Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 24.05.2016 № 171

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

О внесении изменений в Государственную программу «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»,  утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 11 июля 2013 г. N 338

 

 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»,  утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года N 338 «О Государственной программе «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы».

 

 

Председатель Правительства

Республики Калмыкия                                                                           И.Зотов

 

 

24 мая  2016 г.

N 171

г. Элиста

 

 

 

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 24 мая 2016 г. N 171

 

 

Изменения,

которые вносятся в Государственную программу «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»,  утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года N 338 «О Государственной программе  «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

 

1. в Паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Всего: 32 055 179,2 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета:

1 342 998,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 282 266,0 тыс. руб.;

2014 год – 514 190,7 тыс. руб.;

2015 год – 467 952,5 тыс. руб.;

2016 год - 53 689,5 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 12 500,0 тыс. руб.;

2019 год – 12 400,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета - всего:

21 216 471,0 тысуб., в том числе по годам:

2013 год - 2 104 775,7 тыс. руб.;

2014 год - 2 442 111,4 тыс. руб.;

2015 год - 2 649 279,1 тыс. руб.;

2016 год – 3 115 178,7 тыс. руб.;

2017 год - 2 884 490,5 тыс. руб.;

2018 год - 2 789 578,5 тыс. руб.;

2019 год - 2 645 355,3 тыс. руб.;

2020 год - 2 585 701,8 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 13 528 651,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 1 417 227,6 тыс. руб.;

2014 год - 1 701 347,0 тыс. руб.;

2015 год - 1 907 804,3 тыс. руб.;

2016 год – 1 734 810,0 тыс. руб.;

2017 год – 1 691 865,6 тыс. руб.;

2018 год – 1 691 865,6 тыс. руб.;

2019 год – 1 691 865,6 тыс. руб.;

2020 год – 1 691 865,6 тыс. руб.

внебюджетные источники – всего:

9 495 709,5 тысублей, в том числе по годам:

2013 год – 1 012 887,4 тыс. руб.;

2014 год - 1 080 464,6 тыс. руб.;

2015 год - 1 196 906,0 тыс. руб.;

2016 год – 1 241 570,3 тыс. руб.;

2017 год – 1 240 970,3 тыс. руб.;

2018 год – 1 240 970,3 тыс. руб.;

2019 год – 1 240 970,3 тыс. руб.;

2020 год – 1 240 970,3 тыс. руб.,

из них:

средства обязательного медицинского страхования -

9 495 709,5 тысублей, в том числе по годам:

2013 год – 1 012 887,4 тыс. руб.;

2014 год - 1 080 464,6 тыс. руб.;

2015 год - 1 196 906,0 тыс. руб.;

2016 год – 1 241 570,3 тыс. руб.;

2017 год – 1 240 970,3 тыс. руб.;

2018 год – 1 240 970,3 тыс. руб.;

2019 год – 1 240 970,3 тыс. руб.;

2020 год – 1 240 970,3 тыс. руб.,

Объемы финансирования на реализацию подпрограмм составляют:

Подпрограмма 1 - 1 628 298,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 5 446 811,4 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 – 2 055 795,7 тыс. руб.;

Подпрограмма 4 - 32 048,6 тыс. руб.;

Подпрограмма 5 - 18 875 879,8 тыс. руб.;

Подпрограмма 6 - 2 957 598,5 тыс. руб.;

Подпрограмма 7 – 469 558,4 тыс. руб.;

Подпрограмма 8 - 42 315,5 тыс. руб.;

Подпрограмма 9 - 214 565,6 тыс. руб.;

Подпрограмма 10 – 201 650,9 тыс. руб.;

Подпрограмма 11 - 62 217,8 тыс. руб.

».

2. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:

1) в абзаце двадцать пятом цифры «1270718,3», «1254960,7» заменить цифрами «1628298,0», «1612540,4»;

2) в абзаце двадцать шестом цифры 208274,3», «241626,1», «156863,9», «139712,8», «158464,0», «148056,9» заменить цифрами «211520,9», «318031,2», «227174,4», «209516,3», «227695,5», «216639,4»;

3) в абзаце двадцать восьмом после слов «2014 - 2016 годы» дополнить словами «, а также реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;

4) в абзаце двадцать девятом цифры «5573829,2», «976858,4», «4596970,8» заменить цифрами «5446811,4», «899537,4», «4547274,0»;

5) в абзаце тридцатом цифры «929421,3», «919831,5», «674808,2», «594964,8», «586579,8», «600898,2», «589304,9» заменить цифрами, «913767,5», «980690,8», «717172,0», «573213,9», «545818,9», «537248,9», «500878,9»;

6) в абзаце тридцать девятом цифры  «1436760,4», «1404484,9» заменить цифрами «2055795,7», «2023520,2»;

7) в абзаце сороковом цифры «132807,3», «247857,8», «259787,9», «259559,4», «117963,9», «107425,9» заменить цифрами, «226811,2», «395190,9», «356665,2», «358824,8», «209822,7», «197122,7»;

8) в абзаце сорок пятом цифры «242648,6», «221000,0», «21648,6» заменить цифрами 32048,6», «0,0», «32048,6»;

9) в абзаце сорок шестом цифры «9100,0», «2000,0», «122000,0», «103000,0», «2000,0» заменить цифрами «5700,0», «4200,0», «9200,0», «4200,0», «4200,0»;

10) в абзаце пятидесятом цифры «20540178,5», «9705923,4», «10834255,1» заменить цифрами «18875879,8», «9419270,3», «9456609,5»;

11) в абзаце пятьдесят первом цифры «2435911,9», «2572309,9», «2871183,2», «2871183,2», «2871183,2», «2871183,2» заменить цифрами, «2417546,3», «2482224,8», «2482221,2», «2482224,8», «2482221,2», «2482221,2»;

12) в абзаце пятьдесят восьмом цифры «2622226,6», «424014,2», «2198212,4» заменить цифрами «2957598,5», «359244,0», «2598354,5»;

13) в абзаце пятьдесят девятом цифры «303741,2», «246233,0», «254288,8», «262747,4», «272517,0», «283760,9» заменить цифрами «315045,9», «350009,1», «323401,3», «323401,3», «323401,3», «323401,3»;

14) в абзаце шестьдесят седьмом цифры «415771,3», «377271,3», «38500,0» заменить цифрами «469558,4», «430458,4», «39100,0»;

15) в абзаце шестьдесят восьмом цифры «91166,2», «37339,9», «38763,1», «38335,2», «38311,9», «38399,5» заменить цифрами «95739,4», «61296,5», «44696,5», «44776,5», «44753,2», «44840,8»;

16) абзацы семьдесят второй – семьдесят шестой изложить в новой редакции:

«Подпрограмма 9. «Обеспечение реализации Государственной программы» разработана и направлена на обеспечение выполнения задач государственной программы и достижение предусмотренных государственной программой и подпрограммами значений показателей (индикаторов).

Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реализацией государственной программы, эффективного исполнения государственных функций, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в системе управления государственной программой.

Основной проблемой реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы» является необеспеченность ее в полном объеме финансовыми ресурсами.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» с 2013 по 2020 годы составят 214 565,6 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 7 874,2 тысублей, средства республиканского бюджета – 206 691,4 тыс. руб.,

в том числе по годам: 2013 год - 19 892,0 тыс. руб., 2014 год - 26 728,7 тыс. руб., 2015 год - 28 146,7 тыс. руб., 2016 год - 29 460,2 тыс. руб., 2017 год – 27 584,5 тыс. руб., 2018 год - 27 584,5 тыс. руб., 2019 год – 27 584,5 тыс. руб., 2020 год – 27 584,5 тыс. руб.»;

17) абзац семьдесят седьмой признать утратившим силу;

18) в абзаце девяносто восьмом цифры «179167,6»,  «150857,6» заменить цифрами «201650,9», «173340,9»;

19) в абзаце девяносто девятом цифры «19373,6», «83264,5», «19776,5», «20021,5», «20164,5», «7996,5» заменить цифрами «26862,9», «42143,3», «66895,3», «23020,3», «23163,3», «10995,3»;

20) абзац сто седьмой изложить в следующей редакции: «оснащение наркологических подразделений (диспансер, кабинеты) различными видами медицинского оборудования для оказания профилактической, консультативной, диагностической и реабилитационной помощи, в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях;

21) в абзаце сто тринадцатом цифры «82017,8», «82017,8» заменить цифрами «65217,8», «65217,8»;

22) в абзаце сто четырнадцатом цифры «3049,0», «14807,0», «14739,0», «15022,0», «14844,0», «15127,0» заменить цифрами, «2298,0», «3558,0», «13688,0», «13723,0», «13743,0», «13778,0».

3. Раздел IV «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы» изложить в новой редакции:

 

«IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы

 

Перечень государственных услуг и работ в сфере реализации Государственной программы включает:

1. Государственные услуги:

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара);

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в стационарных условиях и в условиях дневного стационара);

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» (Акушерское дело и лечебное дело);

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» (Акушерское дело);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.

2. Государственные работы:

Судебно-психиатрическая экспертиза;

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);

Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов;

Судебно-медицинская экспертиза;

Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией;

Административное обеспечение деятельности организаций;

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;

Патологическая анатомия;

Хранение материальных ценностей мобилизационного резерва.».

4. В паспорте Подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 1 628 298,0 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета - 15 757,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 15 757,6 тыс. руб.

средства республиканского бюджета – всего:

1 612 540,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 15 085,0 тыс. руб.;

2014 год - 186 877,7 тыс. руб.;

2015 год - 211 520,9 тыс. руб.;

2016 год – 318 031,2 тыс. руб.;

2017 год – 227 174,4 тыс. руб.;

2018 год – 209 516,3 тыс. руб.;

2019 год – 227 695,5 тыс. руб.;

2020 год – 216 639,4 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 35 282,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 7 620,0 тыс. руб.;

2014 год - 1 858,6 тыс. руб.;

2015 год – 11 017,1 тыс. руб.;

2016 год – 7 445,2 тыс. руб.;

2017 год – 1 835,5 тыс. руб.;

2018 год – 1 835,5 тыс. руб.;

2019 год – 1 835,5 тыс. руб.;

2020 год – 1 835,5 тыс. руб.

».

5. В Подпрограмме 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

1) в паспорте:

а) позицию «Задачи Программы» дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

«модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения, реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях»;

б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» дополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:

«удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения (кВт/кв. м);

удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения (Гкал/кв. м);

в) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 5 446 811,4 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета: 899 537,4 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2013 год - 156 379,5 тыс. руб.;

2014 год - 394 652,0 тыс. руб.;

2015 год - 323 299,9 тыс. руб.;

2016 год - 25 206,0 тыс. руб.,

средства республиканского бюджета – всего: 4 547 274,0 тысуб., в том числе по годам:

2013 год – 521 641,0 тыс. руб.;

2014 год – 519 115,5 тыс. руб.;

2015 год – 657 390,9 тыс. руб.;

2016 год – 691 966,0 тыс. руб.;

2017 год – 573 213,9 тыс. руб.;

2018 год – 545 818,9 тыс. руб.;

2019 год – 537 248,9 тыс. руб.;

2020 год – 500 878,9 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 2 541 700,7 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2013 год – 345 612,7 тыс. руб.;

2014 год – 344 117,0 тыс. руб.;

2015 год – 440 151,5 тыс. руб.;

2016 год – 294 158,3 тыс. руб.;

2017 год – 279 415,3 тыс. руб.;

2018 год – 279 415,3 тыс. руб.;

2019 год – 279 415,3 тыс. руб.;

2020 год – 279 415,3 тыс. руб.

»;

г) позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы (с учетом дополнительных средств)» дополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:

«удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения составит 31,98 кВт/кв.м;

удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения составит 0,03 Гкал/кв.м.»;

2) раздел I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» дополнить абзацем тридцать первым следующего содержания:

«В рамках реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности планируется провести модернизацию систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения, а также реконструкцию систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях.»;

3) в Разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:

а) после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами шестнадцатым и семнадцатым следующего содержания:

«модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения;

реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях.»;

б) после абзаца тридцатого дополнить абзацами тридцать первым и тридцать вторым следующего содержания:

«удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения - 31,98 кВт/кв. м;

удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения – 0,03 Гкал/кв. м.»;

4) раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» дополнить подразделом 2.7 «Мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению» следующего содержания:

 

«Основное мероприятие 2.7.

«Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

 

В рамках указанного мероприятия планируется:

модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения;

реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях.

Финансовое обеспечение данного мероприятия предусмотрено в рамках основных мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения этой и других подпрограмм.»;

5) раздел IV «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

 

В целях выполнения Подпрограммы будут реализованы государственные задания на оказание следующих услуг (работ):

первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара);

специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в стационарных условиях и в условиях дневного стационара);

судебно-психиатрическая экспертиза;

медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);

заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов;

судебно-медицинская экспертиза;

экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией;

административное обеспечение деятельности организаций;

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;

патологическая анатомия;

хранение материальных ценностей мобилизационного резерва.

Показатели государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия представлены в таблице 5 приложения к Государственной программе.».

6. В Подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 2 055 795,7 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета: 32 275,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 29 154,5 тыс. руб.;

2014 год - 2 923,5 тыс. руб.;

2015 год – 197,5 тысуб.

средства республиканского бюджета – всего:

2 023 520,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 84 003,6 тыс. руб.;

2014 год – 195 276,6 тыс. руб.;

2015 год – 226 613,7 тыс. руб.;

2016 год – 395 190,9 тыс. руб.;

2017 год – 356 665,2 тыс. руб.;

2018 год – 358 824,8 тыс. руб.;

2019 год – 209 822,7 тыс. руб.;

2020 год – 197 122,7 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 480 651,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 56 998,4 тыс. руб.;

2014 год – 160 772,4 тыс. руб.;

2015 год – 77 462,5 тыс. руб.;

2016 год – 55 154,2 тыс. руб.;

2017 год – 32 566,1 тыс. руб.;

2018 год – 32 566,1 тыс. руб.;

2019 год – 32 566,1 тыс. руб.;

2020 год – 32 566,1 тыс. руб.

»;

2) раздел IV «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

 

В рамках реализации Подпрограммы будут оказываться следующие государственные услуги (работы):

первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях);

специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в стационарных условиях и в условиях дневного стационара);

организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей.

Показатели государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия представлены в таблице 5 приложения к Государственной программе.».

7. В паспорте Подпрограммы 4 «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в том числе детям»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 32 048,6 тыс. руб., из них:

средства республиканского бюджета - всего:

32 048,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 548,6 тыс. руб.;

2015 год – 4 000,0 тыс. руб.;

2016 год – 5 700,0 тыс. руб.;

2017 год – 4 200,0 тыс. руб.;

2018 год – 9 200,0 тыс. руб.;

2019 год – 4 200,0 тыс. руб.;

2020 год - 4 200,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 248,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 248,6 тыс. руб.

».

8. В паспорте Подпрограммы 5 «Организация оказания и обеспечения медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 18 875 879,8 тыс. руб., из них:

средства республиканского бюджета - всего:

9 419 270,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 909 408,8 тыс. руб.;

2014 год – 1 062 463,1 тыс. руб.;

2015 год - 1 241 140,3 тыс. руб.;

2016 год - 1 241 254,5 тыс. руб.;

2017 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;

2018 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;

2019 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;

2020 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 9 362 070,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 852 208,5 тыс. руб.;

2014 год - 1 062 463,1 тыс. руб.;

2015 год - 1 241 140,3 тыс. руб.;

2016 год - 1 241 254,5 тыс. руб.;

2017 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;

2018 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;

2019 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;

2020 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;

средства обязательного медицинского страхования –

9 456 609,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 1 003 887,4 тыс. руб.;

2014 год - 1 071 464,6 тыс. руб.;

2015 год - 1 176 406,0 тыс. руб.;

2016 год - 1 240 970,3 тыс. руб.;

2017 год - 1 240 970,3 тыс. руб.;

2018 год - 1 240 970,3 тыс. руб.;

2019 год - 1 240 970,3 тыс. руб.;

2020 год - 1 240 970,3 тыс. руб.

».

9. В Подпрограмме 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 2 957 598,5 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета:

359 244,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 91 283,3 тыс. руб.;

2014 год – 98 773,5 тыс. руб.;

2015 год – 142 579,4 тыс. руб.;

2016 год – 26 607,8 тыс. руб.

средства республиканского бюджета – всего:

2 598 354,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 428 116,5 тыс. руб.;

2014 год – 380 765,0 тыс. руб.;

2015 год – 172 466,5 тыс. руб.;

2016 год – 323 401,3 тыс. руб.;

2017 год – 323 401,3 тыс. руб.;

2018 год – 323 401,3 тыс. руб.;

2019 год – 323 401,3 тыс. руб.;

2020 год – 323 401,3 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 531 323,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 20 615,2 тыс. руб.;

2014 год – 57 346,0 тыс. руб.;

2015 год – 63 389,3 тыс. руб.;

2016 год – 77 994,5 тыс. руб.;

2017 год – 77 994,5 тыс. руб.;

2018 год – 77 994,5 тыс. руб.;

2019 год – 77 994,5 тыс. руб.;

2020 год – 77 994,5 тыс. руб.

»;

 

2) абзац двадцать восьмой раздела I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в следующей редакции:

«По состоянию на 01.01.2016 г. не решены вопросы о лицензировании фармацевтической деятельности обособленных подразделений в 2-х районных больницах (Городовиковская, Приютненская), работа по их лицензированию будет продолжена в 2016 году.».

10. В Подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований

Подпрограммы

 

Всего: 469 558,4 тыс. руб., из них:

средства республиканского бюджета – всего:

430 458,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 58 945,5 тыс. руб.;

2014 год – 56 510,0 тыс. руб.;

2015 год – 75 239,4 тыс. руб.;

2016 год – 60 696,5 тыс. руб.;

2017 год – 44 696,5 тыс. руб.;

2018 год - 44 776,5 тыс. руб.;

2019 год - 44 753,2 тыс. руб.;

2020 год – 44 840,8 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 305 189,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 50 880,5 тыс. руб.;

2014 год - 45 611,2 тыс. руб.;

2015 год – 42 253,0 тыс. руб.;

2016 год - 33 289,0 тыс. руб.;

2017 год - 33 289,0 тыс. руб.;

2018 год – 33 289,0 тыс. руб.;

2019 год – 33 289,0 тыс. руб.;

2020 год – 33 289,0 тыс. руб.;

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования:

39 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 9 000,0 тыс. руб.;

2014 год - 9 000,0 тыс. руб.;

2015 год – 20 500,0 тысуб.;

2016 год – 600,0 тысублей.

»;

2) раздел IV «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

 

В рамках реализации Подпрограммы будут реализованы государственные задания на оказание следующих государственных услуг:

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» (Акушерское дело и лечебное дело);

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» (Акушерское дело);

реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.

Показатели государственных заданий на оказание государственных услуг представлены в таблице 5 приложения к Государственной программе.».

11. В Подпрограмме 9 «Обеспечение реализации государственной программы»:

1) в паспорте:


Информация по документу
Читайте также