Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 06.10.2015 № 917

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

06.10.2015

 

917

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 01.06.2015 № 465 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 19.08.2015)

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону» (ред. от 29.07.2015), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1.  Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 01.06.2015 № 465 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 01.06.2015 № 465 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 19.08.2015) следующие изменения:

1.1.  В приложении:

1.1.1.  Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в редакции:

«Объемы
и источники финансирования программы

Общий объем финансирования программы составляет
139 378,6 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1.  Средства федерального бюджета – 80 371,4 тыс. рублей.

2.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону –
58 987,2 тыс. рублей.

3.  Внебюджетные средства – 20,0 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 45 593,9 тыс. рублей,

2015 год – 68 871,2 тыс. рублей,

2016 год – 1 751,1 тыс. рублей,

2017 год – 3 068,4 тыс. рублей,

2018 год – 6 698,0 тыс. рублей,

2019 год – 6 698,0 тыс. рублей,

2020 год – 6 698,0 тыс. рублей».

 

1.1.2.  Раздел IV изложить в редакции:

«Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

 

Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы приведены в таблице 3 «Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы»

 

Таблица 3

 

Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы

 

Источники финансиро-вания

Всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Средства федерального бюджета

80 371,4

29 825,3

50 546,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

58 987,2

15 748,6

18 325,1

1 751,1

3 068,4

6 698,0

6 698,0

6 698,0

Внебюджетные средства

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого
по программе

139 378,6

45 593,9

68 871,2

1 751,1

3 068,4

6 698,0

6 698,0

6 698,0

ДСЗН

8 545,4

769,2

4 533,4

1 751,1

747,7

248,0

248,0

248,0

Средства федерального бюджета

427,5

0,0

427,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

8 117,9

769,2

4 105,9

1 751,1

747,7

248,0

248,0

248,0

Управление здравоохра-нения

13 928,8

0,0

649,0

0,0

1 910,0

5 908,3

2 630,5

2 831,0

Средства бюджета города

13 928,8

0,0

649,0

0,0

1 910,0

5 908,3

2 630,5

2 831,0

Управление образования

65 531,5

44 804,7

19 471,0

0,0

0,0

541,7

312,5

401,6

Средства федерального бюджета

49 026,1

29 825,3

19 200,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

16 505,4

14 979,4

270,2

0,0

0,0

541,7

312,5

401,6

Управление физкультуры
и спорта

410,7

0,0

0,0

0,0

410,7

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

410,7

0,0

0,0

0,0

410,7

0,0

0,0

0,0

МКУ ГХУ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление культуры

6 744,4

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 507,0

3 217,4

Средства бюджета города

6 724,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 507,0

3 217,4

Внебюджетные средства

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент транспорта

44 217,8

0,0

44 217,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства федерального бюджета

30 917,8

0,0

30 917,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

13 300,0

0,0

13 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Объемы и источники финансового обеспечения программы, в случае необходимости, подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете на соответствующий период».

1.2.  Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к постановлению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете «Ростов официальный».

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) Бережного В.А.

 

 

Глава Администрации

города Ростова-на-Дону

 

 

С.И. Горбань

 

 

Постановление вносит
Департамент социальной
защиты населения города
Ростова-на-Дону

 

 

 


Приложение

к постановлению Администрации

города Ростова-на-Дону

от 06.10.2015 № 917

 

 

Система программных мероприятий


 

 

 

№ п/п

Наименование мероприятия

Муниципаль-

ный заказчик, исполнитель

Сроки выполнения

Источники финансиро-вания (КЦСР)

Объем финансирования (тыс. рублей)

 

 

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1.  Направление №1 «Организационные мероприятия, направленные на социальную интеграцию инвалидов и формирование доступной среды»

 

1.1.

Размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, в целях привле-чения внимания обществен-ности к проблемам инвалидов

все исполнители программы

2014-2020 гг.

не требует финансиро-вания

X

X

X

X

X

X

X

X

 

1.2.

Проведение заседаний Координационного совета
по делам инвалидов

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

2014-2020 гг.

не требует финансиро-вания

X

X

X

X

X

X

X

X

 

1.3.

Согласование проектных решений на новое строительство и реконструк-цию зданий, сооружений
на предмет соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы 

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, представители общественных организаций инвалидов

2014-2020 гг.

не требует финансиро-вания

X

X

X

X

X

X

X

X

 

1.4

Завершение мероприятий
по паспортизации и класс-сификации объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта в части утверждения паспортов и фи-нансово-экономического обоснования, с целью их пос-ледующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов

все исполнители программы

 2014-2015 гг.

не требует финансиро-вания

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Всего по направлению

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

2.  Направление № 2 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения помещений приоритетных объектов муниципальной собственности, закрепленных
 за муниципальными учреждениями на территории города Ростова-на-Дону, путем ремонта и дооборудования»

 

 

2.1.

Расходы на адаптацию для ин-валидов и других мало-мобильных групп населения помещений приоритетных объектов муниципальной собственности, закрепленных за муниципальными учреждениями, на территории города Ростова-на-Дону в рам-ках муниципальной программы города Ростова-на-Дону «Доступная среда в городе
Ростове-на-Дону»

 

Управление здравоохранения города
Ростова-на-Дону

2015 год,

2017-2020 гг.

бюджет города

(21 0 2167)

 

13 928,8

0,0

649,0

0,0

1 910,0

5 908,3

2 630,5

2 831,0

 

Управление образования города Ростова-на-Дону

2014 год,

2017-2020 гг.

бюджет города

(21 0 2167)

3 452,9

2 197,1

0,0

0,0

0,0

541,7

312,5

401,6

 

Управление
по физической культуре и спорту города
Ростова-на-Дону, подведомственные учреждения

2017 год

бюджет города

(21 0 2167)

 

410,7

0,0

0,0

0,0

410,7

0,0

0,0

0,0

 

МКУ «Городское хозяйственное управление города
Ростова-на-Дону»

2017 год

бюджет города

(21 0 2167)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Управление культуры города Ростова-на-Дону

2014 год,

2019-2020 гг.

бюджет города

(21 0 2167)

6 724,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 507,0

3 217,4

 

внебюджет-ные средства

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

2015-2016 гг.

бюджет города

(21 0 2167)

4 161,9

0,0

3 158,5

1 003,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011-2015 годы»

Управление образования города
Ростова-на-Дону

2014-2015 гг.

федеральный бюджет

 (21 0 5027)

49 026,1

29 825,3

19 200,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2.3.

Расходы на софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011-2015 годы»

Управление образования города
Ростова-на-Дону

2014-2015 гг.

бюджет города

(21 0 8027)

13 052,5

12 782,3

270,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Всего по направлению, в том числе:

 

 

 

90 777,3

44 824,7

23 278,5

1 003,4

2 320,7

6 450,0

6 450,0

6 450,0

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

49 026,1

29 825,3

19 200,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджет города

 

 

 

41 731,2

14 979,4

4077,7

1 003,4

2 320,7

6 450,0

6 450,0

6 450,0

 

 

внебюджетные средства

 

 

 

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

3.  Направление № 3 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов городского пассажирского транспорта»

 

3.1.

Приобретение для работы
на городских регулярных маршрутах низкопольных автобусов, приспособленных для перевозки инвалидов
и маломобильных групп населения

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону

2015 год

бюджет города

(21 0 8027)

13 300,0

0,0

13 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону

2015 год

федеральный бюджет

(21 0 5027)

30 917,8

0,0

30 917,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Всего по направлению, в том числе:

 

 

 

44 217,8

0,0

44 217,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

30 917,8

0,0

30 917,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджет города

 

 

 

13 300,0

0,0

13 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

4.  Направление № 4 «Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов»

и других маломобильных групп населения»

 

4.1.

Выплата инвалидам компенсации страховых премий
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-ветствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

2015 год

федеральный бюджет
(21 0 5280)

427,5

0,0

427,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

4.2.

Комплекс оздоровительных
 и реабилитационных мероприятий в бассейне
для детей-инвалидов

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

2014-2020 гг.

бюджет города

(21 0 1106)

1 724,1

236,1

248,0

248,0

248,0

248,0

248,0

248,0

 

4.3.

Мероприятия по поддержке социально-незащищенных категорий граждан (выплаты
для активистов инвалидного движения)

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

2014-2017 гг.

бюджет города

(21 0 1005)

900,0

200,0

300,0

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

 

4.4

Расходы по организации социальных выплат гражданам (организация мероприятий
для активистов инвалидного движения; поздравление
с новогодними праздниками детей-инвалидов на дому; поздравление детей-инвалидов
с рождественскими праздниками на дому)

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

2014-2017 гг.

бюджет города

(21 0 1103)

1 331,9

333,1

399,4

299,7

299,7

0,0

0,0

0,0

 

Всего по направлению, в том числе:

 

 

 

4 383,5

769,2

1 374,9

747,7

747,7

248,0

248,0

248,0

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

427,5

0,0

427,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 бюджет города

 

 

 

3 956,0

769,2

947,4

747,7

747,7

248,0

248,0

248,0

 

Итого,
в том числе: 

 

 

 

139 378,6

45 593,9

68 871,2

1 751,1

3 068,4

6 698,0

6 698,0

6 698,0

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

80 371,4

29 825,3

50 546,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджет города

 

 

 

58 987,2

15 748,6

18 325,1

1 751,1

3 068,4

6 698,0

6 698,0

6 698,0

 

 

внебюджетные средства

 

 

 

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


Информация по документу
Читайте также