Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 06.10.2015 № 914

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

06.10.2015

 

914

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону
от 24.12.2014 № 1419 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону»
(ред. от 19.08.2015)

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону» (ред. от 29.07.2015), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, и необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1.  Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 № 1419 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» (ред. от 19.08.2015) следующие изменения:

1.1.  В приложении:

1.1.1.  Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в редакции:

 

«Объемы
и источники финансирования программы

Общий объем финансирования программы составляет
38 635 919,7 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1.  Средства федерального бюджета – 8 635 143,6 тыс. рублей,

2.  Средства областного бюджета – 26 476 064,4 тыс. рублей,

3.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 3 324 113,8 тыс. рублей,

4.  Внебюджетные средства – 200 597,9 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 6 455 453,8 тыс. рублей,

2015 год – 6 000 669,5 тыс. рублей,

2016 год – 5 267 428,5 тыс. рублей,

2017 год – 5 517 051,0 тыс. рублей,

2018 год – 5 100 481,3 тыс. рублей,

2019 год – 5 131 772,3 тыс. рублей,

2020 год – 5 163 063,3 тыс. рублей»

 

1.1.2.  Раздел IV изложить в редакции:

«Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

 

Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы приведены в таблице 3 «Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы»

 

Таблица 3

 

Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы

 

Источники финанси-рования

Всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма № 1 «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей»

Средства федераль-

ного бюджета

1 335 532,8

338 325,0

373 366,6

305 953,2

317 888,0

0,0

0,0

0,0

Средства областного бюджета

7 980 103,3

1 041 823,6

995 502,2

1 083 026,3

1 168 001,3

1 199 292,3

1 230 583,3

1 261 874,3

Средства бюджета города

2 044 385,1

317 446,3

395 570,8

266 273,6

266 273,6

266 273,6

266 273,6

266 273,6

Итого
по подпрограм-ме № 1

11 360 021,2

1 697 594,9

1 764 439,6

1 655 253,1

1 752 162,9

1 465 565,9

1 496 856,9

1 528 147,9

ДСЗН

11 360 021,2

1 697 594,9

1 764 439,6

1 655 253,1

1 752 162,9

1 465 565,9

1 496 856,9

1 528 147,9

Средства федераль-ного бюджета

1 335 532,8

338 325,0

373 366,6

305 953,2

317 888,0

0,0

0,0

0,0

Средства областного бюджета

7 980 103,3

1 041 823,6

995 502,2

1 083 026,3

1 168 001,3

1 199 292,3

1 230 583,3

1 261 874,3

Средства бюджета города

2 044 385,1

317 446,3

395 570,8

266 273,6

266 273,6

266 273,6

266 273,6

266 273,6

Подпрограмма № 2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам»

Средства федераль-ного бюджета

7 299 610,8

1 303 548,5

1 091 069,5

954 965,2

987 506,9

987 506,9

987 506,9

987 506,9

Средства областного бюджета

16 292 962,1

2 252 075,9

2 204 262,2

2 273 372,4

2 390 812,9

2 390 812,9

2 390 812,9

2 390 812,9

Средства бюджета города

298 977,7

42 130,2

52 236,6

42 403,3

40 551,9

40 551,9

40 551,9

40 551,9

Внебюд-жетные средства

200 597,9

28 586,3

28 645,6

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

Итого
по подпрограм-ме № 2

24 092 148,5

3 626 340,9

3 376 213,9

3 299 414,1

3 447 544,9

3 447 544,9

3 447 544,9

3 447 544,9

ДСЗН

23 891 550,6

3 597 754,6

3 347 568,3

3 270 740,9

3 418 871,7

3 418 871,7

3 418 871,7

3 418 871,7

Средства федераль-ного бюджета

7 299 610,8

1 303 548,5

1 091 069,5

954 965,2

987 506,9

987 506,9

987 506,9

987 506,9

Средства областного бюджета

16 292 962,1

2 252 075,9

2 204 262,2

2 273 372,4

2 390 812,9

2 390 812,9

2 390 812,9

2 390 812,9

Средства бюджета города

298 977,7

42 130,2

52 236,6

42 403,3

40 551,9

40 551,9

40 551,9

40 551,9

Подпрограмма № 3 «Руководство и управление в сфере установленных функций»

Средства областного бюджета

1 118 906,2

170 517,9

156 415,8

155 084,1

159 222,1

159 222,1

159 222,1

159 222,1

Средства бюджета города

197 249,2

28 203,8

28 747,3

27 704,5

28 148,4

28 148,4

28 148,4

28 148,4

Итого
по подпрограм-ме № 3

1 316 155,4

198 721,7

185 163,1

182 788,6

187 370,5

187 370,5

187 370,5

187 370,5

ДСЗН

1 316 155,4

198 721,7

185 163,1

182 788,6

187 370,5

187 370,5

187 370,5

187 370,5

Средства областного бюджета

1 118 906,2

170 517,9

156 415,8

155 084,1

159 222,1

159 222,1

159 222,1

159 222,1

Средства бюджета города

197 249,2

28 203,8

28 747,3

27 704,5

28 148,4

28 148,4

28 148,4

28 148,4

Подпрограмма № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги»

Средства областного бюджета

1 084 092,8

541 943,2

282 204,2

129 972,7

129 972,7

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

783 501,8

390 853,1

392 648,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого
по подпрограм-ме № 4

1 867 594,6

932 796,3

674 852,9

129 972,7

129 972,7

0,0

0,0

0,0

ДЖКХ

1 867 594,6

932 796,3

674 852,9

129 972,7

129 972,7

0,0

0,0

0,0

Средства областного бюджета

1 084 092,8

541 943,2

282 204,2

129 972,7

129 972,7

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

783 501,8

390 853,1

392 648,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону»

Средства федераль-ного бюджета

8 635 143,6

1 641 873,5

1 464 436,1

1 260 918,4

1 305 394,9

987 506,9

987 506,9

987 506,9

Средства областного бюджета

26 476 064,4

4 006 360,6

3 638 384,4

3 641 455,5

3 848 009,0

3 749 327,3

3 780 618,3

3 811 909,3

Средства бюджета города

3 324 113,8

778 633,4

869 203,4

336 381,4

334 973,9

334 973,9

334 973,9

334 973,9

Внебюд-жетные средства

200 597,9

28 586,3

28 645,6

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

Итого
по программе

38 635 919,7

6 455 453,8

6 000 669,5

5 267 428,5

5 517 051,0

5 100 481,3

5 131 772,3

5 163 063,3

ДСЗН

36 567 727,2

5 494 071,2

5 297 171,0

5 108 782,6

5 358 405,1

5 071 808,1

 5 103 099,1

5 134 390,1

Средства федераль-ного бюджета

8 635 143,6

1 641 873,5

1 464 436,1

1 260 918,4

1 305 394,9

987 506,9

987 506,9

987 506,9

Средства областного бюджета

25 391 971,6

3 464 417,4

3 356 180,2

3 511 482,8

3 718 036,3

3 749 327,3

 3 780 618,3

3 811 909,3

Средства бюджета города

2 540 612,0

387 780,3

476 554,7

336 381,4

334 973,9

334 973,9

334 973,9

334 973,9

ДЖКХ

1 867 594,6

932 796,3

674 852,9

129 972,7

129 972,7

0,0

0,0

0,0

Средства областного бюджета

1 084 092,8

541 943,2

282 204,2

129 972,7

129 972,7

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

783 501,8

390 853,1

392 648,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также