Расширенный поиск
Постановление Правительства Ростовской области от 30.12.2011 № 326ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2011 N 326 г. Ростов-на-Дону Утратилo силу - Постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2014 г. N 2 О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010 N 187 В целях оптимизации объемов финансирования и корректировки отдельных мероприятий Областной долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2011 - 2016 годы Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 1. Внести в постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010 N 187 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2011 - 2013 годы" изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Снитко Т.Н. Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев Постановление вносит департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 30.12.2011 N 326 ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010 N 187 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2011-2013 годы" 1. В наименовании цифры "2013" заменить цифрами "2016". 2. В пункте 4 слова "Брылева С.В." заменить словами "Снитко Т.Н." 3. В приложении N 1: 3.1. Раздел "Паспорт Областной долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2011 - 2016 годы" изложить в редакции: "Приложение N 1 к постановлению Администрации Ростовской области от 16.09.2010 N 187 ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА развития туризма в Ростовской области на 2011-2016 годы ПАСПОРТ Областной долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2011-2016 годы Наименование - Областная долгосрочная целевая программа Программы развития туризма в Ростовской области на 2011 - 2016 годы (далее - Программа) Основание - распоряжение Администрации Ростовской для разработки области от 06.05.2010 N 131 "О разработке Программы областной долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2011-2013 годы" Государственный - департамент инвестиций и заказчик - координатор предпринимательства Ростовской области Программы Государственный - министерство жилищно-коммунального заказчик Программы хозяйства Ростовской области; министерство культуры Ростовской области; министерство транспорта Ростовской области; министерство промышленности и энергетики Ростовской области Разработчик Программы - департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области Основная цель - формирование конкурентоспособной Программы туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию области и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах Основные задачи - создание благоприятных экономических Программы условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры, и привлечения инвестиций в туристскую отрасль; повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта, обеспечивающего привлекательный образ и признание Ростовской области на туристском рынке, посредством развития новых направлений въездного и внутреннего туризма Сроки реализации - 2011-2016 годы Программы Структура Программы - Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы. Целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы. Раздел V. Механизм реализации Программы. Раздел VI. Оценка эффективности социально- экономических последствий от реализации Программы. Приложение N 1. Условия предоставления и методика расчета субсидий муниципальным образованиям из Фонда софинансирования расходов на софинансирование объектов капитального строительства в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)". Приложение N 2. Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на софинансирование объектов капитального строительства в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)". Приложение N 3. Условия предоставления и методика расчета субсидий муниципальным образованиям из Фонда софинансирования расходов на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма. Приложение N 4. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований из Фонда софинансирования расходов на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма. Приложение N 5. Система программных мероприятий. Приложение N 6. Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), включенных в Областную долгосрочную целевую программу развития туризма в Ростовской области на 2011-2016 годы Исполнители - департамент инвестиций и Программы предпринимательства Ростовской области; министерство культуры Ростовской области; министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области; министерство транспорта Ростовской области; министерство промышленности и энергетики Ростовской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области в случае принятия их представительными органами соответствующих решений (далее - органы местного самоуправления) Участники - субъекты туристской индустрии, учебные Программы заведения, осуществляющие подготовку кадров в сфере туризма, общественные организации, средства массовой информации и другие организации, в том числе государственные областные учреждения, осуществляющие деятельность, направленную на развитие туризма в Ростовской области, а также прочие организации по согласованию Объемы и источники - общий объем финансирования реализации финансирования программных мероприятий составляет Программы 3 381 099,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 446 800,0 тыс. рулей, из них: 2011 год - 31 700,0 тыс. рублей; 2012 год - 51 300,0 тыс. рублей; 2013 год - 69 900,0 тыс. рублей; 2014 год - 116 900,0 тыс. рублей; 2015 год - 105 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 72 000,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 478 313,5 тыс. рублей, из них: 2011 год - 43 186,8 тыс. рублей; 2012 год - 94 628,0 тыс. рублей; 2013 год - 141 448,9 тыс. рублей; 2014 год - 108 159,8 тыс. рублей; 2015 год - 47 830,0 тыс. рублей; 2016 год - 43 060,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 17 824,3 тыс. рублей, из них: 2011 год - 3 254,2 тыс. рублей; 2012 год - 5 100,1 тыс. рублей; 2013 год - 1 860,0 тыс. рублей; 2014 год - 3 100,0 тыс. рублей; 2015 год - 2 770,0 тыс. рублей; 2016 год - 1 740,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 2 438 162,0 тыс. рублей, из них: 2011 год - 537 762,0 тыс. рублей; 2012 год - 521 000,0 тыс. рублей; 2013 год - 479 500,0 тыс. рублей; 2014 год - 375 800,0 тыс. рублей; 2015 год - 374 100,0 тыс. рублей; 2016 год - 150 000,0 тыс. рублей Ожидаемые конечные - увеличение числа прибывающих в Ростовскую результаты реализации область иностранных и российских туристов на Программы 8 процентов за годы реализации Программы; увеличение номерного фонда средств размещения за годы реализации Программы на 6,5 процента; прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения не менее 27 процентов за годы реализации Программы" Система - контроль исполнения Программы организации контроля осуществляет Контрольно-счетная палата за исполнением Ростовской области в соответствии с Программы полномочиями, установленными областным законодательством, мониторинг реализации Программы осуществляет министерство экономического развития Ростовской области (далее - минэкономразвития области)". 3.2. Разделы I - VI изложить в редакции: "РАЗДЕЛ I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Туризм представляет собой одну из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства, играет важную роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития большого числа стран и регионов. Туризм - межотраслевая сфера экономики, направленная на удовлетворение потребностей населения в полноценном отдыхе, свободном передвижении, восстановлении и развитии его духовных и физических сил, с одной стороны. С другой стороны, она влияет на определение возможных направлений развития отраслей, попадающих под влияние мультипликативного эффекта от туризма и привлечения инвестиций. Существенный толчок развитию туризма дали важнейшие политические решения, принятые руководством российского государства в 2004 - 2009 годах, что положительно отразилось на формировании конкурентоспособной национальной туристской индустрии и значительно активизировало деятельность регионов в направлении развития сферы туризма. В Ростовской области туризм остается одной из стратегически значимых задач, для реализации которой применяется программно-целевой подход на региональном и муниципальном уровнях. В настоящее время программы развития туризма разработаны и приняты в основных туристских центрах Ростовской области: городах - Азов, Донецк, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Таганрог и районах - Азовский, Аксайский, Белокалитвинский, Волгодонской, Константиновский, Мясниковский, Октябрьский, Пролетарский, Семикаракорский, Усть-Донецкий, Шолоховский. Именно через эти территории проходит основной туристский маршрут Ростовской области "Серебряная подкова Дона". В 3-х из них - в Ростове-на-Дону, Таганроге и Усть-Донецком районе начали действовать туристские информационные центры. Во многих территориях области проходят событийные мероприятия, привлекающие массовые потоки туристов и экскурсантов, реализуются более 40 инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов туристско-рекреационного назначения. С 2009 года в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления получили полномочия по созданию условий для развития туризма в территориях, что позволяет им разрабатывать и принимать соответствующие муниципальные программы. Реализация муниципальных программ и первой областной целевой программы "Развитие туризма в Ростовской области" на 2008 - 2010 годы (далее - Программа) пришлась на кризисный период. Процессы экономического спада повлияли на динамику развития туристской инфраструктуры, что в 2009 году привело к снижению некоторых показателей туристской сферы, в том числе численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения (далее - КСР), номерного фонда, объема платных услуг. Показатели развития отрасли за период 2006-2010 годов отражены в таблице N 1. Таблица N 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ деятельности субъектов туристской индустрии в Ростовской области за период 2006-2010 годов |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | N | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |п/п| | год | год | год | год | год | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | |Турфирмы | 166 | 168 | 221 | 229 | 286 | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | 2.|Коллективные средства | 286 | 357 | 377 | 378 | 386 | | |размещения | | | | | | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | |из них: | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | |гостиницы и аналогичные КСР | 133 | 193 | 225 | 225 | 230 | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | |специализированные КСР | 153 | 164 | 152 | 153 | 156 | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | 3.|Номерной фонд (количество |24 836|25 846|25 638|25 470|25 470| | |мест единовременного | | | | | | | |размещения) | | | | | | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | 4.|Турпоток | - | - |807,9 |804,1 |817,8 | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | |в том числе: | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | |численность размещенных лиц | 571 |664,8 |689,7 |644,1 |650,1 | | |в КСР (тыс. человек) | | | | | | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | |количество неорганизованных | - | - |118,2 |160,0 |167,7 | | |туристов (тыс. человек) | | | | | | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | 5.|Объем платных услуг | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | | |(млрд. рублей) | | | | | | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | |в том числе: | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | |услуги КСР | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | |услуги турфирм | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | 6.|Суммарные доходы | - | 8,5 | 10,6 | 9,8 | 12,9 | | |от обслуживания туристов | | | | | | | |(млрд. рублей) | | | | | | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | |из них: | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | |от размещения и оказания | - | 30 | 29 | 31,6 | 26,6 | | |туристских услуг (процентов)| | | | | | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | |от оказания транспортных | - | 67 | 68 | 64,4 | 69,9 | | |услуг, доходы (процентов) | | | | | | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | |от общественного питания | - | 3,5 | 3 | 2,8 | 3,5 | | |и торговли (процентов) | | | | | | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | 7.|Удельный вес туристской | - | 0,7 | 0,77 | 0,77 | 1,07 | | |добавленной стоимости в ВРП | | | | | | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | 8.|Среднесписочная численность | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 6,9 | 6,9 | | |работников (тыс. человек) | | | | | | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | |из них: | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | |в КСР | 5,3 | 1,0 | 6,05 | 5,9 | 5,5 | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | |в турфирмах | 1,1 | 5,8 | 1,15 | 1,0 | 1,4 | |———|————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| По сравнению с 2006 годом турпоток в Ростовскую область увеличился на 38 процентов и составил в 2010 году с учетом дорасчета по неорганизованным туристам 817,8 тыс. человек. Это также повлияло на рост объема платных туристских услуг и услуг средств размещения, прирост которых составил более 33 процентов. В 2008 году удельный вес туристской добавленной стоимости во внутреннем региональном продукте региона по сравнению с 2007 годом вырос с 0,7 процента до 0,77 процента (при общероссийском показателе - 2,5 процента), в 2009 году доля туризма в ВРП региона оставалась на этом же уровне, в 2010 году вклад туристской отрасли в макроэкономические показатели Ростовской области составил 1,07 процента. Снижение уровня деловой активности в целом по стране и за рубежом вызвало сокращение на 23 числа конгрессно-выставочных мероприятий, снизив численность деловых туристов, доля которых в общем туристском потоке Ростовской области составляет 50 процентов (для сравнения общероссийский показатель делового туризма составляет лишь 18 процентов). В то же время в Ростовской области наметилась тенденция замедления темпов снижения по основным показателям сферы туризма. Если по итогам I квартала 2009 г. количество размещенных лиц показывало снижение на 12,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., то к концу 2010 г. этот показатель составил уже 8,8 процента. При этом значительно увеличился интерес туристов к отдыху на побережье. За годы реализации Программы изменилось содержательное наполнение туристского визита в Ростовскую область. Если показатели начального периода ее реализации свидетельствовали в пользу делового туризма, то в 2009 - 2010 годах наметился спрос на пляжно-спортивный и семейный отдых на побережье Таганрогского залива Азовского моря и на прибрежных территориях Нижнего Дона. Соответственно доля этого сегмента в общем турпотоке выросла и составила 48 процентов, увеличив тем самым показатель численности этой категории на 34,5 процента по результатам комплексного обследования сферы туризма в Ростовской области, проводимого в рамках Областной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2008 - 2010 годы с целью совершенствования региональных информационных ресурсов. Несмотря на кризисные явления в 2009 году, удалось сохранить существующую инфраструктуру туристской отрасли. Так, количество турфирм увеличилось с 221 до 286, а количество субъектов, осуществляющих деятельность по оказанию услуг коллективных средств размещения, составило 386 организаций. По предварительным оценкам Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, в 2010 году по сравнению с 2008 годом произошло снижение показателя номерного фонда КСР всех типов на 0,7 процента по причине проведения реконструкции некоторых специализированных средств размещения в г. Ростове-на-Дону, Неклиновском и Волгодонском районах. Введение на период реконструкции режима неполного рабочего дня и приостановление деятельности работников, соответственно, повлияло и на уменьшение показателей среднесписочной численности работников. По сравнению с 2008 годом среднесписочная численность работников специализированных средств размещения и турфирм в 2010 году снизилась на 4,2 процента. В 2009 году были временно приостановлены работы по реализации ряда крупных инвестиционных проектов туристско-рекреационного назначения, ориентированных на диверсифицированное турпредложение. В таблице N 2 приведены количественные показатели инвестиционных проектов, реализуемых в рамках областной и муниципальных программ за период их реализации. Таблица N 2 ПОКАЗАТЕЛИ количества реализуемых инвестпроектов в рамках муниципальных программ развития туризма и Областной целевой программы "Развитие туризма в Ростовской области" на 2008-2010 годы |——————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————| | Общее | Введено | Введено |Приостановлена|Планируется | |количество|в эксплуатацию|в эксплуатацию| реализация |к реализации| | проектов | в 2008 году | в 2009 году | проектов |в 2010 году | |——————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————| | 44 | 4 | 4 | 5 | 31 | |——————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————| Развитая туристско-рекреационная инфраструктура является той почвой, на которой может расти и стабилизироваться туристский поток, следовательно, и увеличиваться экономический вклад туризма в социально-экономическое развитие Ростовской области. В этой связи в 2009 году в Концепцию федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)" был внесен проект "Создание Приазовского туристско-рекреационного комплекса на территории Ростовской области". Впервые на федеральном уровне Ростовская область стала рассматриваться как территория, перспективная для развития пляжного туризма. Как показали масштабные исследования южного побережья Таганрогского залива Азовского моря, проведенные в 2007 году, для этого имеются хорошие предпосылки. Так, по оценкам экспертов, Приазовье может стать дополнением к традиционным туристско-рекреационным центрам Черноморского побережья и, при условии создания соответствующей инфраструктуры с относительно невысокой стоимостью услуг, сможет принимать до 2,5 млн. человек в год. Одним из проектов в сфере туризма, нацеленных на достижение обозначенных выше перспектив, стал инвестиционный проект по созданию автотуристского кластера "Всплеск" в Аксайском районе Ростовской области, который включен в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)". Реализация мероприятий, вошедших в раздел 1.1. "Создание автотуристкого кластера "Всплеск" Областной долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2011 - 2016 годы, будет осуществляться на условиях долевого финансирования из бюджетов всех уровней. Для создания автотуристского кластера "Всплеск" в Ростовской области до конца 2016 года планируется привлечение средств из федерального бюджета на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе системы водоснабжения и водоотведения. Методика расчета и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры объектов автотуристского кластера определяются в соответствии с приложением N 1 к Программе. Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области за счет средств Фонда софинансирования расходов осуществляется в соответствии с приложением N 2 к Программе. Создание объектов автотуристского кластера позволит к 2016 году увеличить турпоток на 60 тыс. человек, количество однодневных посетителей до 1 млн. человек, создать свыше 1 тысячи дополнительных рабочих мест, что положительно отразится на достижении целевых индикаторов Программы, указанных в разделе II. Развитие существующих и создание новых объектов туриндустрии послужит толчком не только для развития различных видов туризма и отдыха, но и потребует повышения уровня оснащения уникального историко-культурного и природного комплекса этой территории, основу которой составляют: государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Азовский археологический и палеонтологический музей-заповедник" (г. Азов); государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник" (Аксайский район); государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Археологический музей-заповедник "Танаис" (Мясниковский район). В этой связи в Областную долгосрочную целевую программу развития туризма в Ростовской области на 2011 - 2016 годы включены мероприятия по воссозданию объектов туристского показа (далее - объекты, подлежащие представлению туристам при прохождении по экскурсионному маршруту) в станице Старочеркасской, городе Азове, в Мясниковском районе (АМЗ "Танаис"). Восприятие достопримечательностей во многом зависит от состояния их материально-технической базы, благоустройства прилегающей к ним территории и условий гостеприимного отношения к туристам на местах. Эта задача может быть решена органами местного самоуправления в рамках реализации муниципальных программ развития туризма, софинансирование которых планируется осуществлять с 2011 года в соответствии с Методикой расчета и условиями предоставления субсидий муниципальным образованиям из Фонда софинансирования расходов в соответствии с приложением N 3 к Программе. Прогнозное распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области за счет средств Фонда софинансирования расходов, осуществленное на основе предварительных заявок муниципальных образований области, представлено в приложении N 4 к Программе. Как показала практика, действенным механизмом стимулирования развития внутреннего и въездного туризма является предоставление прямых форм господдержки субъектам туриндустрии. В перечень программных мероприятий на период 2011 - 2016 годов, кроме апробированных, включены и новые формы финансовой поддержки, в том числе на компенсацию части затрат, направленных на материально-техническое оснащение КСР. Привлечение инвестиций на развитие существующих и создание новых объектов туристско-рекреационного назначения и в целом на развитие инфраструктуры позволит удовлетворить растущий спрос на недорогой, но комфортный отдых российских граждан в Ростовской области. С другой стороны, развитие донского туризма позволит самой энергичной и предприимчивой части населения Ростовской области найти свою нишу в сфере туруслуг, спрос на которые будет расти по мере создания современной туристской инфраструктуры и конкурентоспособных предложений на этом рынке. Это обусловлено стимулирующим воздействием сферы туризма на такие секторы экономики, как информатизация и телекоммуникации, строительство и сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и другие. Рост индустрии туризма способствует притоку кадров в отрасль. Высокий уровень профессиональной подготовки становится важным элементом корпоративной культуры. В современных условиях это во многом определяет конкурентоспособность субъекта туриндустрии. В ближайшей перспективе планируется сделать акцент на поддержку создания и внедрения образовательных программ подготовки отраслевых кадров как управленческого, так и обслуживающего звена, с инновационными аспектами и эффективными информационными технологиями. При обеспечении высокого качества услуг и конкурентоспособной цены внутренний туристский рынок способен сформировать активный спрос на донской турпродукт, для продвижения которого важно продолжить работу по формированию представления о Ростовской области как регионе, благоприятном для туризма и отдыха. Принимаемые меры станут базовыми мероприятиями, направленными на переориентацию турпотоков с международного на внутренний рынок. Туризм для Ростовской области сегодня может и должен стать той уникальной возможностью, которая позволит возникнуть, окрепнуть и успешно развиваться стабильному, высокодоходному и устойчивому малому и среднему бизнесу. РАЗДЕЛ II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы. Целевые показатели Программы Основной целью Программы является формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию области и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах. Для достижения цели намечается решить следующие задачи: 1) создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры, и привлечения инвестиций в туристскую отрасль; 2) повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта, обеспечивающего привлекательный образ и признание Ростовской области на туристском рынке посредством развития новых направлений въездного и внутреннего туризма. Целевые показатели Программы приведены в таблице N 3. Таблица N 3 Целевые показатели Программы |———|——————————————————————|—————————|—————————————————————————————| | N | Наименование | Единица | Ожидаемые значения целевых | |п/п| показателей |измерения|показателей, предусмотренные | | | результативности | | Программой | | | | |————|————|————|————|————|————| | | | |2011|2012|2013|2014|2015|2016| |———|——————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |———|——————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————| |1. |Показатель |процентов|1,2 |1,2 |1,35|1,35|1,35|1,38| | |результативности 1: | | | | | | | | | |увеличение числа | | | | | | | | | |прибывающих в | | | | | | | | | |Ростовскую область | | | | | | | | | |иностранных и | | | | | | | | | |российских туристов | | | | | | | | | |на 8 процентов за годы| | | | | | | | | |реализации Программы | | | | | | | | |———|——————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————| |2. |Показатель |процентов|1,02|1,03|1,04|1,05|1,07|1,08| | |результативности 2: | | | | | | | | | |увеличение номерного | | | | | | | | | |фонда средств | | | | | | | | | |размещения на | | | | | | | | | |6,5 процента за годы | | | | | | | | | |реализации Программы | | | | | | | | |———|——————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————| |3. |Показатель |процентов|4,0 |4,0 |4,1 |4,1 |4,1 |4,1 | | |результативности 3: | | | | | | | | | |прирост объема | | | | | | | | | |платных туристских | | | | | | | | | |услуг, услуг гостиниц | | | | | | | | | |и аналогичных | | | | | | | | | |коллективных средств | | | | | | | | | |размещения и | | | | | | | | | |специализированных | | | | | | | | | |средств размещения | | | | | | | | | |не менее 27 процентов | | | | | | | | | |за годы реализации | | | | | | | | | |Программы | | | | | | | | |———|——————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————| РАЗДЕЛ III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы В соответствии с целями и задачами Программа включает мероприятия для ее реализации, сроки и объемы финансирования которых приведены в приложении N 5 к Программе. Общее финансирование реализации программных мероприятий составляет 3 381 099,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 446 800,0 тыс. рулей, из них: 2011 год - 31 700,0 тыс. рублей; 2012 год - 51 300,0 тыс. рублей; 2013 год - 69 900,0 тыс. рублей; 2014 год - 116 900,0 тыс. рублей; 2015 год - 105 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 72 000,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 478 313,5 тыс. рублей, из них: 2011 год - 43 186,8 тыс. рублей; 2012 год - 94 628,0 тыс. рублей; 2013 год - 141 448,9 тыс. рублей; 2014 год - 108 159,8 тыс. рублей; 2015 год - 47 830,0 тыс. рублей; 2016 год - 43 060,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 17 824,3 тыс. рублей, из них: 2011 год - 3 254,2 тыс. рублей; 2012 год - 5 100,1 тыс. рублей; 2013 год - 1 860,0 тыс. рублей; 2014 год - 3 100,0 тыс. рублей; 2015 год - 2 770,0 тыс. рублей; 2016 год - 1 740,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 2 438 162,0 тыс. рублей, из них: 2011 год - 537 762,0 тыс. рублей; 2012 год - 521 000,0 тыс. рублей; 2013 год - 479 500,0 тыс. рублей; 2014 год - 375 800,0 тыс. рублей; 2015 год - 374 100,0 тыс. рублей; 2016 год - 150 000,0 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. РАЗДЕЛ IV. Нормативное обеспечение Программы Для достижения цели реализации Программы дополнительно потребуется принятие нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия предоставления государственной поддержки субъектам туриндустрии; разработка порядка и условий отбора муниципальных образований для предоставления субсидий областного бюджета. В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных нормативных правовых актов департаментом инвестиций и предпринимательства области могут разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Программы. РАЗДЕЛ V. Механизм реализации Программы Государственным заказчиком - координатором Программы является департамент инвестиций и предпринимательства области. Государственными заказчиками Программы являются: министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области; министерство культуры Ростовской области; министерство транспорта Ростовской области; министерство промышленности и энергетики Ростовской области. Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет департамент инвестиций и предпринимательства области. Реализация Программы осуществляется на основе: государственных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; договоров на предоставление субсидий коммерческим и некоммерческим организациям, заключенных в соответствии с областными нормативными правовыми актами; соглашений с органами местного самоуправления Ростовской области по софинансированию расходов по реализации муниципальных программ развития туризма; заключений на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий, в соответствии с перечнем программных мероприятий; условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными нормативными правовыми актами. Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год. Департамент инвестиций и предпринимательства области по предложениям государственных заказчиков Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей. Средства федерального бюджета перечисляются в соответствии с условиями и порядком, установленными после утверждения федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)" соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации. Средства местных бюджетов перечисляются в соответствии с порядком, утвержденным органами местного самоуправления, в пределах расходов, утвержденных Решением о бюджете. Внебюджетные средства включают собственные средства участников Программы, привлеченные инвестиции, целевые отчисления от прибыли организаций, участников Программы. Средства перечисляются их прямым получателям в соответствии с порядком и условиями перечисления каждого конкретного участника. При сокращении поступлений средств из внебюджетных источников координатор Программы производит корректировку запланированных программных мероприятий. Государственные заказчики Программы направляют ежеквартально в департамент инвестиций и предпринимательства области отчет о финансировании и освоении бюджетных средств по реализации программных мероприятий. Департамент инвестиций и предпринимательства области направляет в минэкономразвития области: ежеквартально отчет о финансировании и освоении бюджетных средств при проведении программных мероприятий по форме и в соответствии с приложением N 2 к Порядку принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 N 146 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ" (далее - Порядок), а также по запросу минэкономразвития области - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации областной долгосрочной целевой программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций; ежегодно, в сроки, установленные Порядком, - отчеты о ходе работ по областной долгосрочной целевой программе, а также об эффективности использования финансовых средств. Контроль за реализацией Программы осуществляют департамент инвестиций и предпринимательства области, Контрольно-счетная палата Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством. РАЗДЕЛ VI. Оценка эффективности социальных последствий от реализации Программы Оценка эффективности реализации Программы производится с помощью: официальных статистических данных, публикуемых территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (формы N 1-КСР (годовая и краткая) "Сведения о деятельности коллективного средства размещения"; форма N 1 - турфирма "Сведения о деятельности туристской фирмы"; ежегодный бюллетень "Объем реализации платных услуг населению"); данных, предоставляемых субъектами предпринимательства при пользовании государственной финансовой поддержкой; данных исследований и социологических опросов, дополнительно разработанных статистических и информационно-аналитических материалов в сфере туризма (при условии финансирования). Ключевые показатели, характеризующие состояние туристской индустрии области по итогам реализации Программы в 2016 году в сравнении с 2010 годом, изменятся следующим образом: увеличение числа прибывающих в Ростовскую область иностранных и российских туристов на 8 процентов; увеличение номерного фонда коллективных средств размещения на 6,5 процента; прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и специализированных средств размещения на 27 процентов. Методика оценки эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2011 - 2016 годы приведена в приложении N 2 к постановлению. Начальник общего отдела Правительства Ростовской области М.В. Фишкин". 3.3. Приложение N 4 изложить в редакции: "Приложение N 4 к Областной долгосрочной целевой программе развития туризма в Ростовской области на 2011-2016 годы РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий бюджетам муниципальных образований из Фонда софинансирования расходов на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма Направление расходования средств - реализация мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма. (тыс. рублей) |———|———————————————|————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | N | Наименование | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |п/п| муниципальных |————————|———————————————————————|————————|——————————————————————|———————|———————————————————|———————|———————————————————| | | образований | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | | | | |———————|———————|———————| |———————|—————|————————| |—————|—————|———————| |—————|—————|———————| | | | | мин- | мин- |депар- | | мин- |мин- | депар- | |мин- |мин- |депар- | |мин- |мин- |депар- | | | | | транс | куль- |тамент | | транс |куль-| тамент | |транс|куль-|тамент | |транс|куль-|тамент | | | | | РО | туры |инвес- | | РО |туры | инвес- | | РО |туры |инвес- | | РО |туры |инвес- | | | | | | об- | тиций | | | об- |тиций и | | | об- | тиций | | | об- |тиций и| | | | | | ласти |и пред-| | |ласти| пред- | | |ласти|и пред-| | |лас- | пред- | | | | | | |прини- | | | | прини- | | | |прини- | | | ти |прини- | | | | | | |матель-| | | |матель- | | | |матель-| | | |матель-| | | | | | | ства | | | | ства | | | | ства | | | | ства | | | | | | |облас- | | | |области | | | |области| | | |области| | | | | | | ти | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|—————|————————|———————|—————|—————|———————|———————|—————|—————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|—————|————————|———————|—————|—————|———————|———————|—————|—————|———————| | 1.|г. Азов |6 000,0 |6 000,0| - | - |11494,3 |11494,3| - | - | 800,0 | - | - | 800,0 | - | - | - | - | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|—————|————————|———————|—————|—————|———————|———————|—————|—————|———————| | 2.|г. Ростов-на- |5 000,0 | - | - |5 000,0|12 000,0| - | - |12 000,0|5 000,0| - | - |5 000,0|5 000,0| - | - |5 000,0| | |Дону | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|—————|————————|———————|—————|—————|———————|———————|—————|—————|———————| | 3.|г. Новочеркасск| - | - | - | - | - | - | - | - |5 805,0| - | - |5 805,0|7 740,0| - | - |7 740,0| |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|—————|————————|———————|—————|—————|———————|———————|—————|—————|———————| | 4.|г. Таганрог | - | - | - | - | - | - | - | - |1 050,0| - | - |1 050,0|4 650,0| - | - |4 650,0| |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|—————|————————|———————|—————|—————|———————|———————|—————|—————|———————| | 5.|Азовский район | 128,1 | - | - | 128,1 | 272,9 | - | - | 272,9 | 290,6 | - | - | 290,6 | - | - | - | - | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|—————|————————|———————|—————|—————|———————|———————|—————|—————|———————| | 6.|Белокалитвин- | 655,0 | - | - | 655,0 | 890,0 | - | - | 890,0 | 770,0 | - | - | 770,0 |2 568,0| - | - |2 568,0| | |ский район | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|—————|————————|———————|—————|—————|———————|———————|—————|—————|———————| | 7.|Верхнедонской | 97,0 | - | - | 97,0 | 234,6 | - | - | 234,6 | 623,7 | - | - | 623,7 |2 110,0| - | - |2 110,0| | |район | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|—————|————————|———————|—————|—————|———————|———————|—————|—————|———————| | 8.|Волгодонской |1 980,0 | - |1 980,0| - | - | - | - | - |5 000,0| - | - |5 000,0|5 000,0| - | - |5 000,0| | |район | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|—————|————————|———————|—————|—————|———————|———————|—————|—————|———————| | 9.|Куйбышевский | 29,0 | - | - | 29,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |район | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|—————|————————|———————|—————|—————|———————|———————|—————|—————|———————| |10.|Константинов- | 89,0 | - | - | 89,0 | - | - | - | - |1 438,0| - | - |1 438,0| - | - | - | - | | |ский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|—————|————————|———————|—————|—————|———————|———————|—————|—————|———————| |11.|Октябрьский |2 568,6 | - | - |2 568,6| - | - | - | - | 369,7 | - | - | 369,7 | 453,3 | - | - | 453,3 | | |район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|—————|————————|———————|—————|—————|———————|———————|—————|—————|———————| |12.|Орловский район| - | - | - | - | - | - | - | - | 173,4 | - | - | 173,4 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|—————|————————|———————|—————|—————|———————|———————|—————|—————|———————| |13.|Пролетарский | 330,1 | - | - | 330,1 | - | - | - | - | 418,5 | - | - | 418,5 | 418,5 | - | - | 418,5 | | |район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|—————|————————|———————|—————|—————|———————|———————|—————|—————|———————| |14.|Семикаракор- | 165,0 | - | - | 165,0 | 426,2 | - | - | 426,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |ский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|—————|————————|———————|—————|—————|———————|———————|—————|—————|———————| |15.|Усть-Донецкий | 618,0 | - | - | 618,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|—————|————————|———————|—————|—————|———————|———————|—————|—————|———————| |16.|Шолоховский | 190,0 | - | - | 190,0 | 460,0 | - | - | 460,0 | 470,0 | - | - | 470,0 | 520,0 | - | - | 520,0 | | |район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|—————|————————|———————|—————|—————|———————|———————|—————|—————|———————| |17.|Итого |17 849,8|6 000,0|1 980,0|9 869,8|25778,0 |11494,3| - |14 283,7|22208,9| - | - |22208,9|28459,8| - | - |28459,8| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————|————————|———————|———————|———————|————————|———————|—————|————————|———————|—————|—————|———————|———————|—————|—————|———————| Примечание. Список используемых сокращений: минтранс РО - министерство транспорта Ростовской области; минкультуры области - министерство культуры Ростовской области; департамент инвестиций и предпринимательства области - департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области.". 3.4. Приложение N 5 изложить в редакции: "Приложение N 5 к Областной долгосрочной целевой программе развития туризма в Ростовской области на 2011-2016 годы СИСТЕМА программных мероприятий |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Содержание | Ответст- | Срок | Источники | Объем финансирования (тыс. рублей) | | п/п | мероприятий | венный |испол-|финансирования| | | | |исполнитель, |нения | |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————| | | | соиспол- | | | всего | в том числе по годам | | | | нитель и | | | | | | | | участник | | | |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | мероприятий | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | Программы | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | I. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма, | | в том числе туристской инфраструктуры и привлечения | | инвестиций в туристскую отрасль | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1.1. Создание автотуристского кластера "Всплеск" | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.1.1. |Капитальные | ООО "ФПС | весь | внебюджетные |1 428 300,0|300 000,0|307 500,0|212 500,0|230 000,0|228 300,0|150 000,0| | |вложения: |Петроэнерго- |период| источники | | | | | | | | | |объекты | комплекс- | | | | | | | | | | | |туристской | Юг" | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |(гостиница, | | | | | | | | | | | | |всесезонный |—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |аквапарк с |минтранс РО; | весь | федеральный | 446 800,0 |31 700,0 |51 300,0 |69 900,0 |116 900,0|105 000,0|72 000,0 | | |двумя |министерство |период| бюджет | | | | | | | | | |зонами, | ЖКХ | | | | | | | | | | | |всесезонный | области; | | | | | | | | | | | |горнолыжны- | минпром- | | | | | | | | | | | |комплекс, | энерго | | | | | | | | | | | |объекты | области | |——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |придорожного | | | областной | 67 100,0 | 4 620,0 | 7 650,0 |10 540,0 |17 600,0 |15 730,0 |10 960,0 | | |сервиса); | | | бюджет | | | | | | | | | |объекты | | | | | | | | | | | | |обеспечиваю- | | | | | | | | | | | | |щей | | | | | | | | | | | | |инфраструкт- | | | | | | | | | | | | |уры |—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |(подъездная | админист- | весь | местный | 11 800,0 | 980,0 | 1 350,0 | 1 860,0 | 3 100,0 | 2 770,0 | 1 740,0 | | |автодорога, | рация |период| бюджет | | | | | | | | | |сеть | г. Аксая | | | | | | | | | | | |электроснабже- | Аксайского | | | | | | | | | | | |ния, | района | | | | | | | | | | | |водопровод, | | | | | | | | | | | | |канализация, | | | | | | | | | | | | |очистные | | | | | | | | | | | | |сооружения) | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Из них: | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.1.1.1. |Комплекс | минтранс РО |2011- | федеральный | 76 432,0 |31 700,0 |44 732,0 | - | - | - | - | | |обеспечиваю- | | 2012 | бюджет | | | | | | | | | |щей | | | | | | | | | | | | |инфраструк- | | | | | | | | | | | | |туры | | |——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |"Автотуристс- | | | областной | 11 326,0 | 4 620,0 | 6 706,0 | - | - | - | - | | |кого кластера | | | бюджет | | | | | | | | | |"Всплеск" | | | | | | | | | | | | |Ростовская | | | | | | | | | | | | |область". |—————————————| |——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |1-й этап | админист- | | местный | 2 163,0 | 980,0 | 1 183,0 | - | - | - | - | | |строительств | рация | | бюджет | | | | | | | | | |а. | г. Аксая | | | | | | | | | | | |Подъездная | Аксайского | | | | | | | | | | | |дорога N 1. | района | | | | | | | | | | | |Строительно- | | | | | | | | | | | | |монтажные | | | | | | | | | | | | |работы | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.1.1.2..|Комплекс |министерство |2012- | федеральный | 7 588,0 | - | 6 568,0 | 1 020,0 | - | - | - | | |обеспечиваю- | ЖКХ области | 2013 | бюджет | | | | | | | | | |щей | | | | | | | | | | | | |инфраструк- | | | | | | | | | | | | |туры | | |——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |автотуристс- | | | областной | 1097,0 | - | 944,0 | 153,0 | - | - | - | | |кого кластера | | | бюджет | | | | | | | | | |"Всплеск", | | | | | | | | | | | | |Ростовская | | | | | | | | | | | | |область, | | | | | | | | | | | | |2-й этап |—————————————| |——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |строительства. | админист- | | местный | 194,0 | - | 167,0 | 27,0 | - | - | - | | |Магистраль- | рация | | бюджет | | | | | | | | | |ный водовод | г. Аксая | | | | | | | | | | | |в две ветки. | Аксайского | | | | | | | | | | | |Строительно- | района | | | | | | | | | | | |монтажные | | | | | | | | | | | | |работы | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.1.1.3. |Комплекс |министерство |2013- | федеральный | 30 260,0 | - | - |15 300,0 |14 960,0 | - | - | | |обеспечиваю- | ЖКХ области | 2014 | бюджет | | | | | | | | | |щей | | | | | | | | | | | | |инфраструкт- | | | | | | | | | | | | |уры | | | | | | | | | | | | |автотуристс- | | |——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |кого кластера | | | областной | 4 535,0 | - | - | 2 295,0 | 2 240,0 | - | - | | |"Всплеск", | | | бюджет | | | | | | | | | |Ростовская | | | | | | | | | | | | |область, | | | | | | | | | | | | |3-й этап | | | | | | | | | | | | |строительства. |—————————————| |——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |Комплекс | админист- | | местный | 800,0 | - | - | 405,0 | 395,0 | - | - | | |очистных | рация | | бюджет | | | | | | | | | |сооружений | г. Аксая | | | | | | | | | | | |и системы | Аксайского | | | | | | | | | | | |канализации. | района | | | | | | | | | | | |Строительно- | | | | | | | | | | | | |монтажные | | | | | | | | | | | | |работы | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.1.1.4. |Комплекс | минтранс РО |2013- | федеральный | 68 000,0 | - | - |25 500,0 |42 500,0 | - | - | | |обеспечиваю- | | 2014 | бюджет | | | | | | | | | |щей | | | | | | | | | | | | |инфраструк- | | | | | | | | | | | | |туры | | |——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |автотуристс- | | | областной | 10 200,0 | - | - | 3 825,0 | 6 375,0 | - | - | | |кого кластера | | | бюджет | | | | | | | | | |"Всплеск", | | | | | | | | | | | | |Ростовская | | | | | | | | | | | | |область, | | | | | | | | | | | | |4-й этап |—————————————| |——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |строительства. | админист- | | местный | 1 800,0 | - | - | 675,0 | 1 125,0 | - | - | | |Подъездная | рация | | бюджет | | | | | | | | | |автодоро- | г. Аксая | | | | | | | | | | | |га N 2. | Аксайского | | | | | | | | | | | |Строительно- | района | | | | | | | | | | | |монтажные | | | | | | | | | | | | |работы | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.1.1.5. |Комплекс | минтранс РО |2013- | федеральный | 87 520,0 | - | - |28 080,0 |59 440,0 | - | - | | |обеспечиваю- | | 2014 | бюджет | | | | | | | | | |щей | | | | | | | | | | | | |инфраструк- | | | | | | | | | | | | |туры | | |——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |автотуристс- | | | областной | 13 252,0 | - | - | 4 267,0 | 8 985,0 | - | - | | |кого кластера | | | бюджет | | | | | | | | | |"Всплеск", | | | | | | | | | | | | |Ростовская | | | | | | | | | | | | |область, | | | | | | | | | | | | |5-й этап |—————————————| |——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |строительства. | админист- | | местный | 2333,0 | - | - | 753,0 | 1580,0 | - | - | | |Подъездная | рация | | бюджет | | | | | | | | | |автодоро- | г. Аксая | | | | | | | | | | | |га N 3. | Аксайского | | | | | | | | | | | |Строительно- | района | | | | | | | | | | | |монтажные | | | | | | | | | | | | |работы | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.1.1.6. |Комплекс | минпром- |2015- | федеральный | 177 000,0 | - | - | - | - |105 000,0|72 000,0 | | |обеспечиваю- | энерго | 2016 | бюджет | | | | | | | | | |щей | области | | | | | | | | | | | |инфраструк- | | | | | | | | | | | | |туры | | |——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |автотуристс- | | | областной | 26 690,0 | - | - | - | - |15 730,0 |10 960,0 | | |кого кластера | | | бюджет | | | | | | | | | |"Всплеск", | | | | | | | | | | | | |Ростовская | | | | | | | | | | | | |область, | | | | | | | | | | | | |6-й этап |—————————————| |——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |строительства. | админист- | | местный | 4 510,0 | - | - | - | - | 2 770,0 | 1 740,0 | | |Когерацион- | рация | | бюджет | | | | | | | | | |ная станция | г. Аксая | | | | | | | | | | | |Engul. | Аксайского | | | | | | | | | | | |Строительно- | района | | | | | | | | | | | |монтажные | | | | | | | | | | | | |работы | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.1.1.7. |Строительство | ООО "ФПС |2015 -| внебюджетные | 300000,0 | - | - | - | - |150000,0 |150000,0 | | |всесезонного |Петроэнерго- | 2016 | источники | | | | | | | | | |горнолыжного | комплекс- | | | | | | | | | | | |комплекса | Юг" | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.1.1.8. |Строительство | ООО "ФПС |2011 -| внебюджетные | 420000,0 |300000,0 |120000,0 | - | - | - | - | | |гостиницы |Петроэнерго- | 2012 | источники | | | | | | | | | | | комплекс- | | | | | | | | | | | | | Юг" | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.1.1.9. |Строительство | ООО "ФПС |2012 -| внебюджетные | 600000,0 | - |187500,0 |212500,0 |200000,0 | - | - | | |всесезонного |Петроэнерго- | 2014 | источники | | | | | | | | | |аквапарка с | комплекс- | | | | | | | | | | | |двумя зонами | Юг" | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.1.1.10.|Строительство | ООО "ФПС |2014 -| внебюджетные | 108300,0 | - | - | - | 30000,0 | 78300,0 | | | |объектов |Петроэнерго- | 2015 | источники | | | | | | | | | |придорожного | комплекс- | | | | | | | | | | | |сервиса | Юг" | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |Итого |федеральный бюджет | 446 800,0 |31 700,0 |51 300,0 |69 900,0 |116 900,0|105 000,0|72 000,0 | | |по подраз- |———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |делу 1.1.1 |областной бюджет | 67 100,0 | 4 620,0 | 7 650,0 |10 540,0 |17 600,0 |15 730,0 |10 960,0 | | | |———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |местный бюджет | 11 800,0 | 980,0 | 1 350,0 | 1 860,0 | 3 100,0 | 2 770,0 | 1 740,0 | | | |———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |внебюджетные источники |1 428 300,0|300 000,0|307 500,0|212 500,0|230 000,0|228 300,0|150 000,0| |—————————|———————————————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 1.2. Оказание содействия муниципальным образованиям области по созданию | | благоприятных экономических условий для развития туризма | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.2.1. |Предоставле- | департамент | весь | областной | 74 822,2 | 9 869,8 |14 283,7 |22 208,9 |28 459,8 | - | - | | |ние субсидий |инвестиций и |период| бюджет | | | | | | | | | |муниципаль- | предприни- | | | | | | | | | | | |ным | мательства | | | | | | | | | | | |образованиям | области | | | | | | | | | | | |области на | | | | | | | | | | | | |реализацию | | | | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | | |муниципаль- | | | | | | | | | | | | |ных целевых | | | | | | | | | | | | |программ | | | | | | | | | | | | |развития | | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.2.2. |Предоставле- | минтранс РО | 2012 | областной | 17494,3 | 6 000,0 | 11494,3 | - | - | - | - | | |ние субсидии | | | бюджет | | | | | | | | | |муниципаль- | | | | | | | | | | | | |ному | | | | | | | | | | | | |образованию | | | | | | | | | | | | |"Город Азов" | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | | |реализацию | | | | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | | |муниципаль- | | | | | | | | | | | | |ной | | | | | | | | | | | | |программы |—————————————| |——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |развития | администра- | | местный | 5707,7 | 1 957,6 | 3750,1 | - | - | - | - | | |туризма |ция г. Азова | | бюджет | | | | | | | | | |"Строительст- | | | | | | | | | | | | |во | | | | | | | | | | | | |пешеходного | | | | | | | | | | | | |моста через | | | | | | | | | | | | |р. Азовка в г. | | | | | | | | | | | | |Азове | | | | | | | | | | | | |(новое | | | | | | | | | | | | |строительство)"| | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.2.3. |Предоставле- | минкультуры | 2011 | областной | 1 980,0 | 1 980,0 | - | - | - | - | - | | |ние субсидии | области | | бюджет | | | | | | | | | |муниципаль- | | | | | | | | | | | | |ному | | | | | | | | | | | | |образованию | | | | | | | | | | | | |"Волгодонс- | | | | | | | | | | | | |кой район" на | | | | | | | | | | | | |реализацию | | | | | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | | | | |развития | | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | | | |"Капитальный | | | | | | | | | | | | |(выборочный) | | | | | | | | | | | | |ремонт по |—————————————| |——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |объекту: | администра- | | местный | 316,6 | 316,6 | - | - | - | - | - | | |"МУК | ция Волго- | | бюджет | | | | | | | | | |"Музей | донского | | | | | | | | | | | |краеведения | района | | | | | | | | | | | |Волгодонско- | | | | | | | | | | | | |го района". | | | | | | | | | | | | |Открытый | | | | | | | | | | | | |выставочный | | | | | | | | | | | | |павильон" | | | | | | | | | | | | |по адресу: | | | | | | | | | | | | |ул. 50 лет | | | | | | | | | | | | |Победы, 71, | | | | | | | | | | | | |ст. | | | | | | | | | | | | |Романовская, | | | | | | | | | | | | |Волгодонской | | | | | | | | | | | | |район, | | | | | | | | | | | | |Ростовская | | | | | | | | | | | | |область" | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |Итого по подразделу 1.2 | областной | 94 296,5 |17 849,8 |25 778,0 |22 208,9 |28 459,8 | - | - | | | | бюджет | | | | | | | | | | |——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | местный | 6 024,3 | 2 274,2 | 3 750,1 | - | - | - | - | | | | бюджет | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 1.3. Инвестиционные проекты в сфере туризма | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.3.1. |Реконструкция | группа ком- |2011- | внебюджетные | 75 000,0 |12 000,0 |38 000,0 |25 000,0 | - | - | - | | |ГТОК |паний "Инту- | 2013 | источники | | | | | | | | | |"Таганрог" г. |рист", группа| | | | | | | | | | | |Таганрог, ул. | компаний | | | | | | | | | | | |Дзержинского, |"Дон-Плаза", | | | | | | | | | | | |161 | ГК | | | | | | | | | | | | | "Таганрог" | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.3.2. |Строительст- | ООО "АМИ- |2011- | внебюджетные | 62 000,0 |15 000,0 |20 000,0 |27 000,0 | - | - | - | | |во | СЕРВИС- | 2013 | источники | | | | | | | | | |оздоровитель- | ЮГ" | | | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | | | |"Адрия", г. | | | | | | | | | | | | |Таганрог, ул. | | | | | | | | | | | | |Адмирала | | | | | | | | | | | | |Крюйса, | | | | | | | | | | | | |2-11, 2-12 | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.3.3. |Обустройство | ОАО "Аэро- |2011- | внебюджетные | 16 300,0 | 5 800,0 | 5 200,0 | 5 300,0 | - | - | - | | |аэровок- |порт Ростов- | 2013 | источники | | | | | | | | | |зального | на-Дону" | | | | | | | | | | | |комплекса в | | | | | | | | | | | | |г. Ростове- | | | | | | | | | | | | |на-Дону | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.3.4. |Реализация в | ООО "ФВЦ |2011- | внебюджетные | 706 600,0 |55 000,0 |150 300,0|209 700,0|145 800,0|145 800,0| - | | |Аксайском | "Бизнес- | 2013 | источники | | | | | | | | | |районе | АРТ" | | | | | | | | | | | |проекта | | | | | | | | | | | | |"Доступное | | | | | | | | | | | | |небо" (ст. | | | | | | | | | | | | |Ольгинская) | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.3.5. |Строительст- | ГК "Инту- | 2011 | внебюджетные | 20 575,0 |20 575,0 | - | - | - | - | - | | |во | рист", | | источники | | | | | | | | | |международно- | ГК "Дон- | | | | | | | | | | | |го | плаза", ООО | | | | | | | | | | | |конгрессного | "МКЦ-РЕД" | | | | | | | | | | | |центра, г. | | | | | | | | | | | | |Ростов-на- | | | | | | | | | | | | |Дону, ул. | | | | | | | | | | | | |Большая | | | | | | | | | | | | |Садовая, 115 | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.3.6. |Строительство | ООО "Лира" | 2011 | внебюджетные | 12 786,0 |12 786,0 | - | - | - | - | - | | |бизнес- | | | источники | | | | | | | | | |комплекса со | | | | | | | | | | | | |встроенной | | | | | | | | | | | | |автосто- | | | | | | | | | | | | |янкой, г. | | | | | | | | | | | | |Ростов- | | | | | | | | | | | | |на-Дону, пр. | | | | | | | | | | | | |Сиверса, 2е | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.3.7. |Строительст- | ООО "Ро- | 2011 | внебюджетные | 116 601,0 |116 601,0| - | - | - | - | - | | |во центра | Лайм" | | источники | | | | | | | | | |семейного | | | | | | | | | | | | |отдыха | | | | | | | | | | | | |"Калинин | | | | | | | | | | | | |Град", | | | | | | | | | | | | |Октябрьский | | | | | | | | | | | | |район, | | | | | | | | | | | | |х. Калинин | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |Итого по подразделу 1.3 | внебюджетные |1 009 862,0|237 762,0|213 500,0|267 000,0|145 800,0|145 800,0| - | | | | источники | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 1.4. Сохранение, восстановление и рациональное использование | | культурно-исторического потенциала | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.1. |Разработка | минкультуры | 2012 | областной | 1 500,0 | - | 1 500,0 | - | - | - | - | | |проектно- | области; | | бюджет | | | | | | | | | |сметной | ГБУК РО | | | | | | | | | | | |документации | "Азовский | | | | | | | | | | | |для | историко- | | | | | | | | | | | |создания | археологи- | | | | | | | | | | | |экспозиции | ческий и | | | | | | | | | | | |под | палеонто- | | | | | | | | | | | |открытым | логический | | | | | | | | | | | |небом и | музей- | | | | | | | | | | | |организации | заповедник" | | | | | | | | | | | |туристско- | | | | | | | | | | | | |рекреацион- | | | | | | | | | | | | |ной зоны на | | | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | | | |валов | | | | | | | | | | | | |Азовской | | | | | | | | | | | | |крепости (г. | | | | | | | | | | | | |Азов, ул. | | | | | | | | | | | | |Пролетарский | | | | | | | | | | | | |спуск, 24) | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.2. |Изготовление | минкультуры | 2013 | областной | 18 500,0 | - | - |18 500,0 | - | - | - | | |и монтаж | области; | | бюджет | | | | | | | | | |ограждения | ГБУК РО | | | | | | | | | | | |для | "Азовский | | | | | | | | | | | |организации | историко- | | | | | | | | | | | |туристско- | археологи- | | | | | | | | | | | |рекреацион- | ческий и | | | | | | | | | | | |ной зоны на | палеонто- | | | | | | | | | | | |территории | логический | | | | | | | | | | | |валов | музей- | | | | | | | | | | | |Азовской | заповедник" | | | | | | | | | | | |крепости (г. | | | | | | | | | | | | |Азов, ул. | | | | | | | | | | | | |Пролетарский | | | | | | | | | | | | |спуск, 24) | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.3. |Создание | минкультуры | 2013 | областной | 5 000,0 | - | - | 5 000,0 | - | - | - | | |экспозиции | области; | | бюджет | | | | | | | | | |под | ГБУК РО | | | | | | | | | | | |открытым | "Азовский | | | | | | | | | | | |небом на | историко- | | | | | | | | | | | |территории | археологи- | | | | | | | | | | | |валов | ческий и | | | | | | | | | | | |Азовской | палеонто- | | | | | | | | | | | |крепости (г. | логический | | | | | | | | | | | |Азов, ул. | музей- | | | | | | | | | | | |Пролетарский | заповедник" | | | | | | | | | | | |спуск, 24) | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.4. |Создание | минкультуры |2012- | областной | 8 200,0 | - | 4 000,0 | 4 200,0 | - | - | - | | |исторической | области; | 2013 | бюджет | | | | | | | | | |площадки | ГБУК РО | | | | | | | | | | | |"Крепость" | "Азовский | | | | | | | | | | | |на объекте | историко- | | | | | | | | | | | |Азовского | археологи- | | | | | | | | | | | |музея- | ческий и | | | | | | | | | | | |заповедника | палеонто- | | | | | | | | | | | |"Пороховой | логический | | | | | | | | | | | |погреб". | музей- | | | | | | | | | | | |Приобретение | заповедник" | | | | | | | | | | | |и монтаж | | | | | | | | | | | | |оборудования | | | | | | | | | | | | |(г. Азов, ул. | | | | | | | | | | | | |Лермонтова, | | | | | | | | | | | | |6) | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.5. |Создание | минкультуры |2012- | областной | 9 100,0 | - | 7 700,0 | 1 400,0 | - | - | - | | |новых | области; | 2013 | бюджет | | | | | | | | | |экспозиций с | ГБУК РО | | | | | | | | | | | |использовани- | "Азовский | | | | | | | | | | | |ем | историко- | | | | | | | | | | | |мультимедий- | археологи- | | | | | | | | | | | |ных | ческий и | | | | | | | | | | | |музейных | палеонто- | | | | | | | | | | | |технологий | логический | | | | | | | | | | | |(г. Азов, ул. | музей- | | | | | | | | | | | |Московская, | заповедник" | | | | | | | | | | | |38/40) | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.6. |Создание | минкультуры |2012- | областной | 33 000,0 | - |10 000,0 | 23000,0 | - | - | - | | |генерального | области; | 2013 | бюджет | | | | | | | | | |плана и | ГБУК РО | | | | | | | | | | | |рабочего | "Археоло- | | | | | | | | | | | |проекта | гический | | | | | | | | | | | |музейного | музей- | | | | | | | | | | | |комплекса на | заповедник | | | | | | | | | | | |территории | "Танаис" | | | | | | | | | | | |музея- | | | | | | | | | | | | |заповедника | | | | | | | | | | | | |"Танаис" | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.7. |Археологиче- | минкультуры | 2012 | областной | 11 000,0 | - |11 000,0 | - | - | - | - | | |ские | области; | | бюджет | | | | | | | | | |исследования | ГБУК РО | | | | | | | | | | | |некрополя | "Археологи- | | | | | | | | | | | |Танаиса на | ческий | | | | | | | | | | | |участках, | музей- | | | | | | | | | | | |предназначен- | заповедник | | | | | | | | | | | |ных под | "Танаис" | | | | | | | | | | | |строительство | | | | | | | | | | | | |музейного | | | | | | | | | | | | |здания, | | | | | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | | | | | |инфраструк- | | | | | | | | | | | | |туры и | | | | | | | | | | | | |экспозицион- | | | | | | | | | | | | |ного показа | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | | | |музея- | | | | | | | | | | | | |заповедника | | | | | | | | | | | | |"Танаис" | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.8. |Строительство | минкультуры |2013- | областной | 50 000,0 | - | - |20 000,0 |30 000,0 | - | - | | |первой | области; | 2014 | бюджет | | | | | | | | | |очереди | ГБУК РО | | | | | | | | | | | |здания | "Археологи- | | | | | | | | | | | |музейного | ческий | | | | | | | | | | | |комплекса | музей- | | | | | | | | | | | |(строительно- | заповедник | | | | | | | | | | | |монтажные | "Танаис" | | | | | | | | | | | |работы) | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.9. |Разработка | минкультуры | 2012 | областной | 1 100,0 | - | 1 100,0 | - | - | - | - | | |проектно- | области; | | бюджет | | | | | | | | | |сметной | ГБУК РО | | | | | | | | | | | |документации | "Старочер- | | | | | | | | | | | |для | касский | | | | | | | | | | | |реставрации | историко- | | | | | | | | | | | |залов | архитек- | | | | | | | | | | | |Ефремовского | турный | | | | | | | | | | | |дворца | музей- | | | | | | | | | | | |ГБУК РО | заповедник" | | | | | | | | | | | |"Старочеркас- | | | | | | | | | | | | |ский | | | | | | | | | | | | |историко- | | | | | | | | | | | | |архитектур- | | | | | | | | | | | | |ный музей- | | | | | | | | | | | | |заповедник" | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.10. |Реставрация | минкультуры | 2013 | областной | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - | - | - | | |залов | области; | | бюджет | | | | | | | | | |Ефремовского | ГБУК РО | | | | | | | | | | | |дворца | "Старочер- | | | | | | | | | | | |ГБУК РО | касский | | | | | | | | | | | |"Старочеркас- | историко- | | | | | | | | | | | |ский | архитек- | | | | | | | | | | | |историко- | турный | | | | | | | | | | | |архитектур- | музей- | | | | | | | | | | | |ный музей- | заповедник" | | | | | | | | | | | |заповедник" | | | | | | | | | | | | |(строительно- | | | | | | | | | | | | |монтажные | | | | | | | | | | | | |работы) | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.11. |Создание | минкультуры | 2013 | областной | 900,0 | - | - | 900,0 | - | - | - | | |экспозиции в | области; | | бюджет | | | | | | | | | |Ефремовском | ГБУК РО | | | | | | | | | | | |дворце ГБУК | "Старочер- | | | | | | | | | | | |РО | касский | | | | | | | | | | | |"Старочеркас- | историко- | | | | | | | | | | | |ский | архитек- | | | | | | | | | | | |историко- | турный | | | | | | | | | | | |архитектур- | музей- | | | | | | | | | | | |ный музей- | заповедник" | | | | | | | | | | | |заповедник" | | | | | | | | | | | | |с | | | | | | | | | | | | |использовани- | | | | | | | | | | | | |ем новых | | | | | | | | | | | | |музейных | | | | | | | | | | | | |технологий | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.12. |Разработка | минкультуры | 2012 | областной | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | | |проектно- | области; | | бюджет | | | | | | | | | |сметной | ГБУК РО | | | | | | | | | | | |документации | "Раздорский | | | | | | | | | | | |для | этнографи- | | | | | | | | | | | |капитального | ческий | | | | | | | | | | | |ремонта дома | музей- | | | | | | | | | | | |и подворья | заповедник" | | | | | | | | | | | |торгового | | | | | | | | | | | | |казака | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.4.13. |Создание | минкультуры | 2013 | областной | 1 600,0 | - | - | 1600,0 | - | - | - | | |экспозиции | области; | | бюджет | | | | | | | | | |дома и | ГБУК РО | | | | | | | | | | | |подворья | "Раздорский | | | | | | | | | | | |торгового | этнографи- | | | | | | | | | | | |казака | ческий | | | | | | | | | | | | | музей- | | | | | | | | | | | | | заповедник" | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |Итого по подразделу 1.4 | областной | 142 400,0 | - |35 800,0 |76 600,0 |30 000,0 | - | - | | | | бюджет | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 1.5. Финансовая поддержка субъектов туристской индустрии | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.5.1. |Предоставле- | департамент | весь | областной | 14 660,0 | 660,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | | |ние субсидий | инвестиций |период| бюджет | | | | | | | | | |субъектам |и предприни- | | | | | | | | | | | |туристской | мательства | | | | | | | | | | | |индустрии в | области | | | | | | | | | | | |целях | | | | | | | | | | | | |возмещения | | | | | | | | | | | | |части затрат | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | | |приобретение | | | | | | | | | | | | |основных | | | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | | | | |в связи с | | | | | | | | | | | | |оказанием | | | | | | | | | | | | |услуг в сфере | | | | | | | | | | | | |въездного и | | | | | | | | | | | | |внутреннего | | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.5.2. |Предоставле- | департамент | весь | областной | 1 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | |ние субсидий | инвестиций |период| бюджет | | | | | | | | | |субъектам |и предприни- | | | | | | | | | | | |туристской | мательства | | | | | | | | | | | |индустрии в | области | | | | | | | | | | | |целях | | | | | | | | | | | | |возмещения | | | | | | | | | | | | |части затрат | | | | | | | | | | | | |в связи с | | | | | | | | | | | | |выполнением | | | | | | | | | | | | |работ по | | | | | | | | | | | | |классификации | | | | | | | | | | | | |гостиниц | | | | | | | | | | | | |и других | | | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | | | | |размещения | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | | | |Ростовской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.5.3. |Предоставле- | департамент | весь | областной | 5 340,0 | 840,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | | |ние субсидий | инвестиций |период| бюджет | | | | | | | | | |субъектам |и предприни- | | | | | | | | | | | |туристской | мательства | | | | | | | | | | | |индустрии в | области | | | | | | | | | | | |целях | | | | | | | | | | | | |возмещения | | | | | | | | | | | | |части затрат | | | | | | | | | | | | |на рекламно- | | | | | | | | | | | | |информацион- | | | | | | | | | | | | |ное | | | | | | | | | | | | |продвижение | | | | | | | | | | | | |турпродукта | | | | | | | | | | | | |в связи с | | | | | | | | | | | | |оказанием | | | | | | | | | | | | |услуг в сфере | | | | | | | | | | | | |въездного и | | | | | | | | | | | | |внутреннего | | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |Итого по подразделу 1.5 | областной | 21 200,0 | 1 700,0 | 3 100,0 | 4 100,0 | 4 100,0 | 4 100,0 | 4 100,0 | | | | бюджет | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |Всего по разделу I | |3 227 782,8|596 886,0|649 728,1|664 708,9|575 959,8|501 700,0|238 800,0| |—————————|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |В том числе: | федеральный | 446 800,0 |31 700,0 |51 300,0 |69 900,0 |116 900,0|105 000,0|72 000,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | | |——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | областной | 324 996,5 |24 169,8 |72 328,0 |113 448,9|80 159,8 |19 830,0 |15 060,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | | |——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | местные | 17 824,3 | 3 254,2 | 5 100,1 | 1 860,0 | 3 100,0 | 2 770,0 | 1 740,0 | | | | бюджеты | | | | | | | | | | |——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | внебюджетные |2 438 162,0|537 762,0|521 000,0|479 500,0|375 800,0|374 100,0|150 000,0| | | | источники | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | II. Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством | | развития въездного и внутреннего туризма, | | формирования позитивного имиджа Ростовской области на туристском рынке | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 2.1. Содействие в развитии въездного и внутреннего туризма, продвижение | | регионального туристского продукта, | | международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.1. |Организация | департамент | весь | областной | 16 200,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | | |и проведение | инвестиций |период| бюджет | | | | | | | | | |туристских |и предприни- | | | | | | | | | | | |событийных | мательства | | | | | | | | | | | |мероприятий | области | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.2. |Организация | департамент | весь | областной | 3 294,0 | 894,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | |и проведение | инвестиций |период| бюджет | | | | | | | | | |инфотуров на |и предприни- | | | | | | | | | | | |территории | мательства | | | | | | | | | | | |области | области | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.3. |Разработка | органы | весь |финансирования| - | - | - | - | - | - | - | | |рекомендаций | местного |период| не требует | | | | | | | | | |для | само- | | | | | | | | | | | |формирования | управления | | | | | | | | | | | |туристских | | | | | | | | | | | | |маршрутов | | | | | | | | | | | | |по | | | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | | | |области в | | | | | | | | | | | | |целях | | | | | | | | | | | | |проведения | | | | | | | | | | | | |туров и | | | | | | | | | | | | |экскурсий | | | | | | | | | | | | |для людей с | | | | | | | | | | | | |ограниченной | | | | | | | | | | | | |физической | | | | | | | | | | | | |способностью | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.4. |Организация | департамент | весь | областной | 6 762,0 | 962,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | | |и проведение | инвестиций |период| бюджет | | | | | | | | | |туров и |и предприни- | | | | | | | | | | | |экскурсий | мательства | | | | | | | | | | | |для | области | | | | | | | | | | | |инвалидов, | | | | | | | | | | | | |детей-сирот и | | | | | | | | | | | | |иных | | | | | | | | | | | | |социально | | | | | | | | | | | | |незащищен- | | | | | | | | | | | | |ных категорий | | | | | | | | | | | | |граждан | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.5. |Разработка и | департамент | весь | областной | 9 395,0 | 1 695,0 | 1 700,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | | |издание | инвестиций |период| бюджет | | | | | | | | | |печатной |и предприни- | | | | | | | | | | | |рекламно- | мательства | | | | | | | | | | | |информацион- | области | | | | | | | | | | | |ной | | | | | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | | | | |разработка и | | | | | | | | | | | | |изготовление | | | | | | | | | | | | |презентацион- | | | | | | | | | | | | |ных | | | | | | | | | | | | |материалов в | | | | | | | | | | | | |электронном | | | | | | | | | | | | |виде, | | | | | | | | | | | | |изготовление | | | | | | | | | | | | |наглядно- | | | | | | | | | | | | |демонстраци- | | | | | | | | | | | | |онных | | | | | | | | | | | | |материалов, | | | | | | | | | | | | |мультимедий- | | | | | | | | | | | | |ной и | | | | | | | | | | | | |сувенирной | | | | | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | | | | |разработка | | | | | | | | | | | | |туристской | | | | | | | | | | | | |символики | | | | | | | | | | | | |Ростовской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.6. |Размещение | департамент | весь | областной | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |информации | инвестиций |период| бюджет | | | | | | | | | |о туристских |и предприни- | | | | | | | | | | | |возможностях | мательства | | | | | | | | | | | |Ростовской | области | | | | | | | | | | | |области на | | | | | | | | | | | | |информацион- | | | | | | | | | | | | |ных | | | | | | | | | | | | |терминалах, | | | | | | | | | | | | |программное | | | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | | | |сопровождение | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.7. |Комплексное | департамент | весь | областной | 22 450,0 | 2 950,0 | 3 500,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | | |информацион- | инвестиций |период| бюджет | | | | | | | | | |ное |и предприни- | | | | | | | | | | | |сопровожде- | мательства | | | | | | | | | | | |ние | области | | | | | | | | | | | |туристской | | | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | | | |Ростовской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.8. |Организация | департамент | весь | областной | 76 900,0 | 6 900,0 |10 000,0 |15 000,0 |15 000,0 |15 000,0 |15 000,0 | | |и проведение | инвестиций |период| бюджет | | | | | | | | | |конгрессно- |и предприни- | | | | | | | | | | | |выставочных | мательства | | | | | | | | | | | |туристских | области | | | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | | |(форумов, | | | | | | | | | | | | |выставок, | | | | | | | | | | | | |конференций, | | | | | | | | | | | | |"круглых | | | | | | | | | | | | |столов", | | | | | | | | | | | | |совещаний) | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | | | |области и | | | | | | | | | | | | |участие в них | | | | | | | | | | | | |за ее | | | | | | | | | | | | |пределами, в | | | | | | | | | | | | |том числе | | | | | | | | | | | | |посредством | | | | | | | | | | | | |организации | | | | | | | | | | | | |коллективных | | | | | | | | | | | | |стендов, | | | | | | | | | | | | |изготовления | | | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | | | |демонстрации | | | | | | | | | | | | |мобильных | | | | | | | | | | | | |стендов | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.9. |Сопровождение | департамент | весь | областной | 2 699,0 | 299,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | |и | инвестиций |период| бюджет | | | | | | | | | |модерниза- |и предприни- | | | | | | | | | | | |ция | мательства | | | | | | | | | | | |интерактивно- | области | | | | | | | | | | | |го | | | | | | | | | | | | |информацион- | | | | | | | | | | | | |ного портала | | | | | | | | | | | | |"Донской | | | | | | | | | | | | |туризм" | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.10. |Оказание | департамент | весь |финансирования| - | - | - | - | - | - | - | | |содействия | инвестиций |период| не требует | | | | | | | | | |субъектам |и предприни- | | | | | | | | | | | |предпринима- | мательства | | | | | | | | | | | |тельской | области | | | | | | | | | | | |деятельности, | | | | | | | | | | | | |реализующим | | | | | | | | | | | | |инвестицион- | | | | | | | | | | | | |ные проекты | | | | | | | | | | | | |туристско- | | | | | | | | | | | | |рекреацион- | | | | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | | | |назначения: | | | | | | | | | | | | |в получении | | | | | | | | | | | | |государствен- | | | | | | | | | | | | |ной | | | | | | | | | | | | |поддержки из | | | | | | | | | | | | |областного | | | | | | | | | | | | |бюджета, | | | | | | | | | | | | |предоставлении | | | | | | | | | | | | |налоговых | | | | | | | | | | | | |льгот; | | | | | | | | | | | | |во | | | | | | | | | | | | |взаимодействии | | | | | | | | | | | | |с | | | | | | | | | | | | |банковскими | | | | | | | | | | | | |структурами; | | | | | | | | | | | | |в | | | | | | | | | | | | |продвижении | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | | |международных | | | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | | | |внутренних | | | | | | | | | | | | |рынках | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2.1.11. |В рамках | минэконом- | весь |финансирование| - | - | - | - | - | - | - | | |реализации | развития |период| не требует | | | | | | | | | |международных | области | | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | | | |межрегиональ- | | | | | | | | | | | | |ных | | | | | | | | | | | | |соглашений | | | | | | | | | | | | |между | | | | | | | | | | | | |Ростовской | | | | | | | | | | | | |областью и | | | | | | | | | | | | |субъектами | | | | | | | | | | | | |зарубежных | | | | | | | | | | | | |государств, | | | | | | | | | | | | |субъектами | | | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | | | |предусмотреть | | | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | | | |по | | | | | | | | | | | | |сотрудничест- | | | | | | | | | | | | |ву в сфере | | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |Итого по подразделу 2.1 | областной | 138 300,0 |16 500,0 |19 800,0 |25 500,0 |25 500,0 |25 500,0 |25 500,0 | | | | бюджет | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 2.2. Кадровое, методическое и нормативное обеспечение сферы туризма | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2.2.1. |Проведение | департамент | весь | областной | 8 950,0 | 1 450,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | | |исследований | инвестиций |период| бюджет | | | | | | | | | |и |и предприни- | | | | | | | | | | | |социологичес- | мательства | | | | | | | | | | | |ких опросов, | области | | | | | | | | | | | |разработка | | | | | | | | | | | | |статистических | | | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | | | |информационно- | | | | | | | | | | | | |аналитических | | | | | | | | | | | | |материалов | | | | | | | | | | | | |в сфере | | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2.2.2. |Организация | департамент | весь | областной | 2 896,0 | 396,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | |повышения | инвестиций |период| бюджет | | | | | | | | | |квалифика- |и предприни- | | | | | | | | | | | |ции | мательства | | | | | | | | | | | |руководителей | области | | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | | | |специалистов | | | | | | | | | | | | |СТИ | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2.2.3. |Организация | департамент | весь | областной | 171,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |и проведение | инвестиций |период| бюджет | | | | | | | | | |семинаров, |и предприни- | | | | | | | | | | | |мастер- | мательства | | | | | | | | | | | |классов, | области | | | | | | | | | | | |тренингов по | | | | | | | | | | | | |вопросам | | | | | | | | | | | | |туристской | | | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2.2.4. |Мониторинг | департамент | весь |финансирования| - | - | - | - | - | - | - | | |туристских | инвестиций |период| не требует | | | | | | | | | |ресурсов и |и предприни- | | | | | | | | | | | |объектов тур- | мательства | | | | | | | | | | | |индустрии | области | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2.2.5. |Взаимодейст- | департамент | весь |финансирования| - | - | - | - | - | - | - | | |вие с | инвестиций |период| не требует | | | | | | | | | |правоохрани- |и предприни- | | | | | | | | | | | |тельными и | мательства | | | | | | | | | | | |контролирую- | области; | | | | | | | | | | | |щими | правоохра- | | | | | | | | | | | |органами по | нительные | | | | | | | | | | | |вопросам | и контроли- | | | | | | | | | | | |содействия в | рующие | | | | | | | | | | | |создании | органы | | | | | | | | | | | |благоприятных | | | | | | | | | | | | |условий | | | | | | | | | | | | |для туризма | | | | | | | | | | | | |и отдыха на | | | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | | | |Ростовской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2.2.6. |Организация | департамент | весь | областной | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | |и проведение | инвестиций |период| бюджет | | | | | | | | | |профессиона- |и предприни- | | | | | | | | | | | |льных и | мательства | | | | | | | | | | | |рейтинговых | области | | | | | | | | | | | |конкурсов в | | | | | | | | | | | | |сфере | | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2.2.7. |Организация | департамент | весь |финансирования| - | - | - | - | - | - | - | | |работы | инвестиций |период| не требует | | | | | | | | | |межведомст- |и предприни- | | | | | | | | | | | |венного | мательства | | | | | | | | | | | |координацио- | области | | | | | | | | | | | |нного совета | | | | | | | | | | | | |по туризму | | | | | | | | | | | | |Ростовской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|—————————————|——————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |Итого по подразделу 2.2 | областной | 15 017,0 | 2 517,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | | | | бюджет | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |Всего по разделу II | областной | 153 317,0 |19 017,0 |22 300,0 |28 000,0 |28 000,0 |28 000,0 |28 000,0 | | | | бюджет | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |Всего по Программе |3 381 099,8|615 903,0|672 028,1|692 708,9|603 959,8|529 700,0|266 800,0| |—————————|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |В том числе: | федеральный | 446 800,0 |31 700,0 |51 300,0 |69 900,0 |116 900,0|105 000,0|72 000,0 | | | | бюджет | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | областной | 478 313,5 |43 186,8 |94 628,0 |141 448,9|108 159,8|47 830,0 |43 060,0 | | | | бюджет | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | местный | 17 824,3 | 3 254,2 | 5 100,1 | 1 860,0 | 3 100,0 | 2 770,0 | 1 740,0 | | | | бюджет | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | внебюджетные |2 438 162,0|537 762,0|521 000,0|479 500,0|375 800,0|374 100,0|150 000,0| | | | источники | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|