Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 06.10.2015 № 914
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ростова-на-Дону
от 24.12.2014 № 1419 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита
населения города Ростова-на-Дону»
(ред. от 19.08.2015)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению
Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утверждении
Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города
Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону»
(ред. от 29.07.2015), в связи с увеличением бюджетных ассигнований,
направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, и
необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие с
действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации
города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 № 1419 «Об утверждении муниципальной
программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» (ред. от
19.08.2015) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку «Объемы
и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в редакции:
«Объемы
и источники финансирования программы
|
Общий объем финансирования программы составляет
38 635 919,7 тыс. рублей, в
том числе (по источникам):
1. Средства федерального
бюджета – 8 635 143,6 тыс. рублей,
2. Средства областного бюджета
– 26 476 064,4 тыс. рублей,
3. Средства бюджета города
Ростова-на-Дону – 3 324 113,8 тыс. рублей,
4. Внебюджетные средства – 200
597,9 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год – 6 455 453,8 тыс. рублей,
2015 год – 6 000 669,5 тыс. рублей,
2016 год – 5 267 428,5 тыс. рублей,
2017 год – 5 517 051,0 тыс. рублей,
2018 год – 5 100 481,3 тыс. рублей,
2019 год – 5 131 772,3 тыс. рублей,
2020 год – 5 163
063,3 тыс. рублей»
|
1.1.2. Раздел IV изложить в редакции:
«Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы приведены в
таблице 3 «Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной
программы»
Таблица 3
Прогнозируемые объемы и источники финансирования
муниципальной программы
Источники
финанси-рования
|
Всего
(тыс. рублей)
|
В том числе
по годам
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Подпрограмма № 1
«Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для
полноценного воспитания детей»
|
Средства
федераль-
ного бюджета
|
1
335 532,8
|
338 325,0
|
373 366,6
|
305 953,2
|
317 888,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства
областного бюджета
|
7 980 103,3
|
1 041 823,6
|
995 502,2
|
1 083 026,3
|
1 168 001,3
|
1 199
292,3
|
1 230
583,3
|
1 261 874,3
|
Средства бюджета
города
|
2
044 385,1
|
317 446,3
|
395 570,8
|
266 273,6
|
266 273,6
|
266 273,6
|
266 273,6
|
266 273,6
|
Итого
по подпрограм-ме № 1
|
11 360 021,2
|
1 697 594,9
|
1 764 439,6
|
1 655
253,1
|
1 752 162,9
|
1 465
565,9
|
1 496
856,9
|
1 528 147,9
|
ДСЗН
|
11 360 021,2
|
1 697 594,9
|
1 764 439,6
|
1 655
253,1
|
1 752 162,9
|
1 465
565,9
|
1 496
856,9
|
1 528 147,9
|
Средства
федераль-ного бюджета
|
1
335 532,8
|
338 325,0
|
373 366,6
|
305 953,2
|
317 888,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства
областного бюджета
|
7 980 103,3
|
1 041 823,6
|
995 502,2
|
1 083 026,3
|
1 168 001,3
|
1 199
292,3
|
1 230
583,3
|
1 261 874,3
|
Средства бюджета
города
|
2
044 385,1
|
317 446,3
|
395 570,8
|
266 273,6
|
266 273,6
|
266 273,6
|
266 273,6
|
266 273,6
|
Подпрограмма № 2 «Предоставление
мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого
возраста и инвалидам»
|
Средства
федераль-ного бюджета
|
7
299 610,8
|
1 303 548,5
|
1 091 069,5
|
954 965,2
|
987 506,9
|
987 506,9
|
987 506,9
|
987 506,9
|
Средства
областного бюджета
|
16 292 962,1
|
2 252 075,9
|
2 204 262,2
|
2 273 372,4
|
2 390 812,9
|
2 390 812,9
|
2 390 812,9
|
2 390 812,9
|
Средства бюджета
города
|
298 977,7
|
42 130,2
|
52 236,6
|
42 403,3
|
40 551,9
|
40 551,9
|
40 551,9
|
40 551,9
|
Внебюд-жетные средства
|
200 597,9
|
28 586,3
|
28 645,6
|
28 673,2
|
28 673,2
|
28 673,2
|
28 673,2
|
28 673,2
|
Итого
по подпрограм-ме № 2
|
24 092 148,5
|
3 626 340,9
|
3 376 213,9
|
3 299 414,1
|
3 447 544,9
|
3 447 544,9
|
3 447 544,9
|
3 447 544,9
|
ДСЗН
|
23 891 550,6
|
3 597 754,6
|
3 347 568,3
|
3 270 740,9
|
3 418 871,7
|
3 418 871,7
|
3 418 871,7
|
3 418 871,7
|
Средства
федераль-ного бюджета
|
7
299 610,8
|
1 303 548,5
|
1 091 069,5
|
954 965,2
|
987 506,9
|
987 506,9
|
987 506,9
|
987 506,9
|
Средства
областного бюджета
|
16 292 962,1
|
2 252 075,9
|
2 204 262,2
|
2 273 372,4
|
2 390 812,9
|
2 390 812,9
|
2 390 812,9
|
2 390 812,9
|
Средства бюджета
города
|
298 977,7
|
42 130,2
|
52 236,6
|
42 403,3
|
40 551,9
|
40 551,9
|
40 551,9
|
40 551,9
|
Подпрограмма № 3 «Руководство и
управление в сфере установленных функций»
|
Средства
областного бюджета
|
1 118 906,2
|
170 517,9
|
156 415,8
|
155 084,1
|
159 222,1
|
159 222,1
|
159 222,1
|
159 222,1
|
Средства бюджета
города
|
197 249,2
|
28 203,8
|
28 747,3
|
27 704,5
|
28 148,4
|
28 148,4
|
28 148,4
|
28 148,4
|
Итого
по подпрограм-ме № 3
|
1 316 155,4
|
198 721,7
|
185 163,1
|
182 788,6
|
187 370,5
|
187 370,5
|
187 370,5
|
187 370,5
|
ДСЗН
|
1 316 155,4
|
198 721,7
|
185 163,1
|
182 788,6
|
187 370,5
|
187 370,5
|
187 370,5
|
187 370,5
|
Средства областного
бюджета
|
1 118 906,2
|
170 517,9
|
156 415,8
|
155 084,1
|
159 222,1
|
159 222,1
|
159 222,1
|
159 222,1
|
Средства бюджета
города
|
197 249,2
|
28 203,8
|
28 747,3
|
27 704,5
|
28 148,4
|
28 148,4
|
28 148,4
|
28 148,4
|
Подпрограмма № 4 «Обеспечение мер по
ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги»
|
Средства
областного бюджета
|
1
084 092,8
|
541 943,2
|
282 204,2
|
129 972,7
|
129 972,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства бюджета
города
|
783 501,8
|
390 853,1
|
392 648,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого
по подпрограм-ме № 4
|
1 867 594,6
|
932 796,3
|
674 852,9
|
129 972,7
|
129 972,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ДЖКХ
|
1 867 594,6
|
932 796,3
|
674 852,9
|
129 972,7
|
129 972,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства
областного бюджета
|
1
084 092,8
|
541 943,2
|
282 204,2
|
129 972,7
|
129 972,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства бюджета
города
|
783 501,8
|
390 853,1
|
392 648,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Муниципальная
программа «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону»
|
Средства
федераль-ного бюджета
|
8
635 143,6
|
1 641 873,5
|
1
464 436,1
|
1 260 918,4
|
1 305 394,9
|
987 506,9
|
987 506,9
|
987 506,9
|
Средства
областного бюджета
|
26
476 064,4
|
4 006 360,6
|
3 638 384,4
|
3 641 455,5
|
3 848 009,0
|
3 749 327,3
|
3 780 618,3
|
3 811 909,3
|
Средства бюджета
города
|
3 324 113,8
|
778 633,4
|
869 203,4
|
336 381,4
|
334 973,9
|
334 973,9
|
334 973,9
|
334 973,9
|
Внебюд-жетные средства
|
200 597,9
|
28 586,3
|
28 645,6
|
28 673,2
|
28 673,2
|
28 673,2
|
28 673,2
|
28 673,2
|
Итого
по программе
|
38 635 919,7
|
6 455 453,8
|
6 000 669,5
|
5 267 428,5
|
5 517 051,0
|
5 100
481,3
|
5 131
772,3
|
5 163 063,3
|
ДСЗН
|
36 567 727,2
|
5 494 071,2
|
5 297 171,0
|
5
108 782,6
|
5
358 405,1
|
5 071 808,1
|
5 103 099,1
|
5
134 390,1
|
Средства
федераль-ного бюджета
|
8 635 143,6
|
1 641 873,5
|
1 464 436,1
|
1 260 918,4
|
1 305 394,9
|
987 506,9
|
987 506,9
|
987 506,9
|
Средства областного бюджета
|
25 391 971,6
|
3 464 417,4
|
3 356 180,2
|
3 511 482,8
|
3 718 036,3
|
3 749 327,3
|
3 780 618,3
|
3 811 909,3
|
Средства
бюджета города
|
2 540 612,0
|
387 780,3
|
476 554,7
|
336 381,4
|
334 973,9
|
334 973,9
|
334 973,9
|
334 973,9
|
ДЖКХ
|
1 867 594,6
|
932 796,3
|
674 852,9
|
129 972,7
|
129 972,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства областного бюджета
|
1 084 092,8
|
541 943,2
|
282 204,2
|
129 972,7
|
129 972,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства
бюджета города
|
783 501,8
|
390 853,1
|
392 648,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|