Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 08.08.2016 № 260 РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О внесении изменений в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от
21 июня Правительство Республики Калмыкия постановляет: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. N 317 «О Государственной программе «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы». Председатель Правительства Республики Калмыкия И. Зотов 8 августа N 260 г. Элиста Утверждены постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 августа Изменения, которые вносятся в Государственную
программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2017
годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня
|
Объемы бюджетных ассигнований Программы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего – 12 998 882,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 1 158 433,1 тыс. рублей; 2014 год – 1 445 385,8 тыс. рублей; 2015 год – 1 781 046,4 тыс. рублей; 2016 год – 1 983 621,9 тыс. рублей; 2017 год – 1 762 427,8 тыс. рублей; 2018 год – 1 622 655,8 тыс. рублей; 2019 год – 1 622 655,8 тыс. рублей; 2020 год – 1 622 655,8 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета – 1 872 581,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 194 927,0 тыс. рублей; 2014 год – 456 787,5 тыс. рублей; 2015 год – 404 864,4 тыс. рублей; 2016 год – 420 961,4 тыс. рублей; 2017 год – 395 041,4 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. за счет средств республиканского бюджета всего, - 11 121 951,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 962 262,0 тыс. рублей; 2014 год – 987 287,1 тыс. рублей; 2015 год – 1 375 329,9 тыс. рублей; 2016 год – 1 561 718,4 тыс. рублей; 2017 год – 1 367 386,4 тыс. рублей; 2018 год – 1 622 655,8 тыс. рублей; 2019 год – 1 622 655,8 тыс. рублей; 2020 год – 1 622 655,8 тыс. рублей. в т.ч. действующие расходные обязательства – 8 333 848,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 962 262,0 тыс. рублей; 2014 год – 987 287,1 тыс. рублей; 2015 год – 1 375 329,9 тыс. рублей; 2016 год – 1 105 454,1 тыс. рублей; 2017 год – 978 721,9 тыс. рублей, 2018 год – 974 931,2 тыс. рублей; 2019 год – 974 931,2 тыс. рублей; 2020 год – 974 931,2 тыс. рублей. за счет средств из внебюджетных источников – 4 349,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 1 244,1 тыс. рублей; 2014 год – 1 311,2 тыс. рублей; 2015 год - 852,1 тыс. рублей; 2016 год - 942,1 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. |
».
2) в абзаце двадцать шестом цифры «1 844 476,9» заменить цифрами «1 872 581,7»;
3) в абзаце двадцать седьмом цифры «10 980 635,4» заменить цифрами «11 121 951,2»;
4) в абзаце двадцать восьмом цифры «8 091 422,9» заменить цифрами «8 333 848,5»;
5) в абзаце двадцать девятом цифры «3 407,4 тыс. рублей» заменить цифрами «4 349,5 тыс. рублей»;».
3. В подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:
1) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего – 9 247 603,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 808 459,7 тыс. рублей; 2014 год – 1 032 647,2 тыс. рублей; 2015 год – 1 422 605,1 тыс. рублей; 2016 год – 1 485 939,2 тыс. рублей; 2017 год – 1 380 596,1 тыс. рублей; 2018 год – 1 039 118,7 тыс. рублей; 2019 год – 1 039 118,7 тыс. рублей; 2020 год – 1 039 118,7 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета – 1 735 157,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 166 654,7 тыс. рублей; 2014 год – 383 554,9 тыс. рублей; 2015 год – 397 091,0 тыс. рублей; 2016 год – 392 846,2 тыс. рублей; 2017 год – 395 011,0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей. за счет средств республиканского бюджета, всего – 7 512 401,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год 641 805,0 тыс. рублей; 2014 год – 649 047,7 тыс. рублей; 2015 год – 1 025 514,1 тыс. рублей; 2016 год – 1 093 093,0 тыс. рублей; 2017 год – 985 585,1 тыс. рублей; 2018 год – 1 039 118,7 тыс. рублей; 2019 год – 1 039 118,7 тыс. рублей; 2020 год – 1 039 118,7 тыс. рублей. в т.ч. действующие расходные обязательства – 5 789 572,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год 641 805,0 тыс. рублей; 2014 год – 649 047,7 тыс. рублей; 2015 год – 1 025 514,1 тыс. рублей; 2016 год – 774 144,1 тыс. рублей; 2017 год – 676 396,0 тыс. рублей; 2018 год – 674 221,9 тыс. рублей; 2019 год – 674 221,9 тыс. рублей; 2020 год – 674 221,9 тыс. рублей. за счет средств из внебюджетных источников – 44,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 0,0 тыс. рублей; 2014 год – 44,6 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. |
».
2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в) в абзаце двадцать девятом цифры «7 356 955,4» заменить цифрами «7 512 401,0»;
г) в абзаце тридцатом цифры «5 552 064,3» заменить цифрами «5 789 572,6».
4. В подпрограмме 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания населения»:
1) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составляет 2 674 647,6 тыс.рублей, в том числе по годам: 2013 год – 252 171,8 тыс.рублей; 2014 год – 277 318,1 тыс.рублей; 2015 год – 230 764,7 тыс. рублей; 2016 год – 357 687,3 тыс.рублей; 2017 год – 276 026,7 тыс.рублей; 2018 год – 426 893,0 тыс.рублей; 2019 год – 426 893,0 тыс.рублей; 2020 год – 426 893,0 тыс.рублей. за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета всего – 2 670 342,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 250 927,7 тыс. рублей; 2014 год – 276 051,5 тыс.рублей; 2015 год – 229 912,6 тыс. рублей; 2016 год – 356 745,2 тыс.рублей; 2017 год – 276 026,7 тыс.рублей; 2018 год – 426 893,0 тыс.рублей; 2019 год – 426 893,0 тыс.рублей; 2020 год – 426 893,0 тыс.рублей. в том числе действующие расходные обязательства – 1 766 727,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 250 927,7 тыс. рублей; 2014 год – 276 051,5 тыс.рублей; 2015 год – 229 912,6 тыс. рублей; 2016 год – 220 629,8 тыс.рублей; 2017 год – 198 251,3 тыс.рублей; 2018 год – 196 984,7 тыс.рублей; 2019 год – 196 984,7 тыс.рублей; 2020 год – 196 984,7 тыс.рублей. за счет средств из внебюджетных источников – 4 304,9 тыс.рублей: 2013 год – 1 244,1 тыс.рублей; 2014 год – 1 266,6 тыс.рублей; 2015 год – 852,1 тыс. рублей; 2016 год – 942,1 тыс.рублей; 2017 год – 0,0 тыс.рублей; 2018 год – 0,0 тыс.рублей; 2019 год – 0,0 тыс.рублей; 2020 год – 0,0 тыс.рублей. |
»;
2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
а) в абзаце одиннадцатом цифры «2 673 111,3» заменить цифрами «2 674 647,6»;
б) в абзаце тринадцатом цифры «2 670 202,9» заменить цифрами «2 670 342,7»;
в) в абзаце четырнадцатом цифры «1 758 808,9» заменить цифрами «1 766 727,0»;
г) в абзаце пятнадцатом цифры «3 362,8 » заменить цифрами «4 304,9».
5. В подпрограмме 3 «»:
1) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего – 420 757,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 58 697,0 тыс.рублей; 2014 год – 94 972,3 тыс.рублей; 2015 год – 31 863,4 тыс. рублей; 2016 год – 59 608,4 тыс.рублей; 2017 год – 30 210,4 тыс.рублей; 2018 год – 48 468,8 тыс. рублей; 2019 год – 48 468,8 тыс. рублей; 2020 год – 48 468,8 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 120 325,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 28 272,3 тыс.рублей; 2014 год – 63 880,6 тыс.рублей; 2015 год – 27,4 тыс. рублей; 2016 год – 28 115,2 тыс.рублей; 2017 год – 30,4 тыс.рублей; 2018 год – 0,0 тыс.рублей; 2019 год – 0,0 тыс.рублей; 2020 год – 0,0 тыс.рублей. за счет средств республиканского бюджета всего – 300 432,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 30 424,7 тыс. рублей; 2014 год – 31 091,7 тыс.рублей; 2015 год – 31 836,0 тыс. рублей; 2016 год – 31 493,2 тыс.рублей; 2017 год – 30 180,0 тыс.рублей; 2018 год – 48 468,8 тыс. рублей; 2019 год – 48 468,8 тыс. рублей; 2020 год – 48 468,8 тыс. рублей. в том числе действующие расходные обязательства – 244 515,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 30 424,7 тыс. рублей; 2014 год – 31 091,7 тыс.рублей; 2015 год – 31 836,0 тыс. рублей; 2016 год – 31 493,2 тыс.рублей; 2017 год – 30 180,0 тыс.рублей; 2018 год – 29 830,0 тыс. рублей; 2019 год – 29 830,0 тыс. рублей; 2020 год – 29 830,0 тыс. рублей. |
»;
2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
а) в абзаце седьмом цифры «407 397,1» заменить цифрами «420 757,9»;
б) в абзаце восьмом цифры «92 241,1 » заменить цифрами «120 325,9»;
в) в абзаце девятом цифры «315 156,0 » заменить цифрами «300 432,0».
6. Приложения 5, 6 изложить в новой редакции согласно приложению.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП |
Значение показателя объема услуги |
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс.руб. |
||||||||||||||||||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||
базовый вариант |
с учетом дополнительных ресурсов |
базовый вариант |
с учетом дополнительных ресурсов |
базовый вариант |
с учетом дополнительных ресурсов |
базовый вариант |
с учетом дополнительных ресурсов |
базовый вариант |
с учетом дополните льных ресурсов |
базовый вариант |
с учетом дополните льных ресурсов |
базовый вариант |
с учетом дополните льных ресурсов |
базовый вариант |
с учетом дополните льных ресурсов |
базовый вариант |
с учетом дополните льных ресурсов |
базовый вариант |
с учетом дополните льных ресурсов |
базовый вариант |
с учетом дополните льных ресурсов |
базовый вариант |
с учетом дополните льных ресурсов |
|||||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Предоставление социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (Стационарное социальное обслуживание), (Койко-дни) |
225 236,00 |
225 824,00 |
219 591,00 |
219 591,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 220,20 |
53 454,10 |
60 817,00 |
95 879,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов (человек) |
|
|
|
|
660,00 |
660,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 104,40 |
83 934,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нестационарное социальное обслуживание (социально-бытовые услуги), посещения |
235 872,00 |
282 204,00 |
298 131,00 |
298 131,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 354,90 |
93 303,10 |
107 119,90 |
107 119,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (человек) |
|
|
|
|
25 840,00 |
25 840,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 929,50 |
157 804,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие эффективной системы социального обслуживания населения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
143 575,10 |
146 757,20 |
167 936,90 |
202 999,30 |
142 033,90 |
241 738,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расчет дополнительных объемов |
|||||||||
|
2015г. |
2016г. |
2017г. |
||||||
|
утверждено законом |
доп.объемы |
всего |
утверждено законом |
доп.объемы |
всего |
утверждено законом |
доп.объемы |
всего |
ЭДИУОД |
28816,10 |
12961,70 |
41777,80 |
33486,40 |
14394,90 |
47881,30 |
26641,30 |
11678,70 |
38320,00 |
ДИПИ |
61405,30 |
35062,40 |
96467,70 |
55104,40 |
28830,40 |
83934,80 |
56060,10 |
35783,80 |
91843,90 |
КЦСОН |
98403,60 |
20351,36 |
118754,96 |
86929,50 |
70874,62 |
157804,12 |
96880,90 |
18356,83 |
115237,73 |
реаб.центр |
11757,70 |
6879,60 |
18637,30 |
12399,88 |
7487,92 |
19887,80 |
10891,40 |
7520,86 |
18412,26 |
соцприют |
6586,10 |
3144,34 |
9730,44 |
6867,60 |
4055,70 |
10923,30 |
5974,80 |
4435,21 |
10410,01 |
Итого: |
206968,80 |
78399,40 |
285368,20 |
194787,78 |
125643,54 |
320431,32 |
196448,50 |
77775,40 |
274223,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
примечание-по БУ только на выполнение госзадния |
|
|
|
|
|
2024
Декабрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |