Расширенный поиск
Постановление Администрации Ростовской области от 06.09.2011 № 591АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.09.2011 N 591 г. Ростов-на-Дону Утратилo силу - Постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2014 г. N 2 О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010 N 187 В целях изменения срока реализации Областной долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2011-2013 годы, уточнения объемов ее финансирования и корректировки отдельных мероприятий ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010 N 187 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2011-2013 годы" изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра экономического развития области Бартеньева В.П. Глава Администрации (Губернатор) области В.Ю. Голубев Постановление вносит департамент инвестиций и предпринимательства области Приложение к постановлению Администрации Ростовской области от 06.09.2011 N 591 ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010 N 187 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2011-2013 годы" 1. В пунктах 1 и 2 цифры "2013" заменить цифрами "2016". 2. В приложении N 1: 2.1. В разделе "Паспорт Областной долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2011-2013 годы": 2.1.1. В наименовании цифры "2013" заменить цифрами "2016". 2.1.2. В подразделе "Наименование Программы" цифры "2013" заменить цифрами "2016". 2.1.3. Подраздел "Государственный заказчик Программы" дополнить абзацем следующего содержания: "министерство промышленности и энергетики Ростовской области". 2.1.4. В подразделе "Сроки реализации Программы" цифры "2013" заменить цифрами "2016". 2.1.5. В подразделе "Структура Программы": 2.1.5.1. Абзац седьмой изложить в редакции: "Приложение N 1. Условия предоставления и методика расчета субсидий муниципальным образованиям из Фонда софинансирования расходов на софинансирование объектов капитального строительства в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы).". 2.1.5.2. Абзац восьмой изложить в редакции: "Приложение N 2. Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на софинансирование объектов капитального строительства в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы).". 2.1.5.3. Абзац девятый изложить в редакции: "Приложение N 3. Условия предоставления и методика расчета субсидий муниципальным образованиям из Фонда софинансирования расходов на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма.". 2.1.5.4. Абзац десятый изложить в редакции: "Приложение N 4. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований из Фонда софинансирования расходов на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма.". 2.1.6. Подраздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции: "Объемы и - общий объем финансирования реализации источники программных мероприятий составляет 8 648 693,1 финансирования тыс. рублей, в том числе: Программы средства федерального бюджета - 446 800,0 тыс. рулей, из них: 2011 год - 31 700,0 тыс. рублей; 2012 год - 51 300,0 тыс. рублей; 2013 год - 69 900,0 тыс. рублей; 2014 год - 116 900,0 тыс. рублей; 2015 год - 105 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 72 000,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 689 186,2 тыс. рублей, из них: 2011 год - 50 344,6 тыс. рублей; 2012 год - 195 291,1 тыс. рублей; 2013 год - 243 260,5 тыс. рублей; 2014 год - 102 600,0 тыс. рублей; 2015 год - 51 230,0 тыс. рублей; 2016 год - 46 460,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 17 165,9 тыс. рублей, из них: 2011 год - 3 028,6 тыс. рублей; 2012 год - 4 667,3 тыс. рублей; 2013 год - 1 860,0 тыс. рублей; 2014 год - 3 100,0 тыс. рублей; 2015 год - 2 770,0 тыс. рублей; 2016 год - 1 740,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 7 495 541,0 тыс. рублей, из них: 2011 год - 4 497 041,0 тыс. рублей; 2012 год - 1 540 700,0 тыс. рублей; 2013 год - 849 500,0 тыс. рублей 2014 год - 230 000,0 тыс. рублей 2015 год - 228 300,0 тыс. рублей 2016 год - 150 000,0 тыс. рублей". 2.2. В абзацах восемнадцатом, двадцать пятом, двадцать седьмом раздела I "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" цифры "2013" заменить цифрами "2016". 2.3. Раздел III "Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы" изложить в редакции: "РАЗДЕЛ III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы В соответствии с целями и задачами Программа включает мероприятия для ее реализации, сроки и объемы финансирования которых приведены в приложении N 5 к Программе. Общее финансирование реализации программных мероприятий составляет 8 648 693,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 446 800,0 тыс. рулей, из них: 2011 год - 31 700,0 тыс. рублей; 2012 год - 51 300,0 тыс. рублей; 2013 год - 69 900,0 тыс. рублей; 2014 год - 116 900,0 тыс. рублей; 2015 год - 105 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 72 000,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 689 186,2 тыс. рублей, из них: 2011 год - 50 344,6 тыс. рублей; 2012 год - 195 291,1 тыс. рублей; 2013 год - 243 260,5 тыс. рублей; 2014 год - 102 600,0 тыс. рублей; 2015 год - 51 230,0 тыс. рублей; 2016 год - 46 460,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 17 165,9 тыс. рублей, из них: 2011 год - 3 028,0 тыс. рублей; 2012 год - 4 667,3 тыс. рублей; 2013 год - 1 860,0 тыс. рублей; 2014 год - 3 100,0 тыс. рублей; 2015 год - 2 770,0 тыс. рублей; 2016 год - 1 740,0 тыс. рублей, внебюджетные средства - 7 495 541,0 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 4 497 041,0 тыс. рублей; 2012 год - 1 540 700,0 тыс. рублей; 2013 год - 849 500,0 тыс. рублей 2014 год - 230 000,0 тыс. рублей 2015 год - 228 300,0 тыс. рублей 2016 год - 150 000,0 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.". 2.4. В абзацах пятом и девятом раздела VI "Оценка эффективности социальных последствий от реализации Программы" цифры "2013" заменить цифрами "2016". 2.5. Приложение N 1 к Областной долгосрочной целевой программе развития туризма в Ростовской области на 2011-2013 изложить в редакции: "Приложение N 1 к Областной долгосрочной целевой программе развития туризма в Ростовской области на 2011-2016 годы УСЛОВИЯ предоставления и методика расчета субсидий муниципальным образованиям из Фонда софинансирования расходов на софинансирование объектов капитального строительства в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" Областной долгосрочной целевой программой развития туризма в Ростовской области на 2011-2016 годы предусматривается предоставление субсидий областного бюджета из Фонда софинансирования расходов на софинансирование объектов капитального строительства в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)". Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры объектов туризма производится при наличии средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам, находящимся в муниципальной собственности, а также разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы, ее размер рассчитывается по формуле: Сi = (Р - F)* (100-kсоф.), где ——————————— 100 Сi - размер субсидии, выделяемой муниципальному образованию из областного бюджета на реализацию i-го мероприятия муниципальной долгосрочной целевой программы развития туризма; P - общая стоимость реализации мероприятия; F - сумма средств, выделенная из федерального бюджета на реализацию мероприятия; kсоф. - процент софинансирования, установленный в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 09.11.2007 N 437 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения". Максимальный размер субсидии на софинансирование объектов капитального строительства рассчитывается по формуле: Собщ = Summ Сi, где Собщ - размер субсидии, выделяемой муниципальному образованию на софинансирование объектов капитального строительства.". 2.6. Приложение N 2 к Областной долгосрочной целевой программе развития туризма в Ростовской области на 2011-2013 годы изложить в редакции: "Приложение N 2 к Областной долгосрочной целевой программе развития туризма в Ростовской области на 2011-2016 годы РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на софинансирование объектов капитального строительства в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" (тыс. рублей) |—————————————|————————————————————————————————————————| | Главный | Объем ассигнований | |распорядитель|—————————|———————————|—————————|————————| | средств | всего |федеральный|областной|местный | | областного | | бюджет | бюджет | бюджет | | бюджета/год | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| | Аксайский район | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |2011 год, |37 300,0 | 31 700,0 | 4 620,0 | 980,0 | |всего | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |В том числе: | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |министерство | - | - | - | - | |ЖКХ области | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |минпромэнерго| - | - | - | - | |области | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |минтранс РО |37 300,0 | 31 700,0 | 4 620,0 | 980,0 | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |2012 год, |60 300,0 | 51 300,0 | 7 650,0 |1 350,0 | |всего | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |В том числе: | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |министерство | 7 679,0 | 6 568,0 | 944,0 | 167,0 | |ЖКХ области | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |минпромэнерго| - | - | - | - | |области | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |минтранс РО |52 621,0 | 44 732,0 | 6 706,0 |1 183,0 | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |2013 год, |82 300,0 | 69 900,0 |10 540,0 |1 860,0 | |всего | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |В том числе: | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |министерство |19 200,0 | 16 320,0 | 2 448,0 | 432,0 | |ЖКХ области | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |минпромэнерго| - | - | - | - | |области | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |минтранс РО |63 100,0 | 53 580,0 | 8 092,0 |1 428,0 | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |2014 год, |137 600,0| 116 900,0 |17 600,0 |3 100,0 | |всего | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |В том числе: | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |министерство |17 595,0 | 14 960,0 | 2 240,0 | 395,0 | |ЖКХ области | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |минпромэнерго| - | - | - | - | |области | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |минтранс РО |120 005,0| 101 940,0 |15 360,0 |2 705,0 | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |2015 год, |123 500,0| 105 000,0 |15 730,0 |2 770,0 | |всего | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |В том числе: | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |министерство | - | - | - | - | |ЖКХ области | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |минпромэнерго|123 500,0| 105 000,0 |15 730,0 |2 770,0 | |области | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |минтранс РО | - | - | - | - | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |2016 год, |84 700,0 | 72 000,0 |10 960,0 |1 740,0 | |всего | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |В том числе: | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |министерство | - | - | - | - | |ЖКХ области | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |минпромэнерго|84 700,0 | 72 000,0 |10 960,0 |1 740,0 | |области | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |минтранс РО | - | - | - | - | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |Итого |525 700,0| 446 800,0 |67 100,0 |11 800,0| |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |В том числе: | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |министерство |44 474,0 | 37 848,0 | 5 632,0 | 944,0 | |ЖКХ области | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |минпромэнерго|208 200,0| 177 000,0 |26 690,0 |4 510,0 | |области | | | | | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| |минтранс РО |273 026,0| 231 952,0 |34 778,0 |6 296,0 | |—————————————|—————————|———————————|—————————|————————| Примечание. Список используемых сокращений: минтранс РО - министерство транспорта Ростовской области; министерство ЖКХ области - министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области; минпромэнерго области - министерство промышленности и энергетики Ростовской области.". 2.7. Приложение N 3 к Областной долгосрочной целевой программе развития туризма в Ростовской области на 2011-2013 годы изложить в редакции: "Приложение N 3 к Областной долгосрочной целевой программе развития туризма в Ростовской области на 2011-2016 годы УСЛОВИЯ предоставления и методика расчета субсидий муниципальным образованиям из Фонда софинансирования расходов на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма Областной долгосрочной целевой программой развития туризма в Ростовской области на 2011-2016 годы (далее - Программа) предусмотрено предоставление субсидий областного бюджета из Фонда софинансирования расходов на реализацию мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма. Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования на следующих условиях: наличие утвержденных муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма; наличие в бюджетах муниципальных образований средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 09.11.2007 N 437 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения"; наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы на объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии. Направления расходования средств областного бюджета для софинансирования муниципальных целевых программ развития туризма: формирование инвестиционных площадок под создание объектов туристско-рекреационного назначения (создание объектов водоснабжения, водоотведения, подведение объектов транспортной инфраструктуры к границам участка, на котором осуществляется строительство объекта туристско-рекреационного назначения); строительство, реконструкция, капитальный ремонт, благоустройство объектов показа, находящихся в муниципальной собственности; установка туристских дорожных указателей к достопримечательностям; создание объектов водоснабжения, водоотведения, подведение объектов транспортной инфраструктуры и пешеходных мостов к объектам показа, реконструкция, капитальный ремонт средств размещения, находящихся в муниципальной собственности; иные мероприятия по развитию туризма в рамках полномочий органов местного самоуправления. Максимальный размер субсидии на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы развития туризма рассчитывается по формуле: Собщ = Summ Сi, где Собщ - максимальный размер субсидии, выделяемой муниципальному образованию, на реализацию мероприятий долгосрочной целевой муниципальной программы развития туризма; Сi - размер субсидии, выделяемой муниципальному образованию, на реализацию i-го мероприятия муниципальной долгосрочной целевой программы развития туризма, который рассчитывается по формуле: Сi = Si* (100-kсоф.), где ——————————— 100 Si - размер затрат, необходимых для реализации i-го мероприятия муниципальной долгосрочной целевой программы развития туризма; kсоф. - процент софинансирования, установленный в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 09.11.2007 N 437. Для получения субсидии на 2012 год и последующие годы реализации Программы до 1 августа года, предшествующего очередному планируемому периоду, муниципальные образования представляют в департамент инвестиций и предпринимательства области заявки, в которых указываются размер затрат, необходимых для реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы развития туризма, подлежащих софинансированию, размер средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма, подлежащих софинансированию. Перечень документов, представляемых муниципальными образованиями, и порядок их рассмотрения устанавливаются приказом департамента инвестиций и предпринимательства области. Заявки муниципальных образований направляются департаментом инвестиций и предпринимательства области для рассмотрения и подготовки заключения о возможности софинансирования мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма: по мероприятиям по подведению объектов транспортной инфраструктуры к границам участка, на котором осуществляется строительство объекта туристско-рекреационного назначения; строительству пешеходных мостов; по установке туристских дорожных указателей к достопримечательностям - в министерство транспорта области; по мероприятиям по созданию объектов водоснабжения, водоотведения к границам участка, на котором осуществляется строительство объекта туристско-рекреационного назначения, - в министерство жилищно-коммунального хозяйства области; по мероприятиям по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов показа, находящихся в муниципальной собственности, - в министерство культуры области. Принятие решения о предоставлении средств Фонда софинансирования расходов на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма муниципальным образованиям осуществляется комиссией департамента инвестиций и предпринимательства области с учетом социальной и экономической значимости мероприятий и заключений соответствующих органов исполнительной власти Ростовской области. Пообъектное распределение средств, предусмотренных на капитальное строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности, ежегодно отражается в приложении N 5 к Областной долгосрочной целевой программе развития туризма в Ростовской области на 2011-2016 годы. Между администрациями муниципальных образований области и соответствующими органами исполнительной власти Ростовской области заключаются соглашения о предоставлении и расходовании средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ развития туризма, а именно: по мероприятиям по подведению объектов транспортной инфраструктуры к границам участка, на котором осуществляется строительство объекта туристско-рекреационного назначения, строительству пешеходных мостов - с министерством транспорта области; по мероприятиям по созданию объектов водоснабжения, водоотведения, к границам участка, на котором осуществляется строительство объекта туристско-рекреационного назначения, - с министерством жилищно-коммунального хозяйства области; по мероприятиям по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов показа, находящихся в муниципальной собственности, - с министерством культуры области; по иным мероприятиям - с департаментом инвестиций и предпринимательства области. Форма соглашений утверждается нормативными актами руководителей указанных органов исполнительной власти Ростовской области. Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на очередной финансовый год приведено в приложении N 4 к Областной долгосрочной целевой программе развития туризма в Ростовской области на 2011-2016 годы.". 2.8. Приложение N 4 к Областной долгосрочной целевой программе развития туризма в Ростовской области на 2011-2013 годы изложить в редакции: "Приложение N 4 к Областной долгосрочной целевой программе развития туризма в Ростовской области на 2011-2016 годы РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий бюджетам муниципальных образований из Фонда софинансирования расходов на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма Направление расходования средств - реализация мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма. (тыс. рублей) |———|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————————| | N | Наименование | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |п/п| муниципальных |————————|———————————————————————|————————|———————————————————————|————————|————————————————————|————————|————————————————————| | | образований | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | | | | |———————|———————|———————| |————————|—————|————————| |—————|—————|————————| |—————|—————|————————| | | | | мин- | мин- |депар- | | мин- |мин- | депар- | |мин- |мин- | депар- | |мин- |мин- | депар- | | | | | транс | куль- |тамент | | транс |куль-| тамент | |транс|куль-| тамент | |транс|куль-| тамент | | | | | РО | туры |инвес- | | РО |туры | инвес- | | РО |туры | инвес- | | РО |туры | инвес- | | | | | | об- | тиций | | | об- |тиций и | | | об- |тиций и | | | об- |тиций и | | | | | | ласти | и | | |ласти| пред- | | |ласти| пред- | | |ласти| пред- | | | | | | | пред- | | | | прини- | | | | прини- | | | | прини- | | | | | | |прини- | | | |матель- | | | |матель- | | | |матель- | | | | | | |матель-| | | | ства | | | | ства | | | | ства | | | | | | | ства | | | |области | | | |области | | | |области | | | | | | |области| | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|————————|————————|—————|—————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|————————|————————|—————|—————|————————| |1. |г. Азов |6 000,0 |6 000,0| - | - |11 494,3|11 494,3| - | - | 800,0 | - | - | 800,0 |1 660,3 | - | - |1 660,3 | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|————————|————————|—————|—————|————————| |2. |г. Ростов-на- |5 000,0 | - | - |5 000,0|12 000,0| - | - |12 000,0|5 000,0 | - | - |5 000,0 |10 000,0| - | - |10 000,0| | |Дону | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|————————|————————|—————|—————|————————| |3. |г. Новочеркасск| - | - | - | - |5 218,5 | - | - |5 218,5 |5 805,0 | - | - |5 805,0 |7 740,0 | - | - |7 740,0 | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|————————|————————|—————|—————|————————| |4. |г. Таганрог | - | - | - | - | - | - | - | - |1 050,0 | - | - |1 050,0 |4 650,0 | - | - |4 650,0 | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|————————|————————|—————|—————|————————| |5. |Азовский район | 128,1 | - | - | 128,1 | 272,9 | - | - | 272,9 | 290,6 | - | - | 290,6 | - | - | - | - | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|————————|————————|—————|—————|————————| |6. |Белокалитвин- | 655,0 | - | - | 655,0 | 890,0 | - | - | 890,0 | 770,0 | - | - | 770,0 |2 568,0 | - | - |2 568,0 | | |ский район | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|————————|————————|—————|—————|————————| |7. |Верхнедонской | 97,0 | - | - | 97,0 | 234,6 | - | - | 234,6 | 623,7 | - | - | 623,7 |2 110,0 | - | - |2 110,0 | | |район | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|————————|————————|—————|—————|————————| |8. |Волгодонской |2 300,0 | - |2 300,0| - | - | - | - | - |5 000,0 | - | - |5 000,0 |5 000,0 | - | - |5 000,0 | | |район | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|————————|————————|—————|—————|————————| |9. |Куйбышевский | 29,0 | - | - | 29,0 |1 299,0 | - | - |1 299,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |район | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|————————|————————|—————|—————|————————| |10.|Константинов- | 89,0 | - | - | 89,0 | - | - | - | - |1 438,0 | - | - |1 438,0 |14 379,9| - | - |14 379,9| | |ский район | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|————————|————————|—————|—————|————————| |11.|Неклиновский | - | - | - | - | - | - | - | - |24 541,1| - | - |24 541,1| - | - | - | - | | |район | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|————————|————————|—————|—————|————————| |12.|Октябрьский |2 568,6 | - | - |2 568,6| - | - | - | - | 369,7 | - | - | 369,7 | 453,3 | - | - | 453,3 | | |район | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|————————|————————|—————|—————|————————| |13.|Орловский | - | - | - | - | - | - | - | - | 173,4 | - | - | 173,4 | - | - | - | - | | |район | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|————————|————————|—————|—————|————————| |14.|Пролетарский | 330,1 | - | - | 330,1 | - | - | - | - | 418,5 | - | - | 418,5 | 418,5 | - | - | 418,5 | | |район | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|————————|————————|—————|—————|————————| |15.|Семикаракор- | 165,0 | - | - | 165,0 |2 130,7 | - | - |2 130,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |ский район | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|————————|————————|—————|—————|————————| |16.|Усть-Донецкий | 618,0 | - | - | 618,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |район | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|————————|————————|—————|—————|————————| |17.|Шолоховский | 190,0 | - | - | 190,0 | 460,0 | - | - | 460,0 | 470,0 | - | - | 470,0 | 520,0 | - | - | 520,0 | | |район | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|————————|————————|—————|—————|————————| | |Итого |18 169,8|6 000,0|2 300,0|9 869,8|34 000,0|11 494,3| - |22 505,7|46 750,0| - | - |46 750,0| 49 500 | - | - | 49 500 | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|————————|————————|—————|—————|————————| Примечание. Список используемых сокращений: минтранс РО - министерство транспорта Ростовской области; минкультуры области - министерство культуры Ростовской области; департамент инвестиций и предпринимательства области - департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области.". 2.9. Приложение N 5 к Областной долгосрочной целевой программе развития туризма в Ростовской области на 2011-2013 годы изложить в редакции: "Приложение N 5 к Областной долгосрочной целевой программе развития туризма в Ростовской области на 2011-2016 годы СИСТЕМА программных мероприятий |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Содержание |Ответственный | Срок | Источники | Объем финансирования | | п/п | мероприятий | исполнитель, | испол- | финанси- | (тыс. рублей) | | | |соисполнитель | нения | рования |———————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————| | | | и участник | | | всего | в том числе | | | | мероприятий | | | | по годам | | | | Программы | | | |———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | I. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма, | | в том числе туристской инфраструктуры и привлечения | | инвестиций в туристскую отрасль | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1.1. Создание автотуристского кластера "Всплеск" | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.1.1. |Капитальные | ООО "ФПС | весь | внебюджетные |1 428 300,0| 300 000,0 | 307 500,0 | 212 500,0 |230 000,0|228 300,0|150 000,0| | |вложения: | Петроэнерго- | период | источники | | | | | | | | | |объекты ту- | комплекс-Юг" | | | | | | | | | | | |ристской | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |(гостиница, | | | | | | | | | | | | |всесезонный |——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |аквапарк с | минтранс РО; | весь | федеральный | 446 800,0 | 31 700,0 | 51 300,0 | 69 900,0 |116 900,0|105 000,0|72 000,0 | | |двумя зонами, | министерство | период | бюджет | | | | | | | | | |всесезонный | ЖКХ области; | | | | | | | | | | | |горнолыжный |минпромэнерго | | | | | | | | | | | |комплекс, | области | | | | | | | | | | | |объекты при- | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |дорожного | | | областной | 67 100,0 | 4 620,0 | 7 650,0 | 10 540,0 |17 600,0 |15 730,0 |10 960,0 | | |сервиса); | | | бюджет | | | | | | | | | |объекты обес- | | | | | | | | | | | | |печивающей | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |(подъездная |——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |автодорога, |администрация | весь | местный | 11 800,0 | 980,0 | 1 350,0 | 1 860,0 | 3 100,0 | 2 770,0 | 1 740,0 | | |сеть электро- | г. Аксая | период | бюджет | | | | | | | | | |снабжения, | Аксайского | | | | | | | | | | | |водопровод, | района | | | | | | | | | | | |канализация, | | | | | | | | | | | | |очистные | | | | | | | | | | | | |сооружения) | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |Из них: | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.1.1.1.|Комплекс | минтранс РО |2011-2012| федеральный | 76 432,0 | 31 700,0 | 44 732,0 | - | - | - | - | | |обеспечиваю- | | | бюджет | | | | | | | | | |щей инфра- | | | | | | | | | | | | |структуры | | | | | | | | | | | | |"Автотурист- | | | | | | | | | | | | |ского кластера | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |"Всплеск" Рос- | | | областной | 11 326,0 | 4 620,0 | 6 706,0 | - | - | - | - | | |товская об- | | | бюджет | | | | | | | | | |ласть". | | | | | | | | | | | | |Спортивно- | | | | | | | | | | | | |оздоровитель- | | | | | | | | | | | | |ный комплекс |——————————————| |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |"Всплеск". |администрация | | местный | 2 163,0 | 980,0 | 1 183,0 | - | - | - | - | | |1-й этап строи- | г. Аксая | | бюджет | | | | | | | | | |тельства. | Аксайского | | | | | | | | | | | |Подъездная | района | | | | | | | | | | | |дорога N 1. | | | | | | | | | | | | |Строительно- | | | | | | | | | | | | |монтажные | | | | | | | | | | | | |работы | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.1.1.2.|Комплекс | министерство |2012-2013| федеральный | 7 588,0 | - | 6 568,0 | 1 020,0 | - | - | - | | |обеспечиваю- | ЖКХ области | | бюджет | | | | | | | | | |щей инфра- | | | | | | | | | | | | |структуры | | | | | | | | | | | | |автотуристского | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |кластера | | | областной | 1097,0 | - | 944,0 | 153,0 | - | - | - | | |"Всплеск", | | | бюджет | | | | | | | | | |Ростовская | | | | | | | | | | | | |область, 2-й | | | | | | | | | | | | |этап строи- |——————————————| |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |тельства. |администрация | | местный | 194,0 | - | 167,0 | 27,0 | - | - | - | | |Магистральный | г. Аксая | | бюджет | | | | | | | | | |водовод в две | Аксайского | | | | | | | | | | | |ветки. Строи- | района | | | | | | | | | | | |тельно-мон- | | | | | | | | | | | | |тажные работы | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.1.1.3.|Комплекс | министерство |2013-2014| федеральный | 30 260,0 | - | - | 15 300,0 |14 960,0 | - | - | | |обеспечиваю- | ЖКХ области | | бюджет | | | | | | | | | |щей инфра- | | | | | | | | | | | | |структуры | | | | | | | | | | | | |автотуристского | | | | | | | | | | | | |кластера | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |"Всплеск", | | | областной | 4 535,0 | - | - | 2 295,0 | 2 240,0 | - | - | | |Ростовская | | | бюджет | | | | | | | | | |область, | | | | | | | | | | | | |3-й этап строи- | | | | | | | | | | | | |тельства. | | | | | | | | | | | | |Комплекс |——————————————| |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |очистных со- |администрация | | местный | 800,0 | - | - | 405,0 | 395,0 | - | - | | |оружений и | г. Аксая | | бюджет | | | | | | | | | |системы кана- | Аксайского | | | | | | | | | | | |лизации. | района | | | | | | | | | | | |Строительно- | | | | | | | | | | | | |монтажные | | | | | | | | | | | | |работы | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.1.1.4.|Комплекс | минтранс РО |2013-2014| федеральный | 68 000,0 | - | - | 25 500,0 |42 500,0 | - | - | | |обеспечиваю- | | | бюджет | | | | | | | | | |щей инфра- | | | | | | | | | | | | |структуры | | | | | | | | | | | | |автотуристского | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |кластера | | | областной | 10 200,0 | - | - | 3 825,0 | 6 375,0 | - | - | | |"Всплеск", | | | бюджет | | | | | | | | | |Ростовская | | | | | | | | | | | | |область, | | | | | | | | | | | | |4-й этап |——————————————| |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |строительства. |администрация | | местный | 1 800,0 | - | - | 675,0 | 1 125,0 | - | - | | |Подъездная | г. Аксая | | бюджет | | | | | | | | | |автодорога N 2 | Аксайского | | | | | | | | | | | |Строительно- | района | | | | | | | | | | | |монтажные | | | | | | | | | | | | |работы | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.1.1.5.|Комплекс | минтранс РО |2013-2014| федеральный | 87 520,0 | - | - | 28 080,0 |59 440,0 | - | - | | |обеспечиваю- | | | бюджет | | | | | | | | | |щей инфра- | | | | | | | | | | | | |структуры | | | | | | | | | | | | |автотуристского | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |кластера | | | областной | 13 252,0 | - | - | 4 267,0 | 8 985,0 | - | - | | |"Всплеск", | | | бюджет | | | | | | | | | |Ростовская | | | | | | | | | | | | |область, 5-й | | | | | | | | | | | | |этап строи- |——————————————| |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |тельства. |администрация | | местный | 2333,0 | - | - | 753,0 | 1580,0 | - | - | | |Подъездная | г. Аксая | | бюджет | | | | | | | | | |автодорога N 3. | Аксайского | | | | | | | | | | | |Строительно- | района | | | | | | | | | | | |монтажные | | | | | | | | | | | | |работы | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.1.1.6.|Комплекс |минпромэнерго |2015-2016| федеральный | 177 000,0 | - | - | - | - |105 000,0|72 000,0 | | |обеспечиваю- | области | | бюджет | | | | | | | | | |щей инфра- | | | | | | | | | | | | |структуры | | | | | | | | | | | | |автотуристского | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |кластера | | | областной | 26 690,0 | - | - | - | - |15 730,0 |10 960,0 | | |"Всплеск", | | | бюджет | | | | | | | | | |Ростовская | | | | | | | | | | | | |область, 6-й | | | | | | | | | | | | |этап строи- |——————————————| |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |тельства. |администрация | | местный | 4 510,0 | - | - | - | - | 2 770,0 | 1 740,0 | | |Когерационная | г. Аксая | | бюджет | | | | | | | | | |станция Engul. | Аксайского | | | | | | | | | | | |Строительно- | района | | | | | | | | | | | |монтажные | | | | | | | | | | | | |работы | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |Итого по под- |федеральный бюджет | 446 800,0 | 31 700,0 | 51 300,0 | 69 900,0 |116 900,0|105 000,0|72 000,0 | | |разделу 1.1.1 |———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | | |областной бюджет | 67 100,0 | 4 620,0 | 7 650,0 | 10 540,0 |17 600,0 |15 730,0 |10 960,0 | | | |———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | | |местный бюджет | 11 800,0 | 980,0 | 1 350,0 | 1 860,0 | 3 100,0 | 2 770,0 | 1 740,0 | | | |———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | | |внебюджетные источники |1 428 300,0| 300 000,0 | 307 500,0 | 212 500,0 |230 000,0|228 300,0|150 000,0| |————————|——————————————————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | 1.1. Оказание содействия муниципальным образованиям области | | по созданию благоприятных экономических условий для развития туризма | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.2.1. |Предоставление | департамент | весь | областной | 128 625,5 | 9 869,8 | 22 505,7 | 46 750,0 |49 500,0 | - | - | | |субсидий му- | инвестиций и | период | бюджет | | | | | | | | | |ниципальным | предпринима- | | | | | | | | | | | |образованиям | тельства | | | | | | | | | | | |области на | области | | | | | | | | | | | |реализацию | | | | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | |целевых прог- | | | | | | | | | | | | |рамм развития | | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.2.2. |Предоставление | минтранс РО |2011-2012| областной | 17 494,3 | 6 000,0 | 11 494,3 | - | - | - | - | | |субсидии му- | | | бюджет | | | | | | | | | |ниципальному | | | | | | | | | | | | |образованию | | | | | | | | | | | | |"Город Азов" | | | | | | | | | | | | |на реализацию | | | | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | | | | |программы |——————————————| |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |развития ту- | администра- | | местный | 5 049,3 | 1 732,0 | 3 317,3 | - | - | - | - | | |ризма "Строи- | ция г. Азова | | бюджет | | | | | | | | | |тельство пеше- | | | | | | | | | | | | |ходного моста | | | | | | | | | | | | |через р. Азовка | | | | | | | | | | | | |в г. Азове (но- | | | | | | | | | | | | |вое строи- | | | | | | | | | | | | |тельство)" | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.2.3. |Предоставление | минкультуры | 2011 | областной | 2 300,0 | 2 300,0 | - | - | - | - | - | | |субсидии му- | области | | бюджет | | | | | | | | | |ниципальному | | | | | | | | | | | | |образованию | | | | | | | | | | | | |"Волгодонской | | | | | | | | | | | | |район" на | | | | | | | | | | | | |реализацию | | | | | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | | | | |развития ту- | | | | | | | | | | | | |ризма "Капи- | | | | | | | | | | | | |тальный (вы- | | | | | | | | | | | | |борочный) | | | | | | | | | | | | |ремонт по |——————————————| |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |объекту: | администра- | | местный | 316,6 | 316,6 | - | - | - | - | - | | |"МУК "Музей | ция Волго- | | бюджет | | | | | | | | | |краеведения | донского | | | | | | | | | | | |Волгодонского | района | | | | | | | | | | | |района". | | | | | | | | | | | | |Открытый | | | | | | | | | | | | |выставочный | | | | | | | | | | | | |павильон" по | | | | | | | | | | | | |адресу: ул. 50 лет| | | | | | | | | | | | |Победы, 71, | | | | | | | | | | | | |ст. Романов- | | | | | | | | | | | | |ская, Волго- | | | | | | | | | | | | |донской район, | | | | | | | | | | | | |Ростовская | | | | | | | | | | | | |область" | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |Итого по подразделу 1.2 | областной | 148 419,8 | 18 169,8 | 34 000,0 | 46 750,0 |49 500,0 | - | - | | | | бюджет | | | | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | | | местный | 5 365,9 | 2 048,6 | 3 317,3 | - | - | - | - | | | | бюджет | | | | | | | | |————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | 1.3. Инвестиционные проекты в сфере туризма | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.3.1. |Реконструкция | группа ком- |2011-2013| внебюджетные | 75 000,0 | 12 000,0 | 38 000,0 | 25 000,0 | - | - | - | | |ГТОК "Таган- | паний "Инту- | | источники | | | | | | | | | |рог" г. Таган- |рист", группа | | | | | | | | | | | |рог, ул. Дзер- | компаний | | | | | | | | | | | |жинского, 161 | "Дон-Плаза", | | | | | | | | | | | | |ГК "Таганрог" | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.3.2. |Строительство | ООО "АМИ- |2011-2013| внебюджетные | 62 000,0 | 15 000,0 | 20 000,0 | 27 000,0 | - | - | - | | |оздоровитель- | СЕРВИС-ЮГ" | | источники | | | | | | | | | |ного комплекса | | | | | | | | | | | | |"Адрия", г. Та- | | | | | | | | | | | | |ганрог, ул. Ад- | | | | | | | | | | | | |мирала Крюй- | | | | | | | | | | | | |са, 2-11, 2-12 | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.3.3. |Обустройство | ОАО "Аэро- |2011-2013| внебюджетные | 16 300,0 | 5 800,0 | 5 200,0 | 5 300,0 | - | - | - | | |аэровокзально- | порт Ростов- | | источники | | | | | | | | | |го комплекса в | на-Дону" | | | | | | | | | | | |г. Ростове-на- | | | | | | | | | | | | |Дону | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.3.4. |Реализация в | ООО "ФВЦ |2011-2013| внебюджетные | 191 700,0 | 2 000,0 | 70 000,0 | 119 700,0 | - | - | - | | |Аксайском | "Бизнес-АРТ" | | источники | | | | | | | | | |районе проекта | | | | | | | | | | | | |"Доступное | | | | | | | | | | | | |небо" (ст. Оль- | | | | | | | | | | | | |гинская) | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.3.5. |Строительство | ГК "Инту- | 2011 | внебюджетные |1 145 640,0|1 145 640,0| - | - | - | - | - | | |международ- | рист", | | источники | | | | | | | | | |ного конгрес- | ГК "Дон- | | | | | | | | | | | |сного центра, | плаза", | | | | | | | | | | | |г. Ростов-на- | ООО "МКЦ- | | | | | | | | | | | |Дону, ул. Боль- | РЕД" | | | | | | | | | | | |шая Садовая, 115 | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.3.6. |Строительство | ООО "Лира" | 2011 | внебюджетные |1 960 000,0|1 960 000,0| - | - | - | - | - | | |бизнес комп- | | | источники | | | | | | | | | |лекса со | | | | | | | | | | | | |встроенной | | | | | | | | | | | | |автостоянкой, | | | | | | | | | | | | |г. Ростов-на- | | | | | | | | | | | | |Дону, пр. Си- | | | | | | | | | | | | |верса, 2е | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.3.7. |Строительство | ООО "Ренес- | весь | внебюджетные |2 500 000,0| 940 000,0 |1 100 000,0| 460 000,0 | - | - | - | | |гостиницы | санс-Дон" | период | источники | | | | | | | | | |"Большая | | | | | | | | | | | | |Московская", | | | | | | | | | | | | |г. Ростов-на- | | | | | | | | | | | | |Дону, ул. Б. Са- | | | | | | | | | | | | |довая, 62 | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.3.8. |Строительство | ООО "Ро- | 2011 | внебюджетные | 116 601,0 | 116 601,0 | - | - | - | - | - | | |центра семей- | Лайм" | | источники | | | | | | | | | |ного отдыха | | | | | | | | | | | | |"Калинин | | | | | | | | | | | | |Град", Октябрь- | | | | | | | | | | | | |ский район, | | | | | | | | | | | | |х. Калинин | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |Итого по подразделу 1.3 | внебюджетные |6 067 241,0|4 197 041,0|1233 200,0 | 637 000,0 | - | - | - | | | | источники | | | | | | | | |————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | 1.4. Сохранение, восстановление и рациональное использование | | культурно-исторического потенциала и природных ресурсов | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.1. |Разработка | минкультуры | 2012 | областной | 1 500,0 | - | 1 500,0 | - | - | - | - | | |проектно- | области; | | бюджет | | | | | | | | | |сметной доку- | ГУК РО | | | | | | | | | | | |ментации для | "Азовский | | | | | | | | | | | |создания экс- | историко- | | | | | | | | | | | |позиции под | археологи- | | | | | | | | | | | |открытым |ческий и пале-| | | | | | | | | | | |небом и орга- |онтологический| | | | | | | | | | | |низации ту- |музей-заповед-| | | | | | | | | | | |ристско-рек- | ник" | | | | | | | | | | | |реационной | | | | | | | | | | | | |зоны на терри- | | | | | | | | | | | | |тории валов | | | | | | | | | | | | |Азовской кре- | | | | | | | | | | | | |пости (г. Азов, | | | | | | | | | | | | |ул. Пролетар- | | | | | | | | | | | | |ский спуск, 24) | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.2. |Строительство | минкультуры | 2012 | областной | 45 000,0 | - | 45 000,0 | - | - | - | - | | |здания "Обер- | области; | | бюджет | | | | | | | | | |офицерские |ГУК РО "Азов- | | | | | | | | | | | |покои" (экспо- |ский историко-| | | | | | | | | | | |зиционно- | археологи- | | | | | | | | | | | |лабораторные | ческий и | | | | | | | | | | | |помещения) с | палеонтоло- | | | | | | | | | | | |целью восста- | гический | | | | | | | | | | | |новления архи- |музей-заповед-| | | | | | | | | | | |тектурно-исто- | ник" | | | | | | | | | | | |рического ан- | | | | | | | | | | | | |самбля ГОУК | | | | | | | | | | | | |"Азовский | | | | | | | | | | | | |историко-архе- | | | | | | | | | | | | |ологический и | | | | | | | | | | | | |палеонтологи- | | | | | | | | | | | | |ческий музей- | | | | | | | | | | | | |заповедник"по | | | | | | | | | | | | |Пролетарскому | | | | | | | | | | | | |спуску, 24 в г. | | | | | | | | | | | | |Азове Рос- | | | | | | | | | | | | |товской об- | | | | | | | | | | | | |ласти | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.3. |Создание | минкультуры | 2013 | областной | 10 000,0 | - | - | 10 000,0 | - | - | - | | |новой экспо- | области; | | бюджет | | | | | | | | | |зиции в обер- |ГУК РО "Азов- | | | | | | | | | | | |офицерских |ский историко-| | | | | | | | | | | |покоях (г. Азов, | археологи- | | | | | | | | | | | |ул. Пролетар- | ческий и | | | | | | | | | | | |ский спуск, 24) | палеонтоло- | | | | | | | | | | | | | гический | | | | | | | | | | | | |музей-заповед-| | | | | | | | | | | | | ник" | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.4. |Изготовление | минкультуры | 2013 | областной | 18 500,0 | - | - | 18 500,0 | - | - | - | | |и монтаж | области; | | бюджет | | | | | | | | | |ограждения |ГУК РО "Азов- | | | | | | | | | | | |для организа- |ский историко-| | | | | | | | | | | |ции туристско- | археологи- | | | | | | | | | | | |рекреационной | ческий и | | | | | | | | | | | |зоны на терри- | палеонтоло- | | | | | | | | | | | |тории валов | гический | | | | | | | | | | | |Азовской кре- |музей-заповед-| | | | | | | | | | | |пости (г. Азов, | ник" | | | | | | | | | | | |ул. Пролетар- | | | | | | | | | | | | |ский спуск, 24) | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.5. |Создание экс- | минкультуры | 2013 | областной | 5 000,0 | - | - | 5 000,0 | - | - | - | | |позиции под | области; | | бюджет | | | | | | | | | |открытым |ГУК РО "Азов- | | | | | | | | | | | |небом на тер- |ский историко-| | | | | | | | | | | |ритории валов | археологи- | | | | | | | | | | | |Азовской кре- | ческий и | | | | | | | | | | | |пости (г. Азов, | палеонтоло- | | | | | | | | | | | |ул. Пролетар- | гический | | | | | | | | | | | |ский спуск, 24) |музей-заповед-| | | | | | | | | | | | | ник" | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | 1.4.6. |Создание исто- | минкультуры |2012-2013| областной | 8 200,0 | - | 4 000,0 | 4 200,0 | - | - | - | | |рической пло- | области; | | бюджет | | | | | | | | | |щадки "Кре- |ГУК РО "Азов- | | | | | | | | | | | |пость" на |ский историко-| | | | | | | | | | | |объекте Азов- | археологи- | | | | | | | | | | | |ского музея- | ческий и | | | | | | | | | | | |заповедника | палеонтоло- | | | | | | | | | | | |"Пороховой | гический | | | | | | | | | | | |погреб". При- |музей-заповед-| | | | | | | | | | | |обретение и | ник" | | | | | | | | | | | |монтаж обору- | | | | | | | | | | | | |дования (г. Азов, | | | | | | | | | | | | |ул. Лермон- | | | | | | | | | | | | |това, 6) | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.7. |Создание но- | минкультуры |2012-2013| областной | 9 100,0 | - | 7 700,0 | 1 400,0 | - | - | - | | |вых экспози- | области; | | бюджет | | | | | | | | | |ций с исполь- |ГУК РО "Азов- | | | | | | | | | | | |зованием |ский историко-| | | | | | | | | | | |мультимедий- | археологи- | | | | | | | | | | | |ных музейных | ческий и | | | | | | | | | | | |технологий | палеонтоло- | | | | | | | | | | | |(г. Азов, | гический | | | | | | | | | | | |ул. Москов- |музей-заповед-| | | | | | | | | | | |ская, 38/40) | ник" | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.8. |Создание гене- | минкультуры | 2012 | областной | 33 000,0 | - | 33 000,0 | - | - | - | - | | |рального плана | области; | | бюджет | | | | | | | | | |и рабочего | ГУК РО | | | | | | | | | | | |проекта музей- | "Археологи- | | | | | | | | | | | |ного комплек- |ческий музей- | | | | | | | | | | | |са на террито- | заповедник | | | | | | | | | | | |рии музея- | "Танаис"" | | | | | | | | | | | |заповедника | | | | | | | | | | | | |"Танаис" | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.9. |Археологи- | минкультуры | 2012 | областной | 11 000,0 | - | 11 000,0 | - | - | - | - | | |ческие иссле- | области; | | бюджет | | | | | | | | | |дования некро- | ГУК РО | | | | | | | | | | | |поля Танаиса | "Археологи- | | | | | | | | | | | |на участках, |ческий музей- | | | | | | | | | | | |предназначен- | заповедник | | | | | | | | | | | |ных под строи- | "Танаис"" | | | | | | | | | | | |тельство му- | | | | | | | | | | | | |зейного зда- | | | | | | | | | | | | |ния, объектов | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |и экспозицион- | | | | | | | | | | | | |ного показа на | | | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | | | |музея-заповед- | | | | | | | | | | | | |ника "Танаис" | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.10. |Строительство | минкультуры | 2013 | областной | 106 000,0 | - | - | 106 000,0 | - | - | - | | |первой очере- | области; | | бюджет | | | | | | | | | |ди здания му- | ГУК РО | | | | | | | | | | | |зейного комп- | "Археологи- | | | | | | | | | | | |лекса |ческий музей- | | | | | | | | | | | | | заповедник | | | | | | | | | | | | | "Танаис"" | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.11. |Разработка | минкультуры | 2012 | областной | 1 100,0 | - | 1 100,0 | - | - | - | - | | |проектно- | области; | | бюджет | | | | | | | | | |сметной доку- | ГУК РО | | | | | | | | | | | |ментации для |"Старочеркас- | | | | | | | | | | | |реставрации |ский историко-| | | | | | | | | | | |залов Ефре- |архитектурный | | | | | | | | | | | |мовского двор- |музей-заповед-| | | | | | | | | | | |ца ГУК РО | ник" | | | | | | | | | | | |"Старочеркас- | | | | | | | | | | | | |ский историко- | | | | | | | | | | | | |архитектурный | | | | | | | | | | | | |музей-заповед- | | | | | | | | | | | | |ник" | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.12. |Реставрация | минкультуры | 2013 | областной | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - | - | - | | |залов Ефре- | области; | | бюджет | | | | | | | | | |мовского двор- | ГУК РО | | | | | | | | | | | |ца ГУК РО | "Старочер- | | | | | | | | | | | |"Старочеркас- | касский | | | | | | | | | | | |ский историко- | историко- | | | | | | | | | | | |архитектурный |архитектурный | | | | | | | | | | | |музей-заповед- |музей-заповед-| | | | | | | | | | | |ник" | ник" | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.13. |Создание | минкультуры | 2013 | областной | 900,0 | - | - | 900,0 | - | - | - | | |экспозиции в | области; | | бюджет | | | | | | | | | |Ефремовском | ГУК РО | | | | | | | | | | | |дворце ГУК |"Старочеркас- | | | | | | | | | | | |РО "Старочер- |ский историко-| | | | | | | | | | | |касский исто- |архитектурный | | | | | | | | | | | |рико-архитек- | музей- | | | | | | | | | | | |турный музей- | заповедник" | | | | | | | | | | | |заповедник" с | | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | | |новых музейных | | | | | | | | | | | | |технологий | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.14. |Разработка | минкультуры | 2012 | областной | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | | |проектно- | области; | | бюджет | | | | | | | | | |сметной доку- | ГУК РО "Раз- | | | | | | | | | | | |ментации для | дорский | | | | | | | | | | | |капитального | этнографи- | | | | | | | | | | | |ремонта дома |ческий музей- | | | | | | | | | | | |и подворья | заповедник" | | | | | | | | | | | |торгового | | | | | | | | | | | | |казака | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.15. |Капитальный | минкультуры | 2012 | областной | 7 500,0 | - | 7 500,0 | - | - | - | - | | |ремонт дома и | области; | | бюджет | | | | | | | | | |подворья тор- | ГУК РО "Раз- | | | | | | | | | | | |гового казака | дорский | | | | | | | | | | | | | этнографи- | | | | | | | | | | | | |ческий музей- | | | | | | | | | | | | | заповедник" | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.16. |Создание экс- | минкультуры | 2013 | областной | 1 600,0 | - | - | 1600,0 | - | - | - | | |позиции дома | области; | | бюджет | | | | | | | | | |и подворья | ГУК РО "Раз- | | | | | | | | | | | |торгового | дорский | | | | | | | | | | | |казака | этнографи- | | | | | | | | | | | | |ческий музей- | | | | | | | | | | | | | заповедник" | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.17. |Разработка | Ростоблком- | 2011 |финансирования| - | - | - | - | - | - | - | | |туристских | природа; | | не требует | | | | | | | | | |экомаршрутов | ГПУ РО "При- | | | | | | | | | | | |на территории | родный парк | | | | | | | | | | | |природного | "Донской"" | | | | | | | | | | | |парка "Дон- | | | | | | | | | | | | |ской" | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.18. |Оснащение | Ростоблком- | 2012 | областной | 258,6 | - | 258,6 | - | - | - | - | | |природного | природа; | | бюджет | | | | | | | | | |парка "Дон- | ГПУ РО "При- | | | | | | | | | | | |ской" турист- | родный парк | | | | | | | | | | | |ским снаряже- | "Донской"" | | | | | | | | | | | |нием | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.19. |Благоустройст- | Ростоблком- |2012-2013| областной | 362,0 | - | 272,0 | 90,0 | - | - | - | | |во мест отдыха | природа; | | бюджет | | | | | | | | | |на территории | ГПУ РО "При- | | | | | | | | | | | |природного | родный парк | | | | | | | | | | | |парка "Дон- | "Донской"" | | | | | | | | | | | |ской" | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.20. |Оснащение | Ростоблком- |2012-2013| областной | 12233,0 | - | 11690,5 | 542,5 | - | - | - | | |природного | природа; | | бюджет | | | | | | | | | |парка "Дон- | ГПУ РО "При- | | | | | | | | | | | |ской" транс- | родный парк | | | | | | | | | | | |портными | "Донской"" | | | | | | | | | | | |средствами | | | | | | | | | | | | |туристского | | | | | | | | | | | | |назначения для | | | | | | | | | | | | |водных, авто- | | | | | | | | | | | | |мобильных и | | | | | | | | | | | | |велосипедных | | | | | | | | | | | | |маршрутов | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.21. |Изготовление | Ростоблком- |2012-2013| областной | 658,0 | - | 420,0 | 238,0 | - | - | - | | |презентацион- | природа; | | бюджет | | | | | | | | | |ной и сувенир- | ГПУ РО "При- | | | | | | | | | | | |ной продукции | родный парк | | | | | | | | | | | | | "Донской"" | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |Итого по подразделу 1.4 | областной | 274 411,6 | - | 123 941,1 | 150 470,5 | - | - | - | | | | бюджет | | | | | | | | |————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | 1.5. Финансовая поддержка субъектов туристской индустрии | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | 1.5.1. |Предоставление | департамент | весь | областной | 35 980,0 | 5 980,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | | |субсидий | инвестиций | период | бюджет | | | | | | | | | |субъектам | и предприни- | | | | | | | | | | | |туристской | мательства | | | | | | | | | | | |индустрии в | области | | | | | | | | | | | |целях возме- | | | | | | | | | | | | |щения части | | | | | | | | | | | | |затрат на при- | | | | | | | | | | | | |обретение | | | | | | | | | | | | |основных | | | | | | | | | | | | |средств в связи | | | | | | | | | | | | |с оказанием | | | | | | | | | | | | |услуг в сфере | | | | | | | | | | | | |въездного и | | | | | | | | | | | | |внутреннего | | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.5.2. |Предоставление | департамент | весь | областной | 1 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | |субсидий | инвестиций | период | бюджет | | | | | | | | | |субъектам | и предприни- | | | | | | | | | | | |туристской | мательства | | | | | | | | | | | |индустрии в | области | | | | | | | | | | | |целях возме- | | | | | | | | | | | | |щения части | | | | | | | | | | | | |затрат в связи | | | | | | | | | | | | |с выполнением | | | | | | | | | | | | |работ по клас- | | | | | | | | | | | | |сификации | | | | | | | | | | | | |гостиниц и | | | | | | | | | | | | |других средств | | | | | | | | | | | | |размещения на | | | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | | | |Ростовской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |1.5.3. |Предоставление | департамент | весь | областной | 6 000,0 | 1500,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | | |субсидий | инвестиций | период | бюджет | | | | | | | | | |субъектам |и предпринма- | | | | | | | | | | | |туристской | тельства | | | | | | | | | | | |индустрии в | области | | | | | | | | | | | |целях возме- | | | | | | | | | | | | |щения части | | | | | | | | | | | | |затрат на рек- | | | | | | | | | | | | |ламно-инфор- | | | | | | | | | | | | |мационное | | | | | | | | | | | | |продвижение | | | | | | | | | | | | |турпродукта в | | | | | | | | | | | | |связи с оказа- | | | | | | | | | | | | |нием услуг в | | | | | | | | | | | | |сфере въезд- | | | | | | | | | | | | |ного и внут- | | | | | | | | | | | | |реннего туризма | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |Итого по подразделу 1.5 | областной | 43 180,0 | 7 680,0 | 7 100,0 | 7 100,0 | 7 100,0 | 7 100,0 | 7 100,0 | | | | бюджет | | | | | | | | |————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |Всего по разделу I | |8 492 618,3|4 562 239,4|1 769358,4 |1 136 120,5|424 200,0|358 900,0|241 800,0| |————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |В том числе: | федеральный | 446 800,0 | 31 700,0 | 51 300,0 | 69 900,0 |116 900,0|105 000,0|72 000,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | | | областной | 533 111,4 | 30 469,8 | 172 691,1 | 214 860,5 |74 200,0 |22 830,0 |18 060,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | | | местные | 17 165,9 | 3 028,6 | 4 667,3 | 1 860,0 | 3 100,0 | 2 770,0 | 1 740,0 | | | | бюджеты | | | | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | | | внебюджетные |7 495 541,0|4 497 041,0|1 540 700,0| 849 500,0 |230 000,0|228 300,0|150 000,0| | | | источники | | | | | | | | |————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | II. Повышение конкурентоспособности регионального туристского | | продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, | | формирования позитивного имиджа Ростовской области на туристском рынке | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 2.1. Содействие в развитии въездного и внутреннего туризма, | | продвижение регионального туристского продукта, | | международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.1. |Организация и | департамент | весь | областной | 16 300,0 | 2 800,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | | |проведение | инвестиций | период | бюджет | | | | | | | | | |туристских | и предприни- | | | | | | | | | | | |событийных | мательства | | | | | | | | | | | |мероприятий | области | | | | | | | | | | | |на территории | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.2. |Организация и | департамент | весь | областной | 3300,0 | 900,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | |проведение | инвестиций | период | бюджет | | | | | | | | | |инфотуров на | и предприни- | | | | | | | | | | | |территории | мательства | | | | | | | | | | | |области | области | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.3. |Разработка | органы | весь |финансирования| - | - | - | - | - | - | - | | |рекомендаций |местного само-| период | не требует | | | | | | | | | |для формиро- | управления | | | | | | | | | | | |вания турист- | | | | | | | | | | | | |ских маршру- | | | | | | | | | | | | |тов по терри- | | | | | | | | | | | | |тории области | | | | | | | | | | | | |в целях прове- | | | | | | | | | | | | |дения туров и | | | | | | | | | | | | |экскурсий для | | | | | | | | | | | | |людей с огра- | | | | | | | | | | | | |ниченной | | | | | | | | | | | | |физической | | | | | | | | | | | | |способностью | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.4. |Организация и | департамент | весь | областной | 6 800,0 | 1000,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | | |проведение | инвестиций | период | бюджет | | | | | | | | | |туров и экс- | и предприни- | | | | | | | | | | | |курсий для | мательства | | | | | | | | | | | |инвалидов, | области | | | | | | | | | | | |детей-сирот и | | | | | | | | | | | | |иных социаль- | | | | | | | | | | | | |но незащищен- | | | | | | | | | | | | |ных категорий | | | | | | | | | | | | |граждан | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.5. |Разработка и | департамент | весь | областной | 9 400,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | | |издание печат- | инвестиций | период | бюджет | | | | | | | | | |ной рекламно- | и предприни- | | | | | | | | | | | |информацион- | мательства | | | | | | | | | | | |ной продук- | области | | | | | | | | | | | |ции, разработ- | | | | | | | | | | | | |ка и изготов- | | | | | | | | | | | | |ление презен- | | | | | | | | | | | | |тационных | | | | | | | | | | | | |материалов в | | | | | | | | | | | | |электронном | | | | | | | | | | | | |виде, изготов- | | | | | | | | | | | | |ление наглядно- | | | | | | | | | | | | |демонстра- | | | | | | | | | | | | |ционных мате- | | | | | | | | | | | | |риалов, мульти- | | | | | | | | | | | | |медийной и | | | | | | | | | | | | |сувенирной | | | | | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | | | | |разработка | | | | | | | | | | | | |туристской | | | | | | | | | | | | |символики | | | | | | | | | | | | |Ростовской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.6. |Размещение | департамент | весь | областной | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |информации о | инвестиций | период | бюджет | | | | | | | | | |туристских | и предприни- | | | | | | | | | | | |возможностях | мательства | | | | | | | | | | | |Ростовской | области | | | | | | | | | | | |области на ин- | | | | | | | | | | | | |формационных | | | | | | | | | | | | |терминалах, | | | | | | | | | | | | |программное | | | | | | | | | | | | |обеспечение и | | | | | | | | | | | | |сопровождение | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.7. |Комплексное | департамент | весь | областной | 22 450,0 | 2 950,0 | 3 500,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | | |информацион- | инвестиций | период | бюджет | | | | | | | | | |ное сопровож- | и предприни- | | | | | | | | | | | |дение турист- | мательства | | | | | | | | | | | |ской деятель- | области | | | | | | | | | | | |ности Ростов- | | | | | | | | | | | | |ской области | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.8. |Организация и | департамент | весь | областной | 77 200,0 | 7 200,0 | 10 000,0 | 15 000,0 |15 000,0 |15 000,0 |15 000,0 | | |проведение | инвестиций | период | бюджет | | | | | | | | | |конгрессно- | и предприни- | | | | | | | | | | | |выставочных | мательства | | | | | | | | | | | |туристских | области | | | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | | |(форумов, выс- | | | | | | | | | | | | |тавок, конфе- | | | | | | | | | | | | |ренций, "круг- | | | | | | | | | | | | |лых столов", | | | | | | | | | | | | |совещаний) на | | | | | | | | | | | | |территории об- | | | | | | | | | | | | |ласти и учас- | | | | | | | | | | | | |тие в них за ее | | | | | | | | | | | | |пределами, в | | | | | | | | | | | | |том числе пос- | | | | | | | | | | | | |редством орга- | | | | | | | | | | | | |низации кол- | | | | | | | | | | | | |лективных | | | | | | | | | | | | |стендов, изго- | | | | | | | | | | | | |товления и | | | | | | | | | | | | |демонстрации | | | | | | | | | | | | |мобильных | | | | | | | | | | | | |стендов | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.9. |Сопровождение | департамент | весь | областной | 2 700,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | |и модерниза- | инвестиций | период | бюджет | | | | | | | | | |ция интер- | и предприни- | | | | | | | | | | | |активного ин- | мательства | | | | | | | | | | | |формационного | области | | | | | | | | | | | |портала "Дон- | | | | | | | | | | | | |ской туризм" | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.10. |Оказание | департамент | весь |финансирования| - | - | - | - | - | - | - | | |содействия | инвестиций | период | не требует | | | | | | | | | |субъектам | и предприни- | | | | | | | | | | | |предпринима- | мательства | | | | | | | | | | | |тельской дея- | области | | | | | | | | | | | |тельности, | | | | | | | | | | | | |реализующим | | | | | | | | | | | | |инвестицион- | | | | | | | | | | | | |ные проекты | | | | | | | | | | | | |туристско- | | | | | | | | | | | | |рекреационного | | | | | | | | | | | | |назначения: | | | | | | | | | | | | |в получении | | | | | | | | | | | | |государствен- | | | | | | | | | | | | |ной поддержки | | | | | | | | | | | | |из областного | | | | | | | | | | | | |бюджета, пре- | | | | | | | | | | | | |доставлении | | | | | | | | | | | | |налоговых | | | | | | | | | | | | |льгот; | | | | | | | | | | | | |во взаимо- | | | | | | | | | | | | |действии с | | | | | | | | | | | | |банковскими | | | | | | | | | | | | |структурами; | | | | | | | | | | | | |в продвижении | | | | | | | | | | | | |на междуна- | | | | | | | | | | | | |родных и внут- | | | | | | | | | | | | |ренних рынках | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.11. |В рамках | минэконом- | весь |финансирование| - | - | - | - | - | - | - | | |реализации | развития | период | не требует | | | | | | | | | |международ- | области | | | | | | | | | | | |ных и межре- | | | | | | | | | | | | |гиональных | | | | | | | | | | | | |соглашений | | | | | | | | | | | | |между Ростов- | | | | | | | | | | | | |ской областью | | | | | | | | | | | | |и субъектами | | | | | | | | | | | | |зарубежных | | | | | | | | | | | | |государств, | | | | | | | | | | | | |субъектами | | | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | | | |предусмотреть | | | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | | | |по сотруд- | | | | | | | | | | | | |ничеству в | | | | | | | | | | | | |сфере туризма | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |Итого по подразделу 2.1 | областной | 138 750,0 | 16 950,0 | 19 800,0 | 25 500,0 |25 500,0 |25 500,0 |25 500,0 | | | | бюджет | | | | | | | | |————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | 2.2. Кадровое, методическое и нормативное обеспечение сферы туризма | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |2.2.1. |Проведение | департамент | весь | областной | 8 950,0 | 1 450,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | | |исследований | инвестиций | период | бюджет | | | | | | | | | |и социологи- | и предприни- | | | | | | | | | | | |ческих опросов, | мательства | | | | | | | | | | | |разработка | области | | | | | | | | | | | |статистических | | | | | | | | | | | | |и информа- | | | | | | | | | | | | |ционно-анали- | | | | | | | | | | | | |тических мате- | | | | | | | | | | | | |риалов в сфере | | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |2.2.2. |Организация | департамент | весь | областной | 2 974,8 | 474,8 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | |повышения | инвестиций | период | бюджет | | | | | | | | | |квалификации | и предприни- | | | | | | | | | | | |руководителей | мательства | | | | | | | | | | | |и специалис- | области | | | | | | | | | | | |тов СТИ | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |2.2.3. |Организация и | департамент | весь | областной | 1 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | |проведение | инвестиций | период | бюджет | | | | | | | | | |семинаров, | и предприни- | | | | | | | | | | | |мастер-классов, | мательства | | | | | | | | | | | |тренингов по | области | | | | | | | | | | | |вопросам | | | | | | | | | | | | |туристской | | | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |2.2.4. |Разработка и | департамент | весь | областной | 1 200,0 | 300,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | |издание мето- | инвестиций | период | бюджет | | | | | | | | | |дических посо- | и предприни- | | | | | | | | | | | |бий и рекомен- | мательства | | | | | | | | | | | |даций для ру- | области | | | | | | | | | | | |ководителей и | | | | | | | | | | | | |специалистов | | | | | | | | | | | | |субъектов | | | | | | | | | | | | |предпринима- | | | | | | | | | | | | |тельской дея- | | | | | | | | | | | | |тельности в | | | | | | | | | | | | |сфере туризма, | | | | | | | | | | | | |в том числе по | | | | | | | | | | | | |формированию | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | |целевых прог- | | | | | | | | | | | | |рамм развития | | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |2.2.5. |Мониторинг | департамент | весь |финансирования| - | - | - | - | - | - | - | | |туристских | инвестиций | период | не требует | | | | | | | | | |ресурсов и | и предприни- | | | | | | | | | | | |объектов тур- | мательства | | | | | | | | | | | |индустрии об- | области | | | | | | | | | | | |ласти | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |2.2.6. |Взаимодействие | департамент | весь |финансирования| - | - | - | - | - | - | - | | |с правоохра- | инвестиций | период | не требует | | | | | | | | | |нительными и | и предприни- | | | | | | | | | | | |контролирую- | мательства | | | | | | | | | | | |щими органа- | области; | | | | | | | | | | | |ми по вопросам | правоохрани- | | | | | | | | | | | |содействия в | тельные и | | | | | | | | | | | |создании бла- | контролирую- | | | | | | | | | | | |гоприятных | щие органы | | | | | | | | | | | |условий для | | | | | | | | | | | | |туризма и от- | | | | | | | | | | | | |дыха на терри- | | | | | | | | | | | | |тории Ростов- | | | | | | | | | | | | |ской области | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |2.2.7. |Организация и | департамент | весь | областной | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | |проведение | инвестиций | период | бюджет | | | | | | | | | |профессиональ- | и предприни- | | | | | | | | | | | |ных и рейтин- | мательства | | | | | | | | | | | |говых конкур- | области | | | | | | | | | | | |сов в сфере | | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| |2.2.8. |Организация | департамент | весь |финансирования| - | - | - | - | - | - | - | | |работы межве- | инвестиций | период | не требует | | | | | | | | | |домственного | и предприни- | | | | | | | | | | | |координацион- | мательства | | | | | | | | | | | |ного совета по | области | | | | | | | | | | | |туризму Ростов- | | | | | | | | | | | | |ской области | | | | | | | | | | | |————————|——————————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |Итого по подразделу 2.2 | областной | 17 324,8 | 2 924,8 | 2 800,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | | | | бюджет | | | | | | | | |————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |Всего по разделу II | областной | 156 074,8 | 19 874,8 | 22 600,0 | 28 400,0 |28 400,0 |28 400,0 |28 400,0 | | | | бюджет | | | | | | | | |————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |Всего по Программе |8 648 693,1|4 582 114,2| 1791958,4 |1 164 520,5|452 600,0|387 300,0|270 200,0| |————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | |В том числе: | федеральный | 446 800,0 | 31 700,0 | 51 300,0 | 69 900,0 |116 900,0|105 000,0|72 000,0 | | | | бюджет | | | | | | | | |————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | | | областной | 689 186,2 | 50 344,6 | 195 291,1 | 243 260,5 |102 600,0|51 230,0 |46 460,0 | | | | бюджет | | | | | | | | |————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | | | местный | 17 165,9 | 3 028,6 | 4 667,3 | 1 860,0 | 3 100,0 | 2 770,0 | 1 740,0 | | | | бюджет | | | | | | | | |————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | | | внебюджетные |7 495 541,0|4 497 041,0|1 540 700,0| 849 500,0 |230 000,0|228 300,0|150 000,0| | | | источники | | | | | | | | |————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|