Расширенный поиск

Постановление Правительства Ростовской области от 31.12.2015 № 208

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 31.12.2015 № 208

 

г. Ростов-на-Дону

 

 

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ростовской области от 25.09.2013 № 601

 

 

В целях повышения эффективности реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Корнеева М.В.

 

 

Губернатор

Ростовской области                                                                            В.Ю. Голубев

 

 

Постановление вносит

департамент по делам

казачества и кадетских

учебных заведений

Ростовской области

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 31.12.2015 № 208

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение № 1 к постановлению

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601

«Об утверждении государственной программы Ростовской

области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

 

1. Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение Программы

 

общий объем финансирования Программы – 4 584 576,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 4 687,5 тыс. рублей;

2016 год – 633258,8 тыс. рублей;

2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;

2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 442 610,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджет муниципальных образований –
1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».

 

2. Раздел 4 изложить в редакции:

 

«Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению Программы

 

Общий объем финансирования Программы – 4 584 576,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 4 687,5 тыс. рублей;

2016 год – 633 258,8 тыс. рублей;

2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;

2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 442 610,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджет муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию Программы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».

 

3. Раздел 6 изложить в редакции:

 

«Раздел 6.

Методика оценки эффективности государственной программы

 

Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Ростовской области.

Методика оценки эффективности государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;

степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности государственной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации государственной программы.

Методика оценки эффективности государственной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности государственной программы в течение реализации государственной программы не реже, чем один раз в год.

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

 

I. Степень достижения целевых показателей государственной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:


Эп = ИДп / ИЦп,


где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного государственной программой.

Если эффективность целевого показателя государственной программы составляет более 1, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:


Эп = (ИЦпИДп) + 1,


где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного государственной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы.

Если эффективность целевого показателя государственной программы составляет менее 1, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы определяется по формуле:


             n

        SUMM Эпi

          i-1

Эо = --------------,

                n


где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;

i номер показателя государственной программы;

n количество целевых показателей государственной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:


СРом = Мв / М,


где СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

основное мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:


СРм = Мв / М,


где СРм – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

основное мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям по следующей формуле:


ССуз = Зф / Зп,


где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию государственной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в отчетном году.

3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов по следующей формуле:


Эис = СРм/ССуз,


где Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и выше;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации государственной программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации государственной программы в целом оценивается по формуле:


УРпр = Эо Х 0,5 + СРом Х 0,3 + Эис Х 0,2.


Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше;

уровень реализации государственной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации государственной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.».

 

4. В разделе 9:

4.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 926 552,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 4 449,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 370 530,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет – 2 784 586,2 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований –
1316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».

 

4.2. Подраздел 9.5 изложить в редакции:

 

«9.5. Информация по ресурсному обеспечению

подпрограммы «Развитие системы образовательных организаций,

использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 926 552,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1тыс. рублей;

в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 4 449,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 370 530,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет – 2 784 586,2 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».

 

5. Приложение № 4 изложить в редакции:

 

«Приложение № 4

к государственной программе

Ростовской области

«Поддержка казачьих обществ

Ростовской области»

 

 

ПРОГНОЗ

сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг областными государственными образовательными

организациями по государственной программе Ростовской области

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»


Номер и наименование

Значение

показателя объема услуги

Расходы областного бюджета

на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Описание услуги:

услуги основного общего образования

Показатель объема
услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организа-циями

560

566

707

491

119 668,5

117 961,7

137 311,0

121 296,3

Описание услуги:

услуги среднего общего образования

Показатель объема услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организациями

160

216

226

213

23 390,7

37 269,0

40 621,2

33 025,5

 

Описание услуги:

услуги среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Показатель объема услуги: число студентов

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями

1 532

1 398

1 269

1 392

168 387,7

122 891,4

122 861,9

127 379,9».

 


6. Приложение № 7 изложить в редакции:

 

«Приложение № 7

к государственной программе

Ростовской области

«Поддержка казачьих обществ

Ростовской области»

 

 

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

на реализацию государственной программы

Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»


Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы

Ответственный

исполнитель,

соисполнители, участники

Код бюджетной

классификации расходов

Объем расходов, всего (тыс. рублей)

в том числе по годам реализации государственной программы

(тыс. рублей)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего

в том числе:

4442610,4

589809,1

634214,0

613108,8

589062,1

673701,3

673701,3

673701,3

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

4687,5

департамент по казачеству

825

1508509,2

235081,2

252454,7

201308,4

201080,8

206647,0

206647,0

206647,0

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

206937,6

13412,2

61124,8

63058,4

69371,9

государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству

825

2715242,5

329394,6

317333,6

348742,0

318609,4

467054,3

467054,3

467054,3

министерство строительства РО

812

11921,1

11921,1

3300,9

Подпрограмма 1

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

всего,

в том числе:

1502505,4

190974,7

290787,6

241000,9

246934,4

177612,5

177612,5

177612,5

департамент по казачеству

825

1295567,8

177562,5

229662,8

177942,5

177562,5

177612,5

177612,5

177612,5

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

206937,6

13412,2

61124,8

63058,4

69371,9

Основное

мероприятие 1.1.

Привлечение членов казачьих обществ

к несению государственной и иной службы

департамент по казачеству

825

1295567,8

177562,5

229662,8

177942,5

177562,5

177612,5

177612,5

177612,5

825

0113

2017104

540

1295037,8

177562,5

229662,8

 

177562,5

177562,5

177562,5

177562,5

177562,5

825

0113

20100171040

540

825

1204

2012275

240

150,0

50,0

50,0

50,0

825

1102

2010023440

240

380,0

380,0

Основное мероприятие 1.2.

Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона»

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

206937,6

13412,2

61124,8

63058,4

69371,9

825

0113

2010059

110

197179,5

11699,0

57050,6

 

59225,5

69204,4

825

0113

2010000590

110

825

0113

2010059

240

9751,9

1711,1

4073,2

 

3830,8

166,5

825

0113

2010000590

240

825

0113

2010059

850

6,2

2,1

1,0

 

2,1

1,0

––

825

0113

2010000590

850

Подпрограмма 2

«Развитие системы образовательных

организаций, использующих в

образовательном процессе казачий компонент»

всего,

в том числе:

2784586,2

377653,7

323376,6

350380,4

320806,6

472272,9

472272,9

472272,9

департамент по казачеству

825

57422,6

36338,0

2742,1

1638,4

2197,2

5218,6

5218,6

5218,6

министерство строительства РО

812

11921,1

11921,1

3300,9

государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству

825

2715242,5

329394,6

317333,6

348742,0

318609,4

467054,3

467054,3

467054,3

Основное

мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями

государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству

825

2714800,8

329169,5

317117,0

348742,0

318609,4

467054,3

467054,3

467054,3

825

0702

2020059

610

1320342,6

147195,1

167984,1

 

 

192769,3

158713,6

217893,5

217893,5

217893,5

825

0702

2020000590

610

825

0704

2020059

610

1229710,5

168387,7

122891,4

 

 

124060,2

127379,9

228997,1

228997,1

228997,1

825

0704

2020000590

610

825

0704

2021147

610

164 747,7

13586,7

26241,5

 

31912,5

32515,9

20163,7

20163,7

20163,7

825

0704

2020011470

610

Основное

мероприятие 2.2.

Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной деятельности

департамент по казачеству

39539,3

39322,7

4666,4

825

0702

2027357

520

27299,1

27299,1

1148,9

министерство строительства РО

812

0702

2022104

240

11921,1

11921,1

3300,9

государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству

825

0702

2020059

610

216,6

_

216,6

825

0704

2020059

610

102,5

102,5

 

Основное

мероприятие 2.3.

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего кадетского образования

государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству

825

24626,2

3541,6

1593,2

1638,4

2197,2

5218,6

5218,6

5218,6

825

0702

2022276

610

122,6

122,6

 

департамент по казачеству

 

825

0709

2022277

240

19658,6

2708,0

1233,2

 

1266,3

1805,5

4215,2

4215,2

4215,2

825

0709

2020022770

240

825

1102

2022278

240

4845,0

711,0

360,0

 

372,1

391,7

1003,4

1003,4

1003,4

825

1102

2020022780

240

Основное
мероприятие 2.4.

Передача показателей областного бюджета на финансовое обеспечение Аксайского

Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса в связи с его передачей в ведение Министерства обороны Российской Федерации

департамент по казачеству

825

1403

2027112

540

5619,9

5619,9

 

Подпрограмма 3

«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

всего

6465,4

405,1

359,0

752,8

572,4

1524,7

1524,7

1524,7

Основное

мероприятие 3.1.

Мероприятия по возрождению культуры казачества

департамент по казачеству

825

0804

2032279

240

6465,4

405,1

359,0

 

 

 

752,8

572,4

1524,7

1524,7

1524,7

825

0804

2030022790

240

Подпрограмма 4

«Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

департамент по казачеству

149053,4

20775,6

19690,8

20974,7

20748,7

22291,2

22291,2

22291,2

Основное

мероприятие 4.1.

Финансовое обеспечение аппарата управления

департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

департамент по казачеству

825

149053,4

20775,6

19690,8

20974,7

20748,7

22291,2

22291,2

22291,2

825

0113

2040011

120

136664,9

18753,8

18703,5

 

19687,4

19232,5

20095,9

20095,9

20095,9

825

0113

2040000110

120

825

0113

2040019

120

3250,1

543,6

233,6

 

281,6

455,5

578,6

578,6

578,6

825

0113

2040000190

120

825

0113

2040019

240

4397,2

619,0

629,6

 

672,0

629,6

619,0

619,0

619,0

825

0113

2040000190

240

825

0113

2042101

240

282,8

40,4

40,4

 

40,4

40,4

40,4

40,4

40,4

825

0113

2040021010

240

825

0113

2049999

120

3991,2

726,6

44,0

 

274,3

351,0

865,1

865,1

865,1

825

0113

2040099990

120

825

0113

2049999

850

467,2

92,2

39,7

 

19,0

39,7

92,2

92,2

92,2

825

0113

2040099990

850


Информация по документу
Читайте также