Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 21.04.2015 № 267

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

21.04.2015

 

267

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 02.10.2014 № 1133 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций»

 

 

  В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону» (ред. от 26.01.2015), решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 23.12.2014 № 776 «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в связи с уменьшением бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1.  Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 02.10.2014 № 1133 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:

1.1.  В приложении:

1.1.1.  Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в редакции:

 

«Объемы и источники финансирования

программы

Общий объем финансирования из средств бюджета города составляет 797554,2 тыс. руб., в том числе
по годам:

2014 год – 159347,6 тыс. руб.;

2015 год – 147671,0 тыс. руб.;

2016 год – 151658,5 тыс. руб.;

2017 год – 151658,5 тыс. руб.;

2018 год – 187218,6 тыс. руб.»  

 

1.1.2.  Таблицу раздела IV «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:

 

№ п/п

Источники

финансирования

ВСЕГО

В том числе по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

ПОДПРОГРАММА № 1

 

«Развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования) города Ростова-на-Дону»

Средства бюджета города Ростова-на-Дону

291667,7

55055,2

48742,1

51338,0

51590,8

84941,6

Всего по Подпрограмме № 1

291667,7

55055,2

48742,1

51338,0

51590,8

84941,6

ПОДПРОГРАММА № 2

 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Средства бюджета города Ростова-на-Дону

236126,3

46781,3

47368,2

47006,6

46753,8

48216,4

Всего по Подпрограмме № 2

236126,3

46781,3

47368,2

47006,6

46753,8

48216,4

ПОДПРОГРАММА № 3

 «Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города – создание и содержание систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей»

Средства бюджета города Ростова-на-Дону

269760,2

57511,1

51560,7

53313,9

53313,9

54060,6

Всего по Подпрограмме № 3

269760,2

57511,1

51560,7

53313,9

53313,9

54060,6

 

ПРОГРАММА

«Защита населения и территорий города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций»

Средства бюджета города Ростова-на-Дону

797554,2

159347,6

147671,0

151658,5

151658,5

187218,6

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

797554,2

159347,6

147671,0

151658,5

151658,5

187218,6

 

1.1.3.  В приложении 1 к муниципальной программе:

1.1.3.1.  Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 1 «Развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования) города Ростова-на-Дону» изложить в редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета города составляет 291667,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 55055,2 тыс. руб.;

2015 год – 48742,1 тыс. руб.;

2016 год – 51338,0 тыс. руб.;

2017 год – 51590,8 тыс. руб.;

2018 год – 84941,6 тыс. руб.»

 

1.1.4.  В приложении 2 к муниципальной программе:

1.1.4.1.  Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета города составляет 236126,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 46781,3 тыс. руб.;

2015 год – 47368,2 тыс. руб.;

2016 год – 47006,6 тыс. руб.;

2017 год – 46753,8 тыс. руб.;

2018 год – 48216,4 тыс. руб.»

 

1.1.5.  В приложении 3 к муниципальной программе:

1.1.5.1.  Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 3 «Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города – создание и содержание систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей» изложить в редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета города составляет 269760,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 57511,1 тыс. руб.;

2015 год – 51560,7 тыс. руб.;

2016 год – 53313,9 тыс. руб.;

2017 год – 53313,9 тыс. руб.;

2018 год – 54060,6 тыс. руб.» 

 

1.1.6.  Приложение 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете «Ростов официальный».

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону В.В. Заханевич.

 

 

Глава Администрации

города Ростова-на-Дону

 

 

С.И. Горбань

 

 

Постановление вносит

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

города Ростова-на-Дону


                                                                                                   Приложение

                                                                                к постановлению Администрации

                                                                                         города Ростова-на-Дону

                                                                                            от 21.04.2015 № 267

 

                                      Система программных мероприятий

 

№ п/п

Наименование мероприятия

Муниципальный заказчик, исполнитель

Сроки выполнения

Источники финансирования КЦСР

Объем финансирования

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Подпрограмма № 1: «Развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования) города Ростова-на-Дону»

Направление 1: Организация деятельности Поисково-спасательной службы                                

1.1.1.

Содержание работников, задействованных на непосредственном решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Управление ГО и ЧС

2014-2018

1110059

212012,5

42402,5

42402,5

42402,5

42402,5

42402,5

1.1.2.

Поддержание автомобильной, спец. техники, специального  оборудования в готовности к выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ (техническое обслуживание, текущий ремонт, закупка запасных частей, аккумуляторных батарей, тех. осмотр автомобилей, приборов безопасности грузоподъемных машин, страхование автомобилей, опасных производственных объектов, поверка приборов, в том числе с использованием передвижной лаборатории, испытание оборудования):

Управление ГО и ЧС

2014-2018

1110059

22907,2

4440,1

3909,8

4790,5

4759,4

5007,4

1.1.3.

Обеспечение соц. защиты спасателей (страхование, реабилитация, мед. освидетельствование, исследование на ртуть):

Управление ГО и ЧС

2014-2018

1110059

1081,6

150,0

232,1

237,4

237,4

224,7

1.1.4.

Материально-техническое обеспечение деятельности Поисково-спасательной службы:

Управление ГО и ЧС

2014-2018

1110059

12431,5

1920,4

1852,8

3376,7

2439,9

2841,2

1.1.5.

Мероприятия по текущему ремонту зданий, помещений  Поисково-спасательной службы

Управление ГО и ЧС

2014-2018

1110059

2221,2

2061,2

160,0

0,0

0,0

0,0

1.1.6.

Обеспечение  специальной автомобильной техникой, аварийно-спасательным инструментом и имуществом

Управление ГО и ЧС

2014-2018

1110059

17349,5

3820,0

47,2

52,7

1642,8

11786,8

1.1.7.

Обеспечение работников ПСС средствами индивидуальной защиты, приборами РХР, дезинфицирующими средствами

Управление ГО и ЧС

2014-2018

1110059

653,3

83,3

3,0

391,4

12,0

163,6

1.1.8.

Мероприятия по профессиональной подготовке работников ПСС

Управление ГО и ЧС

2014-2018

1110059

802,0

177,7

134,7

86,8

96,8

306,0

Всего по направлению 1:

 

269458,3

55055,2

48742,1

51338,0

51590,8

62732,2

Направление 2: Создание аварийно-спасательных формирований в составе Поисково-спасательной службы                              

1.2.1.

Создание специализированного поисково-спасательного отряда (увеличение численности Поисково-спасательной службы на 25 чел.)

Управление ГО и ЧС

 2015-2018

1110059

22209,4

0,0

0,0

0,0

0,0

22209,4

Всего по направлению 2:

 

22209,4

0,0

0,0

0,0

0,0

22209,4

Всего по Подпрограмме №1:

 

291667,7

55055,2

48742,1

51338,0

51590,8

84941,6

Подпрограмма № 2: «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Направление 1: Обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и средствами гражданской обороны, защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности                              

№ п/п

Наименование мероприятия

Муниципальный заказчик, исполнитель

Сроки выполнения

Источники финансирования КЦСР

Объем финансирования

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2.1.1.

Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Управление ГО и ЧС

 

1120059 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.2.

Содержание работников аппарата руководства, функциональных отделов и служб

Управление ГО и ЧС

2014-2018

1120059

176923,5

35376,0

35417,1

35376,8

35376,8

 

35376,8

2.1.3.

Коммунальные услуги

Управление ГО и ЧС

2014-2018

1120059

12537,9

2600,32

2819,2

2392,3

2392,3

2333,8

2.1.4.

Материально-техническое обеспечение  деятельности Управления

Управление ГО и ЧС

2014-2018

1120059

22014,3

3319,7

4228,1

4611,2

4358,4

5496,9

2.1.5.

Поддержание в состоянии  постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности

Управление ГО и ЧС

2014-2018

1120059

172,5

0,0

0,0

0,0

122,5

50,0

2.1.6.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Управление ГО и ЧС

2014-2018

1120062

1000,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

2.1.6.1.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Управление образования города Ростова-на-Дону Управление здравоохранения города Ростова-на-дону

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.7.

Развитие системы реагирования на ЧС, комплексного управления безопасностью населения и территории города.

Управление ГО и ЧС

2014-2018

1120059

763,6

206,8

340,4

171,5

41,3

3,6

2.1.8.

Развертывание Системы-112 (системы единого номера вызова экстренных служб «112»):

Управление ГО и ЧС

2014-2018

1120059

1225,1

793,2

132,7

87,3

60,0

151,9

2.1.9.

Совершенствование материально-технической базы  городских курсов ГО, повышение уровня обученности населения города в области ГО, защиты населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Управление ГО и ЧС

2014-2018

1120059

298,9

108,0

47,5

0,0

35,0

108,4

Всего по направлению 1:

 

214935,8

42604,0

43185,0

42839,1

42586,3

43721,4

Направление 2: Обеспечение функционирования пунктов управления администраций города и районов

2.2.1.

Содержание работников пунктов управления

Управление ГО и ЧС

2014-2018

1120059

13259,2

2595,9

2595,9

2595,9

2595,9

2875,6

2.2.2.

Материально-техническое обеспечение пунктов управления

Управление ГО и ЧС

2014-2018

1120059

605,1

125,8

131,6

115,9

115,9

115,9

Всего по направлению 2:

 

13864,3

2721,7

2727,5

2711,8

2711,8

2991,5

Направление 3: Мероприятия  по руководству и управлению в сфере установленных функций местного самоуправления

2.3.1.

Расходы на содержание муниципальных служащих

Управление ГО и ЧС

2014-2018

1120011

7326,2

1455,6

1455,7

1455,7

1455,7

1503,5

Всего по направлению 3:

 

7326,2

1455,6

1455,7

1455,7

1455,7

1503,5

Всего по Подпрограмме № 2:

 

236126,3

46781,3

47368,2

47006,6

46753,8

48216,4

Подпрограмма №3: «Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города - создание и содержание систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей»

Направление 1: Организационно-технические мероприятия по содержанию систем видеонаблюдения                          

№ п/п

Наименование мероприятия

Муниципальный заказчик, исполнитель

Сроки выполнения

Источники финансирования КЦСР

Объем финансирования

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

3.1.1.

Содержание МБУ «Защита и безопасность»

МБУ «Защита и безопасность»

2014-2018

1130059

53754,6

11623,8

9746,4

11175,3

11175,3

10033,8

3.1.2.

Содержание КСВ «Безопасный город»

МБУ «Защита и безопасность»

2014-2018

1130059

210486,5

45887,3

40999,3

40849,1

40849,1

41901,7

Всего по направлению 1:

 

264241,1

57511,1

50745,7

52024,4

52024,4

51935,5

Направление 2: Расширение зон видеонаблюдения КСВ «безопасный город»

№ п/п

Наименование мероприятия

Муниципальный заказчик, исполнитель

Сроки выполнения

Источники финансирования КЦСР

Объем финансирования

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

3.2.1.

Расширение зон видеонаблюдения

МБУ «Защита и безопасность»

2014-2018

Бюджет города

5519,1

0,0

815,0

1289,5

1289,5

2125,1

Всего по направлению 2:

 

5519,1

0,0

815,0

1289,5

1289,5

2125,1

Всего по Подпрограмме №3:

 

269760,2

57511,1

51560,7

53313,9

53313,9

54060,6

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

 

797554,2

159347,6

147671,0

151658,5

151658,5

187218,6


Информация по документу
Читайте также