Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 17.09.2014 № 357





                         РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ                          

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                             

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


           О внесении изменений в государственную программу           
   «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»,   
    утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия     
                       от 6 июня 2013 г. № 274                        


     Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
     Утвердить   прилагаемые    изменения,    которые    вносятся    в
государственную программу «Информационное общество Республики Калмыкия
на  2013-2017   годы»,   утвержденную   постановлением   Правительства
Республики  Калмыкия  от  6  июня  2013  г.  №  274 «О государственной
программе «Информационное общество Республики  Калмыкия  на  2013-2017
годы».


Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                         И. Зотов


17 сентября 2014 г.
№ 357
г. Элиста



       Утверждены
       постановлением Правительства
       Республики Калмыкия
       от 17 сентября 2014 г. № 357
                                                                      
                                                                      
       Изменения, которые вносятся в государственную программу        
   «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»,   
  утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6  
  июня 2013 года № 274 «О государственной программе «Информационное   
           общество Республики Калмыкия на 2013-2017 годы».           
                                                                      
     1. В паспорте государственной программы «Информационное  общество
Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»:
     1) позицию «Задачи программы» изложить в следующей редакции:
«
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Задачи       |1. Создание   нормативно-правовой   базы   внедрения   и|
|программы    |использования  информационно-коммуникационных технологий|
|             |(далее – ИКТ) в органах исполнительной власти Республики|
|             |Калмыкия.                                               |
|             |2. Развитие и сопровождение инфраструктуры  электронного|
|             |правительства.                                          |
|             |3. Обеспечение    защиты    информации     в     органах|
|             |исполнительной     власти    Республики    Калмыкия    и|
|             |информационной  безопасности  архитектуры   электронного|
|             |правительства.                                          |
|             |4. Создание  инфраструктуры  универсальной   электронной|
|             |карты в Республике Калмыкия.                            |
|             |5. Создание  системы   обеспечения   вызова   экстренных|
|             |оперативных служб по единому номеру «112».              |
|             |6.  Создание  сети  многофункциональных  центров   путем|
|             |открытия     структурных    подразделений    автономного|
|             |учреждения  Республики   Калмыкия   «Многофункциональный|
|             |центр  предоставления  государственных  и  муниципальных|
|             |услуг»   на   территории    муниципальных    образований|
|             |Республики Калмыкия.                                    |
|             |7. Формирование   системы   мониторинга    качества    и|
|             |доступности   государственных   и  муниципальных  услуг,|
|             |предоставляемых      многофункциональными      центрами,|
|             |проведение регулярного мониторинга.                     |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
                                                                    »;
     2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы»  изложить  в
следующей редакции:
«
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Объемы       |Общий  объем  финансирования  государственной  программы|
|бюджетных    |составляет – 355 185,1 тыс. руб. из них:                |
|ассигнований |2013 год – 36 593,9 тыс. руб.;                          |
|программы    |2014 год – 91 797,4 тыс. руб.;                          |
|             |2015 год – 71 977,4 тыс. руб.;                          |
|             |2016 год – 76 599,5 тыс. руб.;                          |
|             |2017 год – 78 216,9 тыс. руб.                           |
|             |Объем    бюджетных    ассигнований     на     реализацию|
|             |государственной     программы     за     счет    средств|
|             |республиканского бюджета составляет  –  108  675,9  тыс.|
|             |руб., в том числе по годам:                             |
|             |2013 год – 36 593,9 тыс. руб.;                          |
|             |2014 год – 32 842,8 тыс. руб.;                          |
|             |2015 год – 19 619,6 тыс. руб.;                          |
|             |2016 год – 19 619,6 тыс. руб.                           |
|             |Объем бюджетных ассигнований на реализацию  подпрограмм,|
|             |республиканских   целевых   программ   за  счет  средств|
|             |республиканского бюджета составляет:                    |
|             |Подпрограмма 1 – 13 000,0 тыс. руб.;                    |
|             |Подпрограмма 2 – 42 520,4 тыс. руб.;                    |
|             |Подпрограмма 3 – 22 319,4 тыс. руб.;                    |
|             |РЦП 1 – 24 040,0 тыс. руб.;                             |
|             |РЦП 2 – 6 796,1 тыс. руб.                               |
|             |Объем дополнительных бюджетных  ассигнований,  требуемый|
|             |для  достижения целей государственной программы, за счет|
|             |средств республиканского  бюджета  составляет  208 009,2|
|             |тыс. руб., в том числе по годам:                        |
|             |2014 год – 20 454,6 тыс. руб.;                          |
|             |2015 год – 52 357,8 тыс. руб.;                          |
|             |2016 год – 56 979,9 тыс. руб.;                          |
|             |2017 год – 78 216,9 тыс. руб.                           |
|             |Объем дополнительных бюджетных  ассигнований,  требуемый|
|             |для  достижения целей государственной программы, за счет|
|             |средств  республиканского   бюджета   по   подпрограммам|
|             |составляет:                                             |
|             |Подпрограмма 1 – 86 262,0 тыс. руб.;                    |
|             |Подпрограмма 2 – 116 479,1 тыс. руб.;                   |
|             |Подпрограмма 3 – 5 268,1 тыс. руб.                      |
|             |Прогнозируемый     объем     бюджетных      ассигнований|
|             |государственной  программы  за счет средств федерального|
|             |бюджета составляет 38 500,0 тыс. руб.  в  том  числе  по|
|             |годам:                                                  |
|             |2014 год – 38 500,0 тыс. руб.                           |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
                                                                    ».
     2.  Абзацы  одиннадцатый   и   двенадцатый   раздела   I   «Общая
характеристика  сферы  реализации  государственной  программы, включая
описание текущего состояния, основных  проблем  в  указанной  сфере  и
прогноз ее развития» изложить в следующей редакции:
     «Республиканской целевой  программой  «Снижение  административных
барьеров,    оптимизация    и    повышение   качества   предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  в   том   числе   на   базе
многофункционального    центра    предоставления   государственных   и
муниципальных  услуг  в  Республике  Калмыкия  на   2011-2013   годы»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Республики Калмыкия от 30
сентября 2011 г. №  341,  в  2013  году  предусмотрено  финансирование
открытия      автономного      учреждения      Республики     Калмыкия
«Многофункциональный   центр    предоставления    государственных    и
муниципальных услуг» и трех его районных отделов.
     Однако обеспечить улучшение качества и доступности предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг на всей территории Республики
Калмыкия  на   базе   автономного   учреждения   Республики   Калмыкия
«Многофункциональный    центр    предоставления    государственных   и
муниципальных услуг» невозможно без дальнейшего  расширения  сети  его
структурных подразделений в муниципальных образованиях.».
     3. Абзацы  двенадцатый  и  тринадцатый  раздела  II   «Приоритеты
государственной политики в сфере реализации государственной программы,
цели, задачи и показатели  (индикаторы)  достижения  целей  и  решения
задач,    описание    основных    ожидаемых    конечных    результатов
государственной программы, сроки и  этапы  реализации  государственной
программы» изложить в следующей редакции:
     «создание  сети  многофункциональных   центров   путем   открытия
структурных  подразделений  автономного учреждения Республики Калмыкия
«Многофункциональный   центр    предоставления    государственных    и
муниципальных   услуг»   на   территории   муниципальных   образований
Республики Калмыкия;
     формирование   системы   мониторинга   качества   и   доступности
государственных     и     муниципальных     услуг,     предоставляемых
многофункциональными центрами,  проведение регулярного мониторинга;».
     4. Абзацы  десятый  и  одиннадцатый   раздела   III   «Обобщенная
характеристика   основных   мероприятий  государственной  программы  и
подпрограмм государственной программы» изложить в следующей редакции:
     «создание  сети  многофункциональных   центров   путем   открытия
структурных  подразделений  автономного учреждения Республики Калмыкия
«Многофункциональный   центр    предоставления    государственных    и
муниципальных   услуг»   на   территории   муниципальных   образований
Республики Калмыкия;
     формирование   системы   мониторинга   качества   и   доступности
государственных     и     муниципальных     услуг,     предоставляемых
многофункциональными центрами,  проведение регулярного мониторинга;».
     5. Раздел  VI  «Информация  об  участии  акционерных  обществ   с
государственным  участием, общественных, научных и иных организаций, а
также  целевых  внебюджетных  фондов  в   реализации   государственной
программы» изложить в следующей редакции:

            «VI. Информация об участии акционерных обществ            
          с государственным участием, общественных, научных           
       и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов        
                в реализации государственной программы                
     Реализация  государственной  программы  в  рамках  создания  сети
многофункциональных   центров   на   территории   Республики  Калмыкия
осуществляется с участием автономного учреждения  Республики  Калмыкия
«Многофункциональный    центр    предоставления    государственных   и
муниципальных услуг».»;
     6. Раздел IX «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для   реализации   государственной  программы»  изложить  в  следующей
редакции:
     «IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для     
                 реализации государственной программы                 
     Реализация  каждого  из  направлений  государственной   программы
требует  проведения  сложных  и  трудоемких организационных процессов,
которые включают в себя мероприятия по созданию нормативно-правовой  и
материально-технической базы.
     Финансовое  обеспечение  реализации  государственной   программы,
предусмотренное  Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете
на очередной финансовый год  и плановый период,  составляет  108 675,9
тыс. руб., в том числе из них:
     2013 год – 36 593,9 тыс. руб.;
     2014 год – 32 842,8 тыс. руб.;
     2015 год – 19 619,6 тыс. руб.;
     2016 год – 19 619,6 тыс. руб.
     При этом потребность в выделении дополнительных объемов  ресурсов
на  достижение  целей  и  решение  задач  государственной программы из
республиканского бюджета составляет 208 009,2 тыс. руб., в том числе:
     2014 год – 20 454,6 тыс. руб.;
     2015 год – 52 357,8 тыс. руб.;
     2016 год – 56 979,9 тыс. руб.;
     2017 год – 78 216,9 тыс. руб.
     Прогнозируемый  объем  бюджетных   ассигнований   государственной
программы  за  счет  средств  федерального бюджета составляет 38 500,0
тыс. руб. в том числе по годам:
     2014 год – 38 500,0 тыс. руб.
     Таким   образом,   общий   необходимый    объем    финансирования
государственной программы составляет 355 185,1 тыс. руб., в том числе:
     из федерального бюджета – 38 500,0 тыс. руб.:
     2014 год – 38 500,0 тыс. руб.;
     из республиканского бюджета – 316 685,1 тыс. руб.:
     2013 год – 36 593,9 тыс. руб.;
     2014 год – 53 297,4 тыс. руб.;
     2015 год – 71 977,4 тыс. руб.;
     2016 год – 76 599,5 тыс. руб.;
     2017 год – 78 216,9 тыс. руб.
     Ресурсное обеспечение  реализации  государственной  программы  за
счет средств республиканского бюджета приведено в Приложении № 6.
     Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)  оценка  расходов
республиканского   бюджета,   бюджетов   государственных  внебюджетных
фондов, местных бюджетов на реализацию целей государственной программы
приведены в Приложении № 7.
     Только   полное   финансирование   мероприятий    государственной
программы,   включающее  выделение  дополнительных  объемов  ресурсов,
позволит достичь целей и решить задачи государственной программы.
     Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться,  исходя  из
результатов   выполнения   мероприятий   государственной  программы  и
финансовой ситуации в Республике Калмыкия.
     Объемы    финансирования     государственной     программы     из
республиканского бюджета рассчитаны на основе коммерческих предложений
ведущих  компаний-интеграторов  в  области  построения  инфраструктуры
электронного правительства и на основании действующих тарифов.
     Финансирование государственной программы из федерального  бюджета
основано на софинансировании по разработанным профильными федеральными
органами исполнительной власти правилам распределения между  бюджетами
субъектов  Российской  Федерации субсидий, предоставляемых федеральным
бюджетом в рамках федеральных программ и конкурсов.
     Объемы финансирования мероприятий  по  построению  инфраструктуры
универсальной электронной карты рассчитывались на основе модели затрат
уполномоченной    организации    субъекта    Российской     Федерации,
разработанной     федеральной    уполномоченной    организацией    ОАО
«Универсальная электронная карта» в целях оказания помощи субъектам  и
региональным  уполномоченным организациям по построению инфраструктуры
универсальной электронной карты.».
     7. В  подпункте  2.2  пункта  2  раздела  XII  «Методика   оценки
эффективности государственной программы»:
     1) абзац первый изложить в следующей редакции:
     «2.2. Критерии   бюджетной   эффективности,   которые   учитывают
сопоставление  общих  затрат  на  реализацию программных мероприятий с
расходами из различных источников.  Критерий  бюджетной  эффективности
учитывает  сопоставление затрат республиканского бюджета на реализацию
программных мероприятий с  затратами  из  иных  источников.  Всего  на
реализацию  государственной  программы  требуется  355 185,1 тыс. руб.
Предполагается так же привлечение средств федерального бюджета.»;
     2) таблицу 1 «Источники финансирования государственной программы»
изложить в следующей редакции:
«
                              Таблица 1                               

          Источники финансирования государственной программы          

|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|
|  Всего   |                              В том числе                                |
|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|
|          |        Федеральный бюджет         |       Республиканский бюджет        |
|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|
|          |    тыс. руб.    |        %        |     тыс. руб.     |        %        |
|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|
| 355185,1 |     38500,0     |       11        |     316685,1      |       89        |
|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|
                                                                    »;
     3) цифры «82,7» заменить цифрами «89».
     8. В подпрограмме 1 «Открытый регион»:
     1) в паспорте:
     позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1» изложить
в следующей редакции:
«
|————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|Целевые         |На момент завершения реализации подпрограммы:       |
|индикаторы     и|1. Доля официальных  сайтов  органов  исполнительной|
|показатели      |власти   Республики   Калмыкия,   обеспечивающих  их|
|подпрограммы 1  |интерактивное  присутствие   в   сети   Интернет   и|
|                |удовлетворяющих   требованиям   законодательства   о|
|                |раскрытии   информации   о   деятельности    органов|
|                |государственной  власти,  от  их общего количества –|
|                |90%;                                                |
|                |2. Количество выпущенных универсальных карт –  70000|
|                |шт.;                                                |
|                |3. Количество государственных и муниципальных услуг,|
|                |доступ  к которым возможно получить с использованием|
|                |универсальной электронной карты – 100 ед.;          |
|                |4. Доля  населения,  проживающего   на   территориях|
|                |муниципальных  образований  Республики  Калмыкия,  в|
|                |которых  развернута   система   обеспечения   вызова|
|                |экстренных   оперативных  служб  по  единому  номеру|
|                |«112»,  в  общей  численности  населения  Республики|
|                |Калмыкия – 100%;                                    |
|                |5. Количество муниципальных  образований  Республики|
|                |Калмыкия,   в  которых  система  обеспечения  вызова|
|                |экстренных оперативных служб по единому номеру «112»|
|                |создана в полном объеме – 14 ед.;                   |
|                |6. Доля   персонала   системы   обеспечения   вызова|
|                |экстренных оперативных служб по единому номеру «112»|
|                |и           сотрудников            взаимодействующих|
|                |дежурно-диспетчерских  служб,  прошедших обучение, в|
|                |общем необходимом их количестве – 100%;             |
|                |7. Сокращение    среднего    времени    комплексного|
|                |реагирования   экстренных   оперативных   служб   на|
|                |обращения населения по номеру  «112»  на  территории|
|                |Республики  Калмыкия  по  сравнению  с 2010 годом на|
|                |20%;                                                |
|                |8. Снижение  числа   пострадавших   в   чрезвычайных|
|                |ситуациях    и    происшествиях    на    территориях|
|                |муниципальных  образований  Республики  Калмыкия,  в|
|                |которых   развернута   система   обеспечения  вызова|
|                |экстренных  оперативных  служб  по  единому   номеру|
|                |«112», по сравнению с 2010 годом не менее чем на 596|
|                |чел.;                                               |
|                |9. Снижение числа погибших в чрезвычайных  ситуациях|
|                |и   происшествиях   на   территориях   муниципальных|
|                |образований   Республики   Калмыкия,    в    которых|
|                |развернута  система  обеспечения  вызова  экстренных|
|                |оперативных  служб  по  единому  номеру  «112»,   по|
|                |сравнению с 2010 годом не менее чем на 30 чел.;     |
|                |10. Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных|
|                |ситуаций     и     происшествий    на    территориях|
|                |муниципальных  образований  Республики  Калмыкия,  в|
|                |которых   развернута   система   обеспечения  вызова|
|                |экстренных  оперативных  служб  по  единому   номеру|
|                |«112»,  по  сравнению с 2010 годом примерно на 39,62|
|                |млн. руб.;                                          |
|                |11. Доля государственных гражданских и муниципальных|
|                |служащих,  прошедших  обучение или переподготовку по|
|                |использованию ИКТ в течение последних 5 лет,  от  их|
|                |общей численности – 55%;                            |
|                |12. Доля органов  исполнительной  власти  Республики|
|                |Калмыкия,    имеющих   штатные   подразделения   или|
|                |уполномоченных по информационной безопасности, от их|
|                |общего количества – 100%.                           |
|————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
                                                                    »;
     позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы  1»  паспорта
изложить в следующей редакции:
«
|————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|Объемы бюджетных|Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет|
|ассигнований    |– 137 762,0 тыс. руб. из них:                       |
|подпрограммы 1  |2014 год – 61 433,0 тыс. руб.;                      |
|                |2015 год – 26 343,0 тыс. руб.;                      |
|                |2016 год – 25 243,0 тыс. руб.;                      |
|                |2017 год – 24 743,0 тыс. руб.                       |
|                |Объем   бюджетных   ассигнований    на    реализацию|
|                |подпрограммы  1  за  счет  средств  республиканского|
|                |бюджета составляет – 13 000,0 тыс. руб., в том числе|
|                |по годам:                                           |
|                |2014 год – 13 000,0 тыс. руб.                       |
|                |Объем   дополнительных    бюджетных    ассигнований,|
|                |требуемый  для  достижения  целей подпрограммы 1, за|
|                |счет средств республиканского бюджета  составляет  –|
|                |86 262,0 тыс. руб., в том числе по годам:           |
|                |2014 год – 9 933,0 тыс. руб.;                       |
|                |2015 год – 26 343,0 тыс. руб.;                      |
|                |2016 год – 25 243,0 тыс. руб.;                      |
|                |2017 год – 24 743,0 тыс. руб.                       |
|                |Прогнозируемый    объем    бюджетных    ассигнований|
|                |подпрограммы  1 за счет средств федерального бюджета|
|                |составляет 38 500,0 тыс. руб. в том числе по годам: |
|                |2014 год – 38 500,0 тыс. руб.                       |
|————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
                                                                    »;
     2) раздел  II  «Приоритеты  государственной  политики   в   сфере
реализации   подпрограммы   1,  цели  (при  необходимости),  задачи  и
показатели (индикаторы) достижения целей  и  решения  задач,  описание
основных  ожидаемых  конечных  результатов  подпрограммы  1,  сроков и
контрольных этапов реализации подпрограммы  1»  изложить  в  следующей
редакции:
     «II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации      
    подпрограммы 1, цели (при необходимости), задачи и показатели     
   (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных   
 ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных  
                   этапов реализации подпрограммы 1                   
     Основной  целью   подпрограммы   1   является    широкомасштабное
внедрение  и использование информационно-коммуникационных технологий в
социальной сфере и в повседневной жизни.
     Для достижения поставленной цели  необходимо  обеспечить  решение
следующих задач:
     создание нормативно-правовой базы внедрения и использования ИКТ в
органах исполнительной власти Республики Калмыкия;
     развитие    и    сопровождение    инфраструктуры     электронного
правительства;
     обеспечение защиты информации  в  органах  исполнительной  власти
Республики   Калмыкия   и   информационной   безопасности  архитектуры
электронного правительства;
     создание инфраструктуры УЭК в Республике Калмыкия;
     создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных  служб
по единому номеру «112».
     Цель и задачи подпрограммы  1  полностью  соответствуют  целям  и
задачам  в  области использования ИКТ и связи, определенным Концепцией
социально-экономического развития Республики  Калмыкия  на  период  до
2015 года.
     Показателями решения задач подпрограммы 1 являются:
     доля официальных сайтов органов исполнительной власти  Республики
Калмыкия,  обеспечивающих их интерактивное присутствие в сети Интернет
и удовлетворяющих требованиям законодательства о раскрытии  информации
о деятельности органов государственной власти, от их общего количества
– 90%;
     количество выпущенных универсальных карт – 70000 шт.;
     количество  государственных  и  муниципальных  услуг,  доступ   к
которым  возможно  получить с использованием универсальной электронной
карты – 100 ед.;
     доля  населения,  проживающего   на   территориях   муниципальных
образований   Республики   Калмыкия,   в  которых  развернута  система
обеспечения вызова экстренных  оперативных  служб  по  единому  номеру
«112», в общей численности населения Республики Калмыкия – 100%;
     количество  муниципальных  образований  Республики  Калмыкия,   в
которых  система  обеспечения  вызова  экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» создана в полном объеме – 14 ед.;
     доля персонала системы обеспечения вызова экстренных  оперативных
служб   по   единому  номеру  «112»  и  сотрудников  взаимодействующих
дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в  общем  необходимом
их количестве – 100%;
     сокращение среднего времени комплексного реагирования  экстренных
оперативных служб на обращения населения по номеру «112» на территории
Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом на 20%;
     снижение  числа   пострадавших   в   чрезвычайных   ситуациях   и
происшествиях  на  территориях  муниципальных  образований  Республики
Калмыкия, в которых развернута система обеспечения  вызова  экстренных
оперативных  служб  по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом
не менее чем на 596 чел.;
     снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и  происшествиях
на   территориях  муниципальных  образований  Республики  Калмыкия,  в
которых развернута система обеспечения вызова  экстренных  оперативных
служб  по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом не менее чем
на 30 чел.;
     сокращение  экономического  ущерба  от  чрезвычайных  ситуаций  и
происшествий   на  территориях  муниципальных  образований  Республики
Калмыкия, в которых развернута система обеспечения  вызова  экстренных
оперативных  служб  по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом
примерно на 39,62 млн. руб.;
     доля  государственных  гражданских  и   муниципальных   служащих,
прошедших  обучение  или переподготовку по использованию ИКТ в течение
последних 5 лет, от их общей численности – 55%;
     доля органов исполнительной власти Республики  Калмыкия,  имеющих
штатные    подразделения    или   уполномоченных   по   информационной
безопасности, от их общего количества – 100%.
     Реализация    подпрограммы    «Открытый     регион»     обеспечит
широкомасштабное           внедрение          и          использование
информационно-коммуникационных  технологий  в  социальной  сфере  и  в
повседневной жизни.
     Выполнение  мероприятий  подпрограммы  1   является   необходимым
условием   реализации   требований   Федерального   закона  Российской
Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об  организации  предоставления
государственных    и    муниципальных   услуг»,   Стратегии   развития
информационного  общества   в   Российской   Федерации,   утвержденной
Президентом   Российской  Федерации  7  февраля  2008  года  № Пр-212,
распоряжения Правительства Российской Федерации №1993-р от 17  декабря
2009  года,  Указа  Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010
года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных
оперативных  служб  на  территории  Российской  Федерации»,  Концепции
социально-экономического развития Республики  Калмыкия  на  период  до
2015   года,   утвержденной  постановлением  Правительства  Республики
Калмыкия от 30 мая 2011 г. № 152.
     Решение    поставленных    задач    характеризуется    следующими
результатами:
     создание  базовой  инфраструктуры   электронного   правительства,
позволяющей  оперативно  собирать и обрабатывать документы и сведения,
необходимые для предоставления государственных и  муниципальных  услуг
(функций);
     внедрение УЭК и увеличение государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых с использованием УЭК;
     упорядочение и оптимизация способов информационного обмена  между
органами  власти,  задействованными  в  предоставлении государственных
(муниципальных) услуг, путем внедрения  информационно-коммуникационных
технологий;
     обеспечение возможности обращения в экстренных случаях по единому
номеру «112» на всей территории Республики Калмыкия.
     Реализацию подпрограммы 1 предполагается осуществить в один  этап
в течение пяти лет (2013-2017 годы).»;
     3) раздел   VIII   «Обоснование   объема   финансовых   ресурсов,
необходимых  для  реализации  подпрограммы  1»  изложить  в  следующей
редакции:
      «VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых      
                    для реализации подпрограммы 1                     
     Финансирование подпрограммы  1  осуществляется  за  счет  средств
республиканского  бюджета  на  реализацию  проектов  и  мероприятий по
развитию  и  использованию   информационных   и   телекоммуникационных
технологий.
     Реализация  каждого  из  направлений   подпрограммы   1   требует
проведения  сложных  и  трудоемких  организационных процессов, которые
включают  в  себя  мероприятия  по  созданию   нормативно-правовой   и
материально-технической базы.
     Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1, предусмотренное
Законом  Республики  Калмыкия  о  республиканском бюджете на очередной
финансовый год  и плановый период, составляет                 13 000,0
тыс. руб., в том числе из них:
     2014 год – 13 000,0 тыс. руб.
     При этом потребность в выделении дополнительных объемов  ресурсов
на достижение целей и решение задач подпрограммы 1 из республиканского
бюджета составляет 86 262,0 тыс. руб., в том числе:
     2014 год – 9 933,0 тыс. руб.;
     2015 год – 26 343,0 тыс. руб.;
     2016 год – 25 243,0 тыс. руб.;
     2017 год – 24 743,0 тыс. руб.
     Прогнозируемый объем бюджетных  ассигнований  подпрограммы  1  за
счет  средств федерального бюджета составляет 38 500,0 тыс. руб. в том
числе по годам:
     2014 год – 38 500,0 тыс. руб.
     Таким   образом,   общий   необходимый    объем    финансирования
подпрограммы 1 составляет 137 762,0 тыс. руб., в том числе:
     из федерального бюджета – 38 500,0 тыс. руб.:
     2014 год – 38 500,0 тыс. руб.;
     из республиканского бюджета – 99 262,0 тыс. руб.:
     2014 год – 22 933,0 тыс. руб.;
     2015 год – 26 343,0 тыс. руб.;
     2016 год – 25 243,0 тыс. руб.;
     2017 год – 24 743,0 тыс. руб.
     Только  полное   финансирование   мероприятий   подпрограммы   1,
включающее выделение дополнительных объемов ресурсов, позволит достичь
цели и решить задачи подпрограммы 1.
     Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться,  исходя  из
результатов   выполнения   мероприятий  подпрограммы  1  и  финансовой
ситуации в Республике Калмыкия.
     Объемы финансирования подпрограммы 1 из республиканского  бюджета
рассчитаны     на     основе    коммерческих    предложений    ведущих
компаний-интеграторов в области построения инфраструктуры электронного
правительства и на основании действующих тарифов.
     Финансирование подпрограммы 1 из федерального бюджета основано на
софинансировании  по  разработанным  профильными федеральными органами
исполнительной власти правилам распределения между бюджетами субъектов
Российской  Федерации субсидий, предоставляемых федеральным бюджетом в
рамках федеральных программ и конкурсов.
     Объем   финансовых   ресурсов,   необходимых    для    реализации
подпрограммы 1, приведен в приложениях №№ 6, 7.».
     9. В подпрограмме 2 «Создание и развитие сети многофункциональных
центров   предоставления   государственных  и  муниципальных  услуг  в
Республике Калмыкия на 2013-2017 годы»:
     1) в  паспорте  «Создание  и  развитие  сети  многофункциональных
центров   предоставления   государственных  и  муниципальных  услуг  в
Республике Калмыкия на 2013-2017 годы»:
     позицию «Задачи подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
|————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Задачи          |1. Создание сети  многофункциональных  центров  путем|
|подпрограммы 2  |открытия    структурных   подразделений   автономного|
|                |учреждения Республики  Калмыкия  «Многофункциональный|
|                |центр  предоставления государственных и муниципальных|
|                |услуг»  на   территории   муниципальных   образований|
|                |Республики Калмыкия.                                 |
|                |2. Информационная поддержка  открываемых  структурных|
|                |подразделений   автономного   учреждения   Республики|
|                |Калмыкия  «Многофункциональный  центр  предоставления|
|                |государственных и муниципальных услуг».              |
|                |3. Внедрение  современных  технологий  и  технических|
|                |средств  в  процесс  предоставления государственных и|
|                |муниципальных услуг.                                 |
|                |4.  Формирование  системы  мониторинга   качества   и|
|                |доступности  государственных  и  муниципальных услуг,|
|                |предоставляемых    многофункциональными     центрами,|
|                |проведение регулярного мониторинга.                  |
|————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
                                                                    ».
     позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2» изложить
в следующей редакции:
«
|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Целевые индикаторы и  |количество открываемых отделов АУ «МФЦ» – 14;  |
|показатели            |количество      открываемых      территориально|
|подпрограммы 2        |обособленных структурных подразделений (офисов)|
|                      |МФЦ (удаленных рабочих мест МФЦ) – 50;         |
|                      |доля  граждан,  имеющих  доступ   к   получению|
|                      |государственных   и   муниципальных   услуг  по|
|                      |принципу «одного окна» по месту  пребывания,  в|
|                      |том  числе в МФЦ, от общей численности граждан,|
|                      |проживающих на территории Республики  Калмыкия,|
|                      |к 2015 году – 90%;                             |
|                      |сокращение  времени  ожидания  в  очереди   при|
|                      |обращении   заявителя  в  орган  исполнительной|
|                      |власти  Республики  Калмыкия  (орган   местного|
|                      |самоуправления)  для  получения государственных|
|                      |(муниципальных) услуг, к 2014 году – 15 мин.;  |
|                      |уровень  удовлетворенности  граждан   качеством|
|                      |предоставления  государственных и муниципальных|
|                      |услуг, к 2017 году – 80%.                      |
|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
                                                                    »;
     позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в
следующей редакции:
«
|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Объемы бюджетных     |Общий  объем  финансирования   подпрограммы   2|
|ассигнований         |составляет – 158 999,5  тыс. руб., из них:     |
|подпрограммы 2       |2014 год – 24 339,0 тыс. руб.;                 |
|                     |2015 год – 40 366,3 тыс. руб.;                 |
|                     |2016 год – 46 088,4 тыс. руб.;                 |
|                     |2017 год – 48 205,8 тыс. руб.                  |
|                     |Объем  бюджетных  ассигнований  на   реализацию|
|                     |подпрограммы 2 за счет средств республиканского|
|                     |бюджета составляет – 42 520,4 тыс. руб., в  том|
|                     |числе по годам:                                |
|                     |2014 год – 13 817,4 тыс. руб.;                 |
|                     |2015 год – 14 351,5 тыс. руб.;                 |
|                     |2016 год – 14 351,5 тыс. руб.                  |
|                     |Объем  дополнительных  бюджетных  ассигнований,|
|                     |требуемый  для достижения целей подпрограммы 2,|
|                     |за  счет   средств   республиканского   бюджета|
|                     |составляет  –  116 479,1 тыс. руб., в том числе|
|                     |по годам:                                      |
|                     |2014 год – 10 521,6 тыс. руб.;                 |
|                     |2015 год – 26 014,8 тыс. руб.;                 |
|                     |2016 год – 31 736,9 тыс. руб.;                 |
|                     |2017 год – 48 205,8 тыс. руб.                  |
|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
                                                                    »;
     в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2»  слово
«филиалах» заменить словами «структурных подразделениях»;
     2) абзацы седьмой  и  восьмой  раздела  I  «Характеристика  сферы
реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития» абзацы изложить в следующей редакции:
     «Республиканской целевой  программой  «Снижение  административных
барьеров,    оптимизация    и    повышение   качества   предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  в   том   числе   на   базе
многофункционального    центра    предоставления   государственных   и
муниципальных  услуг  в  Республике  Калмыкия  на   2011-2013   годы»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Республики Калмыкия от 30
сентября 2011 г.  № 341,  в  2013  году  предусмотрено  финансирование
открытия      автономного      учреждения      Республики     Калмыкия
«Многофункциональный   центр    предоставления    государственных    и
муниципальных услуг» и трех его районных отделов.
     Однако обеспечить улучшение качества и доступности предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг на всей территории Республики
Калмыкия  на   базе   автономного   учреждения   Республики   Калмыкия
«Многофункциональный    центр    предоставления    государственных   и
муниципальных услуг» невозможно без дальнейшего  расширения  сети  его
структурных подразделений в муниципальных образованиях.»;
     3) раздел  II  «Приоритеты  государственной  политики   в   сфере
реализации  подпрограммы  2,  цели,  задачи  и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов  подпрограммы  2, сроки и этапы реализации подпрограммы 2»
изложить в следующей редакции:
        «II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации   
  подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения   
     целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных      
 результатов подпрограммы 2, сроки и этапы реализации подпрограммы 2  
     Приоритетами  государственной  политики  по  созданию  сети   МФЦ
являются:
     обеспечение  единых  стандартов   комфортности   МФЦ   Республики
Калмыкия;
     реализация возможности получения государственных услуг в  МФЦ  по
экстерриториальному принципу;
     обеспечение  предоставления  услуг  универсальными  специалистами
(принцип вневедомственности).
     В  целях  достижения  показателей,  указанных  в  пункте  1  и  в
подпункте  «е» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601  «Об  основных  направлениях  совершенствования  системы
государственного  управления»,  основной целью подпрограммы 2 является
повышение  качества   и   доступности   оказания   государственных   и
муниципальных  услуг  посредством  развития в Республике Калмыкия сети
многофункциональных центров.
     Для достижения поставленной цели  необходимо  обеспечить  решение
следующих задач:
     создание  сети   многофункциональных   центров   путем   открытия
структурных  подразделений  автономного учреждения Республики Калмыкия
«Многофункциональный   центр    предоставления    государственных    и
муниципальных   услуг»   на   территории   муниципальных   образований
Республики Калмыкия;
     информационная поддержка  открываемых  структурных  подразделений
автономного  учреждения Республики Калмыкия «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
     внедрение современных технологий и технических средств в  процесс
предоставления государственных и муниципальных услуг;
     формирование   системы   мониторинга   качества   и   доступности
государственных     и     муниципальных     услуг,     предоставляемых
многофункциональными центрами, проведение регулярного мониторинга.
     Основные  целевые  индикаторы   и   показатели   подпрограммы   2
представлены  в  Приложении № 1 к настоящей государственной программе.
Сведения  о  показателях   (индикаторах)   в   разрезе   муниципальных
образований Республики Калмыкия отражены в Приложении № 1а.
     Ожидаемые результаты, характеризующие решение поставленных задач,
следующие:
     увеличение   доли   граждан,   имеющих   доступ    к    получению
государственных  и  муниципальных  услуг  по принципу «одного окна» по
месту пребывания, в том числе в МФЦ,  от  общей  численности  граждан,
проживающих на территории Республики Калмыкия;
     сокращение времени ожидания в очереди при обращении  заявителя  в
орган   исполнительной  власти  Республики  Калмыкия  (орган  местного
самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг;
     повышение    уровня    удовлетворенности    граждан     качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг.
     Достижение  ожидаемого  эффекта  возможно  только   при   решении
совокупности поставленных задач и достижении исходной цели.
     Реализацию подпрограммы 2 предполагается осуществить в один  этап
в течение пяти лет (2013-2017 годы).»;
     4) раздел  VII  «Информация  об  участии  акционерных  обществ  с
государственным  участием, общественных, научных и иных организаций, а
также целевых внебюджетных  фондов  в  реализации  подпрограммы  2»  и
раздел  VIII  «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы 2»  изложить в следующей редакции:
            «VII. «Информация об участии акционерных обществ с        
государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а 
    также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 2     
     Реализация программы  2  осуществляется  с  участием  автономного
учреждения     Республики    Калмыкия    «Многофункциональный    центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».

       VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для  
                      реализации подпрограммы 2                       
     Финансирование подпрограммы  2  осуществляется  за  счет  средств
республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий создания
и развития сети МФЦ в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы.
     Указанные средства предусматриваются в соответствующих бюджетах.
     Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет
средств  республиканского бюджета составляет 42 520,4 тыс. руб., в том
числе по годам:
     2014 год – 13817,4 тыс. руб.;
     2015 год – 14351,5 тыс. руб.;
     2016 год – 14351,5 тыс. руб.
     При этом объем дополнительных бюджетных  ассигнований,  требуемый
для  достижения целей подпрограммы 2, за счет средств республиканского
бюджета составляет 116 479,1 тыс. руб., в том числе по годам:
     2014 год – 10 521,6 тыс. руб.;
     2015 год – 26 014,8 тыс. руб.;
     2016 год – 31 736,9 тыс. руб.;
     2017 год – 48 205,8 тыс. руб.
     Дополнительные   средства,    предусмотренные    на    реализацию
подпрограммы   2,   в   основном   будут  направлены  на  оснащение  и
оборудование  сети  МФЦ  в   муниципальных   образованиях   Республики
Калмыкия.
     Таким  образом,  общий  объем   финансирования   подпрограммы   2
составляет 158 999,5 тыс. руб., в том числе по годам:
     2013 год – 0 тыс. руб.;
     2014 год – 24 339,0 тыс. руб.;
     2015 год – 40 366,3 тыс. руб.;
     2016 год – 46 088,4 тыс. руб.;
     2017 год – 48 205,8 тыс. руб.
     Только  полное   финансирование   мероприятий   подпрограммы   2,
включающее выделение дополнительных объемов ресурсов, позволит достичь
цели и решить  задачи  подпрограммы  2,  тем  самым  реализовать  Указ
Президента  Российской  Федерации  от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».
     Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться,  исходя  из
результатов   выполнения   мероприятий  подпрограммы  2  и  финансовой
ситуации в Республике Калмыкия.
     Объем   финансовых   ресурсов,   необходимых    для    реализации
подпрограммы 2, приведен в приложениях №№ 6, 7.».
     10. Позицию  паспорта  «Объемы  и  источники  финансирования   по
направлениям  и  годам»  республиканской целевой программы «Развитие и
использование  информационных  и  телекоммуникационных  технологий   и
формирование  электронного  правительства  в  Республике  Калмыкия  на
2012-2014 годы»  изложить в следующей редакции:
«
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Объемы и         |Общий   объем   финансирования    Программы    из|
|источники        |республиканского бюджета составляет – 24 040 тыс.|
|финансирования по|руб. из них:                                     |
|направлениям и   |2012 год – 0 тыс. руб.;                          |
|годам            |2013 год – 24 040 тыс. руб.;                     |
|                 |2014 год – 0 тыс. руб.                           |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
                                                                    ».
     11. Приложения №№ 1, 1а, 2, 4,  5,  6,  7,  8  изложить  в  новой
редакции согласно приложению.


       Приложение
       к постановлению Правительства
       Республики Калмыкия
       от 17 сентября 2014 г. № 357

       «Приложение № 1
       к государственной программе «Информационное общество
       Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»,
       утвержденной постановлением
       Правительства Республики Калмыкия
       от 6 июня 2013 г. № 274


    Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы    
   «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»,   
подпрограммы «Открытый регион», подпрограммы «Создание и развитие сети
     многофункциональных центров предоставления государственных и     
    муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы»,     
     республиканской целевой программы «Развитие и использование      
   информационных и телекоммуникационных технологий и формирование    
 электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012-2014 годы», 
республиканской целевой программы «Снижение административных барьеров,
  оптимизация и повышение качества предоставления государственных и   
 муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 
  предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике   
              Калмыкия на 2011-2013 годы» и их значениях              

|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   №    |                     Показатель (индикатор)                     |Ед. изм. |                                                    Значения показателей                                                |
|  п/п   |                         (наименование)                         |         |                                                                                                                        |
|        |                                                                |         |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|        |                                                                |         |     2012 год      |     2013 год      |     2014 год      |     2015 год      |     2016 год      |     2017 год       |
|        |                                                                |         |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|        |                                                                |         | базовый |с учетом | базовый |с учетом | базовый |с учетом | базовый |с учетом | базовый |с учетом | базовый | с учетом |
|        |                                                                |         | вариант |  доп.   | вариант |  доп.   | вариант |  доп.   | вариант |  доп.   | вариант |  доп.   | вариант |   доп.   |
|        |                                                                |         |         | средств |         | средств |         | средств |         | средств |         | средств |         | средств  |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   1    |                               2                                |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |   14    |    15    |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|                                                       Государственная программа «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»                                                            |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   1    |Доля  государственных  и  муниципальных  услуг,  оказываемых   в|    %    |   30    |   30    |   70    |   70    |   70    |   70    |   100   |   100   |   100   |   100   |   100   |   100    |
|        |электронном  виде (V этап), от общего количества государственных|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |и муниципальных услуг                                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   2    |Уровень  удовлетворенности  граждан   качеством   предоставления|    %    |   -*    |   -*    |   50    |   50    |   55    |   55    |   55    |   60    |   55    |   70    |   55    |    80    |
|        |государственных и муниципальных услуг.                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|                                                                                       Подпрограмма «Открытый регион»                                                                                       |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   1    |Доля официальных сайтов органов исполнительной власти Республики|    %    |   33    |   33    |   50    |   50    |   60    |   60    |   70    |   70    |   80    |   80    |   90    |    90    |
|        |Калмыкия,  обеспечивающих  их  интерактивное  присутствие в сети|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |Интернет  и  удовлетворяющих  требованиям   законодательства   о|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |раскрытии  информации  о  деятельности  органов  государственной|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |власти, от их общего количества                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   2    |Количество выпущенных универсальных карт                        |   шт.   |    0    |    0    |  5000   |  5000   |  5000   |  6000   |  5000   |  50000  |  5000   |  65000  |  5000   |  70000   |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   3    |Количество  государственных  и  муниципальных  услуг,  доступ  к|   ед.   |    0    |    0    |   19    |   19    |   19    |   40    |   19    |   60    |   19    |   80    |   19    |   100    |
|        |которым   возможно   получить   с  использованием  универсальной|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |электронной карты                                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   4    |Доля  населения,  проживающего  на   территориях   муниципальных|    %    |    0    |    0    |    0    |    0    |  37,3   |  37,3   |  69,3   |  69,3   |   100   |   100   |   100   |   100    |
|        |образований  Республики  Калмыкия,  в которых развернута система|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |обеспечения  вызова  экстренных  оперативных  служб  по  единому|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |номеру «112», в общей численности населения Республики Калмыкия |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   5    |Количество  муниципальных  образований  Республики  Калмыкия,  в|   ед.   |    0    |    0    |    0    |    0    |    1    |    1    |    8    |    8    |   14    |   14    |   14    |    14    |
|        |которых  система обеспечения вызова экстренных оперативных служб|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |по единому номеру «112» создана в полном объеме                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   6    |Доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных|    %    |    0    |    0    |    0    |    0    |  14,36  |  14,36  |   100   |   100   |   100   |   100   |   100   |   100    |
|        |служб  по  единому  номеру «112» и сотрудников взаимодействующих|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |дежурно-диспетчерских  служб,  прошедших   обучение,   в   общем|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |необходимом их количестве                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   7    |Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных|    %    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |   10    |   10    |   20    |   20    |   20    |    20    |
|        |оперативных  служб  на  обращения  населения  по номеру «112» на|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   8    |Снижение  числа  пострадавших   в   чрезвычайных   ситуациях   и|  чел.   |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |   109   |   109   |   156   |   156   |   596   |   596    |
|        |происшествиях    на    территориях   муниципальных   образований|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |Республики Калмыкия, в которых  развернута  система  обеспечения|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |вызова  экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |сравнению с 2010 годом                                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   9    |Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях|  чел.   |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    5    |    5    |    8    |    8    |   30    |    30    |
|        |на  территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |которых  развернута  система   обеспечения   вызова   экстренных|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |оперативных  служб  по единому номеру «112», по сравнению с 2010|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |годом                                                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   10   |Сокращение экономического  ущерба  от  чрезвычайных  ситуаций  и|млн.руб. |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |  7,12   |  7,12   |  11,05  |  11,05  |  39,62  |  39,62   |
|        |происшествий на территориях муниципальных образований Республики|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |Калмыкия,  в  которых  развернута  система  обеспечения   вызова|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |экстренных   оперативных  служб  по  единому  номеру  «112»,  по|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |сравнению с 2010 годом                                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   11   |Доля  государственных  гражданских  и  муниципальных   служащих,|    %    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |   25    |    0    |   40    |    0    |    55    |
|        |прошедших  обучение  или  переподготовку  по использованию ИКТ в|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |течение последних 5 лет, от их общей численности                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   12   |Доля органов исполнительной власти Республики Калмыкия,  имеющих|    %    |   16    |   16    |   20    |   20    |   40    |   40    |   60    |   60    |   80    |   80    |   100   |   100    |
|        |штатные   подразделения  или  уполномоченных  по  информационной|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |безопасности, от их общего количества                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|                     Подпрограмма «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы»                       |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   1    |Количество открываемых отделов АУ «МФЦ»                         |   ед.   |    0    |    0    |    3    |    3    |    0    |    8    |    0    |    3    |    0    |    0    |    0    |    0     |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   2    |Количество открываемых территориально  обособленных  структурных|   ед.   |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |   20    |    0    |   30    |    0    |    0    |    0    |    0     |
|        |подразделений (офисов) МФЦ (удаленных рабочих мест МФЦ)         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   3    |Доля граждан,  имеющих  доступ  к  получению  государственных  и|    %    |    0    |    0    |  22,23  |  22,23  |  22,23  |  67,0   |  22,23  |  90,0   |  22,23  |  90,0   |  22,23  |   90,0   |
|        |муниципальных   услуг   по   принципу  «одного  окна»  по  месту|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |пребывания, в том числе в МФЦ,  от  общей  численности  граждан,|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |проживающих на территории Республики Калмыкия                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   4    |Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя  в|  мин.   |   -*    |   -*    |   25    |   20    |   20    |   15    |   15    |   15    |   15    |   15    |   15    |    15    |
|        |орган  исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |самоуправления) для получения   государственных  (муниципальных)|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |услуг                                                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   5    |Уровень  удовлетворенности  граждан   качеством   предоставления|    %    |   -*    |   -*    |   50    |   50    |   55    |   55    |   55    |   60    |   55    |   70    |   55    |    80    |
|        |государственных и муниципальных услуг                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|        Республиканская целевая программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012-2014 годы»     |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   1    |Доля сведений, предоставляемых  органами  исполнительной  власти|    %    |    -    |    -    |   30    |   30    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |
|        |Республики   Калмыкия   и   органами   местного   самоуправления|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |заинтересованным федеральным  органам  исполнительной  власти  с|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |использованием   СМЭВ,   об  общего  количества  предоставляемых|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |сведений                                                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   2    |Доля  сведений,  получаемых   органами   исполнительной   власти|    %    |    -    |    -    |   100   |   100   |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |
|        |Республики   Калмыкия  и  органами  местного  самоуправления  от|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |федеральных органов исполнительной власти с использованием СМЭВ,|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |от общего количества получаемых сведений                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   3    |Доля  органов   исполнительной   власти   Республики   Калмыкия,|    %    |   100   |   100   |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |
|        |подключенных к СМЭВ, от общего количества                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   4    |Доля органов местного самоуправления, подключенных  к  СМЭВ,  от|    %    |    -    |    -    |   100   |   100   |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |
|        |общего количества                                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   5    |Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых  в|   ед.   |   30    |   30    |   80    |   80    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |
|        |электронном виде (V этап)                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   6    |Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых         |    %    |    -    |    -    |   30    |   30    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |
|        |многофункциональными центрами гражданам с применением           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |автоматизированной информационной системы «Многофункциональный  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |центр», от общего количества государственных и муниципальных    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |услуг, оказываемых многофункциональными центрами                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   7    |Количество выпущенных универсальных карт                        |   шт.   |    -    |    -    |  5000   |  5000   |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   8    |Количество  государственных  и  муниципальных  услуг,  доступ  к|   ед.   |    -    |    -    |   19    |   19    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |
|        |которым   возможно   получить   с  использованием  универсальной|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |электронной карты                                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|         Республиканская целевая программа «Снижение административных баръеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе                  |
|         муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011-2013 годы»                                                                                                                   |                   |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   1    |Доля    представителей    субъектов    малого     и     среднего|    %    |   40    |   40    |   50    |   50    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |
|        |предпринимательства, удовлетворенных условиями ведения бизнеса в|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |Республике Калмыкия от общего  числа  опрошенных  представителей|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |субъектов малого и среднего предпринимательства                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   2    |Среднее  количество  обращений  в  орган  исполнительной  власти|   ед.   |    7    |    7    |    3    |    3    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |
|        |(орган   местного   самоуправления)   Республики   Калмыкия  для|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |получения   одной   государственной   (муниципальной)    услуги,|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |связанной со сферой предпринимательской деятельности            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   3    |Доля  заявителей,  удовлетворенных   качеством   предоставленных|    %    |   40    |   40    |   50    |   50    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |
|        |государственных   и   муниципальных   услуг,   от  общего  числа|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |опрошенных заявителей                                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   4    |Среднее  количество  обращений  граждан  для   получения   одной|   ед    |    3    |    3    |    3    |    2    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |
|        |государственной (муниципальной) услуги                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   5    |Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан  в  орган|  мин.   |   30    |   30    |   25    |   20    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |
|        |исполнительной власти (орган местного самоуправления) Республики|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |Калмыкия                                                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   6    |Доля регламентированных государственных услуг  от  общего  числа|    %    |   100   |   100   |   100   |   100   |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |
|        |государственных  услуг,  предоставляемых органами исполнительной|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |власти Республики Калмыкия                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   7    |Доля регламентированных  муниципальных  услуг  от  общего  числа|    %    |   100   |   100   |   100   |   100   |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |
|        |муниципальных  услуг,   предоставляемых районными муниципальными|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |образованиями и городским округом Республики Калмыкия           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   8    |Доля государственных услуг, информация о  которых  содержится  в|    %    |   95    |   95    |   100   |   100   |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |
|        |федеральных  государственных  информационных  системах  «Сводный|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |реестр  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»   и|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   9    |Доля муниципальных услуг,  информация  о  которых  содержится  в|    %    |   90    |   90    |   100   |   100   |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |
|        |федеральных  государственных  информационных  системах  «Сводный|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |реестр  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»   и|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|   10   |Доля населения Республики Калмыкия, имеющих доступ  к  получению|    %    |    0    |    0    |  15,8   |  26,9   |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |
|        |государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»,|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |в  том  числе  на  базе  МФЦ,  от  общей  численности  населения|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|        |Республики Калмыкия                                             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
 * - значение показателя рассчитывается.


       Приложение № 1а
       к государственной программе  «Информационное общество
       Республики Калмыкия на 2013-2017 годы», утвержденной
       постановлением  Правительства Республики Калмыкия
       от 6 июня 2013 г. № 274


     Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных     
                   образований Республики Калмыкия                    

|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   №    |                 Показатель (индикатор)/                 |                                              Значения показателей и их обоснование                                                |
|  п/п   |         Наименования муниципальных образований          |                                                                                                                                   |
|        |                                                         |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|        |                                                         |      2012 год       |      2013 год       |      2014 год       |      2015 год       |      2016 год       |      2017 год       |
|        |                                                         |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|        |                                                         | базовый  | с учетом | базовый  | с учетом | базовый  | с учетом | базовый  | с учетом | базовый  | с учетом | базовый  | с учетом |
|        |                                                         | вариант  |   доп.   | вариант  |   доп.   | вариант  |   доп.   | вариант  |   доп.   | вариант  |   доп.   | вариант  |   доп.   |
|        |                                                         |          | средств  |          | средств  |          | средств  |          | средств  |          | средств  |          | средств  |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   1    |                            2                            |    3     |    4     |    5     |    6     |    7     |    8     |    9     |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                                                                    Подпрограмма «Открытый регион»                                                                                    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   1    |Количество муниципальных образований Республики Калмыкия,|    0     |    0     |    0     |    0     |    1     |    1     |    8     |    8     |    14    |    14    |    14    |    14    |
|        |в которых система обеспечения вызова экстренных          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|        |оперативных служб по единому номеру «112» создана в      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|        |полном объеме                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |г. Элиста                                                |    -     |    -     |    -     |    -     |    1     |    1     |    1     |    1     |    1     |    1     |    1     |    1     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Городовиковский район                                    |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    1     |    1     |    1     |    1     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Ики-бурульский район                                     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    1     |    1     |    1     |    1     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Кетченеровский район                                     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    1     |    1     |    1     |    1     |    1     |    1     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Лаганский район                                          |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    1     |    1     |    1     |    1     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Малодербетовский район                                   |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    1     |    1     |    1     |    1     |    1     |    1     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Октябрьский район                                        |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    1     |    1     |    1     |    1     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Приютненский район                                       |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    1     |    1     |    1     |    1     |    1     |    1     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Сарпинский район                                         |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    1     |    1     |    1     |    1     |    1     |    1     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Целинный район                                           |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    1     |    1     |    1     |    1     |    1     |    1     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Черноземельский район                                    |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    1     |    1     |    1     |    1     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Юстинский район                                          |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    1     |    1     |    1     |    1     |    1     |    1     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Яшалтинский район                                        |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    1     |    1     |    1     |    1     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Яшкульский район                                         |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    1     |    1     |    1     |    1     |    1     |    1     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   2    |Доля государственных гражданских и муниципальных         |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    25    |    0     |    40    |    0     |    55    |
|        |служащих, прошедших обучение или переподготовку по       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|        |использованию ИКТ в течение последних 5 лет, от их общей |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|        |численности, %                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |г. Элиста                                                |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    25    |    0     |    40    |    0     |    55    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Городовиковский район                                    |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    25    |    0     |    40    |    0     |    55    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Ики-бурульский район                                     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    25    |    0     |    40    |    0     |    55    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Кетченеровский район                                     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    25    |    0     |    40    |    0     |    55    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Лаганский район                                          |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    25    |    0     |    40    |    0     |    55    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Малодербетовский район                                   |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    25    |    0     |    40    |    0     |    55    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Октябрьский район                                        |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    25    |    0     |    40    |    0     |    55    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Приютненский район                                       |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    25    |    0     |    40    |    0     |    55    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Сарпинский район                                         |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    25    |    0     |    40    |    0     |    55    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Целинный район                                           |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    25    |    0     |    40    |    0     |    55    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Черноземельский район                                    |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    25    |    0     |    40    |    0     |    55    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Юстинский район                                          |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    25    |    0     |    40    |    0     |    55    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Яшалтинский район                                        |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    25    |    0     |    40    |    0     |    55    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Яшкульский район                                         |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    25    |    0     |    40    |    0     |    55    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                             Подпрограмма «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы»                         |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   1    |Количество открываемых отделов АУ «МФЦ», ед.             |    0     |    0     |    3     |    3     |    0     |    8     |    0     |    3     |    0     |    0     |    0     |    0     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |г. Элиста                                                |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    1     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Городовиковский район                                    |    -     |    -     |    1     |    1     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Ики-бурульский район                                     |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    1     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Кетченеровский район                                     |    -     |    -     |    1     |    1     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Лаганский район                                          |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    1     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Малодербетовский район                                   |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    1     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Октябрьский район                                        |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    1     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Приютненский район                                       |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    1     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Сарпинский район                                         |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    1     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Целинный район                                           |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    1     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Черноземельский район                                    |    -     |    -     |    1     |    1     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Юстинский район                                          |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    1     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Яшалтинский район                                        |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    1     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Яшкульский район                                         |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    1     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   2    |Количество открываемых территориально обособленных       |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    20    |    0     |    30    |    0     |    0     |    0     |    0     |
|        |структурных подразделений (офисов) МФЦ (удаленных рабочих|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|        |мест МФЦ), ед.                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |г. Элиста                                                |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Городовиковский район                                    |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    5     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Ики-бурульский район                                     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    3     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Кетченеровский район                                     |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    5     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Лаганский район                                          |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    4     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Малодербетовский район                                   |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    2     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Октябрьский район                                        |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    2     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Приютненский район                                       |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    4     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Сарпинский район                                         |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    5     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Целинный район                                           |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    3     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Черноземельский район                                    |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    4     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Юстинский район                                          |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    2     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Яшалтинский район                                        |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    7     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Яшкульский район                                         |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    0     |    4     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   Республиканская целевая программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012-2014 годы»    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   1    |Доля органов местного самоуправления, подключенных к     |    0     |    0     |   100    |   100    |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|        |СМЭВ, от общего количества, %                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |г. Элиста                                                |    0     |    0     |   100    |   100    |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Городовиковский район                                    |    0     |    0     |   100    |   100    |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Ики-бурульский район                                     |    0     |    0     |   100    |   100    |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Кетченеровский район                                     |    0     |    0     |   100    |   100    |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Лаганский район                                          |    0     |    0     |   100    |   100    |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Малодербетовский район                                   |    0     |    0     |   100    |   100    |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Октябрьский район                                        |    0     |    0     |   100    |   100    |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Приютненский район                                       |    0     |    0     |   100    |   100    |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Сарпинский район                                         |    0     |    0     |   100    |   100    |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Целинный район                                           |    0     |    0     |   100    |   100    |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Черноземельский район                                    |    0     |    0     |   100    |   100    |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Юстинский район                                          |    0     |    0     |   100    |   100    |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Яшалтинский район                                        |    0     |    0     |   100    |   100    |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   -    |Яшкульский район                                         |    0     |    0     |   100    |   100    |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |    -     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|



Информация по документу
Читайте также