Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.05.2011 № 152РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года Правительство Республики Калмыкия постановляет: 1. Утвердить прилагаемую Концепцию социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года. 2. Министерству экономики и торговли Республики Калмыкия разработать с участием заинтересованных органов исполнительной власти и до 1 октября 2011 года внести в установленном порядке в Правительство Республики Калмыкия прогноз среднесрочного социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года. 3. Органам исполнительной власти Республики Калмыкия руководствоваться положениями Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года при разработке программных документов, планов и показателей своей деятельности. 4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия использовать положения Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года при разработке мероприятий и программ социально-экономического развития муниципальных образований. Председатель Правительства Республики Калмыкия Л. Иванова 30 мая 2011 г. N 152 г. Элиста Приложение 2 к Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года Основные целевые показатели (индикаторы) |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |N п/п|Целевые показатели|Ед. изм.|2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014-2015 гг. | | |(индикаторы) | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |Агропромышленный комплекс | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |1. |Производство скота и птицы на|тыс. |86,1 |103,4 |109,8 |131,3 | | |убой в живом весе |тонн | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |2. |Производство молока |тыс. |119,4 |124,5 |126,5 |128,5 | | | |тонн | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |3. |Производство яиц |млн. |44,1 |47,0 |49,2 |54,0 | | | |штук | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |4. |Валовой сбор зерновых |тыс. |412,8 |434,2 |467,5 |500,0 | | | |тонн | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |5. |Производство овощей |тыс. |16,1 |19,5 |24,2 |32,6 | | | |тонн | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |6. |Производство бахчевых |тыс. |17,0 |20,6 |23,9 |30,5 | | | |тонн | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |7 |Улов рыбы и других водных|тонн |6000 |7000 |8000 |10000 | | |биоресурсов (всего) | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |8 |Среднемесячная номинальная|рублей |9013,5 |10816,2 |12980 |18691,2 | | |начисленная заработная плата| | | | | | | |работников в сельском| | | | | | | |хозяйстве | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |Промышленность | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |1 |Увеличение инвестиций в|млн. |100 |200 |500 |1000 | | |нефтегазовый сектор |руб. | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |2 |Индекс производства|% |104,7 |104,4 |105,6 |106,8 | | |обрабатывающих производств | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |3 |Увеличение установленной|МВт |8 |20 |50 |50/30 | | |мощности электрогенерирующих| | | | | | | |предприятий Республики| | | | | | | |Калмыкия | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |4 |Увеличение выработки|млн. |24 |60 |150 |150/90 | | |электроэнергии предприятиями|кВт. | | | | | | |Республики Калмыкия. |час. | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |5 |Привлечение инвестиций на|Млн.руб.| | |16,0 |8,0 | | |проведение геологоразведочных| | | | | | | |работ по ОПИ: | | | | | | | |- на переоценку строительных| | | | | | | |песков в стекольные; | | | | | | | |- на поиски и разведку| | | | | | | |глинистого сырья пригодного| | | | | | | |для производства цемента | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |Дорожное хозяйство | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |1 |Реконструкция автомобильных| | | | | | | |дорог общего пользования| | | | | | | |регионального значения |км |- |19,91 |10 |8 | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |2 |Строительство автомобильных| | | | | | | |дорог общего пользования| | | | | | | |муниципального значения |км |0 |0 |0 |5,357 | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |3 |Строительство подъездов по| | | | | | | |соединению сельских населенных| | | | | | | |пунктов с сетью дорог общего|км |1,5 | 2,5 |2,3 |- | | |пользования с твердым| | | | | | | |покрытием | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |4 |Доля автомобильных дорог| | | | | | | |регионального значения,|км |9,99 |29,9 |39,9 |47,9 | | |соответствующих нормативным|% |0,84 |2,51 |3,35 |4,02 | | |требованиям | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |Строительство и промышленность| | | | | | | |строительных материалов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |1 |Ввод в действие жилых домов |кв.м. |82000 |90000 |100000 |110000/125000 | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |2 |Изделия и конструкции|тыс.м3 |33,7 |34,0 |35,8 |37,1/38,0 | | |железобетонные | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |3 |Кирпич керамический |млн.шт. |3,6 |3,7 |3,8 |3,9/4,0 | | | |усл. | | | | | | | |кирп. | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |4 |Строительный песок |тыс.м3 |45,4 |46,5 |48,2 |49,9/51,0 | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |5 |Гравий керамзитовый |тыс.м3 |16,34 |18,64 |20,94 |23,24/25,75 | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |Жилищно-коммунальное хозяйство| | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |1 |Уровень снижение износа|% |60 |55 |53 |50 | | |коммунальной инфраструктуры| | | | | | | |путем модернизации и| | | | | | | |реконструкции основных фондов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |2 |Доля убыточных предприятий в|% |42 |40 |35 |30 | | |общем количестве предприятий| | | | | | | |ЖКХ | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |3 |Доля объектов коммунальной|% |100 |100 |100 |100 | | |инфраструктуры, работающих в| | | | | | | |безаварийном режиме; | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |4 |Доля снижения|% |100 |100 |100 |100 | | |производственного травматизма| | | | | | | |на объектах коммунальной| | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |5 |Доля многоквартирных домов, в|% |3,8 |3,8 |0 |0 | | |которых проведен капитальный| | | | | | | |ремонт, от общего числа| | | | | | | |многоквартирных домов,| | | | | | | |подлежащих капитальному| | | | | | | |ремонту | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |6 |Доля ликвидированных аварийных|% |26,2 |18,4 |0 |0 | | |многоквартирных домов от| | | | | | | |общего числа аварийных| | | | | | | |многоквартирных домов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |7 |Уровень газификации республики|% |90 |95 |100 |100 | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |8 |Строительство и реконструкция|койко-ме|- |- |40 |- | | |учреждений здравоохранения |ст | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |9 |Строительство и реконструкция|уч.мест |- |200 |1820 |- | | |образовательных учреждений | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |10 |Строительство газопроводов |км |42 |122,9 |143,6 |- | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |11 |Строительство и реконструкция|км |71,04 |73,04 |140,9 |- | | |объектов водоснабжения | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |12 | Строительство и реконструкция|км |- |11,5 |21 |- | | |канализационных сетей и| | | | | | | |очистных сооружений | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |Малое предпринимательство | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |1 |Количество малых предприятий в|ед. |260,0 |271,7 |284,9 |310,0/410,0 | | |расчете на 100 тыс. жителей | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |2 |Доля среднесписочной|% |12,0 |14,0 |16,0 |19,0/22,0 | | |численности работников малых| | | | | | | |предприятий в среднесписочной| | | | | | | |численности занятых в| | | | | | | |экономике | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |3 |Объём оборота малых|млн. |4994,9 |5750,9 |6750,9 |7825,8/8975,5 | | |предприятий |руб. | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |4 |Объём инвестиций в основной|млн. |300,0 |330,0 |360,0 |400,0/500,0 | | |капитал |руб. | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |5 |Среднемесячная заработная|тыс. |10,0 |12,0 |14,0 |16,0/20,0 | | |плата работников (без внешних|руб. | | | | | | |совместителей и работников| | | | | | | |несписочного состава) малых| | | | | | | |предприятий | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |Образование | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |1 |Удельный вес старшеклассников,|% |80 |85 |90 |95/95 | | |обучающихся по программам| | | | | | | |профильного и углубленного| | | | | | | |обучения, от общего количества| | | | | | | |старшеклассников | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |2 |Доля школьников начальных|% |15 |40 |65 |100/100 | | |классов, обучающихся по| | | | | | | |общеобразовательным | | | | | | | |программам, реализующим ФГОС| | | | | | | |второго поколения, от общего| | | | | | | |количества школьников | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |3 |Количество детей-инвалидов,|человек |50 |130 |210 |210/210 | | |обучающихся на дому,| | | | | | | |получающих образование по| | | | | | | |основным и дополнительным| | | | | | | |программам дистанционного| | | | | | | |образования | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |4 |Доля обучающихся, занятых в|% |50 |55 |60 |63/65 | | |объединениях дополнительного| | | | | | | |образования детей от общего| | | | | | | |количества школьников | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |5 |Доля школьников, обучающихся в|% |50 |60 |65 |70/75 | | |образовательных учреждениях,| | | | | | | |отвечающих современным| | | | | | | |требованиям к условиям| | | | | | | |осуществления образовательного| | | | | | | |процесса, от общего| | | | | | | |количества школьников | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |6 |Доля школьников, обеспеченных|% |61 |65 |68 |71/75 | | |организованным горячим| | | | | | | |питанием, в процентах к общему| | | | | | | |количеству обучающихся | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |7 |Доля детей 1-6 лет, охваченных|% |51 |54 |58 |59/61 | | |услугами дошкольного| | | | | | | |образования | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |8 |Удельный вес числа услуг,|% |15 |25 |35 |50/60 | | |оказываемых в сфере| | | | | | | |образования в электронном| | | | | | | |виде, от общего числа услуг,| | | | | | | |оказываемых в сфере| | | | | | | |образования | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |9 |Доля национальных|% |2 |5 |7 |10/10 | | |образовательных учреждений в| | | | | | | |республике для удовлетворения| | | | | | | |этнокультурных запросов| | | | | | | |калмыцкого народа и народов,| | | | | | | |проживающих в Республике| | | | | | | |Калмыкия | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |10 |Доля молодых исследователей,|% |17 |20 |23 |27/30 | | |имеющих учёную степень | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |Здравоохранение | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |1 |Младенческая смертность |чел. на|11,3 |10,1 |9,5 |9,0/8,7 | | | |1000 | | | | | | | |родивших| | | | | | | |ся | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |2 |Смертность населения в|чел. на|554,5 |552,9 |550,6 |550,0/545,0 | | |трудоспособном возрасте, в|100 тыс.| | | | | | |т.ч. |населен | | | | | | | |ия | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |от болезней системы кровообращ|чел. |152,0 |151,0 |149,0 |147/145 | | |ения | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |от злокачественных|чел. |62,6 |62,4 |62,2 |62/61,5 | | |новообразований | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |от травм |чел. |186,3 |183,5 |181,6 |181/180 | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |3 |Смертность в течение года с|% |36,0 |35,8 |35,4 |35,2/35 | | |момента установления диагноза| | | | | | | |злокачественного | | | | | | | |новообразования | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |4 |Доля детей 1 и 2 группы|% | | | | | | |здоровья, обучающихся в| |22/48 |22,5/ |23/ |23,5/49,5 | | |общеобразовательных | | |48,5 |49 |24/50 | | |учреждениях | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |5 |Пятилетняя выживаемость|% |49,9 |50,0 |52 |52,5/53 | | |больных со злокачественными| | | | | | | |новообразованиями с момента| | | | | | | |установления диагноза | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |6 |Удовлетворенность населения|% |38,5 |43,5 |45,5 |46/50 | | |медицинской помощью | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |7 |Удовлетворенность потребности|% | | | |92/95 | | |населения в| |83 |85 |90 | | | |высокотехнологичной | | | | | | | |медицинской помощи | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |8 |Среднегодовая занятость койки|дней в|310 |315 |325 |330/335 | | |в государственных|году | | | | | | |(муниципальных) учреждениях| | | | | | | |здравоохранения | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |9 |Дефицит обеспеченности|% |36,5 |36,2 |36,0 |35,8/35,5 | | |врачебными кадрами | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |из них оказывающих: |% |34,5 |34,0 |33,0 |32/30 | | |амбулаторную медицинскую| | | | | | | |помощь | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |стационарную медицинскую|% |38,5 |38,0 |37,5 |37/36 | | |помощь | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |скорую медицинскую помощь |% |39,9 |39,7 |39,5 |39,2/39 | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |10 |Доля зданий|% |18 |64 |100 |100/100 | | |учреждений здравоохранения, | | | | | | | |прошедших капитальный ремонт| | | | | | | |из числа нуждающихся в нем | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |11 |Повышение заработной платы|% |9,8 |11 |13 |15 | | |медицинских работников | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |Социальная защита | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |1 |Удельный вес реабилитированных|% |6,4 |6,5 |6,55 |6,6/6,65 | | |инвалидов в общей численности| | | | | | | |инвалидов, ежегодно| | | | | | | |переосвидетельствуемых в бюро| | | | | | | |медико-социальной экспертизы | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |2 |Количество реабилитированных|тыс.чел.| | | | | | |инвалидов | |0,68 |0,70 |0,72 |0,74/0,75 | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |3 |Количество частично|тыс.чел.| | | |1,25/1,3 | | |реабилитированных инвалидов | |1,0 |1,1 |1,2 | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |4 |Удельный вес инвалидов,| | | | |40,5/41 | | |получивших услуги учреждений| | | | | | | |социального обслуживания, от|% |36,0 |38,0 |40,0 | | | |общего числа обслуживаемых| | | | | | | |граждан | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |5 |Численность трудоустроенных|чел. |320 |325 |330 |335/340 | | |инвалидов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |6 |Динамика численности| | | | | | | |инвалидов, в том числе: |тыс.чел.|21,8 |21,2 |20,6 |20,4/20,3 | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | | - старше 18 лет | |20,0 |19,5 |19,0 |18,8/18,7 | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | | - детей – инвалидов до 18 лет| |1,8 |1,7 |1,65 |1,63/1,6 | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |7 |Повышение уровня доступности|% |50,0 |60,0 |70,0 |75/80 | | |для инвалидов объектов| | | | | | | |социальной инфраструктуры | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |8 |Удельный вес граждан пожилого|% |19,0 |19,4 |19,7 |19,95/20,15 | | |возраста и инвалидов,| | | | | | | |получающих социальные услуги| | | | | | | |учреждений социального| | | | | | | |обслуживания, от общей| | | | | | | |численности граждан пожилого| | | | | | | |возраста и инвалидов в т.ч.: | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |Удельный вес пенсионеров,| | | | | | | |охваченных социальным| | | | | | | |обслуживанием на дому (включая|% |8,8 |9,0 |9,1 |9,15/9,2 | | |социально-медицинское) | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |Удельный вес пенсионеров,| | | | |1,3/1,35 | | |охваченных социальным| | | | | | | |обслуживанием в|% |1,15 |1,2 |1,21 | | | |полустационарных условиях| | | | | | | |(отделение дневного| | | | | | | |пребывания) | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |Удельный вес пенсионеров,| | | | |1,95/2,0 | | |охваченных стационарным|% |1,85 |1,9 |1,92 | | | |обслуживанием в| | | | | | | |домах-интернатах | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |Удельный вес пенсионеров,| | | | |7,55/7,6 | | |охваченных срочным социальным|% |7,2 |7,35 |7,5 | | | |обслуживанием | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |Культура и архив | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |1 |Среднее число посещений музеев|ед. |26 |29 |32 |35/35 | | |на 1000 жителей | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |2 |Увеличение музейного фонда |% |0,05 |0,1 |0,2 |0,3/0,3 | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |3 |Среднее число обращений в|ед. |70 |80 |90 |95/95 | | |библиотеки на 1000 населения | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |4 |Увеличение библиотечного фонда|% |1,2 |1,7 |2,2 |2,7/2,7 | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |5 |Количество посещений концертов|ед. |16,4 |17,2 |17,8 |18,4/18,4 | | |на 1000 жителей | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |6 |Доля новых постановок в общем|% |20 |22 |24 |26/26 | | |количестве текущего репертуара| | | | | | | |театрально-концертных | | | | | | | |учреждений | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |7 |Доля международной гастрольной|% |3 |5 |7 |9/9 | | |деятельности в общем объеме| | | | | | | |гастролей и выставок | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |8 |Количество архивных|тыс.экз.|0,1 |0,2 |0,5 |1,0/1,0 | | |документов, принятых на| | | | | | | |государственное хранение | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |9 |Количество пользователей|тыс.чел.|0,6 |0,62 |0,63 |0,64/0,65 | | |архивной информации | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |10 |Сроки исполнения запросов |дней |30 |30 |20 |14/14 | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |11 |Количество уникальных и особо|ед. хр. |0,3 |0,5 |0,9 |1,2/1,5 | | |ценных архивных документов,| | | | | | | |переведенных в электронный вид| | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |12 |Доля модернизации и оснащения|% |20 |50 |70 |100/100 | | |архивных учреждений| | | | | | | |современным оборудованием | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |13 |Доля закартонированных дел на|% |58 |63 |68 |73/80 | | |бумажной основе в| | | | | | | |государственных и| | | | | | | |муниципальных архивов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |Молодежная политика | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |1 |Снижение уровня преступности|% |10 |12 |15 |15 | | |среди подростков и молодежи | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |2 |Обеспечение сезонной занятости|Ед. |600 |800 |1000 |1000 | | |подростков и молодежи | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |3 |Увеличение числа, проводимых|% |12 |15 |18 |20 | | |спортивных и| | | | | | | |культурно-массовых мероприятий| | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |4 |Увеличение числа учреждений по|Ед. |2 |5 |7 |10 | | |работе с молодежью | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |5 |Увеличение количества|Ед. |7 |10 |15 |20 | | |молодежных и детских| | | | | | | |общественных объединений| | | | | | | |Калмыкии | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |6 |Увеличение числа молодых|% |10 |12 |15 |20 | | |граждан Калмыкии, занимающихся| | | | | | | |физической культурой и| | | | | | | |спортом | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |Туризм | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |1 |Количество туристских прибытий|тыс. чел|130 |170 |196 |214/230 | | |в республику | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |2 |Темп роста объема платных|в % к|111,0 |130,0 |115,29 |109,18/107,48 | | |услуг в сфере туризма |предыдущ| | | | | | | |ему году| | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |Развитие электронного| | | | | | | |правительства | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |1 |Доля утвержденных|% |50 |100 |100 |100/100 | | |административных регламентов| | | | | | | |предоставления государственных| | | | | | | |(муниципальных) услуг органов| | | | | | | |исполнительной власти| | | | | | | |Республики Калмыкия | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |2 |Доля рабочих мест сотрудников,| | | | | | | |обеспеченных широкополосным| | | | | | | |доступом к интернету: | | | | | | | |- органов исполнительной| | | | | | | |власти Республики Калмыкия |% |80 |100 |100 |100/100 | | |- органов местного| | | | | | | |самоуправления | |35 |100 |100 |100/100 | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |3 |Доля услуг, оказываемых|% |10 |25 |40 |60/80 | | |органами исполнительной власти| | | | | | | |Республики Калмыкия и| | | | | | | |органами местного| | | | | | | |самоуправления, по которым| | | | | | | |обеспечена возможность для| | | | | | | |заявителей предоставлять| | | | | | | |необходимые заявления, в| | | | | | | |электронном виде с| | | | | | | |использованием | | | | | | | |Республиканского портала| | | | | | | |государственных и| | | | | | | |муниципальных услуг (функций)| | | | | | | |и Единого портала| | | | | | | |государственных | | | | | | | |(муниципальных) услуг | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |4 |Доля услуг, оказываемых|% |10 |25 |40 |60/80 | | |органами исполнительной власти| | | | | | | |Республики Калмыкия и| | | | | | | |органами местного| | | | | | | |самоуправления, по которым| | | | | | | |обеспечена возможность для| | | | | | | |заявителей осуществлять с| | | | | | | |использованием | | | | | | | |Республиканского портала| | | | | | | |государственных и| | | | | | | |муниципальных услуг (функций)| | | | | | | |и Единого портала| | | | | | | |государственных и| | | | | | | |муниципальных услуг (функций)| | | | | | | |мониторинг хода предоставления| | | | | | | |услуги (исполнения функции) | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |5 |Доля услуг, оказываемых|% |- |10 |25 |45/50 | | |органами исполнительной власти| | | | | | | |Республики Калмыкия и| | | | | | | |органами местного| | | | | | | |самоуправления, по которым| | | | | | | |обеспечена возможность| | | | | | | |получения результатов| | | | | | | |предоставления услуги в| | | | | | | |электронном виде на| | | | | | | |Республиканском портале| | | | | | | |государственных и| | | | | | | |муниципальных услуг (функций)| | | | | | | |и Едином портале| | | | | | | |государственных и| | | | | | | |муниципальных услуг (функций) | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |6 |Доля органов исполнительной|% |100 |100 |100 |100/100 | | |власти Республики Калмыкия,| | | | | | | |использующих единую систему| | | | | | | |электронного документооборота | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |7 |Количество филиалов|шт. |1 |4 |9 |14/14 | | |многофункционального центра| | | | | | | |предоставления государственных| | | | | | | |и муниципальных услуг по| | | | | | | |принципу «одного окна» | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |Охрана окружающей среды | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |1 |Снижение доли аварийных|% |46 |45 |44 |43/42 | | |гидротехнических сооружений | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |2 |Уменьшение объема размещения|% |97 |80 |70 |60/40 | | |отходов на свалках, полигонах,| | | | | | | |хранилищах | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |3 |Доля поверхностных|% |64 |66 |68 |70/72 | | |водозаборных сооружений,| | | | | | | |оснащенных системами учета| | | | | | | |воды | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |4 |Средняя численность объектов|Особей/ |6,6 |7,2 |7,8 |8,4 | | |животного мира, отнесенных к|тыс. га | | | | | | |объектам охоты, на единицу| | | | | | | |площади охотничьих угодий| | | | | | | |Республики Калмыкия | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| | |Управление государственным| | | | | | | |имуществом | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |1 |Доходы от сдачи в аренду|тыс. |3785,6 |3800,0 |3900,0 |4000,0/4300,0 | | |имущества, находящегося в|руб. | | | | | | |оперативном управлении органов| | | | | | | |государственной власти| | | | | | | |субъектов РФ и созданных ими| | | | | | | |учреждений (за исключением| | | | | | | |имущества автономных| | | | | | | |учреждений субъектов) РФ. | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |2 |Доходы, получаемые в виде|тыс. |5500,0 |6375,0 |8082,0 |9180,0/11375 | | |арендной платы за земельные|руб. | | | | | | |участки государственная| | | | | | | |собственность на которые не| | | | | | | |разграничена и которые| | | | | | | |расположены в границах| | | | | | | |городских округов, а также| | | | | | | |средства от продажи права на| | | | | | | |заключение договоров аренды| | | | | | | |указанных земельных участков | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |3 |Доходы от реализации|тыс. |350,0 |370,0 |380,0 |400,0/410,0 | | |имущества, находящегося в|руб. | | | | | | |собственности субъектов| | | | | | | |Российской Федерации (за| | | | | | | |исключением имущества| | | | | | | |автономных учреждений| | | | | | | |субъектов Российской| | | | | | | |Федерации, а также имущества| | | | | | | |государственных унитарных| | | | | | | |предприятий субъектов| | | | | | | |Российской Федерации, в том| | | | | | | |числе казенных), в части| | | | | | | |реализации основных средств по| | | | | | | |указанному имуществу | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |4 |Доходы в виде прибыли,|тыс. |100,0 |150,0 |180,0 |200,0/250,0 | | |приходящейся на доли в|руб. | | | | | | |уставных (складочных)| | | | | | | |капиталах хозяйственных| | | | | | | |товариществ и обществ, или| | | | | | | |дивидендов по акциям,| | | | | | | |принадлежащим субъектам| | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |5 |Доходы от перечисления части|тыс. |782,4 |790,0 |800,0 |810,0/820,0 | | |прибыли, остающейся после|руб. | | | | | | |уплаты налогов и иных| | | | | | | |обязательных платежей| | | | | | | |государственных унитарных| | | | | | | |предприятий субъектов| | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |6 |Доля объектов недвижимости|% |12 |14 |16 |17/18 | | |республиканской собственности,| | | | | | | |прошедших техническую| | | | | | | |инвентаризацию | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |7 |Доля зарегистрированных прав|% |12 |14 |16 |20/25 | | |на объекты недвижимости| | | | | | | |республиканской собственности | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |8 |Доля республиканских|% |19 |10 |12 |12/12 | | |государственных унитарных| | | | | | | |предприятий, преобразованных в| | | | | | | |открытые акционерные| | | | | | | |общества, в общем количестве| | | | | | | |предприятий | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |9 |Площадь земельных участков,|тыс. га |1122,8 |1192,9 |1300,0 |1450,0/1573,0 | | |находящихся в собственности| | | | | | | |Республики Калмыкия | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |10 |Темпы снижения доли хозяйств,|% |28,0 |29,0 |30,0 |31,0/32,0 | | |использующих земельные участки| | | | | | | |с превышением допустимой| | | | | | | |нормативной нагрузкой, в общем| | | | | | | |количестве обследованных| | | | | | | |хозяйств | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |11 |Доля переданного в|% |100 |100 |100 |100/100 | | |собственность Республики| | | | | | | |Калмыкия имущества в связи с| | | | | | | |разграничением полномочий от| | | | | | | |запланированного к передаче | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| |12 |Доля переданного из|% |100 |100 |100 |100/100 | | |собственности Республики| | | | | | | |Калмыкия имущества в связи с| | | | | | | |разграничением полномочий от| | | | | | | |запланированного к передаче | | | | | | |—————|——————————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|——————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|