Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 08.08.2016 № 260

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

О внесении изменений в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 21 июня 2013 г. N 317

 

 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. N 317 «О Государственной программе «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы».

 

 

Председатель Правительства

Республики Калмыкия                                                                           И. Зотов

 

 

8 августа 2016 г.

N 260

г. Элиста

 

 

 


Утверждены

постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 8 августа 2016 г. N 260

 

 

Изменения, которые вносятся в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. N 317 «О Государственной программе «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы»

 

1.  В паспорте:

         позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего – 12 998 882,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 1 158 433,1 тыс. рублей;

2014 год – 1 445 385,8 тыс. рублей;

2015 год – 1 781 046,4 тыс. рублей;

2016 год – 1 983 621,9 тыс. рублей;

2017 год – 1 762 427,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 622 655,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 622 655,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 622 655,8 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 1 872 581,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 194 927,0 тыс. рублей;

2014 год – 456 787,5 тыс. рублей;

2015 год – 404 864,4 тыс. рублей;

2016 год – 420 961,4 тыс. рублей;

2017 год – 395 041,4 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета всего, - 11 121 951,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 962 262,0 тыс. рублей;

2014 год – 987 287,1 тыс. рублей;

2015 год – 1 375 329,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 561 718,4 тыс. рублей;

2017 год – 1 367 386,4 тыс. рублей;

2018 год – 1 622 655,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 622 655,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 622 655,8 тыс. рублей.

в т.ч. действующие расходные обязательства – 8 333 848,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 962 262,0 тыс. рублей;

2014 год – 987 287,1 тыс. рублей;

2015 год – 1 375 329,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 105 454,1 тыс. рублей;

2017 год – 978 721,9 тыс. рублей,

2018 год – 974 931,2 тыс. рублей;

2019 год – 974 931,2 тыс. рублей;

2020 год – 974 931,2 тыс. рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 4 349,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 1 244,1 тыс. рублей;

2014 год – 1 311,2 тыс. рублей;

2015 год - 852,1 тыс. рублей;

2016 год - 942,1 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

                                                                                                                                             ».

2.  В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:

1) в абзаце двадцать пятом цифры «12 828 519,7» заменить цифрами «12 998 882,4»;

2) в абзаце двадцать шестом цифры «1 844 476,9» заменить цифрами «1 872 581,7»;

3) в абзаце двадцать седьмом цифры «10 980 635,4» заменить цифрами «11 121 951,2»;

4) в абзаце двадцать восьмом цифры «8 091 422,9» заменить цифрами «8 333 848,5»;

5) в абзаце двадцать девятом цифры «3 407,4 тыс. рублей» заменить цифрами «4 349,5 тыс. рублей»;».

3.  В подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего – 9 247 603,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год –    808 459,7 тыс. рублей;

2014 год – 1 032 647,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 422 605,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 485 939,2 тыс. рублей;

2017 год – 1 380 596,1 тыс. рублей;

2018 год – 1 039 118,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 039 118,7 тыс. рублей;

2020 год – 1 039 118,7 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 1 735 157,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 166 654,7 тыс. рублей;

2014 год – 383 554,9 тыс. рублей;

2015 год – 397 091,0 тыс. рублей;

2016 год – 392 846,2 тыс. рублей;

2017 год – 395 011,0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета, всего – 7 512 401,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год 641 805,0 тыс. рублей;

2014 год – 649 047,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 025 514,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 093 093,0 тыс. рублей;

          2017 год – 985 585,1 тыс. рублей;

2018 год – 1 039 118,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 039 118,7 тыс. рублей;

2020 год – 1 039 118,7 тыс. рублей.

в т.ч. действующие расходные обязательства – 5 789 572,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год 641 805,0 тыс. рублей;

2014 год – 649 047,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 025 514,1 тыс. рублей;

2016 год – 774 144,1 тыс. рублей;

2017 год – 676 396,0 тыс. рублей;

2018 год – 674 221,9 тыс. рублей;

2019 год – 674 221,9 тыс. рублей;

2020 год – 674 221,9 тыс. рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 44,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 44,6 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

                                                                                                                                             ».

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

а) в абзаце двадцать седьмом цифры «9 092 137,8» заменить цифрами «9 247 603,4»;

б) в абзаце двадцать восьмом цифры «1 735 137,8» заменить цифрами «1 735 157,8»;

в) в абзаце двадцать девятом цифры «7 356 955,4» заменить цифрами «7 512 401,0»;

г) в абзаце тридцатом цифры «5 552 064,3» заменить цифрами «5 789 572,6».

4. В подпрограмме 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания населения»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования

мероприятий подпрограммы  в 2013 - 2020 годах

составляет 2 674 647,6 тыс.рублей, в том числе

по годам:

2013 год – 252 171,8 тыс.рублей;

2014 год – 277 318,1 тыс.рублей;

2015 год – 230 764,7 тыс. рублей;

2016 год – 357 687,3 тыс.рублей;

2017 год – 276 026,7 тыс.рублей;

2018 год – 426 893,0 тыс.рублей;

2019 год – 426 893,0 тыс.рублей;

2020 год – 426 893,0 тыс.рублей.

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета всего – 2 670 342,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 250 927,7 тыс. рублей;

2014 год – 276 051,5 тыс.рублей;

2015 год – 229 912,6 тыс. рублей;

2016 год – 356 745,2 тыс.рублей;

2017 год – 276 026,7 тыс.рублей;

2018 год – 426 893,0 тыс.рублей;

2019 год – 426 893,0 тыс.рублей;

2020 год – 426 893,0 тыс.рублей.

в том числе действующие расходные обязательства – 1 766 727,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 250 927,7 тыс. рублей;

2014 год – 276 051,5 тыс.рублей;

2015 год – 229 912,6 тыс. рублей;

2016 год – 220 629,8 тыс.рублей;

2017 год – 198 251,3 тыс.рублей;

2018 год – 196 984,7 тыс.рублей;

2019 год – 196 984,7 тыс.рублей;

2020 год – 196 984,7 тыс.рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 4 304,9 тыс.рублей:

2013 год – 1 244,1 тыс.рублей;

2014 год – 1 266,6 тыс.рублей;

2015 год –    852,1 тыс. рублей;

2016 год –    942,1 тыс.рублей;

2017 год –        0,0 тыс.рублей;

2018 год –       0,0 тыс.рублей;  

2019 год –       0,0 тыс.рублей;

2020 год –        0,0 тыс.рублей.

»;

 

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

а) в абзаце одиннадцатом цифры «2 673 111,3» заменить цифрами «2 674 647,6»;

б) в абзаце тринадцатом цифры «2 670 202,9» заменить цифрами «2 670 342,7»;

в) в абзаце четырнадцатом цифры «1 758 808,9» заменить цифрами «1 766 727,0»;

г) в абзаце пятнадцатом цифры «3 362,8 » заменить цифрами «4 304,9».

5. В подпрограмме 3 «»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего – 420 757,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 58 697,0 тыс.рублей;

2014 год – 94 972,3 тыс.рублей;

2015 год – 31 863,4 тыс. рублей;

2016 год – 59 608,4 тыс.рублей;

2017 год – 30 210,4 тыс.рублей;

2018 год – 48 468,8 тыс. рублей;

2019 год – 48 468,8 тыс. рублей;

2020 год – 48 468,8 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 120 325,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 28 272,3 тыс.рублей;

2014 год – 63 880,6 тыс.рублей;

2015 год –        27,4 тыс. рублей;

2016 год – 28 115,2 тыс.рублей;

2017 год –        30,4 тыс.рублей;

2018 год –           0,0 тыс.рублей;

2019 год –           0,0 тыс.рублей;

2020 год –           0,0 тыс.рублей.

за счет средств республиканского бюджета всего – 300 432,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 30 424,7 тыс. рублей;

2014 год – 31 091,7 тыс.рублей;

2015 год – 31 836,0 тыс. рублей;

2016 год – 31 493,2 тыс.рублей;

2017 год – 30 180,0 тыс.рублей;

2018 год – 48 468,8 тыс. рублей;

2019 год – 48 468,8 тыс. рублей;

2020 год – 48 468,8 тыс. рублей.

в том числе действующие расходные обязательства – 244 515,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 30 424,7 тыс. рублей;

2014 год – 31 091,7 тыс.рублей;

2015 год – 31 836,0 тыс. рублей;

2016 год – 31 493,2 тыс.рублей;

2017 год – 30 180,0 тыс.рублей;

2018 год – 29 830,0 тыс. рублей;

2019 год – 29 830,0 тыс. рублей;

2020 год – 29 830,0 тыс. рублей.

»;

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

а) в абзаце седьмом цифры «407 397,1» заменить цифрами «420 757,9»;

б) в абзаце восьмом цифры «92 241,1 »  заменить цифрами «120 325,9»;

в) в абзаце девятом цифры «315 156,0 » заменить цифрами «300 432,0».

6. Приложения 5, 6 изложить в новой редакции согласно приложению.

 

 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия

 

 


Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП

Значение показателя объема услуги

Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс.руб.

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополните

льных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополните

льных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополните

льных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополните

льных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополните

льных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополните

льных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополните

льных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополните

льных ресурсов

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Предоставление социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (Стационарное социальное обслуживание), (Койко-дни)

225 236,00

225 824,00

219 591,00

219 591,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 220,20

53 454,10

60 817,00

95 879,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов (человек)

 

 

 

 

660,00

660,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 104,40

83 934,80

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестационарное социальное обслуживание (социально-бытовые услуги), посещения

235 872,00

282 204,00

298 131,00

298 131,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 354,90

93 303,10

107 119,90

107 119,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (человек)

 

 

 

 

25 840,00

25 840,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 929,50

157 804,10

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 "Развитие эффективной системы социального обслуживания населения"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 575,10

146 757,20

167 936,90

202 999,30

142 033,90

241 738,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


 

 

Расчет дополнительных объемов

 

2015г.

2016г.

2017г.

 

утверждено законом

доп.объемы

всего

утверждено законом

доп.объемы

всего

утверждено законом

доп.объемы

всего

ЭДИУОД

28816,10

12961,70

41777,80

33486,40

14394,90

47881,30

26641,30

11678,70

38320,00

ДИПИ

61405,30

35062,40

96467,70

55104,40

28830,40

83934,80

56060,10

35783,80

91843,90

КЦСОН

98403,60

20351,36

118754,96

86929,50

70874,62

157804,12

96880,90

18356,83

115237,73

реаб.центр

11757,70

6879,60

18637,30

12399,88

7487,92

19887,80

10891,40

7520,86

18412,26

соцприют

6586,10

3144,34

9730,44

6867,60

4055,70

10923,30

5974,80

4435,21

10410,01

Итого:

206968,80

78399,40

285368,20

194787,78

125643,54

320431,32

196448,50

77775,40

274223,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

примечание-по БУ только на выполнение госзадния

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также