Расширенный поиск

Постановление Правительства Ростовской области от 24.06.2015 № 421

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 24.06.2015 № 421

 

г. Ростов-на-Дону

 

 

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ростовской области от 25.09.2013 № 601

 

 

В целях повышения эффективности реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласно приложению.

2. Установить, что действие пунктов 11, 12 приложения к настоящему постановлению распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2015 г.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

 

 

Временно исполняющий обязанности

   Губернатора Ростовской области                                                    В.Ю. Голубев

 

 

Постановление вносит

департамент по делам

казачества и кадетских

учебных заведений

Ростовской области

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 24.06.2015 № 421

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение № 1

к постановлению Правительства Ростовской области

от 25.09.2013 № 601 «Об утверждении государственной

программы Ростовской области «Поддержка

казачьих обществ Ростовской области»

 

1. Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение Программы

 

общий объем финансирования Программы – 4 533 471,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 638 543,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 1 386,6 тыс. рублей;

2016 год – 594 673,2 тыс. рублей;

2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;

2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2020 год – 693 851,3 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

областной бюджет – 4 391 504,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджеты муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».

 

2. Раздел 4 изложить в редакции:

 

«Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению Программы

 

Общий объем финансирования Программы – 4 533 471,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 638 543,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1 386,6 тыс. рублей;

2016 год – 594 673,2 тыс. рублей;

2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;

2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2020 год – 693 851,3 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

областной бюджет – 4 391 504,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджеты муниципальных образований –  1316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию Программы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».

 

3. Раздел 6 изложить в редакции:

 

«Раздел 6.

Методика оценки эффективности Программы

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Методика оценки эффективности и результативности Программы учитывает:

степень достижения целей и решения задач Программы в целом и ее подпрограмм;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Исполнение Программы определяется как отношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:


              фактическое использование средств

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    х 100 %.

                           утвержденный план


Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе анализа показателей Программы, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели, характеризующие выполнение мероприятий Программы.

Эффективность Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:


                  х1 + х2+ ………..+х8

---------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 %,

                                     8


в числителе – отношение фактических значений показателей, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям показателей, утвержденных Программой, в знаменателе – количество показателей Программы.

При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается:

в привлечении членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы;

в дальнейшем развитии казачьих кадетских корпусов и профессиональных училищ и их материально-технической базы;

в развитии фестивального движения самодеятельных детских и взрослых казачьих коллективов;

в нравственном и физическом развитии детей и молодежи».

 

4. В разделе 8:

4.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное             –обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы – 1 503 761,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;

2015 год – 291 621,8 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 29,7 тыс. рублей;

2016 год – 241 423,0 тыс. рублей;

2017 год – 246 934,4 тыс. рублей;

2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2020 год – 177 612,5 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

областной бюджет – 1 503 761,7 тыс. рублей».

 

4.2. Подраздел 8.5 изложить в редакции:

 

«8.5. Информация по ресурсному обеспечению

подпрограммы «Создание условий для привлечения членов

казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

Общий объем финансирования подпрограммы 1 – 1 503 761,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;

2015 год – 291 621,8 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 29,7 тыс. рублей;

2016 год – 241 423,0 тыс. рублей;

2017 год – 246 934,4 тыс. рублей;

2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2020 год – 177 612,5 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

областной бюджет – 1 503 761,7  тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджеты муниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальных образований;

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов для обеспечения несения службы членами казачьих дружин приведено в приложении № 11 к настоящей Программе.».

                                                                  

5. В разделе 9:

5.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы – 2 874 444,0  тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 326 342,7 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 1 148,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 332 304,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет – 2 732 477,6 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований –
1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».

 

5.2. Подраздел 9.5 изложить в редакции:

 

«9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Развитие системы образовательных организаций,

использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 874 444,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 326 342,7 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1 148,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 332 304,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет – 2 732 477,6 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе».

 

6. В разделе 10:

6.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 10.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы 3 – 6 285,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 198,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 572,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

областной бюджет – 6 285,0 тыс. рублей».

 

6.2. Подраздел 10.5 изложить в редакции:

 

«10.5. Информация

по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 – 6 285,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 198,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 572,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

областной бюджет – 6 285,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджеты муниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальных образований;

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».

 

7. Приложение № 2 изложить в редакции:

 

 

«Приложение № 2

к государственной программе

Ростовской области «Поддержка

казачьих обществ Ростовской

области»

 

 

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм

государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих

обществ Ростовской области» и их значениях


 

№ п/п

Номер и наименование

показателя (индикатора)

Еди-ница изме-рения

Значение показателя

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

2.

Показатель 1.

Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества

про-центов

12,4

13,2

14,8

61,0

18,2

19,8

21,5

23,1

24,7

3.

Показатель 2.

Доля воспитанников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших единый государственный экзамен

про-центов

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

4.

Показатель 3.

Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Ростовской области

про-центов

2,6

2,7

2,7

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

5.

Показатель 4.

Доля казачьих кадетских образова­тельных организаций, выполнивших государственное задание, в общем количестве казачьих кадетских образовательных организаций, исходя из численности организаций

про-центов

95,0

96,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.

Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

7.

Показатель 1.1.

Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государст­венной и иной службы российского казачества

про-центов

4,5

5,8

7,6

10,9

12,5

15,6

17,3

19,1

20,9

8.

Показатель 1.2.

Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключен­ными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское»

про-центов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9.

Показатель 1.3.

Доля муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы

про-центов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

10.

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

11.

Показатель 2.1.

Доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные осо­бенности Донского края, в общем количе­стве государственных и муниципальных общеобразователь­ных организаций Ростовской области

про-центов

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12.

Показатель 2.2.

Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг, предоставляемых в казачьих кадетских образовательных организациях

про-центов

96,0

96,0

96,0

98,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

13.

Показатель 2.3.

Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организа-ций, пользующихся услугами допол­нительного образования

про-центов

68,9

74,1

79,3

84,4

89,5

94,6

99,7

100,0

100,0

14.

Подпрограмма 3 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

15.

Показатель 3.1.

Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных органи-заций, занимающихся самодеятель­ным народным творче­ством

про-центов

10,4

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

16.

Подпрограмма 4 «Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

17.

Показатель 4.1.

Уровень экономии бюджетных расходов по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполни­телей) для государственных и муниципальных нужд

про-центов

0,34

0,36

0,38

0,40

0,42

0,44

0,46

0,48

0,5».


8. Приложение № 4 изложить в редакции:

 

«Приложение № 4

к государственной программе

Ростовской области «Поддержка

казачьих обществ Ростовской

области»

 

 

ПРОГНОЗ

сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг областными государственными

образовательными организациями по государственной программе

Ростовской области «Поддержка казачьих обществ

Ростовской области»


Номер и наименование

Значение

показателя объема услуги

Расходы областного бюджета

на оказание государственной услуги

(тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Описание услуги:

услуги основного общего образования

Показатель объема
услуги (число обучающихся)

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, исполь-зующих в образовательном процессе казачий ком-понент»

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными орга-низациями

560

491

491

491

119 668,5

108 300,2

117 531,7

121 296,3

Описание услуги:

услуги среднего общего образования

Показатель объема услуги (число обучающихся)

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использую-щих в образовательном процессе казачий ком-понент»

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными органи-зациями

160

213

213

213

23 390,7

32 932,3

32 039,0

33 025,5

Описание услуги:

услуги среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Показатель объема услуги (число студентов)

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использую-щих в образовательном процессе казачий ком-понент»

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предостав-ления государственных услуг образовательными организациями

1 532

1 392

1 392

1 392

168 387,7

122 670,1

124 883,0

1279,9».


Информация по документу
Читайте также