Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 06.03.2015 № 84

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

О внесении изменений в постановление

Правительства Республики Калмыкия

от 6 июня 2013 г. N 274

 

 

Правительство Республики Калмыкия  постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274 «О государственной программе «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2017 годы».

 

 

Председатель Правительства

Республики Калмыкия                                                                         И. Зотов

 

 

6 марта 2015 г.

N 84

г. Элиста

 

 

 

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 6 марта 2015 г. N 84

 

 

Изменения,

которые вносятся в постановление Правительства

Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274

«О государственной программе «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»

 

1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:

«О государственной программе «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2018 годы».

2. По тексту постановления слова и цифры «2013-2017 годы» заменить словами и цифрами «2013-2018 годы» в соответствующем падеже.

3. В государственной программе «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2017 годы», утвержденной указанным постановлением:

1) по тексту слова и цифры «2013-2017 годы» заменить словами и цифрами «2013-2018 годы» в соответствующем падеже;

2) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет - 401 714,7 тыс. руб. из них:

2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;

2014 год - 70 903,8 тыс. руб.;

2015 год - 88 609,4 тыс. руб.;

2016 год - 68 869,2 тыс. руб.;

2017 год - 68 369,2 тыс. руб.;

2018 год - 68 369,2 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республиканского бюджета составляет - 212 649,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;

2014 год - 32 842,8 тыс. руб.;

2015 год - 54 760,0 тыс. руб.;

2016 год - 44 226,2 тыс. руб.;

2017 год - 44 226,2 тыс. руб.;

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм, республиканских целевых программ за счет средств республиканского бюджета составляет:

Подпрограмма 1 - 23 000,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 - 132 084,6 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 - 26 728,4 тыс. руб.;

РЦП 1 - 24 040,0 тыс. руб.;

РЦП 2 - 6 796,1 тыс. руб.

Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей государственной программы, за счет средств республиканского бюджета составляет – 163 852,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 20 454,6 тыс. руб.;

2015 год - 26 243,0 тыс. руб.;

2016 год - 24 643,0 тыс. руб.;

2017 год - 24 143,0 тыс. руб.;

2018 год - 68 369,2 тыс. руб.;

Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей государственной программы, за счет средств республиканского бюджета по подпрограммам составляет:

Подпрограмма 1 - 106 605,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 - 52 444,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 - 4 803,8 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 25 212,8 тыс. руб. в том числе по годам:

2014 год - 17 606,4 тыс. руб.;

2015 год - 7 606,4 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета

по подпрограммам составляет:

Подпрограмма 1 - 10 000,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 - 15 212,8 тыс. руб.

»;

3) в Разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы» абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

«Реализацию государственной программы предполагается осуществить в один этап в течение шести лет (2013-2018 годы);

4) в абзаце восьмом Раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и подпрограмм государственной программы» слова и цифры «в 2014-2017 годах» заменить словами и цифрами «в 2014-2018 годах»;

5) Раздел IX «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

 

Реализация каждого из направлений государственной программы требует проведения сложных и трудоемких организационных процессов, которые включают в себя мероприятия по созданию нормативно-правовой и материально-технической базы.

Финансовое обеспечение реализации государственной программы, предусмотренное Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год  и плановый период, составляет  212 649,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;

2014 год - 32 842,8 тыс. руб.;

2015 год - 54 760,0 тыс. руб.;

2016 год - 44 226,2 тыс. руб.;

2017 год - 44 226,2 тыс. руб.

При этом потребность в выделении дополнительных объемов ресурсов на достижение целей и решение задач государственной программы из республиканского бюджета составляет 163 852,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 20 454,6 тыс. руб.;

2015 год - 26 243,0 тыс. руб.;

2016 год - 24 643,0 тыс. руб.;

2017 год - 24 143,0 тыс. руб.;

2018 год - 68 369,2 тыс. руб.;

Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 25 212,8 тыс. руб. в том числе по годам:

2014 год - 17 606,4 тыс. руб.;

2015 год - 7 606,4 тыс. руб.

Таким образом, общий необходимый объем финансирования государственной программы составляет 401 714,7 тыс. руб. из них:

2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;

2014 год - 70 903,8 тыс. руб.;

2015 год - 88 609,4 тыс. руб.;

2016 год - 68 869,2 тыс. руб.;

2017 год - 68 369,2 тыс. руб.;

2018 год - 68 369,2 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета приведено в Приложении N 6.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов на реализацию целей государственной программы приведены в Приложении N 7.

Только полное финансирование мероприятий государственной программы, включающее выделение дополнительных объемов ресурсов, позволит достичь целей и решить задачи государственной программы.

Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий государственной программы и финансовой ситуации в Республике Калмыкия.

Объемы финансирования государственной программы из республиканского бюджета рассчитаны на основе коммерческих предложений ведущих компаний–интеграторов в области построения инфраструктуры электронного правительства и на основании действующих тарифов.

Финансирование государственной программы из федерального бюджета основано на софинансировании по разработанным профильными федеральными органами исполнительной власти правилам распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий, предоставляемых федеральным бюджетом в рамках федеральных программ и конкурсов.

Объемы финансирования мероприятий по построению инфраструктуры универсальной электронной карты рассчитывались на основе модели затрат уполномоченной организации субъекта Российской Федерации, разработанной федеральной уполномоченной организацией ОАО «Универсальная электронная карта» в целях оказания помощи субъектам и региональным уполномоченным организациям по построению инфраструктуры универсальной электронной карты.»;

6) в пункте 2.2 Раздела XII «Методика оценки эффективности государственной программы»:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.2. Критерии бюджетной эффективности, которые учитывают сопоставление общих затрат на реализацию программных мероприятий с расходами из различных источников. Критерий бюджетной эффективности учитывает сопоставление затрат республиканского бюджета на реализацию программных мероприятий с затратами из иных источников. Всего на реализацию государственной программы требуется 401 714,7 тыс. руб. Предполагается также привлечение средств федерального бюджета.»;

б) таблицу 1 «Источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

Всего

В том числе:

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

401 714,7

25 212,8

6,3

376 501,9

93,7

»;

в) цифры «89» заменить цифрами «93,7».;

7) в подпрограмме 1 «Открытый регион»:

а) в паспорте:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1

На момент завершения реализации подпрограммы:

1. Количество государственных и муниципальных услуг, доступ к которым возможно получить с использованием универсальной электронной карты - 100 ед.;

2. Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в общем количестве населения Республики Калмыкия в 2016 году - 100%;

3. Количество муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» создана в полном объеме в 2016 году - 14 ед.;

4. Доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве в 2015 году - 100%;

5. Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» на территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом в 2016 году - на 20%;

6. Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом в 2017 году - не менее чем на 596 чел.;

7. Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом в 2017 году - не менее чем на 30 чел.;

8. Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом в 2017 году - примерно на 39,62 млн. руб.;

9. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 %.

»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет - 139 605,0 тыс. руб. из них:

2014 год - 32 933,0 тыс. руб.;

2015 год - 33 743,0 тыс. руб.;

2016 год - 24 643,0 тыс. руб.;

2017 год - 24 143,0 тыс. руб.

2018 год - 24 143,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств республиканского бюджета составляет - 23 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 13 000,0 тыс. руб.

2015 год - 10 000,0 тыс. руб.

Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы 1, за счет средств республиканского бюджета составляет - 106 605,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 9 933,0 тыс. руб.;

2015 год - 23 743,0 тыс. руб.;

2016 год - 24 643,0 тыс. руб.;

2017 год - 24 143,0 тыс. руб.

2018 год - 24 143,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета составляет 10 000,0 тыс. руб. в том числе по годам:

2014 год - 10 000,0 тыс. руб.

»;

б) Раздел II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1

 

Основной целью подпрограммы 1 является  широкомасштабное внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и в повседневной жизни.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

создание нормативно-правовой базы внедрения и использования ИКТ в органах исполнительной власти Республики Калмыкия;

развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства;

обеспечение защиты информации в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и информационной безопасности архитектуры электронного правительства;

создание инфраструктуры УЭК в Республике Калмыкия;

создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Цель и задачи подпрограммы 1 полностью соответствуют целям и задачам в области использования ИКТ и связи, определенным Концепцией социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года.

Показателями решения задач подпрограммы 1 являются:

количество государственных и муниципальных услуг, доступ к которым возможно получить с использованием универсальной электронной карты;

доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в общем количестве населения Республики Калмыкия;

количество муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» создана в полном объеме;

доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве;

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» на территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом;

снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом;

снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом;

сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом;

доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 %.

Реализация подпрограммы «Открытый регион» обеспечит широкомасштабное внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и в повседневной жизни.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 является необходимым условием реализации требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года N Пр-212, распоряжения Правительства Российской Федерации N 1993-р от 17 декабря 2009 года, Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года   N 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 мая 2011 г. N 152.

Решение поставленных задач характеризуется следующими результатами:

создание базовой инфраструктуры электронного правительства, позволяющей оперативно собирать и обрабатывать документы и сведения, необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций);

внедрение УЭК и увеличение государственных и муниципальных услуг, предоставляемых с использованием УЭК;

упорядочение и оптимизация способов информационного обмена между органами власти, задействованными в предоставлении государственных (муниципальных) услуг, путем внедрения информационно-коммуникационных технологий;

обеспечение возможности обращения в экстренных случаях по единому номеру «112» на всей территории Республики Калмыкия.

Реализацию подпрограммы 1 предполагается осуществить в один этап в течение шести лет (2013 - 2018 годы).»;

в) Раздел  VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

 

«VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы 1

 

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Реализация каждого из направлений подпрограммы 1 требует проведения сложных и трудоемких организационных процессов, которые включают в себя мероприятия по созданию нормативно-правовой и материально-технической базы.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1, предусмотренное Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год  и плановый период, составляет 23 000,0  тыс. руб., в том числе из них:

2014 год - 13 000,0 тыс. руб.

2015 год - 10000,0 тыс. руб.

При этом потребность в выделении дополнительных объемов ресурсов на достижение целей и решение задач подпрограммы 1 из республиканского бюджета составляет 106 605,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 9 933,0 тыс. руб.;

2015 год - 23 743,0 тыс. руб.;

2016 год - 24 643,0 тыс. руб.;

2017 год - 24 143,0 тыс. руб.

2018 год - 24 143,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета составляет 10 000,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 10 000,0 тыс. руб.

Таким образом, общий необходимый объем финансирования подпрограммы 1 составляет 139 605,0 тыс. руб., в том числе:

из федерального бюджета - 10 000,0 тыс. руб.:

2014 год - 10 000,0 тыс. руб.;

из республиканского бюджета - 23 000,0 тыс. руб.:

2014 год - 13 000,0 тыс. руб.;

2015 год - 10 000,0 тыс. руб.;

Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы 1, за счет средств республиканского бюджета составляет - 106 605,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 9 933,0 тыс. руб.;

2015 год - 23 743,0 тыс. руб.;

2016 год - 24 643,0 тыс. руб.;

2017 год - 24 143,0 тыс. руб.

2018 год - 24 143,0 тыс. руб.

Только полное финансирование мероприятий подпрограммы 1, включающее выделение дополнительных объемов ресурсов, позволит достичь цели и решить задачи подпрограммы 1.

Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий подпрограммы 1 и финансовой ситуации в Республике Калмыкия.

Объемы финансирования подпрограммы 1 из республиканского бюджета рассчитаны на основе коммерческих предложений ведущих компаний–интеграторов в области построения инфраструктуры электронного правительства и на основании действующих тарифов.

Финансирование подпрограммы 1 из федерального бюджета основано на софинансировании по разработанным профильными федеральными органами исполнительной власти правилам распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий, предоставляемых федеральным бюджетом в рамках федеральных программ и конкурсов.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, приведен в приложениях NN 6, 7.»;

8) В подпрограмме 2 «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы»:

а) в паспорте:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2

Количество открываемых отделов АУ «МФЦ» - 14;

количество открываемых территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ (удаленных рабочих мест МФЦ) - 50;

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, к 2015 году - 90%;

временя ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения  государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - 15 мин.;

среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году - до 2;

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, к 2018 году - 90%.

»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет - 199 741,4 тыс. руб., из них:

2014 год - 31 945,4 тыс. руб.;

2015 год - 49 528,8 тыс. руб.;

2016 год - 39 422,4 тыс. руб.;

2017 год - 39 422,4 тыс. руб.;

2018 год - 39 422,4 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств республиканского бюджета составляет - 132 084,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 13 817,4 тыс. руб.;

2015 год - 39 422,4 тыс. руб.;

2016 год - 39 422,4 тыс. руб.;

2017 год - 39 422,4 тыс. руб.

Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы 2, за счет средств республиканского бюджета составляет - 52 444,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 10 521,6 тыс. руб.;

2015 год - 2 500,0 тыс. руб.;

2018 год - 39 422,4 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета составляет - 15 212,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 7 606,4 тыс. руб.;

2015 год - 7 606,4 тыс. руб.

»;

б) Раздел II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, сроки и этапы реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

 

Приоритетами государственной политики по созданию сети МФЦ являются:

обеспечение единых стандартов комфортности МФЦ Республики Калмыкия;

реализация возможности получения государственных услуг в МФЦ по экстерриториальному принципу;

обеспечение предоставления услуг универсальными специалистами (принцип вневедомственности).

В целях достижения показателей, указанных в пункте 1 и в подпункте «е» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», основной целью подпрограммы 2 является повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг посредством развития в Республике Калмыкия сети многофункциональных центров.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

создание сети многофункциональных центров путем открытия структурных подразделений автономного учреждения Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории муниципальных образований  Республики Калмыкия;

информационная поддержка открываемых структурных подразделений автономного учреждения Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

внедрение современных технологий и технических средств в процесс предоставления государственных и муниципальных услуг;

формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональными центрами, проведение регулярного мониторинга.

Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 представлены в Приложении N 1 к настоящей государственной программе. Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Республики Калмыкия отражены в Приложении N 1а.

Ожидаемые результаты, характеризующие решение поставленных задач, следующие:

увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия;

временя ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг;

среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности;

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

Достижение ожидаемого эффекта возможно только при решении совокупности поставленных задач и достижении исходной цели.

Реализацию подпрограммы 2 предполагается осуществить в один этап в течение шести лет (2013-2018 годы).»;

в) пункт 1 Раздела III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«1. Материальное и организационное обеспечение сети МФЦ. Указанное мероприятие подразумевает приобретение или аренду помещения для МФЦ, проведение капитального, текущего ремонта помещений, оснащение МФЦ офисной мебелью в соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376, а также мероприятия по содержанию сети МФЦ, включая оплату труда сотрудников.»;

г) Раздел VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий создания и развития сети МФЦ в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы, а также межбюджетного трансферта, направляемого из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия на завершение работ по созданию сети МФЦ в 2014-2015 годах.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств республиканского бюджета составляет 132 084,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 13 817,4 тыс. руб.;

2015 год - 39 422,4 тыс. руб.;

2016 год - 39 422,4 тыс. руб.;

2017 год - 39 422,4 тыс. руб.

При этом объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы 2, за счет средств республиканского бюджета составляет 52 444,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 10 521,6 тыс. руб.;

2015 год - 2 500,0 тыс. руб.;

2018 год - 39 422,4 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета составляет 15 212,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 7 606,4 тыс. руб.;

2015 год - 7 606,4 тыс. руб.

Таким образом, общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 199 741,4  тыс. руб., из них:

2014 год - 31 945,4 тыс. руб.;

2015 год - 49 528,8 тыс. руб.;

2016 год - 39 422,4 тыс. руб.;

2017 год - 39 422,4 тыс. руб.;

2018 год - 39 422,4 тыс. руб.

Только полное финансирование мероприятий подпрограммы 2, включающее выделение дополнительных объемов ресурсов, позволит достичь цели и решить задачи подпрограммы 2, тем самым обеспечить исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий подпрограммы 2 и финансовой ситуации в Республике Калмыкия.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2, приведен в приложениях NN 6, 7.»;

9) в подпрограмме 3 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»:

а) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет - 31 532,2  тыс. руб., из них:

2013 год - 5 757,8 тыс. руб.;

2014 год - 6 025,4 тыс. руб.;

2015 год - 5 337,6 тыс. руб.;

2016 год - 4 803,8 тыс. руб.;

2017 год - 4 803,8 тыс. руб.;

2018 год - 4 803,8 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств республиканского бюджета составляет - 26 728,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 5 757,8 тыс. руб.;

2014 год - 6 025,4 тыс. руб.;

2015 год - 5 337,6 тыс. руб.;

2016 год - 4 803,8 тыс. руб.;

2017 год - 4 803,8 тыс. руб.;

Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы 3, за счет средств республиканского бюджета составляет - 4 803,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 4 803,8 тыс. руб.

»;

б) Раздел VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3

Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 31 532,2  тыс. руб., из них:

2013 год - 5 757,8 тыс. руб.;

2014 год - 6 025,4 тыс. руб.;

2015 год - 5 337,6 тыс. руб.;

2016 год - 4 803,8 тыс. руб.;

2017 год - 4 803,8 тыс. руб.;

2018 год - 4 803,8 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств республиканского бюджета составляет 26 728,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 5 757,8 тыс. руб.;

2014 год - 6 025,4 тыс. руб.;

2015 год - 5 337,6 тыс. руб.;

2016 год - 4 803,8 тыс. руб.;

2017 год - 4 803,8 тыс. руб.;

Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы 3, за счет средств республиканского бюджета составляет 4 803,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 4 803,8 тыс. руб.

Привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных средств для реализации подпрограммы 3 не предусматривается.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств республиканского бюджета в 2013-2018 годах приведено в приложении N 6.

Объемы финансирования подпрограммы 3 подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей республиканского бюджета на соответствующий период.»;

10) Приложения NN 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изложить в следующей редакции:

 

 

 


 

"«Приложение N 1

к государственной программе «Информационное общество

Республики Калмыкия на 2013-2018 годы»,

утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия

от 6 июня 2013 г. N 274

 

 

"Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы

«Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2018 годы»,

подпрограммы «Открытый регион», подпрограммы «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы», республиканской целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012-2014 годы», республиканской целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011-2013 годы» и их значениях"

 

 

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

базовый

с учетом доп.ср.

базовый

с учетом доп.ср.

базовый

с учетом доп.ср.

базовый

с учетом доп.ср.

базовый

с учетом доп.ср.

базовый

с учетом доп.ср.

базовый

с учетом доп.ср.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Государственная программа «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2018 годы»

1

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг

%

30

30

70

70

70

70

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

%

-

-

50

50

55

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Подпрограмма «Открытый регион»

1

Количество государственных и муниципальных услуг, доступ к которым возможно получить с использованием универсальной электронной карты

ед.

0

0

19

19

19

40

19

60

19

80

19

100

19

100

2

Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в общей численности населения Республики Калмыкия

%

0

0

0

0

37,3

37,3

69,3

69,3

100

100

100

100

100

100

3

Количество муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» создана в полном объеме

ед.

0

0

0

0

1

1

8

8

14

14

14

14

14

14

4

Доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве

%

0

0

0

0

14,36

14,36

100

100

100

100

100

100

100

100

5

Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» на территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом

%

0

0

0

0

0

0

10

10

20

20

20

20

20

20

6

Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом

чел.

0

0

0

0

0

0

109

109

156

156

596

596

596

596

7

Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом

чел.

0

0

0

0

0

0

5

5

8

8

30

30

30

30

8

Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по сравнению с 2010 годом

млнуб.

0

0

0

0

0

0

7,12

7,12

11,05

11,05

39,62

39,62

39,62

39,62

9

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

0

0

0

0

0

0

30

30

50

50

60

60

70

70

Подпрограмма «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы»

1

Количество открываемых отделов АУ «МФЦ»

ед.

0

0

3

3

5

5

6

6

0

0

0

0

0

0

2

Количество открываемых территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ (удаленных рабочих мест МФЦ)

ед.

0

0

0

0

0

0

50

50

0

0

0

0

0

0

3

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия

%

0

0

22,23

26,9

43,98

67,0

90

90

90

90

90

90

90

90

4

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения  государственных (муниципальных) услуг

мин.

25

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

5

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

ед.

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

%

-

-

50

50

55

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Республиканская целевая программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012-2014 годы»

1

Доля сведений, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления заинтересованным федеральным органам исполнительной власти с использованием СМЭВ, об общего количества предоставляемых сведений

%

-

-

30

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Доля сведений, получаемых органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления от федеральных органов исполнительной власти с использованием СМЭВ, от общего количества получаемых сведений

%

-

-

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Доля органов исполнительной власти Республики Калмыкия, подключенных к СМЭВ, от общего количества

%

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Доля органов местного самоуправления, подключенных к СМЭВ, от общего количества

%

-

-

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап)

ед.

30

30

80

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых многофункциональными центрами гражданам с применением автоматизированной информационной системы «Многофункциональный центр», от общего количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых многофункциональными центрами

%

-

-

30

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Количество выпущенных универсальных карт

шт.

-

-

5000

5000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Количество государственных и муниципальных услуг, доступ к которым возможно получить с использованием универсальной электронной карты

ед.

-

-

19

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Республиканская целевая программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011-2013 годы»

1

Доля представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, удовлетворенных условиями ведения бизнеса в Республике Калмыкия от общего числа опрошенных представителей субъектов малого и среднего предпринимательства

%

40

40

50

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Среднее количество обращений в орган исполнительной власти (орган местного самоуправления) Республики Калмыкия для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

ед.

7

7

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей

%

40

40

50

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Среднее количество обращений граждан для получения одной государственной (муниципальной) услуги

ед

3

3

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в орган исполнительной власти (орган местного самоуправления) Республики Калмыкия

мин.

30

30

25

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Доля регламентированных государственных услуг от общего числа государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Калмыкия

%

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Доля регламентированных муниципальных услуг от общего числа муниципальных услуг,  предоставляемых районными муниципальными образованиями и городским округом Республики Калмыкия

%

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Доля государственных услуг, информация о которых содержится в федеральных государственных информационных системах «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

%

95

95

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в федеральных государственных информационных системах «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

%

90

90

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Доля населения Республики Калмыкия, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от общей численности населения Республики Калмыкия

%

0

0

15,8

26,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Информация по документу
Читайте также