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦мемориальных     досок,     и¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦памятников и памятных знаков ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество мероприятий,      ¦шт.  ¦    10    ¦    11     ¦     12     ¦
¦обеспечивающих               ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦популяризацию историко-      ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦культурного наследия.        ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦                                                                       ¦
¦2. Организация библиотечного обслуживания населения города.            ¦
+-----------------------------T-----T----------T-----------T------------+
¦Количество      библиотечного¦ед.  ¦1 745 000 ¦ 1 748 000 ¦ 1 755 000  ¦
¦фонда                        ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Обновляемость   библиотечного¦ед.  ¦  62 000  ¦  64 000   ¦   66 000   ¦
¦фонда (новые поступления)    ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество    читателей     в¦чел. ¦ 203 000  ¦  204 500  ¦  204 550   ¦
¦библиотеках                  ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество    посещений     в¦чел. ¦1 610 000 ¦ 1 656 850 ¦ 1 656 900  ¦
¦библиотеках                  ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество           выданных¦ед.  ¦4 532 000 ¦ 4 570 100 ¦ 4 570 200  ¦
¦документов                   ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество  просветительских,¦ед.  ¦  6 200   ¦   6 550   ¦   6 560    ¦
¦культурно-досуговых          ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦мероприятий                  ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество выданных справок  ¦ед.  ¦  75 000  ¦  103 500  ¦  103 550   ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦3. Организация системы  дополнительного  образования  детей,  выявление¦
¦одаренных учащихся                                                     ¦
+-----------------------------T-----T----------T-----------T------------+
¦Количество     учащихся     в¦чел. ¦  8 515   ¦   8 515   ¦   8 535    ¦
¦детских школах искусств      ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество  специализаций   и¦шт.  ¦   229    ¦    230    ¦    232     ¦
¦отделений                    ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество     учащихся     и¦чел. ¦   625    ¦    650    ¦    700     ¦
¦творческих       коллективов,¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦удостоенных званий  Лауреатов¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦конкурсов    и    фестивалей,¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦выставок различных уровней   ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦4. Ообеспечение условий для организации массового отдыха и досуга в це-¦
¦лях удовлетворения социальных и духовных  потребностей  жителей  города¦
¦Ростова-на-Дону.                                                       ¦
+-----------------------------T-----T----------T-----------T------------+
¦Количество         культурно-¦шт.  ¦   148    ¦    149    ¦    150     ¦
¦досуговых     объектов      в¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦муниципальных          парках¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦культуры и отдыха            ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество            клубных¦ед.  ¦   650    ¦    660    ¦    670     ¦
¦формирований  в   учреждениях¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦культуры города              ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество        коллективов¦ед.  ¦   510    ¦    515    ¦    520     ¦
¦народного    творчества     в¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦клубных учреждениях города   ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество         культурно-¦шт.  ¦  11 000  ¦  11 500   ¦   12 000   ¦
¦досуговых        мероприятий,¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦проводимых       учреждениями¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦культуры города              ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦*Удельный   вес    населения,¦про- ¦   99,1   ¦   99,2    ¦    99,3    ¦
¦участвующего   в   культурно-¦цен- ¦          ¦           ¦            ¦
¦досуговых        мероприятиях¦ ты  ¦          ¦           ¦            ¦
¦организованных       органами¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦местного       самоуправления¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦городских округов            ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
+-----------------------------+-----+----------+-----------+------------+
¦Количество    редких    видов¦шт.  ¦   421    ¦    423    ¦    424     ¦
¦животных  в  МУ  "Ростовский-¦     ¦          ¦           ¦            ¦
¦на-Дону зоопарк"             ¦     ¦          ¦           ¦            ¦
L-----------------------------+-----+----------+-----------+-------------


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева



                                                        Приложение N 2
                                                       к постановлению
                                                  Администрации города
                                                   N 967 от 07.11.2012


   "Финансовое обеспечение долгосрочной городской целевой программы
   "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на
                            2011-2013 годы"

                                                            тыс. руб.
--------------------T-------T---------T-----------------------------¬
¦      Раздел       ¦Источ- ¦Общий    ¦Объемы финансирования по го- ¦
¦                   ¦ник фи-¦объем    ¦дам тыс. руб.                ¦
¦                   ¦нанси- ¦тыс. руб.+---------T---------T---------+
¦                   ¦рования¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦                   ¦       ¦         ¦  2011   ¦  2012   ¦  2013   ¦
+-------------------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦ Раздел 1 Охрана и ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ сохранение куль-  ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ турного наследия, ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ памятников исто-  ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦рии и культуры ме- ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦  стного значения  ¦Бюджет ¦ 77 847,2¦ 15 328,4¦ 23 402,6¦ 39 116,2¦
¦                   ¦города ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦                   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Итого по разделу 1 ¦       ¦77 847,2 ¦ 15 328,4¦23 402,6 ¦ 39 116,2¦
+-------------------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦                   ¦Бюджет ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦                   ¦города ¦284 706,1¦ 87 294,0¦103 325,6¦ 94 086,5¦
¦Раздел 2 Организа- +-------+---------+---------+---------+---------+
¦ ция библиотечного ¦област-¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   обслуживания    ¦  ной  ¦  1 531,6¦         ¦    765,8¦    765,8¦
¦                   ¦бюджет ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦                   +-------+---------+---------+---------+---------+
¦                   ¦феде-  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦                   ¦ральный¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦                   ¦бюджет ¦  7 863,0¦  2 516,2¦  2 673,4¦  2 673,4¦
+-------------------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦                   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Итого по разделу 2 ¦       ¦294 100,7¦ 89 810,2¦106 764,8¦ 97 525,7¦
+-------------------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦     Раздел 3      ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ Организация пре-  ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦доставления допол- ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦нительного образо- ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦       вания       ¦Бюджет ¦750 979,3¦232 514,6¦257 982,4¦260 482,3¦
¦                   ¦города ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦                   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Итого по разделу 3 ¦       ¦750 979,3¦232 514,6¦257 982,4¦260 482,3¦
+-------------------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦ Раздел 4 Создание ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ условий для орга- ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ низации массового ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ отдыха и досуга,  ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ обеспечение жите- ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦лей города услуга- ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦  ми организаций   ¦Бюджет ¦477 260,3¦141 750,1¦169 391,1¦166 119,1¦
¦     культуры      ¦города ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦                   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦                   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦                   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Итого по разделу 4 ¦       ¦477 260,3¦141 750,1¦169 391,1¦166 119,1¦
+-------------------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦  Программа "Со-   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ хранение и разви- ¦Бюджет ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦тие культуры и ис- ¦города ¦1590792,9¦476 887,1¦554 101,7¦559 804,1¦
¦кусства г. Ростова-+-------+---------+---------+---------+---------+
¦ на-Дону на 2011-  ¦област-¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦     2013 года     ¦  ной  ¦  1 531,6¦         ¦    765,8¦    765,8¦
¦                   ¦бюджет ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦                   +-------+---------+---------+---------+---------+
¦                   ¦феде-  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦                   ¦ральный¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦                   ¦бюджет ¦  7 863,0¦  2 516,2¦  2 673,4¦  2 673,4¦
+-------------------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦                   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ Всего по програм- ¦       ¦1600187,5¦479 403,3¦557 540,9¦563 243,3¦
¦        ме         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
L-------------------+-------+---------+---------+---------+----------


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева



                                                        Приложение N 3
                                                       к постановлению
                                                  Администрации города
                                                   N 967 от 07.11.2012


                   "Система программных мероприятий"

     Раздел 1. Охрана и сохранение культурного наследия, памятников
истории и культуры местного значения.

                                                             тыс. руб.
------T-----------------------------------------T-----------T------T--------------T-----------T-----------------------------¬
¦  N  ¦        Наименование мероприятия         ¦Исполнитель¦ Срок ¦ Источник фи- ¦   Всего   ¦    Объем финансирования     ¦
¦ п/п ¦                                         ¦           ¦выпол-¦нансирования, ¦           ¦                             ¦
¦     ¦                                         ¦           ¦нения ¦ код целевой  ¦           +---------T---------T---------+
¦     ¦                                         ¦           ¦      ¦ статьи про-  ¦           ¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦
¦     ¦                                         ¦           ¦      ¦    граммы    ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------------------+-----------+------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦1.1. ¦Паспортизация и инвентаризация,          ¦Управление ¦ 2011 ¦бюджет города ¦      631,8¦    200,0¦    231,8¦    200,0¦
¦     ¦памятников монументального ис-           ¦ культуры  ¦ 2012 ¦   7950100    ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦кусства, заключение охранных             ¦           ¦ 2013 ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦обязательств                             ¦           ¦      ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------------------+-----------+------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦1.2  ¦Разработка проектно-сметной до-          ¦Управление ¦ 2011 ¦бюджет города ¦    2 494,3¦  2 494,3¦         ¦         ¦
¦     ¦кументации и капитальные ре-             ¦культуры   ¦ 2012 ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦монты мемориальных комплек-              ¦           ¦ 2013 ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦сов, памятников истории и куль-          ¦           ¦      ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦туры в том числе: мемориального          ¦           ¦      ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦комплекса " Кумженская роща"             ¦           ¦      ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------------------+-----------+------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦1.3  ¦Содержание, эксплуатация и бла-          ¦Управление ¦ 2011 ¦бюджет города ¦   74 721,1¦ 12 634,1¦ 23 170,8¦ 38 916,2¦
¦     ¦гоустройство памятников истории          ¦культуры   ¦ 2012 ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦и культуры, уплата налога на             ¦           ¦ 2013 ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦имущество и земельного налога            ¦           ¦      ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------------------+-----------+------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦1.4. ¦Подготовка и формирование                ¦Управление ¦ 2011 ¦не требует фи-¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦электронной информационной               ¦культуры   ¦ 2012 ¦нансирования  ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦базы данных учета памятников             ¦           ¦ 2013 ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------------------+-----------+------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦1.5. ¦Организационные мероприятия по           ¦Управление ¦ 2011 ¦не требует фи-¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦установке новых мемориальных             ¦культуры   ¦ 2012 ¦нансирования  ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦досок, памятников                        ¦           ¦ 2013 ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------------------+-----------+------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦Итого по разделу 1                                   ¦      ¦              ¦   77 847,2¦ 15 328,4¦ 23 402,6¦ 39 116,2¦
+-----+-----------------------------------------------------+------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦Итого по разделу 1 по ГРБС Управление культуры       ¦      ¦бюджет города ¦   77 847,2¦ 15 328,4¦ 23 402,6¦ 39 116,2¦
¦     ¦города Ростова-на-Дону                               ¦      ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------------------------------+------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦Итого по разделу 1 по ГРБС Департамент коорди-       ¦      ¦бюджет города ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦нации строительства и перспективного развития        ¦      ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------------------------------+------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦                                Раздел 2. Организация библиотечного обслуживания населения.                                ¦
¦                                                                                                                  тыс. руб.¦
+-----T---------------------------------T------------------T-------T--------------T-----------T---------T---------T---------+
¦2.1  ¦Финансовое обеспечение вы-       ¦Ростовская -на -  ¦ 2011  ¦бюджет города ¦  200 068,1¦ 60 644,1¦70 616,2 ¦ 68 807,8¦
¦     ¦полнения муниципального за-      ¦Дону городская    ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦дания Ростовская- на -Дону       ¦ЦБС               ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦городская централизованная       ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦библиотечная система в части     ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦расчетных затрат, уплата на-     ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦лога на имущество и земель-      ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ного налога, создание элек-      ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦тронного читательского биле-     ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦та                               ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+---------------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦2.2  ¦Сохранение и обновление до-      ¦Ростовская -на -  ¦ 2011  ¦бюджет города ¦   58 958,8¦ 16 475,9¦ 20 765,0¦ 21 717,9¦
¦     ¦кументного фонда ЦБС, в том      ¦Дону городская    ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦числе:                           ¦ЦБС               ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+---------------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦- подписка                       ¦Ростовская -на -  ¦ 2011  ¦бюджет города ¦   16 972,7¦  4 788,6¦  5 929,0¦  6 255,1¦
¦     ¦                                 ¦Дону городская    ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                                 ¦ЦБС               ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+---------------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦- книги                          ¦Ростовская -на -  ¦ 2011  ¦бюджет города ¦   32 591,5¦  9 171,1¦ 11 396,8¦ 12 023,6¦
¦     ¦                                 ¦Дону городская    ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                                 ¦ЦБС               ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+---------------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦- книги                          ¦Управление        ¦ 2011  ¦федеральный   ¦    7 863,0¦  2 516,2¦  2 673,4¦  2 673,4¦
¦     ¦                                 ¦культуры          ¦       ¦бюджет        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                                 ¦                  ¦       ¦4400200       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+---------------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦- книги                          ¦Управление        ¦ 2011  ¦областной     ¦    1 531,6¦         ¦    765,8¦    765,8¦
¦     ¦                                 ¦культуры          ¦       ¦бюджет5220900 ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+---------------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦2.3  ¦Разработка проектно-сметной      ¦Ростовская -на -  ¦ 2011  ¦бюджет города ¦   24 968,3¦  8 058,0¦ 12 710,3¦  4 200,0¦
¦     ¦документации и капитальные       ¦Дону городская    ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ремонты филиалов централи-       ¦ЦБС               ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦зованной библиотечной сис-       ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦темы в том числе: библиотека     ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦по адресу Королева 10, биб-      ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦лиотеки им. Карамзина, биб-      ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦лиотечно-информационного         ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦центра им. Горького, библио-     ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦тек им. Чернышевского, Мая-      ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ковского и приобретение ме-      ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦бели, оборудования и компью-     ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦терной техники                   ¦                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+---------------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦2.4  ¦Средства на противопожарные      ¦Ростовская -на -  ¦ 2011  ¦бюджет города ¦   10 105,5¦  4 632,2¦  2 673,3¦  2 800,0¦
¦     ¦мероприятия в учреждениях        ¦Дону городская    ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ЦБС                              ¦ЦБС               ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+---------------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦Итого по разделу 2                                  ¦       ¦              ¦  294 100,7¦ 89 810,2¦106 764,8¦ 97 525,7¦
+-----+----------------------------------------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦Итого по разделу 2 по ГРБС Управление культу-       ¦       ¦бюджет города ¦  284 706,1¦ 87 294,0¦103 325,6¦ 94 086,5¦
¦     ¦ры города Ростова-на-Дону                           ¦       ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦Итого по разделу 2 по ГРБС Управление культу-       ¦       ¦федеральный   ¦    7 863,0¦  2 516,2¦  2 673,4¦  2 673,4¦
¦     ¦ры города Ростова-на-Дону                           ¦       ¦бюджет        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                                                    ¦       ¦4400200       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦Итого по разделу 2 по ГРБС Управление культу-       ¦       ¦областной     ¦    1 531,6¦         ¦    765,8¦    765,8¦
¦     ¦ры города Ростова-на-Дону                           ¦       ¦бюджет        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                                                    ¦       ¦5220900       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦                             Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования                              ¦
¦                                                                                                                  тыс. руб.¦
+-----T-----------------------------T----------------------T-------T--------------T-----------T---------T---------T---------+
¦3.1  ¦Финансовое обеспечение       ¦Муниципальные         ¦ 2011  ¦бюджет города ¦  709 046,4¦214 687,2¦252 903,3¦241 455,9¦
¦     ¦выполнения муниципального    ¦бюджетные обра-       ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦задания муниципальными       ¦зовательные уч-       ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦учреждениями (МБОУ ДОД       ¦реждения допол-       ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ДМШ, ДШИ, ДХШ) в части       ¦нительного обра-      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦расчетных затрат. Уплата     ¦зования детей         ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦налога на имущество и зе-    ¦(ДМШ, ДШИ,            ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦мельного налога              ¦ДХШ)                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+----------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦3.2  ¦Разработка проектно-         ¦Муниципальные         ¦ 2011  ¦бюджет города ¦   31 205,2¦ 13 105,2¦  1 600,0¦ 16 500,0¦
¦     ¦сметной документации, про-   ¦бюджетные обра-       ¦ 2013  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ведение капитальных ремон-   ¦зовательные уч-       ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦тов в муниципальных бюд-     ¦реждения допол-       ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦жетных образовательных уч-   ¦нительного обра-      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦реждениях ДОД ДМШ,           ¦зования детей         ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ДШИ, ДХШ в том числе:        ¦(ДМШ, ДШИ,            ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦МБОУ ДОД ДМШ N 7,            ¦ДХШ)                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦МБОУ ДОД ДМШ N 6 им.         ¦                      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦Г.В. Свиридова, МБОУ ДОД     ¦                      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ДШИ им. А.П. Артамонова      ¦                      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦(N 2), МБОУ ДОД ДМШ          ¦                      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦N 10 им. С.С. Прокофьева,    ¦                      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦МБОУ ДОД ДМШ им. Ип-         ¦                      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦политова-Иванова и осна-     ¦                      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦щение оборудованием школ     ¦                      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+----------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦3.3  ¦Творческая деятельность      ¦МБОУ ДОД              ¦ 2011  ¦бюджет города ¦    4 283,3¦  1 330,2¦  1 437,1¦  1 516,0¦
¦     ¦МБОУ ДОД ДМШ, ДШИ,           ¦(ДМШ, ДШИ,            ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ДХШ                          ¦ДХШ),                 ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦управление куль-      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦туры                  ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+----------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦-    ¦Проведение джазовых фес-     ¦Управление куль-      ¦ 2011  ¦бюджет города ¦    4 166,3¦  1 291,2¦  1 398,1¦  1 477,0¦
¦     ¦тивалей в части проведения   ¦туры                  ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦праздничных мероприятий      ¦                      ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+----------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦-    ¦Поощрение одаренных уча-     ¦МБОУ ДОД              ¦ 2011  ¦бюджет города ¦      117,0¦     39,0¦     39,0¦     39,0¦
¦     ¦щихся музыкальных школ       ¦(ДМШ, ДШИ,            ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦(ДМШ, ДШИ, ДХШ)              ¦ДХШ), (ДМШ,           ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦ДШИ, ДХШ)             ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+----------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦3.4  ¦Противопожарные меро-        ¦МБОУ ДОД              ¦ 2011  ¦бюджет города ¦    3 532,8¦  1 455,7¦  1 066,7¦   1010,4¦
¦     ¦приятия в учреждениях до-    ¦(ДМШ, ДШИ,            ¦ 2012  ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦полнительного образования    ¦ДХШ), (ДМШ,           ¦ 2013  ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦(ДМШ, ДШИ, ДХШ)              ¦ДШИ, ДХШ)             ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+----------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦3.5  ¦Детская школа искусств в     ¦Департамент ко-       ¦ 2011  ¦бюджет города ¦    2 911,6¦  1 936,3¦    975,3¦         ¦
¦     ¦поселке Александровка        ¦ординации строи-      ¦       ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦(корректировка проектно      ¦тельства и пер-       ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦сметной документации)        ¦спективного раз-      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦вития                 ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+----------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦Итого по разделу 3           ¦                      ¦       ¦              ¦  750 979,3¦232 514,6¦257 982,4¦260 482,3¦
+-----+-----------------------------+----------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦Итого по разделу 3 по ГРБС   ¦                      ¦       ¦бюджет города ¦           ¦230 578,3¦257 007,1¦260 482,3¦
¦     ¦Управление культуры города   ¦                      ¦       ¦       7950100¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦Ростова-на-Дону              ¦                      ¦       ¦              ¦  748 067,7¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+----------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦Итого по разделу 3 по ГРБС   ¦                      ¦       ¦бюджет города ¦    2 911,6¦  1 936,3¦    975,3¦         ¦
¦     ¦Департамент координации      ¦                      ¦       ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦строительства и перспектив-  ¦                      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ного развития                ¦                      ¦       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+----------------------+-------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦                                                                                                                           ¦
¦Раздел 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций куль-¦
¦                                                           туры                                                            ¦
¦                                                                                                                  тыс. руб.¦
+-----T-----------------------------T-------------------T----------T--------------T-----------T---------T---------T---------+
¦4.1  ¦Финансовое обеспечение       ¦Муниципальные      ¦   2011   ¦бюджет города ¦  104 679,6¦ 23 541,3¦ 39 673,5¦ 41 464,8¦
¦     ¦выполнения муниципального    ¦бюджетные уч-      ¦   2012   ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦задания муниципальными       ¦реждения куль-     ¦   2013   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦бюджетными парками, в час-   ¦туры (парки        ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ти расчетных затрат, уплата  ¦культуры и от-     ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦налога на имущество и зе-    ¦дыха)              ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦мельного налога              ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.2  ¦Реконструкция муниципаль-    ¦Муниципальные      ¦   2011   ¦бюджет города ¦   29 622,8¦ 19 177,8¦  4 145,0¦  6 300,0¦
¦     ¦ных бюджетных парков         ¦бюджетные уч-      ¦   2012   ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦культуры и отдыха, проведе-  ¦реждения куль-     ¦   2013   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ние капитальных ремонтов в   ¦туры (парки        ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦том числе: парк культуры и   ¦культуры и от-     ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦отдыха им. Островского (ук-  ¦дыха)              ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ладка асфальтового покры-    ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦тия, замена кабеля), парк им.¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦1 Мая (укладка асфальтового  ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦покрытия и плитки), парк     ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦им. Октября, детский парк    ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦им. В Черевичкина. Развитие  ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦материально-технической      ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦базы муниципальных парков    ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦культуры и отдыха, приоб-    ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ретение оборудования         ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.3  ¦Резервирование земельных     ¦Управление         ¦   2011   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦участков, организационная    ¦культуры, де-      ¦   2012   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦работа для проведения про-   ¦партамент архи-    ¦   2013   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ектно-изыскательских работ   ¦тектуры и градо-   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦по строительству планетария  ¦строительства      ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦города,            ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦Департамент ко-    ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦ординации          ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦строительства и    ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦перспективного     ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦развития           ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.4  ¦Резервирование земельных     ¦Управление         ¦   2011   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦участков, организационная    ¦культуры, де-      ¦   2012   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦работа для проведения про-   ¦партамент архи-    ¦   2013   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ектно-изыскательских работ   ¦тектуры и градо-   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦по строительству музея го-   ¦строительства      ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦рода Ростова -на -Дону       ¦города,            ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦Департамент ко-    ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦ординации          ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦строительства и    ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦перспективного     ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                             ¦развития           ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.5  ¦Противопожарные меро-        ¦Парк культуры и    ¦   2011   ¦бюджет города ¦      731,6¦     75,0¦    572,7¦     83,9¦
¦     ¦приятия в муниципальных      ¦отдыха им. Ост-    ¦          ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦парках культуры и отдыха     ¦ровского           ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.6  ¦Финансовое обеспечение       ¦Ростовский-на-     ¦   2011   ¦бюджет города ¦  207 779,2¦ 60 529,7¦70 980,6 ¦ 76 268,9¦
¦     ¦выполнения муниципального    ¦Дону зоопарк       ¦   2012   ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦задания МБУ " Ростовский -   ¦                   ¦   2013   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦на -Дону зоопарк", в части   ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦расчетных затрат. Уплата     ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦налога на имущество и зе-    ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦мельного налога              ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.7  ¦Развитие Ростовского -на -   ¦Ростовский -на -   ¦   2011   ¦бюджет города ¦   77 065,0¦ 22 356,2¦29 697,6 ¦ 25 011,2¦
¦     ¦Дону зоопарка как природ-    ¦Дону зоопарк       ¦   2012   ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ного музейного наследия      ¦                   ¦   2013   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.7.1¦Капитальный ремонт МБУ "     ¦Ростовский -на -   ¦   2013   ¦бюджет города ¦     6000,0¦         ¦   6000,0¦         ¦
¦     ¦Ростовский -на -Дону зоо-    ¦Дону зоопарк       ¦          ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦парк"                        ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.7.2¦Кормообеспечение и ветери-   ¦Ростовский -на -   ¦   2011   ¦бюджет города ¦   71 065,0¦ 22 356,2¦ 23 697,6¦ 25 011,2¦
¦     ¦нарное обслуживание жи-      ¦Дону зоопарк       ¦   2012   ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦вотных                       ¦                   ¦   2013   ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.8  ¦Строительство администра-    ¦Департамент ко-    ¦   2011   ¦бюджет города ¦    2 038,5¦  2 038,5¦         ¦         ¦
¦     ¦тивно- бытового здания с     ¦ординации          ¦          ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦вольерами для содержания     ¦строительства и    ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦животных по ул. Зоологиче-   ¦перспективного     ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ская, с северной стороны     ¦развития           ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦Змиевского проезда           ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.9  ¦Финансовое обеспечение       ¦Городской дом      ¦ ежегодно ¦бюджет города ¦   16 132,6¦  4 956,9¦  5 630,0¦  5 545,7¦
¦     ¦выполнения муниципального    ¦творчества         ¦          ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦задания МАУ "Городской       ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦Дом Творчества", в части     ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦расчетных затрат. Уплата     ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦налога на имущество и зе-    ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦мельного налога              ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.10 ¦Приобретение оборудования    ¦Городской Дом      ¦   2012   ¦бюджет города ¦      700,0¦         ¦    700,0¦         ¦
¦     ¦МАУ "Городской Дом Твор-     ¦Творчества         ¦          ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦чества"                      ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.11 ¦Противопожарные меро-        ¦Городской Дом      ¦ ежегодно ¦бюджет города ¦      172,5¦     54,0¦     57,5¦     61,0¦
¦     ¦приятия в Городском Доме     ¦Творчества         ¦          ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦Творчества                   ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦4.12 ¦Развитие народного творче-   ¦Управление         ¦ ежегодно ¦бюджет города ¦   38 338,5¦  9 020,7¦ 17 934,2¦ 11 383,6¦
¦     ¦ства, создание культурного   ¦культуры           ¦          ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦потенциала                   ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦города, проведение город-    ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦ских фестивалей, в части     ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦проведения праздничных       ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦мероприятий. Уплата налога   ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦на имущество и земельного    ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦налога                       ¦                   ¦          ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+-----------------------------+-------------------+----------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦                                                            ¦              ¦  477 260,3¦141 750,1¦169 391,1¦166 119,1¦
¦     ¦                     Итого по разделу 4                     ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+------------------------------------------------------------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦   Итого по разделу 4 по ГРБС Управление культуры города    ¦бюджет города ¦  475 221,8¦139 711,6¦169 391,1¦166 119,1¦
¦     ¦                      Ростова-на-Дону                       ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+------------------------------------------------------------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦     Итого по разделу 4 по ГРБС Департамент координации     ¦бюджет города ¦    2 038,5¦  2 038,5¦         ¦         ¦
¦     ¦          строительства и перспективного развития           ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+------------------------------------------------------------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦                                                            ¦              ¦1 600 187,5¦479 403,3¦557 540,9¦563 243,3¦
¦     ¦                     Итого по программе                     ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+------------------------------------------------------------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦                                                            ¦бюджет города ¦1 585 842,8¦472 912,3¦553 126,4¦559 804,1¦
¦     ¦   Итого по программе по ГРБС Управление культуры города    ¦7950100       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                      Ростова-на-Дону                       ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+------------------------------------------------------------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦   Итого по программе по ГРБС Управление культуры города    ¦федеральный   ¦    7 863,0¦  2 516,2¦  2 673,4¦  2 673,4¦
¦     ¦                      Ростова-на-Дону                       ¦бюджет        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                                                            ¦4400200       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+------------------------------------------------------------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦                                                            ¦областной     ¦    1 531,6¦         ¦    765,8¦    765,8¦
¦     ¦   Итого по программе по ГРБС Управление культуры города    ¦бюджет        ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                      Ростова-на-Дону                       ¦5220900       ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+------------------------------------------------------------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦                                                            ¦              ¦1 595 237,4¦475 428,5¦556 565,6¦563 243,3¦
¦     ¦     Всего по программе по ГРБС Управление культуры го-     ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦                    рода Ростова-на-Дону                    ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+------------------------------------------------------------+--------------+-----------+---------+---------+---------+
¦     ¦                                                            ¦бюджет горо-  ¦    4 950,1¦  3 974,8¦    975,3¦         ¦
¦     ¦     Итого по программе по ГРБС Департамент координации     ¦да 7950100    ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦          строительства и перспективного развития           ¦              ¦           ¦         ¦         ¦         ¦
L-----+------------------------------------------------------------+--------------+-----------+---------+---------+----------


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева


Информация по документу
Читайте также